<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO DEL COMUNE DI SAREZZO - IN FORMA ASSOCIATA CON IL COMUNE DI CALCINATO – DAL TITOLO “PERCORSI INTEGRATI PER L’INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA NEI COMUNI DI SAREZZO E CALCINATO: COMPETENZE DIGITALI, ORGANIZZATIVE E NORMATIVE PER UNA PA LOCALE MODERNA” CUP C53C26000930006 - CIG BB85320DC6. PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 2.3 SUB INVESTIMENTO 2.3.1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA' PAGOPA S.P.A. DEL SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI TRAMITE PIATTAFORMA SEND</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI ALL'INTERNO DEL FESTIVAL “TERRA DI GARDONE – LE ORIGINI, LE FAMIGLIE” E “PIETRE DI SAREZZO – LE ORIGINI, LE FAMIGLIE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio bibliotecario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE GESTIONI ASSOCIATE ATTIVE CON COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA AFFERENTI AL SETTORE TERRITORIO - ANNO 2026. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sportello unico per l'Edilizia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA PER SERVIZIO ASSOCIATO ANNO 2026 CORRISPETTIVI PER SERVIZIO CENTRALIZZATO ADEMPIMENTI ARERA PERIODO REGOLATORIO 2026-2029 - GESTIONE, DEL PEF METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR- 3).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed igiene urbana</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO FUNEBRE A SEGUITO DI TESTAMENTO OLOGRAFO IN FAVORE DEL COMUNE DI SAREZZO– CIG BB786F0D8E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI CIVILISTICI E AMMINISTRATIVI A SEGUITO DI TESTAMENTO OLOGRAFO IN FAVORE DEL COMUNE DI SAREZZO– CIG BB7668D39E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE E CONSEGUENTE IM-PEGNO DI SPESA PER LE PRESTAZIONI RELATIVE AI SERVIZI DIVERSI PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA, IL CENTRO DIURNO INTEGRATO E IL CENTRO UNICO DI COTTURA PER IL PERIODO 01/01/2023 - 31/12/2026 CON OPZIO-NE DI RINNOVO DAL 01/01/2027 AL 31/12/2028 - CIG 936870431E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Assistenza, cura e sviluppo sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO TRAMITE ME.PA DELLA FORNITURA DI COPIE DELLA COSTITUZIONE ITALIANA PER UFFICIO ANAGRAFE – CIG BB7D115D2C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE NEL MESE DI APRILE 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Gestione contabile del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ABBONAMENTI A CLAUDE.AI. CIG BB739444C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELL'ASSISTENZA SUL MODULO PDND EXPLORER E DELL'INTERFACCIA DEMOS-PDND TRIB-PDND ANPR PER IL 2026. CIG BB34222DF3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ALLA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA PER L'ADESIONE AL SERVIZIO TURISTICO ASSOCIATO PER L'ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO A TUTTO IL 1° TRIMESTRE 2026 DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA PER L’ANNO 2026, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 32 DEL 25/02/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARTA BIANCA FORMATO A4 E ARTICOLI DI CANCELLERIA – ACQUISTO TRAMITE ME.PA – CIG BB6F89108E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARTA COLORATA E ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA – ACQUISTO TRAMITE NECA (ARIA SPA – CIG BB6EE5F6B5)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI A GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI E BANCHE DATI ON LINE ANNO 2026 - INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2026 – CIG BB676F8E03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI INTONACI E DELLE FACCIATE DELL'IMMOBILE DI VIA MARCONI ADIBITO A CENTRO PER L'IMPIEGO - CIG BB6690D1BF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AMBITO TERRITORIALE N. 5 SEBINO PER L’ATTIVAZIONE DI EDUCATIVA DOMICILIARE A FAVORE DI PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 79 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AMBITO TERRITORIALE N. 5 SEBINO PER L’ATTIVAZIONE DI EDUCATIVA DOMICILIARE E DI INCONTRI PROTETTI A FAVORE DI PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 78 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA BG PER LA PROSECUZIONE DI EDUCATIVA DOMICILIARE A FAVORE DI PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 77 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2026 PER IL PERIODO FINO AL 31/12/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI GIUBBINO AD ALTA VISIBILITA’ PER UN MEMBRO DELLA SQUADRA OPERAI – CIG: BB56774E32</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RIEMPIMENTO DI CO2 DELLE BOMBOLE NECESSARIE PER LA GASATURA DELL’ACQUA PER GLI QUADRIENNIO 2026/2029 – CIG: BB5B07C2A3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA PITTOGRAMMI E SEGNALETICA INTERNA RELATIVA ALL’OPERA DENOMINATA “AMPLIAMENTO DEL CENTRO PER L’IMPIEGO ESISTENTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAREZZO”. CIG BB5588C126</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA PITTOGRAMMI E SEGNALETICA INTERNA RELATIVA ALL’OPERA DENOMINATA “AMPLIAMENTO DEL CENTRO PER L’IMPIEGO ESISTENTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAREZZO”. CUP C93I23000250001 CIG BB52C55469. PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A TITOLO DI RIMBORSO SPESE ALL’ASSOCIAZIONE GRUPPO VOLONTARI MADRE TERESA DI CALCUTTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UNA MANIGLIA PER UN SOLLEVAPAZIENTI ELETTRICO IN DOTAZIONE AI REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG: BB4E61C153</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE VERIFICHE DI LEGGE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA PRESSO LA RSA “MADRE TERESA DI CALCUTTA” ANNO 2026. CIG BB538FD624</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UNA LAVASTOVIGLIE E DI UNA CELLA FRIGO DEL CENTRO UNICO DI COTTURA - CIG: BB57043318</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centro unico di cottura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI CON DECORRENZA 01/01/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO QUOTA ANNUALE DI PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ PROGRAMMATE DAL COORDINAMENTO PROVINCIALE DEGLI ENTI LOCALI PER LA PACE E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria generale, trasparenza, prevenzione della corruzione e Pari opportunità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SERVIZI IGIENICI AL PIANO TERZO E ADEGUAMENTO IMPIANTO DI PRODUZIONE ACS PRESSO LA R.S.A. “MADRE TERESA DI CALCUTTA” - OPERE EDILI” - CUP C98I26000130004 CIG BB45E5ECB4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA DI PAVIMENTI IN PVC RELATIVI ALL’OPERA DENOMINATA “MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SERVIZI IGIENICI AL PIANO TERZO E ADEGUAMENTO IMPIANTO DI PRODUZIONE ACS PRESSO LA R.S.A. “MADRE TERESA DI CALCUTTA” CUP C98I26000130004 CIG BB4AA0BFCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SERVIZI IGIENICI AL PIANO TERZO E ADEGUAMENTO IMPIANTO DI PRODUZIONE ACS PRESSO LA R.S.A. “MADRE TERESA DI CALCUTTA” - OPERE DA ELETTRICISTA” - CUP C98I26000130004 CIG BB45EE9F68</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SERVIZI IGIENICI AL PIANO TERZO E ADEGUAMENTO IMPIANTO DI PRODUZIONE ACS PRESSO LA R.S.A. “MADRE TERESA DI CALCUTTA” - OPERE DA IDRAULICO” - CUP C98I26000130004 CIG BB473A186A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL TORRENTE ZUCCONE CHE INTERESSA L'ABITATO E L'AREA INDUSTRIALE/ARTIGIANALE DI SAREZZO A SEGUITO DELL'EVENTO DI COLATA DETRITICA DEL 9 E 10 GIUGNO 2024 - CUP C98H24000330002. CIG: BB56C76027</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO QUOTA DI ADESIONE ALLE GESTIONI ASSOCIATE DI COMUNITA' MONTANA VALLE TROMPIA _CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria generale, trasparenza, prevenzione della corruzione e Pari opportunità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA DI SERRAMENTI IN ALLUMINIO PRESSO LE PALESTRE DI VIA VERDI E DI VIA PUCCINI. CIG BB44E0F764</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI CONVENZIONE POLIZIA LOCALE 1° ACCONTO 2026 E SPESE VERBALIZZAZIONE/POSTALIZZAZIONE A SALDO DEL 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO PARZIALE DELLA CONCESSIONE CIMITERIALE REP. 1850717</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi demografici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER L’”AMPLIAMENTO DEL CENTRO PER L’IMPIEGO ESISTENTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAREZZO” - PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1. – APPROVAZIONE MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 120, COMMA 3 DEL D.LGS. 36/2023. CUP C93I23000250001 – CIG: B7416F90E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PIANO TERRA EX SCUOLA PINTOSSI A ZANANO – REALIZZAZIONE SALA STUDIO – FORNITURA MATERIALE EDILE” - APPROVAZIONE MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE AI SENSI DELL’ART. 120, COMMA 5 DEL D.LGS. 36/2023.  CUP: C97B25000260004 - CIG B9A6D96752</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 76/2026 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA - MODIFICA DEL SOGGETTO CREDITORE A SEGUITO DELLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA IN BPER BANCA SPA A FAR DATA DAL 20/04/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A DATORE DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAGLI AMMINISTRATORI COMUNALI_PRIMO TRIMESTRE 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria generale, trasparenza, prevenzione della corruzione e Pari opportunità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO QUOTA ANNUALE AD A.N.P.I. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA) COMITATO PROVINCIALE DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria generale, trasparenza, prevenzione della corruzione e Pari opportunità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PIANO TERRA EX SCUOLA PINTOSSI A ZANANO – REALIZZAZIONE SALA STUDIO” - APPROVAZIONE MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE AI SENSI DELL’ART. 120, COMMA 5 DEL D.LGS. 36/2023. CUP: C97B25000260004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE SQUADRA ANTINCENDIO, IN ORDINE AD INTERVENTI DI PUBBLICO INTERESSE NON DI EMERGENZA AI FINI DI PREVENZIONE E MITIGAZIONE DEI RISCHI NEL SETTORE DELLA PROTEZIONE CIVILE ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Protezione civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="51"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO PRESTATE IN OCCASIONE DEL REFEREDUM COSTITUZIONALE DEL 22 E 23 MARZO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi demografici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="52"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE DEL FESTIVAL “TERRA DI GARDONE – LE ORIGINI, LE FAMIGLIE” E “PIETRE DI SAREZZO – LE ORIGINI, LE FAMIGLIE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="53"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA BUSTE GOFFRATE SOTTOVUOTO PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA - CIG: BB1D26130D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="54"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO ALLA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA DELLE QUOTE 2026 PER L’ADESIONE AI SISTEMI BIBLIOTECARIO E MUSEALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio bibliotecario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="55"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LETTURE ALLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO PER LA GIORNATA DELLA LIBERAZIONE 2026 - CIG: BB231C5B10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio bibliotecario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="56"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIE DI FINE CANTIERE RELATIVO ALL’OPERA DENOMINATA “AMPLIAMENTO DEL CENTRO PER L’IMPIEGO ESISTENTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAREZZO”. CUP C93I23000250001 CIG BB0096ECEA. PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="57"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO ALLA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA PER L'ACQUISTO DI LIBRI TRAMITE APPALTO CENTRALIZZATO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO - ANNO 2026/27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio bibliotecario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="58"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ALLA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA PER L'ADESIONE AL SERVIZIO TURISTICO ASSOCIATO PER L'ANNO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="59"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO PER L’U.S.S.C.S. (UNIONE SOCIETÀ SPORTIVE COMUNE DI SAREZZO) AI SENSI DELL’ART. 10 DELLA CONVENZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="60"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE DI LABORATORI ESPRESSIVO TEATRALI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA G. RODARI CIG B97991CBEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="61"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO PER REDAZIONE PIANI SAFETY E SECURITY PER EVENTI ESTIVI 2026 ORGANIZZATI DALL'ASSESSORATO CULTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="62"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PERSONA IDENTIFICATA CON IL N.74/2026. PERIODO APRILE – GIUGNO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="63"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 75/2026 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2026 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="64"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE BANDIERA PERSONALIZZATA PER EVENTO DI PROMOZIONE DEI VALORI DELLA PACE (ART 50, COMMA 1 - LETTERA B), DEL D.LGS. 36/2023) - CODICE CIG: BB2239128D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="65"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE PER L’ANNO 2026 – PARTE STABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Gestione contabile del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="66"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ALL'UTENZA SOMME INCASSATE VERBALI CDS NON DOVUTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="67"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMBIO RAGIONE SOCIALE E CONSEGUENTE PARTITA IVA DITTA AREA SRL AFFIDATARIA SERIZIO RISCOSSIONE COATTIVA CREDITI DELL'ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="68"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ORGANIZZAZIONE DELL’81° ANNIVERSARIO DELLA FESTA NAZIONALE DEL 25 APRILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria del sindaco - Ufficio stampa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="69"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE CORO CALLIOPE PER LA REALIZZAZIONE DEL CONCERTO IN OCCASIONE DELL’80° ANNIVERSARIO DELLA FESTA DELLA REPUBBLICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="70"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO AL I TRIMESTRE 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="71"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UNA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL WEBINAR “L’APPALTO DEL TRASPORTO SCOLASTICO” ORGANIZZATO DA ACB SERVIZI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="72"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACCOGLIENZA IN OSPITALITÀ ALBERGHIERA A FAVORE DELL’ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 72/2026. CIG: BB12B186BD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="73"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PERSONA IDENTIFICATA CON IL N.73/2026 PER IL PERIODO APRILE – SETTEMBRE 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="74"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI UNA TANTUM A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI CON LA PRESENZA DI MINORI DI ETÀ COMPRESA TRA TRE E TRENTASEI MESI A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DELLE RETTE PER STRUTTURE PER LA PRIMA INFANZIA ANNO 2025.  APPROVAZIONE GRADUATORIA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="75"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL MODULO DI GESTIONE DEL BONUS SOCIALE TARI. CIG BB1BA77703</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="76"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASLOCO MOBILIA E DOCUMENTI RELATIVO ALL’OPERA DENOMINATA “AMPLIAMENTO DEL CENTRO PER L’IMPIEGO ESISTENTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAREZZO”. CUP C93I23000250001 CIG BB0114CAEC. PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="77"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DELLA FORNITURA DI DPI E PARAFARMACI PER GLI OSPITI ACCREDITATI SU POSTO ORDINARIO DELLA RSA “MADRE TERESA DI CALCUTTA” PER IL PERIODO 01/04/2026 – 31/03/2029. CIG BB10D2A3DC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="78"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DELLA FORNITURA DI FARMACI IN CONFEZIONE OSPEDALIERA PER GLI OSPITI ACCREDITATI SU POSTO ORDINARIO DELLA RSA “MADRE TERESA DI CALCUTTA” PER IL PERIODO 01/04/2026 – 31/03/2029. CIG BB106F6566</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="79"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SANZIONE PDC 10586/2023 ERRONEAMENTE VERSATA A FAVORE DEL COMUNE DI SAREZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sportello unico per l'Edilizia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="80"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TARI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE – ANNI 2021-2023-2024 E 2025 (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="81"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMU PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE – ANNI -2024-2025 (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="82"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSEGUIMENTO INTERVENTO A FAVORE DI PERSONA CON DISABILITA’ IDENTIFICATA CON IL N. 71 ANNO 2026 PRESSO LA COMUNITÀ FAMILIARE "MANITOS DE ANGEL" GESTITA DALLA FONDAZIONE DON CALABRIA PER IL SOCIALE E.T.S. PER IL PERIODO DAL 01 APRILE AL 30 GIUGNO 2026. CIG: BAFF00EC3F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="83"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSEGUIMENTO DELL’INTERVENTO A FAVORE DI UNA PERSONA CON DISABILITA’ IDENTIFICATA CON IL N. 70 ANNO 2026 PRESSO LA COMUNITÀ SOCIO-SANITARIA “IL FARO” GESTITA DA LA SORGENTE COOPERATIVA SOCIALE PER IL PERIODO DAL 01 APRILE AL 30 GIUGNO 2026. CIG: BAFE94747D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="84"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESERCIZIO DELL’ OPZIONE DI RINNOVO TRIENNALE (01.05.2026 – 30.04.2029) DEL SERVIZIO DI HOUSING SOCIALE AFFIDATO ALLA COOPERATIVA “IL MOSAICO” – CIG: 9791723171</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="85"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DELL’INDAGINE NON DISTRUTTIVA SU ELEMENTI METALLICI DELLE 2 CIMINIERE PRESSO IL COMPLESSO “LE CALCHERE” IN PIAZZALE EUROPA A SAREZZO" – CIG: BB05884075</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="86"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BANDIERINE DELLA PACE E MATERIALE DI CANCELLERIA PERSONALIZZATO PER PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA “IL COMUNE SIAMO NOI” – ANNO SCOLASTICO 2025/2026 (ART 50, COMMA 1 - LETTERA B), DEL D.LGS. 36/2023) - CODICI CIG: BB07F47D29 E BB08097273</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="87"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO RELATIVO AL SERVIZIO DI SPURGO DI UN BAGNO A SERVIZIO DI UN IMMOBILE COMUNALE IN LOCALITA’ CUEL – CIG: BB01769668</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="88"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL’EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA “G.S.T.L. REAL VALLE” FINALIZZATO ALL’ACQUISTO DI UNA TECA PER DEFIBRILLATORE DA POSIZIONARE PRESSO L’AREA VERDE IN LOCALITA’ CAMPEI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="89"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA URGENTE DI FARMACI E PARAFARMACI PER GLI OSPITI DELLA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA". CIG BB00127844</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="90"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TONERS A MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO. CIG BAFE154527</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="91"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A VARI UTENTI IDENTIFICATI AL N. 68/2026 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="92"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLO SCOLASTICO “MARIELE VENTRE”: ANNULLAMENTO DETERMINA NR.  171 DEL 16-03-2026 E SUCCESSIVA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA DAL 01 GIUGNO 2026 AL 31 MAGGIO 2027 - CIG DERIVATO: BAF86A0B65</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="93"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ALL'APERTO “A PIEDI NUDI NEL PARCO” LUGLIO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="94"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO “LO SPORT IN GIOCO” E RADUNO NAZIONALE CCRR. CIG: BAD16146F3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="95"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL VERBALE E DELLA GRADUATORIA FINALE DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE MEDIANTE PROGRESSIONE TRA LE AREE DI INQUADRAMENTO PROFESSIONALE (EX ART. 13, COMMA 6, DEL CCNL 16.11.2022), PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” DA ASSEGNARE AL SETTORE AMMINISTRATIVO  - SERVIZIO SPORTELLO UNICO DEL CITTADINO. ATTRIBUZIONE DEL NUOVO INQUADRAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="96"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DIRITTI SIAE PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO "IN EQUILIBRIO FRA TERRA E CIELO" INSERITO NELLA RASSEGNA "IL RESTO E' FIERA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria generale, trasparenza, prevenzione della corruzione e Pari opportunità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="97"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2026 AD ACB, ANCI, AICCRE E UNCEM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria generale, trasparenza, prevenzione della corruzione e Pari opportunità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="98"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UNA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL WEBINAR “FERIE, ASSENZE, ECC.” ORGANIZZATO DA PUBLIKA SRL – 26 MARZO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="99"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL VERBALE E DELLA GRADUATORIA FINALE DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE MEDIANTE PROGRESSIONE TRA LE AREE DI INQUADRAMENTO PROFESSIONALE (EX ART. 13, COMMA 6, DEL CCNL 16.11.2022), PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI “FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO” DA ASSEGNARE AL SETTORE AMMINISTRATIVO  - SERVIZIO INFORMAGIOVANI. ATTRIBUZIONE DEL NUOVO INQUADRAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="100"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N.69/2026 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="101"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO “LO SPORT IN GIOCO”, CIG: BAD15F90AD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio caccia e pesca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="102"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ASSOCIAZIONE ITALCACCIA – SEZIONE COMUNALE DI SAREZZO – A SOSTEGNO DELL’ATTIVITA’ ISTITUZIONALE ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio caccia e pesca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="103"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, GESTIONE E AVVIO A RECUPERO/SMALTIMENTO DEL MATERIALE DEI RIFIUTI TESSILI CODICE 200111, CON UN CONTENITORE DEDICATO, PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA NELL’AMBITO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI.  CIG 9453567248</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed igiene urbana</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="104"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE PROCEDURA DI ALIENAZIONE DI UN IMMOBILE SITO NEL COMUNE DI SAREZZO, VIA ANTONINI, INDIVIDUATO AL LOTTO N. 38 DELLA SEZIONE “A” DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="105"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI RELATIVI AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELL’OPERA DENOMINATA “MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SERVIZI IGIENICI AL PIANO TERZO E ADEGUAMENTO IMPIANTO DI PRODUZIONE ACS PRESSO LA R.S.A. “MADRE TERESA DI CALCUTTA”. CUP C98I26000130004CIG BAECCAF9CF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="106"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE PIANO DI EMERGENZA E EVACUAZIONE DEL MUSEO “I MAGLI DI SAREZZO”, CIG: BAE8375C1E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Datore di Lavoro</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="107"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO TARI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="108"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DI QUOTA VERSATA IN ECCESSO DA UN OPERATORE ECONOMICO IN FASE DI RESTITUZIONE DEL FONDO SOCIALE REGIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="109"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA PER REDAZIONE DIAGNOSI ENERGETICA EDIFICI COMUNALI E PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO IMPIANTO PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA RSA “MADRE TERESA DI CALCUTTA”. CIG BAE43D8D4F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="110"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER LA REVISIONE ANNUALE DELL' ETILOMETRO DRAGER 7110MKIII ANNO 2026 – CIG: BAC888231C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="111"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SERVIZI IGIENICI AL PIANO TERZO E ADEGUAMENTO IMPIANTO DI PRODUZIONE ACS PRESSO LA R.S.A. MADRE TERESA DI CALCUTTA” - CUP: C98I26000130004 - NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO, DEL GRUPPO DI LAVORO E AFFIDAMENTO INTERNO INCARICHI DI PROGETTAZIONE E D.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="112"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIMITERI DI SAREZZO E ZANANO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI COPRILOCULI – CIG: BADE6E04F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="113"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER L’”AMPLIAMENTO DEL CENTRO PER L’IMPIEGO ESISTENTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAREZZO” - PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1. – APPROVAZIONE SAL 1 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 CUP C93I23000250001 – CIG: B7416F90E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="114"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ONERI PRESTAZIONI VVF RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE SCIA ANTINCENDIO CENTRALE TERMICA PALESTRA DI PONTE ZANANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="115"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI BENEFICIARI DEL PROTOCOLLO D’INTESA TRA IL COMUNE DI SAREZZO E I SINDACATI DEI PENSIONATI SPI-CGIL, FNP-CISL, UILP-UIL ANNO 2025 (AGEVOLAZIONI PAGAMENTO TARI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="116"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN CLIMATIZZATORE PER LA CAMERA ARDENTE DELLA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA". CIG. BACD3E0505</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="117"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DI AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSOR FINALIZZATO AL REPERIMENTO DELLE RISORSE NECESSARIE ALL’ESECUZIONE DELL’INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCO GIOCHI IN VIA F.LLI CAPPONI IN LOCALITA’ NOBOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="118"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LIBRETTO DELLE MISURE, REGISTRO DI CONTABILITA’, STATO AVANZAMENTO LAVORI-CONTABILITA’ FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE OPERE PER "LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE MONTANO IN VIA VALGOBBIA A SEGUITO DELLA FRANA AVVENUTA NELLA NOTTE TRA IL 28 E IL 29 GENNAIO 2026 DI CUI ALLA SCHEDA RASDA 2026.00006-A”. CUP: C98H26000130007        CIG: BA8E573DA1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="119"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI ETICHETTE IDENTIFICATIVE PER INVENTARIO, DA APPORRE SUI BENI MOBILI DEL NUOVO POLO SCOLASTICO “MARIELE VENTRE”- CIG BAD1E94AA3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="120"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLO SCOLASTICO “MARIELE VENTRE”: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA DAL 01 GIUGNO 2026 AL 31 MAGGIO 2027 - CIG DERIVATO: BAD87B7D98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="121"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL MODULO ACCRUAL. CIG BAD5904407</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="122"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO QUOTA ANNUALE ISCRIZIONE RENTRI PER LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER L’ANNO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="123"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ELETTRODOMESTICI DEL CENTRO UNICO DI COTTURA - CIG: BAC6142F39</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centro unico di cottura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="124"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UNA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL WEBINAR “NOVITA’ FISCALI E DICHIARAZIONE IVA 2026” ORGANIZZATO DA INTERAZIONE SRL – 13 MARZO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="125"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UNA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL WEBINAR “CCNL FUNZIONI LOCALI” ORGANIZZATO DA PUBLIKA SRL – 16/18/20 MARZO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="126"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI ADIBITI A COMIZI ELETTORALI – REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 22 E 23 MARZO 2026. CIG: BAC9E82AC6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="127"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE LIBRARIO TRAMITE PIANO OLIVETTI - II TRANCHE - CIG BAC06917F5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio bibliotecario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="128"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE PER INIZIATIVA INSERITA NELLA RASSEGNA CULTURALE "IL RESTO È FIERA 2026”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="129"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ALLA RASSEGNA TEATRALE "PROPOSTA" ORGANIZZATA DALLA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA PER L'ANNO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="130"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO UNA TANTUM A FAVORE DELL’A.S.D. “NELSON TEAM” FOOTGOLF VALTROMPIA DESTINATO ALLA PARTECIPAZIONE ALLE GARE DEL FOOTGOLF WORLD CUP IN MESSICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="131"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ALLA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA DELLE QUOTE DI SOLIDARIETA’ PER IL MANTENIMENTO SUL TERRITORIO DELLA VALLE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI  DELEGATI - ANNO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="132"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE AL MINISTERO DELL’INTERNO DEL CONTRIBUTO ECCEDENTE IL   MAGGIOR ONERE SOSTENUTO NELL’ANNO 2024 PER L’INCREMENTO DELLE INDENNITÀ DI FUNZIONE DEL SINDACO, DEL VICESINDACO, DEGLI ASSESSORI E DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN BASE ALL'ART. 1, COMMI DA 583 A 587 DELLA LEGGE N. 234/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="133"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>TERZA VARIAZIONE COMPENSATIVA FRA CAPITOLI DI SPESA DEI MEDESIMI MACROAGGREGATI E CONSEGUENTE VARIAZIONE DI CASSA AL PEG 2026/28</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="134"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPENSO SPETTANTE AL COMPONENTE ESTERNO DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER IL PERIODO DAL 01/04/2026 AL 31/03/2028 CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO SINO AL 31/03/2030. CIG: B968C80218.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="135"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ ACQUISTO DI PASTIGLIE DETERGENTI PER FORNO DEL CENTRO UNICO DI COTTURA. CIG. BABA7B0C09.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centro unico di cottura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="136"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO FORNITURA DI STAMPATI SPECIFICI PER UFFICI COMUNALI E ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA ANNO 2026 – CIG BAB2399B04</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="137"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DEL SERVIZIO DI RISPOSTA A DUE QUESITI DA PUBLIKA SRL – CIG BAB24917AD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="138"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI GEOMEMBRANA IMPERMEABILE NON AUTOESTINGUENTE E RELATIVI ACCESSORI– CIG: BAB9520A90</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="139"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE, COMPRENSIVO DI DUE CAMPI DA TENNIS. C.I.G. BA960F0583</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="140"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DELLA PORTA AUTOMATICA A “BUSSOLA” DELLA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA". CIG. BAB42FB0E5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="141"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 22 E 23 MARZO 2026 – IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI SPETTANTI AI MEMBRI DEI SEGGI ELETTORALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi demografici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="142"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO - FEBBRAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Gestione contabile del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="143"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI AREA VASTA BRESCIANA – SEDE TERRITORIALE DISTACCATA DI VALLE TROMPIA – PER RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI PER ESPLETAMENTO PROCEDURA DI GARA INERENTE “PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DOMESTICA PER IL PERIODO 01/04/2026 – 31/03/2028 CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO SINO AL 31/03/2030 NEL COMUNE DI SAREZZO (BS) – CIG: B968C80218”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="144"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER IL PERIODO DAL 01/04/2026 AL 31/03/2028 CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO SINO AL 31/03/2030. CIG: B968C80218</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="145"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARIFICAZIONE DEI CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L’ESERCIZIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="146"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO COMPRENSIVO “GIORGIO LA PIRA”: FORNITURA DI NUOVI SWITCH PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL CENTRALINO TELEFONICO -  CIG: BAA57BADA3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="147"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CONSISTENTI NEL POSIZIONAMENTO DI STRUTTURA A PROTEZIONE DALLA CADUTA DI MATERIALE DAL BALCONE SITO AL PIANO PRIMO PRESSO L’IMMOBILE COMUNALE SITO IN VIA PANSERA N.1 – CIG: BAA283786B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="148"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ACCORDO PER L’UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE DI NAVE DELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER IL CONFERIMENTO UN POSTO DI ASSISTENTE SOCIALE - AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="149"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LA SQUADRA OPERAI – CIG: BA9D63AFBD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="150"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE EX SCUOLA SOGGETTI: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE DEI DISPOSITIVI DI MESSA A TERRA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PER L’ANNO 2026. CIG: BA9D85B181</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="151"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CAR SHARING CON PUNTO DI PRELIEVO AUTO NEL TERRITORIO COMUNALE ED ATTIVO SUL TERRITORIO REGIONALE PER GLI ANNI 2022-2025 CON POSSIBILITÀ DI ESERCITARE IL DIRITTO DI OPZIONE PER UN ULTERIORE BIENNIO 2026-2027. AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.  CIG. Z26343D9F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed igiene urbana</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="152"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UNA PULSANTIERA PER UN SOLLEVAPAZIENTI ELETTRICO IN DOTAZIONE AI REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG: BA9EFA7B24.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="153"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA PER ORGANIZZAZIONE VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA “LIBERTY. L’ARTE NELL’ITALIA MODERNA” SABATO 14 MARZO 2026 CIG BA8CAE0F9D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="154"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SINTEL AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS. N. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO DI DUE SISTEMI DI RILEVAMENTO DELLE INFRAZIONI IN AREA SEMAFORIZZATA CROCEVIA VIA ANTONINI VIA EUROPA PER L’ANNO 2026 –  CIG: BA51B5F4FD; REPORT SINTEL:  213288812;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="155"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI SERVIZI TECNICI PER LA REVISIONE GLOBALE DEL PROGETTO ANTINCENDIO DELLA PALESTRA DI VIA CRISPI. CIG: BA96E03F88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="156"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE (28 ORE SETTIMANALI) E INDETERMINATO DI UN AUSILIARIO SOCIO ASSISTENZIALE – AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI, CON DECORRENZA DALL'1/03/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="157"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UNA CENTRALE DI RILEVAZIONE GAS A 8 ZONE PER LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA.CIG. BA7B5642DE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="158"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI PIEGHEVOLI INFORMATIVI E MANIFESTI PER CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE ALLA DESTINAZIONE DEL “5 PER MILLE” DELL’IRPEF RELATIVA AI REDDITI 2025 A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE E DI MANIFESTI MURALI PER INIZIATIVE DI AGGREGAZIONE E PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO - CODICE CIG: BA5107FB8D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="159"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DALL’ART. 50 COMMA 1 LETT. E) DEL D. LGS. 36/2023 TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE, COMPRENSIVO DI DUE CAMPI DA TENNIS, SITUATO IN VIA FIUME. APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA CIG. BA960F0583</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="160"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA STRAORDINARIA DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PORZIONATI PER IL SERVIZIO PASTI A DOMICILIO. CIG BA7F7D899B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centro unico di cottura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="161"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO MUSICALE “NAPULIMUNDI” IL 27 MARZO 2026 NELL’AMBITO DELLA RASSEGNA “IL RESTO È FIERA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="162"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ARREDO.  MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 2.3 “COMPETENZE E CAPACITÀ AMMINISTRATIVA” - SUB-INVESTIMENTO 2.3.2 “SVILUPPO DELLE CAPACITÀ NELLA PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E FORMAZIONE STRATEGICA DELLA FORZA LAVORO” DEL PNRR.  CUP: C54J26000020006 – CIG: BA7A64F0AC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="163"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 67/2026 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="164"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MISURE DI SOSTEGNO AGLI ENTI GESTORI DI ATTIVITA’ ESTIVE PER MINORI ANNO 2025 DI CUI ALL’AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI VOLTI A SOSTENERE ATTIVITÀ SOCIOEDUCATIVE A FAVORE DEI MINORI DI CUI ALL’ART. 1 DEL DECRETO LEGGE 25 GIUGNO 2025 (FONDI MINISTERIALI DIPOFAM) E ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 71 DEL 30 APRILE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="165"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO A FONDAZIONE DELLA COMUNITÀ BRESCIANA A SOSTEGNO DEL PROGETTO “OFFICINA: IL MUSEO I MAGLI DI SAREZZO COME LUOGO DI INNOVAZIONE E PARTECIPAZIONE CULTURALE GIOVANILE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="166"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ UTENTE IDENTIFICATO DA 62 A 65/2026 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="167"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO DI AIUTO SOCIALE A FAVORE DI PERSONA IDENTIFICATA CON IL N. 66/2026 INSERITA IN PERCORSO DI HOUSING SOCIALE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO FEBBRAIO – LUGLIO 2026. CIG: BA6EC71EBF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="168"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONVENZIONE CONSIP “TELEFONIA FISSA 5 LOTTO UNICO” PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA FINO AL 31/12/2026 - CIG BA649DB333</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="169"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO E DI CONSUMO A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2026. CIG: BA70DFDDCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="170"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA MOSTRA FOTOGRAFICA “GIORNI DI FIERA – MEMORIE DI LUCE” CIG BA735598C6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="171"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DELLA TRASMISSIONE TELEVISIVA "IN PIAZZA CON NOI" TRASMESSA DALL’EMITTENTE LOCALE "TELETUTTO" NELLA GIORNATA DI DOMENICA 22 FEBBRAIO 2026 NELL'AMBITO DELLA FESTA PATRONALE DEI SS. FAUSTINO E GIOVITA CIG BA739F34E5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria del sindaco - Ufficio stampa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="172"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE DI UN IMMOBILE SITO NEL COMUNE DI SAREZZO, VIA ANTONINI, INDIVIDUATO AL LOTTO N. 38 DELLA SEZIONE “A” DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI: APPROVAZIONE PUBBLICO INCANTO N. 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="173"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI OPERE DA VERNICIATORE-TINTEGGIATORE E CARTONGESSISTA PER UN PERIODO DI N. 4 ANNI DALL’AGGIUDICAZIONE–CIG: B8A001AD96-AFFIDAMENTO 2° CONTRATTO ATTUATIVO (CIG BA4D7E238F)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="174"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE DI INSERZIONE PUBBLICITARIA SULLE INIZIATIVE LEGATE ALLA FESTA PATRONALE DEI SANTI FAUSTINO E GIOVITA SUL "GIORNALE DI BRESCIA" DEL 22 FEBBRAIO 2026 CIG BA62BFDD82.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria del sindaco - Ufficio stampa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="175"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DI N. 4 LETTI IN DOTAZIONE ALLA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA". CIG BA6F95D89A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="176"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO MEDICO SPECIALISTICO CARDIOLOGICO PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO. PERIODO: 15 FEBBRAIO – 31 DICEMBRE 2026. CIG BA4091E2B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Assistenza, cura e sviluppo sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="177"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 15 WORKSTATION RICONDIZIONATE.  MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 2.3 “COMPETENZE E CAPACITÀ AMMINISTRATIVA” - SUB-INVESTIMENTO 2.3.2 “SVILUPPO DELLE CAPACITÀ NELLA PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E FORMAZIONE STRATEGICA DELLA FORZA LAVORO” DEL PNRR. CIG BA561F7679</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="178"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO AI SENSI DELL’ART. 23 DEL CCNL 16/11/2022 CON IL COMUNE DI LUMEZZANE FINALIZZATO ALL’UTILIZZO PARZIALE DELLA DIPENDENTE MATRICOLA N. 90</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="179"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO SUI BILANCI PREVENTIVI A.S. 2025/2026 ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA AUTONOME DI SAREZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="180"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DELLO SPETTACOLO TEATRALE "ABBRACCI" RIVOLTO AGLI STUDENTI COINVOLTI NEL PERCORSO "COLTIVARE TEMPI DI PACE" - CODICE CIG: BA40EB4EC0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="181"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DELL’IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO A FAVORE DEL COMUNE DI SAREZZO DA PARTE DEL “COMITATO ANZIANI DI SAREZZO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="182"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI MATERIALI E ATTREZZATURE PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG: BA4C69D33C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centro unico di cottura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="183"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIO D'ARTE COMUNE DI SAREZZO 2026: ACCERTAMENTO ENTRATE ED EROGAZIONE PREMI AGLI ARTISTI VINCITORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="184"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA BAGNO ASSISTITO PIANO SECONDO RSA “MADRE TERESA DI CALCUTTA” – APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E CRE. CUP: C92C25000060004 - CIG B941A35CC1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="185"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER LA CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO, VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA, MONITORAGGIO E DIGITALIZZAZIONE (PIATTAFORMA AINOP) DEI PONTI COMUNALI AI SENSI DELLE LINEE GUIDA DI CUI AL D.M. 204/2022 – IMPEGNO DI SPESA LIVELLO 2. CIG B23BB67E7D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="186"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DA ELETTRICISTA ANNI 2026-2027-2028-2029 CIG: B9BF879641- AFFIDAMENTO 1°CONTRATTO ATTUATIVO (CIG BA419305AB)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="187"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ALLA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA DELLA QUOTA INERENTE LA DELEGA DELLE FUNZIONI DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE PER MINORI E ADULTI – PRIMA TRANCHE ESERCIZIO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="188"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI “ASILI NIDO” ANNO 2026 E SEGUENTI, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N. 199 – BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L’ANNO FINANZIARIO 2026 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2026-2028. APPROVAZIONE CONVENZIONI ED IMPEGNI DI SPESA FINO DICEMBRE 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="189"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSEGUIMENTO INTERVENTO A FAVORE DI PERSONA CON DISABILITA’ IDENTIFICATA CON IL N. 16 ANNO 2026 PRESSO LA COMUNITÀ FAMILIARE "MANITOS DE ANGEL" GESTITA DALLA FONDAZIONE DON CALABRIA PER IL SOCIALE E.T.S. PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 MARZO 2026. CIG: BA4400A55E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="190"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIERA 2026 – AFFIDAMENTO FORNITURA PASSACAVI DA POSIZIONARE IN OCCASIONE DELLA FIERA DEI SANTI FAUSTINO E GIOVITA – CIG: B9FDCB2226</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="191"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL FREEZER IN DOTAZIONE AL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA “MADRE TERESA DI CALCUTTA”.CIG: BA3DBCAAC2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centro unico di cottura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="192"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DEL CANCELLO CARRAIO DELLA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA". CIG BA34FCF6C9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="193"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA, DEL PROGETTO ESECUTIVO E DIREZIONE LAVORI RELATIVI ALL’OPERA DENOMINATA “REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI MONITORAGGIO ED IMPIANTI DI ALLERTA SUI PRINCIPALI TORRENTI DEL RETICOLO IDRICO MINORE”. CUP C92B25000350002 CIG BA3735CD29.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="194"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA' PAGOPA S.P.A. DEL SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI TRAMITE PIATTAFORMA SEND - CIG BA18937247</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Archivi e Protocollo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="195"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO PARZIALE DEL CANONE ANNUALE DELL’ILLUMINAZIONE VOTIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi demografici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="196"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CERIMONIA PER IL CONFERIMENTO DELLE CIVICHE BENEMERENZE ANNO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria del sindaco - Ufficio stampa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="197"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO - CIG: BA31CA6ECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="198"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 56/2026 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="199"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL MINORE IDENTIFICATO CON IL N. 55/2026 FREQUENTANTE LA COMUNITA’ EDUCATIVA “LA BUSSOLA” PER INTRODUZIONE DI SUPPORTO PSICOLOGICO E CAMBIO RETTA. PERIODO FEBBRAIO - MAGGIO 2026. CIG: BA3194CAC0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="200"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA IL MOSAICO PER IL SERVIZIO DI HOUSING SOCIALE E PER GLI ONERI DI SICUREZZA – PERIODO FINO AL 30/04/2026 (CONVENZIONE IN ESSERE). CIG: 9791723171.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="201"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIERA 2026 – AFFIDAMENTO FORNITURA BARRIERE NEW JERSEY DA POSIZIONARE IN OCCASIONE DELLA FIERA DEI SANTI FAUSTINO E GIOVITA – CIG: B9FA0C3CB1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="202"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI DETERGENTI, SANIFICANTI E MATERIALE CARTACEO PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA E LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER IL 2026 CIG: BA3423F59A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="203"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ ISTITUTO COMPRENSIVO “GIORGIO LA PIRA” DI SAREZZO PER IL SOSTEGNO ALLA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA A.S. 2025/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="204"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE, COMPRENSIVO DI DUE CAMPI DA TENNIS. C.I.G. B9CC7A5CF0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="205"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE RASSEGNA CULTURALE "IL RESTO È FIERA 2026”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="206"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO DI HOUSING SOCIALE A FAVORE DELL’UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 52/2026 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO FINO AL 16.02.2026. CIG: BA1CE4811A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="207"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 53/2026 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="208"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE E INDETERMINATO DI UN AUSILIARIO SOCIO ASSISTENZIALE – AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI, CON DECORRENZA DALL' 01/02/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="209"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROSECUZIONE PROGETTO DI AIUTO SOCIALE A FAVORE DI PERSONA IDENTIFICATA CON IL N. 54/2026 INSERITA IN PERCORSO DI HOUSING SOCIALE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO – GIUGNO 2026. CIG: BA209CAC95.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="210"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: A00229E1FA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="211"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DA IDRAULICO PERIODO 2026-2029 CIG: B9DA201F13- AFFIDAMENTO 1°CONTRATTO ATTUATIVO (CIG BA1CB71927)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="212"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL FONDO LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Gestione contabile del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="213"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI A GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI E BANCHE DATI ON LINE ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="214"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO TEMPORANEO DA TEMPO PARZIALE 20H A TEMPO PARZIALE 25H DEL RAPPORTO DI LAVORO DELLA DIPENDENTE AVENTE MATRICOLA N.  119</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="215"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO DI MATERNITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 74 DEL D.LGS. 151/2001 - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI 3° QUADRIMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sportello del cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="216"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 PER L’ANNO 2026. IMPEGNO DI SPESA. CIG BA25F8E342</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="217"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRADIZIONALI FREQUENTATORI DEL PARCO DIVERTIMENTO FIERA LOCALE DEI SANTI FAUSTINO E GIOVITA. CONCESSIONE QUINQUENNALE 2026-2030.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio e Sportello unico attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="218"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO 3 INCARICHI PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE E SPESE PER ATTIVITA' DI INGAGGIO DEI PARTECIPANTI AL PROGETTO “PASSI: “PASSI: CAMMINO TEORICO PRATICO PER RITROVARE FIDUCIA IN SÉ ED ESSERE PRONTI AL MONDO DEL LAVORO” CUP E81B25000280003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Informagiovani</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="219"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICARICA CREDITO AFFRANCATRICE PER L'ANNO 2026 TRAMITE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A FRANCOPOST SRL - CIG BA189004E3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Archivi e Protocollo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="220"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2026 RISCOSSI PER CONTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA NELL’AMBITO DELLA CONVENZIONE PER L’ISTITUZIONE DI UNO SPORTELLO CAMERALE DECENTRATO PRESSO IL COMUNE DI SAREZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria del sindaco - Ufficio stampa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="221"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA E BIBITE PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA ANNO 2026. CIG BA19FF7863</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="222"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE OVEST SOLIDALE DELL’AMBITO TERRITORIALE N. 2 BRESCIA OVEST PER LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE A FAVORE DI PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 51 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="223"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE OVEST SOLIDALE DELL’AMBITO TERRITORIALE N. 2 BRESCIA OVEST PER LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE A FAVORE DI PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 50 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="224"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELL'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELL'AUSILIARIO SOCIO ASSISTENZIALE AVENTE MATRICOLA N. 684 E IN SERVIZIO PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="225"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UN AUSILIARIO SOCIO ASSISTENZIALE – AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI, CON DECORRENZA DALL'1/02/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="226"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEI MEZZI ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER IL 2026 CIG. BA07F131F9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="227"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO "FORMAZIONE ANNUALE OMNIA" -  CIG B9FF0C1FAB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="228"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONNESSE ALL'ALLOGGIO DEL FORMATORE DELLE ATTIVITA' AZIONE 1 DEL PROGETTO “PASSI: CAMMINO TEORICO PRATICO PER RITROVARE FIDUCIA IN SÉ ED ESSERE PRONTI AL MONDO DEL LAVORO” CUP E81B25000280003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Informagiovani</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="229"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESAME E APPROVAZIONE PLANIMETRIA ED ELENCO ATTRAZIONI FIERA DEI SANTI FAUSTINO E GIOVITA ANNO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio e Sportello unico attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="230"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIERA 2026 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA ALLE ASSOCIAZIONI VOLONTARI CROCE BIANCA LUMEZZANE O.D.V., VOLONTARI AMBULANZA VILLA CARCINA E TRASPORTO SANITARIO PER LA PERSONA E LO SPORT – O.D.V.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio e Sportello unico attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="231"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DI DOMENICA 22 E LUNEDI’ 23 MARZO 2026 – COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi demografici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="232"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 10 STAMPANTI IN CONVENZIONE CONSIP. CIG BA12289661</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="233"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE "PREMIO D'ARTE COMUNE DI SAREZZO 2026".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="234"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L’ALLESTIMENTO DEL “PREMIO D’ARTE COMUNE DI SAREZZO 2026”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="235"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E STAMPA BIGLIETTI FESTA DEL FANCIULLO - FIERA SS. FAUSTINO E GIOVITA 2026. CIG: BA047D39F7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="236"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER UNIVERSITARI ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="237"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO, DEL GRUPPO DI LAVORO E AFFIDAMENTO INTERNO INCARICHI DI PROGETTAZIONE E D.L. PER I LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE VIABILITÀ ED AREA VERDE VALLE DI SAREZZO”. CUP: C92F23000020002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="238"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE OCCASIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO PASQUALE DI CERAMICA PER BAMBINI IL 7 MARZO 2026 IN BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="239"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE BRIXIA CAMERA CHORUS PER LA REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA CULTURALE “ORATORIO DEI SANTI FAUSTINO E GIOVITA” IN OCCASIONE DELLA FESTIVITÀ DEI SANTI PATRONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="240"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PARROCCHIA DEI SANTI FAUSTINO E GIOVITA DI SAREZZO PER LA REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA “INTENDIAMOCI DI PACE. UNA PACE PER TUTTI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="241"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SPAZI REDAZIONALI SU PIUVALLITV PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI CIG B9F3693BBF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria del sindaco - Ufficio stampa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="242"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E DEL GRUPPO DI LAVORO PER L’OPERA DENOMINATA “REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI MONITORAGGIO ED IMPIANTI DI ALLERTA SUI PRINCIPALI TORRENTI DEL RETICOLO IDRICO MINORE". CUP C92B25000350002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="243"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNI  2023-2024-2025-2026 (CIG ZB03911AE9). AFFIDAMENTO 5° CONTRATTO ATTUATIVO CIG: BA10444BB2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="244"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE DELLA FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA ANNI  2023-2024-2025-2026” (CIG 95366650EC) - AFFIDAMENTO 6° CONTRATTO ATTUATIVO (CIG BA10115B23)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="245"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CERIMONIA DI INAUGURAZIONE "PREMIO D'ARTE COMUNE DI SAREZZO 2026".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="246"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDA VARIAZIONE COMPENSATIVA FRA CAPITOLI DI SPESA DEI MEDESIMI MACROAGGREGATI E CONSEGUENTE VARIAZIONE DI CASSA AL PEG 2026/28</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="247"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIE ED EROGAZIONE BORSE E ASSEGNI DI STUDIO A.S. 2024/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="248"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURE DI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE AI SENSI DELL’ART. 13, COMMA 6, DEL CCNL 16.11.2022, RISERVATE AL PERSONALE DIPENDENTE: AMMISSIONE DEI CANDIDATI E NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="249"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DELL'IMPIANTO GAS MEDICALE DELLA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA" PER L’ANNO 2026. CIG BA0B208F08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="250"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PREVENZIONE E SORVEGLIANZA RISCHIO LEGIONELLA PRESSO LA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA" PER GLI ANNI 2026/2027. CIG BA046CD1C4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="251"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIERA 2026 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOCCORSO SANITARIO ALL’AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA – AREU – CIG B9F62D2F14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio e Sportello unico attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="252"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI CHIMICI PER IMPIANTO BONIFICA LEGIONELLA DELLA “RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA” PER GLI ANNI 2026/2027. CIG BA04530CEF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="253"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMA VARIAZIONE COMPENSATIVA FRA CAPITOLI DI SPESA DEI MEDESIMI MACROAGGREGATI E CONSEGUENTE VARIAZIONE DI CASSA AL PEG 2026/28</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="254"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSEGUIMENTO DELL’INTERVENTO A FAVORE DI UNA PERSONA CON DISABILITA’ IDENTIFICATA CON IL N. 14 ANNO 2026 PRESSO LA COMUNITÀ SOCIO-SANITARIA “IL FARO” GESTITA DA LA SORGENTE COOPERATIVA SOCIALE PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 MARZO 2026. CIG: B92C5CC270.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="255"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI A MEZZO ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO CONSIP S.P.A. “CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 3 LOTTO 1” – CIG: BA0335F915</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="256"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIERA 2026 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 3 FUNGHI RISCALDANTI DA UTILIZZARE DURANTE LA FIERA DEI SANTI FAUSTINO E GIOVITA 2026 – CIG B9FE34F740</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="257"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AD UTENTI PER SANZIONI ERRONEAMENTE PAGATE IN ECCESSO E RIFERITE AL CODICE DELLA STRADA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="258"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA RIFUSIONE AL MINISTERO DELL’INTERNO-PREFETTURA DI BRESCIA – DELLE SPESE DAGLI STESSI SOSTENUTE PER IL RECUPERO, TRASPORTO E CUSTODIA DI VEICOLI SOTTOPOSTI A PROCEDURE DI FERMO/SEQUESTRO/CONFISCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="259"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA RETTA DEL SERVIZIO C. S. E. GESTITO DALLA COOPERATIVA LA MONGOLFIERA E FREQUENTATO DA PERSONA CON DISABILITÀ RESIDENTE A SAREZZO; UTENTE N. 34/2026 PER IL PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2026. CIG: B9E4AABEB0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="260"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DEL SERVIZIO C. D. D. GESTITO DALLA COOPERATIVA L’ AQUILONE E FREQUENTATO DA PERSONE CON DISABILITÀ RESIDENTI A SAREZZO; UTENTI DAL N. 45 AL N. 48 PER IL PERIODO GENNAIO – GIUGNO 2026. CIG: B9E479A6E5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="261"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DEL SERVIZIO C. S. E. GESTITO DALLA COOPERATIVA L’AQUILONE E FREQUENTATO DA PERSONE CON DISABILITÀ RESIDENTI A SAREZZO; UTENTI DAL N. 28 AL N. 31 PER IL PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2026. CIG: B9E4829CE5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="262"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI PROMOSSI DAL CENTRO DIURNO FO.B.A.P. DI BRESCIA FREQUENTATO DALL’UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 41/2026 PER IL PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2026. CIG: B9E493D0AC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="263"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DEL SERVIZIO C. S. E. GESTITO DALLA COOPERATIVA IL PONTE E FREQUENTATO DA PERSONE CON DISABILITÀ RESIDENTI A SAREZZO; UTENTI N. 32 E N. 33 PER IL PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2026. CIG: B9E49AFEBB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="264"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DEL SERVIZIO DIURNO PER L’INTEGRAZIONE (S.D.I.) GESTITO DALLA COOPERATIVA LA MONGOLFIERA E FREQUENTATO DA PERSONE CON DISABILITÀ RESIDENTI A SAREZZO; UTENTI DAL N. 35 AL N. 38 PER IL PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2026. CIG: B9E4A19637.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="265"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DEL SERVIZIO C. D. D. GESTITO DALLA COOPERATIVA C. V. L. E FREQUENTATO DA PERSONE CON DISABILITÀ RESIDENTI A SAREZZO; UTENTI DAL N. 42 AL N. 44 PER IL GENNAIO - DICEMBRE 2026. CIG: B9E615A6C9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="266"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’INSERIMENTO DELL’UTENTE IDENTIFICATO AL N. 49/2026 PRESSO IL SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL’AUTONOMIA (S.F.A.) GESTITO DALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS LA FUTURA DI NAVE PER IL PERIODO GENNAIO –DICEMBRE 2026. CIG: B9E6236C54.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="267"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA E DOMICILIARE (S.A.E.D.) GESTITO DALLA COOPERATIVA C.V.L. E FREQUENTATO DA PERSONE CON DISABILITÀ RESIDENTI A SAREZZO; UTENTI N. 39 E N. 40 PER IL PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2026.  CIG: B9E48DC0A0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="268"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DELLE PORTE AUTOMATICHE INSTALLATI PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER GLI ANNI 2026 E 2027. CIG. B9F3D40E0E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="269"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MONITORAGGIO RODITORI, INSETTI STRISCIANTI, ALATI UV HACCP, DISINFEZIONE ANTIBATTERICA E BLATTOIDEA PER I LOCALI DEL CUC E DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER L'ANNO 2026.CIG. B9F4483C27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="270"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DI UNA DIPENDENTE AL WEBINAR “LE NOVITA’ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2026 IN MATERIA PREVIDENZIALE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale/Responsabile del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="271"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE STRADALE DALLA DATA DI AGGIUDICAZIONE FINO AL 30/06/2028 (CIG B26011B7DE) - AFFIDAMENTO 3° CONTRATTO ATTUATIVO FORNITURA DI PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE STRADALE (CIG B9FA2C00BF)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="272"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ACB SERVIZI S.R.L., CON SEDE A BRESCIA IN VIA CRETA N. 42, PER L’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TELESOCCORSO DOMICILIARE PER IL PERIODO GENNAIO – GIUGNO 2026. CIG: B9EB574DE5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="273"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO BITUMINOSO SU RIPRISTINI SCAVI PER CONTO DI ACQUE BRESCIANE SRL, NEL TERRITORIO COMUNALE DI SAREZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="274"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSEGUIMENTO DEL PROGETTO SOCIO-ASSISTENZIALE A FAVORE DI UNA PERSONA CON DISABILITÀ IDENTIFICATA AL N. 13 ANNO 2026 INSERITA PRESSO LA RSD ARVEDI DELLA FONDAZIONE ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO-ONLUS PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2026. CIG: B92C350597.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="275"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA GARA CICLISTICA DENOMINATA “8° CHALLENGE BRESCIANA GIANCARLO OTELLI”, 6° TROFEO BIGMAT MAFLAN, RISERVATA ALLA CATEGORIA JUNIORES, DOMENICA 10 MAGGIO 2026, NEL COMUNE DI SAREZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="276"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSEGUIMENTO DEL PROGETTO SOCIO-ASSISTENZIALE A FAVORE DI UNA PERSONA CON DISABILITÀ IDENTIFICATA AL N. 11 DEL REGISTRO DEGLI UTENTI ANNO 2026 OSPITE PRESSO LA CSS “MEMORIAL SALERI” DI LUMEZZANE PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2026. CIG: B92BF93FD6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="277"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI AI PICCIONI (COLUMBA LIVIA) SUL TERRITORIO COMUNALE PER MOTIVI DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed igiene urbana</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="278"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVOLGIMENTO FUNERALI E CONSEGUENTI SEPOLTURE NEI CIMITERI COMUNALE, NELLE GIORANTE FESTIVE CONSECUTIVE DEL 5 E 6 APRILE 2026 (PASQUA E LUNEDÌ DELL'ANGELO) E DI SABATO 25 APRILE 2026 (FESTA DELLA LIBERAZIONE) E DOMENICA 26 APRILE 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi demografici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="279"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIERA 2026 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 20 RADIO HYTERA DMR/UHF DIGITALI PER 30 GIORNI DA UTILIZZARE DURANTE LA FIERA DEI SANTI FAUSTINO E GIOVITA 2026 – CIG B9ED156060</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="280"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA DELLA FONTE C/O PARCHEGGIO COMUNALE, PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI 150 MQ (CIRCA 20 STALLI DI SOSTA), PER IL POSIZIONAMENTO DELLA PIATTAFORMA NECESSARIA ALLA MANUTENZIONE DI ANTENNE TELEFONICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="281"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER L’ANNO 2026.CIG. B9E674CEC5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="282"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE DEL CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 2 AUSILIARI SOCIO ASSISTENZIALI (AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI) PRESSO IL SETTORE ASSISTENZA, CURA E SVILUPPO SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale/Responsabile del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="283"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NEL COMUNE DI SAREZZO, PER LAVORI DI FRESATURA E ASFALTATURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="284"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER LA FESTA PATRONALE DEI SANTI FAUSTINO E GIOVITA ANNO 2026 - COMUNE DI SAREZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Protezione civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="285"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL MODULO ANNCSU. MISURA 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL’INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - INVESTIMENTO 1.3 “DATI E INTEROPERABILITA’”. CIG B9EFD5A305</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="286"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMODULAZIONE ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DI ALCUNI UFFICI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="287"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO SU UN QUOTIDIANO LOCALE INERENTE LA VARIANTE ALL’ART. 31 DELLE NORME DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO CIG: B9D096F767</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pianificazione ed urbanistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="288"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIERA LOCALE DEI SANTI FAUSTINO E GIOVITA - EDIZIONE 2026.  ORARI DI SVOLGIMENTO E INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI POSTEGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio e Sportello unico attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="289"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL COMPONENTE UNICO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL'ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="290"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE INCENDI E LUCI DI EMERGENZA INSTALLATO PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER L’ANNO 2026.CIG. B9DDF636B0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="291"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DEL RUOLO DI INCARICATO DEL COORDINAMENTO DELLA RILEVAZIONE PER L’UNITÀ ISTITUZIONALE NEL CENSIMENTO ISTITUZIONI PUBBLICHE 2025 ALLA DIPENDENTE SILVIA SANDRINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="292"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DEI TRASPORTI FUNEBRI DURANTE LA FIERA DEI SS. FAUSTINO E GIOVITA – EDIZIONE 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centrale Operativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="293"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL GRUPPO ELETTROGENO CE LMUD/100 INSTALLATO PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER L’ANNO 2026.CIG. B9E138B11D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="294"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVOLGIMENTO FUNERALI E CONSEGUENTI SEPOLTURE NELLE GIORNATE FESTIVE CONSECUTIVE  DI DOMENICA 22 E LUNEDI' 23 FEBBRAIO 2026 (SS. FAUSTINO E GIOVITA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi demografici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="295"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria generale, trasparenza, prevenzione della corruzione e Pari opportunità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="296"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE ANNI 2026-2027-2028-2029 CIG B9C3C59961- AFFIDAMENTO 1° CONTRATTO ATTUATIVO (CIG B9E57956E5)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="297"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI DI VICE SEGRETARIO ALLA DOTTORESSA CHIARA BERTOGLIO, TITOLARE DI INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="298"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DELL’UNITA’ DI CRISI LOCALE A SEGUITO DI FRANA AVVENUTA NELLA NOTTE TRA IL 28 E IL 29 GENNAIO IN VIA VALGOBBIA N. 35 CHE HA INTERESSATO L’ABITATO DELLA LOCALITA’ VALGOBBIA/PENDEZZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Protezione civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="299"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIERA 2026 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI BAGNI CHIMICI PER LA FIERA DEI SANTI FAUSTINO E GIOVITA PER IL QUADRIENNIO 2026/2029 – CIG: B9E560E43C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="300"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DI INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE (EQ) PER IL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA AL DOTT. SERGIO LA SPINA E NOMINA DEL SOSTITUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="301"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIERA LOCALE DEI SANTI FAUSTINO E GIOVITA - EDIZIONE ANNO 2026. ORARI DI ACCESSO ALL’AREA FIERISTICA PER GLI OPERATORI DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio e Sportello unico attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="302"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE EX ART.50 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Protezione civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="303"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DI INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE ALLA DOTT.SSA VERONICA UDESCHINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="304"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIERA 2026 – AFFIDAMENTO FORNITURA IN COMODATO PER 15 GIORNI DI CONNESSIONE INTERNET RAPIDA PRESSO LA SALA OPERATIVA IN OCCASIONE DELLA FIERA DEI SANTI FAUSTINO E GIOVITA PER IL QUINQUENNIO 2026/2030 – CIG: B9E16A3EAD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="305"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE FONDO CASSA ECONOMO COMUNALE ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="306"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DI INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE (EQ) PER IL SETTORE DEI SISTEMI INFORMATIVI ALL’INGEGNER GIANFRANCO TAVELLA E NOMINA DEL SOSTITUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="307"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI ACCERTAMENTO  SANITARIO OBBLIGATORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="308"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DI INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE (EQ) PER IL SETTORE ASSISTENZA, CURA E SVILUPPO SOCIALE ALLA DOTT.SSA SARA PELI E NOMINA DEL SOSTITUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="309"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIERA DEI SS. FAUSTINO E GIOVITA – EDIZIONE 2026.  DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="310"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE PRESTAZIONI 2026 RELATIVE AI SERVIZI DIVERSI PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA, IL CENTRO DIURNO INTEGRATO E IL CENTRO UNICO DI COTTURA RELATIVE AL CONTRATTO PER IL PERIODO 01/01/2023 - 31/12/2026 CON OPZIONE DI RINNOVO DAL 01/01/2027 AL 31/12/2028 - CIG 936870431E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Assistenza, cura e sviluppo sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="311"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DI INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE (EQ) PER IL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO ALLA DOTT.SSA CRISTINA LAVERA E NOMINA DEL SOSTITUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="312"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DI UNA DIPENDENTE AL WEBINAR “LEGGE DI BILANCIO 2026” ORGANIZZATO DA DELFINO &amp; PARTNERS SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale/Responsabile del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="313"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIERA 2026: DIVIETO TEMPORANEO, IN OCCASIONE DELLA “FIERA DEI SANTI PATRONI FAUSTINO E GIOVITA ANNO 2026” DI INTRODUZIONE, SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E LATTINE CHIUSE, NONCHÉ DIVIETO DI INTRODURRE NELL’AREA FIERISTICA MATERIALE PIROTECNICO, BOMBOLETTE SPRAY URTICANTI E ALTRI OGGETTI POTENZIALMENTE PERICOLOSI NONCHÉ DIVIETO DI VOLANTINAGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio e Sportello unico attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="314"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DA IDRAULICO PERIODO 2026-2029 CIG: B9DA201F13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="315"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DI INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE (EQ) PER IL SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO ALL’INGEGNER ANDREA BELTRAMI E NOMINA DEL SOSTITUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="316"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER LA FESTA PATRONALE DEI SANTI FAUSTINO E GIOVITA ANNO 2026 - COMUNE DI SAREZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Protezione civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="317"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AD ESIGENZE DI BREVE DURATA, PER OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO TEMPORANEE, PER LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ E MANIFESTAZIONI – SAREZZO ANNO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="318"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIERA 2026 - MODIFICA DEL CONTRATTO PER ESERCIZIO DIRITTO DI OPZIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI PIATTAFORME E AUTOGRU CON RELATIVA ASSISTENZA DI PERSONALE SPECIALIZZATO PER LA FIERA DEI SANTI FAUSTINO E GIOVITA PER IL BIENNIO 2026/2027 AI SENSI DELL’ART. 120 COMMA 1 LETTERA A) D.LGS. 36/2023 - CIG: B0505DF40D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="319"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DI NOMINA R.O.C - REFERENTE OPERATIVO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Protezione civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="320"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA RELATIVA ALLA CONDUZIONE DEGLI ANIMALI D’AFFEZIONE, DURANTE LA FIERA DEI SS. FAUSTINO E GIOVITA – EDIZIONE 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio e Sportello unico attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="321"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIERA 2026 - MODIFICA DEL CONTRATTO PER ESERCIZIO DIRITTO DI OPZIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI BARRIERE NEW JERSEY DA UTILIZZARE DURANTE LA FIERA DEI SANTI FAUSTINO E GIOVITA PER IL BIENNIO 2026/2027 AI SENSI DELL’ART. 120 COMMA 1 LETTERA A) D.LGS. 36/2023 - CIG: B05045C4B0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="322"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="323"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA DEL GRUPPO DI LAVORO PER L’ATTIVITA’ DI RECUPERO EVASIONE IMU E TARI, AI FINI DELL’ATTRIBUZIONE DEGLI INCENTIVI EX ART. 1, COMMA 1091, LEGGE N. 145/2018. ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="324"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZI INERENTI L’ATTIVITA’ DI MEDICINA DEL LAVORO - “MEDICO COMPETENTE” AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I. PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA E LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO PER IL PERIODO 01/01/2026 – 30/06/2026. CIG B9D96B9FD2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Assistenza, cura e sviluppo sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="325"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO FIERA LOCALE DEI SANTI FAUSTINO E GIOVITA ANNO 2026 COMANDO VV.F. BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio e Sportello unico attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="326"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>“DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DI N. 2 BAGNI CHIMICI POSATI DURANTE LA MANIFESTAZIONE “PRESEPE VIVENTE 2025/2026” ORGANIZZATA DALL’ASD GSTL - REAL VALLE PRESSO LA LOCALITÀ PREDIL”. CIG: B9C3F846A4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio e Sportello unico attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="327"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELETTRICA PROGRAMMATA ED ORDINARIA PER I LOCALI DEL CENTRO UNICO DI COTTURA E DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. ANNO 2026. CIG Z193D96D95.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Assistenza, cura e sviluppo sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="328"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI E MONTAVIVANDE INSTALLATI PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER GLI ANNI  2026 E 2027 CIG: B9A10C1BD1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="329"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ART. 45 DEL D.LGS 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DI CARNI, SURGELATI, SALUMI, LATTICINI E GENERI ALIMENTARI VARI PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER IL PERIODO 01/04/2025 - 31/03/2028 CON OPZIONE DI PROROGA SINO AL 31/03/2031.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Assistenza, cura e sviluppo sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="330"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA E DI INTEGRAZIONE SUL TERRITORIO PER ALUNNI CON DISABILITA’ PERIODO 2023/2024 – 2024/2025 – 2025/2026 – 2026/2027 - LOTTO 2 (CIG MASTER 97338524C7) - SETTIMO CONTRATTO APPLICATIVO. SETTEMBRE – DICEMBRE 2025. CIG DERIVATO B9BCBB010B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Assistenza, cura e sviluppo sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="331"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEGLI UPGRADE DEI FLUSSI REGIONALI, DELLA SCHEDA CDI 2.0 E DELL’ASSISTENTE PER IL CONTROLLO DELL’APPROPRIATEZZA PER IL CDI E LA RSA “MADRE TERESA DI CALCUTTA”. CIG B9BCF4776B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Assistenza, cura e sviluppo sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="332"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE RETTA ALL’UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 14 NEL “REGISTRO UTENTI CONTRIBUTI ANNO 2025” DEL SETTORE ASSISTENZA, CURA E SVILUPPO SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="333"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DELLA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA “MADRE TERESA DI CALCUTTA” - ANNI 2026-2027. CIG B9A54FEBB1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="334"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DELLA FORNITURA DI PANE PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA “MADRE TERESA DI CALCUTTA” - ANNO 2026. CIG B9A57A7DAB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="335"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E ORDINARIA DI FALEGNAMERIA E VETRERIA PER I LOCALI DEL CENTRO UNICO DI COTTURA E DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. ANNO 2026. CIG Z7E3DA53C3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Assistenza, cura e sviluppo sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="336"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEI LETTI ELETTRICI IN DOTAZIONE AI REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER IL BIENNIO 2026/2027. CIG B97F9B314F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Assistenza, cura e sviluppo sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="337"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOMINA TERZO RESPONSABILE PER GLI IMPIANTI TERMICI INSTALLATI PRESSO IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER GLI ANNI 2026 E 2027 CIG. B9CD455548.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="338"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI PIATTI IN PLASTICA, COPERCHI E BOBINE PER LA TERMOSIGILLATRICE IN DOTAZIONE AL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER IL PERIODO 01.01.206 – 30.06.2026. CIG: B9B7412338.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="339"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DELLA  FORNITURA MATERIALE CARTACEO MONOUSO PER I REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA ANNO 2026. CIG: B9B9D51CC5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="340"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO E CONSULENZA AD ACB SERVIZI S.R.L.- ANNO 2026. CIG: B9B4E607C8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="341"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA PER LE PRESTAZIONI RELATIVE AI SERVIZI DIVERSI PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA, IL CENTRO DIURNO INTEGRATO E IL CENTRO UNICO DI COTTURA PER IL PERIODO 01/01/2023 - 31/12/2026 CON OPZIONE DI RINNOVO DAL 01/01/2027 AL 31/12/2028 - CIG 936870431E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Assistenza, cura e sviluppo sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="342"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COMUNITA’ EDUCATIVA PER MINORI “IL PONTE” GESTITA DA ISTITUTO DELLE SUORE POVERELLE PER RETTA DI FREQUENZA DEL MINORE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 24/2026 PER IL PERIODO DAL 01.01.2026 AL 31.05.2025. CIG: B9B5219A38.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="343"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DEL PROGETTO DI AFFIDO DEL MINORE IDENTIFICATO CON IL N. 23/2026 PER IL PERIODO DAL 01.01.2026 AL 31.12.2026. CIG: B9B514399F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="344"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA “SOCIETA’ SAN VINCENZO DE PAOLI” PER PAGAMENTO RETTA UTENTE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 121 NEL “REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2025” DAL 29.12.2025 AL 30.06.2026.   CIG: B9BE030BD1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="345"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 122 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="346"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO PROMOZIONE ALL’AUTONOMIA GESTITO DALLA COOPERATIVA LA MONGOLFIERA DI BRESCIA A FAVORE DELLA PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 69 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2025. CIG: B68C786A6B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="347"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE REGIONALE GARA 2024-195-2 TRAMITE NECA PER LA MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI ED ELEVATORI IMMOBILI COMUNALI ANNI 2026 E 2027 – CIG: B9CD65D267</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="348"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO DEL PEG 2025/27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="349"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE ANNI 2026-2027-2028-2029  CIG B9C3C59961</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="350"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' AGRO SILVO PASTORALE (VASP) "ZANANO-PASSATA-NAVEZZE-SANT’EMILIANO"  – APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E CRE CUP: C97H25000750005 CIG B8FB1DD93F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="351"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DA TEMPO PARZIALE 20H A TEMPO PARZIALE 24H DEL RAPPORTO DI LAVORO DELLA DIPENDENTE AVENTE MATRICOLA N. 37</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Gestione contabile del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="352"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL MINORE IDENTIFICATO CON IL N. 27/2026 PER RETTA DI FREQUENZA DELLA COMUNITA’ EDUCATIVA “LA BUSSOLA” GESTITA DALLA S.C.S. CASCINA &amp; PERSONA FA PER IL PERIODO DAL 01.01.2026 AL 31.05.2026. CIG: B9B544EC78.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="353"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COMUNITA’ EDUCATIVA MAMMA-BAMBINO “CASA BETANIA” GESTITA DA ISTITUTO DELLE SUORE POVERELLE PER RETTA DI FREQUENZA DI MADRE E MINORE IDENTIFICATI CON IL NUMERO 25/2026 E 26/2026 PER IL PERIODO DAL 01.01.2026 AL 31.05.2026. CIG: B9B533A8B6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="354"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI COMUNITA’ MONTANA QUALE QUOTA DI COFINANZIAMENTO FINALIZZATO ALLA COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE PER LA REVISIONE E L’AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DELLE STRADE V.A.S.P. COMUNALI FINALIZZATO AL RECEPIMENTO DELLE NOVITA’ NORMATIVE INTRODOTTE DAL D.LGS. 34/2018 RECEPITE CON D.G.R. 7445/2022 E D.G.R. 1487/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="355"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SUBENTRO DEL COMUNE, IN SOSTITUZIONE DI UN ASSEGNATARIO ERP, NEL PAGAMENTO DELLA MOROSITA’ RELATIVA ALL’UTENZA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="356"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO (RCT/RCO) “RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA” PERIODO 31.12.2025-31.12.2028 – CIG B997C5C64F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="357"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI ESIGIBILITA’ IMPEGNI 2025 RELATIVI AL TRATTAMENTO ACCESSORIO, VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI SPESA 2025 E DI ENTRATA 2026 – ART. 175 COMMA 5-QUATER LETTERA B) DEL D.LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="358"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI ESIGIBILITÀ DI IMPEGNI DI SPESA 2025 RELATIVI A INVESTIMENTI, VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) DI SPESA 2025 E AL FPV DI ENTRATA 2026 – ART. 175 COMMA 5 QUATER LETTERA B) DEL D.LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="359"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLA FIGURA DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE, AI SENSI DEL D.LGS 81/08 E S.M.I., PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA E LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO PER L’ANNO 2026. CIG B9BAF4D41F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Datore di Lavoro</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="360"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL’ART. 106 COMMA 2 LETTERA B) D.LGS. 50/2016 RELATIVO ALL’APPALTO DEL "SERVIZIO CIMITERIALE, NECROFORO E MORTUARIO” ANNI 2024-2025-2026 E 2027 - CIG DERIVATO SAREZZO: B15D7C4A35</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="361"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE – MODIFICA SCADENZA CONTATTUALE DAL 31/12/2025 AL 30/04/2026 - CIG A02CD84DA4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="362"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE PERSONALIZZATO “CORSO EGE – ESPERTO GESTIONE ENERGIA” - CIG B9B438B76E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="363"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DEL CONTRATTO PER ESERCIZIO DIRITTO DI OPZIONE DEL SERVIZIO DI CREMAZIONE RESTI MORTALI AI SENSI DELL’ART. 120 COMMA 1 LETTERA A) D.LGS. 36/2023 – CIG: B75B130604</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="364"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSEGUIMENTO DEL PROGETTO SOCIO-ASSISTENZIALE A FAVORE DI UNA PERSONA CON DISABILITÀ IDENTIFICATA AL N. 08 ANNO 2026 PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2026. CIG: B9205C8D9C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="365"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 AUSILIARIO SOCIO ASSISTENZIALE PART TIME 24 ORE (AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI) PRESSO IL SETTORE ASSISTENZA, CURA E SVILUPPO SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale/Responsabile del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="366"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DOMESTICA PER IL PERIODO 01/04/2026 – 31/03/2028 CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO SINO AL 31/03/2030. APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="367"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE PER IL SERVIZIO SPECIALISTICO DI PNEUMOLOGIA PER GLI OSPITI IN STATO VEGETATIVO DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO. ANNO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Assistenza, cura e sviluppo sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="368"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A TITOLO DI RIMBORSO SPESE ALL’ASSOCIAZIONE “COMITATO ANZIANI APS SAREZZO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="369"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTTAFORMA SINTEL DELLA FORNITURA DI FARMACI IN CONFEZIONE OSPEDALIERA, PARAFARMACI E DPI PER GLI OSPITI ACCREDITATI SU POSTO ORDINARIO DELLA RSA “MADRE TERESA DI CALCUTTA” - ANNI 2026-2027. CIG B96FE0A41D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="370"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DELLA FORNITURA DI PRODOTTI PER L’INCONTINENZA E MONOUSO PER GLI OSPITI ACCREDITATI SU POSTO ORDINARIO DELLA RSA “MADRE TERESA DI CALCUTTA” - ANNI 2026-2027. CIG B9703368B5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="371"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA PROSECUZIONE DEL PROGETTO DI AIUTO SOCIALE A FAVORE DELL’UTENTE DISABILE IDENTIFICATO AL N. 22 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2026 NEL PERIODO DAL 01.01.2026 AL 31.12.2026. CIG: B98E5F0481</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="372"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ A.S.D. ACTIVE SPORT  PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO SUL TEMA DELLA SICUREZZA STRADALE E DISABILITÀ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pari Opportunità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="373"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI “FILÒ - FESTIVAL DI NARRAZIONI PER BAMBINI” EDIZIONE 2026 – CIG B932F3C4F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio bibliotecario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="374"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ARTICOLI DI FERRAMENTA PER LA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA" - ANNO 2026. CIG B97086D663</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="375"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UN FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO MEDIANTE MOBILITA’ AI SENSI DELL’ART. 30, COMMA 2, DEL VIGENTE D.LGS. N. 165/2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale/Responsabile del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="376"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO AL IV TRIMESTRE 2025 E RESTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMATO ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="377"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER “SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E  CUSTODIA ANIMALI D’AFFEZIONE RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SAREZZO PER GLI ANNI 2025/2026 ”  CIG: B9BC4C8E07;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="378"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE RIPARTO SPESE PER SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA LOCALE IN CONVENZIONE. TRASFERIMENTO AL COMUNE CAPO FILA SOMME SPESE INVESTIMENTO PER ACQUISTO BENI STRUMENTALI DEL CORPO, VERSAMENTO SECONDO ACCONTO E RIMBORSO SPESE VERBALIZZAZIONE ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="379"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DALL’ART. 50 COMMA 1 LETT. E) DEL D. LGS. 36/2023 TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE, COMPRENSIVO DI DUE CAMPI DA TENNIS, SITUATO IN VIA FIUME. APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="380"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO RELATIVO AL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="381"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTEZIONE DA ELETTRICISTA ANNI 2026-2027-2028-2029 – CIG B9BF879641</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="382"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSEGUIMENTO DEL PROGETTO SOCIO-ASSISTENZIALE A FAVORE DI UNA PERSONA CON DISABILITÀ IDENTIFICATA CON IL N. 04 ANNO 2026 PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2026. CIG: B91FDD0A27.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="383"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSEGUIMENTO DEL PROGETTO SOCIO-ASSISTENZIALE A FAVORE DI UNA PERSONA CON DISABILITÀ IDENTIFICATA AL N. 03 ANNO 2026 PRESSO LA CSS “MEMORIAL SALERI” DI LUMEZZANE PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2026. CIG: B91FCA31C5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="384"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DEL PROGETTO SOCIO-ASSISTENZIALE A FAVORE DI UNA PERSONA CON DISABILITÀ IDENTIFICATA AL N. 02 ANNO 2026 OSPITE PRESSO LA RESIDENZA SANITARIO ASSISTENZIALE PER DISABILI FIRMO TOMASO DI VILLA CARCINA (BS) PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2026. CIG: B91FAD220A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="385"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFUSIONE SPESE LEGALI RELATIVE ALL’ORDINANZA R.G. 2315/2025 DEL 24/11/2025 DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA – SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="386"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO STATALE A.S. 2025/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="387"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE PER IMMOBILE ADIBITO A UFFICIO POSTALE DI ZANANO-IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="388"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI PER GLI ALLOGGI DI PROPRIETÀ COMUNALE UBICATI NEL “CONDOMINIO VIVALDI” SITO IN VIA AVOGADRO – VIA VIVALDI. CONSUNTIVO ANNO 2024-2025 - PREVENTIVO ANNO 2025-2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="389"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI IGIENE URBANA, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI, PULIZIA STRADE COMUNALI E GESTIONE DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI DELLA DURATA DI ANNI 5 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO DI ULTERIORI 3 ANNI -. CIG 9453567248 – AGGIORNAMENTO IMPEGNI DI SPESA PER SALDO MESE DI DICEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed igiene urbana</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="390"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SANTUARIO DI SANT'EMILIANO" – APPROVAZIONE SAL 1 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1A E 1B - CUP C92F23000910004 - CIG B7DF58168A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="391"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PRODOTTI INFORMATICI E ABBONAMENTI A BANCHE DATI. DITTE VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="392"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSEGUIMENTO DEL PROGETTO SOCIO-ASSISTENZIALE A FAVORE DI UNA PERSONA CON DISABILITÀ IDENTIFICATA CON IL N. 06 ANNO 2026 PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2026. CIG: B92004C700.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="393"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSEGUIMENTO DEL PROGETTO SOCIO-ASSISTENZIALE A FAVORE DI UNA PERSONA CON DISABILITÀ IDENTIFICATA CON IL NUMERO 05 ANNO 2026 PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2026. CIG: B91FEF6CC4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="394"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSEGUIMENTO INTERVENTO A FAVORE DI PERSONA CON DISABILITA’ IDENTIFICATA CON IL N. 120 ANNO 2025 PRESSO LA COMUNITÀ FAMILIARE "MANITOS DE ANGEL" PER IL PERIODO DAL 21 NOVEMBRE AL 31 DICEMBRE 2025. CIG: B9B8E7E10D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="395"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO INDETTO CON DETERMINAZIONE N. 659 DEL 21/11/2025 PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI DUE AUSILIARI SOCIO ASSISTENZIALI – AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI: AMMISSIONE DEI CANDIDATI E NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale/Responsabile del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="396"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO DI HOUSING SOCIALE A FAVORE DELL’UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 119/2025 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO FINO AL 15.01.2026. CIG: B9A6B8B7BA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="397"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DELL’ACCOGLIENZA IN OSPITALITÀ ALBERGHIERA A FAVORE DELL’ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 118/2025 – PERIODO DICEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="398"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI VOLTI A SOSTENERE ATTIVITÀ SOCIOEDUCATIVE A FAVORE DEI MINORI DI CUI ALL’ART. 1 DEL DECRETO LEGGE 25 GIUGNO 2025 (FONDI MINISTERIALI DIPOFAM) E ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 71 DEL 30 APRILE 2025. CIG: B9A2BE1E2F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="399"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI DEGLI ASCENSORI IN DOTAZIONE ALLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG B9B4528C3E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="400"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PIANO TERRA EX SCUOLA PINTOSSI A ZANANO – REALIZZAZIONE SALA STUDIO – OPERE DA ELETTRICISTA”.  CUP: C97B25000260004 CIG B9B4672C91</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="401"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 11 NEL “REGISTRO UTENTI CONTRIBUTI ANNO 2025” DEL SETTORE ASSISTENZA, CURA E SVILUPPO SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="402"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 12 NEL “REGISTRO UTENTI CONTRIBUTI ANNO 2025” DEL SETTORE ASSISTENZA, CURA E SVILUPPO SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="403"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE TRASPORTO E ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO ED I CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE. A.S. 2025/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Assistenza, cura e sviluppo sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="404"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 13 NEL “REGISTRO UTENTI CONTRIBUTI ANNO 2025” DEL SETTORE ASSISTENZA, CURA E SVILUPPO SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="405"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICA STRAORDINARIA PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG B977175312</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="406"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI PER I LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE NEL “CONDOMINIO EX POSTA” DI VIA IV NOVEMBRE, 21. CONSUNTIVO GESTIONE ANNO 2024/2025 - PREVENTIVO ANNO 2025/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="407"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA DI PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCIDENTATO DA SOSTITUIRE IN VIA ANTONINI ALTEZZA CIV. 171 E INSTALLAZIONE NUOVO QUADRO ELETTRICO IN VIA PETRARCA - CIG: B9ADC755B7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="408"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA DELL’INFANZIA MARIA IMMACOLATA: AFFIDAMENTO RELATIVO ALLA FORNITURA E POSA DI SISTEMA SPD PER PROTEZIONE RETE DATI E TELEFONICA DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE – CIG: B9ADEFBACE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="409"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CREMAZIONE DI SALME A SEGUITO DI ESTUMULAZIONI ANNI 2025-2026-2027 – CIG: B9A02FF162</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="410"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO DELLA SP 345 IN COMUNE DI SAREZZO DALLA PROGRESSIVA KM 9+120 ALLA PROGRESSIVA KM 12+950 DALLA DATA DI AFFIDAMENTO FINO AL 31-12-2027– CIG: B961F11362- AFFIDAMENTO 1° CONTRATTO (CIG B9994C397E)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="411"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSEGUIMENTO DEL PROGETTO DI OSPITALITA' ASSISTITA RESIDENZIALE GESTITO DALLA COOPERATIVA AQUILONE DI GARDONE VAL TROMPIA A FAVORE DELL'UTENTE IDENTIFICATO AL N. 09 ANNO 2026 PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2026. CIG: B920898FC5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="412"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSEGUIMENTO DEL PROGETTO SOCIO-ASSISTENZIALE A FAVORE DI UNA PERSONA CON DISABILITÀ IDENTIFICATA CON IL NUMERO N. 07 ANNO 2026 PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2026. CIG: B9204647D6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="413"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PIANO TERRA EX SCUOLA PINTOSSI A ZANANO – REALIZZAZIONE SALA STUDIO – FORNITURA MATERIALE EDILE”.  CUP: C97B25000260004 CIG B9A6D96752.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="414"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PIANO TERRA EX SCUOLA PINTOSSI A ZANANO – REALIZZAZIONE SALA STUDIO - OPERE DA IDRAULICO”.  CUP: C97B25000260004 CIG B9AB3CFA68</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="415"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE SCOLASTICO CON STAMPA PERSONALIZZATA A UN COLORE PER INIZIATIVA DI PROMOZIONE DELLA PACE RIVOLTA AI BAMBINI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA - CODICE CIG: B9AD487A80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="416"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI PROVINCIA ANNO SPORTIVO 2024/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="417"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA' A PROVVEDERE AI PAGAMENTI DOVUTI PER LA FRUIZIONE DI SERVIZI SCOLASTICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="418"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA S. PIO X PER SEZIONE PRIMAVERA A.S. 2024/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="419"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA GIOCHI DA TAVOLO PER BIBLIOTECA - CIG B97214352D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio bibliotecario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="420"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SPESE CONDOMINIALI PER I LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE UBICATI NEL “CONDOMINIO AVOGADRO” CONSUNTIVO ANNO 2024-2025 E PREVENTIVO ANNO 2025-2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="421"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO TARI PER SOMME DI COMPETENZA DI ALTRI COMUNI INDEBITAMENTE VERSATE - ANNI 2022-2023-2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="422"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DEL “SERVIZIO DI IMPAGINAZIONE GRAFICA, STAMPA E RILEGATURA DEL NOTIZIARIO COMUNALE SAREZZO INFORMA PER L’ANNO 2026” - CIG B9A9599C1B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="423"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RICARICA CREDITO AFFRANCATRICE - CIG B9A78D81A1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Archivi e Protocollo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="424"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA' PAGOPA S.P.A. DEL SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI TRAMITE PIATTAFORMA SEND</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Archivi e Protocollo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="425"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE E RETTIFICA IMPEGNI DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI DI: ASSISTENZA AL TRASPORTO, SORVEGLIANZA MENSA, PRESCUOLA, DOPOSCUOLA E ASSISTENZA AD PERSONAM DURANTE SERVIZIO MENSA E DOPOSCUOLA PER L’A.S. 2025/2026. CIG B74AD97BF5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="426"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>TERZO IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2025/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="427"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO  ECONOMICO ALL’ASSOCIAZIONE EVA ODV PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “DONNE DI MONDI ALTRI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pari Opportunità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="428"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A DATORE DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI AD AMMINISTRATORI COMUNALI – IV° TRIMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="429"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ESTINZIONE ANTICIPATA DEL MUTUO CONTRATTO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI POSIZIONE N. 6063512/00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="430"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO FRANCHIGIE RELATIVE ALLA POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D’OPERA N. K24IT004055 PERIODO AGOSTO-NOVEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="431"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ELETTRODI PER DEFIBRILLATORE DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG. B9A7A2CA32</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="432"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE - SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L’IMPIEGO IN VIA MARCONI N. 48 –INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="433"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRAULICI E MECCANICI DEL POLO SCOLASTICO “MARIELE VENTRE” DALLA DATA DI AGGIUDICAZIONE FINO AL 31/12/2027 -  CIG: B97969BAF6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="434"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DEL POLO SCOLASTICO “MARIELE VENTRE” DALLA DATA DI AGGIUDICAZIONE FINO AL 31/12/2027 -  CIG: B966AB70B7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="435"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI N. 1 CONCENTRATORE DI OSSIGENO FISSO SYSMED M-20 PER LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG: B97F9C9376</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Assistenza, cura e sviluppo sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="436"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI CONCESIO PER L’ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALL’AUTONOMIA PERSONALE A FAVORE DELL'UTENTE NUMERO 09 DEL REGISTRO DEGLI UTENTI DEL SETTORE ASSISTENZA, CURA E SVILUPPO SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Assistenza, cura e sviluppo sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="437"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI N. 2 DISPLAY DA MURO PER IL SISTEMA DI CHIAMATE WIRELESS PER I REPARTI DELLA RSA “MADRE TERESA DI CALCUTTA”. CIG B9873FFD79</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Assistenza, cura e sviluppo sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="438"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA PER GLI EVENTI ORGANIZZATI PER GLI OSPITI DEL CDI E DELLA RSA "MADRE TERESA DI CALCUTTA" E PER GLI UTENTI DEL CENTRO UNICO DI COTTURA IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA’ NATALIZIE. CIG B9707592A1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="439"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA LIBRI GRAZIE AL CONTRIBUTO MINISTERIALE - DECRETO OLIVETTI 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio bibliotecario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="440"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA BG PER LA PROSECUZIONE DI EDUCATIVA DOMICILIARE A FAVORE DI PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 113 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2025 PER IL PERIODO FINO AL 31/12/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="441"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO DI SOCIALIZZAZIONE A FAVORE DELLE PERSONE SEGUITE NELL’ANNO 2025. CIG: B9812F9C82.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="442"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI AIUTO SOCIALE A FAVORE DELL’UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 116/2025 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI – PERIODO FINO AL 31.12.2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="443"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE) - IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO DEI CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE RELATIVI ALLE SPESE DI RISTORO PER IL RILASCIO DELLE CIE E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER L’ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sportello del cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="444"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE) – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO DEI CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE RELATIVI ALLE SPESE DI RISTORO PER IL RILASCIO DELLE CIE E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER L’ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sportello del cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="445"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO MATERIALE DI RISULTA CANTIERE DEI “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PIANO TERRA EX SCUOLA PINTOSSI A ZANANO – REALIZZAZIONE SALA STUDIO”.  CUP: C97B25000260004 - CIG B98D783CEF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="446"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DELLA FORNITURA E POSA DI UNA VASCA DA BAGNO ASSISTITA PER LA RSA “MADRE TERESA DI CALCUTTA” - CIG B916D8CCE6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="447"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNDICESIMA VARIAZIONE COMPENSATIVA FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO E CONSEGUENTE VARIAZIONE DI CASSA AL PEG 2025/27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="448"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA PER SPERIMENTAZIONE DI 7  GIORNI PRESSO  IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELL’ RSA “MADRE TERESA DI CALCUTTA”. CIG B985D82EA5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="449"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DI 2 PROCEDURE DI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE AI SENSI DELL’ART. 13, COMMA 6, DEL CCNL 16.11.2022, RISERVATE AL PERSONALE DIPENDENTE - APPROVAZIONE SCHEMI DI AVVISO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale/Responsabile del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="450"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI A SOSTEGNO ATTIVITÀ ANNUA 2025, AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="451"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="452"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE VISITA GUIDATA GRATUITA ALLA CHIESA DI SANT’AGATA A BRESCIA SABATO 20 DICEMBRE 2025 CIG B942B1059D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="453"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI PER CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE DI “VILLA USIGNOLO” CIG. B9818AAEDC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="454"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA DI PINI PER L'ALLESTIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE “MERCATINI DI NATALE 2025” - EVENTO DI DOMENICA 14 DICEMBRE 2025    CIG: B973D9975D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio e Sportello unico attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="455"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI STRAORDINARI PER INSTALLAZIONE SBARRA ELETTRICA SU  PASSO CARRAIO DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA’- CONDOMINIO ASTORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="456"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE RELATIVI ALLA FASE 3 DI ESECUZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA E DI INTEGRAZIONE SUL TERRITORIO PER ALUNNI CON DISABILITÀ ANNI SCOLASTICI 2023/2024 – 2024/2025 – 2025/2026 – 2026/2027.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Assistenza, cura e sviluppo sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="457"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI ASSEGNATI AL GRUPPO DI LAVORO PER LE FUNZIONI TECNICHE RELATIVI ALLA FASE 3 DI ESECUZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DIVERSI PER LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA, IL CENTRO DIURNO INTEGRATO E IL CENTRO UNICO DI COTTURA PER IL PERIODO 01/01/2023 - 31/12/2026 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO SINO AL 31/12/2028.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Assistenza, cura e sviluppo sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="458"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA DI N. 2 LETTI ELETTRICI MODELLO LIBRA PER GLI OSPITI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG: B97F9828DD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Assistenza, cura e sviluppo sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="459"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO DI MINORE IDENTIFICATO AL N. 115/2025 PRESSO LA COMUNITA’ EDUCATIVA “LA BUSSOLA” GESTITA DALLA S.C.S. CASCINA &amp; PERSONA FA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO FINO AL 31.12.2025. CIG: B96E2B2388.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="460"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO NATALIZIO “FATA VIGILIA E LE RENNE DI BABBO NATALE” SABATO 20 DICEMBRE 2025 CIG B942AA6E21.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="461"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA NR. 514 DEL 23/09/2025 E SUCCESSIVA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 22 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DAL 01 FEBBRAIO 2026 AL 31 GENNAIO 2027 - CIG DERIVATO: B959A5E1A1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="462"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023 - ANNI 2024 E 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="463"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA RIFIUTI ARMONIZZATA AL RENTRI E TRASMISSIONE ANNUALE DEL MUD.  ANNI 2025- 2027 CIG: B967A0B6E5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="464"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO A FAVORE DI PERSONA CON DISABILITA’ IDENTIFICATA CON IL N. 114 ANNO 2025 PRESSO LA COMUNITÀ FAMILIARE "MANITOS DE ANGEL" PER IL PERIODO DAL 21 OTTOBRE AL 20 NOVEMBRE 2025. CIG: B963709AF6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="465"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI E AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI ESISTENTI NELL’AMBITO DEL FINANZIAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU -SETTORE RIFIUTI - PNRR – M2-C1-I1.1- LINEA A - CUP C91E23000050006 – LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed igiene urbana</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="466"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE ANNI 2023-2024 NELL’AMBITO DEL “SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE PER ANNI SEI CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI TRE ANNI”- CIG: 9106147639.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed igiene urbana</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="467"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO DELLA SP 345 IN COMUNE DI SAREZZO DALLA PROGRESSIVA KM 9+120 ALLA PROGRESSIVA KM 12+950 DALLA DATA DI AFFIDAMENTO FINO AL 31-12-2027– CIG: B961F11362</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="468"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER SPESE CONDOMINIALI PER L’UNITA’ IMMOBILIARE DI PROPRIETÀ COMUNALE NEL CONDOMINIO SAREZZO CENTRO DI VIA REPUBBLICA, SALDO GESTIONE ANNO 2024 E PREVENTIVO GESTIONE ANNO  2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="469"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI STRAORDINARI AGGIUNTIVI CORTILI ESTERNI PRESSO IL  “COMPLESSO S. EMILIANO” IN VIA ROMA, 39/41.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="470"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI IGIENE URBANA, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI, PULIZIA STRADE COMUNALI E GESTIONE DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI DELLA DURATA DI ANNI CINQUE CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO PER ULTERIORI ANNI TRE” – CIG 9453567248 - LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed igiene urbana</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="471"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE E DIMINUZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONGUAGLIO DELLE RETTE DEL SERVIZIO C.S.S. FREQUENTATO DA SOGGETTI RESIDENTI A SAREZZO. UTENTI N. 01, 02, 04, 05, 07, 08, 10, 11 E 103 ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="472"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARTA BIANCA FORMATO A4 – ACQUISTO TRAMITE ME.PA – CIG B9791C1A08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="473"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE SOTTOSCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI GARDONE VAL TROMPIA PRIMO SEMESTRE 2025 – IMPEGNO DI SPESA PER SECONDO SEMESTRE 2025 SPESE PER SOTTOSCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi demografici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="474"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DELLA TARIFFA DI CONCESSIONE LOCULO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi demografici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="475"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CASSA ALTOPARLANTE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI ISTITUZIONALI CIG B8E4B3A46B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria del sindaco - Ufficio stampa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="476"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA INERENTI LA SECONDA VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO CIG: B9546A9DD8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pianificazione ed urbanistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="477"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA COMPARTECIPAZIONE ALLA RETTA DI UNA PERSONA CON DISABILITÀ IDENTIFICATA AL N. 15 ANNO 2026 INSERITA PRESSO LA COOPERATIVA L’AQUILONE PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 30 GIUGNO 2026. CIG: B92CAA95D7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="478"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSEGUIMENTO DEL PROGETTO SOCIO-ASSISTENZIALE A FAVORE DI UNA PERSONA CON DISABILITÀ IDENTIFICATA AL N. 12 ANNO 2026 INSERITA PRESSO LA COMUNITA’ 3 GESTITA DA FONDAZIONE ONLUS “GARIBALDI-POGLIANI” CANTÙ PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 30 GIUGNO 2026. CIG: B92C10E89B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="479"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSEGUIMENTO DEL PROGETTO SOCIO-ASSISTENZIALE A FAVORE DI UNA PERSONA CON DISABILITÀ IDENTIFICATA AL N. 10 ANNO 2026 OSPITE PRESSO LA RSD “SEPPILLI” GESTITA DA ASST SPEDALICIVILI DI BRESCIA PER IL PERIODO DAL 01.01.2026 AL 31.12.2026. CIG: B920A91087.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="480"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI DISPOSITIVO MOBILE E ACCESSORI PRESSO “ ESSELUNGA SPA” PER APERTURA DI SPORTELLI VIRTUALI TELEMATICI – CIG: B96B30B09A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="481"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO DI LUMINARIE NATALIZIE DA INSTALLARSI NEL TERRITORIO COMUNALE DI SAREZZO DURANTE LE FESTIVITA’ 2025 - CIG: B9616D9B19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="482"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PRESIDI E DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO PER DALLA DATA DI AGGIUDICAZIONE FINO AL 31/12/2027 - CIG: B93097CDF1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="483"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA PRESSO RSA PER PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 18 ANNO 2026 PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2026. CIG: B928E8FCE7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="484"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PERSONA ASSISTITA N. 17 ANNO 2026 OSPITE PRESSO LA R.S.A. “FONDAZIONE DI CURA CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA” ONLUS PER IL PERIODO 1° GENNAIO – 31 DICEMBRE 2026. CIG: B928D0CD8A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="485"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA “FONDAZIONE VILLA DEI FIORI” DI NAVE PER INTEGRAZIONE RETTA UTENTE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 19 ANNO 2026 PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2026. CIG: B928DEB593.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="486"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO ALL'AUTODEMOLIZIONE POLLINI DI POLLINI LORENZO E FIGLI S.R.L. DELLE SPESE DI CUSTODIA DEI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO  AMMINISTRATIVO - CIG DI RIFERIMENTO : 976501052C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="487"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA BAGNO ASSISTITO PIANO SECONDO RSA “MADRE TERESA DI CALCUTTA” - CUP: C92C25000060004 - CIG B941A35CC1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="488"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE PROCEDURA DI ALIENAZIONE DI UN IMMOBILE SITO NEL COMUNE DI SAREZZO, VIA GUADO DI CASTOLO, INDIVIDUATO AL LOTTO N. 20 DELLA SEZIONE “A” DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI TRIENNIO 2025/2027 – PRIMO INCANTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="489"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TARI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE – ANNI 2024 E 2025 (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="490"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DOMESTICA PER IL PERIODO 01/04/2026 – 31/03/2028 CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO SINO AL 31/03/2030. ADOZIONE DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="491"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE DELLA VISIONE DI UN FILM AL TEATRO SAN FAUSTINO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ IL 5 DICEMBRE 2025 CIG B942A3C6AA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="492"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE MISURA DENOMINATA: “VOUCHER CONCILIATIVO PER ASILO NIDO E STRUTTURE PRIMA INFANZIA 2025” PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM A FAVORE DI PERSONE E FAMIGLIE A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DELLE RETTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="493"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO FORMATIVO-EDUCATIVO FINALIZZATO ALLA CREAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI, RIVOLTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “GIORGIO LA PIRA”-CIG B9414A98F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="494"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL’EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE “A.MICI &amp; CO ONLUS” PER LA GESTIONE DELLA COLONIA FELINA PRESSO VILLA USIGNOLO IN VIA VERDI, 60.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed igiene urbana</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="495"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PIANO TERRA EX SCUOLA PINTOSSI A ZANANO – REALIZZAZIONE SALA STUDIO.  AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELL’IMPIANTO ELETTRICO. CUP: C97B25000260004 CIG: B9419CB54A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="496"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PIANO TERRA EX SCUOLA PINTOSSI A ZANANO – REALIZZAZIONE SALA STUDIO.  AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. CUP: C97B25000260004 CIG: B941811889</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="497"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE SERATA “IN VIAGGIO VERSO NATALE… IN MUSICA” AL TEATRO SAN FAUSTINO DI SAREZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="498"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE SAFETY AND SECURITY PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE “MERCATINI DI NATALE 2025” - EVENTO DI DOMENICA 14 DICEMBRE 2025    CIG: B9415C20D6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio e Sportello unico attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="499"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMU PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE – ANNI -2020-2021-2022-2023-2024-2025 (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="500"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI E AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI ESISTENTI NELL’AMBITO DEL FINANZIAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU -SETTORE RIFIUTI - PNRR – M2-C1-I1.1- LINEA A - CUP C91E23000050006 – DETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE DEL PROGETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed igiene urbana</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="501"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL’EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE “GRUPPO ALPINI SAREZZO-SEZIONE DI BRESCIA”, COME DA PATTO DI COLLABORAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="502"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI SAREZZO SQUADRA ANTINCENDIO: IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Protezione civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="503"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA MISURA DENOMINATA: “VOUCHER CONCILIATIVO PER ASILO NIDO E STRUTTURE PRIMA INFANZIA 2025” PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM A FAVORE DI PERSONE E FAMIGLIE A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DELLE RETTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="504"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DEL PROGETTO SOCIO-ASSISTENZIALE A FAVORE DI UNA PERSONA CON DISABILITÀ IDENTIFICATA CON IL N. 01 ANNO 2026 PRESSO LA RSD ARVEDI DELLA FONDAZIONE ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO-ONLUS- PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2026. CIG:   B91F52A71B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="505"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ISTITUTO BASSANO CREMONESI DI PONTEVICO PER INTEGRAZIONE RETTA A PERSONA NUMERO 21 ANNO 2026 PER IL PERIODO DAL 01.01.2026 AL 31.12.2026. CIG: B92B9623DE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="506"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA “FONDAZIONE CASA DI RIPOSO SAN GIOVANNI - ONLUS” PER INTEGRAZIONE RETTA PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 20 ANNO 2026 PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2026. CIG: B928FCA0DD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="507"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DI AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE, COMPRENSIVO DI DUE CAMPI DA TENNIS, SITUATO IN VIA FIUME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="508"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI UNA CAROTATRICE – CIG: B9407C882B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="509"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFUSIONE SPESE LEGALI A SEGUITO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="510"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE CON MONTE ORE A SCALARE ANNO 2025, NONCHE’ CONTESTUALE AGGIORNAMENTO LICENZE DI VIDEOSORVEGLIANZA E COLLEGAMENTI PORTALI DI LETTURA TARGHE ALLA NUOVA PIATTAFORMA DI GESTIONE (SELEA CPS) -CIG:B903080A40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="511"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO, DIRETTORE DELL’ ESECUZIONE DEL CONTRATTO E GRUPPO DI LAVORO PER LA PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL’ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DOMESTICA PER IL PERIODO 01/04/2026 – 31/03/2028 CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO SINO AL 31/03/2030</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="512"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DERATIZZAZIONE PER IL QUADRIENNIO 2026-2027-2028-2029. CIG B92055F6F8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="513"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PORTA REI N. 42 PRESSO IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA “MADRE TERESA DI CALCUTTA” CIG B930A28BE2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="514"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A TITOLO DI RIMBORSO SPESE ALL’ ASSOCIAZIONE GRUPPO VOLONTARI MADRE TERESA DI CALCUTTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="515"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSO PER CESSIONE DIRITTI D’AUTORE SU ARTICOLO DI STORIA LOCALE DA PUBBLICARE SUL NOTIZIARIO COMUNALE N. 21/2025 E N. 22/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="516"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2025/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="517"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE DI INSERZIONE PUBBLICITARIA SULLE INIZIATIVE NATALIZIE SUL "GIORNALE DI BRESCIA" DEL 3 DICEMBRE 2025 CIG B9119AE74D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria del sindaco - Ufficio stampa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="518"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA STAGIONE TEATRALE 2026 DEL TEATRO PARENTI DI MILANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="519"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE OCCASIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO NATALIZIO DI CERAMICA PER BAMBINI IL 6 DICEMBRE 2025 IN BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="520"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELLA PIATTAFORMA CLOUD SICRAWEBEVO PER 36 MESI. CIG B937231623</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="521"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA APPARECCHIATURA TECNOLOGICA RFID PER BIBLIOTECA - CIG B930AB938D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio bibliotecario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="522"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE QUOTA ALLA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA PER ACQUISTO SISTEMICO DI MATERIALE LIBRARIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio bibliotecario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="523"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E AFFIDAMENTO INTERNO INCARICHI DI PROGETTAZIONE E D.L. PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PIANO TERRA EX SCUOLA PINTOSSI A ZANANO – REALIZZAZIONE SALA STUDIO.  CUP: C97B25000260004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="524"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO URGENTE A FAVORE PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 112 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="525"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA ACB SERVIZI SRL IN MODALITA’ WEBINAR IN LIVE STREAMING IL 24/11/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="526"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA ACB SERVIZI SRL – ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Assistenza sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="527"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DEGLI ONERI RELATIVI AL SERVIZIO IN CONVENZIONE DI EROGAZIONE DI PACCHI VIVERI CONTENENTI GENERI ALIMENTARI, PRODOTTI IGIENICI E ALIMENTI PER L’INFANZIA A FAVORE DI SOGGETTI RESIDENTI IN CONDIZIONI DI GRAVE INDIGENZA. ANNO 2025. CIG: B927866368.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="528"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL MODULO PDND EXPLORER E DELL'INTERFACCIA DEMOS-PDND TRIB-PDND ANPR. CIG B8FCC59449</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="529"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' AGRO SILVO PASTORALE (VASP) "ZANANO-PASSATA-NAVEZZE-SANT’EMILIANO"". CUP: C97H25000750005 CIG B8FB1DD93F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="530"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFUSIONE SPESE LEGALI A SEGUITO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="531"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DI UN CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI DUE AUSILIARI SOCIO ASSISTENZIALI – AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI (CCNL 16/11/2022), DI CUI UNO A TEMPO PIENO E UNO A TEMPO PARZIALE (28 ORE SETTIMANALI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale/Responsabile del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="532"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 110/2025 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="533"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITA’ DI UTENTE IDENTIFICATO AL NUMERO 111 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2025 – PERIODO FINO A NOVEMBRE 2025 - CIG: B91B9E1AA5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="534"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UN FUNZIONARIO TECNICO MEDIANTE MOBILITA’  DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 30, COMMA 2, DEL VIGENTE D.LGS. N. 165/2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale/Responsabile del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="535"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL MODULO RSA APERTA. CIG B8FD66813F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore dei Sistemi informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="536"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 2 BAGNI CHIMICI DA POSARE DURANTE LA MANIFESTAZIONE “PRESEPE VIVENTE 2025/2026” ORGANIZZATA DALL’ASD GSTL - REAL VALLE PRESSO LA LOCALITÀ PREDIL. CIG: B91C419970</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio e Sportello unico attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="537"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI – VARIANTE N. 2 PER SERVIZIO DI NOLEGGIO VIDEO TRAPPOLE MOBILI PER CONTRASTARE L’ABBANDONO DI RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE E INTEGRAZIONE PARCO CASSONETTI  CIG 9453567248</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed igiene urbana</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="538"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 676 DEL 10/11/2023 RELATIVA ALLA COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO E RELATIVA ASSUNZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE A SEGUITO DELL’ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA’ TECNICHE NELL’AMBITO DEI PROGETTI DI FORNITURA DI ATTREZZATURE, MACCHINARI E IMPIANTI FINANZIATI DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATIONEU -  PNRR - AVVISO M2 C1 I 1.1, LINEA D’INTERVENTO A– CUP C91E23000050006".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed igiene urbana</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="539"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RICARICA CREDITO AFFRANCATRICE - CIG B9325B4762</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Archivi e Protocollo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="540"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE PRESTAZIONI RELATIVE AI SERVIZI DIVERSI PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA, IL CENTRO DIURNO INTEGRATO E IL CENTRO UNICO DI COTTURA PER IL PERIODO 01/01/2023 - 31/12/2026 CON OPZIONE DI RINNOVO DAL 01/01/2027 AL 31/12/2028 - CIG 936870431E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Assistenza, cura e sviluppo sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="541"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO SERVIZIO TECNICO PER REDAZIONE PRATICHE ANTINCENDIO SCIA SCUOLA G. LA PIRA E ANNESSA PALESTRA E PALESTRE DI VIA CRISPI E VIA SERADELLO. CIG: B8BA850F7D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="542"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA INDETTA CON DETERMINAZIONE N. 543 DEL 01/10/2025 PER L'ATTRIBUZIONE DI UN INCARICO DI RESPONSABILE DEL SETTORE TERRITORIO, EX ART. 110, COMMA 1 DEL VIGENTE D.LGS. 267/2000: PRESA D'ATTO DELL'ESITO E CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale/Responsabile del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="543"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO COMPRENSIVO “GIORGIO LA PIRA”: FORNITURA DI NUOVO CENTRALINO -  CIG: B8AF95BE70</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="544"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE ALLA TERZA GIORNATA DI FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP PROPOSTA DA INTERAZIONE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="545"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE IN MERITO AL RICORSO NOTIFICATO IN DATA 29/10/2025 E ANNOTATO AL PROT. 27980/2025 DEL 30/10/2025 PRESENTATO INNANZI AL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA – SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="546"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE VISITA GUIDATA AL MUSEO DIOCESANO DI BRESCIA IL 5 DICEMBRE 2025 - CODICI CIG: B8B22E55E7 - B8B3C23A82</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="547"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALAZZO AVOGADRO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI PRELIEVO E TRASPORTO IN DISCARICA DI RIFIUTI CARTACEI – CIG: B8FF900D6F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="548"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA ED ASSISTENZA DOMICILIARE PER ADULTI IN CONDIZIONE DI EMARGINAZIONE GRAVE – PERIODO: 14.11.2025 - 14.11.2027 (CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI DUE ANNI) E IMPEGNO DI SPESA – CIG: B91384FDE4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="549"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO “CHE GENERE DI MUSICA ASCOLTI” VENERDÌ 14 NOVEMBRE 2025 PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DEL BAILO. CIG: B8EE4B3AB8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pari Opportunità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="550"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A DATORE DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI AD AMMINISTRATORI COMUNALI – III° TRIMESTRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="551"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL COMUNE DI LUMEZZANE DELLE SPESE PER PERSONALE CONDIVISO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="552"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE VEGETALE PER LA MANUTENZIONE ANNUALE DELL’AIUOLA ASSEGNATA AL COMUNE DI SAREZZO NELL’AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE “CERVIA CITTÀ GIARDINO” CIG: B8EE749D04.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria del sindaco - Ufficio stampa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="553"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ASSOCIAZIONE “CONDIVIDERE LA STRADA DELLA VITA” PER LA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA TEATRALE “ON THE ROAD” RIVOLTA AGLI STUDENTI DELL’ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “PRIMO LEVI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="554"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PARROCCHIA SS. FAUSTINO E GIOVITA PER UTILIZZO TEATRO S. FAUSTINO ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="555"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL RINNOVO DI LICENZE DI APPLICATIVI VARI. CIG B8FDCC3FDF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="556"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>SANTUARIO SANT’EMILIANO - LAVORI DI "RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SANTUARIO DI SANT'EMILIANO" AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA ERRELLE IMPIANTI DI RINALDI LUCA PER OPRE DI CUI ALLA CAT. SOA OG9 - CUP: C92F23000910004 – CIG: B7DF58168A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="557"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER L’”AMPLIAMENTO DEL CENTRO PER L’IMPIEGO ESISTENTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAREZZO”- AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO OPERE CAT. SOA OS30 ALLA DITTA LEIDI IMPIANTI SRL PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1. - CUP C93I23000250001 – CIG: B7416F90E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="558"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL’ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DEI CREDITI DELL'ENTE E RELATIVI A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL C.D.S. NON CORRISPOSTE NEI TERMINI DI LEGGE – CIG: B1D44E6781-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="559"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER L’ ”AMPLIAMENTO DEL CENTRO PER L’IMPIEGO ESISTENTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAREZZO”- AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO OPERE CAT. SOA OS28-OS3 ALLA DITTA IDRAULICA BACCIOCCHI SRL PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1. - CUP C93I23000250001 – CIG: B7416F90E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="560"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO VIABILITÀ AGRO SILVO PASTORALE “ZANANO – PASSATA – NAVEZZE – SANT’EMILIANO”. LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPETENZA DELLE SPESE CONSORTILI -ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="561"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI PER I LOCALI SEDE DELL’UFFICIO POSTALE DI ZANANO IN VIA DANTE. APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO GESTIONE ANNO 2024/2025 E BILANCIO PREVENTIVO GESTIONE ANNO 2025/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="562"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI STRAORDINARI DI TRATTAMENTO DI DISINFESTAZIONE BLATTE   PER LA CUCINA DELLA RSA “MADRE TERESA DI CALCUTTA” – CIG: B8EC74D812.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="563"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 108/2025 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="564"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONGUAGLIO RETTE DELLE RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) FREQUENTATO DA SOGGETTI RESIDENTI A SAREZZO. UTENTI N. 15 E 26 ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="565"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO “LA GESTIONE DELLA CASSA ECONOMALE, GLI ACQUISTI SU INTERNET DELLE PA, PAGAMENTI CON CARTA DI CREDITO E GIUSTIFICATIVI DI SPESA” - 19 NOVEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="566"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 109/2025 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="567"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE OVEST SOLIDALE DELL’AMBITO TERRITORIALE N. 2 BRESCIA OVEST PER LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE A FAVORE DI PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 105 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="568"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONGUAGLIO DELLE RETTE DEL SERVIZIO C.D.D. FREQUENTATO DA SOGGETTI RESIDENTI A SAREZZO - ANNO 2025. CIG: B8D21441D3 - B8D21EEE19 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="569"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI AUSILI PER INCONTINENZA PER SPERIMENTAZIONE DI 30 GIORNI PRESSO LA RSA “MADRE TERESA DI CALCUTTA”. CIG B8EE68D1E3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="570"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE DAL SOCIO DI MAGGIORANZA COMUNITA’ MONTANA DI VALLE TROMPIA DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE NEL CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETA’ SE.VA.T. SERVIZI VALLE TROMPIA S.C.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="571"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI DI TRASPORTO SOCIALE E ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE RIFERITE A INTERVENTI, PRESTAZIONI E SERVIZI IN AMBITO SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="572"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE DI UN IMMOBILE SITO NEL COMUNE DI SAREZZO, VIA GUADO DI CASTOLO, INDIVIDUATO AL LOTTO N. 38 DELLA SEZIONE “A” DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 2025/2027: APPROVAZIONE PUBBLICO INCANTO N. 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="573"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SANTUARIO DI SANT'EMILIANO": ANTICIPAZIONE DEL 20% DEL VALORE CONTRATTUALE - CUP: C92F23000910004 – CIG: B7DF58168A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="574"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE E FORMAZIONE DEL RESPONSABILE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA. CIG B5D04C3B45 -B8CE85AA45</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Datore di Lavoro</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="575"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA CELLA FRIGORIFERA IN DOTAZIONE AL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA “MADRE TERESA DI CALCUTTA”.CIG. B8DD8FCDD8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="576"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA VISITA DEL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO ALLA SCUOLA PRIMARIA “MARIELE VENTRE” IL 3 NOVEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria del sindaco - Ufficio stampa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="577"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA “ASSOCIAZIONE DON BOSCO 3A – ODV” A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ FINALIZZATE A SUPPORTARE IL PROGETTO DI AIUTO E SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE DENOMINATO “PASTELERIA ESPECIAL DE YUNGAY” SULLE ANDE PERUVIANE (ART. 8 COMMA 2 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="578"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A VARI UTENTI IDENTIFICATI AL N. 107/2025 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="579"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA’ DI PROMOZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DOMESTICA PER L’ANNO 2025 TRAMITE SERVIZIO DI STAMPA E VOLANTINAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="580"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE DI ELETTRODOMESTICI DEL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA “MADRE TERESA DI CALCUTTA” - CIG: B8BA6125D2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="581"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE OPERE EDILI, MANUTENZIONI STRADALI, SPARGIMENTO SALE E SGOMBERO NEVE PER IL PERIODO DI 24 MESI – CIG: A028EAAFC0 - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO RELATIVAMENTE AL NOLO A CALDO DI MEZZI E OPERE EDILI MINORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="582"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CREDITO PER SPAZIO COMPITI/ MENSA CAG A.S. 2024/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="583"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA NEL PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2025 - QUOTA RSA E PASTI A DOMICILIO. CIG B87F2CAD2E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="584"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA NEL PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2025 - QUOTA RISTORAZIONE SCOLASTICA. CIG B8DAEB499A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="585"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFUSIONE SPESE LEGALI A SEGUITO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE- RETTIFICA DETERMINA N.532 DEL 30/09/2025.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="586"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO A TUTTO IL 3° TRIMESTRE 2025 DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA PER L’ANNO 2025, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 35 DEL 26/02/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="587"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA DELL’INFANZIA MARIA IMMACOLATA: AFFIDAMENTO INCARICO RELATIVO ALLA REDAZIONE DEL CALCOLO DELL’AUTOPROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE – CIG: B8D22455E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="588"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTEZIONE IMMOBILI COMUNALI OPERE DA VERNICIATORE-TINTEGGIATORE E CARTONGESSISTA PER UN PERIODO DI N. 4 ANNI DALL’AGGIUDICAZIONE – CIG: B8A001AD96- AFFIDAMENTO 1° CONTRATTO ATTUATIVO SERVIZIO DI MANUTEZIONE IMMOBILI COMUNALI OPERE DA VERNICIATORE-TINTEGGIATORE E CARTONGESSISTA (CIG B8CA2E58ED)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="589"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE PROCEDURA DI ALIENAZIONE DI UN IMMOBILE SITO NEL COMUNE DI SAREZZO, VIA 1850, INDIVIDUATO AL LOTTO N. 12 DELLA SEZIONE “A” DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 2025/2027</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="590"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA PROGETTO SOFIS IN MODALITA’ WEBINAR - ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Assistenza sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="591"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DA PARZIALE 24H A PARZIALE 26H DEL RAPPORTO DI LAVORO DELLA DIPENDENTE AVENTE MATRICOLA 54</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Assistenza, cura e sviluppo sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="592"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO “INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE” ORGANIZZATO DA SMAE - SCHOOL OF MANAGEMENT AND ADVANCED EDUCATION DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA – 18/19/25/26 NOVEMBRE E 2 DICEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="593"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE OVEST SOLIDALE DELL’AMBITO TERRITORIALE N. 2 BRESCIA OVEST PER LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE A FAVORE DI PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 106 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="594"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AMBITO TERRITORIALE N. 5 SEBINO PER L’ATTIVAZIONE DI EDUCATIVA DOMICILIARE E DI INCONTRI PROTETTI A FAVORE DI PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 104 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="595"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI RECUPERO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI DI INERTI RINVENUTI SUL TERRITORIO – CIG: B8CF8516F9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed igiene urbana</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="596"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO UFFICIO AMBIENTE PER RENDICONTAZIONE FONDI PNRR DEL SETTORE RIFIUTI E DIGITALIZZAZIONE DELLA FASE ESECUTIVA DI APPALTI SERVIZI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO DI IGIENE URBANA - CIG: B8CFB49A24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed igiene urbana</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="597"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL MASTER BASE “LA GESTIONE DEL PERSONALE NEGLI ENTI LOCALI” ORGANIZZATO DA PUBLIKA SRL – 28/30 OTTOBRE E 4/6/11/13 NOVEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="598"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO NATALIZIO “LA FAMIGLIA DI BABBO NATALE” DOMENICA 14 DICEMBRE 2025 CIG B8B94DE387.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="599"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEL COMBINATORE TELEFONICO PER IMPIANTO DI ALLARME RILEVAZIONE FUMI INSTALLATO PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG B8C2800E7B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="600"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DELL’INTERVENTO A FAVORE DI PERSONA CON DISABILITA’ IDENTIFICATA CON IL N. 103 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2025 PRESSO LA COMUNITÀ SOCIO-SANITARIA “IL FARO” PER IL PERIODO DAL 01 OTTOBRE AL 30 DICEMBRE 2025. CIG: B8B89F637F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="601"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO DI UNA PERSONA CON DISABILITA’ IDENTIFICATA AL N. 102 ANNO 2025 PRESSO LA COMUNITA’ “EFFATA” GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE RESTART ONLUS DI RANZANICO (BG) PERIODO DAL 01 OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2025. CIG: B8B88C03AD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="602"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E INSTALLAZIONE SISTEMA DI ALLERTAMENTO E MONITORAGGIO DELLE BARRIERE PARAMASSI IN LOCALITÀ NOBOLI. LOTTO 2A. CUP C92B22000130005  CIG: B8A9AE06B4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="603"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO RAPPRESENTAZIONE TEATRALE DELLA FAVOLA “LA SFIDA DEI CINCILLI - PER EDUCARE ALL’USO CONSAPEVOLE DEL DENARO” - PROGETTO PER LE CLASSI TERZE DELLE SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2025/2026 - CODICE CIG B8B3A7CD6F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="604"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE CORONE D’ALLORO E COMPOSIZIONI FLOREALI PER L’ORGANIZZAZIONE DEL 107° ANNIVERSARIO DELLA FESTA NAZIONALE DEL 4 NOVEMBRE CIG: B8B928A7B0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria del sindaco - Ufficio stampa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="605"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SANTUARIO DI SANT'EMILIANO": INCARICO SERVIZIO DI ASSISTENZA ARCHEOLOGICA - CUP: C92F23000910004 – CIG: B8C0A89DCD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="606"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTEZIONE IMMOBILI COMUNALI OPERE DA VERNICIATORE-TINTEGGIATORE E CARTONGESSISTA PER UN PERIODO DI N. 4 ANNI DALL’AGGIUDICAZIONE – CIG: B8A001AD96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="607"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE/ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO PER SVOLGERE SERVIZI DI TRASPORTO SOCIALE E ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE RIFERITE A INTERVENTI, PRESTAZIONI E SERVIZI IN AMBITO SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="608"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA INDETTA CON DETERMINAZIONE N. 543 DEL 01/10/2025 PER L'ATTRIBUZIONE DI UN INCARICO - EX ART. 110, COMMA 1, DEL VIGENTE D.LGS. 267/2000 - DI RESPONSABILE DEL SETTORE TERRITORIO: AMMISSIONE DEI CANDIDATI E NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale/Responsabile del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="609"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA AD INTERNET 3+3. CIG B836BE6469</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="610"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIA 1850 LOCALITA’ PREDIL: RIPRISTINO DEL FONDO STRADALE DELLA VIA CHE CONDUCE ALL’AREA DEL PRESEPE VIVENTE – CIG: B8AF1FFBB7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="611"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>SANTUARIO SANT’EMILIANO - LAVORI DI "RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SANTUARIO DI SANT'EMILIANO" AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA C.R.C. LINE SRL - CUP: C92F23000910004 – CIG: B7DF58168A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="612"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ESPLETAMENTO PROCEDURA NEGOZIATA PER LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CENTRO PER L’IMPIEGO ESISTENTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAREZZO (BS) - APPALTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1 – CUP: C93I23000250001 – CIG: B7416F90E7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="613"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE INERENTI AL PROGETTO “TIME TO MOVE” DEL SERVIZIO INFORMAGIOVANI-EURODESK.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Informagiovani</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="614"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA TERMICA ED ENERGIA ELETTRICA DA CENTRALE DI COGENERAZIONE STAGIONE 2025-2026 - CIG: 4901769BBB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="615"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 101/2025 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="616"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ALLA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA DELLA QUOTA INERENTE LA DELEGA DELLE FUNZIONI DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE PER MINORI E ADULTI – SECONDA TRANCHE – ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="617"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI SOCIO-EDUCATIVI REALIZZATI A FAVORE DI PERSONE SVANTAGGIATE IN CONDIZIONE DI GRAVE MARGINALITÀ - PERIODO FINO AL 31 OTTOBRE 2025 - CIG: B70EA02FA7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="618"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LE AGEVOLAZIONI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARI) COME DA PROTOCOLLO D’INTESA TRA IL COMUNE DI SAREZZO E I SINDACATI DEI PENSIONATI FNP-CISL, SPI-CGIL, UILP-UIL ANNO 2025 A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="619"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DI UN LABORATORIO IN BIBLIOTECA A CURA DELL'ILLUSTRATRICE DELLA TORRE DELLE FAVOLE - EDIZIONE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio bibliotecario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="620"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀ DI PROMOZIONE ALLA LETTURA L'ISTITUTO SECONDARIO DI I GRADO - ANNO SCOLASTICO 2025-2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio bibliotecario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="621"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECIMA VARIAZIONE COMPENSATIVA FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO E CONSEGUENTE VARIAZIONE DI CASSA AL PEG 2025/27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="622"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRO “GLI ATTI DI STATO CIVILE” – CIG B88563CDC9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi demografici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="623"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA PER ACQUISTO DI CESTINI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRESSO IL NUOVO POLO SCOLASTICO E ASSUNZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA. CIG B875341621</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed igiene urbana</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="624"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>SAN NICOLA: IMPEGNO DI SPESA DA CORRISPONDERE ALL’INAIL PER L’IMMATRICOLAZIONE NELL’APPLICATIVO CIVA DELL’IMPIANTO MESSA A TERRA SUL PORTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="625"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISTAMPA DI N. 500 COPIE DELLA PUBBLICAZIONE "LA SFIDA DEI CINCILLI" - FAVOLA PER EDUCARE ALL’USO CONSAPEVOLE DEL DENARO - CODICE CIG B8813C32ED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="626"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO NATALIZIO “LO SCHIACCIANOCI” DOMENICA 7 DICEMBRE 2025 CIG B8744D4E8F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="627"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RICARICA CREDITO AFFRANCATRICE - CIG B89F13964F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Archivi e Protocollo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="628"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E AFFIDAMENTO INTERNO INCARICHI DI PROGETTAZIONE E D.L. PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BAGNO ASSISTITO PIANO SECONDO RSA “MADRE TERESA DI CALCUTTA”. CUP: C92C25000060004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="629"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA DI DUE TARGHE IN ALLUMINIO PER ESTERNO PER INTITOLAZIONE “PARCO DEL DONO”  CODICE CIG: B893B2A8FE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="630"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO POLO SCOLASTICO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA PORTA AUTOMATICA PER GLI ANNI 2025/2026 CON L’OPZIONE PER IL BIENNIO 2027/2028 CIG: B881B89D1D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="631"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI COMUNITA’ MONTANA QUALE QUOTA DI COFINANZIAMENTO FINALIZZATO ALLA COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE PER L’AGGIORNAMENTO ED IL CARICAMENTO DEI PIANI DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Protezione civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="632"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PER RAGAZZZI AL TEATRO SAN FAUSTINO NOVEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="633"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E AFFIDAMENTO INTERNO INCARICHI DI PROGETTAZIONE E D.L. PER I LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' AGRO SILVO PASTORALE (VASP) ZANANO - PASSATA - NAVEZZE - S.EMILIANO". CUP C97H25000750005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="634"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO DECENTRATO - RISORSE STABILI - ANNO 2025 - RETTIFICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Gestione contabile del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="635"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE FINALIZZATO AD OTTENERE LA QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI NELLA FASE DI ESECUZIONE CONTRATTUALE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ORGANIZZATO DA FONDAZIONE UNIBS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="636"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLOGGI ERP: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO EFFICIENZA ENERGETICA IMPIANTI TERMICI ANNO 2025 – CIG: B86DD82B55</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="637"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDIFICI COMUNALI: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE DEI DISPOSITIVI DI MESSA A TERRA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PER GLI ANNI 2026-2027. CIG B875287CA1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="638"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL TORRENTE ZUCCONE CHE INTERESSA L'ABITATO E L'AREA INDUSTRIALE/ARTIGIANALE DI SAREZZO A SEGUITO DELL'EVENTO DI COLATA DETRITICA DEL 9 E 10 GIUGNO 2024 - CUP C98H24000330002 – APPROVAZIONE VERBALE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI RELATIVA AL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="639"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>NONA VARIAZIONE COMPENSATIVA FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO E CONSEGUENTE VARIAZIONE DI CASSA AL PEG 2025/27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="640"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO FORNITURA DI BUSTE INTESTATE “COMUNE DI SAREZZO” – CIG B8751560F3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="641"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE A VIDEOCONFERENZA IN MODALITA’ WEBINAR RELATIVA ALLE NOVITA’ DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2026/28 ORGANIZZATO DALLA SOCIETÀ MAGGIOLI SPA – CIG:  B87A93A887</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="642"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PUBBLICO INCANTO N. 1 PER L’ALIENAZIONE DI UN IMMOBILE SITO NEL COMUNE DI SAREZZO, VIA GUADO DI CASTOLO, INDIVIDUATO AL LOTTO N. 38 DELLA SEZIONE “A” DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 2025/2027.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="643"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 100/2025 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="644"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO NEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA E DOMICILIARE DI PERSONA IDENTIFICATA CON IL N. 99/2025 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO OTTOBRE –DICEMBRE 2025.  CIG: B8716ECC81 - B873283117.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="645"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO AL III TRIMESTRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="646"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LA SQUADRA OPERAI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="647"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DI UNA SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PARZIALE (18 ORE SETTIMANALI) E DETERMINATO, DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TERRITORIO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 110, COMMA 1, DEL VIGENTE D.LGS. N. 267/2000. APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale/Responsabile del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="648"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA INDETTA CON DETERMINAZIONE N. 450 DEL 07/08/2025 PER L'ATTRIBUZIONE DI UN INCARICO DI FUNZIONARIO TECNICO EX ART. 110, COMMA 1 DEL VIGENTE D.LGS. 267/2000: CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA CON ESITO NEGATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale/Responsabile del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="649"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI UN FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO MEDIANTE SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA APPROVATA DAL COMUNE DI VILLA CARCINA CON DETERMINAZIONE N. 140 DEL 09/04/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale/Responsabile del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="650"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE PER MISURE A FAVORE DEI MINORI DI ETÀ COMPRESA TRA GLI ZERO E I QUATTORDICI ANNI E DEI LORO GENITORI E CHE SI TROVINO IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO E/O VULNERABILITÀ – IMPEGNO DI SPESA; CIG: B8701DCAE3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="651"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE RIFERITE A INTERVENTI, PRESTAZIONI E SERVIZI IN AMBITO SOCIALE; SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B87031B225.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="652"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA E DI INTEGRAZIONE SUL TERRITORIO PER ALUNNI CON DISABILITA’ PERIODO 2023/2024 – 2024/2025 – 2025/2026 – 2026/2027 - LOTTO 2 (CIG MASTER 97338524C7) - SESTO CONTRATTO APPLICATIVO. SETTEMBRE – DICEMBRE 2025. CIG DERIVATO B87229E33E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="653"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE DEL SERVIZIO DA FABBRO SU EDIFICI E AREE COMUNALI ANNI 2023-2024-2025-2026” (CIG 9534741D2C). AFFIDAMENTO 6° CONTRATTO ATTUATIVO SERVIZIO DA FABBRO (CIG B86530D932)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="654"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE PER ANNI SEI (CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI TRE ANNI)" - PROCEDURA RISERVATA EX ART. 112 DEL D.LGS. 50/2016. INTEGRAZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE CIG: 9106147639.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed igiene urbana</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="655"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE ELETTRICA STRAORDINARIA PER I LOCALI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG B870D9CD2A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="656"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DA PARZIALE 24H A PARZIALE 28H DEL RAPPORTO DI LAVORO DELLA DIPENDENTE AVENTE MATRICOLA 688</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Assistenza, cura e sviluppo sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="657"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PIATTI, COPERCHI, CONTENITORI TERMICI E BOBINE PER LA TERMOSIGILLATRICE IN DOTAZIONE AL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA “MADRE TERESA DI CALCUTTA” PER IL PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2025 – CIG: B870A6887C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="658"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFUSIONE SPESE LEGALI A SEGUITO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="659"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DELLA  FORNITURA MATERIALE CARTACEO MONOUSO PER I REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA.  SETTEMBRE - DICEMBRE 2025. CIG: B86FAEAFA1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="660"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI DETERGENTI, SANIFICANTI E MATERIALE CARTACEO PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA E LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA SETTEMBRE - DICEMBRE 2025. CIG: B86E3548EC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="661"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA E BIBITE PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. SETTEMBRE - DICEMBRE 2025. CIG: B8643A1F32.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="662"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 AUSILIARIO SOCIO ASSISTENZIALE (AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI) PRESSO IL SETTORE ASSISTENZA, CURA E SVILUPPO SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale/Responsabile del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="663"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CANONE ILLUMINAZIONE VOTIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi demografici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="664"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIA SERADELLO – MESSA IN SICUREZZA DI UNA VECCHIA STRADA VICINALE DA ALLAGAMENTI ACQUE METEORICHE – CIG: B8673508BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="665"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ULTERIORI OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO CADUTA MASSI IN LOCALITÀ NOBOLI – LOTTO 2A. APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP C92B22000130005 CIG B1FB9D7C54</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="666"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ATTINENTE ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA RELATIVA ALL’ANALISI DI VULNERABILITA’ DELLE 2 CIMINIERE PRESSO IL COMPLESSO “LE CALCHERE” IN PIAZZALE EUROPA A SAREZZO". CIG: B84BF9BA31</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="667"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>"INTERVENTO DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMMOBILE ERP IN VIA GREMONE A SAREZZO" - IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE QUOTA A REGIONE LOMBARDIA A SEGUITO DELLA RIDETERMINAZIONE DEL FINANZIAMENTO DI CUI AL FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR: PROGRAMMA “SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA”. CUP: C97H21007560001. PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU”. M2 - C3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="668"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’A.I.S.L.A. A.P.S. – SEZIONE DI BRESCIA - A SOSTEGNO ATTIVITÀ ANNO 2025 (ART. 10 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="669"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE DI TIROCINIO CON L’ENTE DI FORMAZIONE " TSS GROUP SRL".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Assistenza, cura e sviluppo sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="670"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RINNOVO PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI PERSONA IDENTIFICATA CON IL N.98/2025 PER IL PERIODO DAL 01/10/2025 AL 31/03/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="671"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO PER ALUNNO CON DISABILITA’ FREQUENTANTE UN CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE. PERIODO SETTEMBRE 2025 – GIUGNO 2026. CIG B8508C3907.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Assistenza, cura e sviluppo sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="672"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA PER ORGANIZZAZIONE VISITA DI VICENZA E MAROSTICA DOMENICA 19 OTTOBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="673"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA COMPARTECIPAZIONE ALLA RETTA DI UNA PERSONA CON DISABILITÀ IDENTIFICATA AL N. 97 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2025 INSERITA PRESSO LA COOPERATIVA L’AQUILONE PER IL PERIODO DAL 01 SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE 2025. CIG: B85BB3395B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="674"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 5 WORKSTATION RIGENERATE. CIG B8536F9B73</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="675"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 96/2025 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="676"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 22 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DAL 01 DICEMBRE 2025 AL 30 NOVEMBRE 2026 - CIG DERIVATO: B84DCB5E1F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="677"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA FPL FORMAZIONE IN MODALITA’ WEBINAR SULL'ESTROVERSIONE BIBLIOTECARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="678"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO A BENEFICIO DI UN MINORE FREQUENTANTE, NELL’A.S. 2024-2025 LA SCUOLA AUDIOFONETICA DELLA FONDAZIONE BRESCIANA PER L’EDUCAZIONE ‘MONS. G. CAVALLERI’.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="679"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI AL CORSO “IL SOCIAL MEDIA MANAGER NELLA P.A.: ACQUISISCI COMPETENZE CERTIFICATE PER OPERARE CON EFFICACIA NELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="680"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DA PARZIALE A TEMPO PIENO DEL RAPPORTO DI LAVORO DELLA DIPENDENTE AVENTE MATRICOLA 76</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Assistenza, cura e sviluppo sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="681"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 16 PER IL PERIODO DAL 01/12/2025 AL 30/11/2026 – CIG: B84CA467E3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="682"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA E INSTALLAZIONE DI ARREDO PER GLI UFFICI DELLA RSA “MADRE TERESA DI CALCUTTA” E DI PARETE MOBILE DIVISORIA PER IL MUNICIPIO IN PIAZZA CESARE BATTISTI” -  CIG: B83E313D39</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="683"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA MOBILITÀ ABITATIVA AI SENSI DELL’ART. 22 COMMA 1 LETT. C ED E) DEL REGOLAMENTO REGIONALE 4/2017 DELL’ALLOGGIO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VIA ROMA, 39</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="684"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACCESSORI PER L’INSTALLAZIONE DI UN FORNO PRESSO IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA “MADRE TERESA DI CALCUTTA” - CIG B83EC94502</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="685"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO SETTEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Gestione contabile del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="686"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE TECNICO PART TIME 18 ORE (AREA DEGLI ISTRUTTORI) PRESSO IL SETTORE TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale/Responsabile del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="687"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE NECESSARIE PER LO SVOLGIMENTO DELLA ATTIVITA’ CULTURALE “NOTTE BIANCA EDIZIONE 2025” - EVENTO DI SABATO 20 SETTEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio e Sportello unico attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="688"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PUBBLICO INCANTO N. 1 PER L’ALIENAZIONE DI UN IMMOBILE SITO NEL COMUNE DI SAREZZO, VIA GUADO DI CASTOLO, INDIVIDUATO AL LOTTO N. 20 DELLA SEZIONE “A” DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 2025/2027.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="689"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PUBBLICO INCANTO N. 1 PER L’ALIENAZIONE DI UN IMMOBILE SITO NEL COMUNE DI SAREZZO, VIA GUADO DI CASTOLO, INDIVIDUATO AL LOTTO N. 5 DELLA SEZIONE “A” DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 2025/2027</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="690"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PIATTI, COPERCHI, CONTENITORI TERMICI E BOBINE PER LA TERMOSIGILLATRICE IN DOTAZIONE AL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA “MADRE TERESA DI CALCUTTA” PER IL PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2025 - CIG B82F0A915B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centro unico di cottura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="691"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE DELLA FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA ANNI  2023-2024-2025-2026” (CIG 95366650EC) - AFFIDAMENTO 5° CONTRATTO ATTUATIVO FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA (CIG B8303ED75D)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="692"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER VERIFICHE PERIODICHE EX DPR 162/1999 DEGLI IMPIANTI ASCENSORI ANNI 2026-2027- CIG B830294AA8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="693"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DIPENDENTE BARBARA MUSCIO AD UN CORSO SUL TEMA " DMA ON LINE- BLOCCO PASSWEB DAL 1^ OTTOBRE 2025 " - DITTA VENANZI E ASSOCIATI  SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Gestione contabile del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="694"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSO PER CESSIONE DIRITTI D’AUTORE SU ARTICOLO DI STORIA LOCALE DA PUBBLICARE SUL NOTIZIARIO COMUNALE N. 17/2025 E N. 18/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="695"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI STRAORDINARI PER RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE CORTILI ESTERNI PRESSO IL  “COMPLESSO S. EMILIANO” IN VIA ROMA, 39/41.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="696"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DA ELETTRICISTA PER L’ANNO 2025 AI SENSI DELL’ART. 106 COMMA 1 LETTERA B) – CIG: Z493D5354C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="697"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 22 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L’ALIMENTAZIONE NUOVE TELECAMERE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DAL 29 SETTEMBRE 2025 AL 31 AGOSTO 2026 - CIG DERIVATO: B82C9A6FCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="698"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA COMPARTECIPAZIONE ALLA RETTA DI UNA PERSONA CON DISABILITÀ IDENTIFICATA AL N. 95 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2025 INSERITA PRESSO LA RSD ARVEDI DELLA FONDAZIONE ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO-ONLUS PER IL PERIODO DAL 01 SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE 2025. CIG: B827D73E1F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="699"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL CENTRALINO TELEFONICO COMUNALE ANNI 2026-2027-2028. CIG: B821BD4EE5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="700"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERIVIZIO DI REALIZZAZIONE DI MURALES PRESSO LA PISTA CICLABILE IN FREGIO AL FIUME MELLA PRESSO IL PONTE ROMANO E NEL SOTTOPASSAGGIO DI COLLEGAMENTO TRA L’IMMOBILE “EX-PRANDINI” E IL NUOVO POLO SCOLASTICO – CIG: B828963805</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="701"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE/ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO PER SVOLGERE ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE RIFERITE A INTERVENTI, PRESTAZIONI E SERVIZI IN AMBITO SOCIALE: SERVIZI PER MINORI CON ETA’ COMPRESA TRA ZERO E QUATTORDICI ANNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Assistenza sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="702"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE/ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO PER SVOLGERE ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE RIFERITE A INTERVENTI, PRESTAZIONI E SERVIZI IN AMBITO SOCIALE: SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="703"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO DI PERSONA CON DISABILITÀ PRESSO CENTRO DIURNO GESTITO DALLA S.C.S. “LA MONGOLFIERA” IDENTIFICATA CON IL NUMERO 94/2025 PER IL PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2025. CIG: B822766B38.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="704"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA ACB SERVIZI SRL IN MODALITA’ WEBINAR IN LIVE STREAMING IL 29/09/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="705"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI AL PERCORSO FORMATIVO IN TEMA DI TRASPARENZA AMMINISTRATIVA (D. LGS. 33/2013) GESTITO DALLA CSC – SOCIETA‘ COOPERATIVA SOCIALE DI CETO (BS). CIG. B81EAF1733</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Archivi e Protocollo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="706"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI S.I.A.E. RELATIVI ALLA “FESTA DEL VOLONTARIATO” IN PROGRAMMA DOMENICA 14 SETTEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="707"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 66 DELLA LEGGE 448/1998 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI 2° QUADRIMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sportello del cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="708"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALL’ASD TORRE &amp; CAVALLO A SOSTEGNO ATTIVITÀ ANNUA 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio bibliotecario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="709"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI AULE SCOLASTICHE RELATIVI AL “NUOVO POLO SCOLASTICO SCUOLE PRIMARIE” - APPROVAZIONE MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE AI SENSI DELL’ART. 120, COMMA 3 DEL D.LGS. 36/2023 - CUP C92E18000380006 – CIG B761F43C0E PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - M4 C1 I3.3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="710"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO PER L'ANNO 2025 RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO PER ACCERTAMENTI SANITARI DESTINATI AI DIPENDENTI DEL COMUNE DI SAREZZO AI SENSI DELL'ART.41 DEL DLGS 81/08 E S.M.I. ALLA DITTA SICURAM SERVICE SRL UNIPERSONALE - CIG B0727349BC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Datore di Lavoro</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="711"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTI PERIODICI DELLA BIBLIOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio bibliotecario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="712"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI UTENSILI DA CUCINA PROFESSIONALI PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DEL CENTRO UNICO DI COTTURA – CIG: B81FB212F1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="713"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER ARREDO FLOREALE ARTIFICIALE PER IL NUOVO POLO SCOLASTICO IN VIA DELLA REPUBBLICA – CIG: B821AC2CC9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="714"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’INTERVENTO DI RIPRISTINO FACCIATA OVEST, LAVORI SULLE TRAVI DELLA FACCIATA OVEST E POSA DELLA LINEA VITA PRESSO IL CONDOMINIO “PALAZZINA VAGOBBIA” DI VIA VALGOBBIA, 45</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="715"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO STOVIGLIE IN MELAMINA PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DEL CENTRO UNICO DI COTTURA – CIG: B81F255089</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="716"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA INDETTA CON DETERMINAZIONE N. 450 DEL 07/08/2025 PER L'ATTRIBUZIONE DI UN INCARICO DI FUNZIONARIO TECNICO EX ART. 110, COMMA 1, DEL VIGENTE D.LGS. 267/2000: AMMISSIONE DEI CANDIDATI E NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale/Responsabile del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="717"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI AREA VASTA BRESCIA - SEDE TERRITORIALE DISTACCATA DI VALLE TROMPIA - DEGLI ONERI ISTRUTTORI PER ESPLETAMENTO PROCEDURA DI GARA INERENTE I LAVORI RELATIVI A "ULTERIORI OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO CADUTA MASSI IN LOCALITÀ NOBOLI – LOTTO 2A". CUP: C92B22000130005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="718"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE TRASPORTO E ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO ED I CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE. A.S. 2024/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Assistenza, cura e sviluppo sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="719"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DIRITTI PER LA PRESENTAZIONE SCIA ANTINCENDIO RELATIVA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL “NUOVO POLO SCOLASTICO SCUOLE PRIMARIE IN VIA DELLA REPUBBLICA" - CUP C92E18000380006 CIG: B73C63AEA3 PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - M4 C1 I3.3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="720"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 93/2025 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="721"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2025/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="722"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA RG N. 464 DEL 18.08.2025 AVENTE COME OGGETTO “ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 2 PULSANTIERE LETTO ELETTRICO IN DOTAZIONE AI REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG: B7FC810AB7”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="723"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COMUNITA’ EDUCATIVA MAMMA-BAMBINO “CASA BETANIA” GESTITA DA ISTITUTO DELLE SUORE POVERELLE PER RETTA DI FREQUENZA DI MADRE E MINORE IDENTIFICATI CON IL NUMERO 90/2025 E 91/2025 PER IL PERIODO FINO A DICEMBRE 2025. CIG: B8039ADC6A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="724"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DELL’APPLICAZIONE WEB "730-PRECOMPILATO-FROM-EXCEL-TO-XML" - CIG B7FE6A683D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="725"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO STRAORDINARIO DI RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS MEDICALE E SOSTITUZIONE DELLE PRESE DI OSSIGENO PRESSO LA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA" - CIG B7FE65CB2B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="726"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 2 PULSANTIERE LETTO ELETTRICO IN DOTAZIONE AI REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG: B7FC810AB7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="727"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE DEL COMUNE DI SAREZZO PER IL PERIODO 01/09/2025 – 31/08/2026 - CIG B7EE41580C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="728"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DELLA FORNITURA E POSA DI QUATTRO CLIMATIZZATORI PER LA RSA “MADRE TERESA DI CALCUTTA” - CIG B7E6954B50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="729"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BAGNO ASSISTITO PIANO SECONDO RSA “MADRE TERESA DI CALCUTTA”. AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. CUP: C92C25000060004 CIG: B7D6026605</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="730"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI PEZZI DI RICAMBIO PER TERMOSIGILLATRICE PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DEL CENTRO UNICO DI COTTURA. CIG: B7E27522A7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="731"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 89/2025 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="732"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI – MODIFICA SCADENZA CONTRATTUALE DAL 31/08/2025 AL 31/01/2026 - CIG: A00229E1FA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="733"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI 5 SCOCCHE IN ALLUMINIO A PROTEZIONE DEI BOLIER PRESENTI NEI BAGNI PRESSO IL NUOVO POLO SCOLASTICO PER LE SCUOLE PRIMARIE - CIG B7F5C0B6BE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="734"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITA’ DI MADRE CON MINORE IDENTIFICATI CON I NUMERI 86 E 87 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2025 – PERIODO LUGLIO 2025 - CIG: B7E8C1BE4C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="735"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 11° SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEI LAVORI DENOMINATI “REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO SCUOLE PRIMARIE IN VIA DELLA REPUBBLICA" - CUP C92E18000380006 – CIG: 94459547D4 - PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU MISURA M4 C1 I3.3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="736"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PUBBLICO INCANTO N. 1 PER L’ALIENAZIONE DI UN IMMOBILE SITO NEL COMUNE DI SAREZZO, VIA 1850, INDIVIDUATO AL LOTTO N. 12 DELLA SEZIONE “A” DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 2025/2027.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="737"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SANTUARIO DI SANT'EMILIANO" - CUP: C92F23000910004 – CIG: B7DF58168A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="738"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN AUTOMEZZO ELETTRICO PER IL TRASPORTO DEI PASTI NEI COMUNI DI POLAVENO E BRIONE PERIODO 01.09.2025-30.06.2026 - CIG B782DCE06C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="739"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SPAZI REDAZIONALI SU PIUVALLITV PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2025 CIG B7E77154F1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria del sindaco - Ufficio stampa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="740"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DI UNA SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO E DETERMINATO, DI UN FUNZIONARIO TECNICO, AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE (CCNL 16/11/2022), AI SENSI DELL’ARTICOLO 110, COMMA 1, DEL VIGENTE D.LGS. N. 267/2000. APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale/Responsabile del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="741"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE ANNI  2023-2024-2025-2026” (CIG Z203911B51) - AFFIDAMENTO 7° CONTRATTO ATTUATIVO FORNITURA MATERIALE EDILE (CIG B7B81694C9)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="742"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA SOGGETTO CREDITORE DETERMINA N. 372 DEL 27.06.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Informagiovani</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="743"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA “SOCIETA’ SAN VINCENZO DE PAOLI” PER PAGAMENTO RETTA UTENTE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 88 NEL “REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2025” FINO A DICEMBRE 2025. CIG: B7DD2C9FEB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="744"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA “FONDAZIONE DELLA COMUNITÀ BRESCIANA ENTE FILANTROPICO” A SOSTEGNO DI PROGETTI VOLTI A REALIZZARE INIZIATIVE DI UTILITÀ SOCIALE NELL’AMBITO DEL BANDO RACCOLTA A PATRIMONIO PER LA VALLE TROMPIA E VALLE GOBBIA ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="745"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI E FORNITURE PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA “FESTA DEL VOLONTARIATO” IN PROGRAMMA DOMENICA 14 SETTEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="746"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (CANONE UNICO) PER IL PERIODO DAL 01.02.2024 AL 31.01.2027, CON FACOLTÀ DI PROROGA PER ULTERIORI N.2 ANNI. CIG B021EA92E2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="747"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ORGANIZZAZIONE DELL’INAUGURAZIONE DEL NUOVO POLO DELLA SCUOLA PRIMARIA “MARIELE VENTRE” SABATO 6 SETTEMBRE 2025- 2° PARTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria del sindaco - Ufficio stampa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="748"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO INDETTO CON DETERMINAZIONE N. 207 DEL 17 APRILE 2025 PER L'ASSUNZIONE DI UN FUNZIONARIO TECNICO: APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE E CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA CONCORSUALE CON ESITO NEGATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale/Responsabile del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="749"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI BANDIERE PER IL NUOVO POLO SCOLASTICO IN VIA DELLA REPUBBLICA – CIG: B7DB845E49</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="750"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA E INSTALLAZIONE N. 2 INSEGNE E N. 3 PENNONI PORTABANDIERA PRESSO IL POLO SCOLASTICO. CIG: B7DB7741D4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="751"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE LAVORI PER L’ ”AMPLIAMENTO DEL CENTRO PER L’IMPIEGO ESISTENTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAREZZO” - PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1. - CUP C93I23000250001 – CIG: B7416F90E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="752"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE PRATO SINTETICO PRESSO IL NUOVO POLO SCOLASTICO SCUOLE PRIMARIE IN VIA DELLA REPUBBLICA. CIG B7C71B83DF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="753"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO PER GLI OSPITI IN STATO VEGETATIVO DELLA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA" - CIG B7D96EEAFC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="754"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SANZIONI PAGATE E NON DOVUTE PER PAGAMENTI IN ECCESSO NONCHE’ CORRISPOSTE A SEGUITO SPEDIZIONE ERRATA LOTTO VERBALI;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="755"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE RIPARTO SPESE PER SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA LOCALE IN CONVENZIONE. 1° ACCONTO ANNO 2025;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="756"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMU PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE – ANNI -2020-2021-2023-2024-2025 (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="757"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 4 EROGATORI D’ACQUA MICROFILTRATA PER IL NUOVO POLO SCOLASTICO DI SAREZZO, LE SCUOLE D' INFANZIA DI VALLE DI SAREZZO E PRIMARIA O. FALLACI DI POLAVENO PER IL PERIODO SETTEMBRE 2025 - GIUGNO 2026. CIG: B7CCD6E288.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="758"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI UN PEZZO DI RICAMBIO PER IL COPERCHIO DEL CUTTER IN DOTAZIONE AL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="759"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Gestione contabile del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="760"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORI OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO CADUTA MASSI IN LOCALITÀ NOBOLI – LOTTO 2A. APPROVAZIONE 2° SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO. CUP C92B22000130005 CIG B1FB9D7C54</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="761"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO A TUTTO IL 2° TRIMESTRE 2025 DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA PER L’ANNO 2025, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 35 DEL 26/02/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="762"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 85 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="763"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO AD A.N.P.I. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D’ITALIA) COMITATO PROVINCIALE DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="764"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ORGANIZZAZIONE DELL’INAUGURAZIONE DEL NUOVO POLO DELLA SCUOLA PRIMARIA “MARIELE VENTRE” SABATO 6 SETTEMBRE 2025- 1° PARTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria del sindaco - Ufficio stampa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="765"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI AI SENSI DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1989 N. 13 - FABBISOGNO ANNO 2024 ID 5424082</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sportello unico per l'Edilizia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="766"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO E LIQUIDAZIONE DI ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI AI SENSI DEL DPR 602/73 ARTT. 72-BIS E 48-BIS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="767"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI STRAORDINARI DI TRATTAMENTO ANITIOFIDICO PER LA ZONA DI INGRESSO DELLA RSA “MADRE TERESA DI CALCUTTA” – CIG: B7C1D4EABA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="768"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO DECENTRATO - RISORSE STABILI - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Gestione contabile del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="769"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESERCIZIO DELL’OPZIONE DI RINNOVO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI TRIENNIO 2025-2026/2026-2027/2027-2028. CIG: 923423294E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="770"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DELLE SPESE DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ALUNNO DISABILE PER IL PERIODO SETTEMBRE 2025/GIUGNO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="771"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI SCODELLE E VASSOI PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DEL CENTRO UNICO DI COTTURA – CIG: B7B31F6483</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="772"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI 2 DISPOSITIVI DI EROGAZIONE DI ACQUA POTABILE, COMPRESA MANUTENZIONE DA DESTINARE ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - CIG B796670E8D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="773"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER ARREDO FLOREALE PER LA NUOVA SALA CONSIGLIARE SITUATA PRESSO L’ IMMOBILE DENOMINATO “EX ORATORIO SAN NICOLA” – CIG: B7B80FCAD4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="774"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA ALLA DETERMINA N.378 DEL 24.06.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Informagiovani</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="775"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI INTERVENTO STRAORDI-NARIO DI DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE. CIG B7B305B159</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed igiene urbana</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="776"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A DATORE DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI AD AMMINISTRATORI COMUNALI – I° E II° TRIMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="777"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA IMPEGNI DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MENSA SOSTITUTIVA AI DIPENDENTI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Archivi e Protocollo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="778"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI AI SENSI DELLA L. 241/1990 PER IL PROCEDIMENTO DI BONIFICA AREA C DI SAREZZO- AI SENSI DELL’ART. 242 DEL D. LGS. 152/2006 E S.M.I. – IN CORRISPONDENZA DELL’IMBOCCO DELLA GALLERIA PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL RACCORDO AUTOSTRADALE TRA L’AUTOSTRADA A/4 E LA VAL TROMPIA TRONCO OSPITALETTO – SAREZZO, TRATTO CONCESIO – SAREZZO COMPRESO LO SVINCOLO DI CONCESIO. APPROVAZIONE DEI DOCUMENTI: ANALISI DI RISCHIO E PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA/MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed igiene urbana</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="779"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI 3 DISPOSITIVI DI EROGAZIONE DI ACQUA POTABILE, COMPRESA MANUTENZIONE E SANIFICAZIONE, DA DESTINARE ALLA SCUOLA PRIMARIA- CIG B796670E8D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="780"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA E INSTALLAZIONE DI ALLESTIMENTI SCOLASTICI PER L’ATRIO D’INGRESSO, LA BIBLIOTECA, LA SALA INSEGNANTI E L’AULA DI SOSTEGNO DA DESTINARE ALLA SCUOLA PRIMARIA – CIG B7A5B7C6A5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="781"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO PER SCUOLE PRIMARIE IN VIA DELLA REPUBBLICA" CUP C92E18000380006 - MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI COLLAUDO STATICO E COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO. CUP C92E18000380006 CIG: 9305761CE6. PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU MISURA M4 C1 I3.3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="782"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE IN MERITO AL RICORSO NOTIFICATO IN DATA 09/06/2025 E ANNOTATO AL PROT. 15589/2025 DEL 10/06/2025 PRESENTATO INNANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LOMBARDIA – SEZIONE DI BRESCIA - CIG: B7AA8E9B72</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sportello unico per l'Edilizia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="783"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 AUSILIARIO SOCIO ASSISTENZIALE P.T. 24 H (AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI) PRESSO LA RSA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale/Responsabile del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="784"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA DI MERITO DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA FINALIZZATA ALL’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE CON PROFILO DI OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE (AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI) PRESSO IL SETTORE ASSISTENZA, CURA E SVILUPPO SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale/Responsabile del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="785"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ELABORAZIONE GRAFICA E STAMPA DEL GIOCO “CERCO E TROVO ALLA SCOPERTA DI SAREZZO” PER LE INIZIATIVE DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA RIVOLTE AI PIÙ GIOVANI CODICE CIG: B79A93CDEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="786"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO SERVIZIO BIENNALE DI AGGIORNAMENTO E RISPOSTA A QUESITI IN MATERIA DI IVA E IRAP - CIG B7975418A4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="787"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI ACCESSORI PER SERVIZI IGIENICI DEL REALIZZANDO “NUOVO POLO SCOLASTICO SCUOLE PRIMARIE IN VIA DELLA REPUBBLICA". CUP C92E18000380006 – CIG B7945AA2EB PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - M4 C1 I3.3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="788"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI TECNICI PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, CON OPZIONE PER DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E CRE, DELL'OPERA DENOMINATA "RISTRUTTURAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “G. LA PIRA” – RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA". CIG: B79D465BD8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="789"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER LA TRASMISSIONE DATI RELATIVI AL “NUOVO POLO SCOLASTICO SCUOLE PRIMARIE” - APPROVAZIONE MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE AI SENSI DELL’ART. 120, COMMA 3. CIG: B782465C70</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="790"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "RESTAURO ALLOGGIO ERP IN VIA VALGOBBIA 45 - PIANO PRIMO" - APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.  CUP: C44H22000170001 - CIG B51D3FB3A8 PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA –NEXTGENERATIONEU  M5 C2 - INVESTIM. 1.3.1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="791"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE DI UN SOLLEVAPAZIENTI ELETTRICO IN DOTAZIONE ALLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA - CIG B79C76E8EC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="792"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI UTENSILI DA CUCINA PROFESSIONALI PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DEL CENTRO UNICO DI COTTURA - CIG B7A1F6E79E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="793"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA E DI INTEGRAZIONE SUL TERRITORIO PER ALUNNI CON DISABILITA’ PERIODO 2023/2024 – 2024/2025 – 2025/2026 – 2026/2027 - LOTTO 2 (CIG MASTER 97338524C7) - QUINTO CONTRATTO APPLICATIVO. ATTIVITA’ ESTIVE 2025. CIG DERIVATO B79F8C2DDF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Assistenza, cura e sviluppo sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="794"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI “ASILI NIDO” ANNO 2025 E SEGUENTI, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2024, N. 207 – BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L’ANNO FINANZIARIO 2025 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2025-2027. APPROVAZIONE CONVENZIONE, INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA E ASSUNZIONE NUOVO IMPEGNO FINO AL 31 DICEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="795"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSISTENTE AL COLLEGAMENTO DELL’IMPIANTO DI  VIDEOSORVEGLIANZA SULLA VIA MARCONI -CIG: B78CD0EB3A;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="796"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL 10° SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEI LAVORI DENOMINATI “REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO SCUOLE PRIMARIE IN VIA DELLA REPUBBLICA" - CUP C92E18000380006 – CIG: 94459547D4 - PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU MISURA M4 C1 I3.3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="797"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA E INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER LA TRASMISIONE DATI RELATIVI AL “NUOVO POLO SCOLASTICO SCUOLE PRIMARIE”. CIG: B782465C70</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="798"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL NUOVO POLO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA- CIG: B78D2E08D1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="799"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO PRESTATE IN OCCASIONE DEI REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DELL’ 8 E 9 GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Archivi e Protocollo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="800"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO PER IL SERVIZIO DI IMPAGINAZIONE GRAFICA, STAMPA E RILEGATURA DEL NOTIZIARIO COMUNALE “SAREZZO INFORMA” PER IL BIENNIO 2024/2025 - CODICE CIG: ZEF3D17123</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="801"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO “VOLONTARI AMBULANZA VILLA CARCINA (BS)” A SOSTEGNO ATTIVITÀ ANNO 2025 (ART. 10 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="802"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO SAFETY E SECURITY RELATIVO ALLA “FESTA DEL VOLONTARIATO” IN PROGRAMMA PER IL 14 SETTEMBRE 2025 - CODICE CIG: B78C1BE561</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="803"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ED EMANAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE UNITÀ ABITATIVE DESTINATE AI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DISPONIBILI NELL’AMBITO DISTRETTUALE 4 VALLE TROMPIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="804"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE CONFERIMENTO INCARICO PER REDAZIONE PIANO SAFETY E SECURITY PER EVENTI ESTIVI 2025 ORGANIZZATI DALL'ASSESSORATO CULTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="805"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DI N. 1 FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO AI SENSI DELL’ART. 26 C.C.N.L. 16.11.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="806"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA “SOCIETA’ SAN VINCENZO DE PAOLI” PER PAGAMENTO RETTA UTENTE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 84 NEL “REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2025” FINO AL 31.12.2025. CIG: B782CB153A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="807"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DELLA BILANCIA A PEDANA IN DOTAZIONE ALLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA - CIG B77E8C6904</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="808"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI STRAORDINARI DI TRATTAMENTO ANITIOFIDICO PRESSO LA RSA “MADRE TERESA DI CALCUTTA” - CIG B77E858E3C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="809"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA INDETTO CON DETERMINAZIONE N. 325 DEL 06/06/2025 PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA FINALIZZATA ALL’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE CON PROFILO DI AUSILIARIO SOCIO ASSISTENZIALE (AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI) PRESSO IL SETTORE ASSISTENZA, CURA E SVILUPPO SOCIALE: AMMISSIONE DEI CANDIDATI E NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="810"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) DELL'IMMOBILE “NUOVO POLO SCOLASTICO SCUOLE PRIMARIE IN VIA DELLA REPUBBLICA" - CUP C92E18000380006 – CIG B761F9B4AF PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - M4 C1 I3.3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="811"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI SISTEMI DI SEGNALETICA DEI SERVIZI IGIENICI E DEI DA INSTALLARSI PRESSO IL NUOVO POLO SCOLASTICO PER LE SCUOLE PRIMARIE- CIG B7651FFA18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="812"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO AL II TRIMESTRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="813"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI  (SEND) DI PAGOPA -IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="814"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI DI: ASSISTENZA AL TRASPORTO, SORVEGLIANZA MENSA, PRESCUOLA, DOPOSCUOLA E ASSISTENZA AD PERSONAM DURANTE SERVIZIO MENSA E DOPOSCUOLA PER L’A.S. 2025/2026. CIG B74AD97BF5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="815"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TARI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE – ANNI 2022, 2023, 2024 E 2025 (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="816"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLA DIREZIONE LAVORI E CSE DELL'OPERA “ULTERIORI OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO CADUTA MASSI IN LOCALITÀ NOBOLI – LOTTO 2A”.  CUP C92B22000130005 CIG B0D234245F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="817"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME RELATIVE A PERFORMANCE INDIVIDUALE - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Gestione contabile del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="818"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO DI PARTECIPAZIONE GIOVANILE DEL 29.06.2025 "OFFICINA 068". CIG B76220EA18, B7623449EA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Informagiovani</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="819"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONI GIUDICATRICI CONCORSI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="820"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PANNELLI IN ALLUMINIO E ADESIVI DESTINATI ALLA SEGNALETICA IDENTIFICATIVA DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG B76BE609FE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Assistenza, cura e sviluppo sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="821"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDI AULE SCOLASTICHE DEL REALIZZANDO “NUOVO POLO SCOLASTICO SCUOLE PRIMARIE IN VIA DELLA REPUBBLICA" - CUP C92E18000380006 – CIG B761F43C0E PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - M4 C1 I3.3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="822"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO PER SCUOLE PRIMARIE IN VIA DELLA REPUBBLICA" CUP C92E18000380006 - INTEGRAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DELLA REVISIONE PREZZI AI SENSI DELL’ART. 26, COMMA 6-TER DEL D.L. 50/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 91/2022 E S.M.I. RELATIVA AI SAL DAL N.7 AL N.9.  CIG 93139323D5. PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU MISURA M4 C1 I3.3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="823"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLA REVISIONE DEI PREZZI AI SENSI DELL’ART. 26, COMMA 6-TER DEL D.L. 50/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 91/2022 E S.M.I. RELATIVA AL SAL N. 9, APPROVAZIONE DELLO STATO AVANZAMENTO LAVORI STRAORDINARIO 9BIS E CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEI LAVORI DENOMINATI “REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO SCUOLE PRIMARIE IN VIA DELLA REPUBBLICA" - CUP C92E18000380006 – CIG: 94459547D4 - PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU MISURA M4 C1 I3.3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="824"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESERCIZIO DIRITTO DI OPZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE OPERE EDILI, MANUTENZIONI STRADALI, SPARGIMENTO SALE E SGOMBERO NEVE PER IL PERIODO DI 24 MESI – CIG: A028EAAFC0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="825"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI TECNICI PER SCIA ANTINCENDIO RELATIVA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL “NUOVO POLO SCOLASTICO SCUOLE PRIMARIE IN VIA DELLA REPUBBLICA" - CUP C92E18000380006 – CIG B73C63AEA3. PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - M4 C1 I3.3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="826"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “ULTERIORI OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO CADUTA MASSI IN LOCALITÀ NOBOLI – LOTTO 2A”. APPROVAZIONE MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE AI SENSI DELL’ART. 120 COMMA 1 LETTERA A) E COMMA 3 LETTERA B). CUP C92B22000130005  CIG B1FB9D7C54</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="827"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA DI SALME E SERVIZIO DI BONIFICA OSSARIO COMUNE CIMITERI DI SAREZZO E ZANANO CON OPZIONE DEL SERVIZIO DI CREMAZIONE RESTI MORTALI – CIG: B75B130604</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="828"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PERIZIA DI VARIANTE N.4 DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO SCUOLE PRIMARIE IN VIA DELLA REPUBBLICA" - CUP C92E18000380006 – CIG 94459547D4 - PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU MISURA M4 C1 I3.3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="829"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI UNA LAVASTOVIGLIE PER I LOCALI DESTINATI AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DEL NUOVO POLO SCOLASTICO. CIG B74493012F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Assistenza, cura e sviluppo sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="830"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 82 E N. 83 124,/2025 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="831"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CARTA BIANCA FORMATO A4 E CANCELLERIA VARIA – ACQUISTO TRAMITE ME.PA – CIG B7293994E0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="832"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI UNA BATTERIA PER DEFIBRILLATORE DEFIBTECH LIFELINE DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG B759CBD5F5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Assistenza, cura e sviluppo sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="833"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "ULTERIORI OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO CADUTA MASSI IN LOCALITÀ NOBOLI – LOTTO 2A". APPROVAZIONE 1° SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO. CUP C92B22000130005 CIG B1FB9D7C54</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="834"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI “VILLA SANTA MARIA S.C.S.” PER RETTA DI FREQUENZA DI PERSONA CON DISABILITA’ IDENTIFICATA CON IL NUMERO 81 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2025. INTEGRAZIONE RETTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="835"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA COMPARTECIPAZIONE ALLA RETTA DI UNA PERSONA CON DISABILITÀ IDENTIFICATA AL N. 80 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2025 INSERITA PRESSO LA RSD ARVEDI DELLA FONDAZIONE ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO-ONLUS PER IL PERIODO DAL 30 GIUGNO AL 31 OTTOBRE 2025. CIG: B74ADF5988.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="836"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>OTTAVA VARIAZIONE COMPENSATIVA FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO E CONSEGUENTE VARIAZIONE DI CASSA AL PEG 2025/27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="837"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI DI: ASSISTENZA AL TRASPORTO, SORVEGLIANZA MENSA, PRESCUOLA, DOPOSCUOLA E ASSISTENZA AD PERSONAM DURANTE SERVIZIO MENSA E DOPOSCUOLA PER L’A.S. 2025/2026. CIG B74AD97BF5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="838"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MENSA SOSTITUTIVA AI DIPENDENTI COMUNALI MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA EDENRED ITALIA SRL CIG B72AAD949F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="839"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2025-2026. CIG B72AA72F9C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="840"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ALLA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA DELLE QUOTE DI SOLIDARIETA’ PER IL MANTENIMENTO SUL TERRITORIO DELLA VALLE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI  DELEGATI - ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="841"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA E IL MONTAGGIO DI SCHERMATURE ANTISOLARI DA INSTALLARSI PRESSO IL MUNICIPIO - CIG B74A95CE3C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="842"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE 30 ORE E INDETERMINATO DELLA SIG.RA VELIA TIRA IN QUALITA’ DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” (AREA DEGLI ISTRUTTORI) PRESSO IL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="843"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE 18 ORE E INDETERMINATO DELLA SIG.RA ORIANA PILISI IN QUALITA’ DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” (AREA DEGLI ISTRUTTORI) PRESSO IL SETTORE AMMINISTRATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="844"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L’ADEGUAMENTO ALLE NUOVE SPECIFICHE TECNICHE DI INTEROPERABILITÀ DELLE PROPRIE COMPONENTI INFORMATICHE ENTI TERZI PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE PROVENIENTI DAGLI SPORTELLI UNICI PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (SUAP), PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI PARTECIPAZIONE A VALERE SUL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 2.2. SUB-INVESTIMENTO 2.2.3 “DIGI-TALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP &amp; SUE)” –  CUP: C91F25000550006 CIG: B741F11EC1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio e Sportello unico attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="845"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 AUSILIARIO SOCIO ASSISTENZIALE (AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI) PRESSO LA RSA DI SAREZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="846"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO PER POTENZIAMENTO ATTIVITÀ ESTIVE A FAVORE DI MINORI E PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA CON FONDI MINISTERIALI DIPOFAM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="847"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO DI UNA PERSONA CON DISABILITA’ IDENTIFICATA AL N. 79 ANNO 2025 PRESSO LA COMUNITA’ “EFFATA” GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE RESTART ONLUS DI RANZANICO (BG) PERIODO DAL 01 LUGLIO AL 30 SETTEMBRE 2025. CIG: B7204D220A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="848"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE INTEGRAZIONE AL SUBAPPALTO - DI OPERE DI CUI ALLA CATEGORIA SOA OG3 ALL’IMPRESA ABITO SRL - INERENTE AI LAVORI DI REALIZZAZIONE “NUOVO POLO SCOLASTICO SCUOLE PRIMARIE IN VIA DELLA REPUBBLICA" - CUP C92E18000380006 – CIG: 94459547D4 - PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU MISURA M4 C1 I3.3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="849"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI SERVIZIO LEGALE AI SENSI DELL'ART. 56, COMMA 1, LETT. H, PUNTO 2, DEL D.LGS. 36/2023 ALL'AVV.TO MARIO GORLANI PER IL PERIODO COMPRESO DA LUGLIO 2025 A DICEMBRE 2026. CIG: B73C5DAF6A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="850"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI PER GLI ALLOGGI DI PROPRIETÀ COMUNALE UBICATI NEL CONDOMINIO “COMPLESSO S. EMILIANO” IN VIA ROMA, 39/41. CONSUNTIVO ANNO 2024 E PREVENTIVO ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="851"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI PER ALLOGGIO E SALA CIVICA DI PROPRIETÀ COMUNALE UBICATI NEL CONDOMINIO “PALAZZINA VALGOBBIA” CONSUNTIVO ANNO 2024 E PREVENTIVO ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="852"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE RIFERITE A INTERVENTI, PRESTAZIONI E SERVIZI IN AMBITO SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="853"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARCHI LETTURA TARGHE POSIZIONATI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAREZZO PER L’ANNO 2025 - CIG: B71B31E59B.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="854"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA MOBILITÀ ABITATIVA AI SENSI DELL’ART. 22 COMMA 1 LETT. C ED E) DEL REGOLAMENTO REGIONALE 4/2017 DELL’ALLOGGIO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VIA GREMONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="855"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE PATRIMONIALE (COLPA LIEVE) PERIODO 30/06/2025-30/06/2028 – CIG B73AF3B48B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="856"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA “FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS” - DELEGAZIONE DI BRESCIA - A SOSTEGNO ATTIVITÀ ANNO 2025 (ART. 10 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="857"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE KASKO VEICOLI DI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI IN MISSIONE PERIODO 30/06/2025-30/06/2028 – CIG B7391088B7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="858"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE LAVORI PER L’AMPLIAMENTO DEL CENTRO PER L’IMPIEGO ESISTENTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAREZZO” - PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1. - CUP C93I23000250001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="859"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUPPORTO ALLA PARTECIPAZIONE DI 11 GIOVANI UTENTI DELL’INFORMAGIOVANI DI SAREZZO AD EYE 2025 A STRASBURGO DAL 12 AL 14 GIUGNO 2025”. CIG. B711015B23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Informagiovani</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="860"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DELL’INTERVENTO A FAVORE DI PERSONA CON DISABILITA’ IDENTIFICATA CON IL N. 78 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2025 PRESSO LA COMUNITÀ SOCIO-SANITARIA “IL FARO” PER IL PERIODO DAL 01 GIUGNO AL 30 SETTEMBRE 2025. CIG: B72012BE70.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="861"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA COMPARTECIPAZIONE ALLA RETTA DI UNA PERSONA CON DISABILITÀ IDENTIFICATA AL N. 77 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2025 INSERITA PRESSO LA COMUNITA’ 3 GESTITA DA FONDAZIONE ONLUS “GARIBALDI-POGLIANI” CANTÙ PER IL PERIODO DAL 01 GIUGNO AL 31 DICEMBRE 2025. CIG: B71BEB2394.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="862"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL’EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ALL’ ASSOCIAZIONE CITTADINI “QUARTIERE DEL GOBBIA” PER LA GESTIONE DELL’ AREA VERDE PRESSO IL PARCO “DONATORI DI SANGUE” IN VIA A.ANTONINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="863"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA DI VETROFANIA E TARGA IN PLEXIGLAS PER INGRESSO NUOVA SEDE SPORTELLO UNICO DEL CITTADINO E UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO  CODICE CIG: B72A43059C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="864"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (CANONE UNICO) PER IL PERIODO DAL 01.02.2024 AL 31.01.2027, CON FACOLTÀ DI PROROGA PER ULTERIORI N.2 ANNI. CIG B021EA92E2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="865"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA FINALIZZATA ALL’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE CON PROFILO DI AUSILIARIO SOCIO ASSISTENZIALE (AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI) PRESSO IL SETTORE ASSISTENZA, CURA E SVILUPPO SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="866"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA POLIZZA DI RESPONSABILITA’ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E GARANZIE ACCESSORIE AMMINISTRATA A LIBRO MATRICOLA PERIODO 30/06/2025-30/06/2028 – CIG B72C3A9E72</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="867"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARTA BIANCA FORMATO A4 E CANCELLERIA VARIA – ACQUISTO TRAMITE ME.PA – CIG B7293994E0 E B729533737</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="868"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO DI MENSA SOSTITUTIVA AI DIPENDENTI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Archivi e Protocollo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="869"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’AVIS COMUNALE DI SAREZZO ODV A SOSTEGNO ATTIVITÀ ANNUA 2025 (ART. 10 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="870"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL’U.S.S.C.S. A SOSTEGNO DELLE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE IN CORSO D’ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="871"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ORGANIZZAZIONE DI UNA TAPPA DEL “BAO MUSIC FESTIVAL 2025” A SAREZZO DOMENICA 13 LUGLIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="872"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 22 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL NUOVO POLO SCOLASTICO DAL 26 GIUGNO 2025 AL 31 MAGGIO 2026 - CIG DERIVATO: B71CF1BE57</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="873"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PSICOLOGICO PER I CAREGIVER DEGLI OSPITI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI PER IL PERIODO GIUGNO 2025 – MAGGIO 2026. CIG B716901C95</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore R.S.A. e CUC</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="874"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE DEL SISTEMA ANTINCENDIO E DELLE LUCI DI CHIAMATA DEI CAMPANELLI DELLA R.S.A. MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG B7164D9E8A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="875"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO DI UN ABBATTITORE IN DOTAZIONE AL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA “MADRE TERESA DI CALCUTTA”. CIG B71AD01A1F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="876"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI UN CARRELLO E DI CONTENITORI TERMICI PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DEL CENTRO UNICO DI COTTURA. CIG B71A9B94F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="877"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CONSISTENTI NEL POSIZIONAMENTO DI STRUTTURA A PROTEZIONE DALLA CADUTA DI MATERIALE DAL BALCONE SITO AL PIANO PRIMO PRESSO L’IMMOBILE COMUNALE SITO IN VIA PANSERA N.1 – CIG: B716B2E83D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="878"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA COOPERATIVA LA VELA DI BRESCIA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI A FAVORE DI PERSONE SVANTAGGIATE IN CONDIZIONE DI GRAVE MARGINALITÀ PER IL PERIODO GIUGNO – OTTOBRE 2025. CIG: B70EA02FA7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="879"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA DI SOLIDARIETA’ SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE – ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="880"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO INDETTO CON DETERMINAZIONE N. 207 DEL 17/04/2025 PER L'ASSUNZIONE DI UN FUNZIONARIO TECNICO: AMMISSIONE DEI CANDIDATI E NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="881"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PODOLOGIA PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO E IL CDI C/O RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO PER IL PERIODO MAGGIO 2025 – APRILE 2026.CIG B710B12860</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore R.S.A. e CUC</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="882"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI STRAORDINARI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PRESSO LA RSA “MADRE TERESA DI CALCUTTA”. CIG B70F6E0DF3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="883"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 66 DELLA LEGGE 448/1998 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI 1° QUADRIMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sportello del cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="884"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ORGANIZZAZIONE DELL’INAUGURAZIONE DELL’EX ORATORIO SAN NICOLA SABATO 7 GIUGNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria del sindaco - Ufficio stampa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="885"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GADGETS PERSONALIZZATI DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ. CIG: B707AF4A7B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="886"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTIMA VARIAZIONE COMPENSATIVA FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO E CONSEGUENTE VARIAZIONE DI CASSA AL PEG 2025/27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="887"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE E LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI EX ART. 1, COMMA 1091, LEGGE N. 145/2018 PER L’ATTIVITA’ DI RECUPERO EVASIONE IMU E TARI - ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="888"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 AUSILIARIO SOCIO ASSISTENZIALE (AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI) PRESSO LA RSA DI SAREZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="889"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE FILARMONICA SANTA CECILIA A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ ANNUALE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="890"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DELLA SIG.RA VALENTINA CORNACCHIA IN QUALITA’ DI “ASSISTENTE SOCIALE” “AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI” PRESSO IL SETTORE SERVIZI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="891"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DEL SIG. PELI GIOVANNI IN QUALITA’ DI “OPERAIO PROFESSIONALE” (AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI) PRESSO IL SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="892"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE 18 ORE E INDETERMINATO DELLA SIG.RA FRANCESCA VENTURELLI IN QUALITA’ DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” (AREA DEGLI ISTRUTTORI) PRESSO IL SETTORE DEI SISTEMI INFORMATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="893"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE DI DISPOSITIVI COLLOCATI PRESSO IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA “MADRE TERESA DI CALCUTTA”. CIG B6FA7C651D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="894"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DA IDRAULICO PER L’ANNO 2025 AI SENSI DELL’ART. 106 COMMA 1 LETTERA B) – CIG: B6E80DD704</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="895"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "IL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE DOPO IL DECRETO PA" ORGANIZZATO PUBBLIKA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Archivi e Protocollo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="896"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSO PER CESSIONE DIRITTI D’AUTORE SU ARTICOLO DI STORIA LOCALE DA PUBBLICARE SUL NOTIZIARIO COMUNALE N. 11/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="897"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’OFFICINA CULTURALE TRIMPLINA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA DI PITTURA “PITTURA FIGURATIVA BRESCIANA DEL ‘900”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="898"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE QUOTA ADESIONE A EURODESK ITALY SERVIZI SRL PER ADESIONE ALLA RETE EUROPEA EURODESK ANNO 2025. CIG. B6D5EFAE27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Informagiovani</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="899"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIORGANIZZAZIONE UFFICI COMUNALI - IMPIANTI ELETTRICI E RETE DATI” - APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE CUP: C92H24001390004 CIG B569844683</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="900"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO IMU 2025 – CIG B6FC134157</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="901"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI  DELL’8 E 9 GIUGNO 2025 – IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI SPETTANTI AI MEMBRI DEI SEGGI ELETTORALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi demografici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="902"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA DI MERITO E GRADUATORIA DEL VINCITORE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI OPERAIO PROFESSIONALE (AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI) PRESSO IL SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO, CON DIRITTO DI RISERVA AI SENSI DEGLI ARTT. 1014 E 678 C.9 DEL D.LGS N.66/2010 E SS.MM.II (FORZE ARMATE) E, IN SUBORDINE, CON RISERVA ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL’ART. 18, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 68/1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="903"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA DI MERITO E GRADUATORIA DEL VINCITORE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO A TEMPO PARZIALE (18 ORE) E INDETERMINATO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (AREA DEGLI ISTRUTTORI) PRESSO IL SETTORE DEI SERVIZI INFORMATIVI CON RISERVA AI VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE (SCU) E, IN SUBORDINE, CON RISERVA ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE N. 68/1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="904"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="905"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE/ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO PER SVOLGERE ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE RIFERITE A INTERVENTI, PRESTAZIONI E SERVIZI IN AMBITO SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="906"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA E DOCUMENTI A CORREDO  DELL’OPERA DENOMINATA "INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL TORRENTE ZUCCONE CHE INTERESSA L'ABITATO E L'AREA INDUSTRIALE/ARTIGIANALE DI SAREZZO A SEGUITO DELL'EVENTO DI COLATA DETRITICA DEL 9 E 10 GIUGNO 2024". CUP C98H24000330002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="907"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE RIPARTO SPESE PER SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA LOCALE IN CONVENZIONE. RIMBORSO SPESE A SALDO ANNO 2024 PER CONVENZIONE;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="908"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA POSA DI 50 MQ DI PORFIDO DA POSIZIONARE ALL’INGRESSO CARRAIO DELL’IMMOBILE DENOMINATO “EX ORATORIO SAN NICOLA” – CIG: B6E87DFF76</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="909"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA PER LE PRESTAZIONI RELATIVE AI SERVIZI DIVERSI PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA, IL CENTRO DIURNO INTEGRATO E IL CENTRO UNICO DI COTTURA PER IL PERIODO 01/01/2023 - 31/12/2026 CON OPZIONE DI RINNOVO DAL 01/01/2027 AL 31/12/2028 - CIG 936870431E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="910"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AI SEMINARI DI FORMAZIONE ORGANIZZATI DA ACB SERVIZI SRL IN MODALITA’ WEBINAR IN LIVE STREAMING- ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="911"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI PERSONALE DI POLIZIA LOCALE ALLOCATO IN SERVIZIO IN OCCASIONE FIERA S.FAUSTINO E GIOVITA ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="912"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITA’ ALBERGHIERA A FAVORE DELL’ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 76/2025 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="913"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI UNA LAPIDE MARMOREA DA POSIZIONARE PRESSO IL CIMITERO DI ZANANO – CIG: B6E8F271B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="914"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI 50 MQ DI PORFIDO DA POSIZIONARE ALL’INGRESSO CARRAIO DELL’IMMOBILE DENOMINATO “EX ORATORIO SAN NICOLA” – CIG: B6E2288E9F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="915"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI UNA TANTUM A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI CON LA PRESENZA DI MINORI DI ETÀ COMPRESA TRA TRE E TRENTASEI MESI A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DELLE RETTE PER STRUTTURE PER LA PRIMA INFANZIA ANNO 2024.  APPROVAZIONE GRADUATORIA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="916"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COMUNITA’ EDUCATIVA MAMMA-BAMBINO “CASA BETANIA” GESTITA DA ISTITUTO DELLE SUORE POVERELLE PER RETTA DI FREQUENZA DI MADRE E MINORE IDENTIFICATI CON IL NUMERO 74/2025 E 75/2025 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2025 PER IL PERIODO MAGGIO – SETTEMBRE 2025. CIG. B6CE061569.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="917"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA COOPERATIVA IL MOSAICO DI LUMEZZANE PER PROGETTI DI AIUTO SOCIALE A FAVORE DI SOGGETTI INSERITI IN PERCORSI DI HOUSING SOCIALE ANNO 2025 (CONVENZIONE IN ESSERE). IMPEGNO DI SPESA.CIG: B6C328F480.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="918"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "RESTAURO ALLOGGIO ERP IN VIA VALGOBBIA 45 - PIANO PRIMO" - APPROVAZIONE 1° SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO. CUP: C44H22000170001 - CIG B51D3FB3A8 PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA –NEXTGENERATIONEU  M5 C2 - INVESTIM. 1.3.1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="919"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINAZIONE N. 226 DEL 28/04/2025 AVENTE AD OGGETTO” EROGAZIONE QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2025".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Archivi e Protocollo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="920"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA SOGGETTO CREDITORE RELATIVO AL PAGAMENTO DI PREMI DI ASSICURAZIONE DIVERSI A SEGUITO DI NUOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO A PARTIRE DAL 01/04/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="921"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "RESTAURO ALLOGGIO ERP VIA VALGOBBIA, N.45 – PIANO PRIMO" - AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI TECNICI PER REDAZIONE DI ATTESTATO PRESTAZIONE ENERGETICA E AGGIORNAMENTO CATASTALE. CUP: C44H22000170001 CIG:  B6D2DCC890 PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA –NEXTGENERATIONEU”. M5 C2 - INVESTIM. 1.3.1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="922"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTA DI COMPETENZA COMUNALE RELATIVA L' INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA DELL’ IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CONDOMINIALE PRESSO IL “CONDOMINIO EX POSTA” DI VIA IV NOVEMBRE, 21.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="923"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ASSOCIAZIONE ITALCACCIA – SEZIONE COMUNALE DI SAREZZO – A SOSTEGNO DELL’ATTIVITA’ ISTITUZIONALE ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="924"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 4 WORKSTATION RIGENERATE. CIG B6CF5EDD59</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="925"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 73/2025 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="926"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITÀ WEBINAR AVENTE AD OGGETTO “CASSETTO PREVIDENZIALE PER GLI UTENTI ISCRITTI ALLA GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI" ORGANIZZATO DALLA SOCIETA' VENANZI E ASSOCIATI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Gestione contabile del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="927"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO FRANCHIGIA RELATIVA ALLA POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D’OPERA N. A7RCL00076L PERIODO 31/12/2020-31/12/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="928"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA DI PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCIDENTATO DA SOSTITUIRE IN VIA DELLA REPUBBLICA ALTEZZA CIV. 199 E INSTALLAZIONE CORPO ILLUMINATE IN VIA VERDI CIV. 71- CIG: B6CFC437DF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="929"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI SEDUTA PER L’UFFICIO DEL SEGRETARIO – CIG: B6C7E243CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="930"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA DI CAVO FIBRA OTTICA DI COLLEGAMENTO TRA LA STRUTTURA SCOLASTICA “G. LA PIRA” E IL NUOVO POLO SCOLASTICO SCUOLE PRIMARIE - CIG B6C4E8DE0F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="931"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI FASCE TRICOLORE PER IL SINDACO E DI BANDIERE PER LA RAPPRESENTANZA DELL’ENTE CIG: B6C424AFAC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria del sindaco - Ufficio stampa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="932"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI AI SENSI DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1989 N. 13 - FABBISOGNO ANNO 2023 ID 4476723 E FABBISOGNO 2024 ID 5423181.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sportello unico per l'Edilizia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="933"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>SESTA VARIAZIONE COMPENSATIVA FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO E CONSEGUENTE VARIAZIONE DI CASSA AL PEG 2025/27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="934"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP “TELEFONIA MOBILE 9” PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE – IMPEGNO DI SPESA DI N. 2 ANNI DECORRENTI DALL’ACCETTAZIONE DELL’ORDINE DA PARTE DEL FORNITORE – CIG: B6B731F9D0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="935"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA ALIMENTARE (CORSI HACCP) PER VOLONTARI E DIPENDENTI CODICE CIG: B6AAE1A3E4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="936"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI DUE SPETTACOLI TEATRALI PER LA STAGIONE ESTIVA 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="937"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 AUSILIARIO SOCIO ASSISTENZIALE (AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI) PRESSO LA RSA DI SAREZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="938"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTE PREPAGATE PRESSO ESSELUNGA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AGLI UTENTI IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI IDENTIFICATI CON IL N. 72/2025 (UTENTI VARI) NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI. CIG: B6B21D8756</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="939"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER INIZIATIVA SCUOLA SECONDARIA SECONDO GRADO  CODICE CIG: B6B261243C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="940"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSO PER CESSIONE DIRITTI D’AUTORE SU ARTICOLO DI STORIA LOCALE DA PUBBLICARE SUL NOTIZIARIO COMUNALE N. 9/2025 E N. 10/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="941"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA OPERA S.R.L. “GESTIONE CONTABILE DEI CESPITI E PROCEDURE DI AMMORTAMENTO NELLE P.A.: NUOVO DECRETO-LEGGE DEL 9 AGOSTO 2024, N. 113, INDICAZIONI PER L’AVVIO NEL 2025 DELLA FASE PILOTA DELLA CONTABILITA’ ACCRUAL”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="942"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUINTA VARIAZIONE COMPENSATIVA FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO E CONSEGUENTE VARIAZIONE DI CASSA AL PEG 2025/27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="943"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AI SEMINARI DI FORMAZIONE ORGANIZZATI DA ACB SERVIZI SRL IN MODALITA’ WEBINAR IN LIVE STREAMING- ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="944"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA COOPERATIVA IL MOSAICO DI LUMEZZANE PER PROGETTO DI AIUTO SOCIALE A FAVORE DI PERSONA INSERITA IN PERCORSO DI HOUSING SOCIALE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO APRILE – DICEMBRE 2025. CIG: B6A64DD3BA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="945"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "RESTAURO ALLOGGIO ERP IN VIA VALGOBBIA 45 - PIANO PRIMO" - APPROVAZIONE MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 21, COMMA 1, DELL’ALLEGATO II.18 DEL D.LGS. 36/2023. CUP: C44H22000170001 - CIG B51D3FB3A8 PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA –NEXTGENERATIONEU”. M5 C2 - INVESTIM. 1.3.1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="946"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI SERVIZI RELATIVI ALLE PROVE PENETROMETRICHE, INDAGINI GEOFISICHE E GEOELETTRICHE DELL’OPERA DENOMINATA "INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL TORRENTE ZUCCONE CHE INTERESSA L'ABITATO E L'AREA INDUSTRIALE/ARTIGIANALE DI SAREZZO A SEGUITO DELL'EVENTO DI COLATA DETRITICA DEL 9 E 10 GIUGNO 2024". CUP C98H24000330002 – CIG: B6A7518889</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="947"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO E LIQUIDAZIONE DI ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI AI SENSI DEL DPR 602/73 ARTT. 72-BIS E 48-BIS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="948"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME DA RISCUOTERE PER LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="949"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO PRESSO ALTRO ENTE DEL DIPENDENTE DI RUOLO CHRISTIAN STELLARIO (MATRICOLA N. 84)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="950"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ PROGRAMMATE DAL COORDINAMENTO PROVINCIALE DEGLI ENTI LOCALI PER LA PACE E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="951"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE E IMPEGNO DI SPESA PER PERSONA RESIDENTE A SAREZZO, IDENTIFICATA CON IL N.70/2025 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI ANNO 2025. PERIODO APRILE - OTTOBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="952"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DI SCHEDA INTERNI ANALOGICI PER LA CENTRALE DEL CITOFONO DELLA SEDE COMUNALE IN VIA ZANARDELLI -  CIG: B6A2F8F6B0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="953"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CANONE FIERA 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio e Sportello unico attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="954"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Gestione contabile del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="955"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO A TUTTO IL 1° TRIMESTRE 2025 DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA PER L’ANNO 2025, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 35 DEL 26/02/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="956"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEL SERVIZIO DI MENSA SOSTITUTIVA PER I DIPENDENTI COMUNALI PER IL PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Archivi e Protocollo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="957"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA DI MERITO E GRADUATORIA DEL VINCITORE CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ASSISTENTE SOCIALE (AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI) PRESSO IL SETTORE SERVIZI SOCIALI, CON RISERVA ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE N. 68/1999 E, IN SUBORDINE, CON RISERVA ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL’ART. 18, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 68/1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="958"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA PUBBLICAZIONE SU UN QUOTIDIANO LOCALE DELL’AVVISO DI DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE DI VARIANTE AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATO ADT 5B IN VIA CAGNAGHE IN VARIANTE AL PGT PRESSO LA SEGRETERIA COMUNALE E DI PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE - CIG. B66F1D2DED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pianificazione ed urbanistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="959"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO RELATIVO ALLA REDAZIONE DI PERIZIA DI STIMA DI UNA PORZIONE DI VIA ANTONINI INSERITA NEL LOTTO 38 DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 2025/2027 – CIG: B6A066D50F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="960"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DEL GRUPPO DI LAVORO COSTITUITO PER LA FASE ESECUTIVA DEL CONTRATTO RELATIVO AL “SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE PER ANNI SEI CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI TRE ANNI”- CIG: 9106147639</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed igiene urbana</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="961"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI ARMADIO BLINDATO DA POSIZIONARE NEL NUOVO UFFICIO URP - CIG B69FC54FD6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="962"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE GESTIONI ASSOCIATE ATTIVE CON COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA AFFERENTI AL SETTORE TECNICO - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="963"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Archivi e Protocollo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="964"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI AI SENSI DELLA L. 241/1990 E APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO “PIANO DI CARATTERIZZAZIONE AI SENSI DEL D.LGS 152/06 DITTA PINTI INOX SPA VIA ANTONINI, 87 SAREZZO (BS).”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed igiene urbana</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="965"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITA’ ALBERGHIERA A FAVORE DELL’ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 70/2025 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="966"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AMBITO TERRITORIALE N. 5 SEBINO PER L’ATTIVAZIONE DI EDUCATIVA DOMICILIARE E DI INCONTRI PROTETTI A FAVORE DI PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 68 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="967"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE SU VIABILITÀ COMUNALE” – APPROVAZIONE SAL FINALE E CRE CUP C97H24001700004 CIG B48399144E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="968"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE SOLLEVAPAZIENTI ELETTRICO IN DOTAZIONE AI REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG B69234B576</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="969"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DEL MONITOR MULTIPARAMETRICO IN DOTAZIONE AI REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG B692600159</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="970"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ARREDI RELATIVI ALL’OPERA "RESTAURO ALLOGGIO ERP IN VIA VALGOBBIA 45 - PIANO PRIMO" – CUP: C44H22000170001. CIG B6625DCD92  PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA –NEXTGENERATIONEU”. M5 C2 - INVESTIM. 1.3.1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="971"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INVIO MASSIVO E-MAIL/PEC AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2025 – CIG B68F69D686</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="972"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2025 – CIG B68F656BED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="973"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI DERIVANTI DA ACCORDI DI COLLABORAZIONE E COMPENSI PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="974"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA E POSA DI SPECIFICO MATERIALE IDRAULICO PRESSO LA SCUOLA MEDIA “LA PIRA” – CIG: B68D540E42</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="975"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE E ASSUNZIONE NUOVO IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO PROMOZIONE ALL’AUTONOMIA GESTITO DALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS LA MONGOLFIERA DI BRESCIA E FREQUENTATO DA PERSONA CON DISABILITÀ RESIDENTE A SAREZZO IDENTIFICATA CON IL NUMERO 69/2025 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI –PERIODO APRILE-DICEMBRE 2025. CIG: B68C786A6B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="976"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL 9° SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEI LAVORI DENOMINATI “REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO SCUOLE PRIMARIE IN VIA DELLA REPUBBLICA" - CUP C92E18000380006 – CIG: 94459547D4 - PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU MISURA M4 C1 I3.3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="977"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLA REVISIONE DEI PREZZI AI SENSI DELL’ART. 26, COMMA 6-TER DEL D.L. 50/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 91/2022 E S.M.I. RELATIVA AL SAL N. 8, APPROVAZIONE DELLO STATO AVANZAMENTO LAVORI STRAORDINARIO 8BIS E CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEI LAVORI DENOMINATI “REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO SCUOLE PRIMARIE IN VIA DELLA REPUBBLICA" - CUP C92E18000380006 – CIG: 94459547D4 - PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU MISURA M4 C1 I3.3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="978"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ORGANIZZAZIONE DELL’80° ANNIVERSARIO DELLA FESTA NAZIONALE DEL 25 APRILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria del sindaco - Ufficio stampa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="979"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE OVEST SOLIDALE DELL’AMBITO TERRITORIALE N. 2 BRESCIA OVEST PER LA PROSECUZIONE  EDUCATIVA DOMICILIARE A FAVORE DI PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 65/2025 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2025 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="980"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE OVEST SOLIDALE DELL’AMBITO TERRITORIALE N. 2 BRESCIA OVEST PER LA PROSECUZIONE  EDUCATIVA DOMICILIARE A FAVORE DI PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 63 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2025 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="981"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AMBITO TERRITORIALE N. 5 SEBINO PER L’ATTIVAZIONE DI EDUCATIVA DOMICILIARE E DI INCONTRI PROTETTI A FAVORE DI PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 67 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="982"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI FUNZIONARIO TECNICO (AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI) PRESSO IL SETTORE TERRITORIO, CON RISERVA ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL’ART. 1 DELLA LEGGE N. 68/199 E, IN SUBORDINE, CON RISERVA ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL'ARTICOLO 18, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 68/1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="983"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO FRANCHIGIA RELATIVA ALLA POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D’OPERA N. 202441251 PERIODO 31/12/2021-30/06/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="984"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI DUE LABORATORI PER BAMBINI IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA MAMMA MAGGIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="985"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO PER REDAZIONE PIANI SAFETY E SECURITY PER EVENTI ESTIVI 2025 ORGANIZZATI DALL'ASSESSORATO CULTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="986"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ ISTITUTO COMPRENSIVO “GIORGIO LA PIRA” DI SAREZZO PER IL SOSTEGNO ALLA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA A.S. 2024/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="987"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DELL’8 E 9 GIUGNO 2025 – COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="988"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO, RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER RILASCIO VISURE E CERTIFICATI CAMERALI ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="989"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI MOBILITA’ VOLONTARIA EX ART. 30 D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “FUNZIONARIO TECNICO” A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO (AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI) SETTORE TERRITORIO. CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="990"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE DI TIROCINIO CON L’ENTE DI FORMAZIONE "TARGET SERVICES SOLUTION SRL".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore R.S.A. e CUC</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="991"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE QUOTA DI ADESIONE ALLA GESTIONE ASSOCIATA DI COMUNITÀ MONTANA VALLE TROMPIA PER CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="992"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA PER ORGANIZZAZIONE VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA “LA BELLE EPOQUE” SABATO 10 MAGGIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="993"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI OPERAIO PROFESSIONALE (AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI) PRESSO IL SETTORE LAVORI, CON DIRITTO DI RISERVA AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO DAGLI ARTT. N. 1014 E N. 678 CO. 9) DEL D.LGS. N. 66/2010 E SS.MM.II (FORZE ARMATE) E, IN SUBORDINE, CON RISERVA ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL’ART. 18, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 68/1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="994"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ALLA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO PER L'ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio bibliotecario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="995"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE QUOTA DI ADESIONE AL SISTEMA ARCHIVISTICO DI VALLE TROMPIA - ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Archivi e Protocollo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="996"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI, MONTAVIVANDE E PORTE AUTOMATICHE INSTALLATI PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA SINO AL 30/04/2026. CIG B62A03D305</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="997"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI BENEFICIARI DEL PROTOCOLLO D’INTESA TRA IL COMUNE DI SAREZZO E I SINDACATI DEI PENSIONATI SPI-CGIL, FNP-CISL, UILP-UIL ANNO 2024 (AGEVOLAZIONI PAGAMENTO TARI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="998"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI AREA VASTA BRESCIA - SEDE TERRITORIALE DISTACCATA DI VALLE TROMPIA - DEGLI ONERI ISTRUTTORI PER ESPLETAMENTO PROCEDURA DI GARA INERENTE “PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA FORNITURA DI CARNI, SALUMI, SURGELATI, LATTICINI E GENERI ALIMENTARI VARI PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA “MADRE TERESA DI CALCUTTA” DEL COMUNE DI SAREZZO (BS) PER IL PERIODO DAL 01/04/2025 AL 31/03/2028 CON OPZIONE DI PROROGA FINO AL 31/03/2031 – CIG: B4E7E1AEFE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="999"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DELLA MANIGLIA ESTERNA DELLA PORTA ANTIPANICO POSTA ALL’INGRESSO DELLA RSA “MADRE TERESA DI CALCUTTA”. CIG B62A02A357</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1000"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITA’ ALBERGHIERA A FAVORE DELL’ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 66/2025 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1001"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ALLA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA PER L'ADESIONE AL SISTEMA MUSEALE ED ECOMUSEO PER L'ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1002"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ALLA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA PER L'ADESIONE AL SERVIZIO TURISTICO ASSOCIATO PER L'ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1003"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ALL'APERTO “A PIEDI NUDI NEL PARCO” LUGLIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1004"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 64/2025 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1005"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI DETERGENTI E MATERIALE CARTACEO MONOUSO PER I REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG B63503CF91</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1006"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE VERIFICHE DI SICUREZZA SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI PRESENTI PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA - ANNO 2025. CIG B62A030849</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1007"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO A TEMPO PARZIALE 18 ORE ED INDETERMINATO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (AREA DEGLI ISTRUTTORI) PRESSO IL SETTORE DEI SISTEMI INFORMATIVI, CON RISERVA PER I VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE SCU E, IN SUBORDINE, ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL’ART. 1 DELLA LEGGE N. 68/1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1008"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO AL I TRIMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1009"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI “FILÒ - FESTIVAL DI NARRAZIONI PER BAMBINI” EDIZIONE 2025 – CIG B643D77463</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio bibliotecario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1010"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 AUSILIARIO SOCIO ASSISTENZIALE (AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI) PRESSO LA RSA DI SAREZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1011"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DI 2 INCONTRI DI LETTURA PRESSO L'ISTITUTO SECONDARIO GIORGIO LA PIRA IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA LIBERAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio bibliotecario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1012"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ASSISTENTE SOCIALE (AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI) PRESSO IL SETTORE DEI SERVIZI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1013"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RAPPRESENTAZIONE TEATRALE DI “TELAIO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS” INSERITA NELLA RASSEGNA CULTURALE “IL RESTO È FIERA 2025”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1014"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI MONITOR PRESSO LA SALA CONSIGLIARE RELATIVI ALL’OPERA “RIORGANIZZAZIONE UFFICI COMUNALI” - CUP: C92H24001390004 CIG B622612213</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1015"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 20 RADIO HYTERA DMR/UHF DIGITALI CON MICROFONO ESTERNO E PONTE RADIO PER IL QUADRIENNIO DAL 01/04/2025 AL 31/03/2029 – CIG B63A5B8AD2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Protezione civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1016"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SERVIZIO DI CONSULENZA SUL PROCESSO DI DIGITALIZZAZIONE DELL'ENTE. CIG B641A24DDB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore dei Sistemi informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1017"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO E ASSUNZIONE NUOVO IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA ED DOMICILIARE GESTITO DALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.V.L. E FREQUENTATO DA PERSONA CON DISABILITA’ RESIDENTE A SAREZZO IDENTIFICATA CON IL NUMERO 61/2025 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI -ANNO 2025 CIG: B62B7C3C85.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1018"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 62/2025 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1019"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE TRAMITE SOFTWARE DELLA COLONNINA DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI UBICATA IN VIA BAILO. CIG Z5930B6AC0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed igiene urbana</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1020"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE SQUADRA ANTINCENDIO, IN ORDINE AD INTERVENTI DI PUBBLICO INTERESSE NON DI EMERGENZA AI FINI DI PREVENZIONE E MITIGAZIONE DEI RISCHI NEL SETTORE DELLA PROTEZIONE CIVILE ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Protezione civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1021"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE INTEGRAZIONE AL SUBAPPALTO DI OPERE  DI CUI ALLA CATEGORIA SOA OG1 AL RTI LIBORIO SRL RELATIVAMENTE AI LAVORI DI REALIZZAZIONE “NUOVO POLO SCOLASTICO SCUOLE PRIMARIE IN VIA DELLA REPUBBLICA" - CUP C92E18000380006 – CIG: 94459547D4 - PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU MISURA M4 C1 I3.3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1022"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA PACE NELL’AMBITO DEL PROGETTO KAKI TREE PROJECT - ACQUISTO N. 200 COPIE DEL LIBRO “C’È UN ALBERO IN GIAPPONE”  CODICE CIG: B5EB4DCF4D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1023"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DELL’EVENTO LOCALE DEL PROGETTO “RURAL YOUTH GOES EUROPEAN” IL 29 MARZO 2025 (CIG B63396567B - CIG B6337B62D0 - CIG B6336090CB);</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Informagiovani</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1024"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 AUSILIARIO SOCIO ASSISTENZIALE P.T. 24 H. (AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI) PRESSO LA RSA DI SAREZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1025"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO, DI  ASSISTENZA TECNICA E FORMAZIONE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO COMMERCIO/S.U.A.P TRIENNIO 2025-2027. CIG: B610C2F348</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio e Sportello unico attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1026"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DELL’INTERVENTO A FAVORE DI PERSONA CON DISABILITA’ IDENTIFICATA CON IL N. 59 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2025 PRESSO LA COMUNITÀ SOCIO-SANITARIA “IL FARO” PER IL PERIODO DAL 01 MARZO AL 31 MAGGIO 2025. CIG: B6271B7E90.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1027"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SINTEL DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER TRE ANNI DAL 01/04/2025 – 31/03/2028 CON OPZIONE DI PROROGA PER ALTRI DUE ANNI DAL 01/04/2028 AL 31/03/2030 - CIG B62EFFD2D6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1028"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL MODULO SEND. NEXT GENERATIONEU - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI” DEL PNRR. CIG B61E1380A4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1029"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI RILEVATORI PRESENZA RELATIVI ALL’OPERA “RIORGANIZZAZIONE UFFICI COMUNALI” - CUP: C92H24001390004 CIG B6072B6CF6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1030"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA BRACCIALETTI IN SILICONE PERSONALIZZATI CON STAMPA A UN COLORE PER INIZIATIVE DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA (ART 50, COMMA 1 - LETTERA B), DEL D.LGS. 36/2023) - CODICE CIG: B620829351</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1031"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 60/2025 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1032"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA. CIG B5D04C3B45</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Datore di Lavoro</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1033"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "RESTAURO ALLOGGIO ERP IN VIA VALGOBBIA 45 - PIANO PRIMO" - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO OPERE CAT. SOA OS30 ALLA DITTA GHIDINI FABIO ENRICO. CUP: C44H22000170001. CIG B51D3FB3A8 PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA –NEXTGENERATIONEU M5 C2 - INVESTIM. 1.3.1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1034"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO DI VENANZI &amp; ASSOCIATI SUL TEMA: IL TFR TELEMATICO PER I PUBBLICI DIPENDENTI- CIRCOLARE INPS185/2021" - CIG:B5FE2C650A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Gestione contabile del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1035"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI BENI AI FINI ISTITUZIONALI PER LA SALA CONSIGLIARE E L’UFFICIO DEL SINDACO – CIG: B6097A684E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1036"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE STRADALE DALLA DATA DI AGGIUDICAZIONE FINO AL 30/06/2028 (CIG B26011B7DE) - AFFIDAMENTO 2° CONTRATTO ATTUATIVO FORNITURA DI PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE STRADALE (CIG B6094D33AC)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1037"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA PER ORGANIZZAZIONE VISITA DI ASTI DOMENICA 6 APRILE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1038"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI APERTURA DEL MUSEO I MAGLI DI SAREZZO DAL 16 MARZO 2025 AL 16 MARZO 2026 - CIG B5E8AADFAF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio bibliotecario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1039"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO “UN DUE, TE!”. CIG B5FB4D7D32</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1040"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE DEL SERVIZIO DA FALEGNAME E VETRAIO SU EDIFICI E AREE COMUNALI ANNI 2023-2024-2025-2026 (CIG Z263911BF4) - AFFIDAMENTO 3° CONTRATTO ATTUATIVO SERVIZIO DA FALEGNAME VETRAIO (CIG B603EB6390)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1041"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNI  2023-2024-2025-2026 (CIG ZB03911AE9). AFFIDAMENTO 4° CONTRATTO ATTUATIVO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI- CIG: B60459A343</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1042"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE DEL SERVIZIO DA FABBRO SU EDIFICI E AREE COMUNALI ANNI 2023-2024-2025-2026” (CIG 9534741D2C). AFFIDAMENTO 5° CONTRATTO ATTUATIVO SERVIZIO DA FABBRO (CIG B60424642B)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1043"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA INTEGRAZIONE SERVIZIO RELATIVO AGLI ACCERTAMENTI SANITARI DESTINATI AI LAVORATORI DEL COMUNE DI SAREZZO AI SENSI DELL’ART. 41 DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I. – TRIENNIO 2024-2026 – CIG B0727349BC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Datore di Lavoro</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1044"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER INIZIATIVA DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO (ART 50, COMMA 1 - LETTERA B), DEL D.LGS. 36/2023) CODICE CIG: B5EB71982A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1045"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MONOLOGO TEATRALE IN BIBLIOTECA IL 23 MARZO 2025 - CIG B5E8D3AA90</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio bibliotecario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1046"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA DEPLIANT E MANIFESTI PER CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE DI DESTINAZIONE DEL 5 X MILLE DELL’IRPEF RELATIVA AI REDDITI 2024 A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE E DI MANIFESTI MURALI PER INIZIATIVE DI AGGREGAZIONE E PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO CODICE CIG B5D24BDE91</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1047"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI OPERAIO PROFESSIONALE (AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI) PRESSO IL SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO, CON DIRITTO DI RISERVA AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO DAGLI ARTT. N. 1014 E N. 678 CO. 9) DEL D.LGS. N. 66/2010 E SS.MM.II (FORZE ARMATE) E, IN SUBORDINE, CON RISERVA ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL’ART. 18, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 68/1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1048"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ASSISTENZA TECNICA AFFRANCATRICE POSTALE PER L'ANNO 2025 E ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - CIG B5F0DF236C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Archivi e Protocollo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1049"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE, FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. NEL RISPETTO DEI C.A.M. DEL SETTORE DI CUI AL D.M. DEL 27/09/2017. CIG MASTER: 7405601F42 - CIG DERIVATO SAREZZO: 75518721EC - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1050"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L' ATTIVAZIONE DI N.1 TIROCINIO FORMATIVO DI DOTE COMUNE PRESSO L'AREA AMMINISTRATIVA - URP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Archivi e Protocollo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1051"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO DEL SERVIZIO DI COACHING PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI SAREZZO PER IL PERIODO GIUGNO 2024/MAGGIO 2026 CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO DI CUI ALL'ART. 59 COMMA 3 DEL D.LGS 36/2023. PRIMO ORDINATIVO DI ACQUISTO ANNO 2025 CIG DERIVATO B5EE731859</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1052"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA' PAGOPA S.P.A. DEL SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI TRAMITE PIATTAFORMA SEND</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Archivi e Protocollo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1053"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "RESTAURO ALLOGGIO ERP IN VIA VALGOBBIA 45 - PIANO PRIMO" - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO OPERE CAT. SOA OS3 ALLA DITTA TERMOGEST DI CODENOTTI GIORDANO.  CUP: C44H22000170001. CIG B51D3FB3A8 PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA –NEXTGENERATIONEU”. M5 C2 - INVESTIM. 1.3.1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1054"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL 8° SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEI LAVORI DENOMINATI “REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO SCUOLE PRIMARIE IN VIA DELLA REPUBBLICA" - CUP C92E18000380006 – CIG: 94459547D4 - PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU MISURA M4 C1 I3.3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1055"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA EX ART. 30 COMMA 1 DEL D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “FUNZIONARIO TECNICO” A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO (AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI) PRESSO IL SETTORE TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1056"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLA REVISIONE DEI PREZZI AI SENSI DELL’ART. 26, COMMA 6-TER DEL D.L. 50/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 91/2022 E S.M.I. RELATIVA AL SAL N. 7, APPROVAZIONE DELLO STATO AVANZAMENTO LAVORI STRAORDINARIO 7BIS E CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEI LAVORI DENOMINATI “REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO SCUOLE PRIMARIE IN VIA DELLA REPUBBLICA" - CUP C92E18000380006 – CIG: 94459547D4 - PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU MISURA M4 C1 I3.3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1057"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE DI TIROCINIO CON L’ENTE DI FORMAZIONE "FUTURA FORMAZIONE SRL".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1058"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MISURE DI SOSTEGNO AGLI ENTI GESTORI DI ATTIVITA’ ESTIVE PER MINORI ANNO 2024 DI CUI ALL’AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI VOLTI A SOSTENERE “MISURE PER FAVORIRE IL BENESSERE DEI MINORENNI E PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA” DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1 DEL DECRETO LEGGE 26 LUGLIO 2024 E ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 82 DEL 15 MAGGIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1059"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DELLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARNI, SURGELATI, SALUMI, LATTICINI E GENERI ALIMENTARI VARI PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER IL PERIODO 01/04/2025 AL 31/03/2028 CON OPZIONE DI PROROGA SINO AL 31/03/2031 E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA. CIG B4E7E1AEFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centro unico di cottura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1060"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 AUSILIARIO SOCIO ASSISTENZIALE (AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI) PRESSO LA RSA DI SAREZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1061"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARIFICAZIONE DEI CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L’ESERCIZIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1062"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO A TEMPO PARZIALE 18 ORE ED INDETERMINATO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (AREA DEGLI ISTRUTTORI) PRESSO IL SETTORE DEI SISTEMI INFORMATIVI, CON RISERVA PER I VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE SCU E, IN SUBORDINE, ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL’ART. 1 DELLA LEGGE N. 68/1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1063"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ASSISTENTE SOCIALE (AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI) PRESSO IL SETTORE SERVIZI SOCIALI, CON RISERVA ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL’ART. 1 DELLA LEGGE N. 68/199 E, IN SUBORDINE, CON RISERVA ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL'ARTICOLO 18, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 68/1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1064"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 56/2025 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1065"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 55/2025 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1066"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ALLA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA DELLA QUOTA INERENTE LA DELEGA DELLE FUNZIONI DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE PER ADULTI (AREA EMARGINAZIONE)–  PERIODO GENNAIO – AGOSTO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1067"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI REVISIONE COMPLETA DELLE ZANZARIERE INSTALLATE PRESSO I LOCALI DEL CENTRO UNICO DI COTTURA E DI INSTALLAZIONE NUOVA ZANZARIERA NELLA STANZA DI DEGENZA DESTINATA ALL'ACCOGLIMENTO DI PERSONE IN STATO VEGETATIVO PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG B5BB37D79A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centro unico di cottura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1068"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BUONI CARBURANTE PER L’ANNO 2025 IN ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO CONSIP S.P.A. “CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 2 LOTTO 1” CIG DERIVATO B5D156DBAF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1069"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀ DI PROMOZIONE ALLA LETTURA IN BIBLIOTECA PER LA MATTINA DI SABATO 8 MARZO 2025 – CIG B5B93E010E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio bibliotecario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1070"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DEL MEZZO FIAT DOBLO’ TARGATO EM786ZD IN DOTAZIONE AL CENTRO UNICO DI COTTURA E ALLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG B5B9F652A5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1071"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI UN FASCIATOIO DA POSIZIONARE PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA “G. RODARI” – CIG: B57C0CECB8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1072"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI A SEGUITO DI ABBANDONO SUL TERRITORIO COMUNALE DA PARTE DI IGNOTI. CIG B5BF012609.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed igiene urbana</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1073"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ALLA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA DELLA QUOTA INERENTE LA DELEGA DELLE FUNZIONI DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE PER MINORI – PERIODO GENNAIO GIUGNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1074"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA ED DOMICILIARE GESTITO DALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.V.L. E FREQUENTATO DA PERSONA CON DISABILITA’ RESIDENTE A SAREZZO, UTENTE N. 54/2025, PER IL PERIODO DAL 01 MARZO AL 31 DICEMBRE 2025. CIG: B5B8FDAF0E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1075"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO STRAORDINARIO DI RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS MEDICALE PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG B5A16A02FC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1076"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO DI SPESA PER INTERVENTO DI SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL’ENERGIA ELETTRICA IN VIA 1850 PER INTERFERENZA CON MANUTENZIONE TAGLIO ABETI PRESSO SCUOLA MATERNA RODARI. CIG B5B8517D8F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed igiene urbana</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1077"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI MOBILI D’UFFICIO RELATIVI ALL’OPERA “RIORGANIZZAZIONE UFFICI COMUNALI” - CUP: C92H24001390004 CIG B5B4F7D1D2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1078"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUARTA VARIAZIONE COMPENSATIVA FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO E CONSEGUENTE VARIAZIONE DI CASSA AL PEG 2025/27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1079"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO IMU PER SOMME DI COMPETENZA ERARIALE – ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1080"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI PARETE MOBILE E ARREDI RELATIVI ALL’OPERA “RIORGANIZZAZIONE UFFICI COMUNALI” - CUP: C92H24001390004 CIG B5AD934525</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1081"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA BG PER L’ATTIVAZIONE DI EDUCATIVA DOMICILIARE A FAVORE DI PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 53 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2025 PER IL PERIODO DAL 01.01.2025 AL 31.03.2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Assistenza sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1082"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSO PER CESSIONE DIRITTI D’AUTORE SU ARTICOLO DI STORIA LOCALE DA PUBBLICARE SUL NOTIZIARIO COMUNALE N. 4/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1083"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE IN MERITO AL RICORSO NOTIFICATO IN DATA 28/01/2025 E ANNOTATO AL PROT. 2283/2025 PRESENTATO PRESSO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LOMBARDIA – SEZIONE DI BRESCIA - CIG: B5A98492B7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sportello unico per l'Edilizia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1084"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE SU VIABILITÀ COMUNALE” – APPROVAZIONE 1° SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO CUP C97H24001700004 CIG B48399144E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1085"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "RIORGANIZZAZIONE UFFICI COMUNALI - IMPIANTI ELETTRICI E RETE DATI - APPROVAZIONE 1° SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO CUP: C92H24001390004 CIG B569844683</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1086"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO DI COLLABORAZIONE CON COOPERATIVA NUOVA ASSISTENZA PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' COMPLEMENTARIO AL S.A.D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1087"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMU PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE – ANNI -2020-2021-2023-2024 (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1088"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE N. 688 IN DATA 10 DICEMBRE 2024, DI RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO E COLLOCAMENTO A RIPOSO, PER LIMITI DI SERVIZIO, DELLA DIPENDENTE DI RUOLO MATRICOLA N. 13 E CONTESTUALE PRESA D’ATTO DIMISSIONI DAL SERVIZIO DELLA DIPENDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1089"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE RASSEGNA CULTURALE "IL RESTO È FIERA 2025”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1090"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2025 AD ACB (ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI), UNCEM (UNIONE NAZIONALE COMUNI COMUNITÀ ENTI MONTANI), AICCRE (ASSOCIAZIONE ITALIANA CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIONI D’EUROPA) E ANCI (ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1091"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AL G.A.L. - GRUPPO ARTISTICO LUMEZZANESE CESARE ZANETTI PER LA REALIZZAZIONE DI UN'INIZIATIVA CULTURALE INSERITA NELLA RASSEGNA "IL RESTO È FIERA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1092"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE CON MONTE ORE A SCALARE ANNO 2025 -CIG: B59D16D819;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1093"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE ALLA PRIMA GIORNATA DI FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP PROPOSTA DA INTERAZIONE SRL – CIG B59E651569</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1094"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI “ASILI NIDO” ANNO 2025 E SEGUENTI, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2024, N. 207 – BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L’ANNO FINANZIARIO 2025 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2025-2027. APPROVAZIONE CONVENZIONI ED IMPEGNI DI SPESA FINO GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1095"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIERA 2025 - AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER L’ATTIVITA’ DI MISURA STRUMENTALE CON SISTEMA LOOP – TESTER DI NR. 08 IMPIANTI DI MESSA A TERRA PER SISTEMI TT, RELATIVI ALLE ATTRAZIONI DELLA FIERA S.S. FAUSTINO E GIOVITA 2025 NEL COMUNE DI SAREZZO (BS) – CIG: B5A0D3A17E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1096"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "RIORGANIZZAZIONE UFFICI COMUNALI” - FORNITURA E POSA DI ELEMENTI PER IL RINFORZO STRUTTURALE DEL PAVIMENTO FLOTTANTE - CUP: C92H24001390004 CIG B59B8217EF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1097"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE  DEL FRULLATORE AD IMMERSIONE PROFESSIONALE IN DOTAZIONE AL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG B599A8ACD7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centro unico di cottura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1098"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 52/2025 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1099"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL WEBINAR ORGANIZZATO DA DELFINO &amp; PARTNERS SPA SU “DICHIARAZIONE IVA 2025 – MODALITA’ DI COMPILAZIONE E NOVITA’” CIG B594B70605</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1100"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICARICA CREDITO AFFRANCATRICE PER L'ANNO 2025 TRAMITE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A FRANCOPOST SRL - CIG B59333BC16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Archivi e Protocollo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1101"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE RILIEVO PIAZZA DI ZANANO E AREE LIMITROFE – CIG: B59BAFF5A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1102"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIERA 2025 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI SPETTACOLO PIROTECNICO DURANTE LA FIERA DEI SANTI FAUSTINO E GIOVITA 2025 – CIG: B56EDA39D3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1103"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIERA 2025 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 10 RADIO HYTERA DMR/UHF DIGITALI PER 30 GIORNI DA UTILIZZARE DURANTE LA FIERA DEI SANTI FAUSTINO E GIOVITA 2025 – CIG B574D3EF3A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Protezione civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1104"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER INTERVENTI PLURIMI INERENTI IL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO IN MATERIA AMBIENTALE (CIG B55E0E8666). AFFIDAMENTO 1° CONTRATTO ATTUATIVO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG B58700B931).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed igiene urbana</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1105"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE, CORSI DI FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO E INDAGINI STRUMENTALI AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008. DETERMINAZIONE DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI OPZIONE PER IL BIENNIO 2025-2026 – CIG 9600887696</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Datore di Lavoro</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1106"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE DI INSERZIONE PUBBLICITARIA SULLE INIZIATIVE LEGATE ALLA FESTA PATRONALE DEI SANTI FAUSTINO E GIOVITA SUL "GIORNALE DI BRESCIA" DEL 23 FEBBRAIO 2025 CIG B58A71871B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria del sindaco - Ufficio stampa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1107"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIO D'ARTE COMUNE DI SAREZZO 2025: ACCERTAMENTO ENTRATE ED EROGAZIONE PREMI AGLI ARTISTI VINCITORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1108"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL CORSO "SAPERE DIGITALE CORSO BASE PODCAST"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1109"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE SU VIABILITÀ COMUNALE” - CUP C97H24001700004 CIG B48399144E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1110"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E STAMPA BIGLIETTI FESTA DEL FANCIULLO - FIERA SS. FAUSTINO E GIOVITA 2025. CIG: B5849C7548.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1111"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ALLA RASSEGNA TEATRALE "PROPOSTA" ORGANIZZATA DALLA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA PER L'ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1112"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 1600 MASCHERINE FFP2 PER IL PERSONALE DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA CIG B589067D5C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1113"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 100 BICCHIERI E N. 100 PIATTI IN MELAMINA PER LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG B589A8785A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centro unico di cottura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1114"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SAREZZO E LA COOPERATIVA SOCIALE PER DISABILI “C.V.L” DI LUMEZZANE PER IL “SERVIZIO DI ASSISTENZA ED EDUCATIVA DOMICILIARE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1115"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>TERZA VARIAZIONE COMPENSATIVA FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO E CONSEGUENTE VARIAZIONE DI CASSA AL PEG 2025/27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1116"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE UFFICI COMUNALI - IMPIANTI ELETTRICI E RETE DATI - CUP: C92H24001390004 CIG B569844683</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1117"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTERVENTI PLURIMI (ACCORDO QUADRO) INERENTE L’ATTIVITA’ DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO IN MATERIA AMBIENTALE. CONCLUSIONE ACCORDO QUADRO. CIG B55E0E8666.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed igiene urbana</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1118"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MENSA SOSTITUTIVA PER I DIPENDENTI COMUNALI PER IL PERIODO FEBBRAIO-APRILE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Archivi e Protocollo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1119"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA SOGGETTO CREDITORE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA - GRUPPO IVA BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1120"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA OCCASIONALE AL SIG. DARIO CERETTI, DIPENDENTE IN QUIESCENZA DEL COMUNE - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1121"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIERA 2025 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA ALLE ASSOCIAZIONI VOLONTARI CROCE BIANCA LUMEZZANE O.D.V., VOLONTARI AMBULANZA VILLA CARCINA E VALTROMPIA SOCCORSO O.D.V.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Protezione civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1122"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA COOPERATIVA LA VELA DI BRESCIA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI A FAVORE DI PERSONE SVANTAGGIATE IN CONDIZIONE DI GRAVE MARGINALITÀ; PERIODO FEBBRAIO/MAGGIO 2025 – CIG: B56A8BBCD5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1123"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UNA ESTRAZIONE DATI UNA TANTUM DI DATI RELATIVI AI TRIBUTI. NEXT GENERATIONEU - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI” DEL PNRR. CIG B566907B0C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1124"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SISTEMA ANSC. MISURA 1.4.4 ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC) MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL’INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”. CIG B55FCE70CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1125"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "RESTAURO ALLOGGIO ERP IN VIA VALGOBBIA 45 - PIANO PRIMO" - CUP: C44H22000170001. CIG B51D3FB3A8 PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA –NEXTGENERATIONEU”. M5 C2 - INVESTIM. 1.3.1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1126"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIERA 2025 – AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ACQUA PER IL PERSONALE IMPEGNATO NELLA SALA OPERATIVA DURANTE LA FIERA DEI SANTI FAUSTINO E GIOVITA 2025 – CIG: B54FFC8EF5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1127"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL FONDO LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Gestione contabile del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1128"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDA VARIAZIONE COMPENSATIVA FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO E CONSEGUENTE VARIAZIONE DI CASSA AL PEG 2025/27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1129"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CERIMONIA DI INAUGURAZIONE "PREMIO D'ARTE COMUNE DI SAREZZO 2025".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1130"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIE ED EROGAZIONE BORSE E ASSEGNI DI STUDIO A.S. 2023/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1131"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER UNIVERSITARI ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1132"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLE GIORNATE DEL 26.12.2025, 28.12.2025, 04.01.2026 E 06.01.2026 (DALLE ORE 13.00 ALLE ORE 18.00) IN LOCALITA’ CAVE, PER LO SVOLGERSI DELLA “XXVIII EDIZIONE DEL PRESEPE VIVENTE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centrale Operativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1133"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ADESIONE ANNUALE AD ALI - AUTONOMIE LOCALI ITALIANE. ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1134"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE DELLA FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA ANNI  2023-2024-2025-2026” (CIG 95366650EC) - AFFIDAMENTO 4° CONTRATTO ATTUATIVO FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA (CIG B5508C1683)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1135"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>MERCATINI DI NATALE 2025 - DIVIETO TEMPORANEO, IN OCCASIONE DELL’EVENTO “MERCATINI DI NATALE 2025”, DI INTRODUZIONE, SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E LATTINE CHIUSE, NONCHÉ DIVIETO DI INTRODURRE, NELL’AREA DELLA MANIFESTAZIONE, MATERIALE PIROTECNICO, BOMBOLETTE SPRAY URTICANTI E ALTRI OGGETTI POTENZIALMENTE PERICOLOSI NONCHÉ DIVIETO DI VOLANTINAGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio e Sportello unico attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1136"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1137"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI COMPILAZIONE ED INVIO MODELLO UNICO DI DENUNCIA ANNUALE ( MUD) DEI RIFIUTI PRODOTTI, MOVIMENTATI E SMALTITI DALLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA NELL’ANNO 2024. CIG B553DE2E67</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1138"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVOLGIMENTO FUNERALI E CONSEGUENTI SEPOLTURE NEI CIMITERI COMUNALI  NELLE GIORNATE FESTIVE CONSECUTIVE DI :DOMENICA 7 E LUNEDI' 8 DICEMBRE 2025 E FESTIVITA' DI NATALE E SANTO STEFANO - GIOVEDI' 25 E VENERDI' 26 DICEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi demografici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1139"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2025 RISCOSSI PER CONTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA NELL’AMBITO DELLA CONVENZIONE PER L’ISTITUZIONE DI UNO SPORTELLO CAMERALE DECENTRATO PRESSO IL COMUNE DI SAREZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria del sindaco - Ufficio stampa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1140"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TARI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE – ANNI 2021,2022, 2023, E 2024 (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1141"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELCOMUNE DI SAREZZO, PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE INFRASTRUTTURE IN FIBRA OTTICA IN VIA GIOACCHINO ROSSINI CIV. 7 E IN VIA PIETRO DOSSENA CIV. 28 NEL COMUNE DI SAREZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1142"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELCOMUNE DI SAREZZO, PER ESEGUIRE OPERE ELETTROMECCANICHE PER CONTO DI ASVT IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO NR.40.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1143"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA PARZIALE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO STATALE A.S. 2024/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1144"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 66 DELLA LEGGE 448/1998 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI 3° QUADRIMESTRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sportello del cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1145"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN SAREZZO PER LAVORO DI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE CON DEMOLIZIONE, IN VIA G. MARCONI E PIAZZA A. CANOSSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1146"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, NEL COMUNE DI SAREZZO, IN VARIE VIE DEL TERRITORIO, PER LA PREDISPOSIZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE PER LA CONNESSIONE INTERNET FIBRA FTTH, DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE E FINO AL 22/11/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1147"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SPAZI REDAZIONALI SU PIUVALLITV PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ CORRELATE ALLA FESTA PATRONALE DEI SANTI FAUSTINO E GIOVITA CIG B54C9CE3FF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria del sindaco - Ufficio stampa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1148"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN ALCUNE VIE COMUNE DI SAREZZO, PER ESEGUIRE LAVORI DI FRESATURA- ASFALTATURA PER CONTO DI DUE RETI-VALTELLINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1149"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CONCERTO IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA PER IL CONFERIMENTO DELLE CIVICHE BENEMERENZE ANNO 2025 CIG B54C87574A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria del sindaco - Ufficio stampa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1150"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESERCIZIO DEL DIRITTO DI OPZIONE PER AFFIDAMENTO INCARICO SUPPORTO AL R.U.P. DEL SETTORE TECNICO PER L’ANNO 2025. CIG: Z3D3D43DED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1151"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN LOCALITA’ NOBOLI DEL COMUNE DI SAREZZO, VIA PATRIOTI, PONTE SUL FIUME MELLA, PER ESEGUIRE LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL’IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO N.40.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1152"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOTTE BIANCA 2025 - MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ A SAREZZO, IN CENTRO STORICO, SABATO 20 SETTEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1153"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI DETERGENTI, SANIFICANTI E MATERIALE CARTACEO PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA E LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER L'ANNO 2025. CIG B551DDB064.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centro unico di cottura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1154"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL RACCORDO AUTOSTRADALE E DEL RACCORDO TRA L’AUTOSTRADA A/4 E LA VAL TROMPIA – TRONCO OSPITALETTO-SAREZZO – TRATTO CONCESIO-SAREZZO – CHIUSURA TEMPORANEA DELLA PISTA CICLOPEDONALE TRA PIAZZALE EUROPA E IL PONTE ROSSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1155"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO E CONSULENZA AD ACB SERVIZI S.R.L.-ANNO 2025. CIG: B547BA8685</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1156"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI A GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI E BANCHE DATI ON LINE ANNO 2025 – INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1157"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOTTE BIANCA 2025 - DIVIETO TEMPORANEO, IN OCCASIONE DELL’EVENTO “NOTTE BIANCA – EDIZIONE 2025”, DI INTRODUZIONE, SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E LATTINE CHIUSE, NONCHÉ DIVIETO DI INTRODURRE, NELL’AREA DELLA MANIFESTAZIONE, MATERIALE PIROTECNICO, BOMBOLETTE SPRAY URTICANTI E ALTRI OGGETTI POTENZIALMENTE PERICOLOSI NONCHÉ DIVIETO DI VOLANTINAGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio e Sportello unico attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1158"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN PIAZZA CESARE BATTISTI DEL COMUNE DI SAREZZO, PER IL GIORNO 14 SETTEMBRE 2025, PER LA “FESTA DEL VOLONTARIATO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centrale Operativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1159"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIERA 2025 – AFFIDAMENTO FORNITURA IN COMODATO PER 7 GIORNI DI CONNESSIONE INTERNET RAPIDA PRESSO LA SALA OPERATIVA IN PIAZZA CESARE BATTISTI N. 4 – CIG: B544476A12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1160"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PIATTI IN PLASTICA, COPERCHI, BOBINE PER LA TERMOSIGILLATRICE IN DOTAZIONE AL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER L’ANNO 2025. CIG B5494D4C45</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centro unico di cottura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1161"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI RIMOZIONE E RIMESSA IN PRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI RELATIVAMENTE ALL’IMMOBILE SITO IN VIA DELLA REPUBBLICA N. 243 – NCT/24 PARTICELLA 39 DEL CATASTO FABBRICATI DEL COMUNE DI SAREZZO. (ART. 31 D.P.R. 380 DEL 06/06/2001)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sportello unico per l'Edilizia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1162"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMA VARIAZIONE COMPENSATIVA FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO E CONSEGUENTE VARIAZIONE DI CASSA AL PEG 2025/27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1163"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA DELL’IMMOBILE SITO IN VIA GUGLIELMO MARCONI-PIAZZA ANGELO CANOSSI INDIVIDUATO AL FOGLIO 8 PARTICELLA 816 DEL CATASTO FABBRICATI PER GRAVE PERICOLO ALLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITÀ CONSEGUENTE AL CROLLO PARZIALE DELLA COPERTURA E DELLE MURATURE SOMMITALI AL PIANO SOTTOTETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sportello unico per l'Edilizia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1164"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 48/2025 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1165"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 49/2025 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1166"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN ALCUNE VIE DEL COMUNE DI SAREZZO, IN ORDINE ALLA MANIFESTAZIONE “FESTA AD ASTRA GREST 2025”IN PROGRAMMA VENERDI’18 LUGLIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1167"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 50/2025 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1168"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ORDINANZA N. 35 - MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN ALCUNE VIE DEL COMUNE DI SAREZZO, DAL 09 LUGLIO AL 24 LUGLIO 2025, H24, PER OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO CADUTA MASSI IN LOCALITÀ NOBOLI NEL COMUNE DI SAREZZO (BS) – LOTTO  2° - CUP C92B22000130005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1169"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA PRESSO RSA PER PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 15 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2025 PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2025. CIG: B5284F4E83.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1170"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO TEMPORANEO, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE TEMPORANEA “MIO FRATELLO SUGLI ALBERI” DI INTRODUZIONE, SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E LATTINE CHIUSE, NONCHÉ DIVIETO DI INTRODURRE NELL’AREA “PARCO ARCOBALENO” DI VIA G. PASCOLI MATERIALE PIROTECNICO, BOMBOLETTE SPRAY URTICANTI E ALTRI OGGETTI POTENZIALMENTE PERICOLOSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio e Sportello unico attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1171"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE DELL'OPERA DENOMINATA “RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA FACCIATA SUD DELL’EDIFICIO VINCOLATO DESTINATO A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI SITO IN VIA PANSERA N.1 A SAREZZO ". CUP C99B24000120004 – CIG: B52DA477EF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1172"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO TEMPORANEO, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE TEMPORANEA “OFFICINA 68” DI INTRODUZIONE, SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E LATTINE CHIUSE, NONCHÉ DIVIETO DI INTRODURRE NELL’AREA “PARCO DONATORI DI SANGUE” DI VIA SENCLER MINELLI MATERIALE PIROTECNICO, BOMBOLETTE SPRAY URTICANTI E ALTRI OGGETTI POTENZIALMENTE PERICOLOSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio e Sportello unico attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1173"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO DIMISSIONI PRESENTATE DALLA DIPENDENTE MATRICOLA N. 147</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1174"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ALL’U.S.S.C.S. PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1175"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN ALCUNE VIE DEL COMUNE DI SAREZZO, DAL GIORNO 21 GIUGNO AL 26 GIUGNO 2025, H24 E DAL 30 GIUGNO AL 09 LUGLIO 2025, H24, PER OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO CADUTA MASSI IN LOCALITÀ NOBOLI NEL COMUNE DI SAREZZO (BS) – LOTTO  2° - CUP C92B22000130005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1176"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI PSICOMOTRICITA’ RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA GIANNI RODARI. A.S. 2024/2025. CIG: B533922EE4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1177"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVOLGIMENTO FUNERALI E TUMULAZIONI NELLE GIORNATE FESTIVE CONSECUTIVE DI DOMENICA 1 E LUNEDI' 2 GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi demografici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1178"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE "PREMIO D'ARTE COMUNE DI SAREZZO 2025".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1179"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE CON RIPRISTINO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE A NORD DELL’AREA DI CANTIERE DI CUI AL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 88/2024 DEL 05/12/2024 IN VIA GAETANO APICELLA IDENTIFICATO AL CATASTO TERRENI AL FOGLIO 21 PARTICELLA 312</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sportello unico per l'Edilizia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1180"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO SUI BILANCI PREVENTIVI A.S. 2024/2025 ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA AUTONOME DI SAREZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1181"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA APICELLA NEL DEL COMUNE DI SAREZZO, DAL GIORNO 22.05.25 FINO A FINE LAVORI, PER POTER ESEGUIRE LAVORI DI RISPRISTINO VORAGINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1182"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L’ALLESTIMENTO DEL “PREMIO D’ARTE COMUNE DI SAREZZO 2025”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1183"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE VIE IN RIF. ALL’ORDINANZA N. 28/2025 DEL 04/05/2025 PER MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN ALCUNE VIE DEL COMUNE DI SAREZZO, DAL GIORNO 12.05.2025 AL 07.06.2025 E COMUNQUE FINO A FINE LAVORI, PER POTER ESEGUIRE LAVORI DI FRESATURA E ASFALATATURA PER CONTO DI A.S.V.T. S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1184"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DEI CORSI    GUIDA SICURA  CHE SI TERRANNO NELLE GIORNATE DI SABATO  10 MAGGIO 2025 E DOMENICA 11 MAGGIO 2025 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 18.00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1185"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE DI LABORATORI ESPRESSIVO TEATRALI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA G. RODARI CIG B5335FB4F2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1186"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA GARA CICLISTICA DENOMINATA “7° CHALLENGE BRESCIANA GIANCARLO OTELLI”, 5° TROFEO BIGMAT MAFLAN, RISERVATA ALLA CATEGORIA JUNIORES, DOMENICA 11 MAGGIO 2025, NEL COMUNE DI SAREZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1187"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CERIMONIA PER IL CONFERIMENTO DELLE CIVICHE BENEMERENZE ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria del sindaco - Ufficio stampa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1188"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL “CORSO ON LINE DI APPROFONDIMENTO DELLA NUOVA PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI DEGLI ATTI PUBBLICI SEND"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Archivi e Protocollo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1189"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN ALCUNE VIE DEL COMUNE DI SAREZZO, DAL GIORNO 15.04.2025 FINO AL GIORNO 30.04.2025 E COMUNQUE FINO A FINE LAVORI (DOMENICA E FESTIVI ESCLUSI) PER ESEGUIRE LAVORI DI SCAVO, POSA E CANALIZZAZIONE E CAVI PER CONTO DI E-DISTRUBUZIONI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1190"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM A FAVORE DELL’A.S.D. THUDOR TEAM BOX PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA “MANIFESTAZIONE SPORTIVA DI PUGILATO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1191"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM A FAVORE DELL’A.S.D. BITTA FOOTGOLF TEAM DESTINATO ALLA PARTECIPAZIONE ALLA STAGIONE AGONISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1192"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVOLGIMENTO FUNERALI NELLE GIORNATE FESTIVE CONSECUTIVE DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 APRILE 2025 (PASQUA E LUNEDI' DELL'ANGELO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi demografici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1193"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDA RETTIFICA PUNTUALE DELLA CARTOGRAFIA TEMATICA DI INDIVIDUAZIONE DELLE AREE VERDI RELATIVA AL CONTRATTO DEL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE PER ANNI SEI (CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI TRE ANNI)". CIG 9106147639.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed igiene urbana</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1194"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI DEMOLIZIONE, RIMOZIONE E RIMESSA IN PRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI DELLE OPERE ESEGUITE IN VIA CAGNAGHE N. 46 RICADENTI SUL FOGLIO NCT/22 PARTICELLA 447 SUBALTERNO 2 CATASTO FABBRICATI E FOGLIO 22 PARTICELLE 450 E 448 DEL CATASTO TERRENI DEL COMUNE DI SAREZZO. (ART. 31 D.P.R. 380 DEL 06/06/2001)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sportello unico per l'Edilizia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1195"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA 1850 E VIA NORD, NEL COMUNE DI SAREZZO, DAL GIORNO 10.04.25 FINO AL GIORNO 18.04.25 E COMUNQUE FINO A FINE LAVORI (DOMENICA ESCLUSA) PER ESEGUIRE LAVORI DI SCAVO, POSA E CANALIZZAZIONE E CAVI PER CONTO DI E-DISTRUBUZIONI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1196"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIERA 2025 – AFFIDAMENTO FORNITURA PASSACAVI DA POSIZIONARE IN OCCASIONE DELLA FIERA DEI SANTI FAUSTINO E GIOVITA ANNO 2025 – CIG: B535D5F686</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1197"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO PER SCUOLE PRIMARIE IN VIA DELLA REPUBBLICA" CUP C92E18000380006 - INTEGRAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DELLA REVISIONE PREZZI AI SENSI DELL’ART. 26, COMMA 6-TER DEL D.L. 50/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 91/2022 E S.M.I. RELATIVA AI SAL DAL N.1 AL N.6.  CIG 93139323D5. PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU MISURA M4 C1 I3.3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1198"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>NON UTILIZZO DELLA CALDAIA MURALE TRADIZIONALE ALIMENTATA A GAS METANO INSTALLATA PRESSO L’IMMOBILE SITO A SAREZZO IN VIA ANGELO ANTONINI N. 2 IDENTIFICATO AL CATASTO FABBRICATI AL FOGLIO NCT/32 PARTICELLA 20 SUBALTERNO 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sportello unico per l'Edilizia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1199"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE N. 2 DEL 8.1.2025 PER LA  PUBBLICAZIONE SULLA GUUE DELLA PERIZIA DI VARIANTE N. 3 DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO PER SCUOLE PRIMARIE IN VIA DELLA REPUBBLICA" - CUP: C92E18000380006 CIG: B51EA96B3B PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU MISURA M4 C1 I3.3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1200"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN SAREZZO, IN VIA ARTIGIANI – VIA SAN BERNARDINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1201"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI PER IL MESE DI GENNAIO 2025 - CIG B511C021FC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Archivi e Protocollo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1202"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN SAREZZO, VIA SANDRO PERTINI FINO ALL’INTERSEZIONE CON VIA NORD (TRATTO SEGNATO IN PLANIMETRIA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1203"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DA FONOREGISTRAZIONE DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI BIENNIO 2025-2026. CIG B50B7BE414.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1204"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN LOCALITÀ NOBOLI NEL COMUNE DI SAREZZO, DAL GIORNO 24.03.2025 FINO AL GIORNO 25.06.2025 E COMUNQUE FINO A FINE LAVORI, PER ESEGUIRE LAVORI DI OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO CADUTA MASSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1205"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA 1850, NEL COMUNE DI SAREZZO, DAL GIORNO 06.03.25 FINO AL GIORNO 15.03.25 PER ESEGUIRE LAVORI DI SCAVO, POSA E CANALIZZAZIONE E CAVI PER CONTO DI E-DISTRUBUZIONI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1206"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ATTI DISCIPLINANTI LA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA E DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi demografici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1207"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI DEMOLIZIONE, RIMOZIONE E RIMESSA IN PRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI DELLE OPERE ESEGUITE IN VIA SAN REMO RICADENTI SUL FOGLIO NCT/4 PARTICELLA 44 SUBALTERNI 2 E 3 DEL CATASTO FABBRICATI DEL COMUNE DI SAREZZO. (ART. 31 D.P.R. 380 DEL 06/06/2001)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sportello unico per l'Edilizia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1208"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DATI DEL SOGGETTO CREDITORE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE REG. GEN. 822 DEL 24/12/2024 E PRESA D’ATTO IMPEGNI ASSUNTI PER ANNI 2025-2026-2027 PER INTERVENTI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI TERMICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1209"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DELLA SCUOLA MEDIA LA PIRA E DELLA PALESTRA IN VIA CRISPI COMPRESO SERVIZIO DI TARATURA CONTATORE ANNI 2025-2026-2027 –. CIG: B5285F2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1210"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORARI PER LE  COLLOCAZIONI IN TOMBA DELLE URNE CINERARIE DI DEFUNTI AVVIATI A CREMAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi demografici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1211"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA ELIMINACODE. MISURA PNRR 1.4.1. FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATIONEU - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4.1 “ESPERIENZA DEI SERVIZI PUBBLICI” DEL PNRR.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1212"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIERA 2025: ORDINANZA PER IL DIVIETO DI FUMO IN PROSSIMITÀ DELLE BANCARELLE ED ATTRAZIONI, DI PRESENZA DI ESTINTORE OMOLOGATO PRESSO LE ATTRAZIONI E BANCARELLE E DIVIETO DI DEPOSITO DI BOMBOLE NÉ VUOTE NÉ PIENE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio e Sportello unico attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1213"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA RSA “ANNI AZZURRI RESIDENZA SAN FRANCESO” DI VILLANUOVA SUL CLISI PER INTEGRAZIONE RETTA UTENTE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 16 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2025 PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2025. CIG: B52862F279.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1214"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELL'ORDINAZA N. 12 DEL 10 FEBBRAIO 2025 AVENTE PER OGGETTO "SVOLGIMENTO FUNERALI NELLE GIORNATE FESTIVE CONSECUTIVE DI DOMENICA 23 E LUNEDÌ 24 GENNAIO 2025" E CONTEMPORANEA NUOVA DISPOSIZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEI FUNERALI NELLE GIORNATE FESTIVE CONSECUTIVE DI DOMENICA 23 E LUNEDÌ 24 FEBBRAIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi demografici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1215"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA PER PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 28 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2025 E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA “FONDAZIONE CASA DI RIPOSO SAN GIOVANNI - ONLUS” PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2025. CIG: B528850438.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1216"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI INIBIZIONE ALL’USO DEL LOCALE TECNICO E DELLA CALDAIA DEL “CONDOMINIO SAREZZO” INDIVIDUATO CATASTALMENTE ALLA SEZIONE NCT FOGLIO 29 PARTICELLA 194 PER PERICOLO CONSEGUENTE ALL’INCENDIO SVILUPPATOSI IN DATA 20/01/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sportello unico per l'Edilizia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1217"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI FUNEBRI OBBLIGATORI ALLA DITTA FORESTI GROUP SRL PER IL QUINQUENNIO  01.01.2025 – 31.12.2029 - CIG B5041EEB40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi demografici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1218"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVOLGIMENTO FUNERALI NELLE GIORNATE FESTIVE CONSECUTIVE DI DOMENICA 23 E LUNEDÌ 24 GENNAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi demografici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1219"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N. 4 PORTAOMBRELLI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “G. LA PIRA” – CIG: B52A33129A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1220"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIERA 2025 – AFFIDAMENTO ATTRAVERSO IL MEPA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI BAGNI CHIMICI PER LA FIERA DEI SANTI FAUSTINO E GIOVITA ANNO 2025 – CIG: B5284C57BC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1221"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI AI SENSI DELLA L. 241/1990 E APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO “PROCEDIMENTO DI BONIFICA AREA C DI SAREZZO- AI SENSI DELL’ART. 242 DEL D. LGS. 152/2006 E S.M.I. – IN CORRISPONDENZA DELL’IMBOCCO DELLA GALLERIA” RELATIVO ALLA ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL RACCORDO AUTOSTRADALE TRA L’AUTOSTRADA A/4 E LA VAL TROMPIA TRONCO OSPITALETTO – SAREZZO, TRATTO CONCESIO – SAREZZO COMPRESO LO SVINCOLO DI CONCESIO. FASE 1: INTERVENTI DI REALIZZAZIONE PARATIA D’IMBOCCO CON MICROPALI E CONSOLIDAMENTO CON JET-GROUTING DEL VERSANTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed igiene urbana</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1222"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA RELATIVA ALLA CONDUZIONE DEGLI ANIMALI D’AFFEZIONE, DURANTE LA FIERA DEI SS. FAUSTINO E GIOVITA – EDIZIONE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio e Sportello unico attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1223"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN ALCUNE VIE DEL COMUNE DI SAREZZO, DAL GIORNO 29.01.2025 AL 28.02.2025 E COMUNQUE FINO A FINE LAVORI, PER POTER ESEGUIRE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER REGIMAZIONE DI ACQUE METEORICHE SU VIABILITA’ COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1224"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SINTEL AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS. N. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO DI DUE SISTEMI DI RILEVAMENTO DELLE INFRAZIONI IN AREA SEMAFORIZZATA CROCEVIA VIA ANTONINI VIA EUROPA PER L’ANNO 2025 –  CIG: B50831B428; REPORT SINTEL: 193540120 DEL 07/12/2025;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1225"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIERA 2025 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOCCORSO SANITARIO ALL’AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA – AREU – CIG: B5235EA4E6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1226"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIERA LOCALE DEI SANTI FAUSTINO E GIOVITA - EDIZIONE 2025.  ORARI DI SVOLGIMENTO E INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI POSTEGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio e Sportello unico attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1227"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIERA DEI SS. FAUSTINO E GIOVITA – EDIZIONE 2025.  DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1228"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI A MEZZO ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO CONSIP S.P.A. “CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 2 LOTTO 1” – CIG: B51EBCFD86</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1229"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE EX ART.50 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1230"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA DI MERITO DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA FINALIZZATA ALL’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE CON PROFILO DI AUSILIARIO SOCIO ASSISTENZIALE (AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI) PRESSO IL SETTORE DEI SERVIZI ALLA PERSONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1231"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIERA 2025: DIVIETO TEMPORANEO, IN OCCASIONE DELLA “FIERA DEI SANTI PATRONI FAUSTINO E GIOVITA ANNO 2025” DI INTRODUZIONE, SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E LATTINE CHIUSE, NONCHÉ DIVIETO DI INTRODURRE NELL’AREA FIERISTICA MATERIALE PIROTECNICO, BOMBOLETTE SPRAY URTICANTI E ALTRI OGGETTI POTENZIALMENTE PERICOLOSI NONCHÉ DIVIETO DI VOLANTINAGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio e Sportello unico attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1232"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE N. 363 IN DATA 27 GIUGNO 2024, DI RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVO-RO E COLLOCAMENTO A RIPOSO, PER LIMITI DI SERVIZIO, DEL DIPENDENTE DI RUOLO SIG. DARIO CERETTI E CONTE-STUALE PRESA D’ATTO DIMISSIONI DAL SERVIZIO DEL DIPENDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1233"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE AI WEBINAR RELATIVI ALLA LEGGE DI BILANCIO 2025 E AL CICLO PERFORMANCE ORGANIZZATI DALLA SOCIETÀ DELFINO &amp; PARTNERS SPA – CIG: B523384A34</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1234"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIERA LOCALE DEI SANTI FAUSTINO E GIOVITA - EDIZIONE ANNO 2025. ORARI DI ACCESSO ALL’AREA FIERISTICA PER GLI OPERATORI DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio e Sportello unico attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1235"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONVENZIONE CONSIP “TELEFONIA FISSA 5 LOTTO UNICO” PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA FINO AL 31/12/2025 - CIG B51B5002CA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1236"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DELLA VIABILITÀ IN SAREZZO, PER LAVORI RIFACIMENTO COLLETTORE FOGNARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1237"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER LA FESTA PATRONALE DEI SANTI FAUSTINO E GIOVITA ANNO 2025 - COMUNE DI SAREZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Protezione civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1238"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PUBBLICAZIONE SULLA GUUE DELLA PERIZIA DI VARIANTE N. 3 DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO PER SCUOLE PRIMARIE IN VIA DELLA REPUBBLICA" - CUP: C92E18000380006 CIG: B51EA96B3B.  PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU MISURA M4 C1 I3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1239"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE FONDO CASSA ECONOMO COMUNALE ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1240"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA GENERICA N.01/25 DEL 03.01.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1241"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER L'ANNO 2025. CIG B5117620EB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centro unico di cottura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1242"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI ESIGIBILITÀ DI IMPEGNI DI SPESA 2024 RELATIVI A INVESTIMENTI, VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) DI SPESA 2024 E AL FPV DI ENTRATA 2025 – ART. 175 COMMA 5 QUATER LETTERA B) DEL D.LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1243"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE PARZIALE DEL CONTRIBUTO NON UTILIZZATO RELATIVO AL SERVIZIO TECNICO PER LA "VERIFICA DI VULNERABILITÀ SISMICA E PROGETTAZIONE STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA E DEFINITIVA PER L’ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VALLE “G. RODARI”" - CUP C94I19003320005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1244"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA “FONDAZIONE VILLA DEI FIORI” DI NAVE PER INTEGRAZIONE RETTA UTENTE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 26 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2025 PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2025. CIG: B5032AB31A .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1245"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA “FONDAZIONE VILLA DEI FIORI” DI NAVE PER INTEGRAZIONE RETTA UTENTE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 27 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2025 PER IL PERIODO DAL 01.01.2025 AL 31.12.2025. CIG: B503B85111</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1246"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA R.S.A. FONDAZIONE DI CURA CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA ONLUS PER UTENTE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 17 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2025 PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2025. CIG: B5043DD3BF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1247"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ISTITUTO BASSANO CREMONESI DI PONTEVICO PER INTEGRAZIONE RETTA A UTENTE IDENTIFICATA CON IL NUMERO 32 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2025 PER IL PERIODO DAL 01.01.2025 AL 31.12.2025. CIG: B50482B126.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1248"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL 7° SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEI LAVORI DENOMINATI “REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO SCUOLE PRIMARIE IN VIA DELLA REPUBBLICA" - CUP C92E18000380006 – CIG: 94459547D4 - PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU MISURA M4 C1 I3.3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1249"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLA REVISIONE DEI PREZZI AI SENSI DELL’ART. 26, COMMA 6-TER DEL D.L. 50/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 91/2022 E S.M.I. RELATIVA AL SAL N. 6, APPROVAZIONE DELLO STATO AVANZAMENTO LAVORI STRAORDINARIO 6BIS E CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEI LAVORI DENOMINATI “REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO SCUOLE PRIMARIE IN VIA DELLA REPUBBLICA" - CUP C92E18000380006 – CIG: 94459547D4 - PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU MISURA M4 C1 I3.3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1250"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI AIUTO SOCIALE A FAVORE DELL’UTENTE DISABILE IDENTIFICATO AL N. 48 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2025 PER IL PERIODO DAL 01.01.2025 AL 31.12.2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1251"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI A GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI E BANCHE DATI ON LINE ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1252"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO FORNITURA DI STAMPATI SPECIFICI PER UFFICI COMUNALI E ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA ANNO 2025 – CIG B4FCC34498</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1253"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA COMPARTECIPAZIONE ALLA RETTA DI UNA PERSONA DISABILE IDENTIFICATA AL N. 12 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2025 INSERITA PRESSO LA COMUNITA’ 3 GESTITA DA FONDAZIONE ONLUS “GARIBALDI-POGLIANI” CANTÙ PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 MAGGIO 2025. CIG:</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1254"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA PRESSO COMUNITA’ GESTITA DA “SOCIETA’ SAN VINCENZO DE PAOLI” DI BRESCIA PER PERSONA IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER IL PERIODO DAL 01.01.2025 AL 31.12.2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1255"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SPECIALISTICI DI NEUROLOGIA, FISIATRIA, PSICOLOGIA, PNEUMOLOGIA E NUTRIZIONE CLINICA PER GLI OSPITI IN STATO VEGETATIVO DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO. PERIODO 2025 - 2026. CIG B4E399DA4F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1256"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO RISORSE DECENTRATEDEL PERSONALE NON DIRIGENTE PER L'ANNO 2024 - QUANTIFICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Gestione contabile del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1257"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PERIZIA DI VARIANTE N.3 DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO SCUOLE PRIMARIE IN VIA DELLA REPUBBLICA" - CUP C92E18000380006 – CIG 94459547D4 - PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU MISURA M4 C1 I3.3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1258"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, PROGETTAZIONE GEOLOGICA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELL'OPERA DENOMINATA "INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL TORRENTE ZUCCONE CHE INTERESSA L'ABITATO E L'AREA INDUSTRIALE/ARTIGIANALE DI SAREZZO A SEGUITO DELL'EVENTO DI COLATA DETRITICA DEL 9 E 10 GIUGNO 2024". CUP C98H24000330002 – CIG: B4FA202281</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1259"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA TERMICA ED ENERGIA ELETTRICA DA CENTRALE DI COGENERAZIONE STAGIONE 2024-2025 E INTERVENTI MANUTENTIVI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI TERMICI - CIG: 4901769BBB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1260"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI ESIGIBILITA’ IMPEGNI SALARIO ACCESSORIO 2024, VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA 2024, FPV ENTRATA 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Gestione contabile del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1261"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E  DIREZIONE LAVORI DELL'OPERA DENOMINATA “RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA FACCIATA SUD DELL’EDIFICIO VINCOLATO DESTINATO A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI SITO IN VIA PANSERA N.1 A SAREZZO". CUP C99B24000120004 – CIG: B4FD0B3A6C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1262"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO PER SCUOLE PRIMARIE IN VIA DELLA REPUBBLICA" CUP C92E18000380006 - MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE N. 3 DEL CIG: 93139323D5. PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU MISURA M4 C1 I3.3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1263"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO ALL'ATI FALAR SRL DEI  LAVORI  - DI CUI ALLA CATEGORIA SOA OS6- RELATIVAMENTE ALL'OPERA DI REALIZZAZIONE "NUOVO POLO SCOLASTICO SCUOLE PRIMARIE IN VIA DELLA REPUBBLICA" - CUP C92E18000380006 - CIG: 94459547D4 PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU M4 C1 I3.3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1264"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA COPERTURA DELL’AGORÀ DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO G. LA PIRA" – APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE CUP C92B23003010004  -  CIG. B09ABDE81A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1265"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE COMUNALE PERIODO 2024-2029 (ANNI CINQUE) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Archivi e Protocollo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1266"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE ED INTEGRAZIONE IMPEGNI ASSUNTI CON DETERMINAZIONE N.308/2024 RELATIVA A PROROGA SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI FINO AL 31/12/24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Archivi e Protocollo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1267"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESTAZIONI DI ASSISTENZA A SUPPORTO ALL’AUTORITÀ COMPETENTE E DI ASSISTENZA TECNICA AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA REDAZIONE DEGLI ELABORATI SPECIALISTICI NECESSARI PER I PROCEDIMENTI DI VALUTAZIONE DELLA NECESSITÀ DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA E PER L'APPROVAZIONE DELLA CONSEGUENTE VARIANTE URBANISTICA AL VIGENTE PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO, RELATIVA AL VIGENTE PIANO ATTUATIVO IN VIA CAGNAGHE DENOMINATO  “ADT 5B, IN LOCALITÀ CAGNAGHE” - CIG: B4FC0AAEDD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pianificazione ed urbanistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1268"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO TECNICO DA RESTAURATORE PROGETTO “VALORIZZAZIONE DEL MUSEO I MAGLI DI SAREZZO”. CIG B4EDFD4483</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1269"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) IN RELAZIONE AL PROCEDIMENTO DI VARIANTE AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATO ADT 5B IN VIA CAGNAGHE IN VARIANTE AL P.G.T.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pianificazione ed urbanistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1270"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LICENZA ARCHICAD 28 BUSINESS E CONTRATTO GRAPHISOFT FORWARD ANNUALE (ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO) - CIG B4F6345C89.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1271"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DELL’INSERIMENTO DI UNA PERSONA DISABILE IDENTIFICATA AL N. 07 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2025 PRESSO LA RESIDENZA SANITARIO ASSISTENZIALE PER DISABILI FIRMO TOMASO DI VILLA CARCINA (BS) PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2025. CIG:</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1272"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA “SOCIETA’ SAN VINCENZO DE PAOLI” PER PAGAMENTO RETTA UTENTE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 46 NEL “REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2025” DAL 01.01.2025 AL 30.06.2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1273"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI PER I LOCALI SEDE DELL’UFFICIO POSTALE DI ZANANO IN VIA DANTE. APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO GESTIONE ANNO 2023/2024 E BILANCIO PREVENTIVO GESTIONE ANNO 2024/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1274"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA FACCIATA SUD DELL’EDIFICIO VINCOLATO DESTINATO A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI SITO IN VIA PANSERA N.1 A SAREZZO” – AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA CUP: C99B24000120004               CIG: B4F22C30C4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1275"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DEL SOGGETTO CREDITORE, ESERCIZIO DELL’OPZIONE INTEGRAZIONE AI SENSI DELL’ART.106 C.2 DEL D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLE OPERE DI "RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SANTUARIO SANT’EMILIANO" -CUP: C92F23000910004  CIG: Z3F39DEB7F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1276"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESERCIZIO DELLE OPZIONI E INTEGRAZIONE, AI SENSI DELL’ART.106 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLE OPERE DI DI "RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SANTUARIO SANT’EMILIANO"-CUP: C92F23000910004   CIG: Z5839C5189</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1277"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA MANUTENZIONE PIAZZALE E INGRESSO CARRAIO IMMOBILE DENOMINATO EX ORATORIO SAN NICOLA SITO IN P.ZZA CESARE BATTISTI - CIG: B4F149E49E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1278"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AL CENTRO ANTIVIOLENZA VIVADONNA DI GARDONE V.T. PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DELLA CITTADINANZA NELL’AMBITO DELLA VIOLENZA DI GENERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pari Opportunità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1279"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO INTEGRATIVO A.S. 2023/2024 ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA AUTONOME DI SAREZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1280"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA S. PIO X PER SEZIONE PRIMAVERA A.S. 2023/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1281"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI AD AMMINISTRATORI COMUNALI – IV° TRIMESTRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1282"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L' ATTIVAZIONE DI N.2 TIROCINI FORMATIVI DI DOTE COMUNE ANNO 2024/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Archivi e Protocollo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1283"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA' A PROVVEDERE AI PAGAMENTI DOVUTI PER LA FRUIZIONE DI SERVIZI SCOLASTICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1284"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO DI EDUCAZIONE AFFETTIVA SESSUALE PER LE CLASSI III DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO G. LA PIRA A.S. 2024-2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1285"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE BASE, SPECIALISTICA E AVANZATA FINALIZZATI AD OTTENERE E MANTENERE I REQUISITI RICHIESTI PER LE STAZIONI APPALTANTI QUALIFICATI – UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA, FONDAZIONE UNIBS E.U.L.O.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1286"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DEL SIG. GRAZIANO PEDERSOLI IN QUALITA’ DI “ASSISTENTE DI BIBLOTECA” AREA DEGLI ISTRUTTORI PRESSO IL SETTORE AMMINISTRATIVI – SERVIZI BIBLIOTECARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1287"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DELLA SIG.RA OL’GA PITYUKINA IN QUALITA’ DI “AUSILIARIO SOCIO ASSISTENZIALE” AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI PRESSO IL SETTORE DEI SERVIZI ALLA PERSONA – RSA E CUC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1288"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE AFFERENTE IL COSTO DI COSTRUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 16 COMMA 9 DEL D.P.R. 380/2001 E S.M. E I. E DELL'ART. 48 DELLA LEGGE REGIONALE N. 12/2005 E S.M. E I, E AGGIORNAMENTO DEI PARAMETRI DI RIFERIMENTO RELATIVI AL CALCOLO DEL COSTO DI COSTRUZIONE - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sportello unico per l'Edilizia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1289"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DELLA ZANZARA TIGRE E DELLA ZANZARA COMUNE NONCHÉ PER LA FORNITURA DI PASTICCHE ANTILARVALI IN BLISTER E DI BROCHURE INFORMATIVA -  DETERMINAZIONE DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI OPZIONE PER IL BIENNIO 2025-2026 -  CIG. Z7C34690BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed igiene urbana</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1290"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DELL’INSERIMENTO DI UNA PERSONA DISABILE IDENTIFICATA AL N. 03 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2025 PRESSO LA CSS “MEMORIAL SALERI” DI LUMEZZANE PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2025. CIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1291"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE COMUNITÀ MAMRÈ ONLUS PER PROSEGUIMENTO INSERIMENTO IN COMUNITÀ DI PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 04 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2025 PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2025. CIG:</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1292"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE COMUNITÀ MAMRÈ ONLUS PER IL PROSEGUIMENTO DELL’INSERIMENTO IN COMUNITÀ DI PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 05 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI ANNO 2025 IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2025.CIG:</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1293"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO DI UNA PERSONA DISABILE IDENTIFICATA AL N. 06 ANNO 2025 PRESSO LA COMUNITA’ “EFFATA” GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE RESTART ONLUS DI RANZANICO (BG) PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 30 GIUGNO 2025. CIG:</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1294"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DELLA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO PER GLI OSPITI DELLA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA". BIENNIO 2025/2026. CIG B4E08AD7E1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1295"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO DI UNA PERSONA DISABILE IDENTIFICATA AL N. 08 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2025 PRESSO R.S.H. GESTITA DA ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS SACRAMENTO (CR) PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2025. CIG:.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1296"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO DI OSPITALITA' ASSISTITA RESIDENZIALE GESTITO DALLA COOPERATIVA AQUILONE DI GARDONE VAL TROMPIA A FAVORE DELL'UTENTE IDENTIFICATO AL N. 09 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2025 PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2025. CIG:</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1297"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE ORGANIZZATO DAL SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA VAL TROMPIA DELL’AGENZIA PER IL LAVORO SOLCO BRESCIA; PERIODO 01/01/2025 – 31/03/2025 UTENTE N.  44 ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1298"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DELL’INSERIMENTO DI UNA PERSONA DISABILE IDENTIFICATA AL N. 11 DEL REGISTRO DEGLI UTENTI ANNO 2025 PRESSO LA CSS “MEMORIAL SALERI” DI LUMEZZANE PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2025. CIG:       .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1299"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO DI UNA PERSONA DISABILE IDENTIFICATA AL N. 10 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2025 PRESSO LA RSD “SEPPILLI” GESTITA DA ASST SPEDALICIVILI DI BRESCIA PER IL PERIODO DAL 01.01.2025 AL 31.12.2025. CIG:</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1300"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COMUNITÀ SOCIO-SANITARIA “IL FARO” GESTITA DA “LA SORGENTE COOPERATIVA SOCIALE” PER RETTA DI FREQUENZA DI PERSONA DISABILE IDENTIFICATA CON IL NUMERO 14 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2025 DAL 01 GENNAIO AL 28 FEBBRAIO 2025. CIG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1301"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DELL’INTERVENTO A FAVORE DI PERSONA DISABILE IDENTIFICATA CON IL N. 01 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2025 PRESSO LA RSD ARVEDI  DELLA FONDAZIONE ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO-ONLUS- PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2025. CIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1302"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DELL’INSERIMENTO DI UNA PERSONA DISABILE IDENTIFICATA AL N. 02 ANNO 2025 PRESSO LA RESIDENZA SANITARIO ASSISTENZIALE PER DISABILI FIRMO TOMASO DI VILLA CARCINA (BS) PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2025. CIG:</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1303"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023 DEI LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA SOLAI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE INTERNA SCUOLA DELL’INFANZIA MARIA IMMACOLATA A ZANANO" - CUP: C94D23000940004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1304"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DEL SERVIZIO PROMOZIONE ALL’AUTONOMIA GESTITO DALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS LA MONGOLFIERA DI BRESCIA FREQUENTATO DA SOGGETTO DISABILE RESIDENTE A SAREZZO UTENTE N. 43/2025 PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1305"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA GRUPPO DI LAVORO E LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE RELATIVI ALLA FASE 3 DI ESECUZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA E DI INTEGRAZIONE SUL TERRITORIO PER ALUNNI CON DISABILITÀ ANNI SCOLASTICI 2023/2024 – 2024/2025 – 2025/2026 – 2026/2027.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1306"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI ASSEGNATI AL GRUPPO DI LAVORO PER LE FUNZIONI TECNICHE RELATIVI ALLA FASE 3 DI ESECUZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DIVERSI PER LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA, IL CENTRO DIURNO INTEGRATO E IL CENTRO UNICO DI COTTURA PER IL PERIODO 01/01/2023 - 31/12/2026 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO SINO AL 31/12/2028.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1307"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DEL SERVIZIO C. D. D. GESTITO DALLA COOPERATIVA L’ AQUILONE E FREQUENTATO DA SOGGETTI DISABILI RESIDENTI A SAREZZO  UTENTI DAL N. 36 AL N  39 PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1308"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI PROMOSSI DAL CENTRO DIURNO PER PERSONE CON DISABILITA’ DALLA FO.B.A.P. DI BRESCIA CON RETTA A CARICO DELL’UTENTE N. 40 PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1309"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DEL SERVIZIO C. S. E. GESTITO DALLA COOPERATIVA L’AQUILONE E FREQUENTATO DA SOGGETTI DISABILI RESIDENTI A SAREZZO; UTENTI DAL N. 18 AL N. 21 PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1310"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DEL SERVIZIO C. S. E. GESTITO DALLA COOPERATIVA IL PONTE E FREQUENTATO DA SOGGETTI DISABILI RESIDENTI A SAREZZO; UTENTI DAL N. 29 AL N. 31 DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1311"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DEL SERVIZIO PROMOZIONE ALL’AUTONOMIA GESTITO DALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS LA MONGOLFIERA DI BRESCIA FREQUENTATO DA SOGGETTO DISABILE RESIDENTE A SAREZZO UTENTE N. 42/2025 PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1312"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DEL SERVIZIO C. D. D. GESTITO DALLA COOPERATIVA C. V. L. E FREQUENTATO DA SOGGETTI DISABILI RESIDENTI A SAREZZO UTENTI DAL N. 33 AL N 35 DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1313"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA RETTA DEL SERVIZIO C. S. E. GESTITO DALLA COOPERATIVA LA MONGOLFIERA E FREQUENTATO DA SOGGETTO DISABILE RESIDENTE A SAREZZO; UTENTE N. 41/2025 DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1314"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PRODOTTI INFORMATICI E ABBONAMENTI A BANCHE DATI. DITTE VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1315"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA A NOLEGGIO DI EROGATORI D’ACQUA COLLEGATI ALLA RETE IDRICA LINEA SCHOOL -  DETERMINAZIONE DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI OPZIONE PER UN PERIODO DI SEI MESI DELL'ANNO 2025 -  CIG ZBB3458A49</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed igiene urbana</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1316"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DI UTENTE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 120 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2024;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1317"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEL TERMOSTATO DIGITALE OLTRE CHE DI MODIFICA DEL CIRCUITO DI POTENZA DEL COMPRESSORE DI N. 1 FRIGORIFERO INSTALLATO PRESSO IL LCALE CONFEZIONAMENTO PASTI DEL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centro unico di cottura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1318"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI VERIFICA, RIPARAZIONE, SOSTITUZIONE PEZZI DEL BOLLITORE E DEL PIANO COTTURA INSTALLATI PRESSO I LOCALI DEL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centro unico di cottura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1319"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 6 IMBRACATURE PER I SOLLEVAPAZIENTI IN DOTAZIONE AI REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1320"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL “COORDINAMENTO FAMIGLIE AFFIDATARIE” PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI AFFIDO DEL MINORE IDENTIFICATO CON IL N. 13 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2025 PER IL PERIODO DAL 01.01.2025 AL 31.12.2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1321"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COMUNITA’ EDUCATIVA PER MINORI “IL PONTE” GESTITA DA ISTITUTO DELLE SUORE POVERELLE PER RETTA DI FREQUENZA DEL MINORE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 23 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2025 PER IL PERIODO DAL 01.12.2025 AL 31.12.2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1322"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, TRAMITE PROCURA APERTA, DELLA FORNITURA DI CARNI, SALUMI, SURGELATI, LATTICINI E GENERI ALIMENTARI VARI PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER IL PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2021 CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO SINO AL 31/12/2024. PROROGA PER IL PERIODO 01/01/2025 - 31/03/2025. CIG 7687908660</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centro unico di cottura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1323"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA COOPERATIVA LA VELA DI BRESCIA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO A FAVORE DI UTENTE IDENTIFICATO CON IL N.25 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI DAL 01.01.2025 AL 31.03.2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1324"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA E PROROGA PROGETTO DI HOUSING SOCIALE GESTITO DALLA COOPERATIVA “LA RETE” DI BRESCIA PER PERSONA IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER IL PERIODO DAL 01.01.25 AL 15.01.25.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1325"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME DA RISCUOTERE PER LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – EMISSIONE SUPPLETIVA ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1326"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE ANNI  2023-2024-2025-2026” (CIG Z203911B51) - AFFIDAMENTO 6° CONTRATTO ATTUATIVO FORNITURA MATERIALE EDILE (CIG B4EE374253)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1327"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ANNUALE DELLA APP DI MARKET PLACE A SUPPORTO DELLE ATTIVITA’ COMMERCIALI DEL COMUNE DI SAREZZO (BS)  - CIG B4DA3685E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio e Sportello unico attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1328"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL PROGETTO SISS PER IL BIENNIO 2025/2026. CIG B4D798CAC4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1329"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DELLA FORNITURA DI PRODOTTI PER L’IGIENE DEGLI OSPITI DELLA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA". BIENNIO 2025/2026. CIG B4DF247C07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1330"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DELLA FORNITURA DI FARMACI IN CONFEZIONE OSPEDALIERA, PARAFARMACI E DPI PER LA RSA “MADRE TERESA DI CALCUTTA”. ANNO 2025. CIG B4AD176143</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1331"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DELLA FORNITURA DI PRODOTTI PER L’INCONTINENZA E MONOUSO PER GLI OSPITI DELLA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA". ANNO 2025. CIG B4ABDA9A2E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1332"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE RIPARTO SPESE PER SERVIZIO ASSOCIATO POLIZA LOCALE IN CONVENZIONE. IMPEGNO DI SPESA E VERSAMENTO: - ACCONTO ANNO 2024 SPESE VERBALIZZAZIONE E POSTALIZZAZIONE; - ACCONTO ANNO 2024 PER SPESE CONVENZIONE;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1333"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FRANCOPOST PER RICARICA CREDITO AFFRANCATRICE PER SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI A FINE ANNO - CIG B4DFAB0CBD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Archivi e Protocollo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1334"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE CON ASSOCIAZIONE GRUPPO VOLONTARI MADRE TERESADI CALCUTTA - ODV ANNO 2024. CIG B4E8F11EF3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1335"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA FRESCA PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER L'ANNO 2024. CIG Z043DCE426</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centro unico di cottura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1336"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EXTRA DI PULIZIA DEL PIAZZALE-PARCHEGGIO DI VIA DELLA FONTE NELL’AMBITO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO DI IGIENE URBANA, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI, GESTIONE DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DEI RIFIUTI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO STRAORDINARIO A SEGUITO DELL’EVENTO METEOROLOGICO CALAMITOSO DEL 9-10 GIUGNO 2024 SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAREZZO. CIG 9453567248</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed igiene urbana</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1337"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE PER ANNI SEI (CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI TRE ANNI)" - PROCEDURA RISERVATA EX ART. 112 DEL D.LGS. 50/2016. CIG: 9106147639. INTEGRAZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE CIG: 9106147639.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed igiene urbana</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1338"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESTAZIONI DI ASSISTENZA E SUPPORTO STRAGIUDIZIALE IN MATERIA AMBIENTALE ED EDILIZIA CIG: B4D78FD4C4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sportello unico per l'Edilizia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1339"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO TARI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1340"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME DA RISCUOTERE PER LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – EMISSIONE SUPPLETIVA ANNO 2019-2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1341"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI EDIFICI COMUNALI E APERTURA/CHIUSURA PARCHI BIENNIO 2025-2026 CON OPZIONE DI UN ULTERIORE BIENNIO 2027-2028 – CIG: B4C7B6E683</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1342"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE COMITATO ANZIANI DI SAREZZO PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE CONVIVIALI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore dei Servizi alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1343"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (CANONE UNICO) PER IL PERIODO DAL 01.02.2024 AL 31.01.2027, CON FACOLTÀ DI PROROGA PER ULTERIORI N.2 ANNI. CIG B021EA92E2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1344"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM PRESSO MENSA E DOPOSCUOLA PER L’A.S. 2024/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1345"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 132 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1346"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 118 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1347"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO PER I LAVORI DI “RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA FACCIATA SUD DELL’EDIFICIO VINCOLATO DESTINATO A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI SITO IN VIA PANSERA N.1 A SAREZZO” – CUP: C99B24000120004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1348"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO FRANCHIGIA RELATIVA ALLA POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D’OPERA N. 202441251 PERIODO 31/12/2021-30/06/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1349"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO DI UNA PERSONA DISABILE IDENTIFICATA AL N. 132 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2024 PRESSO R.S.H. GESTITA DA ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS SACRAMENTO (CR) PER IL PERIODO DAL 01 OTTOBRE 2024 31 DICEMBRE 2024. CIG: B4D7AFCA73.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1350"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI AIUTO SOCIALE A FAVORE DELL’UTENTE IDENTIFICATO AL N. 139 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2024 PER IL PERIODO FINO AL 31.12.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1351"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA  COOPERATIVA IL MOSAICO DI LUMEZZANE PER PROGETTI DI AIUTO SOCIALE A FAVORE DI SOGGETTI INSERITI IN PERCORSI DI HOUSING SOCIALE ANNO 2024 (CONVENZIONE IN ESSERE). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA .CIG: B4DB1B0EE9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1352"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO ALL'AUTODEMOLIZIONE POLLINI DI POLLINI LORENZO E FIGLI S.R.L. DELLE SPESE DI CUSTODIA DEI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO - CIG DI RIFERIMENTO : 976501052C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1353"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO IN FAVORE DI COMUNITA’ MONTANA RELATIVO ALLA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA MANUTENZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1354"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N. 9 CALDAIE ALIMENTATE A GAS – CIG: B4D9DB738B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1355"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RELATIVO ALLA FIGURA DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE, AI SENSI DEL D.LGS 81/08 E S.M.I. PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA E LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO PER IL PERIODO DAL 01/01/2025 - 31/12/2025. CIG B4DB3EA54D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1356"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE TRASPORTO E ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ALUNNO DISABILE FREQUENTANTE UN CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE. PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1357"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO U.S.S.C.S. PER LE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DI PULIZIA DEGLI IMPIANTI DI CUI ALL’ART. 10 COMMA 1 DELLA CONVENZIONE PER L’USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1358"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA FINALIZZATA ALL’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE CON PROFILO DI AUSILIARIO SOCIO ASSISTENZIALE (AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI) PRESSO IL SETTORE DEI SERVIZI ALLA PERSONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1359"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI DOPOSCUOLA PER L’A.S. 2024/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1360"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI DI ASSISTENZA AL TRASPORTO, SORVEGLIANZA MENSA E PRESCUOLA PER IL PERIODO 12/09/2024 30/06/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1361"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 138/2024 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1362"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 137 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1363"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 135 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1364"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 136 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1365"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE - SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L’IMPIEGO IN VIA MARCONI N. 48 –INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1366"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI PROVINCIA ANNO SPORTIVO 2023/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1367"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO STATALE A.S. 2024/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1368"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DELLA SELEZIONE INTERNA PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE (VERTICALE) - AI SENSI ART. 13 COMMA 6 DEL CCNL 2022 – PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO A TEMPO PARZIALE 28 ORE ED INDETERMINATO DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI) PRESSO IL SETTORE DEI SERVIZI ALLA PERSONA – SERVIZI SOCIALI. NOMINA DEL VINCITORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1369"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSO PER CESSIONE DIRITTI D’AUTORE SU ARTICOLO DI STORIA LOCALE DA PUBBLICARE SUL NOTIZIARIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1370"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA PUBBLICAZIONE SU UN QUOTIDIANO LOCALE DELL’AVVISO DI AVVIO DEI PROCEDIMENTI PER LA REDAZIONE DELLA SECONDA VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) E PER LA CONTESTUALE VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) - CIG. B4D74352B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pianificazione ed urbanistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1371"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE OVEST SOLIDALE DELL’AMBITO TERRITORIALE N. 2 BRESCIA OVEST PER L’ATTIVAZIONE DI EDUCATIVA DOMICILIARE A FAVORE DI PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 131 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1372"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE PRESTAZIONI RELATIVE AI SERVIZI DIVERSI PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA, IL CENTRO DIURNO INTEGRATO E IL CENTRO UNICO DI COTTURA PER IL PERIODO 01/01/2023 - 31/12/2026 CON OPZIONE DI RINNOVO DAL 01/01/2027 AL 31/12/2028 - CIG 936870431E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1373"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI VOLTI A SOSTENERE “MISURE PER FAVORIRE IL BENESSERE DEI MINORENNI E PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA” DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1 DEL DECRETO LEGGE 26 LUGLIO 2024 E ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 82 DEL 15 MAGGIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1374"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUARTA VARIAZIONE COMPENSATIVA FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO E CONSEGUENTE VARIAZIONE DI CASSA AL PEG 2024/26</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1375"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DELLA SELEZIONE INTERNA PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE (VERTICALE) - AI SENSI ART. 13 COMMA 6 DEL CCNL 2022 – PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI “FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO (AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI) PRESSO IL SETTORE AMMINISTRATIVO – SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, CACCIA E PESCA. NOMINA DEL VINCITORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1376"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ACB SERVIZI S.R.L., CON SEDE A BRESCIA IN VIA CRETA N. 42, PER L’ORGANIZZAZIONE E LA  GESTIONE DEL SERVIZIO DI TELESOCCORSO DOMICILIARE DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025. CIG N. B4B2BAC308.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1377"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI PER GLI ALLOGGI DI PROPRIETÀ COMUNALE UBICATI NEL “CONDOMINIO VIVALDI” SITO IN VIA AVOGADRO – VIA VIVALDI. CONSUNTIVO ANNO 2023-2024 - PREVENTIVO ANNO 2024-2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1378"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI PER I LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE NEL “CONDOMINIO EX POSTA” DI VIA IV NOVEMBRE, 21. CONSUNTIVO GESTIONE ANNO 2023/2024 - PREVENTIVO ANNO 2024/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1379"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N. 1 BANCALE D’ASFALTO A FREDDO – CIG: B4C56A073B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1380"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE DEI DISPOSITIVI DI MESSA A TERRA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI PER L'ANNO 2025. CIG B4C42309A5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1381"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MISURA DENOMINATA: “VOUCHER CONCILIATIVO PER ASILO NIDO E STRUTTURE PRIMA INFANZIA 2024” PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM A FAVORE DI PERSONE E FAMIGLIE A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DELLE RETTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1382"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 134/2024 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1383"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO  E D.L. AMPLIAMENTO IMPIANTO ELETTRICO E IMPIANTO DATI/FONIA EX ORATORIO SAN NICOLA RELATIVO ALL'OPERA "RIORGANIZZAZIONE UFFICI COMUNALI" - CUP C92H24001390004 CIG B4C40934D5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1384"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA SISTEMAZIONE DEI CANCELLI CARRAI DEL MUNICIPIO DI PIAZZA CESARE BATTISTI E DEI CIMITERI DI SAREZZO E ZANANO – CIG: B4C42D7377</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1385"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO, TRAMITE PROCEDURA APERTA, DELLA FORNITURA DI CARNI, SURGELATI, SALUMI, LATTICINI E GENERI ALIMENTARI VARI PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER IL PERIODO 01/04/2025 AL 31/03/2028 CON OPZIONE DI PROROGA SINO AL 31/03/2031.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1386"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO AL IV TRIMESTRE 2024 E RESTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMATO ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1387"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE E DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI IN MODALITÀ ASINCRONA AI SENSI DELL’ART. 14 E SEGUENTI DELLA L. 241/1990 E SS.MM.II. PER L’APPROVAZIONE DELLA VARIANTE ALL’AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 44 DEL D.LGS 01/08/2003 N. 259 PER L'INSTALLAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI TELERADIOCOMUNICAZIONE NEL COMUNE DI SAREZZO (BS) VIA CAGNAGHE N. 3, DEL 14 OTTOBRE 2024 PROT. N. 22762 DISTINTO IN CATASTO AL FOGLIO 22 PARTICELLA 327.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio e Sportello unico attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1388"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARTA BIANCA FORMATO A4 – ACQUISTO TRAMITE ME.PA – CIG B4BCD123B9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1389"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE EVENTO CON GRUPPI DI FAMIGLIE IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI. CIG: B49C1DF1C4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1390"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE (CAG) PER GLI ANNI SCOLASTICI 2021/2022 E 2022/2023 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024 E 2024/2025 – CIG 8863729490– RIDETERMINAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI IN ADEGUAMENTO A QUANTO PREVISTO DALL’ACCORDO DI RINNOVO DEL CCNL DELLE COOPERATIVE SOCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1391"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LE AGEVOLAZIONI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARI) COME DA PROTOCOLLO D’INTESA TRA IL COMUNE DI SAREZZO E I SINDACATI DEI PENSIONATI FNP-CISL, SPI-CGIL, UILP-UIL ANNO 2024 A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1392"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 130/2024 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1393"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO E COLLOCAMENTO A RIPOSO, PER LIMITI DI SERVIZIO, DELLA DIPENDENTE DI RUOLO SIG.RA LORENA BETTARIGA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1394"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE DI COLLAUDO ACUSTICO RELATIVAMENTE ALLA SOLA PARTE OGGETTO DI AMPLIAMENTO ESEGUITO NEL CORSO DELL’ANNO 2010 DELLA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE “MADRE TERESA DI CALCUTTA”. CIG: B4A36DEE19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1395"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI N. 3 COMPUTER PORTATILI, N. 3 PORTA PC E N. 2 ROUTER WI-FI PER IL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA. CIG B4AC9059F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1396"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO, ALLA SOCIETÀ MARA SRL, DELLE SPESE SOSTENUTE A SEGUITO DELLA COMUNICAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL'OPERA "ULTERIORI OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO CADUTA MASSI IN LOCALITÀ NOBOLI – LOTTO 2A".  CUP: C92B22000130005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1397"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIERA 2025 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO AL COMANDO VV.F. BRESCIA PER LA FIERA LOCALE DEI SANTI FAUSTINO E GIOVITA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio e Sportello unico attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1398"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONE TRA LE AREE AI SENSI ART. 13 COMMA 6 DEL CCNL 2022 PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI “FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO” E DI UN POSTO A TEMPO PARZIALE 28 ORE ED INDETERMINATO DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO”. NOMINA COMMISSIONI ESAMINATRICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1399"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA E BIBITE PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA ANNO 2025 CIG B4AFCB2ED9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centro unico di cottura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1400"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MONITORAGGIO RODITORI, INSETTI STRISCIANTI, ALATI UV HACCP, DISINFEZIONE ANTIBATTERICA E BLATTOIDEA PER I LOCALI DEL CUC E DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER L'ANNO 2025. CIG B4A89BD149</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1401"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROFUMAZIONE AMBIENTALE PER I LOCALI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO A MEZZO DI APPOSITI DISPOSITIVI AUTOMATICI ANNI 2025 - 2026. CIG B4A8CB6547</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1402"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESERCIZIO DIRITTO DI OPZIONE PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO SPURGHI BIENNIO 2025-2026 - CIG: B4A03D722F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1403"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESERCIZIO DIRITTO DI OPZIONE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA/ANTINTRUSIONE COMUNALI BIENNIO DAL 01/01/2025 AL 31/12/2026 - CIG B4A00B9FA3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1404"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N. 40 DISSUASORI – CIG: B496A694F3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1405"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SPESE CONDOMINIALI PER I LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE UBICATI NEL “CONDOMINIO AVOGADRO” CONSUNTIVO ANNO 2023-2024 E PREVENTIVO ANNO 2024-2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1406"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SANZIONI PAGATE IN ECCESSO; RIF. VERBALI: 9051R/24-8905R/24;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1407"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO IN AMBULANZA DEGLI OSPITI DELLA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA" PER IL BIENNIO 2025/2026. CIG B48D393BA9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1408"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA QUALE QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ PROGRAMMATE DAL COORDINAMENTO PROVINCIALE DEGLI ENTI LOCALI PER LA PACE E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1409"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE DI INSERZIONE PUBBLICITARIA SULLE INIZIATIVE NATALIZIE SUL "GIORNALE DI BRESCIA" DEL 7 DICEMBRE 2024 CIG B485603D97.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria del sindaco - Ufficio stampa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1410"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE) - IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO DEI CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE RELATIVI ALLE SPESE DI RISTORO PER IL RILASCIO DELLE CIE E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER L’ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sportello del cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1411"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E AFFIDAMENTO INTERNO INCARICHI DI PROGETTAZIONE E D.L. PER I LAVORI DI "RIORGANIZZAZIONE UFFICI COMUNALI". CUP C92H24001390004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1412"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SPAZI REDAZIONALI SU PIUVALLITV PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ NATALIZIE CIG B4806B6CAD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria del sindaco - Ufficio stampa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1413"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI A SOSTEGNO ATTIVITÀ ANNUA 2024, AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1414"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI DUE LABORATORI NATALIZI PER BAMBINI IN BIBLIOTECA LUNEDÌ 9 E 16 DICEMBRE 2024 CIG B480534E23.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1415"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA NATALIZIA “I MAGLI NELLA MAGIA DEL NATALE” DOMENICA 15 DICEMBRE 2024 CIG B4805FF5AB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1416"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA DI ASSICURAZIONE ALL RISKS BENI IMMOBILI E MOBILI PERIODO 29/09/2024-31/05/2026 - CIG B333B9A7DD - RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON DETERMINAZIONE N. 524 DEL 28/09/2024 E RETTIFICA SOGGETTO CREDITORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1417"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 1 PULSANTIERA PER UN LETTO ELETTRICO IN DOTAZIONE AI REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG B4978E480F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1418"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI MEDICINALI URGENTI PER LA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA" PER IL BIENNIO 2025/2026. CIG B48CF5B06E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1419"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ARTICOLI DI FERRAMENTA PER LA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA". ANNO 2025. CIG B48D54302C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1420"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO FRANCHIGIA RELATIVA ALLA POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D’OPERA N. 202441251 PERIODO 31/12/2021-30/06/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1421"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N. 2 DISPOSITIVI DI EROGAZIONE DI ACQUA POTABILE PER GLI EDIFICI COMUNALI – CIG: B4536FAB1E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1422"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE SU VIABILITÀ COMUNALE” - CUP C97H24001700004 CIG B48399144E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1423"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA PALI ILLUMINAZIONE PER ESTENDIMENTO RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA SERADELLO - PARCHEGGIO “EX SIMONELLI” - CIG B48720F2BA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1424"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SEPSA PER LA COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE SOSTENUTE DA SOGGETTO PRIVATO RELATIVAMENTE ALL’INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELL’IMMOBILE DENOMINATO “BORIONE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1425"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI NOLEGGIO DI LUMINARIE NATALIZIE PER IL BIENNIO 2023/2024 CON DIRITTO DI OPZIONE PER IL BIENNIO 2025/2026 – MODIFICA AI SENSI DELL’ART. 120 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 – CIG Z2A3D5FAD7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1426"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AI SEMINARI DI FORMAZIONE ORGANIZZATI DA ACB SERVIZI SRL IN MODALITA’ WEBINAR IN LIVE STREAMING.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1427"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE AMMINISTRATIVE RSA ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1428"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE AI SENSI DELL’ART. 13 COMMA 6 DEL CCNL 16.11.2022, RISERVATA AL PERSONALE DEL COMUNE DI SAREZZO, PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PARZIALE 28 ORE ED INDETERMINATO DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” (AREA DEGLI ISTRUTTORI) PRESSO IL SETTORE DEI SERVIZI ALLA PERSONA – SERVIZI SOCIALI. MODIFICA SCHEMA DI AVVISO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1429"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO COLAZIONI PER GLI UTENTI DEL CDI E GLI OSPITI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER IL BIENNIO 2025/2026. CIG B474598F25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1430"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA E LA POSA DI N. 4 PORTE REI 120 DA INSTALLARSI PRESSO I LOCALI INTERRATI DELLA R.S.A. “MADRE TERESA DI CALCUTTA” – CIG: B4363A7533</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1431"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALLA FORNITURA DI CARNI, LATTICINI, SALUMI, SURGELATI E GENERI ALIMENTARI VARI PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG 89769258DA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centro unico di cottura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1432"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI STRUTTURE PER LA PRIMA INFANZIA DISPONIBILI AL CONVENZIONAMENTO PER CONCESSIONE DI POSTI PER LA PRIMA INFANZIA - FONDO DI SOLIDARIETA’ COMUNALE  “ASILI NIDO” AI SENSI DELLA  LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N. 234</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1433"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE AI SENSI DELL’ART. 13 COMMA 6 DEL CCNL 16.11.2022, RISERVATA AL PERSONALE DEL COMUNE DI SAREZZO, PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PARZIALE 28 ORE ED INDETERMINATO DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” (AREA DEGLI ISTRUTTORI) PRESSO IL SETTORE DEI SERVIZI ALLA PERSONA – SERVIZI SOCIALI. APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1434"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ASSOCIAZIONE DON BOSCO 3A ODV A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ FINALIZZATE A SUPPORTARE IL PROGETTO UMANITARIO DI SOSTEGNO ALLA SCUOLA PROFESSIONALE “TALLER MASCHILE DON BOSCO” DI BOLIVAR SULLE ANDE BOLIVIANE (ART. 8 COMMA 2 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1435"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO RELATIVO AL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI - ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1436"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA FINALIZZATA ALL’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE CON PROFILO DI AUSILIARIO SOCIO ASSISTENZIALE (AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI) PRESSO IL SETTORE DEI SERVIZI ALLA PERSONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1437"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE AI SENSI DELL’ART. 13 COMMA 6 DEL CCNL 16.11.2022, RISERVATA AL PERSONALE DEL COMUNE DI SAREZZO, PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI “FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO” (AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI) PRESSO IL SETTORE AMMINISTRATIVO – SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, CACCIA E PESCA.  APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1438"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE OPERE EDILI, MANUTENZIONI STRADALI, SPARGIMENTO SALE E SGOMBERO NEVE PER IL PERIODO DI 20 MESI CON LA POSSIBILITA’ DI ESERCITARE IL DIRITTO DI OPZIONE PER IL PERIODO DI 24 MESI – CIG: A028EAAFC0- AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO RELATIVAMENTE AL NOLO A CALDO DI MEZZI E OPERE EDILI MINORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1439"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI AI SENSI DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1989 N. 13 - FABBISOGNO ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sportello unico per l'Edilizia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1440"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "RESTAURO ALLOGGIO ERP VIA VALGOBBIA, N.45 – PIANO PRIMO". AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. CUP: C44H22000170001 CIG: B44235EA77 PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU”. M5 C2 - INVESTIM. 1.3.1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1441"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 3 EROGATORI D’ACQUA MICROFILTRATA PER I LOCALI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER IL BIENNIO 2025/2026. CIG B46A573750</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1442"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COMUNITÀ SOCIO-SANITARIA “IL FARO” GESTITA DA “LA SORGENTE COOPERATIVA SOCIALE” PER RETTA DI FREQUENZA DI PERSONA DISABILE IDENTIFICATA CON IL NUMERO 128 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2024 FINO AL 31 DICEMBRE 2024. CIG: B454F6F9DC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1443"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE ATTIVITÀ PERIODO NATALIZIO CAG – ANNO 2024 CIG:  B45BB29FF0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1444"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COMUNITA’ EDUCATIVA PER MINORI “IL PONTE” GESTITA DA ISTITUTO DELLE SUORE POVERELLE PER RETTA DI FREQUENZA DEL MINORE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 126 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2024 PER IL PERIODO DAL 01.12.2024 AL 31.12.2024  CIG N. B455D91389.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1445"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COMUNITA’ EDUCATIVA GESTITA DALL’ISTITUTO DEI FIGLI DI MARIA IMMACOLATA – OPERA PAVONIANA DI BRESCIA PER SPESE PER PSICOTERAPIA DEL MINORE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 124 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2024 CIG: B46F63F457.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1446"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO “VOLONTARI AMBULANZA VILLA CARCINA (BS)" A SOSTEGNO ATTIVITÀ ANNO 2024 (ART. 10 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1447"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADOZIONE DELLA CONCLUSIONE POSITIVA DELL’ITER AUTORIZZATIVO DELLA CONFERENZA DI SERVIZI RELATIVO ALL’APPROVAZIONE DEL PROGETTO PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO, AI SENSI DELL’ART. 6 COMMA 9-BIS DEL D. LGS. 03/03/2011, N. 28, IN VIA SERADELLO FOGLIO 1 PARTICELLE 13, 15 E 72 DEL CATASTO TERRENI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sportello unico per l'Edilizia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1448"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023 - ANNI 2023 E 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1449"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ART 113 DEL D.LGS. 50/2016 - ANNI 2023 E 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1450"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE SECONDA TRANCE CONTRIBUTO U.S.S.C.S. PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1451"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESERCIZIO DELL’OPZIONE DI RINNOVO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA DALL’1/1/2025 AL 31/12/2027 AFFIDATO ALLA BANCA POPOLARE DI SONDRIO CON DETERMINAZIONE N.669 DEL 18/12/19- CIG 8102883694</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1452"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA 1° DICEMBRE 2024 - CIG B4535B2C71</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pari Opportunità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1453"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMU PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE – ANNI 2019-2020-2021-2022-2023 (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1454"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE OVEST SOLIDALE DELL’AMBITO TERRITORIALE N. 2 BRESCIA OVEST PER L’ATTIVAZIONE DI EDUCATIVA DOMICILIARE A FAVORE DI PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 122 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1455"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AMBITO TERRITORIALE N. 5 SEBINO PER L’ATTIVAZIONE DI EDUCATIVA DOMICILIARE E DI INCONTRI PROTETTI A FAVORE DI PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 123 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1456"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO FORNITURA DI BUSTE INTESTATE - CIG B44B1E587E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1457"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO PER I LAVORI DI “ODSM 5896278 INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL TORRENTE ZUCCONE CHE INTERESSA L'ABITATO E L'AREA INDUSTRIALE/ARTIGIANALE DI SAREZZO A SEGUITO DELL'EVENTO DI COLATA DETRITICA DEL 9 E 10 GIUGNO 2024”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Protezione civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1458"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA STAGIONE TEATRALE 2025 DEL TEATRO PARENTI DI MILANO CIG B42B4751D0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1459"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA NATALIZIA “I MAGLI NELLA MAGIA DEL NATALE” DOMENICA 15 DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1460"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI S.I.A.E. RELATIVI ALLA SERATA “IN VIAGGIO VERSO NATALE… INSIEME” ORGANIZZATA PER VENERDÌ 20 DICEMBRE 2024 AL TEATRO SAN FAUSTINO DI SAREZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1461"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE FORNITURA E INSTALLAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOCONFERENZE PER SALA CONSIGLIARE E DEL SISTEMA DI PROIEZIONE PER SALA CIVICA RELATIVI ALL’OPERA DI “RESTAURO DELL’EX ORATORIO SAN NICOLA” - CUP C99F22000040006 CIG B243E48FB0. “INTERVENTI FINALIZZATI ALL’AVVIO DI PROCESSI DI RIGENERAZIONE URBANA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1462"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE MISURA DENOMINATA: “VOUCHER CONCILIATIVO PER ASILO NIDO E STRUTTURE PRIMA INFANZIA 2024” PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM A FAVORE DI PERSONE E FAMIGLIE A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DELLE RETTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1463"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA PER LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. BIENNIO 2024-2025. CIG B44E6BA1AF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1464"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 127/2024 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1465"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER L’IGIENE DEI OSPITI DELLA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA". CIG B42FD3392A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1466"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA DI ARREDI RELATIVI ALL’OPERA DI “RESTAURO DELL’EX ORATORIO SAN NICOLA”.  CUP C99F22000040006 CIG B1C9AE9026. “INTERVENTI FINALIZZATI ALL’AVVIO DI PROCESSI DI RIGENERAZIONE URBANA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1467"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA SCOLI E RELATIVI ARGINI DEL RETICOLO IDRICO MINORE, NON PREVISTI NEL PIANO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DELLA COMUNITA' MONTANA VALLE TROMPIA. IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE A SEGUITO DELL’EVENTO ALLUVIONALE DEL 9-10 GIUGNO 2026. CIG Z9E345912D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed igiene urbana</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1468"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO ALLA COOPERATIVA IL MOSAICO DI LUMEZZANE PER PROGETTI DI AIUTO SOCIALE A FAVORE DI SOGGETTI INSERITI IN PERCORSI DI HOUSING SOCIALE ANNO 2024 (CONVENZIONE IN ESSERE). CIG: B434101D6F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1469"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 21 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE PIANO INTERRATO VIA MARCONI- CIG DERIVATO: B444210F16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1470"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>&gt; AFFIDAMENTO DEL SUPPORTO AL SERVIZIO DI APERTURA E PRESTITO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS TEMPO LIBERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio bibliotecario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1471"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE VISITA GUIDATA DI BRESCIA IL 5 DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1472"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE A WEBINAR ORGANIZZATO DA PUBLIKA S.R.L. IN MATERIA DI "IL RITORNO DEL TURN-OVER PER GLI ENTI LOCALI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1473"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO PER GLI OSPITI IN STATO VEGETATIVO DELLA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA". CIG B42FDF26C9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1474"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DI ALCUNI INTERRUTTORI DELL'IMPIANTO DI MESSA  A TERRA INSTALLATI PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG B437674902</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1475"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSO PER CESSIONE DIRITTI D’AUTORE SU ARTICOLO DI STORIA LOCALE DA PUBBLICARE SUL NOTIZIARIO COMUNALE DEL 5 NOVEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1476"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO RELATIVO ALL’OPERA "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER  REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE SU VIABILITÀ COMUNALE”. CUP: C97H24001700004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1477"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER SERVIZI TECNICI ANTINCENDIO RELATIVI AD IMMOBILI COMUNALI ANNI 2023-2024-2025-2026 (CIG 9572998FD8) - AFFIDAMENTO 3° CONTRATTO ATTUATIVO – SERVIZI TECNICI ANTINCENDIO PER IL PRESTAZIONI DI INGEGNERIA ANTINCENDIO (CIG B4118EC5C3).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1478"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’ PEDONALE EX S.P. BS 345 CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE" – APPROVAZIONE SAL FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE CUP C95F23000290006 CIG B28BBFA1E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1479"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA COOPERATIVA LA VELA DI BRESCIA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO A FAVORE DI UTENTE IDENTIFICATO CON IL N.116 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI FINO AL 31.12.2024 – CIG: B3FE5F4432.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1480"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE WEBINAR: LE NOVITÀ DEL DDL LEGGE DI BILANCIO 2025 IN MATERIA PREVIDENZIALE - CIG B41C6BE6AC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Gestione contabile del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1481"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO DEL SERVIZIO DI COACHING PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI SAREZZO PER IL PERIODO GIUGNO 2024/MAGGIO 2026 CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO DI CUI ALL'ART. 59 COMMA 3 DEL D.LGS 36/2023. TERZO ORDINATIVO DI ACQUISTO CIG DERIVATO B3690D752E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1482"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE, FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. NEL RISPETTO DEI C.A.M. DEL SETTORE DI CUI AL D.M. DEL 27/09/2017. CIG MASTER: 7405601F42 - CIG DERIVATO SAREZZO: 75518721EC – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1483"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA DI SOLIDARIETA’ SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE – ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1484"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DI INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI INDAGINE STRATIGRAFICA PRELIMINARE PRESSO IL SANTUARIO DI SANT’EMILIANO.  CUP: C92F23000910004   CIG: B4174A246C E B4174DF6C2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1485"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>TERZA VARIAZIONE COMPENSATIVA FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO E CONSEGUENTE VARIAZIONE DI CASSA AL PEG 2024/26</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1486"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE ANTINCENDIO DEL PERSONALE DELLA RSA “MADRE TERESA DI CALCUTTA” AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA. CIG B40FF152E5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1487"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI VERIFCA, RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE PEZZI DELLE ATTREZZATURE ADIBITE ALLA COTTURA DELLE PREPARAZIONI DEL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG B41BE12EA9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centro unico di cottura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1488"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE STRAORDINARIO CONTRO BLATTE, SCARAFAGGI E VESPE PRESSO I LOCALI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG B419BCC623</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1489"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI ARREDO PER L’UFFICIO DEL SINDACO, L’UFFICIO RAGIONERIA E L’UFFICIO SERVIZI SOCIALI – CIG: B4144F8F00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1490"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO VIABILITÀ AGRO SILVO PASTORALE “ZANANO – PASSATA – NAVEZZE – SANT’EMILIANO”. LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPETENZA DELLE SPESE CONSORTILI -ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1491"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DI UTENTE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 120 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1492"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA, CON OPZIONE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, RELATIVI ALL’OPERA DENOMINATA “MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALVEO TORRENTE GOBBIA”- CUP: C98H24000580006- CIG B4140A5D7A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1493"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO PER I LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALVEO TORRENTE GOBBIA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Protezione civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1494"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE DEL SERVIZIO DA FABBRO SU EDIFICI E AREE COMUNALI ANNI 2023-2024-2025-2026” (CIG 9534741D2C). AFFIDAMENTO 4° CONTRATTO ATTUATIVO SERVIZIO DA FABBRO (CIG B40A0E8B82)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1495"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO PER ALUNNO DISABILE FREQUENTANTE UN CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE. PERIODO OTTOBRE 2024 – GIUGNO 2025. CIG B4127E3F31.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1496"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 66 DELLA LEGGE 448/1998 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI 2° QUADRIMESTRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sportello del cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1497"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DONI SIMBOLICI PER LA RAPPRESENTANZA DELL’ENTE CIG: B3E8E2E359.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria del sindaco - Ufficio stampa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1498"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIBRI PRIMARIE 2024-2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1499"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’UFFICIO TRIBUTI DAL 1/11/2024 AL 31/08/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1500"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA PORTA AUTOMATICA DALL’ ANNO 2025 AL 2035 - CIG: B3F300D7E3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1501"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA “SOCIETA’ SAN VINCENZO DE PAOLI” PER PAGAMENTO RETTA UTENTE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 119 NEL “REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2024” FINO AL 31.12.2024. CIG: B3F905E37E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1502"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI INCREMENTO DI SPAZIO DI CONSERVAZIONE. NEXT GENERATIONEU - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI” DEL PNRR. CIG B3F596239C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1503"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO ALLA SPONSORIZZAZIONE DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’AREA VERDE DI VIA 1850"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1504"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER LA REVISIONE ANNUALE DELL' ETILOMETRO DRAGER 7110MKIII ANNO 2024 – CIG: B3A1D2B8A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1505"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀ DI PROMOZIONE ALLA LETTURE CON LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO ANNO SCOLASTICO 2024-2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio bibliotecario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1506"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE ED INTEGRAZIONE IMPEGNI ASSUNTI CON DETERMINAZIONE N. 308/2024 RELATIVA A PROROGA SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI FINO AL 31 DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Archivi e Protocollo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1507"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’A.I.S.L.A. A.P.S. – SEZIONE DI BRESCIA – A SOSTEGNO ATTIVITÀ ANNO 2024 (ART. 10 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1508"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE INIZIATIVA PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA DI SAREZZO IL 20 NOVEMBRE 2024 IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria del sindaco - Ufficio stampa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1509"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA PER ORGANIZZAZIONE VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA DI EDVARD MUNCH A PALAZZO REALE DI MILANO IL 20 DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1510"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA CONTINUAZIONE DEL PAGAMENTO DELLE RETTE DEL SERVIZIO PROMOZIONE ALL’AUTONOMIA GESTITO DALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS LA MONGOLFIERA DI BRESCIA FREQUENTATO DA UNA PERSONA CON DISABILITA’ IDENTIFICATA CON IL NUMERO 113 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI PER IL PERIODO DAL 01 OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2024. CIG: B3A1E823B6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1511"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SISTEMA OPENADATA. MISURA 1.4.5 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL’INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”. CIG B3FC2127AA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1512"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DI DUE POSTAZIONI POS NEXI ABILITATE ALL’INCASSO DI AVVISI PAGOPA DA NOVEMBRE 2024 A OTTOBRE 2027 - CIG B3F9C14D82</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1513"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA PER LE PRESTAZIONI RELATIVE AI SERVIZI DIVERSI PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA, IL CENTRO DIURNO INTEGRATO E IL CENTRO UNICO DI COTTURA PER IL PERIODO 01/01/2023 - 31/12/2026 CON OPZIONE DI RINNOVO DAL 01/01/2027 AL 31/12/2028 - CIG 936870431E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1514"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI VERIFICA, RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE FILTRI DELLE LAVASTOVIGLIE INSTALLATE PRESSO IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA E PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA G. RODARI E FORNITURA DI PRODOTTI PER IL FORNO A VAPORE. CIG B3EEABA29B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centro unico di cottura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1515"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE A WEBINAR ORGANIZZATO DA PUBLIKA S.R.L. IN MATERIA DI "PAUSA PRANZO E PAUSA OBBLIGATORIA, EFFETTI SUL BUONO PASTO E ISTRUZIONI PER L'USO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1516"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA PUNTUALE DELLA DETERMINAZIONE N. 433 DEL 01.08.2024 DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI A "ULTERIORI OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO CADUTA MASSI IN LOCALITÀ NOBOLI – LOTTO 2A". CUP C92B22000130005 CIG B1FB9D7C54.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1517"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PARROCCHIA SS. FAUSTINO E GIOVITA PER UTILIZZO TEATRO S. FAUSTINO ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1518"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN EVENTO NATALIZIO PER BAMBINI IN BIBLIOTECA SABATO 7 DICEMBRE 2024 CIG B377226366.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1519"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE ORGANIZZATO DAL SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA VAL TROMPIA DELL’AGENZIA PER IL LAVORO SOLCO BRESCIA; PERIODO 01/11/2024 – 31/12/2024 UTENTE N.  117 ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1520"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA R.S.A. “SORELLE GIRELLI” GESTITA DALLA COOP. SOCIALE SOCIETÀ DOLCE PER UTENTE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 112 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2024 PER IL MESE DI OTTOBRE 2024. CIG: B376235BA4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1521"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO DI REDAZIONE DELL'ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA PRIMA DELL’INTERVENTO DENOMINATO “AMPLIAMENTO DEL CENTRO PER L’IMPIEGO ESISTENTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAREZZO”. CUP C93I23000250001 CIG B17A73D278. PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1522"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE PER ANNI SEI (CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI TRE ANNI)" - PROCEDURA RISERVATA EX ART. 112 DEL D.LGS. 50/2016. CIG: 9106147639. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ ANNO 2024 PER REVISIONE DEI PREZZI A SEGUITO DI VARIAZIONE DEGLI INDICI ISTAT 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed igiene urbana</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1523"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TARI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE – ANNI 2021, 2022, E 2024 (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1524"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N.114 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2024 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1525"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N.115 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1526"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO RELATIVO ALLA ROTTAMAZIONE DELL’AUTOVEICOLO FIAT PUNTO SOLE TARGATA BE465ZK IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1527"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI SOMMA URGENZA PER I "LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE A MONTE DELLA VASP “ZANANO-PASSATA-SANT’EMILIANO-NAVEZZE" PER L’EVENTO DI DISSESTO DEL 30 MAGGIO 2024 DI CUI ALLA SCHEDA RASDA 2024.00350-A” – IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SUPPORTO GEOLOGICO CUP: C98H24000320006      CIG: B2DDC79D09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Protezione civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1528"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA SECONDA FASE OPZIONALE DEL SERVIZIO DI RESTAURO CONSERVATIVO ED ESTETICO DI DUE SCULTURE LIGNEE DEL XVI SEC. RAFFIGURANTI S. EMILIANO E S. TIRSO. CIG Z4F2F971A8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1529"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO RELATIVO ALLA ROTTAMAZIONE DELL’AUTOCARRO FORD TRANSIT CONNECT TARGATO ED800WX IN DOTAZIONE ALLA R.S.A. “MADRE TERESA DI CALCUTTA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1530"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN PROGETTO DI CYBERSICUREZZA PER GLI UTENTI SULLA SICUREZZA INFORMATICA DELLA DURATA DI 12 MESI. FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATIONEU - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4.1 “ESPERIENZA DEI SERVIZI PUBBLICI” DEL PNRR. CIG B371E871C9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore dei Sistemi informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1531"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE ATTIVITÀ LUDICHE PRESSO IL MUSEO I MAGLI DI SAREZZO ALL'INTERNO DEL BANDO AVVISO UNICO CULTURA 2024 REGIONE LOMBARDIA - CIG B364609A18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio bibliotecario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1532"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE SOTTOSCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI GARDONE VAL TROMPIA PRIMO SEMESTRE 2024 – IMPEGNO DI SPESA PER SECONDO SEMESTRE 2024 SPESE PER SOTTOSCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi demografici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1533"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE CORONE D’ALLORO E COMPOSIZIONI FLOREALI PER L’ORGANIZZAZIONE DEL 106° ANNIVERSARIO DELLA FESTA NAZIONALE DEL 4 NOVEMBRE CIG: B356A05A0F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria del sindaco - Ufficio stampa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1534"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA E DI INTEGRAZIONE SUL TERRITORIO PER ALUNNI CON DISABILITA’ PERIODO 2023/2024 – 2024/2025 – 2025/2026 – 2026/2027 - LOTTO 2 (CIG MASTER 97338524C7) – RIDETERMINAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI IN ADEGUAMENTO A QUANTO PREVISTO DALL’ACCORDO DI RINNOVO DEL CCNL DELLE COOPERATIVE SOCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1535"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA MESSO NOTIFICATORE AI SENSI DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006 N. 296, ART. 1 COMMI 158, 159, 160 E 161.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1536"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLO SVILUPPO E FORNITURA DI FUNZIONI AGGIUNTIVE INTEGRATE NEI PACCHETTI SOFTWARE ECONNECT E SICRAWEBEVO FINALIZZATE ALLA FORNITURA DI SERVIZI CON L'APPIO. FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” DEL PNRR. CIG B360D8AAD9 B360ECB3C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore dei Sistemi informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1537"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL 6° SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEI LAVORI DENOMINATI “REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO SCUOLE PRIMARIE IN VIA DELLA REPUBBLICA" - CUP C92E18000380006 – CIG: 94459547D4 - PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU MISURA M4 C1 I3.3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1538"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLA REVISIONE DEI PREZZI AI SENSI DELL’ART. 26, COMMA 6-TER DEL D.L. 50/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 91/2022 E S.M.I. RELATIVA AL SAL N. 5, APPROVAZIONE DELLO STATO AVANZAMENTO LAVORI STRAORDINARIO 5BIS E CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEI LAVORI DENOMINATI “REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO SCUOLE PRIMARIE IN VIA DELLA REPUBBLICA" - CUP C92E18000380006 – CIG: 94459547D4 - PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU MISURA M4 C1 I3.3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1539"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL’ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE SQUADRA ANTINCENDIO, A SEGUITO ALL’EVENTO METEOROLOGICO ESTREMO AVVENUTO NELLA NOTTE TRA IL 9 E IL 10 GIUGNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Protezione civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1540"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LIBRETTO DELLE MISURE, REGISTRO DI CONTABILITA’, STATO AVANZAMENTO LAVORI-CONTABILITA’ FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE OPERE DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TORRENTE DENOMINATO “RIO DI NOBOLI” A SEGUITO DELL’EVENTO METEOROLOGICO ESTREMO AVVENUTO NELLA NOTTE TRA IL 9 E IL 10 GIUGNO 2024 DI CUI ALLA SCHEDA RASDA 2024.00402-A”. CUP: C98H24000460006      CIG: B2F237858C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Protezione civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1541"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LIBRETTO DELLE MISURE, REGISTRO DI CONTABILITA’, STATO AVANZAMENTO LAVORI-CONTABILITA’ FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE OPERE PER "LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA TORRENTE DENOMINATO "RIO ZUCCONE" A SEGUITO DELL'EVENTO METEOROLOGICO ESTREMO AVVENUTO NELLA NOTTE TRA IL 9 E IL 10 GIUGNO 2024 DI CUI ALLA SCHEDA RASDA 2024.00402-A”. CUP: C98H24000450006      CIG: B2F2293891</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Protezione civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1542"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DEL RENDICONTO DELLE SPESE PER ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DELL’8-9 GIUGNO 2024 E IMPEGNO SOMMA DA RESTITUIRE AL MINISTERO DELL’INTERNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1543"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO DEL CADAVERE DI CAVALLINI L. SU ORDINE DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi demografici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1544"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO AL III TRIMESTRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1545"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO FRANCHIGIE RELATIVE ALLA POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D’OPERA N. 202441251 PERIODO 31/12/2021-30/06/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1546"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO NATALIZIO “RAPERONZOLO” DOMENICA 22 DICEMBRE 2024 CIG B32E1FE52E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1547"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2024/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1548"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE DELLA FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA ANNI  2023-2024-2025-2026” (CIG 95366650EC) - AFFIDAMENTO 3° CONTRATTO ATTUATIVO FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA (CIG B3367D03C7)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1549"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE) – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO DEI CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE RELATIVI ALLE SPESE DI RISTORO PER IL RILASCIO DELLE CIE E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER L’ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sportello del cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1550"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DELLA TASTIERA DEL CITOFONO STAGNO POSTO ALL’ INGRESSO DEL MUNICIPIO IN P.ZZA CESARE BATTISTI, 4 -  CIG: B33ED7908B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1551"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 3 AUSILIARI SOCIO ASSISTENZIALI (AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI) PRESSO LA RSA DI SAREZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1552"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI BADGE MAGNETICI CON LOGO PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI SAREZZO – CIG B31D0F652D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1553"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELL'ARMADIO FRIGO IN DOTAZIONE AL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA MEDIANTE SOSTITUZIONE DEL TERMOSTATO DIGITALE. CIG B33C308A73</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centro unico di cottura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1554"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LIBRETTO DELLE MISURE, REGISTRO DI CONTABILITA’, STATO AVANZAMENTO LAVORI-CONTABILITA’ FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE OPERE DI SOMMA URGENZA PER I "LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE A MONTE DELLA VASP “ZANANO-PASSATA-SANT’EMILIANO-NAVEZZE" PER L’EVENTO DI DISSESTO DEL 30 MAGGIO 2024 DI CUI ALLA SCHEDA RASDA 2024.00350-A”. CUP: C98H24000320006      CIG: B2DDC79D09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Protezione civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1555"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA E DI INTEGRAZIONE SUL TERRITORIO PER ALUNNI CON DISABILITA’ PERIODO 2023/2024 – 2024/2025 – 2025/2026 – 2026/2027 - LOTTO 2 (CIG MASTER 97338524C7) - TERZO CONTRATTO APPLICATIVO. PERIODO SETTEMBRE 2024/SETTEMBRE 2025. CONFERMA RIDEFINIZIONE IMPORTI. CIG DERIVATO B33E1D013E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1556"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 4 EROGATORI D’ACQUA MICROFILTRATA PER LE SCUOLE D' INFANZIA DI VALLE DI SAREZZO, PRIMARIA A. SOGGETTI DI SAREZZO, PRIMARIA E. PINTOSSI DI SAREZZO E O. FALLACI DI POLAVENO PER IL PERIODO SETTEMBRE 2024 - GIUGNO 2025. CIG B322F949CC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1557"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE ALL RISKS BENI IMMOBILI E MOBILI PERIODO 29/09/2024-31/05/2026 – CIG B333B9A7DD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1558"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALL’IMPRESA TECNOLIFTS FABBRICA ASCENSORI SPA DEI LAVORI - DI CUI ALLA CATEGORIA SOA OS4 -  RELATIVAMENTE ALL'OPERA DI REALIZZAZIONE “NUOVO POLO SCOLASTICO SCUOLE PRIMARIE IN VIA DELLA REPUBBLICA" - CUP C92E18000380006 – CIG: 94459547D4 - PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU MISURA M4 C1 I3.3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1559"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CONTENITORI TERMICI E COPERCHI PER CONTENITORI TERMICI PER IL TRASPORTO DEI PASTI CONFEZIONATI DAL CENTRO UNICO DI COTTURA PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. CIG B3275A5BE0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centro unico di cottura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1560"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA GENERI ALIMENTARI E BEVANDE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI ISTITUZIONALI - CODICI CIG: B329FB9538 E B329F47724</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1561"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ONERI PER SERVIZIO IN CONVENZIONE DI EROGAZIONE DI PACCHI VIVERI CONTENENTI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI IGIENICI E ALIMENTARI PER L’INFANZIA A FAVORE DI SOGGETTI RESIDENTI E IN CONDIZIONE DI GRAVE INDIGENZA. ANNO 2024. CIG: B31E0DD4AC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1562"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE AL FOCUS FORMATIVO “TRATTATIVA DIRETTA – FOCUS OPERATIVO CON SIMULAZIONI DI NEGOZIAZIONE IN MEPA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1563"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSO PER CESSIONE DIRITTI D’AUTORE SU ARTICOLO DA PUBBLICARE SUL NOTIZIARIO COMUNALE DEL 24 SETTEMBRE E DELL’8 OTTOBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1564"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO RAPPRESENTAZIONE TEATRALE DELLA FAVOLA “LA SFIDA DEI CINCILLI - PER EDUCARE ALL’USO CONSAPEVOLE DEL DENARO” - PROGETTO PER LE CLASSI TERZE DELLE SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - CODICE CIG B308BB3B11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1565"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MEDAGLIE CON L'EFFIGIE DEI SANTI PATRONI FAUSTINO E GIOVITA PER IL CONFERIMENTO DELLE CIVICHE BENEMERENZE CIG B2FFE81673.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria del sindaco - Ufficio stampa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1566"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE INTEGRAZIONE AL SUBAPPALTO LAVORI - DI CUI PARTE NELLA CATEGORIA SOA OG1 E PARTE NELLA CATEGORIA SOA OS7 - ALL’IMPRESA ENPOWER SRL RELATIVAMENTE AI LAVORI DI REALIZZAZIONE “NUOVO POLO SCOLASTICO SCUOLE PRIMARIE IN VIA DELLA REPUBBLICA" - CUP C92E18000380006 – CIG: 94459547D4 - PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU MISURA M4 C1 I3.3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1567"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA RSA “ANNI AZZURRI RESIDENZA SAN FRANCESO” DI VILLANUOVA SUL CLISI PER INTEGRAZIONE RETTA UTENTE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 107 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2024 PER IL PERIODO DAL 01 OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2024. CIG: B30F3139DA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1568"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA E BIBITE PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG B3238F4658</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centro unico di cottura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1569"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE TRASPORTO E ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO ED I CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE. A.S. 2023/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1570"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE RETTA PER ERRATO PAGAMENTO ALL’OSPITE B.B. DELLA R.S.A. MADRE TERESA DI CALCUTTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1571"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 15BIS PER IL PERIODO DAL 01/12/2024 AL 30/11/2025 – CIG: B310B77A90</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1572"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 21 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DAL 01 DICEMBRE 2024 AL 30 NOVEMBRE 2025 - CIG DERIVATO: B30FE11C09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1573"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA COPERTURA DELL’AGORÀ DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO G. LA PIRA" – APPROVAZIONE SAL 2 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO. CUP C92B23003010004  -  CIG. B09ABDE81A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1574"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’ PEDONALE EX S.P. BS 345 CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE" – APPROVAZIONE SAL 2 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO. CUP C95F23000290006 CIG B28BBFA1E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1575"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>APERTURA CONTO DEDICATO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA MEDIANTE INTEGRAZIONE SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA AFFIDATO ALLA BANCA POPOLARE DI SONDRIO CON DETERMINAZIONE N.669 DEL 18/12/19- CIG 8102883694</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1576"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE SOLLEVAPAZIENTI ELETTRICI IN DOTAZIONE AI REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG B3112F7AFF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1577"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO IMU E TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ANNI 2015-2018-2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1578"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA “FONDAZIONE DELLA COMUNITÀ BRESCIANA ENTE FILANTROPICO” A SOSTEGNO DI PROGETTI VOLTI A REALIZZARE INIZIATIVE DI UTILITÀ SOCIALE NELL’AMBITO DEL BANDO RACCOLTA A PATRIMONIO PER LA VALLE TROMPIA E VALLE GOBBIA ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1579"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE AL “CORSO DI FORMAZIONE E ABILITAZIONE PER MESSI NOTIFICATORI” ORGANIZZATO DALLA SOCIETA’ ACB SERVIZI S.R.L. – CIG: B2FFD2EEB0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1580"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE PER LA SELEZIONE DEI CANDIDATI AL FINE DI COSTITUIRE LA NUOVA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Paesaggio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1581"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 106 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1582"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA INERENTE LE CONVENZIONI PER TRASPORTO SOCIALE E PER MISURE A FAVORE DEI MINORI DI ETÀ COMPRESA TRA GLI ZERO E I QUATTORDICI ANNI E DEI LORO GENITORI E CHE SI TROVINO IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO E/O VULNERABILITÀ – ANNO 2024; CIG: B302DA4C72</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1583"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO PER L’ATTIVITA’ DI RECUPERO EVASIONE IMU E TARI, AI FINI DELL’ATTRIBUZIONE DEGLI INCENTIVI EX ART. 1, COMMA 1091, LEGGE N. 145/2018. ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1584"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM PRESSO MENSA E DOPOSCUOLA PER L’A.S. 2024/2025.  CIG B2FF44003D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1585"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO PER LUGLIO-AGOSTO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Gestione contabile del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1586"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’ PEDONALE EX S.P. BS 345 CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE" – APPROVAZIONE MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 120, COMMA 1, LETTERA A, DEL D.LGS. 36/2023. CUP C95F23000290006 CIG B28BBFA1E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1587"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E RIVISTE E NUOVI ABBONAMENTI PER BIBLIOTECA COMUNALE CIG B2D1193D24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio bibliotecario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1588"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ROTOLI DI CARTA TERMICA PER IL TOTEM LEVACODE IN DOTAZIONE ALLO SPORTELLO UNICO DEL CITTADINO - CODICE CIG: B2D0152363</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sportello del cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1589"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE TECNICO P.T. 18 H.  (AREA DEGLI ISTRUTTORI) PRESSO IL SETTORE TECNICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1590"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 10 COPERCHI PER GASTRONORM IN DOTAZIONE AL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG B2EFBF498E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centro unico di cottura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1591"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA “GIUSEPPE BERGOMI SCULTURE 1982/2024” SABATO 19 OTTOBRE 2024 CIG B2E9472EB5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1592"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 3 POS PAGOPA NEXI. MISURA 1.4.3 PAGOPA - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL’INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”. CIG B2EEC3E281</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1593"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE INAUGURAZIONE PARCO GIOCHI DELL’AREA VERDE DI VIA 1850 SABATO 14 SETTEMBRE 2024 CIG B2E9390438.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria del sindaco - Ufficio stampa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1594"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA PER ORGANIZZAZIONE VISITA DI FERRARA DOMENICA 29 SETTEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1595"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER GLI INTERVENTI PREVISTI NEL  PROGETTO “ZERO OTTANTA ATTIVAZIONE DI AZIONI DI CONTRASTO AI PROBLEMI OCCUPAZIONALI DELLA POPOLAZIONE DELLA VALLE TROMPIA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1596"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ALLA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA DELLA QUOTA INERENTE LA DELEGA DELLE FUNZIONI DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE PER MINORI – TERZA TRANCHE ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1597"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO TARI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE – ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1598"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO E DI CONSUMO A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI CIG: B2D7671A22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1599"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI SERVIZI DIVERSI PRESSO LA RSA “MADRE TERESA DI CALCUT-TA” - IL CENTRO DIURNO INTEGRATO E IL CENTRO DI COTTURA PER IL PERIODO 01/01/2023 – 31/12/2026 –POSSIBILITA’ DI RINNOVO FINO AL 31/12/2028. MODIFICA GRUPPO DI LAVORO E IMPEGNO DI SPESA PER FONDO INCENTIVI FUNZIONI TEC-NICHE EX ART. 113 DEL D.LGS.50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1600"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA PRESSO COMUNITA’ GESTITA DA “SOCIETA’ SAN VINCENZO DE PAOLI” DI BRESCIA PER PERSONA IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER IL PERIODO DAL 01.10.2024 AL 31.12.2024. CIG: B2C7BA20DA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1601"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE ORGANIZZATO DAL SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA VAL TROMPIA DELL’AGENZIA PER IL LAVORO SOLCO BRESCIA; PERIODO 01/08/2024 – 31/10/2024 UTENTE N.  98 ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1602"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ALLA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA DELLA QUOTA INERENTE LA DELEGA DELLE FUNZIONI DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE PER ADULTI (AREA EMARGINAZIONE)– SECONDA TRANCHE ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1603"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI VERIFICA E RIPARAZIONE DI LETTI ELETTRICI IN DOTAZIONE AI REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG B2DECF6852</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1604"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI DOPOSCUOLA PER L’A.S. 2024/2025.  CIG B2CD0D8255</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1605"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE AI FINI DELLA NOMINA DEI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO 2024 - 2029</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1606"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA PALI ILLUMINAZIONE NELL’AMBITO DEI LAVORI DI "SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’ PEDONALE EX S.P. BS 345 CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE" - CUP C95F23000290006 CIG B2A8C3C007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1607"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’ PEDONALE EX S.P. BS 345 CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE" – APPROVAZIONE SAL 1 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO. CUP C95F23000290006 CIG B28BBFA1E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1608"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA COPERTURA DELL’AGORÀ DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO G. LA PIRA" – APPROVAZIONE SAL 1 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO. CUP C92B23003010004  -  CIG. B09ABDE81A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1609"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE PER EROGAZIONE DI PACCHI VIVERI CONTENENTI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI IGIENICI E ALIMENTARI A FAVORE DI SOGGETTI RESIDENTI E IN CONDIZIONE DI GRAVE INDIGENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1610"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CREDITO PER SPAZIO COMPITI A.S. 2023/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1611"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA  COOPERATIVA IL MOSAICO DI LUMEZZANE PER PROGETTI DI AIUTO SOCIALE A FAVORE DI SOGGETTI INSERITI IN PERCORSI DI HOUSING SOCIALE ANNO 2024 (CONVENZIONE IN ESSERE). IMPEGNO DI SPESA .CIG : B2D1206C0B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1612"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPLICAZIONE ISTITUTO PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL’INTERNO DELLE AREE AI SENSI DELL’ART 14 CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16/11/2022 E DELL’ART 5 DEL CCDI SOTTOSCRITTO IN DATA 27 E 29 MAGGIO 2024 CON DECORRENZA 1 GENNAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1613"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024-2025. CIG B286856C26</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1614"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI DI ASSISTENZA AL TRASPORTO, SORVEGLIANZA MENSA E PRESCUOLA PER L’A/S 2024/2025.  CIG B2CFA343D3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1615"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONI GIUDICATRICI CONCORSI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1616"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA SOCIETÀ “GIRASKUOLA S.R.L.”  PER UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SCAMBIO (COMPRAVENDITA O REGALO) DI LIBRI SCOLASTICI USATI. CIG: B2D1C18B7A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1617"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DELL’APPLICAZIONE WEB "730- PRECOMPILATO-FROM-EXCEL-TO-XML".CIG B2BCDDA82F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1618"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO LAVORI - DI CUI ALLA CATEGORIA SOA OG3 - ALL’IMPRESA ABITO SRL RELATIVAMENTE AI LAVORI DI REALIZZAZIONE “NUOVO POLO SCOLASTICO SCUOLE PRIMARIE IN VIA DELLA REPUBBLICA" - CUP C92E18000380006 – CIG: 94459547D4 - PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU MISURA M4 C1 I3.3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1619"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELL'INTEGRAZIONE DI UN SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AL PROCESSO DI DIGITALIZZAZIONE DELL'ENTE. MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL’INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - INVESTIMENTO 1.3 "DATI ED INTEROPERABILITA". CIG B287326861</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1620"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RESTAURO DELL’EX ORATORIO SAN NICOLA” – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.  CUP C99F22000040006 - CIG 96103675BB.  “INTERVENTI FINALIZZATI ALL’AVVIO DI PROCESSI DI RIGENERAZIONE URBANA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1621"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ESTINTORI E CARTELLONISTICA DI EMERGENZA - LAVORI DI “RESTAURO DELL’EX ORATORIO SAN NICOLA”. CUP C99F22000040006 - CIG B2C9221154.  “INTERVENTI FINALIZZATI ALL’AVVIO DI PROCESSI DI RIGENERAZIONE URBANA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1622"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL 5° SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEI LAVORI DENOMINATI “REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO SCUOLE PRIMARIE IN VIA DELLA REPUBBLICA" - CUP C92E18000380006 – CIG: 94459547D4 - PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU MISURA M4 C1 I3.3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1623"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLA REVISIONE DEI PREZZI AI SENSI DELL’ART. 26, COMMA 6-TER DEL D.L. 50/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 91/2022 E S.M.I. RELATIVA AI SAL N. 3 E N. 4, APPROVAZIONE DELLO STATO AVANZAMENTO LAVORI STRAORDINARIO 3BIS E 4BIS E CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEI LAVORI DENOMINATI “REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO SCUOLE PRIMARIE IN VIA DELLA REPUBBLICA" - CUP C92E18000380006 – CIG: 94459547D4 - PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU MISURA M4 C1 I3.3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1624"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA COPERTURA DELL’AGORÀ DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO G. LA PIRA" – APPROVAZIONE MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 120, COMMA 5-7 E COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 36/2023. CUP C92B23003010004  -  CIG. B09ABDE81A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1625"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLA DIREZIONE LAVORI E CSE DELL'OPERA DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA COPERTURA DELL’AGORÀ DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO G. LA PIRA".  CUP C92B23003010004 CIG MASTER A018813D94 CIG DERIVATO B1D5B274D2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1626"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DELLE CANDIDATURE AL FINE DI COSTITUIRE LA NUOVA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed igiene urbana</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1627"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI A MEZZO ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO CONSIP S.P.A. “CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 2 LOTTO 1” E ANNULLAMENTO DETERMINA N. 441 DEL 05/08/2024 – CIG: B2C17C2577</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1628"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPZIONE DI PROROGA PER L’INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PRESSO IL SETTORE TECNICO SERVIZIO EDILIZIA-URBANISTICA – CIG: Z263DC8467</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sportello unico per l'Edilizia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1629"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPLICAZIONE CCNL DIRIGENTI E SEGRETARI SIGLATO IL 16/07/2024 - DETERMINAZIONE ARRETRATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Gestione contabile del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1630"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA “FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS” - DELEGAZIONE DI BRESCIA - A SOSTEGNO ATTIVITÀ ANNO 2024 (ART. 10 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1631"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO FRANCHIGIE RELATIVE ALLA POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D’OPERA N. 202441251 PERIODO 31/12/2021-30/06/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1632"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALLACCIO ACQUEDOTTO PER IMPIANTO ANTINCENDIO RELATIVO ALL’OPERA DENOMINATA “NUOVO POLO SCOLASTICO SCUOLE PRIMARIE IN VIA DELLA REPUBBLICA" CIG B2BB5124F4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1633"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE DEL VERBALE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI IN MODALITÀ ASINCRONA AI SENSI DELL’ART. 14 E SEGUENTI DELLA L. 241/1990 E SS.MM.II. PER L’APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI INSTALLAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI TELERADIOCOMUNICAZIONE NEL COMUNE DI SAREZZO (BS) VIA SERADELLO, PERVENUTA IN DATA 22/05/2024 PROT. N. 2024/0011672, DISTINTO IN CATASTO AL FOGLIO 12 PARTICELLA 14.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio e Sportello unico attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1634"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (CANONE UNICO) PER IL PERIODO DAL 01.02.2024 AL 31.01.2027, CON FACOLTÀ DI PROROGA PER ULTERIORI N.2 ANNI. CIG B021EA92E2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1635"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE DI TIROCINIO CON L’ENTE DI FORMAZIONE "SOLCO BRESCIA – CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SCS".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1636"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER POTENZIAMENTO SPORTELLO “ABITARE SOCIALE” GESTITO DALLA COOPERATIVA SOCIALE “IL MOSAICO”  ALL’INTERNO DELLA CONVENZIONE IN ESSERE PER HOUSING SOCIALE. CIG: B2AA0E9FEE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1637"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA E PROROGA PROGETTO DI HOUSING SOCIALE GESTITO DALLA COOPERATIVA “LA RETE” DI BRESCIA PER PERSONA IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER IL PERIODO DAL 01.08.2024 AL 31.12.2024. CIG: B2B0830A17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1638"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE STRADALE DALLA DATA DI AGGIUDICAZIONE FINO AL 30/06/2028 (CIG B26011B7DE) - AFFIDAMENTO 1° CONTRATTO ATTUATIVO FORNITURA DI PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE STRADALE (CIG B2B0CEC246)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1639"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNI  2023-2024-2025-2026 (CIG ZB03911AE9). AFFIDAMENTO 3° CONTRATTO ATTUATIVO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI CIG: B2ADEEEE0C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1640"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI A MEZZO ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO CONSIP S.P.A. “CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 2 LOTTO 1” – CIG: B2AD2F900C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1641"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO ANNO 2025 PER APPALTO DEL "SERVIZIO CIMITERIALE, NECROFORO E MORTUARIO” ANNI 2024-2025-2026 E 2027 - CIG DERIVATO SAREZZO: B15D7C4A35</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1642"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI N.6 FORNI A MICROONDE PER IL SERVIZIO PASTI A DOMICILIO. CIG B2AD07194A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1643"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALL’IMPRESA NUOVA COPERTURA SRLS RELATIVAMENTE AI “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA COPERTURA DELL’AGORA’ DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “G. LA PIRA” - CUP C92B23003010004 CIG B09ABDE81A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1644"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE AL MINISTERO DELL’INTERNO DEL CONTRIBUTO ECCEDENTE IL   MAGGIOR ONERE SOSTENUTO NELL’ANNO 2023 PER L’INCREMENTO DELLE INDENNITÀ DI FUNZIONE DEL SINDACO, DEL VICESINDACO, DEGLI ASSESSORI E DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN BASE ALL'ART. 1, COMMI DA 583 A 587 DELLA LEGGE N. 234/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Gestione contabile del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1645"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TERMINE BANDO PER POTENZIAMENTO ATTIVITÀ ESTIVE A FAVORE DI MINORI E PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA CON FONDI MINISTERIALI DIPOFAM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1646"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE STRADALE DALLA DATA DI AGGIUDICAZIONE FINO AL 30/06/2028 – CIG:  B26011B7DE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1647"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RESTAURO DELL’EX ORATORIO SAN NICOLA” – APPROVAZIONE STATO D’AVANZAMENTO LAVORI FINALE E SCHEMA DI CERTIFICATO DI PAGAMENTO.  CUP C99F22000040006 - CIG 96103675BB. “INTERVENTI FINALIZZATI ALL’AVVIO DI PROCESSI DI RIGENERAZIONE URBANA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1648"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI A "ULTERIORI OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO CADUTA MASSI IN LOCALITÀ NOBOLI – LOTTO 2A".  CUP: C92B22000130005 CIG B1FB9D7C54.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1649"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA N. 02 - FORNITURA E INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORI DI SACCHETTI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI “MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI NEL COMUNE DI SAREZZO” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU –SETTORE RIFIUTI - PNRR – M2-C1-I1.1- LINEA A. CUP C91E23000050006. CIG B26D17147B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed igiene urbana</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1650"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE CON ASSOCIAZIONE GRUPPO VOLONTARI MADRE TERESADI CALCUTTA - ODV ANNO 2024. CIG B2A5C47CB6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1651"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI VERIFICA E RIPARAZIONE DI N. 1  CELLA ADIBITA ALLA CONSERVAZIONE DELLE DERRATE ALIMENTARI IN DOTAZIONE AL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG B29D298DF7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centro unico di cottura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1652"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIMINUZIONE IMPEGNI DI SPESA COMPARTECIPAZIONE RETTE RSA FREQUENTATE DA SOGGETTI RESIDENTI A SAREZZO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA RSA “ANNI AZZURRI RESIDENZA SAN FRANCESO” DI VILLANUOVA SUL CLISI PER INTEGRAZIONE RETTA UTENTE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 90 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2024 PER IL PERIODO DAL 01 LUGLIO AL 30 SETTEMBRE 2024. CIG: B2655D9653.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1653"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA E PROROGA PROGETTO DI HOUSING SOCIALE GESTITO DALLA COOPERATIVA “LA RETE” DI BRESCIA PER PERSONA IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER IL PERIODO DAL 01.07.2024 AL 31.07.2024. CIG: B2623A36DE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1654"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA RETTA DEL MINORE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 88 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2024 A FAVORE DELLA COMUNITA’ “IL PONTE” GESTITA DALL’ ISTITUTO DELLE SUORE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZO PER IL PERIODO DAL 01.07.2024 AL 30.11.2024. CIG N: B25FF8F116.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1655"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE E DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI IN MODALITÀ SINCRONA AI SENSI DELL’ART. 14 E SEGUENTI DELLA L. 241/1990 E SS.MM.II. PER L’APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI INSTALLAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI TELERADIOCOMUNICAZIONE NEL COMUNE DI SAREZZO (BS) VIA CAGNAGHE N.3, PERVENUTA IN DATA 26/03/2024 PROT. N. 2024/0007442 DEL 02/04/2024, DISTINTO IN CATASTO AL FOGLIO 22 PARTICELLA 327.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio e Sportello unico attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1656"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DELLE SPESE DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ALUNNO DISABILE PER IL PERIODO SETTEMBRE 2024/GIUGNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1657"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ DI FUNZIONE DEL SINDACO, DEL VICESINDACO, DEGLI ASSESSORI E DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Gestione contabile del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1658"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A DATORE DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI AD ASSESSORE COMUNALE – II° TRIMESTRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1659"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’ PEDONALE EX S.P. BS 345 CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE" - CUP C95F23000290006 CIG B28BBFA1E7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1660"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI TECNICI PER REDAZIONE ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA RELATIVO AI LAVORI DI “RESTAURO DELL’EX ORATORIO SAN NICOLA”.  CUP C99F22000040006 - CIG B28AD7AAA7  “INTERVENTI FINALIZZATI ALL’AVVIO DI PROCESSI DI RIGENERAZIONE URBANA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1661"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PIATTI IN PLASTICA, COPERCHI, BOBINE PER LA TERMOSIGILLATRICE IN DOTAZIONE AL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG B2972833E4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centro unico di cottura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1662"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI TECNICI CATASTALI RELATIVI AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL “NUOVO POLO SCOLASTICO SCUOLE PRIMARIE IN VIA DELLA REPUBBLICA" - CUP C92E18000380006 – CIG B28E0303BF. PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - M4 C1 I3.3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1663"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 93/2024 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1664"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO RELATIVO AL SUPPORTO GEOLOGICO PER LE OPERE DI SOMMA URGENZA E PER PREDISPOSIZIONE DI DOCUMENTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI DI O.D.S.M. A SEGUITO DELL’EVENTO METEOROLOGICO ESTREMO OCCORSO NELLA NOTTE TRA IL 9 E IL 10 GIUGNO 2024 – CIG: B27E69E00E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Protezione civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1665"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI DI TINTEGGIATURA DELL’APPARTAMENTO DESTINATO AD HOUSING SOCIALE SITO AL PIANO TERRA IN VIA SANT’EMILIANO – CIG: B26E96F106</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1666"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI DUE TELI -PER LA COPERTURA DI RIFIUTI ALLUVIONALI IN DEPOSITO TERMPORANEO IN VIA DELLA FONTE. -  CIG B243F73671</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed igiene urbana</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1667"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE ANNI  2023-2024-2025-2026” (CIG Z203911B51) - AFFIDAMENTO 5° CONTRATTO ATTUATIVO FORNITURA MATERIALE EDILE (CIG B2768E4F4F)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1668"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI STRAORDINARI A SEGUITO DELL’EVENTO METEOROLOGICO CALAMITOSO DEL 9-10 GIUGNO 2024 SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAREZZO. CIG 9453567248.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed igiene urbana</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1669"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI, PULIZIA STRADE COMUNALI E GESTIONE DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI  DELLA DURATA DI ANNI 5 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO DI ULTERIORI 3 ANNI - ADEGUAMENTO ISTAT CANONE CONTRATTUALE PERIODO 01/04/2024-31/03/2025. CIG 9453567248</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed igiene urbana</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1670"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA E POSA DI N. 3 CALDAIE DA INSTALLARSI PRESSO ALTRETTANTI ALLOGGI DESTINATI A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI – CIG: B2638EF9FF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1671"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DEL SIG. MARCO STANISCI IN QUALITA’ DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” AREA DEGLI ISTRUTTORI PRESSO IL SETTORE AMMINISTRATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1672"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 92/2024 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1673"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARTA BIANCA E ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA – ACQUISTO TRAMITE ME.PA – CIG B28BBFC38D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1674"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO DEL SERVIZIO DI COACHING PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI SAREZZO PER IL PERIODO GIUGNO 2024/MAGGIO 2026 CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO DI CUI ALL'ART. 59 COMMA 3 DEL D.LGS 36/2023. SECONDO ORDINATIVO DI ACQUISTO CIG DERIVATO B274527155</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1675"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEGLI IMPORTI VERSATI A TITOLO DI MONETIZZAZIONE PER LE AREE VERDI NON REPERITE ALL’INTERNO DELL’AMBITO DI TRASFORMAZIONE N. 1 IN VIA SERADELLO DEL VIGENTE PGT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pianificazione ed urbanistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1676"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE OVEST SOLIDALE DELL’AMBITO TERRITORIALE N. 2 BRESCIA OVEST PER LA PROSECUZIONE DI INCONTRI PROTETTI A FAVORE DI PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 91 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2024 PER IL PERIODO FINO AL 31/12/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1677"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE CON MONTE ORE A SCALARE. INTEGRAZIONE PER ANNO 2024 -CIG: B269C6E556;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1678"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER “SERVIZIO DI MANTENIMENTO CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE PER L’ANNO 2024 ”  CIG: B269B77980;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1679"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE DI UN NECROLOGIO SUL "GIORNALE DI BRESCIA" CIG B279535184.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria del sindaco - Ufficio stampa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1680"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL CENTRO UNICO DI COTTURA E ALLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG B28612D385</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1681"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO A CARATTERE D’URGENZA PER IL RECUPERO, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E DETRITI ALLUVIONALI PRODOTTI A CAUSA DI EVENTO STRAORDINARIO METEOROLOGICO DEL 9-10 GIUGNO 2024 E ANALISI DELLE CAMPIONATURE. -  CIG B2755A094D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed igiene urbana</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1682"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ED EMANAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE UNITÀ ABITATIVE DESTINATE AI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DISPONIBILI NELL’AMBITO DISTRETTUALE 4 VALLE TROMPIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1683"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI AI SENSI DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1989 N. 13 - PRATICA N. 1/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sportello unico per l'Edilizia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1684"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMU PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE – ANNI 2020-2021-2022-2023 (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1685"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TARI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE – ANNI 2019, 2022, 2023 E 2024 (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1686"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA DI MERITO E GRADUATORIA DEL VINCITORE CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE 18 ORE E DETERMINATO DI UN ISTRUTTORE TECNICO (AREA DEGLI ISTRUTTORI) PRESSO IL SETTORE TECNICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1687"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO A BENEFICIO DI UN MINORE FREQUENTANTE, NELL’A.S. 2023-2024 LA SCUOLA AUDIOFONETICA DELLA FONDAZIONE BRESCIANA PER L’EDUCAZIONE ‘MONS. G. CAVALLERI’.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1688"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ASSOCIAZIONE ITALCACCIA – SEZIONE COMUNALE DI SAREZZO – A SOSTEGNO DELL’ATTIVITA’ ISTITUZIONALE ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1689"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ASSOCIAZIONE A.MICI &amp; CO. ONLUS A SOSTEGNO ATTIVITÀ ANNUA 2024 (ART. 10 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1690"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE AL WEBINAR RELATIVO A “NOVITA’ CONTO ANNUALE 2023” ORGANIZZATO DALLA SOCIETÀ DELFINO &amp; PARTNERS SPA – CIG: B275173723</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Gestione contabile del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1691"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE PROCEDURA DI ALIENAZIONE DI UN IMMOBILE SITO NEL COMUNE DI SAREZZO, LOCALITA’ PREDIL, INDIVIDUATO AL LOTTO N. 34 DELLA SEZIONE “A” DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI TRIENNIO 2024/2026 – PRIMO INCANTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1692"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER SPESE CONDOMINIALI PER L’UNITA’ IMMOBILIARE DI PROPRIETÀ COMUNALE NEL CONDOMINIO SAREZZO CENTRO DI VIA REPUBBLICA, SALDO GESTIONE ANNO 2023 E PREVENTIVO GESTIONE ANNO  2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1693"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE RIPARTO SPESE PER SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA LOCALE IN CONVENZIONE. - RIMBORSO SPESE A SALDO ANNO 2023 PER CONVENZIONE; - GESTIONE A SALDO VERBALIZZAZIONE E POSTALIZZAZIONE ANNO 2023;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1694"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI FINE MANDATO AL SINDACO. PERIODO CONSILIATURA 2019/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Gestione contabile del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1695"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO RELATIVO ALL’AGGIORNAMENTO DELLE SCHEDE CATASTALI DELLE UNITA’ IMMOBILIARI SEDE DEL CENTRO PER L’IMPIEGO – CIG: B2457A2B69</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1696"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI IN EDILIZIA CONVENZIONATA IN VIA CAGNAGHE LOC. POMEDA. APPROVAZIONE GRADUATORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1697"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO AL II TRIMESTRE 2024 E RETTIFICA ALLEGATO “A” SPESE ECONOMATO I TRIMESTRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1698"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO REALTIVO ALLA REDAZIONE DI PERIZIA DI STIMA DELL’IMMOBILE DI PROPRIETA’ DELLA FONDAZIONE D.S. SITO IN VIA MARCONI FINALIZZATA ALLA VALUTAZIONE SULLA SUA ACQUISIZIONE – CIG: B23EBB28C4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1699"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI TECNICI PER REDAZIONE VARIAZIONE CATASTALE RELATIVA AI LAVORI DI “RESTAURO DELL’EX ORATORIO SAN NICOLA”.  CUP C99F22000040006 - CIG B24424E1B0  “INTERVENTI FINALIZZATI ALL’AVVIO DI PROCESSI DI RIGENERAZIONE URBANA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1700"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIMINUZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO DELLE RETTE DEL SERVIZIO C.S.E. E PROSECUZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DEL SERVIZIO C. S. E. GESTITO DALLA COOPERATIVA L’AQUILONE E FREQUENTATO DA SOGGETTI DISABILI RESIDENTI A SAREZZO; UTENTI DAL N. 83 AL N 87 PER IL PERIODO DAL 01 LUGLIO AL 31 DICEMBRE 2024. CIG: B2591CBC38.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1701"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO PER IL II TRIMESTRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Gestione contabile del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1702"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO PER POTENZIAMENTO ATTIVITÀ ESTIVE A FAVORE DI MINORI E PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA CON FONDI MINISTERIALI DIPOFAM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1703"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA “SOCIETÀ SAN VINCENZO DE PAOLI” DI BRESCIA PER INTEGRAZIONE RETTA UTENTE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 82 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2024 PER IL PERIODO DAL 01.07.2024 AL 31.12.2024. CIG: B24ECB5087</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1704"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO DI UNA PERSONA DISABILE IDENTIFICATA AL N. 81 ANNO 2024 PRESSO LA COMUNITA’ “EFFATA” GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE RESTART ONLUS DI RANZANICO (BG) PERIODO DAL 01 LUGLIO AL 31 DICEMBRE 2024. CIG:. B24E05BF25.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1705"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA N. 01 - FORNITURA DI CONTENITORI IN PLASTICA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI “MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI NEL COMUNE DI SAREZZO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU -SETTORE RIFIUTI - PNRR – M2-C1-I1.1- LINEA A. CUP C91E23000050006. CIG B1EAD1424F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed igiene urbana</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1706"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI SISTEMA DI VIDEOCONFERENZE PER SALA CONSIGLIARE E SISTEMA DI PROIEZIONE PER SALA CIVICA RELATIVI ALL’OPERA DI “RESTAURO DELL’EX ORATORIO SAN NICOLA” - CUP C99F22000040006 CIG B243E48FB0. “INTERVENTI FINALIZZATI ALL’AVVIO DI PROCESSI DI RIGENERAZIONE URBANA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1707"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL 4° SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEI LAVORI DENOMINATI “REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO SCUOLE PRIMARIE IN VIA DELLA REPUBBLICA" - CUP C92E18000380006 – CIG: 94459547D4 - PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU MISURA M4 C1 I3.3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1708"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE E DIMINUZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONGUAGLIO DELLE RETTE DEL SERVIZIO C.S.S. FREQUENTATO DA SOGGETTI RESIDENTI A SAREZZO. UTENTI N. 01, 02, 03, 04, 05, 07, 10, 11 E 12 ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1709"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO MEDICO SPECIALISTICO CARDIOLOGICO PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO. PERIODO: AGOSTO 2024 - DICEMBRE 2025. CIG B24B93B5B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1710"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER L’IGIENE DEI PAZIENTI IN STATO VEGETATIVO DELLA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA" PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2024. CIG B24A914163</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1711"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AI SEMINARI DI FORMAZIONE ORGANIZZATI DA ACB SERVIZI SRL IN MODALITA’ WEBINAR IN LIVE STREAMING.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1712"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO PRESTATE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE E DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1713"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DALLA PREFETTURA DI BRESCIA DI MODELLI IN BIANCO CARTE D’IDENTITÀ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sportello del cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1714"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA POLIZZA DI TUTELA LEGALE PERIODO 30.06.2024-30.06.2027 – CIG B23D44EB4F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1715"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER LA CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO, VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA, MONITORAGGIO E DIGITALIZZAZIONE (PIATTAFORMA AINOP) DEI PONTI COMUNALI AI SENSI DELLE LINEE GUIDA DI CUI AL D.M. 204/2022 - LIVELLI 0 E 1. CIG B23BB67E7D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1716"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE DEL VALORE CONTRATTUALE DEI “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA COPERTURA DELL’AGORA’ DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “G. LA PIRA” - CUP C92B23003010004 CIG B09ABDE81A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1717"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E ESECUZIONE PER I LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’ PEDONALE EX S.P. BS 345 CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE" - CUP C95F23000290006 CIG B23FD0222D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1718"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO E COLLOCAMENTO A RIPOSO, PER LIMITI DI SERVIZIO, DEL DIPENDENTE DI RUOLO SIG. DARIO CERETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1719"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A DATORE DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI AD ASSESSORE COMUNALE – II° TRIMESTRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1720"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE 18 H. E DETERMINATO DI UN ISTRUTTORE TECNICO (AREA DEGLI ISTRUTTORI) PRESSO IL SETTORE TECNICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1721"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ORGANIZZAZIONE DI UNA TAPPA DEL “BAO FESTIVAL 2024” A SAREZZO DOMENICA 14 LUGLIO 2024 CIG B23CDEB612.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1722"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA 30.06.2024-30.06.2027 – CIG B23B779054</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1723"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA COOPERATIVA IL MOSAICO DI LUMEZZANE PER PROGETTI DI AIUTO SOCIALE A FAVORE DI SOGGETTI INSERITI IN PERCORSI DI HOUSING SOCIALE ANNO 2024 (CONVENZIONE IN ESSERE). IMPEGNO DI SPESA. CIG: B2309AF603.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1724"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA “FONDAZIONE VILLA DEI FIORI” DI NAVE PER INTEGRAZIONE RETTA UTENTE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 77 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2024 PER IL PERIODO DAL 01 LUGLIO AL 31 DICEMBRE 2024. CIG: B23493D870.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1725"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO (RCT/RCO) PERIODO 30.06.2024-30.06.2027 – CIG B2363847BC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1726"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO DIMISSIONI PRESENTATE DALLA DIPENDENTE MATRICOLA N. 155</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1727"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFRANCATURA MEDIANTE "FRANCOPOST" - CIG B227659024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Archivi e Protocollo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1728"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AI SEMINARI DI FORMAZIONE ORGANIZZATI DA ACB SERVIZI SRL IN MODALITA’ WEBINAR IN LIVE STREAMING.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1729"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI CALZATURE PROFESSIONALI PER IL PERSONALE RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG B208B64996</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1730"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E AFFIDAMENTO INTERNO INCARICHI DI PROGETTAZIONE E D.L. PER I LAVORI "MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’ PEDONALE EX S.P. BS 345 CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - CUP C95F23000290006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1731"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DEI CREDITI DELL'ENTE E RELATIVI A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL C.D.S. NON CORRISPOSTE NEI TERMINI DI LEGGE FINO AL 31.12.2027 – CIG: B1D44E6781- REPORT SINTEL: 183607996 DEL 14/05/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1732"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 62 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Assistenza sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1733"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI VERIFICA E RIPARAZIONE MONITOR MULTIPARAMETRICO IN DOTAZIONE AI REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG B21CE02504</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1734"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ACB SERVIZI S.R.L., CON SEDE A BRESCIA IN VIA CRETA N. 42, PER L’ORGANIZZAZIONE E LA  GESTIONE DEL SERVIZIO DI TELESOCCORSO DOMICILIARE FINO AL 31/12/2024. CIG N. B21AE0D5D7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1735"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AMBITO TERRITORIALE N. 5 SEBINO PER L’ATTIVAZIONE DI EDUCATIVA DOMICILIARE E DI INCONTRI PROTETTI A FAVORE DI PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 79 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2024 FINO AL 31.12.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1736"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI N. 2 BATTERIE PER SOLLEVAPAZIENTI IN DOTAZIONE AI REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA CIG B21FBB39AE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1737"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI “VILLA SANTA MARIA S.C.S.” PER RETTA DI FREQUENZA DEL MINORE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 78 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2024 PER IL PERIODO FINO AL 31.12.2024. CIG N. B21B936B81</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1738"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: PRESA D’ATTO DEL QUADRO ECONOMICO RIMODULATO A SEGUITO DELL’ECONOMIA RELATIVA ALLA SPESA DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DENOMINATI “REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO SCUOLE PRIMARIE IN VIA DELLA REPUBBLICA" - CUP C92E18000380006 E CUP DI PROGETTAZIONE C99H18000230004 - PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU MISURA M4 C1 I3.3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1739"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO LAVORI - DI CUI ALLA CATEGORIA SOA OS7 - ALL’IMPRESA CENTRO PAVIMENTI SRL RELATIVAMENTE AI LAVORI DI REALIZZAZIONE “NUOVO POLO SCOLASTICO SCUOLE PRIMARIE IN VIA DELLA REPUBBLICA" - CUP C92E18000380006 – CIG: 94459547D4 - PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU MISURA M4 C1 I3.3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1740"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER ASPORTO DETRITI E MATERIALI ALLUVIONALI DA ALCUNE VIE DEL COMUNE DI SAREZZO E CONFERIMENTO IN AREA DI STOCCAGGIO APPOSITAMENTE INDIVIDUATA A SEGUITO DI EVENTO METEORICO ESTREMO AVVENUTO NELLA NOTTE TRA IL 9 E IL 10 GIUGNO 2024 – CIG: B2199AD576</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1741"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA N. 03 - APPALTO INERENTE IL “MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI E INSTALLAZIONE DI CENTRO DEL RIUSO NEL COMUNE DI SAREZZO” -  PROGETTO FORNITURA N. 03 REALIZZAZIONE DI ISOLE ECOLOGICHE INFORMATIZZATE TRAMITE FORNITURA E POSA IN OPERA DI "ECO-ISOLE" AD ACCESSO CONTROLLATO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE ORGANICA E BOTTIGLIE IN PET NELL’AMBITO DEL FINANZIAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATIONEU -SETTORE RIFIUTI - PNRR – M2-C1 LINEA A. CUP C91E23000050006, TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL. CIG B1D61E11DD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed igiene urbana</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1742"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE AL CORSO ISFOR “ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE E ISTITUZIONE E ATTUAZIONE DEI TRIBUTI LOCALI - MODULO 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1743"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL WEBINAR ORGANIZZATO DA INTERAZIONE SRL IN MERITO A FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP (SECONDA GIORNATA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1744"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARTA COLORATA E ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA – ACQUISTO TRAMITE NECA (ARIA SPA) – CIG B218E4AFEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1745"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI DOVUTI DALL’ENTE NECESSARIE PER L’ACQUISIZIONE DI UNITA’ IMMOBILIARE AD USO MAGAZZINO PRESSO IL CENTRO CIVICO DI VIA MARCONI DI PROPRIETA’ DELL’AQUILONE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS – CIG: B20716A9D5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1746"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDA VARIAZIONE COMPENSATIVA FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO E CONSEGUENTE VARIAZIONE DI CASSA AL PEG 2024/26</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1747"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE NECESSARIE PER LO SVOLGIMENTO DELLA ATTIVITA CULTURALE “SUMMER FESTIVAL 2024” - EVENTI DI SABATO 15 GIUGNO 2024 IN  VALLE DI SAREZZO E 22 GIUGNO 2024A PONTE ZANANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio e Sportello unico attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1748"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RESTAURO DELL’EX ORATORIO SAN NICOLA” – APPROVAZIONE 3° STATO D’AVANZAMENTO LAVORI E SCHEMA DI CERTIFICATO DI PAGAMENTO.  CUP C99F22000040006 - CIG 96103675BB. “INTERVENTI FINALIZZATI ALL’AVVIO DI PROCESSI DI RIGENERAZIONE URBANA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1749"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE SCAVALCO D’ECCEDENZA DI N. 1 “ISTRUTTORE TECNICO” A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO PRESSO IL SETTORE TECNICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1750"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIRO CONTABILE PER RIMBORSO, A COMPENSAZIONE, CANONE MERCATALE PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio e Sportello unico attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1751"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA R.S.A. FONDAZIONE DI CURA CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA ONLUS PER UTENTE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 76 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2024 PER IL PERIODO DAL 01 GIUGNO AL 31 DICEMBRE 2024. CIG: B20BAB33E8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1752"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE PER BIBLIOTECA - CIG B1FF7112EF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio bibliotecario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1753"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL D.LGS 36/2023 DEL SERVIZIO DI COACHING PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI SAREZZO PER IL PERIODO GIUGNO 2024/MAGGIO 2026 NELLA FORMA DELL'ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO DI CUI ALL'ART. 59 COMMA 3 DEL D.LGS 36/2023  E PRIMO ORDINATIVO DI ACQUISTO CIG DERIVATO B1FE72E6BC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1754"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA E DI INTEGRAZIONE SUL TERRITORIO PER ALUNNI CON DISABILITA’ PERIODO 2023/2024 – 2024/2025 – 2025/2026 – 2026/2027 - LOTTO 2 (CIG MASTER 97338524C7) - TERZO CONTRATTO APPLICATIVO. PERIODO GIUGNO/SETTEMBRE 2024. CIG DERIVATO B208B64996</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1755"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI COMPILAZIONE ED INVIO MODELLO UNICO DI DENUNCIA ANNUALE ( MUD) DEI RIFIUTI PRODOTTI, MOVIMENTATI E SMALTITI DALLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA NELL’ANNO 2023. CIG B206A29D62</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1756"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE 18 H. E DETERMINATO DI UN ISTRUTTORE TECNICO (AREA DEGLI ISTRUTTORI) PRESSO IL SETTORE TECNICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1757"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA. CIG 9600887696</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Datore di Lavoro</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1758"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA E IL MONTAGGIO DI CONDIZIONATORI DA INSTALLARSI PRESSO IL CENTRO CIVICO ALDO MORO – CIG: B2000023E0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1759"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE INTEGRAZIONE SUBAPPALTO OPERE DA IDRAULICO RELATIVE AI LAVORI DI “RESTAURO DELL’EX ORATORIO SAN NICOLA” - CUP C99F22000040006 - CIG 96103675BB.  “INTERVENTI FINALIZZATI ALL’AVVIO DI PROCESSI DI RIGENERAZIONE URBANA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1760"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSO PER CESSIONE DIRITTI D’AUTORE SU ARTICOLO DA PUBBLICARE SUL NOTIZIARIO COMUNALE NEL TERZO TRIMESTRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1761"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA PER LA REALIZZAZIONE DI “LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL DEMANIO STRADALE COMUNALE DEGLI ENTI ADERENTI ALLA GESTIONE ASSOCIATA DI COMUNITA’ MONTANA DI VALLE TROMPIA” RELATIVO AL CONTRATTO ATTUATIVO N. 3/2024 COMUNE DI SAREZZO - CUP C97H24000630004 CIG MASTER A03FC3ABB7 CIG DERIVATO B188EC4272.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1762"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO AD ENTE DEL TERZO SETTORE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO A FAVORE DI UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 73 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2024 - CIG N. B1EE7C1E04;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1763"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 74 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Assistenza sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1764"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO URGENTE A FAVORE PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 75/24 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1765"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA DI ARREDI RELATIVI ALL’OPERA DI “RESTAURO DELL’EX ORATORIO SAN NICOLA” - CUP C99F22000040006 CIG B1C9AE9026. “INTERVENTI FINALIZZATI ALL’AVVIO DI PROCESSI DI RIGENERAZIONE URBANA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1766"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE FILARMONICA SANTA CECILIA A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ ANNUALE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1767"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE TRAMITE CUC PER I LAVORI RELATIVI A "ULTERIORI OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO CADUTA MASSI IN LOCALITÀ NOBOLI – LOTTO 2A". CUP: C92B22000130005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1768"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTI DIRETTI DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA SANTUARIO DI S. EMILIANO". LAVORI EDILI E MODIFICHE ALL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO - CUP: C92F23000910004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1769"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI HARD DISK E ALIMENTATORI PER SERVER. MISURA PNRR 1.4.1. FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATIONEU - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4.1 “ESPERIENZA DEI SERVIZI PUBBLICI” DEL PNRR. CIG B036B57C14, B036E2D334</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1770"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL PAGAMENTO DELLE TASSE NECESSARIE ALLA TRASCRIZIONE DEL LEGATO TESTAMENTARIO DELLA SIG.RA F.G. – CIG B1DEA6E14B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1771"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME DA RISCUOTERE PER LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1772"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO PRESSO IL COMUNE DI SAREZZO DEL DIPENDENTE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA SIG. GIULIANO NATERI IN QUALITA’ DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE AI SENSI ART. 30, COMMA 2, DEL D.LGS. 165/2001 E SS.MM.II.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1773"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO N. 470/2024 ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 170/2024 CIG B0F4B5E1D5 RELATIVO A PROROGA SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI E ASSUNZIONE NUOVO IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA SERVIZIO MENSA FINO AL 31 DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1774"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DELLA SELEZIONE INTERNA PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE (VERTICALE) - AI SENSI ART. 13 COMMA 6 DEL CCNL 2022 – PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO A TEMPO PARZIALE 18 H. E INDETERMINATO DI “FUNZIONARIO TECNICO” (AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI) PRESSO IL SETTORE TECNICO – SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, UFFICIO PROGETTAZIONE. NOMINA DEL VINCITORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1775"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UNA LICENZA DI TEAMVIEWER E DI UNA LICENZA AGGIUNTIVA. CIG B1C1410882</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1776"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESTAZIONI DI SUPPORTO TECNICO PER LA RICOSTRUZIONE DELLE PRATICHE E PER LA REDAZIONE DEI COLLAUDI TECNICO AMMINISTRATIVI DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE AI PIANI DI LOTTIZZAZIONE IN VIA VINCENZO BELLINI (AMBITO 2 DEL PRG PREVIGENTE) E IN VIA GIACOMO MATTEOTTI (AMBITO 38 DEL PRG PREVIGENTE) CIG: B176467AD7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pianificazione ed urbanistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1777"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PANNELLI FIGURATIVI E RECINZIONE PRESSO L’AREA VERDE DI VIA 1850. CIG: B1D653836E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1778"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA DEL PERCORSO TATTILE PER NON VEDENTI PRESSO L’AREA VERDE DI VIA 1850. CIG: B1D64DF9FA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1779"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA COOPERATIVA LA VELA DI BRESCIA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI A FAVORE DI PERSONE SVANTAGGIATE IN CONDIZIONE DI GRAVE MARGINALITÀ; PERIODO MAGGIO 2024/AGOSTO 2024 - CIG N. B1B3D84BC9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1780"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESERCIZIO DELL’OPZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLA DIREZIONE LAVORI E CSE DELL'OPERA DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA COPERTURA DELL’AGORÀ DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO G. LA PIRA".  CUP C92B23003010004 CIG MASTER A018813D94 CIG DERIVATO B1D5B274D2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1781"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO, RECUPERO, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI RINVENUTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAREZZO, NON COMPRESO NEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DI CUI AL CONTRATTO D’APPALTO PRINCIPALE. CIG 9453567248.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed igiene urbana</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1782"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO DIMISSIONI PRESENTATE DALLA DIPENDENTE MATRICOLA N. 107</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1783"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZI RELATIVA AGLI ACCERTAMENTI SANITARI PER I LAVORATORI DELLA RSA COMUNALE MADRE TERESA DI CALCUTTA AI SENSI DELL’ART. 41 DEL D.LGS. 81/08 E SS.MM.II. - ANNO 2024. CIG B1D0D6490A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1784"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICHE DI LEGGE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA ANNO 2024. CIG B1CD26D043</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1785"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI N. 1 MANIGLIA PER CUTTER IN DOTAZIONE AL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TEERSA DI CALCUTTA. CIG B1C71922C7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centro unico di cottura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1786"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DELL’8 E 9 GIUGNO 2024 –INTEGRAZIONE  COMPENSI SPETTANTI AI MEMBRI DEI SEGGI ELETTORALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi demografici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1787"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA CARATTERIZZAZIONE DI CAMPIONI DI POLVERI DEPOSITATE IN AMBIENTE ESTERNO IN VIA SERADELLO. -  CIG B178569801</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed igiene urbana</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1788"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONE TRA LE AREE AI SENSI ART. 13 COMMA 6 DEL CCNL 2022 PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI “FUNZIONARIO TECNICO” P.T. 18 H.. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1789"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE SERATA DI ANIMAZIONE PER BAMBINI NELL’AMBITO DELLA PROGRAMMAZIONE ESTIVA ASSESSORATO CULTURA 2024 CIG B1A3961FD9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1790"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 66 DELLA LEGGE 448/1998 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI 1° QUADRIMESTRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sportello del cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1791"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DI MATERIALE PUBBLICITARIO PER LA RASSEGNA DI FILM ALL’APERTO 2024 CIG B1A3B9C710.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1792"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA COPERTURA DELL’AGORA’ DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “G. LA PIRA” - CUP C92B23003010004 CIG B09ABDE81A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1793"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA, DEL PROGETTO ESECUTIVO ARCHITETTONICO ED IMPIANTI, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E AGGIORNAMENTO CATASTALE RELATIVO ALL’OPERA DENOMINATA “AMPLIAMENTO DEL CENTRO PER L’IMPIEGO ESISTENTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAREZZO”. CUP C93I23000250001 CIG B17A73D278. PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1794"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO IMU 2024 – CIG B1BAB7776E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1795"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ALLA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA DELLA QUOTA INERENTE LA DELEGA DELLE FUNZIONI DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE PER MINORI – SECONDA TRANCHE ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1796"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALL’USSCS (UNIONE SOCIETÀ SPORTIVE COMUNE DI SAREZZO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1797"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI PER CACCIA AL TESORO - CODICE CIG B18C1F9455</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio bibliotecario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1798"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE PER L’ANNO 2024 E CONTESTUALE VERIFICA DI RISPETTO DEL LIMITE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Gestione contabile del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1799"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO OPERE COMPLEMENTARI LAVORI DI “RESTAURO DELL’EX ORATORIO SAN NICOLA” – ADEGUAMENTO IMPIANTO FOGNARIO - CUP C99F22000040006 CIG B19EC852B7. “INTERVENTI FINALIZZATI ALL’AVVIO DI PROCESSI DI RIGENERAZIONE URBANA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1800"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI VERIFICA, RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE PEZZI DI ALCUNE ATTREZZATURE IN DOTAZONE AL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG B1A37C2963</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centro unico di cottura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1801"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA UNCEM (UNIONE NAZIONALE COMUNI COMUNITA’ ENTI MONTANI) ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1802"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE “SWAP IN THE BIBLIO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio bibliotecario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1803"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL COMUNE DI LUMEZZANE DELLE SPESE DOVUTE PER L’ORGANIZZAZIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA  PER I COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE  IN OCCASIONE  DELLE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA E DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi demografici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1804"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI AD ASSESSORI COMUNALI – I° TRIMESTRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1805"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI TECNICI DI VERIFICA DI CUI ALL’ART. 42 DEL D.LGS N. 36/2023 DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELL’OPERA DENOMINATA "ULTERIORI OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO CADUTA MASSI IN LOCALITÀ NOBOLI – LOTTO 2A". CUP: C92B22000130005  CIG: B19EA9D002 PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - M2C4I2.2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1806"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI REVISIONE E RICARICA POLVERE DEGLI ESTINTORI INSTALLATI PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG B1A00AA268</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1807"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DELLA DETERMINA N, 727/2023 NELL'INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO CREDITORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1808"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA N. 02 - FORNITURA E INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORI DI SACCHETTI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI “MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI NEL COMUNE DI SAREZZO” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU -SETTORE RIFIUTI - PNRR – M2-C1-I1.1- LINEA A. CUP C91E23000050006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed igiene urbana</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1809"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI LEGALE PATROCINIO DELL' ENTE PER RESISTERE IN GIUDIZIO TRAMITE COSTITUZIONE ADESIVA AL RICORSO DELLA REGIONE LOMBARDIA R.G. 7672/23 PENDENTE AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO. ASSUNZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA. CIG B177CC7841</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed igiene urbana</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1810"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMA VARIAZIONE COMPENSATIVA FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO E CONSEGUENTE VARIAZIONE DI CASSA AL PEG 2024/26</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1811"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI PER GLI ALLOGGI DI PROPRIETÀ COMUNALE UBICATI NEL CONDOMINIO “COMPLESSO S. EMILIANO” IN VIA ROMA, 39/41. CONSUNTIVO ANNO 2023 E PREVENTIVO ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1812"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELL’ECONOMIA RELATIVA ALLA SPESA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DENOMINATI “REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO SCUOLE PRIMARIE IN VIA DELLA REPUBBLICA" – FINANZIATA DA PRESTITO CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CUP C99H18000230004 AI FINI DELLA RICHIESTA DI DIVERSO UTILIZZO DELLA SOMMA PRESTATA - PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU MISURA M4 C1 I3.3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1813"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO AD ENTE DEL TERZO SETTORE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO A FAVORE DI UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 71 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2024 - CIG N. B18C14D664</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1814"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA N. 894 DEL 30.12.2023: MODIFICA SOGGETTO CREDITORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1815"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ASSISTENZA LEGALE IN MERITO ALLA EVENTUALE DEFINIZIONE IN VIA TRANSATTIVA DEI RAPPORTI PENDENTI CON LA SOCIETÀ “ASSISI RAFFINERIA METALLI S.P.A.” IN RELAZIONE AGLI IMPEGNI CONVENZIONALI DEL COMPARTO DE.8 DEL PREVIGENTE P.R.G. - CIG: B17624DEDD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pianificazione ed urbanistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1816"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RESTAURO DELL’EX ORATORIO SAN NICOLA” – APPROVAZIONE 2° STATO D’AVANZAMENTO LAVORI E SCHEMA DI CERTIFICATO DI PAGAMENTO.  CUP C99F22000040006 - CIG 96103675BB.  “INTERVENTI FINALIZZATI ALL’AVVIO DI PROCESSI DI RIGENERAZIONE URBANA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1817"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI ALL’INCONTRO FORMATIVO IN TEMA DI TRASPARENZA AMMINISTRATIVA (D. LGS. 33/2013) GESTITO DALLA CSC – SOCIETA‘ COOPERATIVA SOCIALE DI CETO (BS). CIG B17B3BA0B8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1818"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE QUOTE ALLA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA PER ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio bibliotecario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1819"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA, SISTEMA BIBLIOTECARIO, PER ADESIONE AL PROGETTO DI ACQUISTO CENTRALIZZATO E COORDINATO DI LIBRI E MATERIALI DOCUMENTARI, ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio bibliotecario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1820"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE ATTESTATO PRESTAZIONE ENERGETICA RELATIVO ALL’IMMOBILE SITO IN VIA PETRARCA N. 44 – CIG: B17C44578B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1821"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 68/2024 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1822"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 70/2024 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1823"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA E ALL’ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DELL’8 E 9 GIUGNO 2024 – COMPENSI SPETTANTI AI MEMBRI DEI SEGGI ELETTORALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi demografici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1824"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSO PER CESSIONE DIRITTI D’AUTORE SU ARTICOLO DA PUBBLICARE SUL NOTIZIARIO COMUNALE NEL PRIMO SEMESTRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1825"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI VERIFICA DEGLI ELETTROMEDICALI IN DOTAZIONE ALLA  RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER L'ANNO 2024. CIG B174961DEC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1826"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE AI SENSI DELL’ART. 13 COMMA 6 DEL CCNL 16.11.2022, RISERVATA AL PERSONALE DEL COMUNE DI SAREZZO, PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PARZIALE 18 ORE ED INDETERMINATO DI “FUNZIONARIO TECNICO” (AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI) PRESSO IL SETTORE TECNICO – SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, UFFICIO PROGETTAZIONE. APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1827"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI IN EDILIZIA CONVENZIONATA IN VIA CAGNAGHE LOC. POMEDA. APPROVAZIONE BANDO RACCOLTA DOMANDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1828"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA N. 01 - FORNITURA DI CONTENITORI IN PLASTICA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI “MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI NEL COMUNE DI SAREZZO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU -SETTORE RIFIUTI - PNRR – M2-C1-I1.1- LINEA A. CUP C91E23000050006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed igiene urbana</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1829"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA N. 03 - REALIZZAZIONE DI ISOLE ECOLOGICHE INFORMATIZZATE TRAMITE FORNITURA E POSA IN OPERA DI "ECO-ISOLE" AD ACCESSO CONTROLLATO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE ORGANICA E BOTTIGLIE IN PET NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI “MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI NEL COMUNE DI SAREZZO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU -SETTORE RIFIUTI - PNRR – M2-C1-I1.1- LINEA A. CUP C91E23000050006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed igiene urbana</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1830"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE WEBINAR ORGANIZZATO DA PUBLIKA SRL SUL TEMA "MASTER SUL TRATTAMENTO ACCESSORIO 2024"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Gestione contabile del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1831"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA PRESSO “SOCIETA’ SAN VINCENZO DE PAOLI” DI BRESCIA PER PERSONA IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE FINO AL 30.06.2024. CIG: B1745794B5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1832"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL VEICOLO FIAT DOBLO' ADIBITO AL TRASPORTO DEI PASTI IN DOTAZIONE AL CENTRO UNICO DI COTTURA DELA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG B16F0B0D2A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1833"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER I “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA COPERTURA DELL’AGORA’ DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “G. LA PIRA” - CUP C92B23003010004 CIG B09ABDE81A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1834"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TINTEGGIATURA DELL’APPARTAMENTO DESTINATO AD HOUSING SOCIALE SITO IN VIA SANT’EMILIANO – CIG: B13566B876</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1835"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Gestione contabile del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1836"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Archivi e Protocollo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1837"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE QUOTA DI ADESIONE AL SISTEMA ARCHIVISTICO DI VALLE TROMPIA - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Archivi e Protocollo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1838"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICHI PER REDAZIONE PIANI SAFETY E SECURITY PER EVENTI ESTIVI 2024 ORGANIZZATI DALL'ASSESSORATO CULTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1839"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA “ASSOCIAZIONE BERSAGLIERI – SEZIONE VALLETROMPIA”, A SOSTEGNO DELLA MANIFESTAZIONE PROGRAMMATA PER CELEBRARE IL 95° DI FONDAZIONE E L’INAUGURAZIONE DELLA NUOVA SEDE (ART. 11 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1840"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 AUSILIARIO SOCIO ASSISTENZIALE P.T. 18 H.  (AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI) PRESSO LA RSA DI SAREZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1841"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITA’ ALBERGHIERA A FAVORE DELL’ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 66/2024 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1842"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE QUOTA ADESIONE A EURODESK ITALY SERVIZI SRL PER ADESIONE ALLA RETE EUROPEA EURODESK ANNO 2024. CIG : B14EE6A8DA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Informagiovani</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1843"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO. MISURA PNRR 1.4.1. FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATIONEU - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4.1 “ESPERIENZA DEI SERVIZI PUBBLICI” DEL PNRR. CIG B15FFA1FA2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1844"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI POLIZIA LOCALE FIERA S.FAUSTINO 2024-LIQUIDAZIONE COMPENSI PERSONALE OPERANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1845"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2024 – CIG B16C72226C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1846"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE AL WEBINAR RELATIVO A DL 19/2024 - PNRR 4: ANALISI NORMATIVA E OPERATIVA ORGANIZZATO DALLA SOCIETÀ DELFINO &amp; PARTNERS SPA – CIG: B16B4310E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1847"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INVIO MASSIVO E-MAIL/PEC AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2024 – CIG B16C773543</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1848"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESERCIZIO DEL DIRITTO DI OPZIONE PER APPALTO DEL "SERVIZIO CIMITERIALE, NECROFORO E MORTUARIO DEI COMUNI DI SAREZZO E GARDONE VAL TROMPIA" ANNI 2024-2025-2026 E 2027 - GARA AGGREGATA CIG MASTER: 678315221C - CIG DERIVATO SAREZZO: B15D7C4A35</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1849"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE GESTIONI ASSOCIATE ATTIVE CON COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA AFFERENTI AL SETTORE TECNICO - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1850"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL CORSO “LA NUOVA DISCIPLINA PER L’AFFIDAMENTO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1851"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE ORDINARIA CONTRO LE ZANZARE PER I LOCALI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG B15FC5DDBF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1852"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA N. 04 - ATTIVAZIONE DEL CENTRO DI RIUSO TRAMITE FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCARRABILE ATTREZZATO NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI “MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI NEL COMUNE DI SAREZZO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU -SETTORE RIFIUTI - PNRR – M2-C1-I1.1- LINEA A. CUP C91E23000050006. CIG B10CD88E05.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed igiene urbana</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1853"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA SANTUARIO DI S. EMILIANO". AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO STRUTTURALE E DIREZIONE LAVORI STRUTTURALE - CUP: C92F23000910004 CIG: B15D25E5C0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1854"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1855"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CARTOLINE- AVVISO PER GLI ELETTORI RESIDENTI ALL’ESTERO PER LE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIE E L’ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024– CIG B12C3AAD89</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi demografici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1856"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE CON MONTE ORE A SCALARE ANNO 2024 -CIG: B12CC40365;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1857"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO NEL I TRIMESTRE ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Gestione contabile del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1858"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE INSETTI STRISCIANTI (FORMICHE) IN VIA BOMBE – CIG: B14F09EA47</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1859"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALLA ASSOCIAZIONE “SAN VIGILIO SOLIDALE ODV” A SOSTEGNO DEL PROGETTO DI ACQUISTO DI NUOVI AUSILI SANITARI DA FORNIRE IN PRESTITO GRATUITO E IN TEMPI RAPIDI A PERSONE AFFETTE DA GRAVI MALATTIE O TRAUMI (ART. 11 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1860"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ORGANIZZAZIONE DI “FILO’, FESTIVAL DI NARRAZIONI PER BAMBINI” EDIZIONE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio bibliotecario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1861"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’AVIS COMUNALE DI SAREZZO ODV A SOSTEGNO ATTIVITÀ ANNUA 2024 (ART. 10 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1862"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ ISTITUTO COMPRENSIVO “GIORGIO LA PIRA” DI SAREZZO PER IL SOSTEGNO ALLA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA A.S. 2023/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1863"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ALLA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA. CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1864"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE PROCEDURA DI ALIENAZIONE DI UN IMMOBILE SITO NEL COMUNE DI SAREZZO, VIA PETRARCA N. 44, INDIVIDUAZIONE AL LOTTO N. 12 DELLA SEZIONE “B” DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 2023/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1865"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE VEGETALE PER RIPRISTINO AIUOLA ASSEGNATA DAL COMUNE DI CERVIA AL COMUNE DI SAREZZO NELL’AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE “CERVIA CITTÀ GIARDINO” CIG: B13AC7DF7C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria del sindaco - Ufficio stampa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1866"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMU PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE – ANNI 2018 -2019-2020-2021-2022-2023 (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1867"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 65/2024 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Assistenza sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1868"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI UNA TANTUM A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI CON LA PRESENZA DI MINORI DI ETÀ COMPRESA TRA TRE E TRENTASEI MESI A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DELLE RETTE PER STRUTTURE PER LA PRIMA INFANZIA ANNO 2023.  APPROVAZIONE GRADUATORIA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1869"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA (CIG 9453567248) – RIMODULAZIONE, IN PARZIALE RETTIFICA, DEL RIPARTO DEGLI INCENTIVI TECNICI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N.173 DEL 06 MARZO 2023, AGGIORNAMENTO DEL GRUPPO DI LAVORO, REVOCA DETERMINAZIONE N.565/2023 E LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER LE FASI 1, 2 E 3 (1^PARTE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1870"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ALLA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA DELLA QUOTA INERENTE LA DELEGA DELLE FUNZIONI DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE PER MINORI - ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1871"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2023. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SPECIFICHE RESPONSABILITA’ AL PERSONALE DEL SETTORE TECNICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1872"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE ED ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 – COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1873"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DELLA SELEZIONE INTERNA PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE (VERTICALE) - AI SENSI ART. 13 COMMA 6 DEL CCNL 2022 – PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI “FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO (AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI) PRESSO IL SETTORE AMMINISTRATIVO – SERVIZI DEMOGRAFICI NOMINA DEL VINCITORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1874"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI STAMPATI PER ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA ED ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DELL’8 E 9 GIUGNO 2024, NON FORNITI DIRETTAMENTE DALLO STATO – CIG CIG B12C324EF4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi demografici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1875"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ALLA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA DELLA QUOTA INERENTE LA DELEGA DELLE FUNZIONI DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE PER ADULTI (AREA EMARGINAZIONE) - ANN0 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1876"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI N. 4 BATTERIE PER SOLLEVA PAZIENTI IN DOTAZIONE AI REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG B13D6751BB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1877"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ALLA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA DELLA QUOTA DI SOLIDARIETA’ PER IL MANTENIMENTO SUL TERRITORIO DELLA VALLE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI  DELEGATI - ANN0 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1878"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ALLA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA DELLA QUOTA RIFERITA AI SERVIZI DELEGATI INERENTI IL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE LAVORATIVA (SIL) - ANN0 2024 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1879"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI A GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI E BANCHE DATI ON LINE ANNO 2024 - INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1880"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI BENEFICIARI DEL PROTOCOLLO D’INTESA TRA IL COMUNE DI SAREZZO E I SINDACATI DEI PENSIONATI SPI-CGIL, FNP-CISL, UILP-UIL ANNO 2023 (AGEVOLAZIONI PAGAMENTO TARI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1881"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO “AMPLIAMENTO DEL CENTRO PER L’IMPIEGO ESISTENTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAREZZO, IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L’IMPIEGO E DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO DI CUI AL D.M. 74/2019 E SS.MM.II" FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1882"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ALLA RASSEGNA TEATRALE "PROPOSTA" ORGANIZZATA DALLA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA PER L'ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1883"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONE TRA LE AREE AI SENSI ART. 13 COMMA 6 DEL CCNL 2022 PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI “FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO”. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1884"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ALLA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA PER L'ADESIONE AL SERVIZIO TURISTICO ASSOCIATO PER L'ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1885"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ALLA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA PER L'ADESIONE AL SISTEMA MUSEALE ED ECOMUSEO PER L'ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1886"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DIVULGATIVO PER FILO’, FESTIVAL DI NARRAZIONI PER BAMBINI - CODICE CIG B12707EAD3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio bibliotecario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1887"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDI DI CONCORSO SUI TEMI DELLA PACE E DELLA DIVERSITÀ RIVOLTI AGLI STUDENTI DELL’ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE PRIMO LEVI DI SAREZZO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA CORRESPONSIONE DEI RELATIVI PREMI IN DENARO AI VINCITORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1888"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO DI MAGIA “STEREOTIPI – LUOGHI COMUNI CHE FANNO SPETTACOLO” IL 19 MAGGIO 2024 CIG B1126AAC08.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1889"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARCHI LETTURA TARGHE POSIZIONATI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAREZZO PER L’ANNO 2024 - CIG: B0D453F0AB;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1890"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL 3° SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEI LAVORI DENOMINATI “REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO SCUOLE PRIMARIE IN VIA DELLA REPUBBLICA" - CUP C92E18000380006 – CIG: 94459547D4 - PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU MISURA M4 C1 I3.3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1891"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLA REVISIONE DEI PREZZI AI SENSI DELL’ART. 26, COMMA 6-TER DEL D.L. 50/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 91/2022 E S.M.I. RELATIVA AI SAL N.1 E 2, APPROVAZIONE DELLO STATO AVANZAMENTO LAVORI STRAORDINARIO 1BIS E 2BIS E CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEI LAVORI DENOMINATI “REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO SCUOLE PRIMARIE IN VIA DELLA REPUBBLICA" - CUP C92E18000380006 – CIG: 94459547D4 - PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU MISURA M4 C1 I3.3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1892"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO TEATRALE ITINERANTE “ODISSEA” IL 20 GIUGNO 2024 NEI CORTILI DI NOBOLI CIG B1128D8883.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1893"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ALL'APERTO LUGLIO 2024 CIG: B11278833E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1894"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE CORONE D’ALLORO E COMPOSIZIONI FLOREALI PER L’ORGANIZZAZIONE DEL 79° ANNIVERSARIO DELLA FESTA NAZIONALE DEL 25 APRILE CIG:  B11259DE0B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria del sindaco - Ufficio stampa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1895"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>CDI 2023-2025. RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DESTINATA A FINANZIARE LE SPECIFICHE RESPONSABILITA’ PREVISTE DALL’ART. 84 DEL CCNL DEL 16 NOVEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1896"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA ED ATTIVAZIONE DI UN'APP A SUPPORTO DEL PROGETTO DI WELFARE TERRITORIALE DIFFUSO CIG B111DC8779</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio e Sportello unico attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1897"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N.360 DEL 07.07.2022 DI AFFIDAMENTO DEL COLLAUDO STATICO E COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO PER SCUOLE PRIMARIE IN VIA DELLA REPUBBLICA" - CUP: C92E18000380006 CIG: 9305761CE6. PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU MISURA M4 C1 I3.3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1898"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE APERITIVO LETTERARIO CON LA SCRITTRICE E GIORNALISTA JENNIFER GUERRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pari Opportunità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1899"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO AL I TRIMESTRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1900"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DI MODIFICA CONTRATTUALE IN CORSO DI ESECUZIONE EX ART. 149 C.1 D.LGS 50/2016 DEI LAVORI DI “RESTAURO DELL’EX ORATORIO SAN NICOLA” - CUP C99F22000040006 - CIG 96103675BB.  “INTERVENTI FINALIZZATI ALL’AVVIO DI PROCESSI DI RIGENERAZIONE URBANA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1901"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO, RENDICONTAZIONE E CONTROLLO DEI PROGETTI PNRR NEL PORTALE REGIS DEL MEF.  CUP C92B22000130005 CIG B11489162D MISURA M2 C4 I2.2. PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1902"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' CONNESSE ALLA PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO ORGANIZZATO DAL CPI DI SAREZZO SUL TEMA LAVORO E AL PROGETTO DELLA CONSULTA REGIONALE INFORMAGIOVANI “JOB-WEEKS 2024”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Informagiovani</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1903"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SINO AL 31/10/2025 DELLA CONVENZIONE IN ESSERE TRA IL COMUNE DI SAREZZO E L’ASSOCIAZIONE GRUPPO VOLONTARI MADRE TERESA DI CALCUTTA – ODV PER SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1904"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PODOLOGIA PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO E IL CDI C/O RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO PER IL PERIODO APRILE – DICEMBRE 2024.CIG B115D31B5D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1905"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA COOPERATIVA IL MOSAICO DI LUMEZZANE PER PROGETTI DI AIUTO SOCIALE A FAVORE DI SOGGETTI INSERITI IN PERCORSI DI HOUSING SOCIALE ANNO 2024 (CONVENZIONE IN ESSERE). INTEGRAZIONE CON NUOVO IMPEGNO DI SPESA.CIG: B11834FFEA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1906"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL’ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N.  63/2024 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1907"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEL TELERUTTORE DI POTENZA DEL MONTALETTIGHE INSTALLATO PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG B1107DD123.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1908"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI TECNICI DA GEOLOGO PER LA PROGETTAZIONE DELL’OPERA DENOMINATA "ULTERIORI OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO CADUTA MASSI IN LOCALITÀ NOBOLI – LOTTO 2A". CUP: C92B22000130005  CIG: B0FD1EDC62. PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - M2C4I2.2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1909"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 1 PULSANTIERA PER SOLLEVAPAZIENTI ELETTRICO IN DOTAZIONE AI REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG B107C26545</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1910"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 1 SCHEDA ELETTRONICA PER LAVA VERDURE PROFESSIONALE IN DOTAZIONE AL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG B10941449B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centro unico di cottura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1911"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO N. 280/2024 ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 48/2024 CIG B02B2EBB81 RELATIVO A PROROGA SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI E ASSUNZIONE NUOVO IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA SERVIZIO MENSA FINO AL 30 APRILE 2024. CIG B0F4B5E1D5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Archivi e Protocollo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1912"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE PER SOTTOSCRIZIONE POLIZZA FIDEIUSSORIA PROGETTO SCUOLE SICURE 2023 – C.I.G. Z2D3BD70CE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1913"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE SQUADRA ANTINCENDIO, IN ORDINE AD INTERVENTI DI PUBBLICO INTERESSE NON DI EMERGENZA AI FINI DI PREVENZIONE E MITIGAZIONE DEI RISCHI NEL SETTORE DELLA PROTEZIONE CIVILE ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Protezione civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1914"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO FORNITURA DI STAMPATI SPECIFICI PER UFFICI COMUNALI E ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA ANNO 2024 – CIG B0F5B79C3A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1915"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM ALL’A.S.D. SCUOLA DI SCACCHI TORRE &amp; CAVALLO CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE DI SCACCHI 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1916"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ASSISTENZA TECNICA AFFRANCATRICE POSTALE UFFICIO PROTOCOLLO - DETERMINA A CONTRARRE - ANNO 2024 – CIG B0E7C8E70E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Archivi e Protocollo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1917"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 2 LENZUOLA CONTENITIVE PER GLI OSPITI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG : B0FBBC53B6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1918"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO LAVORI CAT. OS28 ALL’IMPRESA C.T.A. IMPIANTI SNC RELATIVAMENTE AI LAVORI DI REALIZZAZIONE “NUOVO POLO SCOLASTICO SCUOLE PRIMARIE IN VIA DELLA REPUBBLICA" - CUP C92E18000380006 – CIG: 94459547D4 - PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU MISURA M4 C1 I3.3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1919"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PERCORSO DI COACHING A FAVORE DEL NUOVO RESPONSABILE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE  -  CIG B0F8E2A133</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1920"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE DI N.1 TIROCINIO FORMATIVO DI DOTE COMUNE ANNO 2024 PRESSO I SERVIZI DI INFORMAZIONE– CIG B0F4BB2725</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Archivi e Protocollo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1921"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE DI N.1 TIROCINIO FORMATIVO DI DOTE COMUNE ANNO 2024 PRESSO LA RSA  CIG B0F4BD218F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Archivi e Protocollo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1922"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE DI N.2 TIROCINI FORMATIVI DI DOTE COMUNE PRESSO I SERVIZI SOCIALI (SEGRETARIATO SOCIALE E INFORMAGIOVANI) ANNO 2024 – CIG B0F4B970DF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Archivi e Protocollo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1923"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI RELATIVI ALL’INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELL'OPERA DENOMINATA "ULTERIORI OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO CADUTA MASSI IN LOCALITÀ NOBOLI – LOTTO 2A". CUP: C92B22000130005  CIG: B0D234245F PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - M2C4I2.2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1924"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2023. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SPECIFICHE RESPONSABILITA’ AL PERSONALE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1925"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEI SERVIZI DI INTERFACCIAMENTO JPPA CON POS PAGOPA NEXI. MISURA 1.4.3 PAGOPA - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL’INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”. CIG B0F2A67DBC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1926"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ ISTITUTO COMPRENSIVO “GIORGIO LA PIRA” DI SAREZZO PER UTILIZZO DI PULLMAN CON PIATTAFORMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1927"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE AI SENSI DELL’ART. 13 COMMA 6 DEL CCNL 16.11.2022, RISERVATA AL PERSONALE DEL COMUNE DI SAREZZO, PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI “FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO” (AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI) PRESSO IL SETTORE AMMINISTRATIVO – SERVIZI DEMOGRAFICI.  APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1928"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 61/2024 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1929"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - ESERCIZIO DELL’OPZIONE DI RINNOVO DEL CONTRATTO REP. 3696/2024 (CIG MASTER CIG: 9053652DF8) PER IL PERIODO 01/04/2024  31/03/2026. CIG B0D9FD16E  E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Assistenza sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1930"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI PEDANE IN FERRO RELATIVE ALL’OPERA DI "MESSA IN SICUREZZA SOLAI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE INTERNA SCUOLA DELL’INFANZIA MARIA IMMACOLATA A ZANANO" CUP: C94D23000940004 – CIG: B0DB27F895</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1931"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PUBBLICO INCANTO N. 1 PER L’ALIENAZIONE DI UN IMMOBILE SITO NEL COMUNE DI SAREZZO, LOCALITA’ PREDIL, INDIVIDUATO AL LOTTO N. 34 DELLA SEZIONE “A” DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 2024/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1932"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 PULSANTIERA PER LETTO ELETTRICO MODELLO ESTETICA IN DOTAZIONE AI REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1933"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ACB SERVIZI S.R.L., CON SEDE A BRESCIA IN VIA CRETA N. 42, PER L’ORGANIZZAZIONE E LA  GESTIONE DEL SERVIZIO DI TELESOCCORSO DOMICILIARE FINO AL 30/06/2024. CIG N. B0E0859169.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1934"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DEL SIG. FABIO MASSOLINI IN QUALITA’ DI “OPERAIO PROFESSIONALE” AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI PRESSO IL SETTORE TECNICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1935"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2023. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SPECIFICHE RESPONSABILITA’ AL PERSONALE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1936"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI DERIVANTI DA ACCORDI DI COLLABORAZIONE - ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1937"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO, RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER RILASCIO VISURE E CERTIFICATI CAMERALI ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1938"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO AGLI ACCERTAMENTI SANITARI DESTINATI AI LAVORATORI DEL COMUNE DI SAREZZO AI SENSI DELL’ART. 41 DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I. – TRIENNIO 2024-2026 – CIG B0727349BC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Datore di Lavoro</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1939"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO LAVORI CAT. OG1 E CAT. OS7 ALL’IMPRESA ENPOWER SRL RELATIVAMENTE AI LAVORI DI REALIZZAZIONE “NUOVO POLO SCOLASTICO SCUOLE PRIMARIE IN VIA DELLA REPUBBLICA" - CUP C92E18000380006 – CIG: 94459547D4 - PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU MISURA M4 C1 I3.3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1940"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO RELATIVO AI LAVORI DI "RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SANTUARIO DI S. EMILIANO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1941"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COMUNITA’ EDUCATIVA PER MINORI “IL PONTE” GESTITA DA ISTITUTO DELLE SUORE POVERELLE PER RETTA DI FREQUENZA DEL MINORE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 49 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2024 PER IL PERIODO DAL 17.01.2024 AL 30.06.2024. CIG N. B072AF1F78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Assistenza sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1942"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARIFICAZIONE DEI CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L’ESERCIZIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1943"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DEL SIG. SIMONE CAVAGNA IN QUALITA’ DI “FUNZIONARIO BIBLIOTECARIO” AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI PRESSO IL SETTORE AMMINISTRATIVO, SERVIZIO BIBLIOTECARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1944"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DELLA SIG.RA KHALID AQSA IN QUALITA’ DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” AREA DEGLI ISTRUTTORI PRESSO IL SETTORE DEI SERVIZI ALLA PERSONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1945"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DELLA SIG.RA TROTTA CHIARA IN QUALITA’ DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” AREA DEGLI ISTRUTTORI PRESSO IL SETTORE AMMINISTRATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1946"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ATTUAZIONE DI UN PROGETTO DENOMINATO “LIBERI DALL’AMIANTO” E ATTIVAZIONE SPORTELLO AMIANTO COMUNALE - CIG: B0AE63B3D4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed igiene urbana</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1947"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL PROGETTO “COLTIV@RETE - INIZIATIVE A CONTRASTO DEL CYBERBULLISMO” ORGANIZZATO DALLA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI SAREZZO E IL COMUNE DI VILLA CARCINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1948"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE, COME UDITORI, AL MASTER DI II LIVELLO “CONTRATTI PUBBLICI E INNOVAZIONE” – UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1949"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA DEPLIANT E MANIFESTI PER CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE DI DESTINAZIONE DEL 5 X MILLE DELL’IRPEF RELATIVA AI REDDITI 2023 A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE E DI MANIFESTI MURALI PER INIZIATIVE DI AGGREGAZIONE E PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO - CODICE CIG B0B6976F49</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1950"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNO 2024 AD ACB (ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI) - ANCI (ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI) - AICCRE (ASSOCIAZIONE ITALIANA CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIONI D’EUROPA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1951"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE OVEST SOLIDALE DELL’AMBITO TERRITORIALE N. 2 BRESCIA OVEST PER L’ATTIVAZIONE DI EDUCATIVA DOMICILIARE A FAVORE DI PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 56 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2024 PER IL PERIODO DAL 01.02.2024 AL 30.06.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Assistenza sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1952"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE LETTURA SCENICA “TRE DONNE” PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pari Opportunità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1953"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DI CUI ALLA CATEGORIA OG1 -  OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE E ISOLAMENTO TERMOACUSTICO - RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE “NUOVO POLO SCOLASTICO SCUOLE PRIMARIE IN VIA DELLA REPUBBLICA" - CUP C92E18000380006 – CIG: 94459547D4 - PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU MISURA M4 C1 I3.3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1954"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE, REVISIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL CENTRO UNICO DI COTTURA E ALLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG B0CBC99C98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1955"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ACCESSO AI DATI DEL DOMICILIO DIGITALE FORNITO DA INFOCAMERE. CIG B0BBF84308</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore dei Sistemi informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1956"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA DI MERITO E GRADUATORIA DEL VINCITORE CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI DUE POSTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (AREA DEGLI ISTRUTTORI) DI CUI UNO PRESSO IL SETTORE AMMINISTRATIVO E UNO PRESSO IL SETTORE DEI SERVIZI ALLA PERSONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1957"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 58/2024 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Assistenza sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1958"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA N. 04 - ATTIVAZIONE DEL CENTRO DI RIUSO TRAMITE FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCARRABILE ATTREZZATO NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI “MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI NEL COMUNE DI SAREZZO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU -SETTORE RIFIUTI - PNRR – M2-C1-I1.1- LINEA A. CUP C91E23000050006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed igiene urbana</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1959"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI UN MEZZO DI TRASPORTO ATTREZZATO AD USO ESCLUSIVO DELLA PROTEZIONE CIVILE - CIG B05B7D5FB0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Protezione civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1960"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO LAVORI DI REALIZZAZIONE OPERE EDILI IN GENERE E ASSISTENZE DI CUI ALLA CATEGORIA OG1 RELATIVA AI LAVORI DI “REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO SCUOLE PRIMARIE IN VIA DELLA REPUBBLICA" - CUP C92E18000380006 – CIG: 94459547D4 - PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU MISURA M4 C1 I3.3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1961"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AMBITO TERRITORIALE N. 5 SEBINO PER L’ATTIVAZIONE DI EDUCATIVA DOMICILIARE E DI INCONTRI PROTETTI A FAVORE DI PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 57 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2024 PER IL PERIODO DAL 01.01.2024 AL 30.06.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Assistenza sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1962"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 59 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Assistenza sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1963"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE ORGANIZZATO DAL SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA VAL TROMPIA DELL’AGENZIA PER IL LAVORO SOLCO BRESCIA; PERIODO 07/02/2024 – 31/07/2024 UTENTE N.  55 ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1964"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTI DEL COMUNE DI SAREZZO – CIG: B0AF052762</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1965"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI ARREDO PER L’UFFICIO SERVIZI SOCIALI – CIG: B0A878C12D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1966"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI UN TABELLONE DA BASKET PER INTERNO DA INSTALLARE PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA “A. SOGGETTI” – CIG: B0A7CC4B8A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1967"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO OPERE DA PITTORE RELATIVE AI LAVORI DI “RESTAURO DELL’EX ORATORIO SAN NICOLA” - CUP C99F22000040006 - CIG 96103675BB.  “INTERVENTI FINALIZZATI ALL’AVVIO DI PROCESSI DI RIGENERAZIONE URBANA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1968"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTI ELETTRICI DI CUI ALLA CATEGORIA OS30 RELATIVO AI LAVORI DI “REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO SCUOLE PRIMARIE IN VIA DELLA REPUBBLICA" - CUP C92E18000380006 – CIG: 94459547D4 - PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU MISURA M4 C1 I3.3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1969"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE SPONSOR A SEGUITO DI AVVISO PUBBLICO PER LA SPONSORIZZAZIONE STRUMENTALE RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’AREA VERDE DI VIA 1850”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1970"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE, FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. NEL RISPETTO DEI C.A.M. DEL SETTORE DI CUI AL D.M. DEL 27/09/2017. CIG MASTER: 7405601F42 - CIG DERIVATO SAREZZO: 75518721EC - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1971"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI PER ALLOGGIO E SALA CIVICA DI PROPRIETÀ COMUNALE UBICATI NEL CONDOMINIO “PALAZZINA VALGOBBIA” CONSUNTIVO ANNO 2023 E PREVENTIVO ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1972"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DI “ASPETTANDO FILO’ - PER LEGGERE LEGGERI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio bibliotecario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1973"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PUBBLICAZIONE SULLA GUUE DELLA PERIZIA DI VARIANTE N. 1 DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO PER SCUOLE PRIMARIE IN VIA DELLA REPUBBLICA" - CUP: C92E18000380006 CIG: B0928FC614. PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU MISURA M4 C1 I3.3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1974"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO" (AREA DEGLI ISTRUTTORI) – DI CUI UNO PRESSO IL SETTORE AMMINISTRATIVO E UNO PRESSO IL SETTORE DEI SERVIZI ALLA PERSONA. ESCLUSIONE DI TRE CANDIDATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1975"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 AUSILIARIO SOCIO ASSISTENZIALE (AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI) PRESSO LA RSA DI SAREZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1976"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA IL MOSAICO PER PROGETTI DI AIUTO SOCIALE A FAVORE DI SOGGETTI INSERITI IN PERCORSI DI HOUSING SOCIALE ANNO 2024 (CONVENZIONE IN ESSERE). CIG:. B0725B1A5F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Assistenza sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1977"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI DETERGENTI, SANIFICANTI E MATERIALE CARTACEO E MONOUSO PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA . CIG  B06B3A8F8A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centro unico di cottura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1978"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO E DI CONSUMO A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2024. CIG: B06373C274</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1979"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PERIZIA DI VARIANTE N.1 DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO SCUOLE PRIMARIE IN VIA DELLA REPUBBLICA" - CUP C92E18000380006 – CIG: 94459547D4 - PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU MISURA M4 C1 I3.3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1980"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA CONNESSIONE DELLA FORNITURA IN MEDIA TENSIONE ALLA RETE E-DISTRIBUZIONE A SERVIZIO DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO SCUOLE PRIMARIE IN VIA DELLA REPUBBLICA" - CUP C92E18000380006 – CIG B067BDB333 - PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU MISURA M4 C1 I3.3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1981"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL’U.S.S.C.S. A SOSTEGNO DELLE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE IN CORSO D’ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1982"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE PRIMA TRANCHE DEL CONTRIBUTO ALL’U.S.S.C.S. PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1983"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIERA 2024: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI SPETTACOLO PIROTECNICO DURANTE LA FIERA DEI SS. FAUSTINO E GIOVITA. CIG B0466A5E2C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1984"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRO IN SERVIZIO, AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO  DALL’ART. 25 COMMA 10  DEL CCNL FUNZIONI LOCALI DELLA DIPENDENTE MATRICOLA 134 CON PROFILO DI OPERATORE AMMINISTRATIVO ESPERTO P.T. 18 H. (AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI - EX CAT. B.3)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1985"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA PRESSO “ASSOCIAZIONE DORMITORIO SAN VINCENZO DE PAOLI ODV” DI BRESCIA PER PERSONA IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER IL PERIODO DAL 01.01.2024 AL 13.02.2024. CIG: B06383A40F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Assistenza sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1986"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 52 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Assistenza sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1987"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 53 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Assistenza sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1988"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 54 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Assistenza sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1989"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DI TRASMISSIONE TELEVISIVA "IN PIAZZA CON NOI" TRASMESSA DALL’EMITTENTE LOCALE "TELETUTTO" NELLA GIORNATA DI DOMENICA 25 FEBBRAIO 2024 NELL'AMBITO DELLA FESTA PATRONALE DEI SS. FAUSTINO E GIOVITA CIG B06E62BE8A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria del sindaco - Ufficio stampa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1990"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL CONTRIBUTO IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZIONE DI SAREZZO PER LE ATTIVITÀ SVOLTE DURANTE LA FIERA DI SAN FAUSTINO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1991"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI MEDICO COMPETENTE, SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I. – QUINQUENNIO 2024-2028 – CIG B062B40EA5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Datore di Lavoro</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1992"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI DUE POSTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (AREA DEGLI ISTRUTTORI) DI CUI UNO PRESSO IL SETTORE AMMINISTRATIVO E UNO PRESSO IL SETTORE DEI SERVIZI ALLA PERSONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1993"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE RELATIVA AL II SEMESTRE 2023 PER IL FUNZIONAMENTO DEL POLO CATASTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1994"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIERA 2024 – AFFIDAMENTO FORNITURA IN COMODATO PER 7 GIORNI DI CONNESSIONE INTERNET RAPIDA PRESSO LA SALA OPERATIVA IN PIAZZA CESARE BATTISTI N. 4 – CIG: B05B6E1658</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1995"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AL G.A.L. - GRUPPO ARTISTICO LUMEZZANESE CESARE ZANETTI PER LA REALIZZAZIONE DI UN'INIZIATIVA CULTURALE INSERITA NELLA RASSEGNA "IL RESTO È FIERA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1996"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO E CONSULENZA AD ACB SERVIZI S.R.L. - ANNO 2024. CIG: B0573763C5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1997"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA DI MERITO E GRADUATORIA DEL VINCITORE CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI FUNZIONARIO BIBLIIOTECARIO (AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI) PRESSO IL SETTORE AMMINISTRATIVO, CON RISERVA ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE N. 68/1999 E, IN SUBORDINE, CON RISERVA ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL’ART. 18, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 68/1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1998"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIERA 2024 - AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 2 BANCALI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO STRUTTURATO CON SBS RISOLUTIVO – CIG: B067F73A66</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1999"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BUONI CARBURANTE PER L’ANNO 2024 IN ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO CONSIP S.P.A. “CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 2 LOTTO 1” CIG B05D557974</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2000"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE, COME UDITORI, AL MASTER DI II LIVELLO “CONTRATTI PUBBLICI E INNOVAZIONE” – UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Archivi e Protocollo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2001"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIERA 2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO DI PIATTAFORME E AUTOGRU CON RELATIVA ASSISTENZA DI PERSONALE SPECIALIZZATO PER LA FIERA DEI SANTI FAUSTINO E GIOVITA PER IL BIENNIO 2024/2025 CON OPZIONE PER UN ULTERIORE BIENNIO 2026/2027 – CIG B0505DF40D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2002"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MISURE DI SOSTEGNO AGLI ENTI GESTORI DI ATTIVITA’ ESTIVE PER MINORI ANNO 2023 DI CUI ALL’AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI VOLTI A SOSTENERE “MISURE PER FAVORIRE IL BENESSERE DEI MINORENNI E PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA” DI CUI ALL’ART. 42 DEL DECRETO LEGGE 4 MAGGIO 2023 E ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 82 DEL 24 MAGGIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Assistenza sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2003"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI DETERGENTI, MATERIALE CARTACEO E MONOUSO PER I REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG B00641E032</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2004"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIO D'ARTE COMUNE DI SAREZZO 2024: ACCERTAMENTO ENTRATE ED EROGAZIONE PREMI AGLI ARTISTI VINCITORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2005"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDIMENTO E SOSPENSIONE DEI LAVORI IN CORSO DI ESECUZIONE IN VIA CAGNAGHE RICADENTI SUL FOGLIO 22 PARTICELLE 447 PARTE, 448 E 450 DEL CATASTO TERRENI DEL COMUNE DI SAREZZO (ART. 27 COMMA 3 DEL D.P.R. N. 380 DEL 06/06/2001).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sportello unico per l'Edilizia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2006"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIERA 2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO DI BARRIERE NEW JERSEY DA UTILIZZARE DURANTE LA FIERA DEI SANTI FAUSTINO E GIOVITA PER IL BIENNIO 2024/2025 CON DIRITTO DI OPZIONE PER UN ULTERIORE BIENNIO 2026/2027 – CIG B05045C4B0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2007"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CONSISTENTI NEL POSIZIONAMENTO DI STRUTTURA A PROTEZIONE DALLA CADUTA DI MATERIALE DAL BALCONE SITO AL PIANO PRIMO PRESSO L’IMMOBILE COMUNALE SITO IN VIA PANSERA N. 1 – CIG: B04875FFEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2008"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDIMENTO E SOSPENSIONE DEI LAVORI IN CORSO DI ESECUZIONE SULL’IMMOBILE UBICATO IN VIA SAN REMO RICADENTE SUL FOGLIO 4 PARTICELLA 44 DEL CATASTO TERRENI DEL COMUNE DI SAREZZO (ART. 27 COMMA 3 DEL D.P.R. N. 380 DEL 06/06/2001).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sportello unico per l'Edilizia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2009"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE DI INSERZIONE PUBBLICITARIA SULLE INIZIATIVE LEGATE ALLA FESTA PATRONALE DEI SANTI FAUSTINO E GIOVITA SUL "GIORNALE DI BRESCIA" DEL 24 FEBBRAIO 2024 CIG B051DF21EC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria del sindaco - Ufficio stampa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2010"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVOLGIMENTO FUNERALI E TUMULAZIONI NELLE GIORNATE FESTIVE CONSECUTIVE DI DICEMBRE 2024 E GENNAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi demografici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2011"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO DI BURATTINI NELL’AMBITO DELLA RASSEGNA CULTURALE “IL RESTO È FIERA” CIG B049794FC7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2012"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN SAREZZO, IN VIA XX APRILE (PLANIMETRIA ALLEGATA) DALLE ORE 06.00 DEL GIORNO 11.12.24 ALLE ORE 19.00 DEL GIORNO 20.12.24 PER LAVORI EDILI, TRASPORTO E SCARICO DI MATERIALE PER REALIZZARE UN’ABITAZIONE PREFABBRICATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2013"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI SPURGO FOSSE BIOLOGICHE, VASCHE DI RACCOLTA E LAVAGGIO TUBAZIONI PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG B0409FD7D1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2014"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE PEZZI DEL FRIGORIFERO MARCA FORCAR IN DOTAZIONE AL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG: B05267366F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2015"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN SAREZZO, IN VIA NORD E VIA ANTONINI 143, PER CONTO DI E- DISTRIBUZIONE S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2016"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO E COLLOCAMENTO A RIPOSO, PER LIMITI DI SERVIZIO, DEL DIPENDENTE DI RUOLO SIG. DIEGO ZUBANI. MODIFICA DATA DI DECORRENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2017"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE PER I GG. 26.12.2024, 29.12.2024 E 06.01.2025 (DALLE ORE 13.00 ALLE ORE 18.00) IN LOCALITA’ CAVE, PER LA XXVII EDIZIONE DEL PRESEPE VIVENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centrale Operativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2018"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERDIZIONE AL TRANSITO/PERCORRENZA DEL PASSAGGIO PEDONALE SITO AL PIANO TERRA IN PIAZZALE EUROPA N. 66 PRESSO IL CONDOMINIO DENOMINATO "LE CALCHERE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2019"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO DI “SUPPORTO SPECIALISTICO – ACQUISTO CASELLE PEC – DOMICILIO DIGITALE PER I CITTADINI” – CIG: B0317BCDC3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sportello del cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2020"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN SAREZZO, IN VIA SERADELLO PER LAVORI DI AMPLIAMENTO RETE FIBRA OTTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2021"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CERIMONIA DI INAUGURAZIONE "PREMIO D'ARTE COMUNE DI SAREZZO 2024" CIG B015CA35E6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2022"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ORDINANZA N.65/2024 DEL 23.10.24 PER MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN SAREZZO, IN VIA NORD E VIA G. VERDI PER LAVORI DI SCAVO, POSA, CANALIZZAZIONI E CAVI PER CONTO DI E- DISTRIBUZIONE S.P.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2023"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SPAZI REDAZIONALI SU PIUVALLITV PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ CORRELATE ALLA FESTA PATRONALE DEI SANTI FAUSTINO E GIOVITA CIG B049509691.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria del sindaco - Ufficio stampa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2024"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CONCERTO DI CHARLIE CINELLI “TÖRÖLÖLÖ 25 ANNI DOPO” NELL’AMBITO DELLA RASSEGNA CULTURALE “IL RESTO È FIERA” CIG B04965F0CD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2025"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONE ORARI PER LO SVOLGIMENTO DELLE CERIMONIE FUNEBRI E DELLE CONSEGUENTI  TUMULAZIONI E DELLE INUMAZIONI NEL CIMITERI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi demografici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2026"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE N. 1 DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO PER SCUOLE PRIMARIE IN VIA DELLA REPUBBLICA" - CUP: C92E18000380006 CIG: 93139323D5. PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU MISURA M4 C1 I3.3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2027"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN SAREZZO, IN VIA NORD E VIA G. VERDI PER LAVORI DI SCAVO, POSA, CANALIZZAZIONI E CAVI PER CONTO DI E- DISTRIBUZIONE S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2028"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ANTONINI DAL CIV.112 AL CIV.163 DEL COMUNE DI SAREZZO DAL GIORNO 14.10.24 FINO A FINE PER REALIZZAZIONE SONDAGGI ARCHEOLOGICI E SUCCESSIVE OPERE DI PROTEZIONE E RIMOZIONE METANODOTTO SNAM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2029"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E CONFEZIONAMENTO DI N. 100 PEZZI DEL GIOCO DIDATTICO “FIERACADABRA” PER INIZIATIVE DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA CODICE CIG B03804734D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2030"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ACCENSIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2031"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PERSONALIZZATO PER PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA “IL COMUNE SIAMO NOI” – ANNO SCOLASTICO 2023/2024 CODICE CIG: Z313D92698</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2032"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 66 DELLA LEGGE 448/1998 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI 3° QUADRIMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sportello del cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2033"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN SAREZZO, PIAZZALE EUROPA, DAL CIVICO 16 AL CIVICO 32, DAL GIORNO 02.10.2024 AL 04.10.2024 E COMUNQUE FINO A FINE LAVORI IN RELAZIONE AL PROGETTO COMMISSIONATO DA VALTELLINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2034"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE ORGANIZZATO DAL SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA VAL TROMPIA DELL’AGENZIA PER IL LAVORO SOLCO BRESCIA; PERIODO 07/02/2024 – 31/07/2024 UTENTE N.  50 ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Assistenza sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2035"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN SAREZZO, VIA REPUBBLICA CONTROSTRADA FINO ALL’INTERSEZIONE CON VIA PAOLO VI, DALLE ORE 00.00 DEL 06/09/2024 ALLE ORE 24.00 DEL 08/11/2024, PER ESEGUIRE OPERE DI URBANIZZAZZIONE LEGATE ALLA REALIZZAZIONE DEL POLO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2036"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN DIVERSE VIE DEL COMUNE DI SAREZZO, DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 18.00 DEL 16.09.24 E FINO A FINE LAVORI PER LAVORI DI FRESATURA E ASFALTATURA PER CONTO DI E- DISTRIBUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2037"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE AI WEBINAR “STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO” E “AGGIORNAMENTO DEL PEF RIFIUTI E DETERMINAZIONE TARIFFE TARI” ORGANIZZATI DALLA SOCIETA’ DELFINO &amp; PARTNERS SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2038"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA SOTTOPASSI EX S.P. BS 345" - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE CUP: C95F23000280006        CIG: A0026B2F7F PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - M2C4I2.2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2039"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERDIZIONE ALL’USO PER CONDIZIONI DI INSALUBRITÀ' E RIPRISTINO DEI REQUISITI IGIENICO SANITARI DELL’UNITÀ IMMOBILIARE IDENTIFICATA CATASTALMENTE AL FOGLIO NCT/1 PARTICELLA 160 SUBALTERNI 16 E 17 DEL CATASTO FABBRICATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sportello unico per l'Edilizia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2040"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER L’EMERGENZA  A SEGUITO DI EVENTO METEOROLOGICO ESTREMO IN DATA 09 E 10 GIUGNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Protezione civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2041"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA I COMUNI DI GARDONE VAL TROMPIA, LODRINO, MARCHENO, PEZZAZE, SAREZZO E VILLA CARCINA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI OPERATIVE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE (ART. 30 DEL D.LGS. 18.08.2000, N. 267) - DISTACCO FUNZIONALE TEMPORANEO DEL SIG. GIOVANNI BARDINI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI SAREZZO PRESSO L'UFFICIO ASSOCIATO DEL CORPO INTERCOMUNALE VALLE TROMPIA A VALERE DAL 1 GENNAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2042"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA SOGGETTO CREDITORE IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA N. 808 DEL 21 DICEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2043"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE STALLO DI SOSTA RISERVATO AI VEICOLI AL SERVIZIO DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI, IN SAREZZO, VIA REPUBBLICA, NEI PRESSI DEL CIVICO 91.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2044"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN APPLICATIVO PER LA PROTOCOLLAZIONE AUTOMATICA DELLE ISTANZE DEI SERVIZI SCOLASTICI E DEL RELATIVO SUPPORTO TECNICO. MISURA PNRR 1.4.1. FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATIONEU - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4.1 “ESPERIENZA DEI SERVIZI PUBBLICI” DEL PNRR. CIG B036B57C14, B036E2D334</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2045"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN SAREZZO, VIA CAGNAGHE, DALL’INTERSEZIONE CON VIA GUALDO DI CASTOLO AL CIVICO 25, DALLE ORE 00.00 DEL 05/08/2024 ALLE ORE 24.00 DEL 09/08/2024, PER POSA CANALIZZAZIONI E CAVI PER CONTO DI E – DISTRIBUZIONE S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2046"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI A MEZZO ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO CONSIP S.P.A. “CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 2 LOTTO 1” – CIG: B02A350ABA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2047"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN SAREZZO, PER LAVORI DI REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI SULLA EX SP BS 345</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2048"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE ANNI  2023-2024-2025-2026” (CIG Z203911B51) - AFFIDAMENTO 4° CONTRATTO ATTUATIVO FORNITURA MATERIALE EDILE (CIG B02F4556BF)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2049"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN SAREZZO, IN VIA GUADO DI CASTOLO (PLANIMETRIA ALLEGATA) DAL GIORNO 29.07.2024 AL GIORNO 03.08.2024, DALLE ORE 08.00 ALLE 17.00, PER COMPLETAMENTO LAVORI PER CONTO E-DISTRIBUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2050"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE "PREMIO D'ARTE COMUNE DI SAREZZO 2024" CIG B0082B3CE0 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2051"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO MEDICO SPECIALISTICO CARDIOLOGICO PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO – PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2024 CIG B022255A96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2052"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN SAREZZO, IN VIA SAVOLDO PER LAVORI DI SCAVO, POSA, CANALIZZAZIONI E CAVI PER CONTO DI E- DISTRIBUZIONE S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2053"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIERA 2024 – AFFIDAMENTO FORNITURA PASSACAVI DA POSIZIONARE IN OCCASIONE DELLA FIERA DEI SANTI FAUSTINO E GIOVITA ANNO 2024 – CIG: B01A75D07B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2054"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN SAREZZO, IN VIA PATRIOTI, NOBOLI, PER   LA FESTA DI SAN BERNARDINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2055"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI VESTIARIO TECNICO PER I DIPENDENTI DELL’ENTE ADDETTI ALLA PROTEZIONE CIVILE – CIG: B00507DD6B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Protezione civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2056"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN SAREZZO, PIAZZALE OSPEDALE SUD, DALLE ORE 00.00 DEL 08.07.2024 ALLE ORE 24.00 DEL 09.07.2024, PER ESEGUIRE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRUTTURALE DEL DENOMINATO “VECCHIO OSPEDALE” DI GARDONE VALTROMPIA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CASA DELLA COMUNITÀ, DI UNA CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE OSPEDALE IN GARDONE VT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2057"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN SAREZZO, VIA REPUBBLICA, ALL’ALTEZZA DEL CIVICO 163, NELLA GIORNATA DEL 29.06.2024                       (IN CASO DI MALTEMPO LAVORI SPOSTATI A 06.07.2024),                      PER MONTAGGIO E SMONTAGGIO DEI PARAPETTI DI SICUREZZA E RETI DI PROTEZIONE TRAMITE UTILIZZO DI PIATTAFORMA.    LA PRESENTE ORDINANZA INTEGRA E MODIFICA ORDINANZA N. 35/2024 DEL 25/05/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2058"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI PENSILINE PER LA SOSTA DEGLI AUTOBUS DA INSTALLARE IN VIA SERADELLO E IN VALLE DI SAREZZO – CIG: B010B590F3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2059"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2024 - 29 FEBBRAIO 2024. CIG B02B2EBB81</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2060"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN SAREZZO, VIA PRIMO MAGGIO, VIA DANTE, VIA MARCONI, DALLE ORE 07.00 DEL 01.07.2024 ALLE ORE 18.00 DEL 31.07.2024, PER COSTRUZIONE LINEA ELETTRICA INTERRATA PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2061"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE PER IL SERVIZIO SPECIALISTICO DI PNEUMOLOGIA PER GLI OSPITI IN STATO VEGETATIVO DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO. BIENNIO 2024/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2062"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI DEMOLIZIONE, RIMOZIONE E RIMESSA IN PRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI PER DELLE OPERE ESEGUITE IN VIA CESARE BECCARIA RICADENTI SUL FOGLIO 21 PARTICELLA 667 SUBALTERNO 501 DEL CATASTO FABBRICATI DEL COMUNE DI SAREZZO. (ART. 31 D.P.R. 380 DEL 06/06/2001)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sportello unico per l'Edilizia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2063"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DELLA SELEZIONE INTERNA PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE (VERTICALE) - AI SENSI ART. 13 COMMA 6 DEL CCNL 2022 – PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI “FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO (AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI) PRESSO IL SETTORE DEI SERVIZI ALLA PERSONA – RSA E CUC. NOMINA DEL VINCITORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2064"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA PERICOLANTE DELL’IMMOBILE SITO A SAREZZO IN VIA SERADELLO N. 131 INDENTIFICATO AL CATASTO FABBRICATO CON LA PARTICELLA 141 DEL FOGLIO NCT/5 SUBALTERNI 2-3-6-7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sportello unico per l'Edilizia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2065"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 191 DEL D.LGS. 152/2006. MISURE STRAORDINARIE ED URGENTI PER GARANTIRE LA GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 9 E 10 GIUGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed igiene urbana</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2066"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DELLA SELEZIONE INTERNA PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE (VERTICALE) - AI SENSI ART. 13 COMMA 6 DEL CCNL 2022 – PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI “FUNZIONARIO TECNICO (AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI) PRESSO IL SETTORE TECNICO – SERVIZIO LAVORI PUBBLICI. NOMINA DEL VINCITORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2067"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITA’ PER LO SVOLGERSI DELL’ EVENTO “SUMMER FESTIVAL 2024”, IN PROGRAMMA SABATO 15 GIUGNO 2024, IN AREA VERDE – VALLE DI SAREZZO- VIA 1850.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2068"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DELLA SELEZIONE INTERNA PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE (VERTICALE) - AI SENSI ART. 13 COMMA 6 DEL CCNL 2022 – PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI “CAPO OPERAIO QUALIFICATO COORDINATORE” (AREA DEGLI ISTRUTTORI) PRESSO IL SETTORE TECNICO – SERVIZIO PATRIMONIO E MANUTENZIONI. NOMINA DEL VINCITORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2069"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA D’URGENZA DI UNA PORZIONE DI TERRENO DA ADIBIRE AD AREA DI STOCCAGGIO DI MATERIALE E TERRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Protezione civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2070"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN APPLICATIVO PER LA CONSULTAZIONE DEI DOMICILI DIGITALI. MISURA PNRR 1.4.1. FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATIONEU - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4.1 “ESPERIENZA DEI SERVIZI PUBBLICI” DEL PNRR. CIG B01A19AF41</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2071"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DI ATTIVAZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) PER L' EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE "EVENTO METEORICO ESTREMO" IN DATA 09 E 10 GIUGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Protezione civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2072"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL FONDO LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Gestione contabile del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2073"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE TRAMITE SINTEL DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ANCHE COATTIVA, DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (CANONE UNICO) E DEL CANONE PER L’OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE, (ESCLUSO I MERCATI), PREVISTI DALLA LEGGE DI BILANCIO N. 160 DEL 27.12.2019. PERIODO DAL 01.02.2024 AL 31.01.2027, CON FACOLTÀ DI PROROGA PER ULTERIORI N.2 ANNI. CIG B021EA92E2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2074"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN SAREZZO, IN VIA ANTONINI (COORDINATE ALLEGATE), DALLE ORE 19.00 ALLE ORE ORE 24.00 DEL GIORNO 07.06.2024 E DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 12.00 DEL GIORNO 08.06.2024, PER LAVORI DI POSA, CANALIZZZAZIONI E CAVI PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2075"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO TEMPORANEO, IN OCCASIONE DEL “SUMMER FESTIVAL” DEL GIORNO 15 GIUGNO 2024 IN VALLE DI SAREZZO (AREA VERDE E CAMPO DI CALCIO), DI INTRODUZIONE, SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E LATTINE CHIUSE, NONCHÉ DIVIETO DI INTRODURRE, NELL’AREA DELLA MANIFESTAZIONE, MATERIALE PIROTECNICO, BOMBOLETTE SPRAY URTICANTI E ALTRI OGGETTI POTENZIALMENTE PERICOLOSI NONCHÉ DIVIETO DI VOLANTINAGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio e Sportello unico attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2076"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PERCORSO DI COACHING PER I DIPENDENTI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE  -  CIG B015A462A4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2077"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO TEMPORANEO, IN OCCASIONE DEL “SUMMER FESTIVAL” DEL GIORNO 22 GIUGNO 2024 A PONTE ZANANO  (NELLE ZONE LIMITROFE IL CAMPO DI CALCIO E LA CHIESA DI PONTE ZANANO), DI INTRODUZIONE, SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E LATTINE CHIUSE, NONCHÉ DIVIETO DI INTRODURRE, NELL’AREA DELLA MANIFESTAZIONE, MATERIALE PIROTECNICO, BOMBOLETTE SPRAY URTICANTI E ALTRI OGGETTI POTENZIALMENTE PERICOLOSI NONCHÉ DIVIETO DI VOLANTINAGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio e Sportello unico attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2078"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CERIMONIA PER IL CONFERIMENTO DELLE CIVICHE BENEMERENZE ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria del sindaco - Ufficio stampa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2079"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA AL TRATTO DI PISTA CICLOPEDONALE “GREENWAY DI VALLE TROMPIA”, NEL COMUNE DI SAREZZO, IN VIA MAESTRI DEL LAVORO (COORDINANTE 45°38'45.1"N 10°11'55.7"E) E (COORDINATE 45°38'36.4"N 10°12'02.7"E), PER LAVORI DI RIFACIMENTO COLLETTORE FOGNARIO E CONSEGUENTE INDIVIDUAZIONE DI PERCORSO ALTERNATIVO, DALLE ORE 07.00 DEL 03/06/2024 ALLE ORE 20.00 DEL 15/10/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2080"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI PSICOMOTRICITA’ RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA GIANNI RODARI. A/S 2023/2024. CIG: B0121A9AA1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2081"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO DELLA VASP ZANANO – PASSATA - NAVEZZE - SANT’ EMILIANO DAL GIORNO 31/05/2024 FINO ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA STESSA PER GRAVE PERICOLO CONSEGUENTE A CEDIMENTO DI VERSANTE MONTANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2082"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E STAMPA BIGLIETTI FESTA DEL FANCIULLO - FIERA SS. FAUSTINO E GIOVITA 2024. CIG: B01226ED32.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2083"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ASSOCIATIVO AD ALI - AUTONOMIE LOCALI ITALIANE - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2084"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDIMENTO PER VERIFICA TECNICO-URBANISTICA DELLE OPERE ESEGUITE E SOSPENSIONE DEI LAVORI IN CORSO DI ESECUZIONE IN VIA CESARE BECCARIA RICADENTI SUL FOGLIO 21 PARTICELLA 667 SUBALTERNO 501 DEL CATASTO FABBRICATI DEL COMUNE DI SAREZZO DI CUI ALLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ PRESENTATA IN DATA 09/08/20241 PROT. 18849 N. PRATICA 10061. (ART. 27 COMMA 3 DEL D.P.R. N. 380 DEL 06/06/2001)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sportello unico per l'Edilizia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2085"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN SAREZZO, VIA REPUBBLICA, ALL’ALTEZZA DEL CIVICO 163, NELLE GIORNATE DI 08.06.2024 E 06.07.2024, PER MONTAGGIO E SMONTAGGIO DEI PARAPETTI DI SICUREZZA E RETI DI PROTEZIONE TRAMITE UTILIZZO DI PIATTAFORMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2086"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L’ALLESTIMENTO DEL “PREMIO D’ARTE COMUNE DI SAREZZO 2024”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2087"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIERA 2024 – AFFIDAMENTO ATTRAVERSO IL MEPA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI BAGNI CHIMICI PER LA FIERA DEI SANTI FAUSTINO E GIOVITA ANNO 2024 – CIG: B00536101A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2088"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN SAREZZO, IN VIA DELLA FONTE (DALL’ INCROCIO CON SP345 FERMATA AUTOBUS FINO AL PONTICELLO SUL TORRENTE GOMBIO) DAL GIORNO 27.05.24 PER LA DURATA DEI LAVORI PREVISTA IN GIORNI 15, DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 18.00, PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2089"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO TRA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LE SIG.RE MONTINI ELIANA LUCIA E MONTINI LUCIA MARIA – IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANNI 2024, 2025 E 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2090"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>LA PRESENTE ORDINANZA ANNULLA E SOSTITUISCE ORDINANZA STRADALE N. 28 DEL 20.05.2024                      MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN SAREZZO, VIA AVOGRADO FRONTE CIVICO 7, DALLE ORE 08:00 DEL 27.05.2024 ALLE ORE 18:00 DEL 31.05.2024, PER LAVORI DI SISTEMAZIONE RETE TELEFONICA/INTERNET INTERRATA PER CONTO DI TIM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2091"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI A GIORNALI, RIVISTE E BANCHE DATI ON LINE ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2092"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA AMMALORATA E DEL BALCONE DELL’IMMOBILE SITO A SAREZZO IN VIA CESARE ABBA N. 27 IDENTIFICATO AL CATASTO FABBRICATI CON LA PARTICELLA N. 23 DEL FOGLIO NCT/14 SUBALTERNO 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sportello unico per l'Edilizia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2093"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN SAREZZO, VIA REPUBBLICA CONTROSTRADA FINO ALL’INTERSEZIONE CON VIA PAOLO VI, DALLE ORE 00.00 DEL 10/06/2024 ALLE ORE 24.00 DEL 06/09/2024, PER ESEGUIRE OPERE DI URBANIZZAZZIONE LEGATE ALLA REALIZZAZIONE DEL POLO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2094"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI RELATIVI ALL’INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELL'OPERA DENOMINATA "ULTERIORI OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO CADUTA MASSI IN LOCALITÀ NOBOLI – LOTTO 2A". CUP: C92B22000130005. PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - M2C4I2.2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2095"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN SAREZZO, VIA MARCONI,  DALLE ORE 07.00 DEL 24.05.2024 ALLE ORE 19.00 DEL 24.06.2024, PER ESEGUIRE OPERE DI FRESATURA E ASFALTATURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2096"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA SOLAI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE INTERNA SCUOLA DELL’INFANZIA MARIA IMMACOLATA A ZANANO – OPERE EDILI" - APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP: C94D23000940004 - CIG: A005F0AE8F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2097"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE IDONEITA’ STATICA E AGGIORNAMENTO CATASTALE RELATIVO ALL’IMMOBILE SITO IN VIA PETRARCA N. 44 – CIG: B00E23D444</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2098"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN SAREZZO, VIA DELLA FONTE, DALLE ORE 00:00 DEL 21.05.2024  FINO ALLE ORE 24:00 DEL 10.06.2024, PER LAVORI PER CONTO DI SEVAT DI RIQUALIFICIAZIONE STRUTTURALE VIABILITA COMUNALE COMPRESE OPERE DI ABBATTIMENTO BB.AA. 2024/2028</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2099"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN SAREZZO, VIA AVOGRADO FRONTE CIVICO 7, DALLE ORE 08:00 DEL 27.05.2024 ALLE ORE 18:00 DEL 31.05.2024, PER LAVORI DI SISTEMAZIONE RETE TELEFONICA/INTERNET INTERRATA PER CONTO DI TIM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2100"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIERA 2024 – AFFIDAMENTO LAVORI DI ALLACCIO PER NUOVO IDRANTE ANTINCENDIO PRESSO IL PARCHEGGIO SITO IN VIA SERADELLO PROSPICIENTE LA DITTA EX SIMONELLI - CIG: B005151C5E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2101"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’APERTURA DEL MUSEO I MAGLI DI SAREZZO E PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI LUDICO-EDUCATIVI  – ANNO 2024 -  CIG B0067E4D59</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Museo i Magli</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2102"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN SAREZZO, IN VIA MARCONI DAL GIORNO 20.05.24 AL GIORNO 31.05.24 DALLE ORE 07.30 ALLE ORE 17.30 PER COMPLETAMENTO LAVORI PER CONTO E-DISTRIBUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2103"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE DI LABORATORI ESPRESSIVO TEATRALI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA G. RODARI CIG B006682939</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2104"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER LA PROROGA DEL PERIODO DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI A COMBUSTIONE AD USO RISCALDAMENTO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAREZZO — PROROGA MANTENIMENTO DELL'ATTIVAZIONE FINO AL 6 MAGGIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2105"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE P.T. 24 H.  (AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI) PRESSO LA RSA DI SAREZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2106"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CIRCO ITALIANO GRIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2107"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE "PREMIO D'ARTE COMUNE DI SAREZZO 2024".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2108"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PAVONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2109"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA’ DI PROMOZIONE DELLA LETTURA RIVOLTE AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “G. LA PIRA” IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA. DETERMINA A CONTRATTARE. CIG B0052C2CE0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio bibliotecario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2110"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DI AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSOR PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’AREA VERDE DI VIA 1850”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2111"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL WEBINAR ORGANIZZATO D VENANZI E ASSOCIATI SRL SUL TEMA: “ LE NOVITA’ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2024 IN MATERIA PREVIDENZIALE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Gestione contabile del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2112"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO SUI BILANCI PREVENTIVI A.S. 2023/2024 ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA AUTONOME DI SAREZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2113"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2024 RISCOSSI PER CONTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA NELL’AMBITO DELLA CONVENZIONE PER L’ISTITUZIONE DI UNO SPORTELLO CAMERALE DECENTRATO PRESSO IL COMUNE DI SAREZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria del sindaco - Ufficio stampa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2114"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SPAZI REDAZIONALI SU PIUVALLITV CIG B004B4F72D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria del sindaco - Ufficio stampa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2115"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER UNIVERSITARI ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2116"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIE ED EROGAZIONE BORSE E ASSEGNI DI STUDIO A.S. 2022/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2117"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIERA 2024 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA ALLE ASSOCIAZIONI VOLONTARI CROCE BIANCA LUMEZZANE O.D.V., VOLONTARI AMBULANZA VILLA CARCINA E VALTROMPIA SOCCORSO O.D.V.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Protezione civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2118"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI UN FUNZIONARIO BIBLIOTECARIO (AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI) PRESSO IL SETTORE AMMINISTRATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2119"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DI UN TIROCINIO FORMATIVO DI DOTE COMUNE ANNO 2024 - CONGIU DEVJS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Archivi e Protocollo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2120"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIMENTO DIMISSIONI VOLONTARIE CON DIRITTO A “PENSIONE ANTICIPATA LAVORATORI PRECOCI” DELLA DIPENDENTE DI RUOLO SIG.RA SILVANA PALINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2121"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIMENTO DIMISSIONI VOLONTARIE CON DIRITTO A “PENSIONE ANTICIPATA OPZIONE DONNA” DELLA DIPENDENTE DI RUOLO SIG.RA GRAZIELLA PEDRETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2122"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IDRAULICA PROGRAMMATA ED ORDINARIA PER I LOCALI DEL CUC E DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER IL TRIENNIO 2024/2026. CIG Z863D97B46</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2123"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE AL WEBINAR SUL BILANCIO 2024/26 E RELATIVA QUADRATURA ORGANIZZATO DALLA SOCIETÀ DELFINO &amp; PARTNERS SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2124"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIERA 2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 15 RADIO HYTERA DMR/UHF DIGITALI CON MICROFONO ESTERNO E PONTE RADIO PER LA FIERA DEI SANTI FAUSTINO E GIOVITA PER IL BIENNIO 2024/2025 – CIG Z423D8D5E0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2125"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIERA 2024 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOCCORSO SANITARIO ALL’AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA - AREU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Protezione civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2126"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI DUE POSTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (AREA DEGLI ISTRUTTORI) DI CUI UNO PRESSO IL SETTORE AMMINISTRATIVO E UNO PRESSO IL SETTORE DEI SERVIZI ALLA PERSONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2127"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA OCCASIONALE ALLA SIG.RA IRENE CAMOSSI, DIPENDENTE IN QUIESCENZA DEL COMUNE - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Gestione contabile del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2128"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA OCCASIONALE AL DOTT. GIUSEPPE RONCHI, DIPENDENTE IN QUIESCENZA DEL COMUNE - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2129"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO TRAMITE ME.PA DEL SERVIZIO DI GESTIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI CONNESSI DAL 01/01/2024 AL 31/12/2026 CON OPZIONE DI PROROGA SINO AL 31/12/2028 – CIG A04221AD1B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Gestione contabile del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2130"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE FONDO CASSA ECONOMO COMUNALE ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2131"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE AL WEBINAR RELATIVO A LEGGE DI BILANCIO 2024 E DECRETO LEGGE MILLEPROROGHE ORGANIZZATO DALLA SOCIETÀ DELFINO &amp; PARTNERS SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2132"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ALLA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA DI QUOTA INERENTE LA DELEGA DELLE FUNZIONI DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE PER MINORI - ANN0 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2133"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE OVEST SOLIDALE DELL’AMBITO TERRITORIALE N. 2 BRESCIA OVEST PER LA PROSECUZIONE DI INCONTRI PROTETTI A FAVORE DI PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 48 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2024 PER IL PERIODO GENNAIO – GIUGNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Assistenza sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2134"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE ATTIVITÀ PERIODO NATALIZIO CAG – ANNO 2023 CIG: Z0A3DE370C .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2135"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 125 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Assistenza sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2136"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE OVEST SOLIDALE DELL’AMBITO TERRITORIALE N. 2 BRESCIA OVEST PER L’ATTIVAZIONE DI EDUCATIVA DOMICILIARE A FAVORE DI PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 47 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2024 PER IL PERIODO DAL 01.01.2024 AL 30.06.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Assistenza sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2137"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO PER ALUNNO DISABILE FREQUENTANTE UN CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE. PERIODO GENNAIO – GIUGNO 2024. CIG Z0D3D9C48D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2138"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEI MEZZI ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER IL BIENNIO 2024/2025. CIG Z433D9D8FD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2139"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI PROMOSSI DAL CENTRO DIURNO PER PERSONE CON DISABILITA’ DALLA FO.B.A.P. DI BRESCIA CON RETTA A CARICO DELL’UTENTE N. 26 PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2024.CIG: ZBC3DAFD6D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2140"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DEL SERVIZIO C. D. D. GESTITO DALLA COOPERATIVA L’ AQUILONE E FREQUENTATO DA SOGGETTI DISABILI RESIDENTI A SAREZZO  UTENTI DAL N. 30 AL N  33 PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2024. CIG:  ZF93DAFC38.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2141"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DEL SERVIZIO C. S. E. GESTITO DALLA COOPERATIVA L’AQUILONE E FREQUENTATO DA SOGGETTI DISABILI RESIDENTI A SAREZZO; UTENTI DAL N. 13 AL N 18 PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 30 GIUGNO 2024. CIG: Z853DAF963.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2142"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DEL SERVIZIO C. S. E. GESTITO DALLA COOPERATIVA IL PONTE E FREQUENTATO DA SOGGETTI DISABILI RESIDENTI A SAREZZO; UTENTI DAL N. 19 AL N 21 DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2024. CIG: ZAF3DAF7F6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2143"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DEL SERVIZIO C. D. D. GESTITO DALLA COOPERATIVA C. V. L. E FREQUENTATO DA SOGGETTI DISABILI RESIDENTI A SAREZZO UTENTI DAL N. 27 AL N 29 DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2024. CIG: Z053DAF548</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2144"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DEL SERVIZIO PROMOZIONE ALL’AUTONOMIA GESTITO DALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS LA MONGOLFIERA DI BRESCIA FREQUENTATO DA SOGGETTO DISABILE RESIDENTE A SAREZZO UTENTE N. 23 PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2024. CIG: Z793DAF431.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2145"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL’AUTONOMIA 3 GESTITO DALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS LA MONGOLFIERA DI BRESCIA E FREQUENTATO DA SOGGETTO DISABILE RESIDENTE A SAREZZO, UTENTE N. 25 PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2024. CIG: Z8E3DAF2FD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2146"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DEL SERVIZIO PROMOZIONE ALL’AUTONOMIA GESTITO DALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS LA MONGOLFIERA DI BRESCIA FREQUENTATO DA SOGGETTO DISABILE RESIDENTE A SAREZZO UTENTE N. 24 PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2024. CIG: Z7A3DAF185.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2147"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA RETTA DEL SERVIZIO C. S. E. GESTITO DALLA COOPERATIVA LA MONGOLFIERA E FREQUENTATO DA SOGGETTO DISABILE RESIDENTE A SAREZZO; UTENTE N. 22 DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2024. CIG: ZB03DAEE6D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2148"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELETTRICA PROGRAMMATA ED ORDINARIA PER I LOCALI DEL CENTRO UNICO DI COTTURA E  DELLA RSA MADRE TEERSA DI CALCUTTA PER IL TRIENIO 2024/2026. CIG Z193D96D95</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2149"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA FRESCA PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER L’ANNO 2024. CIG Z043DCE426</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centro unico di cottura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2150"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA ED ORDINARIA DA FALEGNAME  E VETRAIO PER I LOCALI DEL CENTRO UNICO DI COTTURA E DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER IL TRIENNIO 2024/26.CIG Z7E3DA53C3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2151"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA PRESSO COMUNITA’ GESTITA DA “SOCIETA’ SAN VINCENZO DE PAOLI” DI BRESCIA PER PERSONA IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER IL PERIODO DAL 01.01.2024 AL 31.09.2024. CIG: ZE33D5D476.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Assistenza sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2152"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SPECIALISTICI DI NEUROLOGIA, FISIATRIA, PSICOLOGIA, PNEUMOLOGIA E NUTRIZIONE CLINICA PER GLI OSPITI IN STATO VEGETATIVO DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO. ANNO 2024. CIG ZE23DE3E48</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2153"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA PROGETTO DI HOUSING SOCIALE GESTITO DALLA COOPERATIVA “LA RETE” DI BRESCIA PER PERSONA IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER IL PERIODO DAL 01.01.2024 AL 30.06.2024. CIG: ZA13DCA689.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Assistenza sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2154"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DELLA FORNITURA DI FARMACI IN CONFEZIONE OSPEDALIERA PER LA RSA “MADRE TERESA DI CALCUTTA”. ANNO 2024. CIG ZBE3D9EA74</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2155"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ACQUA E BIBITE PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER L'ANNO 2024. CIG Z103DCF80D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centro unico di cottura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2156"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DELLA FORNITURA DI PRODOTTI PER L’INCONTINENZA E MONOUSO PER GLI OSPITI DELLA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA". ANNO 2024. CIG Z3E3D9EA45</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2157"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI “VILLA SANTA MARIA S.C.S.” PER RETTA DI FREQUENZA DEL MINORE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 46 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2024 PER IL PERIODO DAL 01.01.2024 AL 16.05.2024. CIG: ZD93DE09DA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2158"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DELL’INSERIMENTO DI UNA PERSONA DISABILE IDENTIFICATA AL N. 11 ANNO 2024 PRESSO LA CSS “MEMORIAL SALERI” DI LUMEZZANE PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2024. CIG: Z143DC37FA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2159"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COMUNITA’ EDUCATIVA GESTITA DALL’ISTITUTO DEI FIGLI DI MARIA IMMACOLATA – OPERA PAVONIANA DI BRESCIA PER RETTA DI FREQUENZA DEL MINORE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 45 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2024 PER IL PERIODO DAL 01.01.2024 AL 30.09.2024. CIG: Z613DDFA2D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2160"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL “COORDINAMENTO FAMIGLIE AFFIDATARIE” PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI AFFIDO DEL MINORE IDENTIFICATO CON IL N. 44 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2024 PER IL PERIODO DAL 01.01.2024 AL 31.12.2024 CIG: ZA43DDF0C8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2161"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 4 EROGATORI D’ACQUA MICROFILTRATA PER LE SCUOLE D' INFANZIA DI VALLE DI SAREZZO, PRIMARIA A. SOGGETTI DI SAREZZO, PRIMARIA E. PINTOSSI DI SAREZZO E O. FALLACI DI POLAVENO PER IL PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2024. CIG Z4B3DB83B0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centro unico di cottura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2162"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO COLAZIONI PER GLI UTENTI  DEL CDI E GLI OSPITI  DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER L’ANNO 2024. CIG Z453DCF997</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2163"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ARTICOLI DI FERRAMENTA PER LA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA". ANNO 2024. CIG Z4E3D9E9AE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2164"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PIATTI IN PLASTICA, COPERCHI, BOBINE PER LA TERMOSIGILLATRICE IN DOTAZIONE AL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER L’ANNO 2024. CIG ZCF3DCF987</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centro unico di cottura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2165"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE COMUNITÀ MAMRÈ ONLUS PER PROSEGUIMENTO INSERIMENTO IN COMUNITÀ DI PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 04 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2024 PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2024. CIG:  ZD43DD3A9B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Assistenza sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2166"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA COMPARTECIPAZIONE ALLA RETTA DI UNA PERSONA DISABILE IDENTIFICATA AL N. 12 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2024 INSERITA PRESSO LA COMUNITA’ 3 GESTITA DA FONDAZIONE ONLUS “GARIBALDI-POGLIANI” CANTÙ PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2024. CIG: Z703DD7BD1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2167"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO DI UNA PERSONA DISABILE IDENTIFICATA AL N. 10 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2024 PRESSO LA RSD “SEPPILLI” GESTITA DA ASST SPEDALICIVILI DI BRESCIA PER IL PERIODO DAL 01.01.2024 AL 31.12.2024. CIG: ZCF3DD3265.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Assistenza sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2168"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA PER PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 39 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2024 E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA “FONDAZIONE CASA DI RIPOSO SAN GIOVANNI - ONLUS” PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2024. CIG: Z493DD3D57.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2169"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ISTITUTO BASSANO CREMONESI DI PONTEVICO PER INTEGRAZIONE RETTA A UTENTE IDENTIFICATA CON IL NUMERO 37 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2024 PER IL PERIODO DAL 01.01.2024 AL 31.12.2024. CIG: ZF63DD3CE8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2170"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO DI UNA PERSONA DISABILE IDENTIFICATA AL N. 06 ANNO 2024 PRESSO LA COMUNITA’ “EFFATA” GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE RESTART ONLUS DI RANZANICO (BG) PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 30 GIUGNO 2024. CIG: Z9F3DD3139.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Assistenza sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2171"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA R.S.A. FONDAZIONE DI CURA CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA ONLUS PER UTENTE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 38 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2024 PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 MAGGIO 2024. CIG: Z2C3DD3C63.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2172"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA “FONDAZIONE VILLA DEI FIORI” DI NAVE PER INTEGRAZIONE RETTA UTENTE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 35 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2024 PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2024. CIG: Z083DD2EC3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2173"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DELL’INTERVENTO A FAVORE DI PERSONA DISABILE IDENTIFICATA CON IL N. 01 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2024 PRESSO LA RSD ARVEDI  DELLA FONDAZIONE ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO-ONLUS- PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2024. CIG: Z2B3DD2A78.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Assistenza sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2174"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA R.S.A. FONDAZIONE DI CURA CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA ONLUS PER UTENTE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 36 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2024 PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2024. CIG: ZA93DD3BC3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2175"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL COLLOCAMENTO IN AFFIDO ETEROFAMILIARE PRESSO UNA FAMIGLIA AFFIDATARIA INDIVIDUATA DALLA COOPERATIVA AEPER DEL MINORE IDENTIFICATO CON IL N. 43, NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE ANNO 2024, PER IL PERIODO DAL 01.01.2024 AL 31.12.2024   - CIG: Z963DD59F0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Assistenza sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2176"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA “FONDAZIONE VILLA DEI FIORI” DI NAVE PER INTEGRAZIONE RETTA UTENTE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 34 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2024 PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 30 GIUGNO 2024. CIG: ZC73DD2D4C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2177"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO DI UNA PERSONA DISABILE IDENTIFICATA AL N. 07 ANNO 2024 PRESSO LA RESIDENZA SANITARIO ASSISTENZIALE PER DISABILI FIRMO TOMASO DI VILLA CARCINA (BS) PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2024. CIG: Z533DD3E13.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2178"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI AIUTO SOCIALE A FAVORE DELL’UTENTE DISABILE IDENTIFICATO AL N. 42 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2024 PER IL PERIODO DAL 01.01.2024 AL 31.12.2024. CIG: ZD93DCAFBF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Assistenza sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2179"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE COMUNITÀ MAMRÈ ONLUS PER IL PROSEGUIMENTO DELL’INSERIMENTO IN COMUNITÀ DI PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 05 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI ANNO 2024 IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2024.CIG: Z563DCB98A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2180"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO DI OSPITALITA' ASSISTITA RESIDENZIALE GESTITO DALLA COOPERATIVA AQUILONE DI GARDONE VAL TROMPIA A FAVORE DELL'UTENTE IDENTIFICATO AL N. 09 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2024 PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2024. CIG: Z6B3DD39C2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2181"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DELL’INSERIMENTO DI UNA PERSONA DISABILE IDENTIFICATA AL N. 02 ANNO 2024 PRESSO LA RESIDENZA SANITARIO ASSISTENZIALE PER DISABILI FIRMO TOMASO DI VILLA CARCINA (BS) PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2024. CIG: ZA23DCB38D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2182"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DELL’INSERIMENTO DI UNA PERSONA DISABILE IDENTIFICATA AL N. 03 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2024 PRESSO LA CSS “MEMORIAL SALERI” DI LUMEZZANE PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2024. CIG:  ZAB3DC3B6B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2183"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE PARTITE DI GIRO E SERVIZI PER CONTO TERZI DEL PEG 2023/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2184"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI MODIFICA DEL SOGGETTO CREDITORE A SEGUITO DI PRESA D’ATTO DEL CONFERIMENTO DEL RAMO DI AZIENDA DA BIOTEM SANIFICAZIONI AMBIENTALI DI BINATI MANUEL A BIOTEM SANIFICAZIONI AMBIENTALI SRL CON RIFERIMENTO AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA DISINFESTAZIONE ED IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DELLA ZANZARA TIGRE E DELLA ZANZARA COMUNE PER GLI ANNI 2023–2024 CON OPZIONE PER IL BIENNIO 2025-2026. CIG Z7C34690BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed igiene urbana</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2185"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPLICAZIONE ISTITUTO PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL’INTERNO DELLE AREE – ART 14 CCNL 16/11/2022 E ART 5 DEL CCDI SOTTOSCRITTO IN DATA 30 NOVEMBRE 2023 CON DECORRENZA 1 GENNAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2186"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA AFFIDATO ALLA BANCA POPOLARE DI SONDRIO CON DETERMINAZIONE N.669 DEL 18/12/19- CIG 8102883694</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2187"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIERA 2024 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO AL COMANDO VV.F. BRESCIA PER LA FIERA LOCALE DEI SANTI FAUSTINO E GIOVITA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio e Sportello unico attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2188"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE PARZIALE DEL CONTRIBUTO NON UTILIZZATO RELATIVO AI LAVORI DI "MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI CADUTA MASSI IN LOCALITA' NOBOLI". CUP C93H19000800006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2189"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA SOLAI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE INTERNA SCUOLA DELL’INFANZIA MARIA IMMACOLATA A ZANANO" – FORNITURA E POSA DI SERRAMENTI IN ALLUMINIO. CUP: C94D23000940004 – CIG: ZBC3DF8B34</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2190"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA SCOLI E RELATIVI ARGINI DEL RETICOLO IDRICO MINORE, NON PREVISTI NEL PIANO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DELLA COMUNITA' MONTANA VALLE TROMPIA. DETERMINAZIONE DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI OPZIONE PER IL TRIENNIO 2024-2026. CIG Z9E345912D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed igiene urbana</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2191"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI:  - “PAOLA CAMMINA CON NOI”; - “ZAMPOGNARI DELLA VALLE DI SAREZZO”;  - “GRUPPO ALPINI” DI PONTE ZANANO;  - “GRUPPO ALPINI” DI SAREZZO; - “FILARMONICA SANTA CECILIA”; PER ANIMAZIONE LUDICA, CULTURALE E MUSICALE DURANTE I MERCATINI NATALE ORGANIZZATI DAL COMUNE DI SAREZZO (ARTICOLO 18 DEL “REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio e Sportello unico attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2192"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL RIMBORSO SPESE A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE PUNTUALE DELLE SPESE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE DI SAREZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2193"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE SQUADRA ANTINCENDIO, IN ORDINE AD INTERVENTI DI PUBBLICO INTERESSE NON DI EMERGENZA AI FINI DI PREVENZIONE E MITIGAZIONE DEI RISCHI NEL SETTORE DELLA PROTEZIONE CIVILE. LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Protezione civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2194"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUANTIFICAZIONE DEFINITIVA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE PER L’ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Gestione contabile del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2195"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA IL MOSAICO PER PROGETTI DI AIUTO SOCIALE A FAVORE DI SOGGETTI INSERITI IN PERCORSI DI HOUSING SOCIALE (CONVENZIONE IN ESSERE).  CIG: Z4D3DC494D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Assistenza sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2196"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEL MOTORE DELLA CAPPA ASPIRANTE A SERVIZIO DELLA CUCINA DEL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z463DD7275</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2197"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N.  300 PIATTI  E 260 BICCHIERI IN MELAMINA PER LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA E IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. CIG Z303DD4C2C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centro unico di cottura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2198"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE PRESTAZIONI RELATIVE AI SERVIZI DIVERSI PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA, IL CENTRO DIURNO INTEGRATO E IL CENTRO UNICO DI COTTURA PER IL PERIODO 01/01/2023 - 31/12/2026 CON OPZIONE DI RINNOVO DAL 01/01/2027 AL 31/12/2028 E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA - CIG 936870431E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2199"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 123 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Assistenza sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2200"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 124 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Assistenza sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2201"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ACQUA E BIBITE PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z303DE4245</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centro unico di cottura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2202"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE FILARMONICA SANTA CECILIA DI SAREZZO PER ATTIVITÀ CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “FUORI PIAZZA 2K22” A VALERE SUL BANDO REGIONALE “GIOVANI SMART”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Assistenza sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2203"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “SAN PIO X” DI SAREZZO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO COORDINATO SULLE QUATTRO SCUOLE DELL’INFANZIA DEL TERRITORIO - ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Assistenza sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2204"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA GINNASTICA AZZURRA IN VALLE-A.S.D. PER ATTIVITÀ CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “FUORI PIAZZA 2K22” A VALERE SUL BANDO REGIONALE “GIOVANI SMART”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Assistenza sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2205"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI A SOSTEGNO ATTIVITÀ ANNUA 2023, AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2206"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO “VOLONTARI AMBULANZA VILLA CARCINA (BS)" A SOSTEGNO ATTIVITÀ ANNO 2023 (ART. 10 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2207"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO STATALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2208"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’AISLA ONLUS – SEZIONE DI BRESCIA - A SOSTEGNO ATTIVITÀ ANNO 2023 (ART. 10 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2209"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA S. PIO X PER SEZIONE PRIMAVERA A/S 2022/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2210"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO INTEGRATIVO A.S. 2022/2023 ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA AUTONOME DI SAREZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2211"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'A.S.D. SCUOLA DI SCACCHI “TORRE E CAVALLO” PER LA REALIZZAZIONE DI UNA GIORNATA DI GIOCO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio bibliotecario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2212"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE AFFERENTE IL COSTO DI COSTRUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 16 COMMA 9 DEL D.P.R. 380/2001 E S.M. E I. E DELL'ART. 48 DELLA LEGGE REGIONALE N. 12/2005 E S.M. E I, E AGGIORNAMENTO DEI PARAMETRI DI RIFERIMENTO RELATIVI AL CALCOLO DEL COSTO DI COSTRUZIONE, DETERMINATI CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 107 DEL 24/07/2014 - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sportello unico per l'Edilizia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2213"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL 2° SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEI LAVORI DENOMINATI “REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO SCUOLE PRIMARIE IN VIA DELLA REPUBBLICA" - CUP C92E18000380006 – CIG: 94459547D4 - PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU MISURA M4 C1 I3.3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2214"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONI GIUDICATRICI CONCORSI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2215"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTI ECONOMICI DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE DI BONUS GAS - ELETTRICO E IDRICO PERIODO 01.01.2020/31.12.2020 E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DELLE SOMME SPETTANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sportello del cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2216"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGIO ERP SITO AL PIANO PRIMO DELL’EDIFICIO IN VIA VALGOBBIA N.45". AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE RELAZIONE EX LEGGE 10/91 CUP: C44H22000170001 CIG:A0411BCB69 PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU”. M5 C2 I1.3.1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2217"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (CANONE UNICO) PER IL PERIODO 01/01/2024-31/01/2024 - CIG 87434012C2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2218"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DELLA SIG.RA SARA CARLA BETTINI IN QUALITA’ DI “FUNZIONARIO CONTABILE” AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI PRESSO IL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO – SERVIZIO TRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2219"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE DI LABORATORI E INCONTRI SULL’EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’ PER STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO G. LA PIRA CIG. Z9C3D8C9DB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2220"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI AD ASSESSORI COMUNALI – IV° TRIMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2221"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ORGANIZZAZIONE DI “FILO’, FESTIVAL DI NARRAZIONI PER BAMBINI” EDIZIONE 2023 – ZEE3AC68B7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio bibliotecario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2222"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE DA REGIONE PER ELEZIONI REGIONALI 12/13 FEBBRAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2223"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI ESIGIBILITÀ DI IMPEGNI DI SPESA 2023 RELATIVI A INVESTIMENTI, VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI SPESA 2023 E AL FPV DI ENTRATA 2024 – ART. 175 COMMA 5 QUATER LETTERA B) DEL D.LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2224"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA INTEGRAZIONE PER IMPEGNO RILEVATORI INFRAZIONI SEMAFORICHE CROCEVIA SAREZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2225"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PESE VERBALIZZAZIONE E POSTALIZZAZIONE A FAVORE ENTE CAPOFILA CONVENZIONE CORPO INTERCOMUNALE POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2226"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA “FONDAZIONE VILLA DEI FIORI” DI NAVE PER INTEGRAZIONE RETTA UTENTE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 119 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2023 PER IL PERIODO DAL 12.12.2023 AL 31.12.2023. CIG: ZDC3DD96F7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Assistenza sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2227"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 121 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Assistenza sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2228"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 122 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Assistenza sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2229"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ALLA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA DI QUOTA INERENTE LA DELEGA DELLE FUNZIONI DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE PER MINORI ED ADULTI  - SECONDA TRANCHES ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Assistenza sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2230"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE AI PARTNER DELLA QUOTA DI SALDO RIFERITA AL CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO “FUORI PIAZZA 2K22” A VALERE SUL BANDO REGIONALE “GIOVANI SMART” – CUP E81B22002810003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Assistenza sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2231"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALLA FORNITURA DI CARNI, LATTICINI, SALUMI, SURGELATI E GENERI ALIMENTARI VARI PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG 89769258DA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centro unico di cottura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2232"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIMENTO DIMISSIONI VOLONTARIE CON DIRITTO A “PENSIONE ANTICIPATA QUOTA 100” DEL DIPENDENTE DI RUOLO DOTT. GIUSEPPE RONCHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2233"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO TARIFFE CIMITERIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi demografici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2234"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI ESIGIBILITA’ IMPEGNI SALARIO ACCESSORIO 2023, VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA 2023, FPV ENTRATA 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Gestione contabile del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2235"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO (RCT/RCO) “RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA” PERIODO 31.12.2023-31.12.2025 – CIG ZF63DCA4EF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2236"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI IMPIANTO AUDIO DA INSTALLARE PRESSO L’AUDITORIUM DELLA BILBIOTECA COMUNALE DEL BAILO – CIG: Z523DC8B5C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2237"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 120 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Assistenza sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2238"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA IN ORARI EXTRASCOLASTICI. RIMBORSO COSTI ANNO SCOLASTICO 2022/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2239"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA SOLAI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE INTERNA SCUOLA DELL’INFANZIA MARIA IMMACOLATA A ZANANO" – OPERE EDILI - APPROVAZIONE MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 120, COMMA 3 DEL D.LGS. 36/2023. CUP: C94D23000940004 - CIG: A005F0AE8F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2240"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI “DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO STRUTTURE NON AUTORIZZATE REALIZZATE IN LOCALITA’ BOSCA E IN LOCALITA’ PREDIL A SAREZZO" – CIG: Z333DE0454</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2241"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI VOLTI A SOSTENERE “MISURE PER FAVORIRE IL BENESSERE DEI MINORENNI E PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA” DI CUI ALL’ART. 42 DEL DECRETO LEGGE 4 MAGGIO 2023 E ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 82 DEL 24 MAGGIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2242"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA PRESSO “ASSOCIAZIONE DORMITORIO SAN VINCENZO DE PAOLI ODV” DI BRESCIA PER PERSONA IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER IL PERIODO DAL 14.12.2023 AL 31.12.2023. CIG: Z733DC3FEF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Assistenza sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2243"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO RELATIVO ALL’INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PRESSO IL SETTORE TECNICO SERVIZIO EDILIZIA-URBANISTICA - CIG Z263DC8467.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sportello unico per l'Edilizia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2244"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA DI MERITO E GRADUATORIA DEL VINCITORE CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI FUNZIONARIO CONTABILE (AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI) PRESSO IL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO – SERVIZIO TRIBUTI, CON DIRITTO DI RISERVA AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO DAGLI ARTT. N. 1014 E N. 678 CO. 9) DEL D.LGS. N. 66/2010 E SS.MM.II (FORZE ARMATE) E, IN SUBORDINE, CON RISERVA ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL’ART. 1 DELLA LEGGE N. 68/1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2245"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PRODOTTI INFORMATICI E ABBONAMENTI A BANCHE DATI. DITTE VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2246"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "INTERVENTO DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMMOBILE ERP IN VIA GREMONE A SAREZZO". AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA. CUP: C97H21007560001    CIG: A03D18D421  PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU”. M2 - C3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2247"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI MARZO – DICEMBRE 2023. CIG ZE33A5480A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2248"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DEL SIG. GIOVANNI BARDINI IN QUALITA’ DI “AGENTE DI POLIZIA LOCALE” AREA DEGLI ISTRUTTORI PRESSO IL CORPO DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2249"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DELLA SIG.RA DANESI FULVIA IN QUALITA’ DI “AUSILIARIO SOCIO ASSISTENZIALE” AREA DEGLI ISTRUTTORI PRESSO IL SETTORE DEI SERVIZI ALLA PERSONA, RSA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2250"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO E COLLOCAMENTO A RIPOSO, PER LIMITI DI ETA’ ORDINAMENTALE, DEL DIPENDENTE DI RUOLO DOTT. EUGENIO FREDDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2251"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI AUSILI PER GLI OSPITI E STRUMENTARIO PER I REPARTI DELLA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA”. CIG ZD23DD6E08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2252"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI PER I LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE NEL “CONDOMINIO EX POSTA” DI VIA IV NOVEMBRE, 21. CONSUNTIVO GESTIONE ANNO 2022/2023 - PREVENTIVO ANNO 2023/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2253"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNI  2023-2024-2025-2026 (CIG ZB03911AE9). AFFIDAMENTO 2° CONTRATTO ATTUATIVO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI CIG: Z313DA6830</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2254"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTE PREPAGATE PRESSO ESSELUNGA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AGLI UTENTI IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI IDENTIFICATI CON IL N. 106/2023 (UTENTI VARI) NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI. CIG: Z333DD6E51.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2255"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DI PANETTERIA PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER IL BIENNO 2024/2025. CIG Z513D914BF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centro unico di cottura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2256"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGIO ERP SITO AL PIANO PRIMO DELL’EDIFICIO IN VIA VALGOBBIA 45". NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI INTERNI - CUP: C44H22000170001. PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU”. M5 C2 I1.3.1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2257"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE DEL SERVIZIO DA FABBRO SU EDIFICI E AREE COMUNALI ANNI 2023-2024-2025-2026” (CIG 9534741D2C). AFFIDAMENTO 3° CONTRATTO ATTUATIVO SERVIZIO DA FABBRO (CIG ZAF3DA35D4)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2258"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE DEL SERVIZIO DA FALEGNAME E VETRAIO SU EDIFICI E AREE COMUNALI ANNI 2023-2024-2025-2026 (CIG Z263911BF4) - AFFIDAMENTO 2° CONTRATTO ATTUATIVO SERVIZIO DA FALEGNAME VETRAIO (CIG ZF13D66667)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2259"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 117 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2260"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALLA FORNTIURA DI PANE  E PRODOTTI DI PANETTERIA PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z46342962F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centro unico di cottura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2261"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: RIMBORSO TARI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE – ANNI 2023 (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2262"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE, FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. NEL RISPETTO DEI C.A.M. DEL SETTORE DI CUI AL D.M. DEL 27/09/2017. CIG MASTER: 7405601F42 - CIG DERIVATO SAREZZO: 75518721EC - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2263"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE P.T. 18 H. (AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI) PRESSO LA RSA DI SAREZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2264"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONNESSE ALL'ORGANIZZAZIONE DI INCONTRI DI ORIENTAMENTO PER STUDENTI E GENITORI DELLE CLASSI I E II DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO ISTITUTO COMPRENSOVO "G. LA PIRA". CIG ZF03DBCF89</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Informagiovani</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2265"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA DI MERITO E GRADUATORIA DEL VINCITORE CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI AUSILIARIO SOCIO ASSISTENZIALE (AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI) PRESSO IL SETTORE DEI SERVIZI ALLA PERSONA – RSA COMUNALE, CON RISERVA ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL'ARTICOLO 18, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 68/1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2266"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2023 E RESTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMATO ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2267"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMU PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE – ANNI , 2017-2022-2023 (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2268"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI FUNZIONARIO BIBLIOTECARIO (AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI) PRESSO IL SETTORE AMMINISTRATIVO – SERVIZIO BIBLIOTECARIO, CON RISERVA ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL’ART. 1 DELLA LEGGE N. 68/199 E, IN SUBORDINE, CON RISERVA ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL'ARTICOLO 18, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 68/1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2269"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DIMISSIONI PRESENTATE DALLA DIPENDENTE DI RUOLO MATRICOLA N. 123</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2270"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE SERATA DIVULGATIVA PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pari Opportunità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2271"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREVENZIONE E SORVEGLIANZA RISCHIO LEGIONELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA ANNI 2024/2025. CIG ZC23D8DBF1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2272"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COMUNITA’ EDUCATIVA PER MINORI GESTITA DA LA QUERCIA  SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE PER RETTA DI FREQUENZA DEL MINORE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 116 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2023 PER IL PERIODO DAL 01.12.2023 AL 10.01.2024. CIG N. Z003DAC4DF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Assistenza sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2273"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL GRUPPO ELETTROGENO CE LMUD/100 INSTALLATO PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER IL BIENNIO 2024/2025. CIG Z823DA0085</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2274"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL’UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 115 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Assistenza sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2275"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO DELLA RETTA DEL SERVIZIO R.S.D. FREQUENTATO DA SOGGETTO RESIDENTE A SAREZZO UTENTE N. 105 ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2276"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONE TRA LE AREE AI SENSI ART. 13 COMMA 6 DEL CCNL 2022 PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI “FUNZIONARIO TECNICO”, DI UN POSTO DI “FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO” E DI UN POSTO DI “CAPO OPERAIO QUALIFICATO COORDINATORE”. NOMINA COMMISSIONI ESAMINATRICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2277"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA OCCASIONALE ALLA SIG.RA EMANUELA TAVANA, DIPENDENTE IN QUIESCENZA DEL COMUNE - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio e Sportello unico attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2278"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI CHIMICI PER IMPIANTO BONIFICA LEGIONELLA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER IL BIENNIO 2024/2025. CIG ZC33D84E0B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2279"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE ORGANIZZATO DAL SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA VAL TROMPIA DELL’AGENZIA PER IL LAVORO SOLCO BRESCIA; PERIODO 01.12.2023 – 31.03.2024 UTENTE N.  114 ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Assistenza sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2280"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO AD ENTE DEL TERZO SETTORE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO SOCIOEDUCATIVO A FAVORE DI UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 103 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2023 - CIG N. ZD03D612FE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Assistenza sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2281"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA PRESSO RSA PER PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 107 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2023 PER IL PERIODO DAL 01 DICEMBRE 2023 AL 31 DICEMBRE 2024. CIG: Z473D4A4A1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Assistenza sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2282"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COMUNITA’ EDUCATIVA GESTITA DALL’ISTITUTO DEI FIGLI DI MARIA IMMACOLATA – OPERA PAVONIANA DI BRESCIA PER RETTA DI FREQUENZA DEL MINORE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 108 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2023 PER IL PERIODO DAL 01.10.2023 AL 31.12.2023. CIG N. ZEB3D5C5F3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Assistenza sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2283"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE INCENDI E LUCI DI EMERGENZA INSTALLATO PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER IL BIENNIO 2024/2025.CIG ZC23DA001F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2284"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE MOMENTI DI ANIMAZIONE NELL’AMBITO DELL’INIZIATIVA "NATALE IN PIAZZA" DOMENICA 17 DICEMBRE 2023. CIG Z233D85005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio e Sportello unico attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2285"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE MOMENTO DI ANIMAZIONE NELL’AMBITO DELL’INIZIATIVA "NATALE IN PIAZZA" - DICEMBRE 2023. CIG Z7A3D84FF0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio e Sportello unico attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2286"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI DI TINTEGGIATURA DELL’ATRIO AL PIANO TERRA PRESSO PALAZZO AVOGADRO – CIG: Z3E3DA2519</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2287"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RESTAURO DELL’EX ORATORIO SAN NICOLA” – APPROVAZIONE 1° STATO D’AVANZAMENTO LAVORI E CERTIFICATO DI PAGAMENTO.  CUP C99F22000040006 - CIG 96103675BB.  “INTERVENTI FINALIZZATI ALL’AVVIO DI PROCESSI DI RIGENERAZIONE URBANA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2288"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA STAGIONE TEATRALE 2024 DEL TEATRO PARENTI DI MILANO CIG Z0D3D957B8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2289"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE TRASPORTO E ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ALUNNO DISABILE FREQUENTANTE UN CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE. PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2290"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSO PER CESSIONE DIRITTI D’AUTORE SU ARTICOLO DA PUBBLICARE SUL NOTIZIARIO COMUNALE NEL TERZO QUADRIMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2291"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER POTENZIAMENTO SPORTELLO “ABITARE SOCIALE” GESTITO DALLA COOPERATIVA SOCIALE “IL MOSAICO”  ALL’INTERNO DELLA CONVENZIONE IN ESSERE PER HOUSING SOCIALE. CIG: Z7B3DA678B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Assistenza sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2292"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE PER I LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA VERSANTE MONTANO A TUTELA DEL SOTTOSTANTE PERCORSO FAUNISTICO CHE CONGIUNGE VIA MARCONI CON LA PISTA CICLABILE DI GARDONE V.T. IN SPONDA IDRAULICA SINISTRA DEL FIUME MELLA". CUP C96B19000260001. PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU- M2C4I2.2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2293"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE PER I LAVORI DI "INTERVENTO DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMMOBILE ERP IN VIA GREMONE A SAREZZO" – CUP C97H21007560001. PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU- M2 C3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2294"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE PER I LAVORI DENOMINATI "ULTERIORI OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO CADUTA MASSI IN LOCALITA' NOBOLI - LOTTO 1" – CUP C97B20000630001. PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU- M2C4I2.2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2295"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE PER I LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTO PEDONALE IN VIA DANTE A ZANANO (EX SP BS 345) E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL PERCORSO PEDONALE IN VIA MINELLI" – CUP C93D22000460004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2296"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E PROGETTAZIONE RELATIVAMENTE ALLA REDAZIONE DEL PIANO D’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (PEBA). CIG: Z273D12995</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2297"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER L’INCONTINENZA E MONOUSO PER GLI OSPITI DELLA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z1A3D9EB5A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2298"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE RIPARTO SPESE PER SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA LOCALE IN CONVENZIONE.  -VERSAMENTO ACCONTI ANNO 2023 PER CONVENZIONE E RIMBORSO SPESE VERBALIZZAZIONE E POSTALIZZAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2299"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE PER I LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTO PEDONALE IN VIA PETRARCA (EX S.P. BS 345)" – CUP C95F23000270001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2300"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA PASSERELLA PEDONALE PARCO SAN MARTINO IN VIA SERADELLO". APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP: C92C22000420004  CIG: ZC73ACFF00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2301"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO AL CORSO DI AGGIORNAMENTO DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 – CIG Z163D5D41D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Datore di Lavoro</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2302"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI INERENTI L’ATTIVITA’ DI MEDICINA DEL LAVORO: “MEDICO COMPETENTE” AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I. - ANNI 2024/2025. CIG  Z163D97E6C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2303"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO DI UNA PERSONA DISABILE IDENTIFICATA AL N. 105 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2023 PRESSO LA RSD “SEPPILLI” GESTITA DA ASST SPEDALICIVILI DI BRESCIA PER IL PERIODO DAL 30.10.2023 AL 31.12.2023. CIG: Z1B3D1A1E3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Assistenza sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2304"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESERCIZIO DIRITTO DI OPZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DA IDRAULICO PER IL BIENNIO 2024-2025. CIG: ZC53D5F0A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2305"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 66 DELLA LEGGE 448/1998 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI 2° QUADRIMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sportello del cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2306"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AI CORSI ORGANIZZATO DA “STIMATRIX S.R.L.” SUI TEMI: 1. DIRITTO – ELEMENTI DI DIRITTO PUBBLICO, PRIVATO E URBANISTICO (8 ORE) 2. URBANISTICA – LEZIONI DI DIRITTO URBANISTICO (16 ORE) 3. SANATORIA – ABUSI EDILIZI, SANATORIA E DUE DILIGENCE (4 ORE) 4. ESPROPRIAZIONE – L’ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ, ASPETTI FISIOLOGICI E PATOLOGICI (4 ORE) CIG ZC03C9C265</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio e Sportello unico attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2307"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI ASSEGNATI AL GRUPPO DI LAVORO PER LE FUNZIONI TECNICHE RELATIVI ALLE FASI 1 DI PROGRAMMAZIONE E 2 DI AFFIDAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  DI ASSISTENZA SCOLASTICA E DI INTEGRAZIONE SUL TERRITORIO PER ALUNNI CON DISABILITÀ ANNI SCOLASTICI 2023/2024 – 2024/2025 – 2025/2026 – 2026/2027.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2308"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI DI TINTEGGIATURA DI DUE STANZE PRESSO PALAZZO AVOGADRO – CIG: Z323D68934</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2309"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI ASSEGNATI AL GRUPPO DI LAVORO PER LE FUNZIONI TECNICHE RELATIVI ALLA FASE 3 DI ESECUZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DIVERSI PER LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA, IL CENTRO DIURNO INTEGRATO E IL CENTRO UNICO DI COTTURA PER IL PERIODO 01/01/2023 - 31/12/2026 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO SINO AL 31/12/2028.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2310"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE CON ASSOCIAZIONE GRUPPO VOLONTARI MADRE TERESADI CALCUTTA - ODV ANNO 2023. CIG Z2E3D82DBA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2311"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA PROGETTO DI HOUSING SOCIALE GESTITO DALLA COOPERATIVA “LA RETE” DI BRESCIA PER PERSONA IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER IL PERIODO DAL 01.11.2023 AL 31.12.2023. CIG: ZF93D85B9E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2312"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) PER ASSUNZIONE PRESTITO ORDINARIO CON CASSA DD.PP. S.P.A. DI € 390.500,00 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA COPERTURA DELL’AGORÀ DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO G. LA PIRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2313"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA TERMICA ED ENERGIA ELETTRICA DA CENTRALE DI COGENERAZIONE STAGIONE 2023-2024 CIG: 4901769BBB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2314"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI NOLEGGIO DI LUMINARIE NATALIZIE PER IL BIENNIO 2023/2024 CON DIRITTO DI OPZIONE PER IL BIENNIO 2025/2026 – CIG Z2A3D5FAD7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2315"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE STRAORDINARIE EFFETTUATE DA U.S.S.C.S PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2316"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE  IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 6 SET BIRRERIA DA IMPIEGARE NEL CORSO DI EVENTI ORGANIZZATI DAL COMUNE DI SAREZZO CIG ZA53D4E52F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Market place</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2317"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO FORMATIVO-EDUCATIVO FINALIZZATO ALLA CREAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI, RIVOLTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “GIORGIO LA PIRA” CIG ZD53D598CD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria del sindaco - Ufficio stampa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2318"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO E COLLOCAMENTO A RIPOSO, PER LIMITI DI SERVIZIO, DEL DIPENDENTE DI RUOLO SIG. DIEGO ZUBANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2319"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO E COLLOCAMENTO A RIPOSO, PER LIMITI DI SERVIZIO, DELLA DIPENDENTE DI RUOLO SIG.RA IRENE NORMA CAMOSSI. MODIFICA DATA DI DECORRENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2320"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO IMU PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE – ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2321"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE SERATA “IN VIAGGIO VERSO NATALE INSIEME” AL TEATRO SAN FAUSTINO DI SAREZZO - CODICI CIG: Z443D65C0D E Z6E3D65C96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2322"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE) - IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO DEI CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE RELATIVI ALLE SPESE DI RISTORO PER IL RILASCIO DELLE CIE E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER L’ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sportello del cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2323"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ONERI PER SERVIZIO IN CONVENZIONE DI EROGAZIONE DI PACCHI VIVERI CONTENENTI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI IGIENICI E ALIMENTARI PER L’INFANZIA A FAVORE DI SOGGETTI RESIDENTI E IN CONDIZIONE DI GRAVE INDIGENZA. ANNO 2023. CIG: Z713D2FF90</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Assistenza sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2324"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DI INTERVENTI IDRAULICI ORDINARI PER I LOCALI DELLA RSAMADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZD13D725CB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2325"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI VERIFICA E RIPARAZIONE DEL FORNO A VAPORE INSTALLATO PRESSO IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZA83D79357</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centro unico di cottura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2326"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER IL BIENNIO 2024/2025. CIG Z7B3D7C5F6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2327"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DELL'IMPIANTO GAS MEDICALE PER IL BIENNIO 2024/2025. CIG ZC53D7B797</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2328"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE MISURA DENOMINATA: “VOUCHER CONCILIATIVO PER ASILO NIDO E STRUTTURE PRIMA INFANZIA 2023” PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM A FAVORE DI PERSONE E FAMIGLIE A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DELLE RETTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2329"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AI SEMINARI DI FORMAZIONE ORGANIZZATI DA ACB SERVIZI SRL IN MODALITA’ WEBINAR IN LIVE STREAMING.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Assistenza sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2330"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 113 /2023 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI - ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Assistenza sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2331"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO OPERE DA ELETTRICISTA RELATIVE AI LAVORI DI “RESTAURO DELL’EX ORATORIO SAN NICOLA” - CUP C99F22000040006 - CIG 96103675BB.  “INTERVENTI FINALIZZATI ALL’AVVIO DI PROCESSI DI RIGENERAZIONE URBANA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2332"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESERCIZIO DIRITTO DI OPZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DA ELETTRICISTA PER IL BIENNIO 2024-2025. CIG: Z493D5354C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2333"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO PER GLI OSPITI DELLA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA". CIG Z053D82D76</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2334"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI BRESCIA PER L’ATTIVAZIONE DI EDUCATIVA DOMICILIARE A FAVORE DI PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 110 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2023 PER IL PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Assistenza sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2335"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA E DI INTEGRAZIONE SUL TERRITORIO PER ALUNNI CON DISABILITA’ PERIODO 2023/2024 – 2024/2025 – 2025/2026 – 2026/2027 - LOTTO 2 (CIG MASTER 97338524C7) - SECONDO CONTRATTO APPLICATIVO. CIG DERIVATO A03478A012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2336"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>TERZO IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO A BFF BANK S.P.A DI EVENTUALI COSTI SOSTENUTI PER RECUPERO SOMME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2337"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AUMENTO DELLA RETTA DEL SERVIZIO C.D.D. FREQUENTATO DA SOGGETTO RESIDENTE A SAREZZO UTENTE N. 32 ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2338"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA PRESSO COMUNITA’ GESTITA DA “ASSOCIAZIONE CASA BETEL 2000” DI BRESCIA  PER PERSONA IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER IL PERIODO DAL 01.12.2023 AL 31.12.2024. CIG.:Z053D5D279.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2339"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARTA BIANCA FORMATO A4 ED ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA TRAMITE ME.PA – CIG Z653D60DAF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2340"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’UFFICIO TRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2341"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO RELATIVO AL SUPPORTO AL R.U.P. PER PROGETTAZIONE E ATTIVITA’ SPECIALISTICHE RELATIVE ALL’INTERVENTO DI “REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI E AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI ESISTENTI” NELL’AMBITO DEL FINANZIAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU -SETTORE RIFIUTI - PNRR – M2-C1-I1.1- LINEA A. CUP C91E23000050006 CIG A02A7C2504 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed igiene urbana</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2342"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE DELLA FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA ANNI  2023-2024-2025-2026” (CIG 95366650EC) - AFFIDAMENTO 2° CONTRATTO ATTUATIVO FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA (CIG ZFA3D19E43)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2343"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESERCIZIO DIRITTO DI OPZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI/ELEVATORI DI PROPRIETA’ COMUNALE PER IL BIENNIO 2024-2025. CIG Z5C3D523DE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2344"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESERCIZIO DIRITTO DI OPZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE PER IL BIENNIO 2024-2025. CIG A02CD84DA4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2345"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE PRESTAZIONI RELATIVE AI SERVIZI DIVERSI PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA, IL CENTRO DIURNO INTEGRATO E IL CENTRO UNICO DI COTTURA PER IL PERIODO 01/01/2023 - 31/12/2026 CON OPZIONE DI RINNOVO DAL 01/01/2027 AL 31/12/2028 E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA - CIG 936870431E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2346"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO CONDIVISO TEMPORANEO E PARZIALE DIPENDENTE ING. ANDREA BELTRAMI DAL COMUNE DI TORBOLE CASAGLIA – PERIODO 22 MAGGIO – 30 SETTEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2347"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI IMPAGINAZIONE GRAFICA, STAMPA E RILEGATURA DEL NOTIZIARIO COMUNALE “SAREZZO INFORMA” – ESERCIZIO DELL’OPZIONE DI RINNOVO PER IL BIENNIO 2024/2025 - CODICE CIG ZEF3D17123</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2348"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE ANNI  2023-2024-2025-2026” (CIG Z203911B51) - AFFIDAMENTO 3° CONTRATTO ATTUATIVO FORNITURA MATERIALE EDILE (CIG ZA33D4848F)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2349"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESERCIZIO DIRITTO DI OPZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PER IL BIENNIO 2024-2025. CIG ZDC3D44095</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2350"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DI INTERVENTI ELETTRICI ORDINARI PER I LOCALI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z5E3D40521</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2351"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE AI SENSI DELL’ART. 13 COMMA 6 DEL CCNL 16.11.2022, RISERVATA AL PERSONALE DEL COMUNE DI SAREZZO, PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI “FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO” (AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI) PRESSO IL SETTORE DEI SERVIZI ALLA PERSONA – RSA E CUC.  APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2352"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE AI SENSI DELL’ART. 13 COMMA 6 DEL CCNL 16.11.2022, RISERVATA AL PERSONALE DEL COMUNE DI SAREZZO, PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI “FUNZIONARIO TECNICO” (AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI) PRESSO IL SETTORE TECNICO – SERVIZIO LAVORI PUBBLICI.  APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2353"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE AI SENSI DELL’ART. 13 COMMA 6 DEL CCNL 16.11.2022, RISERVATA AL PERSONALE DEL COMUNE DI SAREZZO, PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI “CAPO OPERAIO QUALIFICATO COORDINATORE” (AREA DEGLI ISTRUTTORI) PRESSO IL SETTORE TECNICO – SERVIZIO PATRIMONIO E MANUTENZIONI.  APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2354"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI AUSILIARIO SOCIO ASSISTENZIALE (AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI) PRESSO IL SETTORE DEI SERVIZI ALLA PERSONA, RSA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2355"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO AL COMUNE DI GARDONE V.T. DI QUOTA PARTE DEL CONTRIBUTO EROGATO DA COMUNITA’ MONTANA DI VALLE TROMPIA PER LA REALIZZAZIONE DEL FESTIVAL FILO’ EDIZIONE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio bibliotecario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2356"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA COMUNITA’ MONTANA DI VALLE TROMPIA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Protezione civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2357"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO VIABILITÀ AGRO SILVO PASTORALE “ZANANO – PASSATA – NAVEZZE – SANT’EMILIANO”. LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPETENZA DELLE SPESE CONSORTILI ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2358"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO TRA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LE SIG.RE MONTINI ELIANA LUCIA E MONTINI LUCIA MARIA – IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2359"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "INTERVENTO DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMMOBILE ERP IN VIA GREMONE A SAREZZO". APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP: C97H21007560001    CIG: 95478059EE.  PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU  M2  C3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2360"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA SOTTOPASSI EX S.P. BS 345" - APPROVAZIONE 1° SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO. CUP: C95F23000280006  CIG: A0026B2F7F PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - M2C4I2.2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2361"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA SOLAI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE INTERNA SCUOLA DELL’INFANZIA MARIA IMMACOLATA A ZANANO" – OPERE ELETTRICHE - APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP: C94D23000940004 -  CIG: Z3B3C37DCC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2362"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE RELATIVI ALLA PRESENTAZIONE DI LIBRI CON ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE NELLE SERATE DEL 9 NOVEMBRE E DEL 15 NOVEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio bibliotecario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2363"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DIMISSIONI PRESENTATE DALLA DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO MATRICOLA N. 538 E APPLICAZIONE TRATTENUTA RETRIBUTIVA PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI DI PREAVVISO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2364"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE OPERE EDILI, MANUTENZIONI STRADALI, SPARGIMENTO SALE E SGOMBERO NEVE PER IL PERIODO DI 20 MESI CON LA POSSIBILITÀ DI ESERCITARE IL DIRITTO DI OPZIONE PER IL PERIODO DI 24 MESI – CIG: A028EAAFC0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2365"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE AL CORSO “LA RIFORMA DEI SPL ED IN NUOVI OBBLIGHI DI RICOGNIZIONE PERIODICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2366"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO RELATIVO A "ULTERIORI OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO CADUTA MASSI IN LOCALITÀ NOBOLI – LOTTO 2A". CUP C92B22000130005. PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - M2C4I2.2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2367"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE PER ANNI SEI (CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI TRE ANNI)" - PROCEDURA RISERVATA EX ART. 112 DEL D.LGS. 50/2016. CIG: 9106147639. REVISIONE DEI PREZZI A SEGUITO DI ADEGUAMENTO ISTAT A PARTIRE DA GIUGNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed igiene urbana</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2368"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL CORSO “LA GESTIONE DEL PERSONALE NEGLI ENTI LOCALI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Archivi e Protocollo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2369"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO RELATIVO A SUPPORTO AL R.U.P. DELL’AREA LAVORI PUBBLICI. CIG Z81373E8E0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2370"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL CORSO “IL CONTRATTO PUBBLICO DI CUI AL D.LGS. 36/2023 FORMA, GESTIONE E DISCIPLINA FISCALE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Archivi e Protocollo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2371"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE TONER AFFRANCATRICE POSTALE - CIG Z243D2C29C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Archivi e Protocollo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2372"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2023/2024 CIG Z583C36738</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2373"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA DI MERITO E GRADUATORIA DEL VINCITORE CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI OPERAIO PROFESSIONALE (AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI) PRESSO IL SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO, CON DIRITTO DI RISERVA AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO DAGLI ARTT. N. 1014 E N. 678 CO. 9) DEL D.LGS. N. 66/2010 E SS.MM.II (FORZE ARMATE) E, IN SUBORDINE, CON RISERVA ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL'ARTICOLO 18, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 68/1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2374"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA DI MERITO E GRADUATORIA DEI VINCITORI CONCORSO PUBBLICO CONGIUNTO TRA I COMUNI DI SAREZZO, GARDONE V.T., ISEO E PROVAGLIO D’ISEO, PER SOLI ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 6 AGENTI DI POLIZIA LOCALE (AREA DEGLI ISTRUTTORI), PRESSO I COMUNI DI SAREZZO, GARDONE V.T., ISEO E PROVAGLIO D’ISEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2375"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE COMITATO ANZIANI DI SAREZZO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA 33^ FESTA DELL'ANZIANO ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2376"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP “TELEFONIA MOBILE 8” PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE – IMPEGNO DI SPESA FINO AL 15/05/2025 – CIG: ZF43D1F0F7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2377"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO PER L’ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA’ TECNICHE NELL’AMBITO DEI PROGETTI DI FORNITURA DI ATTREZZATURE, MACCHINARI E IMPIANTI FINANZIATI DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATIONEU -  PNRR - AVVISO M2 C1 I 1.1, LINEA D’INTERVENTO A– CUP C91E23000050006".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed igiene urbana</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2378"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI SERVIZI DIVERSI PRESSO LA RSA “MADRE TERESA DI CALCUTTA” - IL CENTRO DIURNO INTEGRATO E IL CENTRO DI COTTURA PER IL PERIODO 01/01/2023 – 31/12/2026 – POSSIBILITA’ DI RINNOVO FINO AL 31/12/2028. INDIVIDUAZIONE GRUPPO DI LAVORO, COSTITUZIONE DEL FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 DEL D.LGS.50/2016 E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2379"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO RAPPRESENTAZIONE TEATRALE DELLA FAVOLA “LA SFIDA DEI CINCILLI - PER EDUCARE ALL’USO CONSAPEVOLE DEL DENARO” - PROGETTO PER LE CLASSI TERZE DELLE SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - CODICE CIG Z393D0DB18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2380"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO RELATIVO AL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2381"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PARZIALE DEL CANONE CONCESSORIO SERVIZIO DISTRIBUTORI AUTOMATICI ANNO 2022 ALLA DITTA OVDAMATIC S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2382"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO OPERE DI POSA STRUTTURE IN LEGNO IN ELEVAZIONE DI CUI ALLA CATEGORIA OS32 RELATIVA AI LAVORI DI “REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO SCUOLE PRIMARIE IN VIA DELLA REPUBBLICA" - CUP C92E18000380006 – CIG: 94459547D4. PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU MISURA M4 C1 I3.3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2383"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA APPARECCHIATURA ALCOOL TEST PER DOTAZIONE POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2384"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO COLAZIONI PER GLI UTENTI DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO E GLI OSPITI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA . CIG Z883D0DAD1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2385"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL COLLOCAMENTO IN AFFIDO ETEROFAMILIARE PRESSO UNA FAMIGLIA AFFIDATARIA INDIVIDUATA DALLA COOPERATIVA AEPER DEL MINORE IDENTIFICATO CON IL N. 102, NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE ANNO 2023, PER IL PERIODO DAL 19.10.2023 AL 31.12.2023   - CIG: ZC73CF7E15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Assistenza sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2386"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI “LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA A.SOGGETTI”. CIG: Z433D1C81F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2387"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE DI CORSO DI AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO DI N. 8 ORE PER ADDETTI SQUADRA D'EMERGENZA IN SERVIZIO PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA E IL CENTRO UNICO DI COTTURA. CIG Z043D0C7E8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2388"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AI SEMINARI DI FORMAZIONE ORGANIZZATI DA ACB SERVIZI SRL IN MODALITA’ WEBINAR IN LIVE STREAMING.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2389"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI VERIFICA E RIPARAZIONE DEI UN SOLLEVAPAZIENTI IN DOTAZIONE AI REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z353D0CE40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2390"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI PER GLI ALLOGGI DI PROPRIETÀ COMUNALE UBICATI NEL “CONDOMINIO VIVALDI” SITO IN VIA AVOGADRO – VIA VIVALDI. CONSUNTIVO ANNO 2022-2023 - PREVENTIVO ANNO 2023-2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2391"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI PER I LOCALI SEDE DELL’ UFFICIO POSTALE DI ZANANO IN VIA DANTE. APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO GESTIONE ANNO 2022/2023 E BILANCIO PREVENTIVO GESTIONE ANNO 2023/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2392"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO STIPULA ATTI DI SUCCESSIONE DELL’AREA IDENTIFICATA CATASTALMENTE AL FOGLIO 6 PARTICELLA 392 – CIG: Z913CE95DD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2393"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE SECONDA TRANCHE DEL CONTRIBUTO ALL’U.S.S.C.S. PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2394"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE A CORSO IN PRESENZA ORGANIZZATO DA PUBLIKA S.R.L. IN MATERIA DI "I DECRETI P.A. E LA GESTIONE DEL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI LE NOVITÀ DELL’ESTATE'"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2395"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SANZIONI ERRONEAMENTE PAGATE E RIFUSIONE IMPORTO PER PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO A SEGUITO SENTENZA GDP BRESCIA- RIF. VERBALI: 5176/23-4861/22-6358/23-1912/23-6704/23-2418/23-346/21(CONTRIBUTO UNIFICATO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2396"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ALLA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA DELLA QUOTA INERENTE LA DELEGA DELLE FUNZIONI DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE PER ADULTI (AREA EMARGINAZIONE) - ANN0 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Assistenza sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2397"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA DI SOLIDARIETA’ SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE – ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2398"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 106 COMMA 12 DEL D.LGS. 50/2023, DEI SERVIZI TECNICI PER LA REDAZIONE DI PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO E DIREZIONE LAVORI RELATIVO ALLE OPERE DI “MESSA IN PRISTINO DIFFORMITÀ SANTUARIO SANT’EMILIANO CON L’OPZIONE DI SERVIZI ULTERIORI” EX DETERMINAZIONE N.92 DEL 09.02.2023. CIG: Z5839C5189.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2399"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA PER PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 104 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2023 E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA “FONDAZIONE CASA DI RIPOSO SAN GIOVANNI - ONLUS” PER IL PERIODO DAL 01 SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE 2023. CIG: ZF43CFF515.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Assistenza sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2400"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI AD ASSESSORI COMUNALI – III° TRIMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2401"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA FONDAZIONE DELLA COMUNITÀ BRESCIANA ONLUS A SOSTEGNO DI PROGETTI VOLTI A REALIZZARE INIZIATIVE DI UTILITÀ SOCIALE NELL’AMBITO DEL FONDO GENESI PER LA VALLE TROMPIA E LA VALLE GOBBIA – ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2402"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>TERZA VARIAZIONE COMPENSATIVA FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL PEG 2023/25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2403"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PARROCCHIA SS. FAUSTINO E GIOVITA PER UTILIZZO TEATRO S. FAUSTINO ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2404"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA DI UN TIROCINIO FORMATIVO DI DOTE COMUNE ANNO 2023 - CIG ZC63C9543D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2405"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO PER IL SERVIZIO DI IMPAGINAZIONE GRAFICA, STAMPA E RILEGATURA DEL NOTIZIARIO COMUNALE “SAREZZO INFORMA” PER IL BIENNIO 2022/2023 CON OPZIONE DI RINNOVO PER UN ULTERIORE BIENNIO (2024/2025) - CODICE CIG: 8988870A2D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2406"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI AUSILIARIO SOCIO ASSISTENZIALE (AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI) PRESSO IL SETTORE DEI SERVIZI ALLA PERSONA - RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE - CON RISERVA ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL'ARTICOLO 18, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 68/1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2407"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO TARI AL COMUNE DI SARROCH (CA) PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2408"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 1096/2023 RELATIVO ALLA FORNITURA DI N. 220 COPERCHI PER PERSONAL DISPENSER IN DOTAZIONE AI REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER SPESE DI SPEDIZIONE. CIG ZE53AB4121</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2409"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SEDE INPS E ATS SITO IN PIAZZALE EUROPA" – APPROVAZIONE 2° SAL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI ESECUZIONE LAVORI. CUP C92C22000310004 CIG: 9471011D83</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2410"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DEL “SERVIZIO DI MANUTENZIONE DA IDRAULICO – CIG: 8679667FC8” AI SENSI DELL’ART. 106 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2411"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI "OPERAIO PROFESSIONALE" (AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI) PRESSO IL SETTORE TECNICO. ESCLUSIONE DI UN CANDIDATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2412"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LE AGEVOLAZIONI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARI) COME DA PROTOCOLLO D’INTESA TRA IL COMUNE DI SAREZZO E I SINDACATI DEI PENSIONATI SPI-CGIL, FNP-CISL, UILP-UIL ANNO 2023 A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Assistenza sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2413"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PÈR ACQUISTO DI N. 1 PULSANTIERA PER SOLLEVAPAZIENTI IN DOTAZIONE AI REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z993CE8469</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2414"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BUONI CARBURANTE IN ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO CONSIP S.P.A. “CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 2 LOTTO 1” PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL CENTRO UNICO DI COTTURA E ALLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z983CE890B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2415"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO OPERE DA IDRAULICO RELATIVE AI LAVORI DI “RESTAURO DELL’EX ORATORIO SAN NICOLA” - CUP C99F22000040006 - CIG 96103675BB. “INTERVENTI FINALIZZATI ALL’AVVIO DI PROCESSI DI RIGENERAZIONE URBANA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2416"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CAG. IMPEGNO DI SPESA PER APPLICAZIONE OPZIONE DI RINNOVO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024 E 2024/2025. CIG  A01788CD4E;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Assistenza sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2417"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI OPERAIO PROFESSIONALE (AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI) PRESSO IL SETTORE TECNICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2418"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE SOTTOSCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI GARDONE VAL TROMPIA PRIMO SEMESTRE 2023 – IMPEGNO DI SPESA PER SECONDO SEMESTRE 2023 SPESE PER SOTTOSCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi demografici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2419"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE ISTAT MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE: ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA (AVQ) - 2023 (CODICE IST-00204). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO RILEVATORI E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2420"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER GLI INTERVENTI PREVISTI NEL  PROGETTO “ZERO OTTANTA ATTIVAZIONE DI AZIONI DI CONTRASTO AI PROBLEMI OCCUPAZIONALI DELLA POPOLAZIONE DELLA VALLE TROMPIA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Assistenza sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2421"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE OVEST SOLIDALE DELL’AMBITO TERRITORIALE N. 2 BRESCIA OVEST PER L’ATTIVAZIONE DI INCONTRI PROTETTI A FAVORE DI PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 101 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2023 PER IL PERIODO DAL 15.10.2023 AL 31.12.2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Assistenza sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2422"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DELLA FORNITURA DI PRODOTTI PER L’INCONTINENZA E MONOUSO PER GLI OSPITI DELLA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA" PER IL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2023. CIG Z943CD1D31</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2423"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE CORONE D’ALLORO E COMPOSIZIONI FLOREALI PER L’ORGANIZZAZIONE DEL 105° ANNIVERSARIO DELLA FESTA NAZIONALE DEL 4 NOVEMBRE CIG: Z263CD1327.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria del sindaco - Ufficio stampa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2424"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE P.T. 18 H.  (AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI) PRESSO LA RSA DI SAREZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2425"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI AD ASSESSORI COMUNALI – II° TRIMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2426"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA’ DI PROMOZIONE DELLA LETTURA RIVOLTE AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A.S. 2023/2024. DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO. CIG. Z823CBDAAB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio bibliotecario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2427"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA SOTTOPASSI EX S.P. BS 345" - APPROVAZIONE MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 120, COMMA 3 DEL D.LGS. 36/2023. CUP: C95F23000280006        CIG: A0026B2F7F PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - M2C4I2.2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2428"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONVENZIONE CONSIP “TELEFONIA FISSA 5 LOTTO UNICO” PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA FINO AL 31 DICEMBRE 2024 - CIG Z0C3C8E06A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2429"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ALLA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA DELLA QUOTA DI SOLIDARIETA’ PER IL MANTENIMENTO SUL TERRITORIO DELLA VALLE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI  DELEGATI - ANN0 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Assistenza sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2430"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO TIROCINANTI DI DOTE COMUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Archivi e Protocollo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2431"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO A EURODESK ITALY PER REALIZZAZIONE PROGETTO DI PARTECIPAZIONE GIOVANI AD ATTIVITÀ EUROPEE. CIG ZE03A97DBF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Informagiovani</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2432"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE) – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO DEI CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE RELATIVI ALLE SPESE DI RISTORO PER IL RILASCIO DELLE CIE E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER L’ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sportello del cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2433"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL’EROGAZIONE DI CONTRIBUTO L’ASSOCIAZIONE GRUPPO ALPINI ZANANO PER LA GESTIONE DELL’AREA VERDE PRESSO IL PARCO “PALAZZO AVOGADRO” IN VIA MATTEOTTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2434"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE- AGGIORNAMENTO PER PREPOSTI E AGGIORNAMENTO LAVORATORE (RISCHIO BASSO) AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008. CIG 9600887696</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Datore di Lavoro</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2435"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE CON LE RISORSE DEL FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI DESTINATO AL SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL’EDITORIA. CIG Z7E3C8F556</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio bibliotecario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2436"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE (AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI) PRESSO LA RSA DI SAREZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2437"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 4 OPERATORI SOCIO ASSISTENZIALI (AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI) PRESSO LA RSA DI SAREZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2438"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ASSOCIAZIONE DON BOSCO 3A ODV A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ FINALIZZATE A SUPPORTARE IL “PROGETTO UMANITARIO DI SOSTEGNO ALLA SALUTE PUBBLICA” A FAVORE DELLE POPOLAZIONI CHE VIVONO IN ALCUNI SETTORI DELLE ANDE DELL’ECUADOR (ART. 8 COMMA 2 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2439"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI “FUNZIONARIO CONTABILE” (AREA DEI FUNZIONARI ED EQ). ESCLUSIONE DI  UNA CANDIDATA DALLA PROCEDURA CONCORSUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2440"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMU PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE – ANNI , 2017-2022-2023 (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2441"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI ARREDO URBANO DA COLLOCARE PRESSO IL PARCO SAN MARTINO – CIG: Z2A3CC4364</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2442"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI ARREDO PER UFFICI COMUNALI - CIG ZE13CC611B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2443"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE TRASPORTO IN PULLMAN A PALAZZAGO (BG) IN OCCASIONE DI “BANDEINSIEME 2023” SABATO 21 OTTOBRE 2023 CIG Z2D3CB0C69.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2444"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI FATTIBILITÀ DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI, PROGETTAZIONE ESECUTIVA E CSP DELL'OPERA DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA COPERTURA DELL’AGORÀ DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO G. LA PIRA" (CON OPZIONE PER DIREZIONE LAVORI E CSE). CUP: C92B23003010004 CIG A018813D94.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2445"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 4 EROGATORI D’ACQUA MICROFILTRATA PER LE SCUOLE D' INFANZIA DI VALLE DI SAREZZO, PRIMARIA A. SOGGETTI DI SAREZZO, PRIMARIA E. PINTOSSI DI SAREZZO E O. FALLACI DI POLAVENO FINO AL 31/12/2023. CIG Z393CD7957</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centro unico di cottura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2446"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO III TRIMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2447"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 15BIS PER IL PERIODO DAL 01/11/2023 AL 31/10/2024 – CIG: Z4E3CC7450</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2448"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 99/2023 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Assistenza sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2449"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL PROGETTO "IDRATAZIONE ANZIANI" PER GLI OSPITI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z4E3C872BE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2450"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA R.S.A. FONDAZIONE DI CURA CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA ONLUS PER UTENTE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 92 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2023 PER IL PERIODO DAL 29 AGOSTO AL 31 DICEMBRE 2023. CIG: Z0F3C8A083.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2451"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI FIORI E INTERVENTO DA GIARDINIERE PRESSO AIUOLA IN PIAZZA C.BATTISTI. CIG ZB23C9F391.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed igiene urbana</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2452"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO IMU AL COMUNE DI SARROCH (CA) PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2453"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TARI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE – ANNI 2019 2021 2022 (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2454"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI DEGLI ASCENSORI IN DOTAZIONE ALLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG  ZFA3C93A0E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2455"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DEL PROGETTO DI OSPITALITA' ASSISTITA RESIDENZIALE GESTITO DALLA COOPERATIVA AQUILONE DI GARDONE VAL TROMPIA A FAVORE DELL'UTENTE IDENTIFICATO AL N. 91 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2023 PER IL PERIODO DAL 01 SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE 2023. CIG: Z813C7CF06.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2456"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DELL'OPERA DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA COPERTURA DELL’AGORÀ DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO G. LA PIRA" - CUP: C92B23003010004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2457"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL’INCARICO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E ESECUZIONE DEI LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO COMUNALE SEDE INPS SITO IN P.LE EUROPA" PER VARIAZIONE DEL REGIME FISCALE DEL PROFESSIONISTA INCARICATO. CUP: C92C22000310004 CIG: Z5336CF89D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2458"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOMINA TERZO RESPONSABILE PER GLI IMPIANTI TERMICI INSTALLATI PRESSO IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA FINO AL 31/12/2025. CIG ZEC3C951BC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centro unico di cottura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2459"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO IMU PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE – ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2460"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL 1° SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEI LAVORI DENOMINATI “REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO SCUOLE PRIMARIE IN VIA DELLA REPUBBLICA" - CUP C92E18000380006 – CIG: 94459547D4 PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU MISURA M4 C1 I3.3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2461"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO CONGIUNTO, TRA I COMUNI DI SAREZZO, GARDONE V.T., ISEO E PROVAGLIO D’ISEO, PER ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI SEI POSTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI “AGENTE DI POLIZIA LOCALE” (AREA DEGLI ISTRUTTORI). ESCLUSIONE DI TRE CANDIDATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2462"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI N. 6 FORNI A MICROONDE PER IL SERVIZIO PASTI A DOMICILIO. CIG  Z503CAC477</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centro unico di cottura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2463"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 20 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DAL 01 DICEMBRE 2023 AL 30 NOVEMBRE 2024 - CIG DERIVATO: A01863424F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2464"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO CONGIUNTO TRA I COMUNI DI SAREZZO, GARDONE V.T., ISEO E PROVAGLIO D’ISEO, PER SOLI ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 6 AGENTI DI POLIZIA LOCALE (AREA DEGLI ISTRUTTORI), PRESSO I COMUNI DI SAREZZO, GARDONE V.T., ISEO E PROVAGLIO D’ISEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2465"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELL’ING. ANDREA BELTRAMI IN QUALITÀ DI “FUNZIONARIO TECNICO” (AREA DEI FUNZIONARI E DELLE E.Q.) PRESSO IL SETTORE TECNICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2466"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO URGENTE A FAVORE PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 100/23 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Assistenza sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2467"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RITIRO E SMALTIMENTO MATERASSINO ANTI DECUBITO IN DOTAZIONE ALLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZDA3C90454</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2468"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI VERIFICA FUNZIONAMENTO PER PROBLEMA ELETTRICO DELLA CELLA INSTALLATA PRESSO IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZB63C87061</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centro unico di cottura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2469"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI AD ASSESSORI COMUNALI – II° TRIMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2470"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI A.N.U.S.C.A. FORMAZIONE, “I “DISEREDATI” DELL’ANAGRAFE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Archivi e Protocollo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2471"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "YOGA DELLA RISATA" PER GLI UTENTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2472"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA INERENTE LE CONVENZIONI PER TRASPORTO SOCIALE E PER MISURE A FAVORE DEI MINORI DI ETÀ COMPRESA TRA GLI ZERO E I QUATTORDICI ANNI E DEI LORO GENITORI E CHE SI TROVINO IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO E/O VULNERABILITÀ – ANNO 2023;CIG: Z943C7740F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Assistenza sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2473"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI N. 2 KIT RUOTE PER SOLLEVAPAZIENTI DA BAGNO IN DOTAZIONE AI REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z903C8060D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2474"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI VERFICA E RIPARAZIONE DEL PIANO COTTURA, DEL FRY TOP E DI N. 1 AFFETTATRICE IN DOTAZONE AL CENTRO UNICO DI COTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA COMPRENSIVO DELLA FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO. CIG Z453C7F9AE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centro unico di cottura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2475"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA BILANCIA WUNDER WU 150 IN DOTAZIONE AI REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZB03C85A2C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2476"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO PER ALUNNO DISABILE FREQUENTANTE UN CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE. PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2023. CIG Z383C94193.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2477"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ALLINEAMENTO DEI DATI CATASTALI NON AGGIORNATI DEL COMUNE DI SAREZZO TRAMITE LA GESTIONE ASSOCIATA DEL POLO CATASTALE DELLA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2478"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE PER L’ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Gestione contabile del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2479"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA COMPARTECIPAZIONE ALLA RETTA DI UNA PERSONA DISABILE IDENTIFICATA AL N. 90 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2023 INSERITA PRESSO LA COMUNITA’ 3 GESTITA DA FONDAZIONE ONLUS “GARIBALDI-POGLIANI” CANTÙ PER IL PERIODO DAL 01 OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2023. CIG: Z593C75187.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2480"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEI FORNI A VAPORE E DI N. 2 LAVASTOVIGLIE INSTALLATI PRESSO IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA COMPRENSIVO DI FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO. CIG Z003C7B419</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centro unico di cottura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2481"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE PER L’EFFICIENTAMENTO DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEI SOTTOPASSI NELL’AMBITO DEI LAVORI DI "SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA SOTTOPASSI EX S.P. BS 345". CUP: C95F23000280006  CIG: A00E676F7F      PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - M2C4I2.2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2482"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SALDO INCARICO DI CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO NELLA CAUSA TRIPI COSTRUZIONI SRL / COMUNE DI SAREZZO COME DA DISPOSIZIONI DEL TRIBUNALE DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2483"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIRO CONTABILE DEI RIMBORSI SPETTANTI AGLI OPERATORI COMMERCIALI DELLA FIERA EDIZIONE 2020 A COMPENSAZIONE DEGLI IMPORTI DOVUTI PER L'EDIZIONE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio e Sportello unico attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2484"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI AI SENSI DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1989 N. 13 - ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sportello unico per l'Edilizia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2485"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI AI SENSI DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1989 N. 13 - ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sportello unico per l'Edilizia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2486"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI LIBRETTI INFORMATIVI NELL’AMBITO DELL’ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE AMBIENTALE RIVOLTA AGLI STUDENTI DEI PLESSI SCOLASTICI DEL COMUNE DI SAREZZO. CIG ZCE3C9556A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed igiene urbana</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2487"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE VISITA DI BERGAMO DOMENICA 15 OTTOBRE 2023 CIG ZFA3C851AF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2488"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI ASSEGNATI AL GRUPPO DI LAVORO PER LE FUNZIONI TECNICHE RELATIVI ALLE FASI 1 DI PROGRAMMAZIONE E 2 DI AFFIDAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI, PULIZIA STRADE COMUNALI E GESTIONE DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI DELLA DURATA DI ANNI CINQUE CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO PER ULTERIORI ANNI TRE – CIG 9453567248.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed igiene urbana</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2489"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PRESIDI E DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO PER ANNI 2 - CIG: Z263C20E58</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2490"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ORGANIZZAZIONE DI “BIBLIOCOMICS SAREZZO” PER LA GIORNATA DEL 1° OTTOBRE 2023 – CIG Z1D3C93179</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio bibliotecario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2491"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' INTERCOMUNALE E INTERVALLIVA - BASSA VALLE - PROGRAMMA 2022-2023".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2492"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SEDE INPS E ATS SITO IN PIAZZALE EUROPA" - APPROVAZIONE DELLA SECONDA VARIANTE IN CORSO D’OPERA AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016. CUP C92C22000310004 CIG: 9471011D83</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2493"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO NATALIZIO PER FAMIGLIE DOMENICA 17 DICEMBRE 2023 CIG Z643C62E5A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2494"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE SUL TEMA DELL’ANORESSIA DOMENICA 8 OTTOBRE 2023 CIG ZAF3C62DFA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2495"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO A ROBERTA MORETTI PER CONDUZIONE DELL’INTERVENTO DI ANALISI DEI RISULTATI DELLE ATTIVITÀ SVOLTE, IN SUPPORTO ALLA RENDICONTAZIONE TECNICA DEL PROGETTO “FUORI PIAZZA 2K22” A VALERE SUL BANDO REGIONALE “GIOVANI SMART” – CUP E81B22002810003- CIG Z353C98B48</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2496"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO A ILARIA ZOCCO PER CONDUZIONE DEL PROCESSO DI VERIFICA DI QUANTO REALIZZATO DAI GIOVANI, IN SUPPORTO ALLA RENDICONTAZIONE TECNICA ED AL FOLLOW UP DEL PROGETTO “FUORI PIAZZA 2K22” A VALERE SUL BANDO REGIONALE “GIOVANI SMART” – CUP E81B22002810003- CIG Z1A3C98ADE;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2497"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DEL SERVIZIO C. S. E. GESTITO DALLA COOPERATIVA L’AQUILONE E FREQUENTATO DA SOGGETTI DISABILI RESIDENTI A SAREZZO; UTENTI DAL N. 93 AL N. 98 PER IL PERIODO DAL 01 OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2023. CIG: ZF43C7CFA0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2498"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TEGLIE E COPERCHI PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZFA3C940EB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centro unico di cottura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2499"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 14 CONTENITORI TERMCII CON COPERCHIO, PIATTI MONOUSO E BOBINE PER LA TERMOSIGILATRICE IN DOTAZIONE AL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z5A3C7F0A2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centro unico di cottura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2500"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E SOSTITUZIONE DI PEZZI DI RICAMBIO DEI LETTI ELETTRICI IN DOTAZIONE AI REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z4E3C80FB7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2501"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SPESE CONDOMINIALI PER I LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE UBICATI NEL “CONDOMINIO AVOGADRO” CONSUNTIVO ANNO 2022-2023 E PREVENTIVO ANNO 2023-2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2502"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO RELATIVO ALLA REDAZIONE DEL CALCOLO DELL’AUTOPROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE DELL’IMMOBILE COMUNALE SITO IN PIAZZALE EUROPA – CIG: ZF73C5F001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2503"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ALLA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA DELLA QUOTA RIFERITA AI SERVIZI DELEGATI INERENTI IL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE LAVORATIVA (SIL) - ANN0 2023 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2504"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO PER ANNI DUE DELLE CONVENZIONI IN ESSERE TRA L’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “RUT” O.D.V. E IL COMUNE DI SAREZZO PER ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2505"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA PACE NELL’AMBITO DEL PROGETTO KAKI TREE PROJECT - ACQUISTO N. 100 COPIE DEL LIBRO “C’È UN ALBERO IN GIAPPONE” E ORGANIZZAZIONE SERATA DI PRESENTAZIONE DEL LIBRO CON LETTURA INTERPRETATA CODICE CIG: ZF73C72BB7 CODICE CIG: Z203C74034</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2506"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE INCONTRO CON DELEGAZIONE DI OBERHASLACH DOMENICA 1 OTTOBRE 2023 NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI LEGATE AL GEMELLAGGIO CIG Z043C7DC65.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria del sindaco - Ufficio stampa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2507"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE MATERIALE DI CONSUMO AFFRANCATRICE POSTALE CIG Z5E3C64D17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2508"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO SPAZZAMENTO MANUALE  E SPAZZOLAMENTO MECCANICO DELLA PIAZZA C. BATTISTI A SEGUITO REALIZZAZIONE EVENTO FINALE PROGETTO “FUORI PIAZZA 2K22” A VALERE SUL BANDO REGIONALE “GIOVANI SMART” – CUP E81B22002810003 –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2509"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI OPERAIO PROFESSIONALE (AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI) PRESSO IL SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO, CON DIRITTO DI RISERVA AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO DAGLI ARTT. N. 1014 E N. 678 CO. 9) DEL D.LGS. N. 66/2010 E SS.MM.II (FORZE ARMATE) E, IN SUBORDINE, CON RISERVA ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL'ARTICOLO 18, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 68/1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2510"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALFA1-AT ODV A SOSTEGNO ATTIVITÀ ANNUA 2023 (ART. 10 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2511"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO A GIANCARLO CINELLI PER LA PREDISPOSIZIONE E REALIZZAZIONE DI LABORATORI MUSICALI A FAVORE DEI GIOVANI TARGET DEL PROGETTO “FUORI PIAZZA 2K22” A VALERE SUL BANDO REGIONALE “GIOVANI SMART” – CUP E81B22002810003- CIG: Z173C6B192.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2512"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTENZIAMENTO IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO ALL’ASSOCIAZIONE “PALCO-GIOVANI O.D.V.” DI BRESCIA PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' CONNESSE AL PRO-GETTO “FUORI PIAZZA 2K22” A VALERE SUL BANDO REGIONALE “GIOVANI SMART” – CUP E81B22002810003 – CIG: ZBE3C7C017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2513"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM PRESSO MENSA E DOPOSCUOLA PER L’A/S 2023/2024.CPV 80110000-8  -  CIG Z1D3C47A84</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2514"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO PER SVOLGIMENTO PRATICA DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE DEL COMUNE NELLA CAUSA TRIPI COSTRUZIONI SRL / COMUNE DI SAREZZO. CIG: Z7734BDE52.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2515"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLO SVILUPPO E FORNITURA DELL'INTERFACCIAMENTO CON IL SISTEMA PAGOPA. MISURA 1.4.3 PAGOPA - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL’INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”. CIG A00DD2C51F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2516"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO/SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI ABBANDONATI E NON RECUPERABILI TRAMITE L’ORDINARIO SERVIZIO DI RIFIUTI URBANI IN ESSERE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAREZZO. CIG Z9238AE35E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed igiene urbana</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2517"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "INTERVENTO DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMMOBILE ERP IN VIA GREMONE A SAREZZO". APPROVAZIONE 2° SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO CUP: C97H21007560001  CIG: 95478059EE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2518"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI FUNZIONARIO CONTABILE (AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI) PRESSO L’AREA ECONOMICO FINANZIARIA – SERVIZIO TRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2519"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ACQUISTI DI MATERIALE E BENI DI CONSUMO PRESSO “EFFEGI INGROSSO CARTA CANCELLERIE DI FANTONI G. &amp; C. S.R.L.” PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' CONNESSE AL PROGETTO “FUORI PIAZZA 2K22” A VALERE SUL BANDO REGIONALE “GIOVANI SMART” – CUP E81B22002810003 – CIG: Z523C62F62</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2520"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE VISITA DI BRESCIA DOMENICA 17 SETTEMBRE 2023 CIG ZD73C19D41.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2521"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI ANUSCA "A" COME ANAGRAFE- I PRINCIPI FONDAMENTALI E LE REGOLE DEL PROCEDIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2522"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DELLE SPESE DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ALUNNO DISABILE PER IL PERIODO SETTEMBRE 2023/GIUGNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2523"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE ELETTRONICO PRESSO “TRONY ELTRON SRL VIALE SANT’EUFEMIA 108/F 25135 BRESCIA PER REALIZZAZIONE ATTIVITÀ CONNESSE AL PROGETTO “FUORI PIAZZA 2K22” A VALERE SUL BANDO REGIONALE “GIOVANI SMART” – CUP E81B22002810003 – CIG: Z853C548FE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2524"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PRESSO “CENTRO PRINTING MANAGEMENT – VIA G. ASTI 12 – 25124 BRESCIA  P.IVA/C.F. 01908460171” PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' CONNESSE AL PROGETTO “FUORI PIAZZA 2K22” A VALERE SUL BANDO REGIONALE “GIOVANI SMART” – CUP E81B22002810003 – CIG: ZBF3C56D37;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2525"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO IN AMBULANZA DEGLI OSPITI DELLA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA" PER IL PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2023. CIG Z973C5440A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2526"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA E DI INTEGRAZIONE SUL TERRITORIO PER ALUNNI CON DISABILITA’ PERIODO 2023/2024 – 2024/2025 – 2025/2026 – 2026/2027 - LOTTO 2 (CIG MASTER 97338524C7) - PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO. CIG DERIVATO A00B2E0D90</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2527"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA SOTTOPASSI EX S.P. BS 345". CUP: C95F23000280006  CIG: A0026B2F7F PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - M2C4I2.2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2528"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DEL SIG. TOMMASO TREBESCHI IN QUALITA’ DI “ISTRUTTORE AMMINITRATIVO” AREA DEGLI ISTRUTTORI PRESSO IL SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2529"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO A FRATERNITA’ SISTEMI I.S.S.C.S. P.IVA 02383950983 PER IL SERVIZIO DI EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTI IMU E TARI PER L’ANNO 2023. CIG: 9149159CD7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2530"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO CONGIUNTO TRA I COMUNI DI SAREZZO, GARDONE V.T., ISEO E PROVAGLIO D’ISEO, PER SOLI ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 6 AGENTI DI POLIZIA LOCALE (AREA DEGLI ISTRUTTORI), PRESSO I COMUNI DI SAREZZO, GARDONE V.T., ISEO E PROVAGLIO D’ISEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2531"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELLA SOSPENSIONE PROCEDURA CONCORSUALE DI “FUNZIONARIO CONTABILE” (AREA DEI FUNZIONARI E DELLEE.Q.) E DETERMINAZIONE DEL NUOVO CALENDARIO DELLE PROVE CONCORSUALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2532"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI BANDIERE ITALIANE ED EUROPEE PER LE SCUOLE PRIMARIE “A. SOGGETTI” E “E. PINTOSSI” – CIG: Z393C009DB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2533"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ALIMENTI FRESCHI E BEVANDE ANALCOLICHE PER ALLESTIMENTO APERITIVO IN OCCASIONE DELL’INIZIATIVA DI PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO IN PROGRAMMA SABATO 16 SETTEMBRE NELL’AMBITO DELL’EVENTO “FUORI PIAZZA 2K22” -  CODICE CIG: ZA03C4C8F7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2534"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALLA FORNITURA  DI CARNI, LATTICINI, SALUMI, SURGELATI E GENERI ALIMENTARI VARI PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG 89769258DA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centro unico di cottura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2535"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE TRASPORTO E ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO ED I CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE. A.S. 2022/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2536"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ACQUA E BIBITE PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZAE3C4ED18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centro unico di cottura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2537"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI SCUOLE PRIMARIE - CIG Z583C36738</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2538"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI BORSE IN TNT PERSONALIZZATE CON STAMPA AD UN COLORE PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO - CODICE CIG: ZB73C2F3A3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2539"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER L’IGIENE DEI PAZIENTI IN STATO VEGETATIVO DELLA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA" PER IL PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2023. CIG Z173C36468</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2540"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI DOPOSCUOLA PER L’A/S 2023/2024.  CIG Z563BEE79C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2541"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALLA FORNITURA E POSA DI UNA CELLA DOPPIA CON PARETE DIVISORIA INTERNA, PER LA CONSERVAZIONE DELLA VERDURA E DELLE CARNI PRESSO IL CENTRRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centro unico di cottura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2542"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA E DISTRIBUZIONE SOLLECITI DI PAGAMENTO TARI 2022 ALLA DITTA  GP ESSE SRLS P.IVA 04144450980– CIG ZD43C26A58</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2543"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "INTERVENTO DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMMOBILE ERP IN VIA GREMONE A SAREZZO". APPROVAZIONE DI VARIANTE MODIFICATIVA E SUPPLETIVA AI SENSI DELL’ART. 106 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 50/2016 E ATTO DI SOTTOMISSIONE.  CUP: C97H21007560001  CIG: 95478059EE.  PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2544"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI BENI, STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE FUNZIONALI ALLE ATTIVITA’ DEGLI UFFICI DEL SETTORE TERRITORIO. CIG Z943C2A0AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed igiene urbana</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2545"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO A BFF BANK S.P.A DI EVENTUALI COSTI SOSTENUTI PER RECUPERO SOMME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2546"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ “GIRASKUOLA S.R.L.”  PER UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SCAMBIO (COMPRAVENDITA O REGALO) DI LIBRI SCOLASTICI USATI.  CIG Z033BF9169</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2547"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO A NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO CON ALMENO TRE FIGLI MINORI (ISTANZA ACCLARATA AL PROTOCOLLO DEL COMUNE DI SAREZZO AL N. 4843/2022 COMPLETATA PER INTEGRAZIONE DOCUMENTI NEL SECONDO QUADRIMESTRE 2023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sportello del cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2548"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE COMUNITÀ MAMRÈ ONLUS PER IL PROSEGUIMENTO DELL’INSERIMENTO IN COMUNITÀ DI PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 87 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI ANNO 2023 IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI PER IL PERIODO DAL 01 LUGLIO AL 31 DICEMBRE 2023. CIG: ZA13C2DFFB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2549"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO 24 MESI DALLA DATA DI CONSEGNA DEL SERVIZIO - CIG: A00229E1FA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2550"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA SOLAI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE INTERNA SCUOLA DELL’INFANZIA MARIA IMMACOLATA A ZANANO" – OPERE EDILI - CUP: C94D23000940004 -  CIG: A005F0AE8F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2551"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA SOLAI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE INTERNA SCUOLA DELL’INFANZIA MARIA IMMACOLATA A ZANANO" – OPERE ELETTRICHE - CUP: C94D23000940004 -  CIG: Z3B3C37DCC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2552"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PUBBLICO INCANTO N. 4 PER L’ALIENAZIONE DI UN IMMOBILE SITO NEL COMUNE DI SAREZZO, VIA PETRARCA N. 44, INDIVIDUATO AL LOTTO N. 12 DELLA SEZIONE “B” DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 2023/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2553"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ATTIVITÀ PER IL SUBENTRO DEI DATI ELETTORALI IN ANPR. CIG Z363C366E1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2554"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE NECESSARIE PER LO SVOLGIMENTO DELLA ATTIVITA CULTURALE NOTTE BIANCA - EVENTO DI SABATO 09 SETTEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Market place</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2555"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE OPERE EDILI BIENNIO 2022-2023 CON LA POSSIBILITA’ DI ESERCITARE IL DIRITTO DI OPZIONE PER UN ULTERIORE BIENNIO 2024-2025. CIG: 8679742DAD – APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D’OPERA AI SENSI DELL’ART. 106 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2556"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE, FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. NEL RISPETTO DEI C.A.M. DEL SETTORE DI CUI AL D.M. DEL 27/09/2017. CIG MASTER: 7405601F42 - CIG DERIVATO SAREZZO: 75518721EC. ADEGUAMENTO ISTAT FOI CANONE CONTRATTUALE ANNO 2022 - CONGUAGLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2557"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE PROCEDURA DI “FORNITURA E POSA DI STRUTTURA TEMPORANEA PER MESSA IN SICUREZZA COPERTURA ISTITUTO G. LA PIRA - SAREZZO" – CIG: ZE03C34C25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2558"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTO PEDONALE IN VIA PETRARCA (EX S.P. BS 345)" – APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2559"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO ALLO STUDIO UNDERSCORE PER LA PREDISPOSIZIONE E REALIZZAZIONE DI LABORATORI MULTIMEDIALI A FAVORE DEI GIOVANI TARGET DEL PROGETTO “FUORI PIAZZA 2K22”  A VALERE SUL BANDO REGIONALE “GIOVANI SMART” – CUP E81B22002810003- CIG: Z813C32DA3 ;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2560"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 86/2023 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Assistenza sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2561"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO ALLO STUDIO TRISMA PER  ELA-BORAZIONE PIANO DI SICUREZZA PER EVENTO CONNESSO PROGETTO “FUORI PIAZZA 2K22” A VALERE SUL BANDO REGIONALE “GIOVANI SMART” – CUP E81B22002810003- CIG: Z513C32B7C;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2562"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO ALL’ASSOCIAZIONE “PALCOGIOVANI O.D.V.” DI BRESCIA PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' CONNESSE AL PROGETTO “FUORI PIAZZA 2K22” A VALERE SUL BANDO REGIONALE “GIOVANI SMART” – CUP E81B22002810003 – CIG: Z273C32FDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2563"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER I LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA SOLAI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE INTERNA SCUOLA DELL’INFANZIA MARIA IMMACOLATA A ZANANO” - CUP: C94D23000940004  -  CIG: Z343C347F2"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2564"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA FRESCA PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z753C219D5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centro unico di cottura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2565"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO DI INTEGRAZIONE LAVORATIVA CON TIROCINIO FINALIZZATO ALL’INCLUSIONE SOCIALE ORGANIZZATO DAL SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA VAL TROMPIA DELL’AGENZIA PER IL LAVORO SOLCO BRESCIA PER IL PERIODO DAL 08.08.2023 AL 30.09.2023 UTENTE N. 88 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Assistenza sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2566"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONGUAGLIO DELLE RETTE DEL SERVIZIO C.S.E. FREQUENTATO DA SOGGETTI RESIDENTI A SAREZZO. UTENTI N. 02, E 06 ANNO 2023 CON PROROGA PERIODO DAL 01.07.2023 AL 31.12.2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2567"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' CONNESSE AL PROGETTO “FUORI PIAZZA 2K22” A VALERE SUL BANDO REGIONALE “GIOVANI SMART” – CUP E81B22002810003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Assistenza sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2568"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE ORGANIZZATO DAL SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA VAL TROMPIA DELL’AGENZIA PER IL LAVORO SOLCO BRESCIA; PERIODO 04.09.2023 – 30.11.2023 UTENTE N.  85 ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2569"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO URGENTE A FAVORE PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 83/2023 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2570"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPZIONE DI PROROGA PER INCARICO DI SUPPORTO AL RUP DELL’AREA TERRITORIO PRESSO L'UFFICIO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA FINO AL 31/12/2023. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG ZD73983663.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed igiene urbana</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2571"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DEI DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL 1^ TRIMESTRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Gestione contabile del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2572"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA PRESSO CENTRO DIURNO PER PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 84 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2023. PER IL PERIODO DAL 02 AGOSTO AL 31 DICEMBRE 2023. CIG: ZBE3C1BACB. .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2573"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI SERVIZI DIVERSI PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA, IL CENTRO DIURNO INTEGRATO E IL CENTRO UNICO DI COTTURA PER IL PERIODO 01/01/2023 - 31/12/2026 CON OPZIONE DI RINNOVO DAL 01/01/2027 AL 31/12/2028 E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA - CIG 936870431E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2574"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA “FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS” - DELEGAZIONE DI BRESCIA - A SOSTEGNO ATTIVITÀ ANNO 2023 (ART. 10 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2575"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE NELL’AMBITO DEL “SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE PER ANNI SEI CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI TRE ANNI”- ANNO 2022 UFFICIO AMBIENTE ED IGIENE URBANA - CIG: 9106147639</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed igiene urbana</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2576"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER I LAVORI DI "SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA SOTTOPASSI EX S.P. BS 345". CUP: C95F23000280006  CIG: A0026B2F7F PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - M2C4I2.2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2577"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI E DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO – DETERMINA A CONTRATTARE - CIG: Z263C20E58</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2578"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO 24 MESI DALLA DATA DI AFFIDAMENTO - CIG: A00229E1FA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2579"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SEDE INPS E ATS SITO IN PIAZZALE EUROPA" – APPROVAZIONE 1° SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO. CUP C92C22000310004 CIG: 9471011D83</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2580"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTENZIAMENTO SERVIZI VIGILANZA IN OCCASIONE FIERA DEI PATRONI S.S.FAUSTINO &amp; GIOVITA 2023 –   IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE PERSONALE DI POLIZIA LOCALE IN SERVIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2581"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA VETRI PRESSO SCUOLA DELL’INFANZIA “GIANNI RODARI” VIA 1850 N. 148 – CIG: Z8E3C0908A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2582"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CATALOGAZIONE, STIMA E TRATTAMENTO ANTITARLO DEI BENI MOBILI PRESENTI PRESSO L’EDIFICIO SITO IN VIA PETRARCA N. 44 – CIG: ZC339F6D1A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2583"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PIATTI IN PLASTICA, COPERCHI, BOBINE PER LA TERMOSIGILLATRICE IN DOTAZIONE AL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA . CIG ZDF3C0FAB1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centro unico di cottura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2584"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER SPESE CONDOMINIALI PER L’UNITA’ IMMOBILIARE DI PROPRIETÀ COMUNALE NEL CONDOMINIO SAREZZO CENTRO DI VIA REPUBBLICA, SALDO GESTIONE ANNO 2022 E PREVENTIVO GESTIONE ANNO  2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2585"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA DI UN TIROCINIO FORMATIVO DI DOTE COMUNE ANNO 2023 - CIG Z7E3C0D3CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2586"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DELLA CALAMITA CHIUDI PORTA RELATIVA ALLA PORTA REI N. 11 SITA AL 2° PIANO DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZE13C0F945</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2587"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DELLA SIG.RA SALERI ILARIA IN QUALITA’ DI “ISTRUTTORE AMMINITRATIVO” AREA DEGLI ISTRUTTORI PRESSO IL SETTORE AMMINISTRATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2588"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI VERIFICA E RIPARAZIONE DELL' ARMADIO FRIGO ADIBITO ALLA CONSERVAZIONE DELLA VERDURA IN DOTAZIONE AL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z3D3BF72F6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centro unico di cottura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2589"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL’UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 82 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Assistenza sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2590"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 81/2023 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Assistenza sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2591"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI COPPIA DI COLONNINE E COPPIA DI FOTOCELLULE DI SICUREZZA A SEGUITO DI DANNI SUBITI AL PATRIMONIO COMUNALE CAUSA SINISTRO PRESSO ISOLA ECOLOGICA DEL COMUNE DI SAREZZO VIA MARSALA. CIG ZD63B586A0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2592"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTO PEDONALE IN VIA PETRARCA (EX S.P. BS 345)" - INTERVENTO SPOSTAMENTO PALO ILLUMINAZIONE. CUP C95F23000270001 CIG: ZEC3C00FF1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2593"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E RIVISTE PER BIBLIOTECA COMUNALE CIG Z243BD9A80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio bibliotecario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2594"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE P.T. 18 H.  (AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI) PRESSO LA RSA DI SAREZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2595"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SPAZI REDAZIONALI SU PIUVALLITV CIG Z9A3B90B31 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria del sindaco - Ufficio stampa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2596"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI DI ASSISTENZA AL TRASPORTO, SORVEGLIANZA MENSA E PRESCUOLA PER L’A/S 2023/2024 E OPZIONE PER L’A/S 2024/2025.  CIG 9866232037</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2597"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023-2024. CIG 9854556CDC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2598"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO A BENEFICIO DI UN MINORE FREQUENTANTE, NELL’A.S. 2022-2023 LA SCUOLA AUDIOFONETICA DELLA FONDAZIONE BRESCIANA PER L’EDUCAZIONE ‘MONS. G. CAVALLERI’.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2599"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE DI N. TRE TIROCINI FORMATIVI DI DOTE COMUNE ANNO 2023 - CIG Z853BFDBAB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2600"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 142, 54 E 60 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA E DI INTEGRAZIONE SUL TERRITORIO PER ALUNNI CON DISABILITA’ ANNI SCOLASTICI 2023/2024 – 2024/2025 – 2025/2026 – 2026/2027 - LOTTO 2 COMUNI DI SAREZZO E DI VILLA CARCINA - CIG 97338524C7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Assistenza sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2601"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO PER I PAZIENTI IN STATO VEGETATIVO DELLA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA" PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2023. CIG Z353BDB4A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2602"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 2 COPPIE DI PIASTRE PER IL DEFRIBILLATORE SITUATO PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG  ZCE3BF4B9B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2603"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIALLOCAZIONE RISORSE IMPEGNATE CON DET. 420 DEL 30/06/2023 AVENTE PER OGGETTO “ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE ANNI  2023-2024-2025-2026” (CIG Z203911B51) - AFFIDAMENTO 2° CONTRATTO ATTUATIVO FORNITURA MATERIALE EDILE (CIG Z003B777E4)”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2604"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E ESECUZIONE PER I LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA SOTTOPASSI PEDONALI EX S.P. BS 345 IN VIA DANTE E REPUBBLICA - CUP: C95F23000280006 CIG: Z073B5DEF6". PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - M2C4I2.2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2605"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP “TELEFONIA MOBILE 8” PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE – IMPEGNO DI SPESA FINO AL 16/11/2023 – CIG: Z9C3B77BB3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2606"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI A MEZZO ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO CONSIP S.P.A. “CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO LOTTO 1” – CIG: Z573BC65AC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2607"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "INTERVENTO DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMMOBILE ERP IN VIA GREMONE A SAREZZO". APPROVAZIONE 1° SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO. CUP: C97H21007560001  CIG: 95478059EE. PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2608"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI AREA VASTA BRESCIA, DEL POLO CATASTALE E DELLA GREENWAY ALLA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA - ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2609"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE PARROCCHIE AI SENSI DELLA L.R. 12/2005 – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2610"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSO PER CESSIONE DIRITTI D’AUTORE SU ARTICOLO DA PUBBLICARE SUL NOTIZIARIO COMUNALE NEL SECONDO QUADRIMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2611"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA POLISPORTIVA PONTE ZANANO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PUBBLICAZIONE CELEBRATIVA IN OCCASIONE DEL 50° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2612"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFRANCATURA MEDIANTE "FRANCOPOST" - CIG Z4039DC48C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Archivi e Protocollo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2613"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOTTOSCRIZIONE POLIZZA FIDEIUSSORIA PROGETTO SCUOLE SICURE 2023 – C.I.G. Z2D3BD70CE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2614"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI ARREDO SCOLASTICO PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA “G. RODARI” E DELLA SCUOLA PRIMARIA “A. SOGGETTI” - CIG Z3A3BCE333.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2615"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO II TRIMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2616"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ALLA COMUNITA’ MONTANA DI VALLE TROMPIA - ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2617"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E AFFIDAMENTO INTERNO INCARICHI DI PROGETTAZIONE E D.L. DEI LAVORI "MESSA IN SICUREZZA SOTTOPASSI PEDONALI EX S.P. BS 345 IN VIA DANTE E REPUBBLICA - CUP: C95F23000280006   PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - M2C4I2.2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2618"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO DIMISSIONI PRESENTATE DALLA DIPENDENTE MATRICOLA N. 140</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2619"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI “ASILI NIDO” ANNO 2023 E SEGUENTI, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE DI BILANCIO 2022, ART. 1 COMMI 172-173, LEGGE N. 234 DEL 30 DICEMBRE 2021. APPROVAZIONE CONVENZIONI ED IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2620"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DEL SERVIZIO C. D. D. GESTITO DALLA COOPERATIVA L’ AQUILONE E FREQUENTATO DA SOGGETTI DISABILI RESIDENTI A SAREZZO  UTENTI DAL N. 77 AL N  80 PER IL PERIODO DAL 01 LUGLIO AL 31 DICEMBRE 2023. CIG: Z2F3BD58D5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2621"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO SERVIZIO BIENNALE DI AGGIORNAMENTO E RISPOSTA A QUESITI IN MATERIA DI IVA E IRAP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2622"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ED EMANAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE UNITA' ABITATIVE DESTINATE AI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DISPONIBILI NELL'AMBITO DISTRTTUALE 4 VALLE TROMPIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2623"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO E COLLOCAMENTO A RIPOSO, PER LIMITI DI SERVIZIO, DELLA DIPENDENTE DI RUOLO SIG.RA IRENE NORMA CAMOSSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2624"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA PROGETTO DI HOUSING SOCIALE GESTITO DALLA COOPERATIVA “LA RETE” DI BRESCIA PER PERSONA IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER IL PERIODO DAL 03.07.2023 AL 31.10.2023. CIG: Z773BCD444.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2625"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE STRAORDINARIO CONTRO FORMICHE, BLATTE E SCARAFAGGI PRESSO I LOCALI DEL CUC DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZED3BCAF70</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centro unico di cottura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2626"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSI AI COMPONENTI DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi demografici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2627"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE DEL SERVIZIO DA FABBRO SU EDIFICI E AREE COMUNALI ANNI 2023-2024-2025-2026” (CIG 9534741D2C). AFFIDAMENTO 2° CONTRATTO ATTUATIVO SERVIZIO DA FABBRO (CIG Z143B8C8AE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2628"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA E DI INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI. CIG 8368371635</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2629"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA VERSANTE MONTANO A TUTELA DEL SOTTOSTANTE PERCORSO FAUNISTICO CHE CONGIUNGE VIA MARCONI CON LA PISTA CICLABILE DI GARDONE V.T. IN SPONDA IDRAULICA SINISTRA DEL FIUME MELLA". APPROVAZIONE 3° SAL – CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP C96B19000260001 CIG: 9214663476 PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - M2 C4 I2.2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2630"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "INTERVENTO DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMMOBILE ERP IN VIA GREMONE A SAREZZO". APPROVAZIONE DI VARIANTE MODIFICATIVA E SUPPLETIVA AI SENSI DELL’ART. 106 COMMA 2 DEL D.LGS 50/2016 E ATTO DI SOTTOMISSIONE.  CUP: C97H21007560001  CIG: 95478059EE.  PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2631"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE (AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI) PRESSO LA RSA DI SAREZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2632"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE -   AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 PRESA D'ATTO DEL REPORT N.170539404 DI AGGIUDICAZIONE SULLA PIATTAFORMA SINTEL PER L'AFFIDAMENTO DI REALIZZAZIONE PROGETTO SCUOLE SICURE 2023- INSTALLAZIONE TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA.  CIG. Z713B81CAC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Corpo di polizia locale - Gestione associata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2633"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE ANNI  2023-2024-2025-2026” (CIG Z203911B51) - AFFIDAMENTO 2° CONTRATTO ATTUATIVO FORNITURA MATERIALE EDILE (CIG Z003B777E4)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2634"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (AREA DEGLI ISTRUTTORI) PRESSO IL SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2635"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO DIMISSIONI PRESENTATE DALLA DIPENDENTE MATRICOLA N. 138</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2636"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE FILARMONICA SANTA CECILIA A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ ANNUALE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2637"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE NECESSARIE PER LO SVOLGIMENTO DELLA ATTIVITA CULTURALE “SUMMER FESTIVAL” - EVENTO DI SABATO 08 LUGLIO 2023 ZANANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Market place</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2638"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE PER I LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELL’INCIDENTALITÀ STRADALE – ANNUALITÀ 2020-2021" - CUP C91B20000670006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2639"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA PER LA REALIZZAZIONE DI "OPERE DI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE DELLA VIABILITÀ NEL COMUNE DI SAREZZO COMPRESE LE OPERE DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE" - CUP C97H22002050004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2640"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SEDE INPS E ATS SITO IN PIAZZALE EUROPA" - APPROVAZIONE DI VARIANTE IN CORSO D’OPERA AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016. CUP C92C22000310004 CIG: 9471011D83</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2641"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTO PEDONALE IN VIA PETRARCA (EX S.P. BS 345)" - CUP C95F23000270001 CIG: 9873990251</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2642"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMU PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE – ANNI , 2019-2020-2021-2022 (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2643"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 3+3 ANNI DEL NOLEGGIO DI 11 FOTOCOPIATRICI ED 1 PLOTTER - CIG 9899070AFA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2644"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLO SVILUPPO E FORNITURA DI FUNZIONI AGGIUNTIVE INTEGRATE PER PERMETTERE L'AUTENTICAZIONE SUI PORTALI MAGGIOLI TRAMITE SPID/CIE DI TIPO OPENID CONNECT (OIDC) SECONDO LE SPECIFICHE RICHIESTE DALLA MISURA PNRR 1.4.4. FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATIONEU - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” DEL PNRR. CIG 97864577CB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2645"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Gestione contabile del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2646"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA OPERATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I. DELL’AREA DEL CAMPO BASE VALGOBBIA IN COMUNE DI SAREZZO PER LA REALIZZAZIONE DEL RACCORDO AUTOSTRADALE TRA L’AUTOSTRADA A4 E LA VAL TROMPIA TRONCO OSPITALETTO–SAREZZO - DITTA ANAS SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed igiene urbana</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2647"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA (MEDIO RISCHIO) DIRETTO AL PERSONALE DIPENDENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008. CIG 9600887696.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2648"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE NECESSARIE PER LO SVOLGIMENTO DELLA ATTIVITA CULTURALE “SUMMER FESTIVAL” - EVENTO DI SABATO 24 GIUGNO 2023 PONTE ZANANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Market place</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2649"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLO SVILUPPO E FORNITURA DI UN CONNETTORE PAGOPA (HERMES) VERSO SISTEMA DI MAGGIOLI J-PPA. MISURA 1.4.3 PAGOPA - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL’INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”. CIG 987000274F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2650"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO MEDICO SPECIALISTICO CARDIOLOGICO PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO – ANNO 2023 CIG Z0B2FB6AE6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2651"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO URGENTE A FAVORE PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 75/2023 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2652"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CREDITO PER SPAZIO COMPITI A.S. 2021/2022E A.S. 2022/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2653"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL CORSO MONOGRAFICO ORGANIZZATO DA “ANGELO STRAOLZINI  PARTNERS” AVENTE AD OGGETTO “ATTIVITA’ DI INTRATTENIMENTO, MANIFESTAZIONI – PROCEDURE E NORME CONCERNENTI APPARECCHI PER GIOCO D’AZZARDO LECITO”. CIG Z993AE3337</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio e Sportello unico attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2654"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM ALLA PARROCCHIA SS. FAUSTINO E GIOVITA IN OCCASIONE DELLE FINALI CAMPIONATO INTERPROVINCIALE DI CALCIO A 5 PER ATLETI CON DISABILITA DEL GIORNO 20 MAGGIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2655"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO:RIMBORSO SANZIONI ERRONEAMENTE PAGATE-  RIF. VERBALI:  5200R/2023 R.I.;1009U/2022 N.S.;4501R/2022 M.A.;4980R/2022 P.G.;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2656"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE CON ORE A SCALARE-CIG: Z853AECCA9;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2657"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE RIPARTO SPESE PER SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA LOCALE IN CONVENZIONE.  - RIMBORSO SPESE A SALDO ANNO 2022 PER CONVENZIONE; - GESTIONE A SALDO VERBALIZZAZIONE E POSTALIZZAZIONE ANNO 2022;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2658"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO DIMISSIONI PRESENTATE DALLA DIPENDENTE MATRICOLA N. 132</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2659"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO FORMATIVO DI DOTE COMUNE ANNO 2023 - CIG Z143B8163C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2660"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE LAMPEDÉE PER L'ADESIONE AL "GROUND MUSIC FESTIVAL 2023".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2661"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE P.T. 18 H.  (AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI) PRESSO LA RSA DI SAREZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2662"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 2 FASCE TRICOLORE PER IL SINDACO PER LA RAPPRESENTANZA DELL’ENTE CIG: Z163B5413A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria del sindaco - Ufficio stampa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2663"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL COMUNE DI NAVE DELLE SPESE DOVUTE PER L’ORGANIZZAZIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA "LEADER SI DIVENTA" PER I RESPONSABILI TITOLARI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DEL COMUNE DI SAREZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2664"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ASSOCIAZIONE ANIMUS BRIXIAE PER LA REALIZZAZIONE DI UN POMERIGGIO DI GIOCO NELL’AMBITO DI FILO’, FESTIVAL DI NARRAZIONI PER BAMBINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio bibliotecario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2665"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'A.S.D. SCUOLA DI SCACCHI “TORRE E CAVALLO” PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SIMULTANEA DI SCACCHI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio bibliotecario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2666"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE DI INSERZIONE PUBBLICITARIA SUL "TABLOID ESTATE VALTROMPIA" ABBINATO AL "GIORNALE DI BRESCIA" DEL 26 GIUGNO 2023 CIG Z9A3B90B31 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria del sindaco - Ufficio stampa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2667"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI VERIFICA E RIPARAZIONE MONITOR MULTIPARAMETRICO IN DOTAZIONE AI REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z053B82EA0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2668"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  VARCHI LETTURA TARGHE POSIZIONATI SUL TERRITORIO  DEL COMUNE  DI SAREZZO ANNO 2023 -  CIG:Z613AD39CA;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2669"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO A BFF BANK S.P.A DI EVENTUALI COSTI SOSTENUTI PER RECUPERO SOMME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2670"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DELL’APPLICAZIONE WEB "730- PRECOMPILATO-FROM-EXCEL-TO-XML".CIG ZBA3B811F4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2671"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE NECESSARIE PER LO SVOLGIMENTO DELLA ATTIVITA CULTURALE “SUMMER FESTIVAL” - EVENTO DI SABATO 17 GIUGNO 2023 VALLE DI SAREZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Market place</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2672"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA PRESSO LA COMUNITA’ MONTANA DI VALLE TROMPIA DEI SERVIZI SUE, SUAP, VINCOLO IDROGEOLOGICO E SPORTELLO UNICO ANTISISMICA, IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio e Sportello unico attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2673"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER I LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTO PEDONALE IN VIA PETRARCA (EX S.P. BS 345)" - CUP C95F23000270001 CIG: 9873990251.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2674"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE PROGETTI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2675"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO PER POTENZIAMENTO ATTIVITA ESTIVE A FAVORE DI MINORI E PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA” DI CUI ALL’ART.  42 DEL D.L. 4 MAGGIO 2023, N. 48.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Assistenza sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2676"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO DI UNA PERSONA DISABILE IDENTIFICATA AL N. 74 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2023 PRESSO LA COMUNITA’ 3 GESTITA DA FONDAZIONE ONLUS “GARIBALDI-POGLIANI” CANTÙ PER IL PERIODO DAL 01 GIUGNO 30 SETTEMBRE 2023. CIG: ZAD3B71278.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2677"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDA VARIAZIONE COMPENSATIVA FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL PEG 2023/25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2678"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COMUNITA’“*****OMISSIS*********” PER INTEGRAZIONE RETTA PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 73 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2023 PER IL PERIODO DAL 09.06.2023 AL 08.09.2023 CIG: ZD73B6C0A5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2679"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE “NAGASAKI-BRESCIA KAKI TREE FOR EUROPE – ETS” ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2680"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO "BRESCIA ADAGIO: PAROLE, SUONI E IMMAGINI" NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA ESTIVA 2023 ORGANIZZATA DALL'ASSESSORATO CULTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2681"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI AD ASSESSORI COMUNALI – I° TRIMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2682"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DIFESA E RAPPRESENTANZA DEL COMUNE DI SAREZZO NEL PROCESSO PENALE N. 2206/2021 REG. GEN. APP., PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI MILANO, SECONDA SEZIONE PENALE ALLO STUDIO R P LEGAL &amp; TAX C.F.07877520010 CIG ZA73B66640</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2683"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI A GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI E BANCHE DATI ON LINE ANNO 2023 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GIORNALE DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2684"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ONERI SICUREZZA ANNO COMPETENZA 2023 PER AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA APERTA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER IL PERIODO DAL 01/04/2022 AL 31/03/2024 CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO SINO AL 31/03/2026. CIG: 9053652DF8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2685"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AMBITO TERRITORIALE N. 5 SEBINO PER L’ATTIVAZIONE DI INCONTRI PROTETTI A FAVORE DI PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 69 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2023 PER IL PERIODO DAL 05.06.2023 AL 31.12.2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2686"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 70/2023 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2687"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI STRUTTURE PER LA PRIMA INFANZIA DISPONIBILI AL CONVENZIONAMENTO PER CONCESSIONE DI POSTI PER LA PRIMA INFANZIA - FONDO DI SOLIDARIETA’ COMUNALE  “ASILI NIDO” AI SENSI DELLA  LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N. 234</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Assistenza sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2688"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTO PEDONALE IN VIA PETRARCA (EX S.P. 345)". AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. CUP C95F23000270001  CIG: ZB83B5DDA5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2689"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE DI DUE INTERVENTI LABORATORIALI DI PICCOLO CIRCO ALL’INTERNO DEL PROGETTO CULMA FEST – CIG ZB43B664DA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2690"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TRANSENNE DI PROTEZIONE A SEGUITO DI DANNI SUBITI AL PATRIMONIO COMUNALE CAUSA SINISTRO STRADALE, IN VIA SERADELLO ALTEZZA CIVICO 289. CIG Z1C3B05DCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2691"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO E DI CONSUMO A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2023. CIG: ZE03B027C3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2692"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTO PEDONALE IN VIA PETRARCA (EX S.P. 345)". NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI INTERNI DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2693"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO PALAZZO AVOGADRO E MUSEO “I MAGLI” – CIG: Z053B3225E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2694"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL DIRETTORE D’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) NELL’AMBITO DEL "SERVIZIO DI IGIENE URBANA, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI, PULIZIA STRADE COMUNALI E GESTIONE DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI DEL COMUNE DI SAREZZO DELLA DURATA DI ANNI CINQUE CON POSSIBILITA’ DI ULTERIORE PROROGA DI ANNI TRE". CIG 9453567248</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed igiene urbana</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2695"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICHI PER REDAZIONE PIANI SAFETY E SECURITY PER EVENTI ESTIVI 2023 ORGANIZZATI DALL'ASSESSORATO CULTURA CIG Z623B5B1E0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2696"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA ESTIVA 2023 ORGANIZZATA DALL'ASSESSORATO CULTURA CIG ZC63B65422.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2697"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI “VILLA SANTA MARIA S.C.S.” PER RETTA DI FREQUENZA DEL MINORE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 67 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2023 PER IL PERIODO DAL 25.5.2023 AL 31.12.2023. CIG N. Z383B41F59.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2698"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AI SEMINARI DI FORMAZIONE ORGANIZZATI DA ACB SERVIZI SRL IN MODALITA’ WEBINAR IN LIVE STREAMING.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2699"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AGLI UTENTI IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI IDENTIFICATI CON IL N. 68/2023 (UTENTI VARI) NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretariato sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2700"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E LA POSA DI UNA NUOVA CELLA DOPPIA CON PARETE DIVISORIA INTERNA PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZBD3B56956</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centro unico di cottura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2701"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARTA BIANCA FORMATO A3 ED A4 TRAMITE ME.PA – CIG ZA33B57EC3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2702"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI FUNZIONARIO CONTABILE (AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI PRESSO IL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO – SERVIZIO TRIBUTI -– DIRITTO DI RISERVA AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO DAGLI ARTT. N. 1014 E N. 678 CO. 9) DEL D.LGS. N. 66/2010 E SS.MM.II (FORZE ARMATE) E, IN SUBORDINE, CON RISERVA ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE N. 68/1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2703"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO PRESSO IL COMUNE DI CAPRIANO DEL COLLE DELLA DIPENDENTE SARA BATTISTINI E APPROVAZIONE ATTO DI CESSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2704"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNIT¿ DI CUI ALL¿ARTICOLO 66 DELLA LEGGE 448/1998 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI 1¿ QUADRIMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO DEL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2705"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI, MONTAVIVANDE E PORTE AUTOMATICHE INSTALLATI PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA SINO AL 30/04/2025. CIG Z6B3B11FA9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2706"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 4 OPERATORI SOCIO ASSISTENZIALI (AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI) PRESSO LA RSA DI SAREZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2707"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL CORSO FORMATIVO ¿IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI¿ ORGANIZZATO DA ISFOR FORMAZIONE CONTINUA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2708"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER L¿ESECUZIONE DEL SERVIZIO SPURGHI BIENNIO 2023-2024 CON LA POSSIBILITA¿ DI ESERCITARE IL DIRITTO DI OPZIONE PER UN ULTERIORE BIENNIO DAL 1.1.2025 AL 31.12.2026 - CIG: Z6439A0782</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2709"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI DI N. 2 SISTEMI ANTIDECUBITO A CELLE ATTIVE A TRE VIE PER LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z833B13AB8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2710"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI VERIFICA DI N. 23 ESTINTORI INSTALLATI PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA E RICARICA POLVERE PER GLI STESSI. CIG Z003B18539</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2711"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA PASSERELLA PEDONALE PARCO SAN MARTINO IN VIA SERADELLO". CUP: C92C22000420004. CIG: ZC73ACFF00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2712"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMA VARIAZIONE PARTITE DI GIRO E SERVIZI PER CONTO TERZI DEL PEG 2023/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2713"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DEI DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2714"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DELL¿IMPEGNO DI SPESA (DETERMINAZIONE N.80/2022) RELATIVO ALL'INCARICO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DELLA SICUREZZA DEI LAVORI DI ¿MESSA IN SICUREZZA VERSANTE MONTANO A TUTELA DEL SOTTOSTA,NTE PERCORSO FAUNISTICO CHE CONGIUNGE VIA MARCONI CON LA PISTA CICLABILE DI GARDONE V.T. IN SPONDA IDRAULICA SINISTRA DEL FIUME MELLA¿ PER VARIAZIONE DEL REGIME FISCALE DEL PROFESSIONISTA INCARICATO. CUP C96B19000260001 CIG: Z8332A6260 PROGETTO FINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2715"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TARI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE ¿ ANNI 2019 2021 2022 (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2716"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE E STAMPA OPUSCOLO DI POESIE - CODICE CIG ZB63B0EF3E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2717"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI DERIVANTI DA ACCORDI DI COLLABORAZIONE - ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2718"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2022. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SPECIFICHE RESPONSABILITA¿ AL PERSONALE DELL¿AREA AMMINISTRATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2719"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO, RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER RILASCIO VISURE E CERTIFICATI CAMERALI ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2720"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA, SISTEMA BIBLIOTECARIO, PER ADESIONE AL PROGETTO DI ACQUISTO CENTRALIZZATO E COORDINATO DI LIBRI E MATERIALI DOCUMENTARI, ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2721"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2722"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE GENERALE DIRETTO AL PERSONALE DIPENDENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008. CIG 9600887696.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO DATORE DI LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2723"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO TARI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE ¿ ANNO 2018 E 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2724"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D¿ATTO E LIQUIDAZIONE DI ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI AI SENSI DEL DPR 602/73 ARTT. 72-BIS E 48-BIS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2725"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2022. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SPECIFICHE RESPONSABILITA¿ AL PERSONALE DELL¿AREA ECONOMICO FINANZIARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2726"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO IMU PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE ¿ ANNO 2021 E 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2727"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME DA RISCUOTERE PER LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ¿ ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2728"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DEL ¿SERVIZIO DI MANUTENZIONE DA IDRAULICO ¿ CIG: 8679667FC8¿ AI SENSI DELL¿ART. 106 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2729"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO DI AIUTO A FAVORE DI MINORE IN COMUNITA¿ IDENTIFICATO CON IL NUMERO 42 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2023. CIG: ZAF3957765.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2730"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI RETTIFICA PUNTUALE DELLA DETERMINAZIONE N. 860 DEL 29/12/2022 RELATIVAMENTE ALLE QUOTE IMPEGNATE E AL PERIODO TEMPORALE DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI, PULIZIA STRADE COMUNALI E GESTIONE ,DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI DELLA DURATA DI ANNI 5 CON POSSIBILIT¿ DI RINNOVO DI ULTERIORI 3 ANNI E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GREEN SERVICE PER IL MESE DI APRILE 2023 E IL SERVIZIO OPZIONALE RACCOLTA PORTA A PORTA DEL VERDE E RAMAGLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2731"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL CORSO MONOGRAFICO ORGANIZZATO DA ¿ANGELO STRAOLZINI PARTNERS¿ SUI TEMI: ¿ATTIVITA¿ PARACOMMERCIALI CON NORMATIVA SPECIFICA¿. CIG Z4B3AE089F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2732"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 65 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2733"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO EROGATORI D'ACQUA MICROFILTRATA PER I LOCALI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZE538F5C60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2734"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE CARRAIO DI VIA 1850" - APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP: C97H21006350004 CIG: 9344905B8D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2735"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL¿EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ALL¿ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ¿G.S.T.L. REAL VALLE¿ PER LA GESTIONE DELL¿AREA VERDE IN LOCALITA¿ CAVE (AREA PRESEPE VIVENTE) E DELL¿AREA VERDE ATTREZZATA PRESSO IL PARCO IN LOCALITA¿ ,CAMPEI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2736"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL¿EROGAZIONE DI CONTRIBUTO AL COMITATO PARCO IRLE PER LA GESTIONE DEL PARCO ¿PIETRO CAZZAGO¿ IN LOCALITA¿ IRLE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2737"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE AL MINISTERO DELL¿INTERNO DEL CONTRIBUTO ECCEDENTE IL MAGGIOR ONERE SOSTENUTO PER L¿INCREMENTO DELLE INDENNIT¿ DI FUNZIONE DEL SINDACO, DEL VICESINDACO, DEGLI ASSESSORI E DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN BASE ALL'ART. 1, COMMI DA, 583 A 587 DELLA LEGGE N. 234/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2738"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL¿EROGAZIONE DI CONTRIBUTO AL COMITATO ANZIANI PER LA GESTIONE DEL PARCO ¿SAN MARTINO¿ SITO IN VIA SERADELLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2739"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SERVIZI DI SUPPORTO E FORMAZIONE IN TEMA DI AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE (D. LGS. 33/2013) PER L¿ANNO 2023 - CIG ZDB3B017B5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2740"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI ¿ EX CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2741"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI ¿ EX CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2742"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM ALL'A.S.D. POLISPORTIVA DI PONTE ZANANO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA "2A EDIZIONE VALTROMPIA RUN E 14A CAMMINATA NELLA VALLE" DEL GIORNO 18 GIUGNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2743"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM ALL¿A.S.D. SCUOLA DI SCACCHI TORRE &amp; CAVALLO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANILE UNDER 18 BRESCIANO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2744"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D¿ATTO E LIQUIDAZIONE DI ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI AI SENSI DEL DPR 602/73 ARTT. 72-BIS E 48-BIS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2745"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA DI MERITO DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA FINALIZZATA ALL¿ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE CON PROFILO DI OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE (AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI) PRESSO ,L¿AREA DEI SERVIZI ALLA PERSONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2746"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ASSOCIAZIONE PAOLA CAMMINA CON NOI E.T.S. A SOSTEGNO EFFETTUAZIONE MANIFESTAZIONE "CAMMINIAMO CON PAOLA¿ (ART. 11 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ,ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2747"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿AVIS COMUNALE DI SAREZZO ODV A SOSTEGNO ATTIVIT¿ ANNUA 2023 (ART. 10 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2748"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL PROGRAMMA DI VALUTAZIONE ESTIMATIVA STIMATRIX PRO 3 - CIG ZE43AEC6E4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2749"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE CARTACEO E MONOUSO PER I REPARTI DI DEGENZA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA E PER I LOCALI DEL CUC. CIG Z613B03498</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2750"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL¿EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ALL¿ASSOCIAZIONE CITTADINI ¿QUARTIERE DEL GOBBIA¿ PER LA GESTIONE DELL¿AREA VERDE PRESSO IL PARCO ¿DONATORI DI SANGUE¿ IN VIA A.ANTONINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2751"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL¿ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE SQUADRA ANTINCENDIO, IN ORDINE AD INTERVENTI DI PUBBLICO INTERESSE NON DI EMERGENZA AI FINI DI PREVENZIONE E MITIGAZIONE DEI RISCHI NEL SETTORE DELLA PROTEZIONE CIVILE. LIQUIDAZION,E ACCONTO ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2752"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE TIPO FRAZIONAMENTO A REGOLARIZZAZIONE LINEA DI MAPPA DEL FOGLIO 30 PARTICELLA 150, TRA VIA PANSERA E LA SCUOLA ELEMENTARE ¿A. SOGGETTI¿ ¿ CIG: Z4F3ADCBEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2753"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI ARREDO URBANO DA COLLOCARE PRESSO IL PARCO SAN MARTINO ¿ CIG: ZBE3AD0C43</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2754"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA E DISTRIBUZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2023 ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA CF00384350435 ¿ CIG Z553AD368E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2755"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN PACCHETTO DI 5000 SMS PER I SERVIZI SCOLASTICI - CIG ZAB3AE13CA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2756"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 4 CONFEZIONI DI NUVIS GEL MANI PER LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z053AF86C4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2757"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>"REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELL¿INCIDENTALIT¿ STRADALE ¿ ANNUALIT¿ 2020-2021" ¿ APPROVAZIONE VARIANTE ART. 106 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 - CUP C91B20000670006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2758"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLO SVILUPPO E FORNITURA DI FUNZIONI AGGIUNTIVE INTEGRATE PER PERMETTERE L'ACCESSO AL SITO WEB TRAMITE SPID/CIE DI TIPO OPENID CONNECT (OIDC)SECONDO LE SPECIFICHE RICHIESTE DALLA MISURA PNRR 1.4.4. FINANZIATO DAL,L¿UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATIONEU - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 ¿SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE¿ DEL PNRR. CIG 97864577CB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2759"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO TRAMITE SINTEL DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI AL COLLAUDO STATICO PER I SEGUENTI LAVORI: "ADEGUAMENTO SISMICO ERP VIA GREMONE CUP C97H21007560001 ¿ CIG Z343AD047B" PROGETTO FINANZIATO DALL¿UNIONE EUROPEA - NEXTGENERA,TIONEU - M2C3 E "RESTAURO DELL'EX ORATORIO SAN NICOLA CUP C99F22000040006 ¿ CIG ZD63AD0501" ¿INTERVENTI FINALIZZATI ALL¿AVVIO DI PROCESSI DI RIGENERAZIONE URBANA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2760"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DENOMINATI "ULTERIORI OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO CADUTA MASSI IN LOCALITA' NOBOLI - LOTTO 1" ¿ APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI. CUP C97B20000630001 ¿  CIG: 9214868D9F PROGETTO FINANZIATO DALL¿UNIONE ,EUROPEA ¿ NEXTGENERATIONEU- M2C4I2.2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2761"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO (AREA DEI FUNZIONARI E DEGLI EQ) RESPONSABILE APICALE DEL SETTORE TECNICO MEDIANTE STIPULA DI UN CONTRATTO A TEMPO PIENO E DETERMINATO, AI SENSI DELL¿ART. 110, COMM,A 1, DEL D.LGS. N. 267/2000. INDIVIDUAZIONE SOGGETTO INCARICATO E CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2762"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA FINALIZZATA ALL¿ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE CON PROFILO DI OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE (AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI) PRESSO L¿AREA DE,I SERVIZI ALLA PERSONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2763"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L¿AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI HOUSING SOCIALE PER IL PERIODO DAL 01.05.2023 AL 30.04.2026 CON POSSIBILIT¿¿ DI RINNOVO FINO AL 30.04.2029; INCARICO ALLA COOPERATIVA ¿IL MOSAICO¿ E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023. CIG: 9791723171.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2764"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ ISTITUTO COMPRENSIVO ¿GIORGIO LA PIRA¿ DI SAREZZO PER IL SOSTEGNO ALLA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA A.S. 2022/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2765"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI SERVIZIO PER PARTECIPAZIONE A WEBINAR FORMATIVI, AGGIORNAMENTI PROCEDURE CODICE APPALTI E REDAZIONE ATTI PER DIPENDENTI AREA TERRITORIO ORGANIZZATI DA ACB SERVIZI S.R.L ¿ CIG Z153AC537C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2766"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI AIUTO SOCIALE A FAVORE DELL¿UTENTE DISABILE IDENTIFICATO AL N. 45 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2022 PER IL PERIODO DAL 01.01.2023 AL 31.12.2023. CIG: Z63395AF63.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2767"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA VERSANTE MONTANO A TUTELA DEL SOTTOSTANTE PERCORSO FAUNISTICO CHE CONGIUNGE VIA MARCONI CON LA PISTA CICLABILE DI GARDONE V.T. IN SPONDA IDRAULICA SINISTRA DEL FIUME MELLA". APPROVAZIONE 2¿ SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO,. CUP C96B19000260001 CIG: 9214663476 PROGETTO FINANZIATO DALL¿UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2768"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTO PEDONALE IN VIA DANTE A ZANANO (EX SP BS 345) E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL PERCORSO PEDONALE IN VIA MINELLI". APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI CUP: C93D,22000460004 CIG: 95531504C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2769"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI UNA TANTUM A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI CON LA PRESENZA DI MINORI DI ET¿ COMPRESA TRA TRE E TRENTASEI MESI A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DELLE RETTE PER STRUTTURE PER LA PRIMA INFANZIA ANNO 2022. APPROVAZIONE GRADUATORIA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2770"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE E INTEGRAZIONE PROGETTO DI OSPITALITA' ASSISTITA RESIDENZIALE GESTITO DALLA COOPERATIVA AQUILONE DI GARDONE VAL TROMPIA A FAVORE DELL'UTENTE IDENTIFICATO AL N. 64 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTER,VENTI ECONOMICI ANNO 2023 PER IL PERIODO DAL 01 GIUGNO AL 31 DICEMBRE 2023. CIG: Z7A3ACF8F4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2771"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL CENTRO UNICO DI COTTURA E ALLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA.ANNO 2023. CIG Z793ACE513</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2772"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA TERRAZZA SITUATA AL PRIMO PIANO DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z5E3ACE895</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2773"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE QUOTA DI ADESIONE AL SISTEMA ARCHIVISTICO DI VALLE TROMPIA - ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ARCHIVIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2774"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE QUOTE ALLA COMUNITA¿ MONTANA DI VALLE TROMPIA PER ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO E AL SISTEMA MEDIA LIBRARY ONLINE ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2775"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE SERATA SUL TEMA DELLA RESISTENZA PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2776"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ASSOCIATIVI AD ACB (ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI) - AICCRE (ASSOCIAZIONE ITALIANA CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIONI D¿EUROPA) - ALI (AUTONOMIE LOCALI ITALIANE) - ANCI (ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI) - UNCEM (UNIONE NAZIONALE C,OMUNI, COMUNIT¿, ENTI MONTANI) ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2777"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 72 DEL 2 FEBBRAIO 2023 ¿AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DA FONOREGISTRAZIONE DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI ANNO 2023-2024 (CON OPZIONE DI RINNOVO PER UN ULTERIORE BIENNIO) CIG ZC039BB442¿ ¿ MODIFICA IMP,EGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2778"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L¿ORGANIZZAZIONE DI ¿FILO¿, FESTIVAL DI NARRAZIONI PER BAMBINI¿ EDIZIONE 2023 - CIG ZEE3AC68B7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2779"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLO SVILUPPO E FORNITURA DI FUNZIONI AGGIUNTIVE INTEGRATE NEL PROGRAMMA SICRAWEBEVO PER L'INTERFACCIAMENTO CON LA PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DEI DATI PDND. MISURA 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - M,ISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR, FINANZIATO DALL¿UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL¿INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - INVESTIMENTO 1.3 "DATI ED INTEROPERABILITA". CIG 9751836DA2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2780"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL¿U.S.S.C.S. A SOSTEGNO DELLE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE IN CORSO D¿ANNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2781"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DELLA SIG.RA SANDRINI SILVIA IN QUALITA¿ DI ¿ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (AREA ISTRUTTORI, EX CAT. C) PRESSO L¿AREA AMMINISTRATIVA, SERVIZIO PEROTOCOLLO E ARCHIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2782"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA DI MERITO E GRADUATORIA DEI VINCITORI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, PER L¿ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 ¿ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO¿ (AREA DEGLI ISTRUTTORI, EX CAT. C.1) PRESSO L'AREA AMMINISTRATIVA,, SERVIZIO PROTOCOLLO E ARCHIVI, CON RISERVA ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE N. 68/1999 E, IN SUBORDINE, CON RISERVA CON RISERVA ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL¿ART. 18, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 68/1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2783"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DELLA SIG.RA CAVALLERI RAFFAELLA IN QUALITA¿ DI ¿ISTRUTTORE TECNICO¿ (AREA DEGLI ISTRUTTORI) PRESSO L¿AREA TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2784"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DELLA SIG.RA SIMONE CHIARA IN QUALITA¿ DI ¿ISTRUTTORE TECNICO¿ (AREA DEGLI ISTRUTTORI) PRESSO L¿AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2785"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO/ SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI ABBANDONATI E NON RECUPERABILI TRAMITE L¿ORDINARIO SERVIZIO DI RIFIUTI URBANI IN ESSERE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAREZZO. CIG Z9238AE35E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2786"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 20 PER L¿AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ATTIVAZIONE DI UN NUOVO ALLACCIO PER IL FUNZIONAMENTO DELL¿ECO-COMPATTATORE PET. CIG DERIVATO: Z0D3A9F366.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2787"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE ALLA FIERA DEI SANTI FAUSTINO E GIOVITA DA DISTRIBUIRE AI GRUPPI DI PROTEZIONE CIVILE E ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO. CIG: Z723A9AF84</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTEZIONE CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2788"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONVENZIONE CONSIP ¿TELEFONIA FISSA 5 LOTTO UNICO¿ PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA FINO AL 02 OTTOBRE 2023 - CIG ZA53A005D0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2789"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO AL I TRIMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2790"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARTA COLORATA E ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA ¿ ACQUISTO TRAMITE NECA (ARIA SPA ¿ CIG ZA33AB1EAC) E ME.PA (MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ¿ CIG Z4C3AB1EC1)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2791"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 220 COPERCHI PER PERSONAL DISPENSER PER LA SOMMINISTRAZIONE DELLA TERAPIA FARMACOLOGICA AGLI OSPITI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZE53AB4121</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2792"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA FINALIZZATA ALL¿ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE CON PROFILO DI OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE (AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI) PRESSO L¿AREA DEI SERVIZI ALLA PERSONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2793"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI PER GLI ALLOGGI DI PROPRIET¿ COMUNALE UBICATI NEL CONDOMINIO ¿COMPLESSO S. EMILIANO¿ IN VIA ROMA, 39/41. CONSUNTIVO ANNO 2022 E PREVENTIVO ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2794"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP ¿TELEFONIA MOBILE 8¿ PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE ¿ IMPEGNO DI SPESA FINO AL 16/05/2023 ¿ CIG: ZBA3AB21EE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2795"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA DEL PARCO ¿DONATORI DI SANGUE¿ SITO IN VIA ANTONINI ¿ CIG: Z5C3AB4F30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2796"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE CORONE D¿ALLORO E COMPOSIZIONI FLOREALI PER L¿ORGANIZZAZIONE DEL 78¿ ANNIVERSARIO DELLA FESTA NAZIONALE DEL 25 APRILE CIG: Z003A9AE34.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2797"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ALLA RASSEGNA TEATRALE "PROPOSTA" ORGANIZZATA DALLA COMUNIT¿ MONTANA DI VALLE TROMPIA PER L'ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2798"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ALLA COMUNIT¿ MONTANA DI VALLE TROMPIA PER L'ADESIONE AL SISTEMA MUSEALE ED ECOMUSEO PER L'ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2799"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ALLA COMUNIT¿ MONTANA DI VALLE TROMPIA PER L'ADESIONE AL SERVIZIO TURISTICO ASSOCIATO PER L'ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2800"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DIVULGATIVO PER FILO¿, FESTIVAL DI NARRAZIONI PER BAMBINI - CODICE CIG Z8A3AA781E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2801"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI UNA TANTUM A FAVORE DI PERSONE E FAMIGLIE A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA, GRADUATORIA E LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHES.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2802"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE DEL VALORE CONTRATTUALE DEI LAVORI DI "INTERVENTO DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMMOBILE ERP IN VIA GREMONE A SAREZZO". CUP: C97H21007560001 CIG: 95478059EE. PROGETTO FINANZIATO DALL¿UNIONE EURO,PEA - NEXTGENERATIONEU - M2C3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2803"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO AREA DI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI (EX CAT. D) RESPONSABILE APICALE DEL SETTORE TECNICO MEDIANTE STIPULA DI UN CONTRATTO A TEMPO PIENO E DETERMINATO ,AI SENSI DELL¿ART. 110, C.1 DEL D.LGS. N. 267/2000. DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL¿AMMISSIONE DEI CANDIDATI E NOMINA COMMISSIONE TECNICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2804"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA N. 826 DEL 28.12.2022: RETTIFICA SOGGETTO CREDITORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2805"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE QUOTA ADESIONE A EURODESK ITALY SERVIZI SRL PER ADESIONE ALLA RETE EUROPEA EURODESK ANNO 2023. CIG ZE03A97DBF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMA GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2806"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 62/2023 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2807"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA PROGETTO DI HOUSING SOCIALE GESTITO DALLA COOPERATIVA ¿LA RETE¿ DI BRESCIA PER PERSONA IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER IL PERIODO DAL 03.04.2023 AL 02.07.2023. CIG: Z4D3A9AC68.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2808"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA E DISTRIBUZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2023 ALLA DITTA MEDIA SRL CF 01502750977 ¿ CIG ZE53A86F81</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2809"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DELLA SCHEDA ELETTRONICA DI GESTIONE DELLA CELLA ADIBITA ALLA CONSERVAZIONE DEI FORMAGGI IN DOTAZIONE AL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z553AA196F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2810"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI 12/13 FEBBRAIO 2023 - RENDICONTO SPESE SOSTENUTE PER ORGANIZZAZIONE TECNICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2811"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA TIPO DI DISCILPLINARE DI INCARICO PER LA GESTIONE DI PROGETTI DI HOUSING SOCIALE PRESSO N. 2 APPARTAMENTI COMUNALI IN VIA SANT¿EMILIANO N. 29. PERIODO 01.05.2023 ¿ 30.04.2026 CON POSSIBILIT¿ DI RINNOVO FINO AL 30.04.2029.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2812"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' CONNESSE AL PROGETTO ¿FUORI PIAZZA 2K22¿ A VALERE SUL BANDO REGIONALE ¿GIOVANI SMART¿ ¿ CUP E81B22002810003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSISTENZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2813"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER SERVIZI TECNICI ANTINCENDIO RELATIVI AD IMMOBILI COMUNALI ANNI 2023-2024-2025-2026 (CIG 9572998FD8) - AFFIDAMENTO 2¿ CONTRATTO ATTUATIVO ¿ SERVIZI TECNICI ANTINCENDIO PER IL PRESTAZIONI DI INGEGNERIA ANTINCENDIO, (CIG ZA63A985A5).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2814"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DELLA SIG.RA FAINI LAURA IN QUALITA¿ DI ¿ASSISTENTE SOCIALE¿ CAT. D/AREA DEI FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE PRESSO L¿AREA SERVIZI ALLA PERSONA ¿ SERVIZI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2815"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DELLA SIG.RA SIMONA PORTERI IN QUALITA¿ DI ¿ISTRUTTORE TECNICO¿ CAT. C/AREA ISTRUTTORI PRESSO L¿AREA TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2816"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE - INDIZIONE PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 142, 54 E 60 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER L¿AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA E DI INTEGRAZIONE ,SUL TERRITORIO PER ALUNNI CON DISABILIT¿ ANNI SCOLASTICI 2023/2024 ¿ 2024/2025 ¿ 2025/2026 ¿ 2026/2027</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSISTENZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2817"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PREDISPOSIZIONE, VIDIMAZIONE DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO RIFIUTI SPECIALI E RELATIVO AGGIORNAMENTO PER LA COMPILAZIONE DELLO STESSO. CIG Z873A866D6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2818"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE PRIMA TRANCHE DEL CONTRIBUTO ALL¿U.S.S.C.S. PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2819"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTALE UFFICI E SALE COMUNALI CIG: 86372579F3 ED AUMENTO DELL¿IMPORTO CONTRATTUALE AI SENSI DELL¿ART. 106 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 50/2016 ¿ CIG: Z443A8BBB,A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2820"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARIFICAZIONE DEI CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L¿ESERCIZIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2821"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTO PEDONALE IN VIA DANTE A ZANANO (EX SP BS 345) E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL PERCORSO PEDONALE IN VIA MINELLI". APPROVAZIONE DI VARIANTE IN CORSO D¿OPERA AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 DEL D.,LGS. 50/2016 E ATTO DI SOTTOMISSIONE.  CUP: C93D22000460004 CIG: 95531504C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2822"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PROCEDURA MEPA, AI SENSI DELL¿ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) L.120/2020, DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO, RENDICONTAZIONE E CONTROLLO DEI PROGETTI PNRR NEL PORTALE REGIS DEL MEF,. CUP C96B19000260001 CIG 9736597E03 MISURA M2C4I.2.2 MEDIE OPERE - CUP C97B20000630001 CIG 9736692C69 MISURA M2C4I.2.2 MEDIE OPERE - CUP C92E18000380006 CIG 97356429ED MISURA M4C1I.3.3 - CUP C99H18000230004 CIG 9735667E8D MISURA M4C1I.3.3 - PROGETT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2823"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "VERIFICA E MESSA IN SICUREZZA PONTI ¿ PONTE VIA I MAGGIO" ¿ APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE. CUP C97H21006150006 - CIG: 9299310161</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2824"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2825"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ P.T. 18 H. (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2826"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE SERATA DEL 29 MARZO 2023 SUL TEMA "MINDFULNESS: UNO SPAZIO AL FEMMINILE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PARI OPPORTUNITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2827"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO PRESSO IL COMUNE DI CAPRIANO DEL COLLE DELLA DIPENDENTE DI RUOLO SIG.RA SARA BATTISTINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2828"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE CCNL 2019-2021 SOTTOSCRITTO IL 16/11/2022 - PRESA D¿ATTO INQUADRAMENTO AUTOMATICO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE E ALTRE DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2829"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLO SVILUPPO E FORNITURA DI FUNZIONI AGGIUNTIVE INTEGRATE NEL PROGRAMMA HERMES PER L'INTERFACCIAMENTO CON LA PIATTAFORMA DELLE NOTIFICHE DIGITALI PND. MISURA 1.4.5 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI - MISSIONE 1 COMP,ONENTE 1 DEL PNRR, FINANZIATO DALL¿UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL¿INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - INVESTIMENTO 1.4 ¿SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE¿. CIG 9733145D55</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2830"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL MASTER ONLINE ORGANIZZATO DA ACSEL SUL TEMA ¿LO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA¿ PRODUTTIVE¿ - CIG ZBD3A669D2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2831"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA DEPLIANT E MANIFESTI PER CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE DI DESTINAZIONE DEL 5 X MILLE DELL¿IRPEF RELATIVA AI REDDITI 2022 A SOSTEGNO DELLE ATTIVIT¿ SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE E DI MANIFESTI MURALI PER INIZIATI,VE DI AGGREGAZIONE E PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO CODICE CIG ZF63A725BF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2832"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSO PER CESSIONE DIRITTI D¿AUTORE SU ARTICOLO DA PUBBLICARE SUL NOTIZIARIO COMUNALE NEL PRIMO QUADRIMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2833"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REDAZIONE PIANO SAFETY E SECURITY RELATIVO ALL¿EVENTO ¿SAREZZO INSIEME IN CAMMINO PER LA PACE¿ CODICE CIG: Z5B3A7409A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2834"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE EVENTO ¿SAREZZO INSIEME IN CAMMINO PER LA PACE¿ ¿ FORNITURA DEL SERVIZIO SERVICE AUDIO E DI BANDIERINE DELLA PACE ¿ DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ¿ CODICI CIG: ZB23A7EB1F E Z663A7EB3A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2835"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO EFFICIENZA ENERGETICA IMPIANTI TERMICI ALLOGGI SAP BIENNIO 2023/2025 ¿ CIG: Z5F3A0CE92</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2836"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA VERSANTE MONTANO A TUTELA DEL SOTTOSTANTE PERCORSO FAUNISTICO CHE CONGIUNGE VIA MARCONI CON LA PISTA CICLABILE DI GARDONE V.T. IN SPONDA IDRAULICA SINISTRA DEL FIUME MELLA" - APPROVAZIONE DI QUARTA VARIANTE IN CORSO D¿OP,ERA AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016 E ATTO DI SOTTOMISSIONE. CUP C96B19000260001 CIG: 9214663476 PROGETTO FINANZIATO DALL¿UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - M2 C4 I2.2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2837"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMU PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE ¿ ANNO , 2022 (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2838"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL ¿VERBALE COSTITUZIONE COLLEGIO CONSUNTIVO TECNICO E NOMINA DEL PRESIDENTE¿ DI CUI AGLI ARTICOLI 5 E 6 DEL DECRETO-LEGGE 16 LUGLIO 2020 N. 76 SMI IN RELAZIONE ALL¿APPALTO DI LAVORI DI ¿REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO SCUOLE PRIMAR,IE IN VIA DELLA REPUBBLICA" - CUP C92E18000380006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2839"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO AL WEBINAR ¿IL REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO: NORMATIVA, CONTENUTI, ADEMPIMENTI¿ CIG. Z113A5F1ED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2840"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO DERIVANTE DALL¿ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON I COMUNI DI BOVEZZO E ERBUSCO PER LA GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE - ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2841"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 62/2023 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2842"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL¿ART. 1 COMMA 2 L.120/2020 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI PER IL BIENNIO 2023/2024, CON OPZIONE PER IL BIENNIO 2025/2026 ¿ CIG: Z5C39A84B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 13/03/2023)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2843"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI AREA VASTA BRESCIA - SEDE TERRITORIALE DISTACCATA DI VALLE TROMPIA - DEGLI ONERI ISTRUTTORI PER ESPLETAMENTO PROCEDURA DI GARA INERENTE I LAVORI "INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMMOBILE ERP IN VIA GREMONE A SAREZZO" - CUP: C97H21007560001. PROGETTO FINANZIATO DALL¿UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR "SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 13/03/2023)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2844"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ALL'APERTO ESTATE 2023 CIG: Z1A3A6ADA9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2845"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. D (DAL 1 APRILE ¿AREA DEI FUNZIONARI E DEGLI EQ) RESPONSABILE APICALE DEL SETTORE TECNICO MEDIANTE STIPULA DI UN CONTRATTO A TEMPO PIENO, E DETERMINATO, AI SENSI DELL¿ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2846"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PUBBLICO INCANTO N. 3 PER L¿ALIENAZIONE DI UN IMMOBILE SITO NEL COMUNE DI SAREZZO, VIA PETRARCA N. 44, INDIVIDUATO AL LOTTO N. 12 DELLA SEZIONE ¿B¿ DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 2023/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2847"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI VERIFICA E RIPARAZIONE DELLA TAGLIA VERDURE ELETTRICA PROFESSIONALE IN DOTAZIONE AL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z1E3A6604D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2848"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI VERIFICA E RIPARAZIONE DEL FREEZER A COLONNA IN DOTAZIONE AL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z093A53A62</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2849"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE PULSANTIERA DI N. 1 AFFETTATRICE IN DOTAZIONE AL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZFA3A62BD3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2850"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE A WEBINAR ORGANIZZATO DA CEL SERVIZI S.R.L. IN MATERIA DI "I NUOVI PROFILI PROFESSIONALI ALLA LUCE DELLE INDICAZIONI DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL CCNL 2019/2021"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2851"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA MARCIA DELLA PACE DEL 7 MAGGIO 2023 PROMOSSA DAL COORDINAMENTO PROVINCIALE BRESCIANO DEGLI ENTI LOCALI PER LA PACE E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ALL¿INTERNO DEL PALINSESTO DI BERGAMO/BRESCIA CAPITALE DELLA CULTURA 2023. EROGAZIONE QU,OTA DI PARTECIPAZIONE A CARICO DEL COMUNE DI SAREZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2852"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI PERIODO MARZO - DICEMBRE 2023. CIG ZE33A5480A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2853"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO RILASCIO CODICE ISSN PER IL PERIODICO COMUNALE DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ¿SAREZZO INFORMA¿ ¿ DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO - CODICE CIG ZC23A5E5D3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2854"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO PRESTATE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2855"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2856"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESERCIZIO DELL¿OPZIONE DI RINNOVO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER DUE ANNI DAL 01/04/2023 AL 31/03/2025 CIG Z8830AD2B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2857"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 6 GIUBBOTTI ANTIPROIETTILE PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG:Z1939E29CF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2858"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ¿SERVIZIO DI MANTENIMENTO CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE PER L¿ANNO 2023 ¿ CIG: Z183A2119E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2859"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA A FAVORE DI PERSONA INSERITA IN STRUTTURA PER ANZIANI IDENTIFICATA CON IL NUMERO 61 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2023 PER IL PERIODO DAL 01.03.2,023 AL 31.12.2023. CIG: Z603A3CE8C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2860"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ACB SERVIZI S.R.L., CON SEDE A BRESCIA IN VIA CRETA N. 42, PER L¿ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TELESOCCORSO DOMICILIARE ANNO 2023. CIG N. ZAC3A3F0C2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2861"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL¿AZIENDA SPECIALE CONSORTILE ¿OVEST SOLIDALE¿ PER L¿ATTIVAZIONE DI INCONTRI PROTETTI A FAVORE DI PERSONE IDENTIFICATE CON IL NUMERO 59 E 60  NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI, ECONOMICI ANNO 2023 PER IL PERIODO DAL 01.03.2023 AL 31.12.2023. CIG : ZE53A3F45B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2862"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO MUSICALE "WONDER PROJECT" AL TEATRO SAN FAUSTINO SABATO 15 APRILE 2023: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ED ACCERTAMENTO ENTRATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2863"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESERCIZIO DEL DIRITTO DI OPZIONE PER IL BIENNIO 2023/2024 RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DELLA PALESTRA IN VIA CRISPI E SCUOLA DELL¿INFANZIA G.RODARI CIG: ZBA2F9730B E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G. LA PIRA ¿ CI,G: Z673480299</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 13/03/2023)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2864"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLO SVILUPPO E FORNITURA DI FUNZIONI AGGIUNTIVE INTEGRATE NEL PROGRAMMA CONNET PER L'INTERFACCIAMENTO CON LA PIATTAFORMA DELLE NOTIFICHE DIGITALI PND. MISURA 1.4.5 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI - MISSIONE 1 COMP,ONENTE 1 DEL PNRR, FINANZIATO DALL¿UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL¿INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - INVESTIMENTO 1.4 ¿SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE¿. CIG 9635392105</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2865"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE DI ¿FILO¿, FESTIVAL DI NARRAZIONI PER BAMBINI¿ ¿ 1¿ PARTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2866"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO" (CAT. C) - AREA AMMINISTRATIVA ¿ SERVIZIO PROTOCOLLO E ARCHIVI. ESCLUSIONE DI DUE CANDIDATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2867"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ¿REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO SCUOLE PRIMARIE IN VIA DELLA REPUBBLICA" - CUP C92E18000380006 RICOGNIZIONE DELLA PROCEDURA ED APPROVAZIONE DELLE RISULTANZE DEL VERBALE DI VALIDAZIONE. PROGETTO FINANZIATO DALL¿UNIONE EUROPEA ¿ NEXT GEN,ERATION EU. MISURA M4 C1 I3.3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2868"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI PER ALLOGGIO E SALA CIVICA DI PROPRIET¿ COMUNALE UBICATI NEL CONDOMINIO ¿PALAZZINA VALGOBBIA¿ CONSUNTIVO ANNO 2022 E PREVENTIVO ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2869"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI PER I LOCALI DI PROPRIET¿ COMUNALE NEL ¿CONDOMINIO EX POSTA¿ DI VIA IV NOVEMBRE, 21. CONSUNTIVO GESTIONE ANNO 2021/2022 - PREVENTIVO ANNO 2022/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2870"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA VERSANTE MONTANO A TUTELA DEL SOTTOSTANTE PERCORSO FAUNISTICO CHE CONGIUNGE VIA MARCONI CON LA PISTA CICLABILE DI GARDONE V.T. IN SPONDA IDRAULICA SINISTRA DEL FIUME MELLA" - APPROVAZIONE DI TERZA VARIANTE IN CORSO D¿OPE,RA AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016 E ATTO DI SOTTOMISSIONE. CUP C96B19000260001    CIG: 9214663476 PROGETTO FINANZIATO DALL¿UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 13/03/2023)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2871"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTO PEDONALE IN VIA DANTE A ZANANO (EX SP BS 345) E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL PERCORSO PEDONALE IN VIA MINELLI". APPROVAZIONE 1¿ SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - CUP: C93D22000460004 CIG:, 95531504C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 13/03/2023)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2872"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM A FAVORE DELL'A.S.D. BITTA FOOTGOLF TEAM IN OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALLA FOOTGOLF WORLD CUP - ORLANDO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2873"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE CARRAIO DI VIA 1850" - APPROVAZIONE 1¿ SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO. CUP: C97H21006350004 CIG: 9344905B8D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 13/03/2023)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2874"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL WEBINAR ORGANIZZATO DA DELFINO &amp; PARTNERS SUL TEMA ¿FONDO RISORSE DECENTRATE 2023¿ - CIG Z6D3A43EE2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2875"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (CAT. C.1) PRESSO L¿AREA AMMINISTRATIVA, SERVIZIO PROTOCOLLO E ARCHIVI, CON RISERVA ALLE CATEGOR,IE PROTETTE DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 68/1999 E, IN SUBORDINE, DI CUI ALL¿ART. 18 COMMA 2 DELLA LEGGE N. 68/1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2876"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AL G.A.L. - GRUPPO ARTISTICO LUMEZZANESE CESARE ZANETTI PER LA REALIZZAZIONE DI UN'INIZIATIVA CULTURALE INSERITA NELLA RASSEGNA "IL RESTO ¿ FIERA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2877"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE SCOLASTICO DA UTILIZZARE PER INIZIATIVE DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ¿ CIG Z543A38C90</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2878"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ALIMENTI FRESCHI E BEVANDE PER ALLESTIMENTO APERITIVO IN OCCASIONE DELL¿INCONTRO ¿RIFORMA DEL TERZO SETTORE: UN¿OPPORTUNIT¿?¿ ORGANIZZATO PER SABATO 11 MARZO CODICI CIG: Z0B3A3A116 E Z923A3A132</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2879"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO PER L¿APPALTO DEL "SERVIZIO DI IGIENE URBANA, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI, PULIZIA STRADE COMUNALI E GESTIONE DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI DEL COMUNE DI SAREZZO DELLA DURATA DI ANNI CINQUE CON POSSIBI,LITA¿ DI ULTERIORE PROROGA DI ANNI TRE" PER GLI INCENTIVI DI CUI ALL¿ART. 113 DEL D. LGS. 50/2016 ¿ CIG 9453567248</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2880"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DENOMINATI "ULTERIORI OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO CADUTA MASSI IN LOCALITA' NOBOLI - LOTTO 1"- APPROVAZIONE 2¿ SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO. CUP C97B20000630001 CIG: 9214868D9F. PROGETTO FINANZIATO DALL¿UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 13/03/2023)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2881"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA ¿FONDAZIONE TERESA CAMPLANI - COMUNTA¿ NUOVA GENESI¿ PER INTEGRAZIONE RETTA PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 57 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2023 PER ,IL PERIODO DAL 01.01.2023 AL 31.12.2023. CIG: ZF13A15311</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSISTENZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2882"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COMUNITA¿¿*****OMISSIS*********¿ PER INTEGRAZIONE RETTA PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 56 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2023 PER IL PERIODO DAL 07.03,.2023 AL 04.06.2023 CIG: Z223A169B6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2883"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI UNA TANTUM A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI CON LA PRESENZA DI MINORI DI ET¿ COMPRESA TRA ZERO E TRENTASEI MESI A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DELLE RETTE PER STRUTTURE PER LA PRIMA INFANZIA ANNO 2022. PROROGA ULTERIORE DEI TERMINI SCADENZA APERTURA, BANDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2884"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA PROGETTO DI HOUSING SOCIALE A FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE DELL¿UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 58 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2023. CIG: Z803A1C1CC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2885"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI UNA TANTUM A FAVORE DI PERSONE E FAMIGLIE A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA, GRADUATORIA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2886"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 2 PULSANIERE PER I LETTI ELETTRICI IN DOTAZIONE AI REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z8A3A36D09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2887"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI ¿ APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI PER LE RICHIESTE PRESENTATE NEL 3¿ QUADRIMESTRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO DEL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2888"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNIT¿ DI CUI ALL¿ARTICOLO 66 DELLA LEGGE 448/1998 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI 3¿ QUADRIMESTRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO DEL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2889"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE ACCONTO AL PERSONALE ESTERNO INCARICATO A RICOPRIRE IL RUOLO DI RILEVATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2890"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2891"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO DI BAGNI CHIMICI PER MANIFESTAZIONE PROGRAMMATA PER CELEBRARE IL 60¿ DI FONDAZIONE DELLA LOCALE SEZIONE DEGLI ARTIGLIERI E LA 5A GIORNATA DELL¿ARTIGLIERIA BRESCIANA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ¿ CIG ZD13A28627</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2892"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO DIMISSIONI PRESENTATE DALLA DIPENDENTE MATRICOLA N. 135</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2893"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA DI MERITO E GRADUATORIA DEI VINCITORI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, PER L¿ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 ¿ISTRUTTORE TECNICO¿ (CAT. C.1) PRESSO L'AREA TERRITORIO, CON RISERVA ALLE CATEGORIE PROTETTE, DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE N. 68/1999 E, IN SUBORDINE, CON RISERVA CON RISERVA ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL¿ART. 18, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 68/1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2894"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D¿ATTO CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER DECESSO DEL DIPENDENTE MATR. 95 LIQUIDAZIONE DEI CREDITI DI LAVORO A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2895"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA PER LA PARTECIPAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SISTEMI INFORMATIVI AL CORSO ONLINE DI ALTA FORMAZIONE PER LE COMPETENZE DIGITALI DEI DIPENDENTI PUBBLICI - CIG Z0B39857A5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2896"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN CORSO DI FORMAZIONE SULLO SVILUPPO WEB A SUPPORTO DELLE ATTIVITA¿ COMMERCIALI DEL COMUNE DI SAREZZO. CIG Z223A2B421</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2897"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA VERSANTE MONTANO A TUTELA DEL SOTTOSTANTE PERCORSO FAUNISTICO CHE CONGIUNGE VIA MARCONI CON LA PISTA CICLABILE DI GARDONE V.T. IN SPONDA IDRAULICA SINISTRA DEL FIUME MELLA". APPROVAZIONE 1¿ SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO,. CUP C96B19000260001  CIG: 9214663476 PROGETTO FINANZIATO DALL¿UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 13/03/2023)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2898"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA DI MERITO E GRADUATORIA DEI VINCITORI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, PER L¿ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 ¿ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO¿ (CAT. D.1) PRESSO L'AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO, CON RIS,ERVA ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE N. 68/1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2899"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI VERIFICA E RIPARAZIONE DI N.2 AFFETTATRICI IN DOTAZIONE AL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z0B3A2DC03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2900"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TARI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE ¿ ANNI 2019 2021 2022 (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2901"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO AL CORSO DI FORMAZIONE E-SEMINAR "DISCIPLINA DEL PAESAGGIO E PROCEDURE DI RILASCIO DELL¿AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA¿ SEMPLIFICATA E IN SANATORIA". CIG Z313A03401</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2902"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA PER IL PERIODO 01/03/2023 ¿ 31/03/2023 - CONTRATTO D¿APPALTO REP. N. 3615 IN DATA 11/11/2015 STIPULATO CON IL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D¿IMPRESA RTI FORMATA DA APRICA SPA, AZIENDA SERVIZI, VALTROMPIA SPA E CAUTO CANTIERE AUTOLIMITAZIONE COOP. SOC. ARL - CIG 6269753BD7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2903"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIMISSIONI DELLA DIPENDENTE MATRICOLA N. 139. DIFFERIMENTO DATA DI DECORRENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2904"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FUNERALE DI PERSONA INDIGENTE ¿ CIG  Z413A1B5B8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2905"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER SERVIZI TECNICI RELATIVI A PROCEDURE ESPROPRIATIVE, ACCORPAMENTI AL DEMANIO, PIANO DELLE ALIENAZIONI E FRAZIONAMENTI - ANNI 2023, 2024, 2025, 2026 ¿ CIG 96699864E3 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL¿ART.1 CO,MMA 2 LETT. A) L. 120/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 13/03/2023)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2906"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT. C.1 - PRESSO L¿AREA AMMINISTRATIVA, SERVIZIO PROTOCOLLO E ARCHIVI, CON RISERVA ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI AL,L'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE N. 68/1999 E, IN SUBORDINE, CON RISERVA ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL¿ART. 18, C. 2, DELLA LEGGE N. 68/1999. DETERMINAZIONE CALENDARIO E SEDI DELLE PROVE D¿ESAME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2907"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA SISTEMA BIGLIETTERIA SIAE PER IL RILASCIO DI TITOLI D'INGRESSO A DUE SPETTACOLI ORGANIZZATI DALL'ASSESSORATO CULTURA E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZD53A1884F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2908"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL REPORT DELLA PROCEDURA TELEMATICA SINTEL PER INCARICO DI SUPPORTO AL RUP DELL'AREA TERRITORIO PRESSO L'UFFICIO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA FINO AL 31 AGOSTO 2023. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG ZD73983663.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2909"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE FORNITURA CALORE ED ENERGIA ELETTRICA AGLI EDIFICI COMUNALI DEL COMUNE DI SAREZZO ¿ APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D¿OPERA AI SENSI DELL¿ART. 106 COMMA 12 DEL D.LGS 50/2016, ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI ,PREZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 13/03/2023)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2910"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA PER LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. ANNO 2023. CIG Z5C3A04675</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2911"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE SERVIZIO PRONTO ANUSCA ANNO 2023 ¿ CIG ZC23A15AFD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2912"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO FORNITURA DI STAMPATI SPECIFICI PER UFFICI COMUNALI E ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA ANNO 2023 - CIG ZEE3A14874</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2913"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO FORNITURA DI BUSTE INTESTATE - CIG Z693A0BAB7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2914"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA STAGIONE TEATRALE 2023 DEL TEATRO PARENTI DI MILANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2915"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI BENEFICIARI DEL PROTOCOLLO D¿INTESA TRA IL COMUNE DI SAREZZO E I SINDACATI DEI PENSIONATI SPI-CGIL, FNP-CISL, UILP-UIL ANNO 2022 (AGEVOLAZIONI PAGAMENTO TARI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2916"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA PRESSO COMUNITA¿ GESTITA DA ¿SOCIETA¿ SAN VINCENZO DE PAOLI¿ DI BRESCIA PER PERSONA IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER IL PERIODO DAL 01.01.2023 AL 31.12.2023. CIG: Z8C395B393</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2917"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MISURE DI SOSTEGNO AGLI ENTI GESTORI DI ATTIVITA¿ ESTIVE PER MINORI ANNO 2022 DI CUI ALL¿AVVISO PUBBLICO PER L¿EROGAZIONE DI CONTRIBUTI VOLTI A SOSTENERE ¿MISURE PER FAVORIRE IL BENESSERE DEI MINORENNI E PER IL CONTRASTO ALLA POVERT¿ EDU,CATIVA¿ DI CUI ALL¿ART. 39 DEL D.L. N. 73 DEL 21 GIUGNO 2022 E ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 142 DEL 08 SETTEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSISTENZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2918"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ASSOCIAZIONE ITALCACCIA ¿ SEZIONE COMUNALE DI SAREZZO ¿ A SOSTEGNO DELL¿ATTIVITA¿ ISTITUZIONALE ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2919"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SOFTWARE E SERVIZI PER I MODULI RELATIVI AI SERVIZI DEMOGRAFICI, TRIBUTI E PERSONALE. FINANZIATO DALL¿UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATIONEU - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 ¿ABILITAZIONE A,L CLOUD PER LE PA LOCALI¿ DEL PNRR. CIG 9612371B7A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2920"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA TERMICA ED ENERGIA ELETTRICA DA CENTRALE DI COGENERAZIONE ANNO 2023. CIG: 4901769BBB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 13/03/2023)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2921"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI "INTERVENTO DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMMOBILE ERP IN VIA GREMONE A SAREZZO". CUP: C97H21007560001 CIG: 95478059EE. PROGETTO FINANZIATO DALL¿UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 13/03/2023)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2922"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI UN MEZZO DI TRASPORTO ATTREZZATO AD USO ESCLUSIVO DELLA PROTEZIONE CIVILE - CIG 962414822D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 13/03/2023)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2923"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTO PEDONALE IN VIA DANTE A ZANANO (EX SP BS 345) E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL PERCORSO PEDONALE IN VIA MINELLI" - FORNITURA E POSA DI PALI ILLUMINAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI. CUP: C93D2200,0460004 CIG: Z3639FD73A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 13/03/2023)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2924"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE DI N. 2 TIROCINI FORMATIVI DI DOTE COMUNE ANNO 2023 - CIG Z1B3A06014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2925"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ P.T. 18 H. (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2926"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COMUNITA¿ EDUCATIVA GESTITA DALL¿ISTITUTO DEI FIGLI DI MARIA IMMACOLATA ¿ OPERA PAVONIANA DI BRESCIA PER RETTA DI FREQUENZA DEL MINORE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 42 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVI,ZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2023 PER IL PERIODO DAL 01.01.2023 AL 30.09.2023. CIG N. ZAF3957765</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSISTENZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2927"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ASSISTENZA TECNICA AFFRANCATRICE POSTALE UFFICIO PROTOCOLLO - DETERMINA A CONTRARRE - ANNO 2023 - CIG. Z2139DC30E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2928"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE DI INSERZIONE PUBBLICITARIA SULLE INIZIATIVE LEGATE ALLA FESTA PATRONALE DEI SANTI FAUSTINO E GIOVITA SUL "GIORNALE DI BRESCIA" DEL 25 FEBBRAIO 2023 CIG Z6539E7F01.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAMPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2929"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE RASSEGNA CULTURALE "IL RESTO ¿ FIERA" CIG ZF839F7777.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2930"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE E APPROVAZIONE GRADUATORIE ED EROGAZIONE BORSE E ASSEGNI DI STUDIO A.S. 2021/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2931"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL ¿COORDINAMENTO FAMIGLIE AFFIDATARIE¿ PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI AFFIDO DEL MINORE IDENTIFICATO CON IL N. 41 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2023 PE,R IL PERIODO DAL 01.01.2023 AL 31.12.2023 CIG: Z6739571B7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSISTENZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2932"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ALLA COMUNIT¿ MONTANA DI VALLE TROMPIA DELLA QUOTA INERENTE LA DELEGA DELLE FUNZIONI DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE PER ADULTI (AREA EMARGINAZIONE) - ANN0 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2933"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ALLA COMUNIT¿ MONTANA DI VALLE TROMPIA DELLA QUOTA INERENTE LA DELEGA DELLE FUNZIONI DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE PER MINORI - ANN0 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2934"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SERVIZIO TUTELA MINORI DELL¿AMBITO TERRITORIALE DI BRESCIA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA PER MINORE CON GENITORE RESIDENTE A SAREZZO ¿ ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2935"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA PRESSO DORMITORIO ¿SAN VINCENZO DE PAOLI¿ DI BRESCIA PER PERSONA IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER IL PERIODO DAL 03.02.2023 AL 06.02.2023. CIG: ZC039FB9C0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2936"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 3 SCANNER CANON DR-C240. MISURA PNRR 1.4.1. FINANZIATO DALL¿UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATIONEU - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4.1 ¿ESPERIENZA DEI SERVIZI PUBBLICI¿ DEL PNRR. CIG 9650677,698</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2937"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE CARRAIO DI VIA 1850" - APPROVAZIONE DI VARIANTE IN CORSO D¿OPERA AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 E ATTO DI SOTTOMISSIONE. CUP: C97H21006350004 CIG: 9344905B8D,.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 13/03/2023)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2938"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE PEZZI DEI FORNI A VAPORE INSTALLATI PRESSO IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z4B39EA905</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2939"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE WEBINAR ORGANIZZATO DA DELFINO &amp; PARTNERS SPA - P.IVA 01469790990 - SUL TEMA ¿STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO¿ - CIG Z8F39FAE81</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2940"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIERA 2023: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI SPETTACOLO PIROTECNICO DURANTE LA FIERA DEI SS. FAUSTINO E GIOVITA. CIG ZD739E2522</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2941"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI VERIFICA DEGLI ELETTROMEDICALI IN DOTAZIONE ALLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER L¿ANNO 2023. CIG Z9739CFC73</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2942"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIERA 2023: ASSUNZIONE IMPEGNO PER NOLEGGIO APPARATI RADIO. CIG: Z7E39E2899</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2943"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL FONDO LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2944"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CERIMONIA DI INAUGURAZIONE "PREMIO D'ARTE COMUNE DI SAREZZO 2023" CIG Z1139DE7EC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2945"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIO D'ARTE COMUNE DI SAREZZO 2023: ACCERTAMENTO ENTRATE ED EROGAZIONE PREMI AGLI ARTISTI VINCITORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2946"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE ACCONTO AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2947"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI ¿RESTAURO DELL¿EX ORATORIO SAN NICOLA¿ - CUP C99F22000040006 - CIG 96103675BB. ¿INTERVENTI FINALIZZATI ALL¿AVVIO DI PROCESSI DI RIGENERAZIONE URBANA¿.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 13/03/2023)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2948"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE PER I LAVORI DI "RESTAURO DELL¿EX ORATORIO SAN NICOLA " - CUP C99F22000040006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 13/03/2023)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2949"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL WEBINAR ORGANIZZATO DA DELFINO &amp; PARTNERS SPA SU ¿DICHIARAZIONE IVA ENTI LOCALI 2023¿ CIG Z3539ECE3B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2950"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2951"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2952"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TERMINI DI DECORRENZA DELLE DIMISSIONI PRESENTATE DAL DIPENDENTE MATRICOLA N. 44</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2953"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO (CAT. D.1) PRESSO L¿AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO, CON RISERVA ALLE CATEGORIE PROTETTE DI, CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 68/1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2954"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ISTRUTTORE TECNICO (CAT. C.1) PRESSO L¿AREA TERRITORIO, CON RISERVA ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE ,N. 68/1999 E, IN SUBORDINE, DI CUI ALL¿ART. 18 COMMA 2 DELLA LEGGE N. 68/1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2955"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIERA 2023 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOCCORSO SANITARIO AD AREU ¿ AAT BRESCIA, VALTROMPIA SOCCORSO, VOLONTARI AMBULANZA DI VILLA CARCINA, VOLONTARI CROCE BIANCA DI LUMEZZANE, PER LA FIERA DEI SS. FAUSTINO E GIOVITA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2956"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL REPORT DELLA PROCEDURA TELEMATICA SINTEL ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE, CORSI DI FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO E INDAGINI STRUMENTALI AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 ¿ BIENNIO 2023-2024 CON OPZIONE PER IL BIENNIO 202,5-2026 ¿ CIG 9600887696</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO DATORE DI LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2957"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI AREA VASTA BRESCIA - SEDE TERRITORIALE DISTACCATA DI VALLE TROMPIA - DEGLI ONERI ISTRUTTORI PER ESPLETAMENTO PROCEDURA DI GARA APERTA INERENTE I LAVORI DI ¿REALIZZAZIONE NUOVO POLO S,COLASTICO SCUOLE PRIMARIE IN VIA DELLA REPUBBLICA" - CUP C92E18000380006. PROGETTO FINANZIATO DALL¿UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 13/03/2023)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2958"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI A TUBAZIONE IN BASSA PRESSIONE DEL GAS METANO - GESTORE ASVT SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 13/03/2023)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2959"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL¿ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) L.120/2020, DEI SERVIZI TECNICI PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE LAVORI - REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO RELATIVO ALLE OPERE IMPIANTISTICH,E CONNESSE AI LAVORI DI MESSA IN PRISTINO DIFFORMIT¿ SANTUARIO SANT¿EMILIANO, CON L¿OPZIONE DI SERVIZI ULTERIORI. CIG: Z3F39DEB7F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 13/03/2023)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2960"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SINTEL, AI SENSI DELL¿ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) L.120/2020, SERVIZI TECNICI PER LA REDAZIONE DI PROGETTO DEFINITIVO ¿ ESECUTIVO E DIREZIONE LAVORI RELATIVO ALLE OPERE DI MESSA IN PRISTINO DIFFORMIT¿ SANTUARIO SANT¿EMILIANO, CON L¿OPZIONE DI SERVIZI ULTERIORI. CIG: Z5839C5189</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 13/03/2023)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2961"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO FRANCHIGIA RELATIVA ALLA POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITA¿ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D¿OPERA N. A7RCL00076L-LB PERIODO 31/12/2018-31/12/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2962"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO TRAMITE ME.PA DELLA FORNITURA DI COPIE DELLA COSTITUZIONE ITALIANA PER UFFICIO ANAGRAFE- CIG Z4639CADC0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2963"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA STAGIONE TEATRALE 2023 DEL TEATRO PARENTI DI MILANO CIG ZE539D30D9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2964"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COMUNITA¿ RESIDENZIALE MAMMA-BAMBINO ¿CASA DI VITTORIA¿ GESTITA DALL¿ISTITUTO VITTORIA RAZZETTI ONLUS PER RETTA DI FREQUENZA DEL MINORE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 43 E DELGENITORE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 44 NEL REGI,STRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2023 PER IL PERIODO DAL 01.01.2023 AL 31.12.2023. CIG N.: ZD63957B0B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSISTENZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2965"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI UNA TANTUM A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI CON LA PRESENZA DI MINORI DI ET¿ COMPRESA TRA ZERO E TRENTASEI MESI A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DELLE RETTE PER STRUTTURE PER LA PRIMA INFANZIA ANNO 2022. PROROGA TERMINI SCADENZA APERTURA BANDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2966"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 51/2023 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2967"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI ADIBITI A COMIZI ELETTORALI - ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023. CIG: ZE739CE9D0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 13/03/2023)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2968"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER UNIVERSITARI ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2969"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CERIMONIA PER IL CONFERIMENTO DELLE CIVICHE BENEMERENZE ANNO 2023 CIG ZCA39CA244.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2970"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DA FALEGNAME PER I LOCALI DEL CENTRO UNICO DI COTTURA E DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023. CIG Z1C2F9F7F6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2971"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL LOCALE DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO, IDRANTE A COLONNA SOPRASSUOLO, N. 12 IDRANTI E ATTACCO MOTOPOMPA INSTALLATI PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER IL BIENNIO 2023,/2024. CIG ZE839B9EAF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2972"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER I LAVORI DI "RESTAURO DELL¿EX ORATORIO SAN NICOLA " - CUP C99F22000040006 CIG 96103675BB. "INTERVENTI FINALIZZATI ALL'AVVIO DI PROCESSI DI RIGENERAZIONE URBANA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 13/03/2023)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2973"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UN PIANO A INDUZIONE DA INSTALLARE PRESSO UN APPARTAMENTO DESTINATO AD HOUSING SOCIALE SITO IN VIA SANT¿EMILIANO ¿ CIG: Z16399014A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2974"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE ANNI 2023-2024-2025-2026 (CIG Z203911B51) - AFFIDAMENTO 1¿ CONTRATTO ATTUATIVO FORNITURA MATERIALE EDILE (CIG Z1039A0284)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 13/03/2023)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2975"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE DELLA FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA ANNI 2023-2024-2025-2026 (CIG 95366650EC) - AFFIDAMENTO 1¿ CONTRATTO ATTUATIVO FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA (CIG: Z9139A03F3)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 13/03/2023)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2976"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE DEL SERVIZIO DA FABBRO SU EDIFICI E AREE COMUNALI ANNI 2023-2024-2025-2026 (CIG 9534741D2C). AFFIDAMENTO 1¿ CONTRATTO ATTUATIVO SERVIZIO DA FABBRO (CIG ZC239A036E)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 13/03/2023)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2977"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNI 2023-2024-2025-2026 (CIG ZB03911AE9). AFFIDAMENTO 1¿ CONTRATTO ATTUATIVO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI CIG ZB639A0614</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 13/03/2023)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2978"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE DEL SERVIZIO DA FALEGNAME E VETRAIO SU EDIFICI E AREE COMUNALI ANNI 2023-2024-2025-2026¿ (CIG Z263911BF4). AFFIDAMENTO 1¿ CONTRATTO ATTUATIVO SERVIZIO DA FALEGNAME VETRAIO (CIG Z6439A0687)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 13/03/2023)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2979"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA OFFICINA FUTURO FONDAZIONE W GROUP PER IL PROGETTO ¿GIRLS CODE IT BETTER- GCIB¿</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2980"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DA FONOREGISTRAZIONE DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI ANNO 2023-2024 (CON OPZIONE DI RINNOVO PER UN ULTERIORE BIENNIO). CIG ZC039BB442.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2981"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO E COLLOCAMENTO A RIPOSO, PER LIMITI DI SERVIZIO, DELLA DIPENDENTE DI RUOLO SIG.RA VIVIANA GUERINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2982"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023 ¿ COMPENSI SPETTANTI AI MEMBRI DEI SEGGI ELETTORALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE - LEVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2983"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 49/2023 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2984"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA PRESSO DORMITORIO ¿SAN VINCENZO DE PAOLI¿ DI BRESCIA PER UTENTE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 53 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2023 ¿ P,ERIODO 20.01.2023 ¿ 10.02.2023. CIG: ZB339BD312.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2985"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 50/2023 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2986"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO E CONSULENZA AD ACB SERVIZI S.R.L. - ANNO 2023. CIG: ZA839BC457.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2987"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 20 WORKSTATION RIGENERATE . MISURA PNRR 1.4.1. FINANZIATO DALL¿UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATIONEU - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4.1 ¿ESPERIENZA DEI SERVIZI PUBBLICI¿ DEL PNRR. CIG 9616,63496B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2988"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIERA 2023 ¿ AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE DI SICUREZZA AI SENDI DEL D. LGL. 81/2008 RELATIVO ALLA FIERA DEI SANTI FAUSTINO E GIOVITA 2023¿ CIG: ZA339AAC8A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTEZIONE CIVILE (SC. 13/03/2023)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2989"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIERA 2023 - DETERMINA A CONTRARRE PER IL NOLEGGIO DI PIATTAFORMA E AUTOGRU CON RELATIVA ASSISTENZA DI PERSONALE SPECIALIZZATO PER LA FIERA DEI SANTI FAUSTINO E GIOVITA ANNO 2023- CIG ZF1398EEDC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 13/03/2023)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2990"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTO PEDONALE IN VIA DANTE A ZANANO (EX SP BS 345) E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL PERCORSO PEDONALE IN VIA MINELLI". CUP: C93D22000460004 CIG: 95531504C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 13/03/2023)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2991"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE A CORSO IN PRESENZA ORGANIZZATO DA PUBLIKA S.R.L. IN MATERIA DI "CCNL FUNZIONI LOCALI: COME DARE ATTUAZIONE ALLE NOVITA'"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2992"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELETTRICA ORDINARIA E STRAORDINARIA PER I LOCALI DEL CUC E DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023. CIG Z772F74E8D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2993"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE IDRAULICA ORDINARIA E STRAORDINARIA PER I LOCALI DEL CUC E DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023. CIG Z7F2F8276E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2994"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE E DI PROGETTO INERENTI LE ATTIVIT¿ SOCIALMENTE UTILI IN COLLABORAZIONE CON ¿IL CALABRONE¿ SOCIET¿¿ COOPERATIVA SOCIALE ETS .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2995"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2996"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ P.T. 30 H. (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2997"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE OPUSCOLO "TORNA LA FIERA" DA DISTRIBUIRE AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE PRIMARIE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ILLUSTRAZIONE E GRAFICA E DEL SERVIZIO DI STAMPA CODICI CIG: Z2239A54D3 E Z4A39B3D31</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2998"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA VERSANTE MONTANO A TUTELA DEL SOTTOSTANTE PERCORSO FAUNISTICO CHE CONGIUNGE VIA MARCONI CON LA PISTA CICLABILE DI GARDONE V.T. IN SPONDA IDRAULICA SINISTRA DEL FIUME MELLA" - APPROVAZIONE DI SECONDA VARIANTE IN CORSO D¿O,PERA AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 E ATTO DI SOTTOMISSIONE. CUP C96B19000260001 CIG: 9214663476 PROGETTO FINANZIATO DALL¿UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 13/03/2023)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2999"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI LEGALE PATROCINIO DELL¿ENTE AL FINE DELLA DIFESA IN GIUDIZIO INNANZI AL T.A.R. LOMBARDIA SEZIONE DISTACCATA DI BRESCIA AVVERSO IL RICORSO PRESENTATO DALLA SOCIETA ECO.S.E.I.B. SRL. - CIG Z8B39A1EC4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3000"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L¿EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO SUI BILANCI PREVENTIVI A.S. 2022/2023 ALLE SCUOLE DELL¿INFANZIA AUTONOME DI SAREZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3001"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALL¿ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARTIGLIERI D¿ITALIA - SEZIONE ¿CAP. VINCENZO RAVELLI¿ DI SAREZZO A SOSTEGNO DELLA MANIFESTAZIONE PROGRAMMATA PER CELEBRARE IL 60¿ DI FONDAZIONE E, LA 5A GIORNATA DELL¿ARTIGLIERIA BRESCIANA (ART. 11 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3002"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3003"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3004"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE SERATE DIVULGATIVE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3005"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPAGANDA ELETTORALE. DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LA PROPAGANDA MEDIANTE AFFISSIONI PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA E DEL CONSIGLIO REGIONALE DI DOMENICA 12 E LUNEDI' 13 FEBBRAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE - LEVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3006"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E STAMPA BIGLIETTI FESTA DEL FANCIULLO - FIERA SS. FAUSTINO E GIOVITA 2023. CIG: ZA939AC1C4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3007"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIERA 2023 - NOLEGGIO DI BAGNI CHIMICI PER LA FIERA DEI SANTI FAUSTINO E GIOVITA ANNO 2023. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ¿ CIG Z533983039</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3008"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - AGGIORNAMENTO DEL COSTO DI COSTRUZIONE SENSI ART. 16 DEL D.P.R. 380/2001 E ART. 48 DELLA L.R. 12/2005  - ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3009"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ICP PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE ¿ ANNO 2018 (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3010"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 4 EROGATORI D¿ACQUA MICROFILTRATA PER LE SCUOLE D' INFANZIA DI VALLE DI SAREZZO, PRIMARIA A. SOGGETTI DI SAREZZO, PRIMARIA E. PINTOSSI DI SAREZZO E O. FALLACI DI POLAVENO PER IL PERIODO GENNA,IO - GIUGNO 2023. CIG Z083980F43</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3011"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA VERSANTE MONTANO A TUTELA DEL SOTTOSTANTE PERCORSO FAUNISTICO CHE CONGIUNGE VIA MARCONI CON LA PISTA CICLABILE DI GARDONE V.T. IN SPONDA IDRAULICA SINISTRA DEL FIUME MELLA"- APPROVAZIONE DI VARIANTE IN CORSO D¿OPERA AI S,ENSI DELL'ART. 106 COMMA 1, LETTERA C) DEL D.LGS. 50/2016 E ATTO DI SOTTOMISSIONE. CUP C96B19000260001 CIG: 9214663476. PROGETTO FINANZIATO DALL¿UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 13/03/2023)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3012"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE "PREMIO D'ARTE COMUNE DI SAREZZO 2023" CIG Z863991B8E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3013"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "VERIFICA E MESSA IN SICUREZZA PONTI ¿ PONTE VIA I MAGGIO" ¿ APPROVAZIONE CONTABILITA¿ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP C97H21006150006 - CIG: 9299310161.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 13/03/2023)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3014"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIERA 2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ATTINENTE REDAZIONE DEL PIANO DI SERVIZIO DI SAFETY, EMERGENZA E PER LA SUPERVISIONE DELLA MANIFESTAZIONE PUBBLICA DENOMINATA ¿FIERA PATRONALE DEI SS. FAUSTINO E GIOVITA¿ PER IL QUADRIENNIO 2023-2026. DETERMINA A CON,TRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL. CIG Z84394A6BB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3015"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER L¿AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FALEGNAME E VETRAIO SU PROPRIETA¿ COMUNALI ANNI 2023-2024-2025-2026. CIG: Z263911BF4 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL¿ART.1 COMMA 2 LETT. A) L. 120/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 13/03/2023)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3016"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMA VARIAZIONE COMPENSATIVA FRA CAPITOLI DI SPESA DEI MEDESIMI MACROAGGREGATI E CONSEGUENTE VARIAZIONE DI CASSA AL PEG 2023/25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3017"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA PROGETTO DI INTEGRAZIONE LAVORATIVA CON TIROCINIO FINALIZZATO ALL¿INCLUSIONE SOCIALE ORGANIZZATO DAL SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA VAL TROMPIA DELL¿AGENZIA PER IL LAVORO SOLCO BRESCIA PER IL PERIODO DAL 01.0,1.2023 AL 17.01.2023 UTENTE N. 52 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3018"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIERA 2023 - NOLEGGIO ESTINTORI A CO2 PER LA FIERA DEI SANTI FAUSTINO E GIOVITA ANNO 2023 ¿ CIG: Z92398CC6E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 13/03/2023)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3019"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIERA 2023 - SERVIZIO DI NOLEGGIO DI BARRIERE NEW JERSEY DA UTILIZZARE PER LA FIERA PATRONALE ANNI 2020-2021 CON OPZIONE DI RINNOVO - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI OPZIONE PER L¿ANNO 2023. CIG: Z972B79F1E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 13/03/2023)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3020"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE ANNI 2023-2024-2025-2026¿ CIG - Z203911B51 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL¿ART.1 COMMA 2 LETT. A) L. 120/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 13/03/2023)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3021"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER SERVIZI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - ANNI 2023- 2024-2025-2026 ¿ CIG ZB03911AE9 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL¿ART.1 COMMA 2 LETT. A) L. 120/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 13/03/2023)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3022"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA - ANNI 2023-2024-2025-2026 ¿ CIG 95366650EC - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL¿ART.1 COMMA 2 LETT. L. 120/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 13/03/2023)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3023"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE DEL SERVIZIO DA FABBRO SU PROPRIETA¿ COMUNALI ANNI 2023-2024-2025-2026 CIG 9534741D2C- AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL¿ART.1 COMMA 2 LETT. A) L. 120/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 13/03/2023)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3024"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE D¿INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L¿AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI HOUSING SOCIALE ¿ PERIODO DAL 01.05.2023 AL 30.04.2026 CON POSSIBILITA¿ DI RINNOVO FINO AL 30.04.2029.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3025"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2023 RISCOSSI PER CONTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA NELL¿AMBITO DELLA CONVENZIONE PER L¿ISTITUZIONE DI UNO SPORTELLO CAMERALE DECENTRATO PRESSO IL COMUNE DI SAREZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3026"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2023 - 28 FEBBRAIO 2023. CIG Z39398B27B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3027"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE DI INSERZIONE PUBBLICITARIA SULLE INIZIATIVE LEGATE ALLA FESTA PATRONALE DEI SANTI FAUSTINO E GIOVITA SUL MENSILE "FORMATO BRESCIA" CIG Z923986F49.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAMPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3028"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIE ED EROGAZIONE BORSE E ASSEGNI DI STUDIO A.S. 2021/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3029"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L¿APERTURA DEL MUSEO I MAGLI DI SAREZZO ¿ ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROGETTAZIONE BANDI DI FINANZIAMENTO - MAGLI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3030"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA¿ DI PROMOZIONE DELLA LETTURA RIVOLTE AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ¿G. LA PIRA¿ IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA. DETERMINA A CONTRATTARE. CIG Z6A397CA92</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3031"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ P.T. 18 H. (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3032"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO AL WEBINAR ¿L¿ATTIVIT¿ EDILIZIA LIBERA E LE C.D. 'VEPA' DOPO LE MODIFICHE AL D.P.R. 380/2001 INTRODOTTE DALLA LEGGE 142 DEL 21 SETTEMBRE 2022¿ ¿ CIG: Z13399356D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3033"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO ALLA COOPERATIVA ¿IL MOSAICO¿ PER LA GESTIONE DI PROGETTI DI HOUSING SOCIALE PRESSO N. 2 APPARTAMENTI COMUNALI IN VIA SANT¿EMILIANO N. 27 PER PERIODO DAL 01.02.2023 AL 30.04.2023- CIG: Z773977FA3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3034"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL¿AMBITO TERRITORIALE N. 5 SEBINO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A FAVORE DI PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 46 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONO,MICI ANNO 2023 PER IL PERIODO DAL 01.01.2023 AL 30.06.2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3035"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLO SVILUPPO E FORNITURA DI FUNZIONI AGGIUNTIVE INTEGRATE NEL PROGRAMMA PER LA GESTIONE DELLE MULTE E DELLE SANZIONI DIVERSE DAL CODICE DELLA STRADA FINALIZZATE ALLA INTEGRAZIONE CON PAGOPA. MISURA 1.4.3 PAGOPA -, MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR, FINANZIATO DALL¿UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL¿INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - INVESTIMENTO 1.4 ¿SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE¿. CIG 9610648D9C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3036"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI APPARATI DI RETE DI BACKUP - CIG Z0B39857A5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3037"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL CORSO "LE FUNZIONI ROGANTI ED AUTENTICANTI DEL SEGRETARIO COMUNALE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3038"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3039"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE CARTACEO E MONOUSO PER I REPARTI DI DEGENZA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z1B396DAA2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3040"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (CIE) - IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO DEI CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE RELATIVI ALLE SPESE DI RISTORO PER IL RILASCIO DELLE CIE E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER L'ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO DEL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3041"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CARTOLINE- AVVISO PER GLI ELETTORI RESIDENTI ALL¿ESTERO PER LE ELEZIONI REGIONALI DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023¿ CIG Z3F396D0BA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE - LEVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3042"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI A GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI E BANCHE DATI ON LINE ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3043"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI STAMPATI PER ELEZIONI REGIONALI DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023, NON FORNITI DIRETTAMENTE DALLA REGIONE ¿ CIG Z263960DBD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE - LEVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3044"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO DIMISSIONI PRESENTATE DALLA DIPENDENTE MATRICOLA N. 139</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3045"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELLA DETERMINAZIONE N. 3/R.G. DEL 3/1/2023 E APPROVAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (CAT. C) PRESSO L¿AREA AMMINISTRATIVA SERVIZIO PR,OTOCOLLO E ARCHIVI ¿ CON RISERVA ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL¿ART. 1 DELLA LEGGE N. 68/1999 E, IN SUBORDINE, CON RISERVA DI CUI ALL¿ART. 18 C. 2 DELLA LEGGE N. 68/1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3046"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELLA DETERMINAZIONE N. 2/R.G. DEL 3/1/2023 E APPROVAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ISTRUTTORE TECNICO (CAT. C) PRESSO L¿AREA TERRITORIO ¿ CON RISERVA ALLE CAT,EGORIE PROTETTE DI CUI ALL¿ART. 1 DELLA LEGGE N. 68/1999 E, IN SUBORDINE, CON RISERVA ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL¿ART. 18 C. 2 DELLA LEGGE N. 68/1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3047"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELLA DETERMINAZIONE N. 1/R.G. DEL 3/1/2023 E APPROVAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO (CAT. D.1) PRESSO L¿AREA LAVORO PUBBLICI E PAT,RIMONIO¿ CON RISERVA ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL¿ART. 1 DELLA LEGGE N. 68/1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3048"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (CAT. C) PRESSO L¿AREA AMMINISTRATIVA SERVIZIO PROTOCOLLO E ARCHIVI ¿ CON RISERVA ALLE CATEGORIE PROTETTE ,DI CUI ALL¿ART. 1 DELLA LEGGE N. 68/1999 E, IN SUBORDINE, CON RISERVA DI CUI ALL¿ART. 18 C. 2 DELLA LEGGE N. 68/1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3049"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ISTRUTTORE TECNICO (CAT. C) PRESSO L¿AREA TERRITORIO ¿ CON RISERVA ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL¿ART. 1 DELLA LEGGE N. 68/1999 ,E, IN SUBORDINE, CON RISERVA ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL¿ART. 18 C. 2 DELLA LEGGE N. 68/1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3050"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO (CAT. D.1) PRESSO L¿AREA LAVORO PUBBLICI E PATRIMONIO¿ CON RISERVA ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL¿A,RT. 1 DELLA LEGGE N. 68/1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3051"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA AFFIDATO ALLA BANCA POPOLARE DI SONDRIO CON DETERMINAZIONE N.669 DEL 18/12/19- CIG 8102883694</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3052"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI ESIGIBILIT¿ DI IMPEGNI DI SPESA 2022 RELATIVI A INVESTIMENTI, VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI SPESA 2022 E AL FPV DI ENTRATA 2023 ¿ ART. 175 COMMA 5 QUATER LETTERA B) DEL D.LGS. 267/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3053"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA PUNTUALE DELLA CARTOGRAFIA TEMATICA DI INDIVIDUAZIONE DELLE AREE VERDI RELATIVA AL CONTRATTO DEL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE PER ANNI SEI (CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI TRE ANNI)".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3054"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ATTIVITA¿ EDUCATIVE PER MINORI IN SITUAZIONE DI DISAGIO. CIG Z3A3957D1E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3055"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONI ORIZZONTALI PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3056"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE, FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. CIG MASTER: 7405601F42 - CIG DERIVATO SAREZZ,O: 75518721EC. ADEGUAMENTO ISTAT FOI CANONE CONTRATTUALE ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 13/03/2023)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3057"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER SERVIZI TECNICI ANTINCENDIO RELATIVI AD IMMOBILI COMUNALI ANNI 2023-2024-2025-2026 (CIG 9572998FD8) - AFFIDAMENTO 1¿ CONTRATTO ATTUATIVO ¿ SERVIZI TECNICI ANTINCENDIO PER IL PRESTAZIONI DI INGEGNERIA ANTINCENDIO, (CIG ZF7395A73C).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 13/03/2023)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3058"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN ¿ESECUTORE AMMINISTRATIVO¿ P.T. 18 H. (CAT. B.1) PRESSO L¿AREA AMMINISTRATIVA ¿ SPORTELLO DEL CITTADINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3059"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN ¿ESECUTORE AMMINISTRATIVO¿ P.T. 18 H. (CAT. B.1) PRESSO L¿AREA AMMINISTRATIVA ¿ SERVIZIO PROTOCOLLO-SPORTELLO DEL CITTADINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3060"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA SCUOLA DELL¿INFANZIA ¿SAN PIO X¿ DI SAREZZO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO LUDICO ESPRESSIVO COORDINATO SULLE QUATTRO SCUOLE DELL¿INFANZIA DEL TERRITORIO - ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3061"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA PRESSO RSA PER PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 37 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2023. PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBR,E 2023. CIG: ZB939522D4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3062"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>CCNL 2019/2021 FUNZIONI LOCALI SOTTOSCRITTO IL 16/11/2022. RICONOSCIMENTO AL PERSONALE DIPENDENTE DEGLI ADEGUAMENTI CONTRATTUALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3063"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI ESIGIBILITA¿ IMPEGNI SALARIO ACCESSORIO 2022, VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA 2022, FPV ENTRATA 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3064"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO A FRATERNITA¿ SISTEMI I.S.S.C.S. ONLUS PER IL SERVIZIO DI EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTI IMU E TARI PER L¿ANNO 2022. CIG: 9149159CD7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3065"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANTUENZIONE DEL CENTRALINO TELEFONICO COMUNALE DAL 1¿ GENNAIO 2023 AL 31 DICEMBRE 2025. CIG Z723953AD5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 13/03/2023)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3066"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ P.T. 18 H. (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3067"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO E COLLOCAMENTO A RIPOSO, PER LIMITI DI SERVIZIO, DELLA DIPENDENTE DI RUOLO SIG.RA EMANUELA TAVANA. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 646 DEL 16 NOVEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3068"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI, PULIZIA STRADE COMUNALI E GESTIONE DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI DELLA DURATA DI ANNI CINQUE CON POSSIBILITA¿ DI RINNOVO PER ULTERIORI ANNI TRE ¿ CIG 9453567248</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3069"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARTO SPESE PER SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA LOCALE IN CONVENZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3070"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SINTEL PER L¿AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO DI DUE SISTEMI DI RILEVAMENTO DELLE INFRAZIONI IN AREA SEMAFORIZZATA CROCEVIA VIA ANTONINI VIA EUROPA PER IL PERIODO DAL 03 SETTEMBRE 2023 AL 31 DICEMBRE 2024, PER LA DURATA DI 16 MESI, AI FINE DELLA SOSTITUZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE CON UN SISTEMA IN CLOUD NEL RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI ¿ CIG: Z0F38E713B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3071"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI COLLEGAMENTO E VIGILANZA DELLE PROPRIETA¿ COMUNALI ANNI 2020/2021 - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI OPZIONE PER UN ULTERIORE BIENNIO DAL 1¿ GENNAIO 2023 AL 31 DICEMBRE 2024. CIG: Z6A2F97212</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 13/03/2023)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3072"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI PROMOSSI DAL CENTRO DIURNO PER PERSONE CON DISABILITA¿ DALLA FO.B.A.P. DI BRESCIA CON RETTA A CARICO DELL¿UTENTE N. 32 PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2023. CIG: Z2A3900985</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3073"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA ¿FONDAZIONE VILLA DEI FIORI¿ DI NAVE PER INTEGRAZIONE RETTA UTENTE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 34 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2023 PER IL PERIODO DAL 01, GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2023. CIG: Z813945B68.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3074"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA R.S.A. FONDAZIONE DI CURA CITT¿ DI GARDONE VAL TROMPIA ONLUS PER UTENTE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 36 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2023 PER IL PERIODO D,AL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2023. CIG: ZEC3947F1C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3075"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA PER PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 33 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2023 E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA ¿FONDAZIONE CASA DI RIPOSO SAN GIOVANNI - ONLUS¿ PER IL, PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2023. CIG:  Z2739484D7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3076"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE STRAORDINARIO CONTRO SCARAFAGGI E BLATTE PRESSO I LOCALI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z443953647</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3077"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO, TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL, DELLA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA FRESCA PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER L¿ANNO 2023. CIG Z1639491E8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3078"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SINTEL PER L¿AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA DI SERRAMENTI PRESSO LA SEDE PRINCIPALE DEL MUNICIPIO - CIG ZF43953C89.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 13/03/2023)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3079"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER SERVIZI TECNICI ANTINCENDIO DI IMMOBILI COMUNALI - ANNI 2023, 2024, 2025, 2026 ¿ CIG 9572998FD8 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL¿ART.1 COMMA 2 LETT. A) L. 120/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 13/03/2023)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3080"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO PER LA FASE ESECUTIVA E NOMINA DEL DIRETTORE D¿ESECUZIONE DEL CONTRATTO NELL¿AMBITO DEL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE PER ANNI SEI CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI TRE ANNI" - CIG: 9106147,639</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3081"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI UNA TANTUM A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI CON LA PRESENZA DI MINORI DI ET¿ COMPRESA TRA TRE E TRENTASEI MESI A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DELLE RETTE PER STRUTTURE PER LA PRIMA INFANZIA ANNO 2022. APPROVAZIONE BANDO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3082"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL BANDO DI GARA PER L¿ALIENAZIONE DI UN IMMOBILE SITO NEL COMUNE DI SAREZZO, VIA PETRARCA N. 44, INDIVIDUATO AL LOTTO N. 12 DELLA SEZIONE ¿B¿ DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 2023/2025 E IMPEGNO DI SPESA PER LA ,PUBBLICAZIONEN DI UN ESTRATTO DEL BANDO SU QUOTIDIANI A DIFFUSIONE PROVINCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3083"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E ESECUZIONE DEI LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTO PEDONALE IN VIA DANTE A ZANANO (EX SP BS 345) E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL PERCORSO PEDON,ALE IN VIA MINELLI". CUP: C93D22000460004 CIG: Z793947B91</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 13/03/2023)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3084"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DELL¿INSERIMENTO DI UNA PERSONA DISABILE IDENTIFICATA AL N. 35 ANNO 2023 PRESSO LA CSS ¿MEMORIAL SALERI¿ DI LUMEZZANE PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2023. CIG: ZC93901405.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3085"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO DI UNA PERSONA DISABILE IDENTIFICATA AL N. 05 ANNO 2023 PRESSO LA COMUNITA¿ ¿EFFATA¿ GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE RESTART ONLUS DI RANZANICO (BG) PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2023. CIG: Z0C390150B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3086"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO DI UNA PERSONA DISABILE IDENTIFICATA AL N. 04 ANNO 2023 PRESSO LA RESIDENZA SANITARIO ASSISTENZIALE PER DISABILI FIRMO TOMASO DI VILLA CARCINA (BS) PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2023. CIG: ZAF39015D6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3087"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DELL¿INSERIMENTO DI UNA PERSONA DISABILE IDENTIFICATA AL N. 07 ANNO 2023 PRESSO LA RESIDENZA SANITARIO ASSISTENZIALE PER DISABILI FIRMO TOMASO DI VILLA CARCINA (BS) PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2023. CIG: Z2E39003BC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3088"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DELL¿INSERIMENTO DI UNA PERSONA DISABILE IDENTIFICATA AL N. 01 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2023 PRESSO LA CSS ¿MEMORIAL SALERI¿ DI LUMEZZANE PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO, AL 31 DICEMBRE 2023. CIG: Z313900295</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3089"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DEL SERVIZIO C. S. E. GESTITO DALLA COOPERATIVA L¿AQUILONE E FREQUENTATO DA SOGGETTI DISABILI RESIDENTI A SAREZZO; UTENTI DAL N. 16 AL N 21 PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 30 GIUGNO 2023. CIG: Z0E3900ACC,.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3090"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DEL SERVIZIO C. D. D. GESTITO DALLA COOPERATIVA L¿ AQUILONE E FREQUENTATO DA SOGGETTI DISABILI RESIDENTI A SAREZZO UTENTI DAL N. 11 AL N 14 PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 30 GIUGNO 2023. CIG: Z2C3900528,.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3091"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DEL SERVIZIO C. D. D. GESTITO DALLA COOPERATIVA C. V. L. E FREQUENTATO DA SOGGETTI DISABILI RESIDENTI A SAREZZO UTENTE N. 15 E UTENTI DAL N. 22 AL N 24 DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2023. CIG: Z9D3900633.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3092"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DEL SERVIZIO C. S. E. GESTITO DALLA COOPERATIVA IL PONTE E FREQUENTATO DA SOGGETTI DISABILI RESIDENTI A SAREZZO; UTENTI DAL N. 25 AL N 27 DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2023. CIG: Z3B3900838</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3093"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL¿AUTONOMIA 3 GESTITO DALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS LA MONGOLFIERA DI BRESCIA E FREQUENTATO DA SOGGETTO DISABILE RESIDENTE A SAREZZO, UTENTE N. 29 PER IL PERIODO DA,L 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2023. CIG: Z14391E5FB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3094"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL¿ASSOCIAZIONE COMUNIT¿ MAMR¿ ONLUS PER IL PROSEGUIMENTO DELL¿INSERIMENTO IN COMUNIT¿ DI PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 03 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI ANNO 2023 IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECON,OMICI PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 30 GIUGNO 2023. CIG: Z03391E457.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3095"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL¿ASSOCIAZIONE COMUNIT¿ MAMR¿ ONLUS PER PROSEGUIMENTO INSERIMENTO IN COMUNIT¿ DI PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 02 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2023 PE,R IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 30 GIUGNO 2023. CIG: Z65391E34D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3096"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DEL SERVIZIO PROMOZIONE ALL¿AUTONOMIA GESTITO DALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS LA MONGOLFIERA DI BRESCIA FREQUENTATO DA SOGGETTO DISABILE RESIDENTE A SAREZZO UTENTE N. 31 PER IL PERIODO DAL 01 GEN,NAIO AL 31 DICEMBRE 2023. CIG: ZE8393368E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3097"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2022. CIG Z1C34A7097</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3098"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA RETTA DEL SERVIZIO C. S. E. GESTITO DALLA COOPERATIVA LA MONGOLFIERA E FREQUENTATO DA SOGGETTO DISABILE RESIDENTE A SAREZZO; UTENTE N. 28 DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2023. CIG: ZBD39339AC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3099"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L¿INSERIMENTO DELL¿UTENTE IDENTIFICATO AL N. 10 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2023 PER IL PERIODO DAL 01.01.2023 AL 31.12.2023 PRESSO IL SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL¿,AUTONOMIA GESTITO DALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS LA FUTURA DI NAVE. CIG: Z343933BF7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3100"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3101"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DEL SERVIZIO PROMOZIONE ALL¿AUTONOMIA GESTITO DALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS LA MONGOLFIERA DI BRESCIA FREQUENTATO DA SOGGETTO DISABILE RESIDENTE A SAREZZO UTENTE N. 30 PER IL PERIODO DAL 01 GEN,NAIO AL 31 DICEMBRE 2023. CIG: Z3B3933AE9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3102"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO DI UNA PERSONA DISABILE IDENTIFICATA AL N. 39 NEL REGISTRO DEGLI UTENTI ANNO 2023 PRESSO LA COMUNITA¿ ¿OASI¿ GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE L¿OASI ONLUS DI ORZINUOVI (BS) PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2023. CIG: Z4B3933E3E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3103"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3104"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO DI OSPITALITA' ASSISTITA RESIDENZIALE GESTITO DALLA COOPERATIVA AQUILONE DI GARDONE VAL TROMPIA A FAVORE DELL'UTENTE IDENTIFICATO AL N. 09 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI, ANNO 2023 PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2023. CIG: Z883933FFA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3105"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DEL PROGETTO DI OSPITALITA' ASSISTITA RESIDENZIALE GESTITO DALLA COOPERATIVA AQUILONE DI GARDONE VAL TROMPIA A FAVORE DELL'UTENTE IDENTIFICATO AL N. 08 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONO,MICI ANNO 2023 PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2023. CIG: Z563934135</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3106"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO IN AMBULANZA DEGLI OSPITI DELLA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA" PER IL BIENNIO 2023/2024. CIG Z5D38D0CC6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3107"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DELLA FORNITURA DI FARMACI IN CONFEZIONE OSPEDALIERA PER LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. ANNO 2023. CIG ZF038D0846</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3108"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DELLA FORNITURA DI PRODOTTI PARAFARMACEUTICI E DPI PER LA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA". BIENNIO 2023/2024. CIG ZB938D0923</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3109"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GIOCHI PER BIBLIOTECA COMUNALE CIG Z9A393D4F5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3110"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI AD ASSESSORI COMUNALI ¿ ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3111"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L¿ACQUISTO DI MEDICINALI URGENTI PER LA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA" PER IL BIENNIO 2023/2024. CIG Z4038D0BD2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3112"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PIATTI IN PLASTICA, COPERCHI, BOBINE PER LA TERMOSIGILLATRICE IN DOTAZIONE AL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER L'ANNO 2023. CIG ZF838FA817</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3113"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BUONI CARBURANTE PER L'ANNO 2023 IN ADESIONE ALL¿ACCORDO QUADRO CONSIP S.P.A. ¿CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO LOTTO 1¿ CIG ZC63926465</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3114"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DELL¿INTERVENTO A FAVORE DI PERSONA DISABILE IDENTIFICATA CON IL N. 06 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2023 PRESSO LA RSD ARVEDI DELLA FONDAZIONE ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSP,IRO-ONLUS- PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 30 GIUGNO 2023. CIG: Z9E391E1FF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3115"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ACQUA E BIBITE PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA ANNO 2023. CIG Z7B3932BCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3116"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI UNA TANTUM A FAVORE DI PERSONE E FAMIGLIE A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3117"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DEI DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3118"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RELATIVO ALLA FIGURA DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE, AI SENSI DEL D.LGS 81/08 E S.M.I. PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA E LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO PER IL PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2024. CIG ZA638E,39D8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3119"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DELLA FORNITURA DI PRODOTTI PER L¿INCONTINENZA E MONOUSO PER GLI OSPITI DELLA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA". ANNO 2023. CIG Z6D38D0748</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3120"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DELLA FORNITURA DI PRODOTTI PER L¿IGIENE DEGLI OSPITI DELLA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA". BIENNIO 2023/2024. CIG ZD538D0ACD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3121"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO COLAZIONI PER GLI UTENTI DEL CDI E GLI OSPITI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER L¿ANNO 2023. CIG Z8338F5788</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3122"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DELLA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO PER LA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA" PER IL BIENNIO 2023/2024. CIG Z4D38D0B67</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3123"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MONITORAGGIO RODITORI, INSETTI STRISCIANTI, ALATI UV HACCP, DISINFEZIONE ANTIBATTERICA E BLATTOIDEA PER I LOCALI DEL CUC E DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER IL BIENNIO 2023/2024. CIG ZC338E2A21</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3124"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SPECIALISTICI DI NEUROLOGIA, FISIATRIA, PSICOLOGIA, PNEUMOLOGIA E NUTRIZIONE CLINICA PER GLI OSPITI IN STATO VEGETATIVO DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO. ANNO 2023. CIG ZC938E009B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3125"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 3 EROGATORI D¿ACQUA MICROFILTRATA PER I LOCALI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER IL BIENNIO 2023/2024.CIG ZE538F5C60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3126"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE ATTIVIT¿ PERIODO NATALIZIO CAG ¿ ANNO 2022 CIG: Z663932DFD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3127"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AL GRUPPO ¿ZAMPOGNARI DELLA VALLE DI SAREZZO¿, ALLE ASSOCIAZIONI, ¿FILARMONICA SANTA CECILIA¿ E ¿ASSOCIAZIONE PAOLA CAMMINA CON NOI E.T.S.¿, PER ANIMAZIONE LUDICA, CULTURALE E MUSICALE D,URANTE I MERCATINI NATALE ORGANIZZATI DAL COMUNE DI SAREZZO (ARTICOLO 18 DEL ¿REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3128"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIERA 2023 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO FIERA LOCALE DEI SANTI FAUSTINO E GIOVITA ANNO 2023 COMANDO VV.F. BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3129"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (CANONE UNICO) PER L¿ANNO 2022. CIG 8743401012C2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3130"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERPELLO PER L¿ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 FIGURE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO (CAT. D) PRESSO IL COMUNE DI SAREZZO, DI CUI UNO PRESSO L'AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO E UNO PRESSO L'AREA TERRITORIO, RIVOLTO AGLI IDONEI D,ELL¿ELENCO DI CUI ALL¿ART. 3 BIS D.L. 80/2021, FORMATOSI A SEGUITO DI SELEZIONE SVOLTA DALLA PROVINCIA DI BRESCIA IL 18 MAGGIO 2022. PROROGA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE E RINVIO CALENDARIO DELLA PROVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3131"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE, AI SENSI DELL¿ART. 106, COMMA 12 DEL D.LGS. 50/2016 ¿CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI¿, DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTALE UFFICI E SALE COMUNALI. CIG 86372579F3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 13/03/2023)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3132"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PRODOTTI INFORMATICI E ABBONAMENTI A BANCHE DATI. DITTE VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3133"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO DI AIUTO SOCIALE A FAVORE DI UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 408 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3134"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 409/2022 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3135"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI COORDINAMENTO RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2022 PER LA GESTIONE DI PROGETTI DI HOUSING SOCIALE PRESSO N. 2 APPARTAMENTI COMUNALI IN VIA SANT¿EMILIANO N. 27 - CIG: Z003925E17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSISTENZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3136"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIOE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ACB SERVIZI S.R.L., CON SEDE A BRESCIA IN VIA CRETA N. 42, PER L¿ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TELESOCCORSO DOMICILIARE ANNO 2022. CIG: Z923483663</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3137"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 410/2022 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSISTENZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3138"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 411/2022 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3139"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 412/2022 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3140"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 413/2022 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3141"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTO ARTISTICO/ESPRESSIVO CAG ¿ ANNO 2022 CIG: ZAD3933366</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3142"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PRESTAZIONI INERENTI A PROGETTO DI AIUTO SOCIALE A FAVORE DI UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 414 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3143"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO AD ENTE DEL TERZO SETTORE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO SOCIOEDUCATIVO A FAVORE DI UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 415 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOM,ICI ANNO 2022 - CIG N. Z173933DF4¿.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3144"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SINTEL PER L¿AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA DI OSSARI PRESSO CIMITERI DI SAREZZO E ZANANO - CIG Z5538C00E9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 13/03/2023)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3145"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "VERIFICA E MESSA IN SICUREZZA PONTI ¿ PONTE VIA I MAGGIO" ¿ APPROVAZIONE 1¿ SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO. CUP C97H21006150006 - CIG: Z80388E97F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 13/03/2023)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3146"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023 ¿ COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3147"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3148"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3149"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3150"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA SEZIONE BERSAGLIERI ¿VALLE TROMPIA¿ MED. D¿ARG. V. GHIDINI A SOSTEGNO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA ¿FESTA DEL TESSERAMENTO¿ (ART. 11 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FI,NANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3151"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE DI N. 2 TIROCINI FORMATIVI DI DOTE COMUNE ANNO 2022 - CIG Z8E3923CCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3152"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI CARNI, LATTICINI, SALUMI, SURGELATI E GENERI ALIMENTARI VARI PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG 89769258DA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3153"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL¿ACQUISTO DI MEDICINALI URGENTI PER LA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA". CIG Z49343AA81</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3154"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI ACQUA E BIBITE PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZFA344D922</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3155"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' CONNESSE ALLE INIZIATIVE ¿ENGLISH BREAKFAST¿ E ¿ITALIAN BREAKFAST¿ PROMOSSE DAL SERVIZIO INFORMAGIOVANI - ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMA GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3156"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI N. 2 MATERASSI IN VISCOELASTICO/PU CON FORI ANTISOFFOCO E FODERE IGNIFUGHE PER I LETTI DI DEGENZA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z693901694</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3157"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO PER ALUNNO DISABILE FREQUENTANTE UN CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE. A.S. 2022/2023. CIG Z6038DFFC2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3158"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE TRASPORTO E ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ALUNNO DISABILE FREQUENTANTE UN CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE. ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3159"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 2 CORPETTI PER CONTENZIONE PER GLI OSPITI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z1C3907971</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3160"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DENOMINATI "ULTERIORI OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO CADUTA MASSI IN LOCALITA' NOBOLI - LOTTO 1"- APPROVAZIONE DI SECONDA VARIANTE IN CORSO D¿OPERA AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 E ATTO DI SOTTOMISSIONE. - CUP C97B20000630,001 CIG: 9214868D9F ¿ CIG: 89446162A1. PROGETTO FINANZIATO DALL¿UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROGETTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3161"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL WEBINAR "LA NUOVA LEADERSHIP 4.0¿</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3162"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CREDITO ECCEDENTE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA, SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO, PRESCUOLA, DOPOSCUOLA A.S. 2021/2022 PER CESSAZIONE SERVIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3163"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL¿INFANZIA AUTONOME DI SAREZZO PER RIDUZIONE RETTE GENNAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3164"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 1 READER RFID PER BIBLIOTECA ¿ DETERMINA A CONTRARRE - CIG Z4F3901F42</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3165"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA SCUOLA DELL¿INFANZIA S. PIO X PER SEZIONE PRIMAVERA A/S 2021/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3166"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO INTEGRATIVO A.S. 2021/2022 ALLE SCUOLE DELL¿INFANZIA AUTONOME DI SAREZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3167"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA¿ DI PROMOZIONE DELLA LETTURA RIVOLTE AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A.S. 2022/2023. DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO. CIG. ZD23901B59</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3168"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL¿USSCS A SOSTEGNO DELLE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE IN CORSO D¿ANNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3169"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO SICUREZZA E FUNZIONALITA' DEL CANCELLO CARRAIO MEDIANTE FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 2 COLLARI ANTICADUTA SU ANTE A BATTENTE PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z273932CB2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3170"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI FORNITURA E POSA A REGOLA D'ARTE DI N. 2 PORTE REI 120 COMPRESO DI SMONTAGGIO E SMALTIMENTO DELLE VECCHIE PORTE PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z7A3907D35</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3171"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO AI WEBINAR ¿IL NUOVO FASCICOLO VIRTUALE (FVOE): COSA CAMBIA NEGLI APPALTI PUBBLICI¿ E ¿LA NUOVA LEADERSHIP 4.0¿ ¿ CIG: Z073921C53 E ZBB3921CCC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3172"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA CARROZZERIA DELL'AUTOVEICOLO FIAT DOBLO' COMBI 2.0 MJT 16 V 135 CV TARGATO EY052CM. CIG Z263907E19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3173"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI UNA TANTUM A FAVORE DI PERSONE E FAMIGLIE A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022. APPROVAZIONE BANDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3174"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ADDOBBI NATALIZI, MATERIALE PER IL SERVIZIO ANIMAZIONE E BIANCHERIA DA TAVOLA MONUSO A TEMA FESTIVO PER I LOCALI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA E DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO. CIG Z8539,2F0BB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3175"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPETENZA DELLE SPESE CONSORTILI ANNO 2022 RELATIVE AL CONSORZIO VIABILIT¿ AGRO SILVO PASTORALE ¿ZANANO ¿ PASSATA ¿ NAVEZZE ¿ SANT¿EMILIANO¿.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3176"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI PER I LOCALI SEDE DELL¿UFFICIO POSTALE DI ZANANO IN VIA DANTE. APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO GESTIONE ANNO 2021/2022 E BILANCIO PREVENTIVO GESTIONE ANNO 2022/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3177"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE PER L¿ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3178"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L¿EROGAZIONE DI CONTRIBUTI VOLTI A SOSTENERE ¿MISURE PER FAVORIRE IL BENESSERE DEI MINORENNI E PER IL CONTRASTO ALLA POVERT¿ EDUCATIVA¿ DI CUI ALL¿ART. 39 DEL D.L. N. 73 DEL 21 GIUGNO 2022 E ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 14,2 DEL 08 SETTEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3179"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE CON ASSOCIAZIONE GRUPPO VOLONTARI MADRE TERESADI CALCUTTA - ODV. CIG ZD438FD064</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3180"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI DI N. 1 SISTEMA ANTIDECUBITO A CELLE ATTIVE A TRE VIE PER LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z71390061B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3181"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AL COMITATO ANZIANI DI SAREZZO PER ATTIVITA¿ ANNUA 2022 (ART. 10 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3182"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 405 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3183"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE SOSTENUTE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3184"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA¿ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO (RCT/RCO) ¿RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA¿ PERIODO 31.12.2022-31.12.2023 ¿ CIG Z3638F9B05</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3185"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO COSTI DI TRASFERTA DEL 15 DICEMBRE 2022 PER LA PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE DEL COMUNE DI SAREZZO AL ¿PERCORSO DI FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO SUI NEET¿ PROMOSSO DA ANCI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMA GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3186"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI FORMAZIONE ORGANIZZAT0 DA ACB SERVIZI SRL IN MODALITA¿ WEBINAR IN LIVE STREAMING.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3187"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ALLA COMUNIT¿ MONTANA DI VALLE TROMPIA DELLA QUOTA INERENTE LA DELEGA DELLE FUNZIONI DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE PER ADULTI (AREA EMARGINAZIONE) - ANN0 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3188"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA PROGETTO DI INTEGRAZIONE LAVORATIVA CON TIROCINIO FINALIZZATO ALL¿INCLUSIONE SOCIALE ORGANIZZATO DAL SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA VAL TROMPIA DELL¿AGENZIA PER IL LAVORO SOLCO BRESCIA PER IL PERIODO DAL 01.1,2.2022 AL 31.12.2022 UTENTE N. 407 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3189"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ONERI PER SERVIZIO IN CONVENZIONE DI EROGAZIONE DI PACCHI VIVERI CONTENENTI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI IGIENICI E ALIMENTARI PER L¿INFANZIA A FAVORE DI SOGGETTI RESIDENTI E IN CONDIZIONE DI GRAVE INDIGENZA,. ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3190"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI VOLUMI PER ATTIVITA' SVOLTE DALLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' ¿ DETERMINA A CONTRARRE - CIG Z193921F37</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PARI OPPORTUNITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3191"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELL'ADEGUAMENTO DEL SITO WEB ALLE SPECIFICHE RICHIESTE DALLA MISURA PNRR 1.4.1. FINANZIATO DALL¿UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATIONEU - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4.1 ¿ESPERIENZA DEI SERVI,ZI PUBBLICI¿ DEL PNRR. CIG 9533424E59</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3192"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO FRANCHIGIA RELATIVA ALLA POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITA¿ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D¿OPERA ENTE PUBBLICO N. 202441251 ¿ RIF. SINISTRO 2022096430 DEL 23/08/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3193"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3194"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI DI RIFIUTI SPECIALI ABBANDONATI PER SUCCESSIVO SMALTIMENTO E NON RECUPERABILI TRAMITE L¿ORDINARIO SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI IN ESSERE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAREZZO - DETERMINA A CONTRARRE ED A,FFIDAMENTO DIRETTO. CIG Z9238AE35E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3195"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI BENI, STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE FUNZIONALI ALLE ATTIVITA¿ DELL'AREA TERRITORIO. CIG ZB338E23DB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3196"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI PIANTE DA FRUTTO E PIANTINE FLOREALI PER ARREDO URBANO. CIG ZC738EEC5C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3197"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DENOMINATI ¿REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO SCUOLE PRIMARIE IN VIA DELLA REPUBBLICA" - CUP C92E18000380006 ¿CIG: 94459547D4 - PROGETTO FINANZIATO DALL¿UNIONE EUROPEA ¿ NEXT GENERATION EU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3198"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "INTERVENTO DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMMOBILE ERP IN VIA GREMONE A SAREZZO" - CUP: C97H21007560001 - PROGETTO FINANZIATO DALL¿UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. - DETERMINA A CONTRATTARE TRAMIT,E CUC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 13/03/2023)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3199"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSO PER CESSIONE DIRITTI D¿AUTORE SU ARTICOLO DA PUBBLICARE SUL NOTIZIARIO COMUNALE A DICEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3200"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE SERATA DEL 14 DICEMBRE 2022 PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DEL BAILO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3201"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI MUSICA ¿IL VENTO E I COLORI¿ PER I BAMBINI DI 5 ANNI DELLA SCUOLA DELL¿INFANZIA GIANNI RODARI. A/S 2022/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3202"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO PRESSO IL COMUNE DI CASERTA DEL DIPENDENTE DELL'ENTE SIG. ULLOA SEVERINO VITTORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3203"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DENOMINATI "ULTERIORI OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO CADUTA MASSI IN LOCALITA' NOBOLI - LOTTO 1"- APPROVAZIONE 1¿ SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO. - CUP C97B20000630001 CIG: 9214868D9F. PROGETTO FINANZIATO DALL¿UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATION,EU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROGETTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3204"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA E POSA DI ACCESS POINT PRESSO LA SCUOLA DELL¿INFANZIA ¿G. RODARI¿. CIG: Z9038C42D1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 13/03/2023)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3205"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SINTEL PER L¿AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE E COLLAUDO DEGLI ESTINTORI SECONDO LA NORMATIVA UNI 9994-1-2013 ¿ CIG: ZE738BCD14.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 13/03/2023)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3206"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "VERIFICA E MESSA IN SICUREZZA PONTI ¿ PONTE VIA I MAGGIO" - APPROVAZIONE DI VARIANTE IN CORSO D¿OPERA E ATTO DI SOTTOMISSIONE. CUP C97H21006150006 - CIG: Z80388E97F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 13/03/2023)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3207"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI PER GLI ALLOGGI DI PROPRIET¿ COMUNALE UBICATI NEL ¿CONDOMINIO VIVALDI¿ SITO IN VIA AVOGADRO ¿ VIA VIVALDI. CONSUNTIVO ANNO 2021/2022 - PREVENTIVO ANNO 2022/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3208"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SEDE INPS E ATS SITO IN PIAZZALE EUROPA". CUP C92C22000310004 CIG: 9471011D83</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 13/03/2023)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3209"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROGETTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3210"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI STRISCIONI IN PVC DA ESPORRE PER I MERCATINI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG Z0838BE646.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3211"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UNO SCANNER FUJITSU FI-7260 PER LO SPORTELLO DEL CITTADINO - CIG Z6C38FB070</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3212"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>SESTA VARIAZIONE COMPENSATIVA FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO E CONSEGUENTE VARIAZIONE DI CASSA AL PEG 2022/24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3213"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN TOTEM LEVACODE PER LO SPORTELLO DEL CITTADINO - CIG Z1C38F97EF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3214"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' CONNESSE ALLE INIZIATIVE ¿ENGLISH BREAKFAST¿ E ¿ITALIAN BREAKFAST¿ PROMOSSE DAL SERVIZIO INFORMAGIOVANI - ANNO 2022. CIG: Z1138F00EB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMA GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3215"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DEL CONTRATTO D¿AFFITTO DEL RAMO D'AZIENDA DALLA COOPERATIVA SOCIALE ANDROPOLIS AMBIENTE IN LIQUIDAZIONE AD ANDROPOLIS COOPERATIVA SOCIALE ¿ ETS PER ALCUNI SERVIZI COMPRENDENTI ¿ETICHETTATURA E CONSEGNA DEL NOTIZIARIO COMUNALE SAREZZO IN,FORMA PER IL BIENNIO 2022/2023¿</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3216"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 5 CASETTE PER BOOK CROSSING PER SERVIZIO BIBLIOTECARIO ¿ DETERMINA A CONTRARRE - CIG Z0438F034C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3217"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 30 COPIE DEL LIBRO "IL RESPIRO DEL BELLO - IN VETTA AL GUGLIELMO A 120 ANNI DALLA COSTRUZIONE DEL MONUMENTO AL REDENTORE" CIG: Z7538E5CAE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3218"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI PSICOMOTRICITA¿ RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL¿INFANZIA GIANNI RODARI. A/S 2022/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3219"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE RELATIVI ALLA SERATA ¿IN VIAGGIO VERSO NATALE¿ INSIEME¿ ORGANIZZATA PER VENERD¿ 16 DICEMBRE 2022 AL TEATRO SAN FAUSTINO DI SAREZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3220"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE SERATA ¿IN VIAGGIO VERSO NATALE¿ INSIEME¿ ORGANIZZATA PER VENERD¿ 16 DICEMBRE 2022 AL TEATRO SAN FAUSTINO DI SAREZZO CODICI CIG: ZD738CD665 E ZD738CD665</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3221"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI A SOSTEGNO ATTIVIT¿ ANNUA 2022 AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3222"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SPESE CONDOMINIALI PER I LOCALI DI PROPRIET¿ COMUNALE UBICATI NEL ¿CONDOMINIO AVOGADRO¿ CONSUNTIVO ANNO 2021-2022 E PREVENTIVO ANNO 2022-2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3223"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) PER ASSUNZIONE PRESTITO ORDINARIO CON CASSA DD.PP. S.P.A. DI ¿ 600.000,00 PER IL RESTAURO DELL¿EX ORATORIO SAN NICOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3224"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GAZEBO PER MANIFESTAZIONI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG ZC338BE5B1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3225"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AREA VASTA BRESCIA - SEDE DISTACCATA TERRITORIALE DI VALLE TROMPIA PER ESPLETAMENTO PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI DIVERSI PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA, IL CENTRO DIURNO INTEGR,ATO E IL CENTRO UNICO DI COTTURA PER IL PERIODO 01/01/2023 AL 31/12/2026 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO SINO AL 31/12/2028.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3226"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO URGENTE E STRAORDINARIO DI RIPARAZIONE DEL VETRO FISSO DELLA PORTIERA DEL FORD TRANSIT IN DOTAZIONE ALLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZE638E20EF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3227"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI SOSTUTUZIONE DELLA BATTERIA, DELLA SCALDIGLIA E TAGLIANDO DEL MOTORE DEL LOCALE DI POMPAGGIO INSTALLATO PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZAC38E8AE1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3228"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TARI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE ¿ ANNI 2020- 2022 (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3229"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMU PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE ¿ ANNO , 2021 (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3230"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3231"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO DIMISSIONI PRESENTATE DAL DIPENDENTE MATRICOLA N. 44</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3232"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERPELLO PER L¿ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 FIGURE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO (CAT. D) PRESSO IL COMUNE DI SAREZZO, DI CUI UNO PRESSO L'AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO E UNO PRESSO L'AREA TERRITORIO, RIVOLTO AGLI IDONEI D,ELL¿ELENCO DI CUI ALL¿ART. 3 BIS D.L. 80/2021, FORMATOSI A SEGUITO DI SELEZIONE SVOLTA DALLA PROVINCIA DI BRESCIA IL 18 MAGGIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3233"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE PARTITE DI GIRO E SERVIZI PER CONTO TERZI DEL PEG 2022/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3234"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO DELLE RETTE DEL SERVIZIO C.D.D. FREQUENTATO DA SOGGETTI RESIDENTI A SAREZZO. UTENTI N. 22, 23, E 24 ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3235"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL¿ISTITUTO DELLE SUORE POVERELLE ¿ ISTITUTO PALAZZOLO PER INTEGRAZIONE RETTA PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 403 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2022 PER I,L PERIODO DAL 21.11.2022 AL 28.02.2023 CIG:ZF038C24CE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3236"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO DI PROFUMAZIONE AMBIENTALE PER I LOCALI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO A MEZZO DI APPOSITI DISPOSITIVI AUTOMATICI ANNI 2023 - 2024. CIG Z8238C6839</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3237"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL PROGETTO SISS PER IL BIENNIO 2023/2024. CIG Z5138CDD6B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3238"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BUONI CARBURANTE IN ADESIONE ALL¿ACCORDO QUADRO CONSIP S.P.A. ¿CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO LOTTO 1¿ CIG Z2038DB3AE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3239"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA PROGETTO DI HOUSING SOCIALE A FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE DELL¿UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 404 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2022.CIG: ZC038DEA92.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3240"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SINTEL, AI SENSI DELL¿ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) L.120/2020, DI SERVIZI PER LA REDAZIONE DI PIANO ECONOMICO FINANZIARIO CORREDATO DA STUDIO DI MASSIMA DELL¿OPERA RELATIVAMENTE ALLA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA". CIG Z43,38B16A1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3241"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA PER IL PERIODO 01/12/2022 ¿ 28/02/2023 - CONTRATTO D¿APPALTO REP. N. 3615 IN DATA 11/11/2015 STIPULATO CON IL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D¿IMPRESA RTI FORMATA DA APRICA SPA, AZIENDA SERVIZI, VALTROMPIA SPA E CAUTO CANTIERE AUTOLIMITAZIONE COOP. SOC. ARL - CIG 6269753BD7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3242"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SPORT E DISABILIT¿" ALLA SCUOLA SECONDARIA "GIORGIO LA PIRA", NELL'AMBITO DELLE ATTIVIT¿ ORGANIZZATE DAL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI CIG Z4638B7590.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3243"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO SPESE PER SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA LOCALE IN CONVENZIONE. RIMBORSO SPESE POSTALIZZAZIONE DA AGOSTO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3244"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO AL CORSO DI AGGIORNAMENTO DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 ¿ CIG: Z4438C4EB0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO DEL SEGRETARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3245"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO IN AMBULANZA DEGLI OSPITI DELLA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA" ¿ CIG Z5E38BF792</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3246"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO AL WEBINAR ¿IL REGIME DI PROROGA STRAORDINARIA DEI TITOLI ABILITATIVI EDILIZI, PAESAGGISTICI E AMBIENTALI DI CUI ALLA LEGGE DI CONVERSIONE 20 MAGGIO 2022, N. 51 DEL ¿DECRETO UCRAINA-BIS¿ (N.21,/2022)¿ ¿ CIG: ZB938760FC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3247"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI DA INVITARE ALLE PROCEDURE PER L¿AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI AI SENSI DELL¿ARTICOLO 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 76/2020 MODIFICATO DAL DL 77/2021 CONVERTITO IN LEGGE 10,8/2021 - APPROVAZIONE ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3248"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER L¿INCONTINENZA E MONOUSO PER GLI OSPITI DELLA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA". CIG Z7C38BA66F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3249"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER L¿IGIENE DEGLI OSPITI DELLA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA". CIG Z7638BF72D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3250"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PARAFARMACEUTICI E DPI PER LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z1938BF69F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3251"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 402/2022 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3252"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SERVIZIO DI CONSULENZA SUL PROCESSO DI DIGITALIZZAZIONE DELL'ENTE. FINANZIATO DALL¿UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATIONEU - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 ¿ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE P,A LOCALI¿ DEL PNRR. CIG 949508258A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3253"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI VERIFICA, RIPARAZIONE E RABBOCCO GAS REFRIGERANTE PER LA CELLA FRIGORIFERA PER LA CONSERVAZIONE DELLA VERDURA INSTALLATA PRESSO IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZEE389EF8,4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3254"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PARROCCHIA SS. FAUSTINO E GIOVITA PER UTILIZZO TEATRO S. FAUSTINO ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3255"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE "MARIPOSAS" DOMENICA 27 NOVEMBRE 2022 CIG Z8C38A5B6D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PARI OPPORTUNITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3256"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'APERTURA DEL MUSEO I MAGLI DI SAREZZO - NOVEMBRE-DICEMBRE 2022 - CIG Z3B38A5C25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROGETTAZIONE BANDI DI FINANZIAMENTO - MAGLI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3257"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ P.T. 18 H. (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3258"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ASSOCIAZIONE PAOLA CAMMINA CON NOI E.T.S. A SOSTEGNO ATTIVIT¿ ANNO 2022 (ART. 10 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGG,ETTI PRIVATI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3259"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ASSOCIAZIONE DON BOSCO 3A ODV A SOSTEGNO DELLE ATTIVIT¿ FINALIZZATE A SUPPORTARE IL PROGETTO UMANITARIO DI SOSTEGNO ALLA SCUOLA BOTTEGA ¿TALLER DI BOLIVAR¿ SULLE ANDE BOLIVIANE (ART., 8 COMMA 2 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3260"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ P.T. 18 H. (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3261"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3262"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3263"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿AISLA ONLUS ¿ SEZIONE DI BRESCIA - A SOSTEGNO ATTIVIT¿ ANNO 2022 (ART. 10 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PR,IVATI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3264"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI PER ¿INTERVENTI SULLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE¿ - APPROVAZIONE CONTABILITA¿ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP: C91B22002010004 CIG: 9261262B2A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 13/03/2023)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3265"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER VERIFICHE PERIODICHE EX DPR 162/1999 DEGLI IMPIANTI ASCENSORI PER I BIENNI 2022-2023 E 2024-2025. CIG Z353883B59</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 13/03/2023)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3266"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE DEI DISPOSITIVI DI MESSA A TERRA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI PER GLI ANNI 2022-2023-2024. CIG Z8438810E9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 13/03/2023)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3267"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DENOMINATI "ULTERIORI OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO CADUTA MASSI IN LOCALITA' NOBOLI - LOTTO 1"- APPROVAZIONE DI VARIANTE IN CORSO D¿OPERA AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1, LETTERA C) DEL D.LGS. 50/2016 E ATTO DI SOTTOMISSIONE. CUP C97B200006,30001 CIG: 9214868D9F. PROGETTO FINANZIATO DALL¿UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROGETTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3268"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SINTEL, AI SENSI DELL¿ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) L.120/2020, DI SERVIZI TECNICI DI VERIFICA DI CUI ALL¿ART. 26 DEL D.LGS N. 50/2016 DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELL'OPERA DENOMINATA "INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINAR,IA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. LA PIRA" - ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO". CUP: C93H19000390007 CIG: ZDE38A5BF5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 13/03/2023)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3269"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLO SVILUPPO E FORNITURA DI FUNZIONI AGGIUNTIVE INTEGRATE NEL PACCHETTO SOFTWARE HERMES FINALIZZATE ALLA INTEGRAZIONE CON L'APPIO E PERMETTERE ACCESSO CON CIE. FINANZIATO DALL¿UNIONE EUROPEA ¿ NEXT GENERATION EU ,¿ MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 ¿SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE¿ DEL PNRR. CIG 950371273D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3270"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ¿VOLONTARI AMBULANZA VILLA CARCINA (BS)" A SOSTEGNO ATTIVIT¿ ANNO 2022 (ART. 10 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECO,NOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3271"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ¿CROCE ROSSA ITALIANA ¿ COMITATO LOCALE DI GARDONE VAL TROMPIA¿ A SOSTEGNO ATTIVIT¿ ANNO 2022 (ART. 10 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINAN,ZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3272"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO TRAMITE ME.PA DELLA FORNITURA DI CARTA BIANCA FORMATO A4 E ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA ¿ CIG ZEA38971EB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3273"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SAREZZO E LA COOPERATIVA "NUOVA ASSISTENZA" - SOC. COOP. SOC. ONLUS - PER L¿ASSEGNAZIONE DI UNA SEDE PRESSO VILLA USIGNOLO FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "BENESSEREANZIANI¿ SPORTELLO PER ANZIANI ,E FAMILIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3274"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 1 ECO-COMPATTATORE CAPACITA' GRANDE, MEDIANTE PROCEDURA MEPA A VALERE SUL FONDO DENOMINATO "PROGRAMMA SPERIMENTALE MANGIAPLASTICA" DI CUI AL DECRETO 2 SETTEMBRE 2021 DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA. DETERMINA, A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE PROCEDURA MEPA. CUP C91E21000060001. CIG Z993879B08.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3275"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE APPARECCHIO RISCALDAMENTO A VILLA USIGNOLO¿ ANNO 2022 CIG:Z7B38923F5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3276"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE PEZZI DEI FORNI A VAPORE INSTALLATI PRESSO IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZD2388E32A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3277"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI ANTICIPO DEL CONTRIBUTO REGIONALE PARI AL 50% DEL PROGETTO ¿FUORI PIAZZA 2K22¿ A VALERE SUL BANDO REGIONALE ¿GIOVANI SMART¿ ¿ CUP E81B22002810003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3278"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DELLA SIG.RA TSENG CHUN HSUAN IN QUALITA¿ DI ¿OPERATORE SOCIO SANITARIO¿ (CAT. B.3) PRESSO L¿AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3279"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE MOMENTI DI ANIMAZIONE NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "NATALE IN PIAZZA" DOMENICA 11 E 18 DICEMBRE 2022. CIG Z91388823A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3280"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3281"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO E COLLOCAMENTO A RIPOSO, PER LIMITI DI SERVIZIO, DELLA DIPENDENTE DI RUOLO SIG.RA EMANUELA TAVANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3282"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE ELETTORALI RELATIVE ALLE ELZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3283"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>"IL CCNL FUNZIONI LOCALI 2019-2021" - PARTECIPAZIONE DIP. MUSCIO BARBARA AL CORSO FORMAZIONE ORGANIZZATO DA STUDIO GIALLO SRL- CIG Z3C3880A40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3284"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI VERIFICA E RIPARAZIONE DI N. 2 AFFETTATRICI INSTALLATE PRESSO IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z2238973E6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3285"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO TECNICO PER STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO TENNIS" - CIG: ZD93894232.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 13/03/2023)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3286"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE. CIG: ZBE386721E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3287"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA PROGETTO DI HOUSING SOCIALE A FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE DELL¿UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 400 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2022.CIG: ZE53884F55</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3288"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA PRESSO COMUNITA¿ GESTITA DA ¿SOCIETA¿ SAN VINCENZO DE PAOLI¿ DI BRESCIA PER PERSONA IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER IL PERIODO DAL 04.11.2022 AL 31.12.2022. CIG: Z6E388A003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3289"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L¿INSTALLAZIONE SISTEMA DI VIDEOCONTROLLO EMISSIONI IN ATMOSFERA. CIG: ZEE37FB89B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3290"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CRE (CIG: Z073888927), COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE (CIG: Z033888A09) E COLLAUDO STATICO DELLE STRUTTURE (CIG: Z5F,3888A52) DEI LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA PASSERELLA PEDONALE PARCO SAN MARTINO IN VIA SERADELLO". CUP: C92C22000420004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 13/03/2023)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3291"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO TECNICO DI COLLAUDO STATICO DELLE STRUTTURE DEI LAVORI DI "VERIFICA E MESSA IN SICUREZZA PONTI ¿ PONTE VIA I MAGGIO". CUP C97H21006150006 CIG: Z80388E97F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 13/03/2023)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3292"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA E MONTAGGIO DI SCHERMATURE SOLARI PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ¿GIORGIO LA PIRA¿ ¿ CIG: ZB338586C8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3293"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICHI PER LA REDAZIONE DI UN PROGETTO DI VALORIZAZZIONE DEL MUSEO I MAGLI DI SAREZZO NELL¿AMBITO DELL¿INTERVENTO ¿I MAGLI 2.0¿ INSERITO NEL PIC-TER ¿GEOMETRIE DI VALLE¿  CIG: Z1F385C1EB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROGETTAZIONE BANDI DI FINANZIAMENTO - MAGLI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3294"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA ¿FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS¿ - DELEGAZIONE DI BRESCIA - A SOSTEGNO ATTIVIT¿ ANNO 2022 (ART. 10 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI, PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3295"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARTIGLIERI D¿ITALIA ¿ SEZIONE CAP. VINCENZO RAVELLI DI SAREZZO A SOSTEGNO ATTIVIT¿ ANNUA 2022 (ART. 10 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI, E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3296"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA¿ DI PROMOZIONE DELLA LETTURA RIVOLTE AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A.S. 2022/2023. DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO. CIG. ZEE3873085</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3297"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE "21¿ COMPLEANNO MUSEO I MAGLI" 25-27 NOVEMBRE 2022 CIG ZAB3882053.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3298"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA VIABILITA¿ COMUNALE ¿ INCROCIO EX SP. BS 345 CON VIA PATRIOTI." ¿ APPROVAZIONE CONTABILITA¿ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP: C97H22000590005 CIG: 9259425F38</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROGETTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3299"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO PRESSO ALTRO ENTE DEL DIPENDENTE DI RUOLO SIG. SEVERINO VITTORIO ULLOA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3300"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE DI N. 1 TIROCINIO FORMATIVO DI DOTE COMUNE ANNO 2022 - CIG Z6F384E358</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3301"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO RAPPRESENTAZIONE TEATRALE DELLA FAVOLA ¿LA SFIDA DEI CINCILLI¿ PER EDUCARE ALL¿USO CONSAPEVOLE DEL DENARO¿ - PROGETTO PER LE CLASSI TERZE DELLE SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - CODICE CIG: ZDC3850D78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3302"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LETTURA INTERATTIVA DI ALCUNE FAVOLE DI GIANNI RODARI - TRATTE DAL LIBRO ¿FAVOLE AL TELEFONO¿ - PER GLI STUDENTI DELLE CLASSI QUARTE E QUINTE DELLE SCUOLE PRIMARIE - CODICE CIG Z5B3850DFF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3303"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI AD ASSESSORI COMUNALI ¿ II¿ E III¿ TRIMESTRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3304"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ P.T. 28 H. (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3305"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA STAMPATI PER UFFICIO PROTOCOLLO ¿ CIG. Z02385C2ED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3306"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DELLA GARA PER L¿AFFIDAMENTO DI SERVIZI DIVERSI PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA, IL CENTRO DIURNO INTEGRATO E IL CENTRO UNICO DI COTTURA PER IL PERIODO 01/01/2023 - 31/12/2026 CON OPZIONE DI RINNOVO DAL 01/01/2027 AL 31/12/2028 ,E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA - CIG 936870431E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3307"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LE AGEVOLAZIONI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARI) COME DA PROTOCOLLO D¿INTESA TRA IL COMUNE DI SAREZZO E I SINDACATI DEI PENSIONATI SPI-CGIL, FNP-CISL, UILP-UIL ANNO 2022 A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3308"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONGUAGLIO DELLE RETTE DEL SERVIZIO R.S.A. E C.D.D. FREQUENTATO DA SOGGETTI RESIDENTI A SAREZZO. UTENTI N. 36 E 362 ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3309"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA PROGETTO DI INTEGRAZIONE LAVORATIVA CON TIROCINIO FINALIZZATO ALL¿INCLUSIONE SOCIALE ORGANIZZATO DAL SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA VAL TROMPIA DELL¿AGENZIA PER IL LAVORO SOLCO BRESCIA PER IL PERIODO DAL 19.1,0.2022 AL 30.11.2022 UTENTE N. 398 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3310"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO E POSA LUMINARIE PER LE FESTIVITA¿ NATALIZIE 2022 - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI OPZIONE. CIG: Z372F71BF7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 13/03/2023)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3311"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI AGGIUNTIVI ATTINENTI IL CONTRATTO DI SERVIZIO DI PULIZIA SCOLI ED ARGINI DEL RETICOLO IDRICO MINORE, NON PREVISTI NEL PIANO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DELLA COMUNITA' MONTANA VALLE TROMPIA. CIG Z473804FB0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3312"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA DI UN TIROCINIO FORMATIVO DI DOTE COMUNE - CIG Z21384A524</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3313"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE AL CICLO DI VIDEOCONFERENZE 2022-2023 AVENTE AD OGGETTO ¿I PRINCIPALI ADEMPIMENTI DEI COMUNI IN MATERIA DI BILANCIO¿ ORGANIZZATO DA ENTIONLINE-MAGGIOLI SPA ¿ CIG Z13386269D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3314"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL¿ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE SQUADRA ANTINCENDIO, IN ORDINE AD INTERVENTI DI PUBBLICO INTERESSE NON DI EMERGENZA AI FINI DI PREVENZIONE E MITIGAZIONE DEI RISCHI NEL SETTORE DELLA PROTEZIONE CIVILE. LIQUIDAZION,E 2^ TRANCHE ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 13/03/2023)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3315"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI DETERGENTI, MATERIALE CARTACEO E MONOUSO PER I REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z32385F810</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3316"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO COSTI DI TRASFERTA PER LA PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE DEL COMUNE DI SAREZZO AL ¿PERCORSO DI FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO SUI NEET¿ PROMOSSO DA ANCI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSISTENZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3317"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 5 MONITOR DOTATI DI WEBCAM. FINANZIATO DALL¿UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATIONEU - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 ¿ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI¿ DEL PNRR. CIG 9467299648</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3318"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN PROGRAMMA PER L'INVIO DEI CEDOLINI VIA WEB. FINANZIATO DALL¿UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATIONEU - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 ¿ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI¿ DEL PNRR. CIG, 94627246DF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3319"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA PER PARERE SPECIALISTICO RELATIVO A VIABILIT¿ SOVRACOMUNALE PER LA ¿REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA INTERSEZIONE A CIRCOLAZIONE ROTATORIA SULLA S.P. 345 ¿DELLE TRE VALLI¿ IN LOCALIT¿ PONTE ZANANO - CIG: Z1B37C1DFB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 13/03/2023)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3320"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELL'ESTRAZIONE DEI DATI DELLA CONTABILITA'. FINANZIATO DALL¿UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATIONEU - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 ¿ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI¿ DEL PNRR. CIG 9461,521620</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3321"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI CESTINI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA POSIZIONARE NELLE PIAZZETTE DELLE FRAZIONI DI PONTE ZANANO E NOBOLI. CIG Z283805028.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3322"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA PUNTUALE DELLA DETERMINAZIONE N. 580 DEL 13/10/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3323"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "VERIFICA IDRAULICA DEL TORRENTE REDOCLA IN VIA 1850" ¿ INTEGRAZIONE INCARICO SERVIZIO TECNICO DI VERIFICA IDRAULICA AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 12, DEL D.LGS. 50/2016. CIG: Z3C3760816.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 13/03/2023)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3324"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 150 ¿QUADERNI DEGLI ESERCIZI DI PACE¿ DA UTILIZZARE NELL¿AMBITO DELLE ATTIVIT¿ DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA PROMOSSE DAL COMUNE DI SAREZZO E RIVOLTE AI PI¿ GIOVANI - CODICE CIG: ZF23836208</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3325"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 500 COPIE DELLA PUBBLICAZIONE ¿LA STRADA ISTRUZIONI PER L¿USO¿ PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE PRIMARIE DEL TERRITORIO COINVOLTI NEL PERCORSO DI EDUCAZIONE STRADALE PROMOSSO DAL COMUNE DI SAREZZO - CODIC,E CIG CIG ZE43836038</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3326"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE CORONE D¿ALLORO E COMPOSIZIONI FLOREALI PER L¿ORGANIZZAZIONE DEL 104¿ ANNIVERSARIO DELLA FESTA NAZIONALE DEL 4 NOVEMBRE CIG: Z8C3845CFE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3327"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE "INCANTI DI NATALE" DOMENICA 18 DICEMBRE 2022 CIG ZAD3845D10.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3328"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE VISITA ALLA MOSTRA "ANDY WHAROL" ALLA FABBRICA DEL VAPORE E AL CIMITERO MONUMENTALE DI MILANO DOMENICA 27 NOVEMBRE 2022 CIG Z683845D18.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3329"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA DI SOLIDARIETA¿ SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE ¿ ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3330"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TARATURA DEL CONTATORE FISCALE DELL¿IMPIANTO FOTOVOLTAICO POSIZIONATO IN VIA CRISPI. CIG Z17382CAD7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 13/03/2023)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3331"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER LA VARIAZIONE IN AUMENTO DEI PREZZI DI SMALTIMENTO E REVISIONE DEL CORRISPETTIVO NELL¿AMBITO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELL'IGIENE URBANA. CIG 6269753BD7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3332"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE DEL VALORE CONTRATTUALE DEI LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA VERSANTE MONTANO A TUTELA DEL SOTTOSTANTE PERCORSO FAUNISTICO CHE CONGIUNGE VIA MARCONI CON LA PISTA CICLABILE DI GARDONE V.T. IN SPONDA IDRAULICA SINISTRA DEL FIUME MELLA" - CUP, C96B19000260001 CIG: 9214663476. PROGETTO FINANZIATO DALL¿UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 13/03/2023)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3333"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI ¿ APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI PER LE RICHIESTE PRESENTATE NEL 2¿ QUADRIMESTRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO DEL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3334"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNIT¿ DI CUI ALL¿ARTICOLO 66 DELLA LEGGE 448/1998 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI 2¿ QUADRIMESTRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO DEL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3335"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L¿AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AL DOPOSCUOLA E DI INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI PER L¿ANNO SCOLASTICO 2022/2023. CIG ZE438248C9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3336"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO PRESTATE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3337"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO DI AIUTO SOCIALE A FAVORE DELL¿UTENTE DISABILE IDENTIFICATO AL N. 397 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2022 PER IL PERIODO DAL 01.07.2022 AL 31.12.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3338"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA PUNTUALE DELLA DETERMINAZIONE N. 574 DEL 11.10.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 13/03/2023)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3339"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE DI N. 2 TIROCINI FORMATIVI DI DOTE COMUNE ANNO 2022 - CIG Z0338219DE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3340"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CORSO BREVE DI IMPROVVISAZIONE TEATRALE CIG Z3C3825073.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3341"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EVENTO NATALIZIO PER BAMBINI IN BIBLIOTECA GIOVED¿ 8 DICEMBRE 2022 CIG Z8C3826217.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3342"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TERMINE AVVISO PUBBLICO PER L¿EROGAZIONE DI CONTRIBUTI VOLTI A SOSTENERE ¿MISURE PER FAVORIRE IL BENESSERE DEI MINORENNI E PER IL CONTRASTO ALLA POVERT¿ EDUCATIVA¿ DI CUI ALL¿ART. 39 DEL D.L. N. 73 DEL 21 GIUGNO 2022 E ALLA DELIBERA DI GIUNTA, COMUNALE N. 142 DEL 08 SETTEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3343"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ¿ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE ¿ ISTITUTO PALAZZOLO¿ PER INTEGRAZIONE RETTA PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 396 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2022, PER IL PERIODO DAL 21.09.2022 AL 07.10.2022 CIG: ZFA381A12C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3344"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL PERCORSO FORMATIVO A DISTANZA SINCRONA: ¿LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE ED I RAPPORTI CON LA P.A.¿ ORGANIZZATO DA ACB SERVIZI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSISTENZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3345"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ¿***OMISSIS***¿ PER INTEGRAZIONE RETTA PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 394 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2022 PER IL PERIODO DAL 21.09.2022 AL 07.10.2022, CIG: ZB9381AC16.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3346"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE TRAMITE LA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI AREA VASTA BRESCIA, SEDE TERRITORIALE DISTACCATA DI VALLE TROMPIA, PER LA GARA D¿APPALTO AI FINI DELL¿AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI, PUL,IZIA STRADE COMUNALI E GESTIONE DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI DEL COMUNE DI SAREZZO DELLA DURATA DI ANNI CINQUE CON POSSIBILITA¿ DI ULTERIORE PROROGA DI ANNI TRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3347"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO SPESE PER SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA LOCALE IN CONVENZIONE. RIMBORSO SPESE POSTALIZZAZIONE RIFERITE AL PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3348"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE WEBINAR ORGANIZZATO DA DELFINO &amp; PARTNERS SPA SUL TEMA ¿COME AFFRONTARE IL NUOVO T Q RIF¿ ANALISI NORMATIVA ED ORGANIZZATIVA DELLA DELIBERA ARERA 15/2022¿ - DIPENDENTE MARIACHIARA BONSI¿ CIG Z5C382251C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3349"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI SPURGO FOSSE BIOLOGICHE, VASCHE DI RACCOLTA E LAVAGGIO TUBAZIONI PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZB0350834E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3350"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DEI DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEI MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3351"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DI N. 3 ALIMENTATORI PER N.3 PORTE ANTINCENDIO INSTALLATE RISPETTIVAMENTE AL PIANO TERRA, AL 1¿ E 2¿ PIANO DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z2238103ED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3352"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL "NUOVO POLO SCOLASTICO SCUOLE PRIMARIE IN VIA DELLA REPUBBLICA" - PROGETTO FINANZIATO DALL¿UNIONE EUROPEA ¿ NEXTGENERATIONEU - CUP C92E18000380006 ¿ DETERMINA A CONTRATTARE TRAMITE CUC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3353"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA, PER MERO ERRORE MATERIALE, DEGLI IMPEGNI DI SPESA DELLE DETERMINAZIONI N. 265 DEL 27.05.2022 E N. 488 DEL 07.09.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MARKET PLACE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3354"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA PRESSO DORMITORIO ¿SAN VINCENZO DE PAOLI¿ DI BRESCIA PER PERSONA IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE; PROROGA PER IL PERIODO DAL 22.09.2022 AL 29.09.2022. CIG: Z2338054B1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3355"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA AVVISO PUBBLICO PER L¿EROGAZIONE DI CONTRIBUTI VOLTI A SOSTENERE ¿MISURE PER FAVORIRE IL BENESSERE DEI MINORENNI E PER IL CONTRASTO ALLA POVERT¿ EDUCATIVA¿ DI CUI ALL¿ART. 39 DEL D.L. N. 73 DEL 21 GIUGNO 2022 E ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNA,LE N. 142 DEL 08 SETTEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3356"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO RELATIVO AL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3357"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L¿AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI DI PRESCUOLA E DOPOSCUOLA A.S. 2022/2023. CIG 9332404F65</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3358"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3359"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ P.T. 18 H. (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3360"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL CENTRO UNICO DI COTTURA E ALLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z3A37EFFCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3361"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TONERS E MATERIALE PER UFFICIO IN MEPA - CIG Z7C38093E6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3362"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA AGGIUNTIVA, AI SENSI DELL¿ART. 106 COMMA 12 DEL D.LGS 50/2016, DI MATERIALE DA FERRAMENTA CIG ZA92AA7823</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 13/03/2023)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3363"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER OPERE AGGIUNTIVE, AI SENSI DELL¿ART. 106 COMMA 12 DEL D.LGS. 50/2016 ¿APPALTO OPERE DA IDRAULICO¿ CIG: 8679667FC8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 13/03/2023)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3364"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ED EMANAZIONE DELL¿AVVISO PUBBLICO PER L¿ASSEGNAZIONE DELLE UNIT¿ ABITATIVE DESTINATE AI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DISPONIBILI NELL¿AMBITO DISTRETTUALE 4 VALLE TROMPIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3365"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE ASTA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE PER UN PERIODO DI 99 ANNI DI UNA TOMBA DI FAMIGLIA COMPOSTA DA QUATTRO LOCULI, IDENTIFICATA CON LA LETTERA "O1" PRESSO IL CIMITERO DI SAREZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3366"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA, A SEGUITO DELL¿APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, DELLA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) N. 472 DEL 30/08/2022 PER ASSUNZIONE PRESTITO ORDINARIO CON CASSA DD.PP. S.P.A. DI ¿ 2.260.000,00 PER REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTIC,O SCUOLE PRIMARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3367"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3368"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA E POSA DI FIBRA OTTICA DALLA BIBLIOTECA DI VIA BAILO ALLA R.S.A. ¿MADRE TERESA DI CALCUTTA¿. CIG: ZD037ECA1C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 13/03/2023)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3369"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA FONDAZIONE DELLA COMUNIT¿ BRESCIANA ONLUS A SOSTEGNO DI PROGETTI VOLTI A REALIZZARE INIZIATIVE DI UTILIT¿ SOCIALE NELL¿AMBITO DEL FONDO GENESI PER LA VALLE TROMPIA E LA VALLE GOBBIA, ¿ ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3370"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CASSA ALTOPARLANTE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI ISTITUZIONALI CIG ZEE37F7FBD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3371"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3372"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ P.T. 18 H. (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3373"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL PERCORSO FORMATIVO A DISTANZA SINCRONA: ¿LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE ED I RAPPORTI CON LA P.A.¿ ORGANIZZATO DA ACB SERVIZI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3374"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER GLI INTERVENTI PREVISTI NEL PROGETTO ¿ZERO OTTANTA ATTIVAZIONE DI AZIONI DI CONTRASTO AI PROBLEMI OCCUPAZIONALI DELLA POPOLAZIONE DELLA VALLE TROMPIA¿.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3375"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO III TRIMESTRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3376"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELETTRICA ORDINARIA E STRAORDINARIA PER I LOCALI DEL CUC E DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA . CIG ZFA37EFE9C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3377"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA DELL¿¿AFFIDAMENTO DI SERVIZI DIVERSI PRESSO IL CUC E LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO PER IL PERIODO 01/10/2022 ¿ 31/12/2022 E INTEGRAZIONE DEI RELATIVI IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3378"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO PER REDAZIONE PIANO SAFETY E SECURITY RELATIVO ALLA FESTA DEL VOLONTARIATO DENOMINATA ¿IL DONO PI¿ GRANDE SEI TU¿ - CODICE CIG: Z3137E3753</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3379"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO DIMISSIONI PRESENTATE DALLA DIPENDENTE MATRICOLA N. 98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3380"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE A CORSO IN MATERIA DI ¿LE PRIORITA' PER UNA CORRETTA GESTIONE DEL PROCESSO DI TRANSIZIONE AL DIGITALE NEI COMUNI¿ FINANZIATO DALL¿UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATIONEU - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 ¿ABILITAZIONE AL CLOUD PER ,LE PA LOCALI¿ DEL PNRR. CIG Z0737EF5FB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3381"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE EVENTO DI PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO E DEL DONO - CODICI CIG: ZC237F0EE4 - Z7D37F0EEC - Z0537F0EEF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3382"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ALLA COMUNIT¿ MONTANA DI VALLE TROMPIA - ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3383"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA I COMUNI DI GARDONE VAL TROMPIA, LODRINO, MARCHENO, PEZZAZE, SAREZZO E VILLA CARCINA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI OPERATIVE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE (ART. 30 DEL D.LGS. 18.08.2000, N. 267) - DISTACCO FUNZION,ALE TEMPORANEO DEL DOTT. MARCO BREGOLI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI SAREZZO PRESSO L¿UFFICIO ASSOCIATO ¿ CORPO INTERCOMUNALE VALLE TROMPIA A VALERE DAL 1¿ OTTOBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3384"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA RETTA DEL SERVIZIO C. S. E. GESTITO DALLA COOPERATIVA LA MONGOLFIERA E FREQUENTATO DA SOGGETTO DISABILE RESIDENTE A SAREZZO; UTENTE N. 385 DAL 01.10.2022 AL 31.12.2022. CIG: Z2437BA6D4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3385"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI PROMOSSI DAL CENTRO DIURNO PER PERSONE CON DISABILITA¿ DALLA FO.B.A.P. DI BRESCIA CON RETTA A CARICO DELL¿UTENTE N. 387 PER IL PERIODO DAL 01.10.2022 AL 31.12.2022. CIG: ZB937BA7C5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3386"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L¿INSERIMENTO DELL¿UTENTE IDENTIFICATO AL N. 386 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI ANNO 2022 PER IL PERIODO DAL 01.10.2022 AL 31.12.2022 PRESSO IL SERVIZIO PROMOZIONE ALL¿AUTONOMIA GESTITO DALLA SOCIETA¿ COOPERATIVA SOCIALE ONLU,S LA MONGOLFIERA DI BRESCIA. CIG: ZCD37BA551</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3387"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO DI UNA PERSONA DISABILE IDENTIFICATA AL N. 388 NEL REGISTRO DEGLI UTENTI ANNO 2022 PRESSO LA COMUNITA¿ ¿OASI¿ GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE L¿OASI ONLUS DI ORZINUOVI (BS) PERIODO DAL 01 OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2022. CIG: Z3837BA84C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3388"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA RETTA DEL SERVIZIO C. D. D. GESTITO DALLA COOPERATIVA L¿OASI PER INSERIMENTO SOGGETTO DISABILE RESIDENTE A SAREZZO UTENTE N. 389 PER IL PERIODO DAL 28.09.2022 AL 31.12.2022. CIG: ZE637BA91D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3389"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO DI UNA PERSONA DISABILE IDENTIFICATA AL N. 392 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2022 PRESSO LA CSS ¿MEMORIAL SALERI¿ DI LUMEZZANE PER IL PERIODO DAL 05 SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE, 2022. CIG: Z9737C0A75.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3390"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L¿INSERIMENTO DELL¿UTENTE IDENTIFICATO AL N. 393 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2022 PER IL PERIODO DAL 07.09.2022 AL 31.12.2022 PRESSO IL SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL,¿AUTONOMIA 3 GESTITO DALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS LA MONGOLFIERA DI BRESCIA. CIG: ZBB37CEECE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3391"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 2 IMBRACATURE A RETE SENZA POGGIATESTA PER I SOLLEVAPAZIENTI IN DOTAZIONE AI REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z3037E991A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3392"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE VISITA DI TORINO E MUSEO EGIZIO DOMENICA 16 OTTOBRE 2022 CIG Z2737C96DF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3393"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE A WEBINAR ORGANIZZATO DA PUBLIKA S.R.L. IN MATERIA DI "PIAO - PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE - 2023"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3394"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELLA RIPARAZIONE DELLA STAMPANTE KYOCERA FS-9130DN. CIG ZBD37C9815</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3395"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE WEBINAR ORGANIZZATO DA CALDARINI E ASS.TI SPA SUL TEMA "NOVITA¿ E CRITICITA¿ IRAP ¿ IRAP 2022, IRAP 2021-2022, AZZERAMENTO DELLE DEDUZIONI INAIL PER IL METODO RETRIBUTIVO" - DIPENDENTE BARBARA MUSCIO - CIG Z6C37DA37D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3396"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L¿EROGAZIONE DI CONTRIBUTI VOLTI A SOSTENERE ¿MISURE PER FAVORIRE IL BENESSERE DEI MINORENNI E PER IL CONTRASTO ALLA POVERT¿ EDUCATIVA¿ DI CUI ALL¿ART. 39 DEL D.L. N. 73 DEL 21 GIUGNO 2022 E ALLA DELIBERA DI GIUNTA CO,MUNALE N. 142 DEL 08 SETTEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3397"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DELLA FORNITURA DI FARMACI IN CONFEZIONE OSPEDALIERA PER LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZC637C92AA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3398"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE A CORSO IN MATERIA DI ¿DIGITALIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE¿ FINANZIATO DALL¿UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATIONEU - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 ¿ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI¿ DEL PNRR. CIG Z4C37DB651</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3399"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DELLA SIG.RA SARA IBRAHIMI IN QUALITA¿ DI ¿ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO¿ (CAT. C) PRESSO L¿AREA AMMINISTRATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3400"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA ¿****OMISSIS****¿ PER SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA OSPEDALIERA IN FAVORE DELLA PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 390 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER IN,TERVENTI ECONOMICI ANNO 2022 CIG: ZD737478A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3401"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA PROGETTO DI HOUSING SOCIALE A FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE DELL¿UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 391 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2022.CIG: Z2E37C6D9E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3402"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI, LAVORI E SERVIZI PER LA SISTEMAZIONE DELLA RETE LAN E WI-FI INTERNA DELLA RSA DI SAREZZO. FINANZIATO DALL¿UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATIONEU - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 ¿,ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI¿ DEL PNRR. CIG ZD037CD41C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3403"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RISTAMPA 500 COPIE DELLA PUBBLICAZIONE "LA SFIDA DEI CINCILLI" - FAVOLA PER EDUCARE ALL¿USO CONSAPEVOLE DEL DENARO - CODICE CIG ZB337AD93C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3404"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DETERGENTI, SANIFICANTI E MATERIALE MONOUSO PER LA PULIZIA DEI LOCALI DEL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA E DELLE MENSE SCOLASTICHE. CIG Z4C37CAF8D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3405"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI PASTIGLIE ANTILARVALI PER INIZIATIVA AMBIENTALE INERENTE AL CONTRASTO DELLE ZANZARE CIG: ZF837BC389</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3406"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA VIABILITA¿ COMUNALE ¿ INCROCIO EX SP. BS 345 CON VIA PATRIOTI." ¿ APPROVAZIONE 1¿ SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO. CUP: C97H22000590005 CIG: 9259425F38</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROGETTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3407"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SOFTWARE E SERVIZI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO E SEGRETERIA. FINANZIATO DALL¿UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATIONEU - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 ¿ABILITAZIONE AL ,CLOUD PER LE PA LOCALI¿ DEL PNRR. CIG ZDC37A3AAA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3408"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "COMPLETAMENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. LA PIRA"" APPROVAZIONE CONTABILITA¿ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP: C94D22000580006 CIG: 9304733C91. PROGETTO FINAN,ZIATO DALL¿UNIONE EUROPEA ¿ NEXTGENERATIONEU - FONDI PNRR M2-C4-I 2.2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROGETTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3409"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA VIABILITA¿ COMUNALE ¿ INCROCIO EX SP. BS 345 CON VIA PATRIOTI." - APPROVAZIONE PERIZIA OPERE DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 E ATTO DI SOTTOMISSIONE. CUP: C97H22000590005 CIG: 9259425F38</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROGETTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3410"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI COMUNALI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI. CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022. CIG: ZC337CF3E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 13/03/2023)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3411"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONGUAGLIO DELLE RETTE DEL SERVIZIO R.S.D. E C.S.S. FREQUENTATO DA SOGGETTI DISABILI RESIDENTI A SAREZZO. UTENTI N. 04, 06, E 07 ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3412"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SOFTWARE E SERVIZI PER LA GESTIONE DI MERCATI, FIERE E SAGRE. MISURA PNRR 1.2 ABILITAZIONE E FACILITAZIONE MIGRAZIONE AL CLOUD. FINANZIATO DALL¿UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATIONEU - MISSIONE 1 COM,PONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 ¿ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI¿ DEL PNRR. CIG Z7F3738745</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3413"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI MEMBRI DEI SEGGI ELETTORALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE - LEVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3414"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L¿AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI DI ASSISTENZA AL TRASPORTO, PRESCUOLA, DOPOSCUOLA E SORVEGLIANZA MENSA A.S. 2022/2023. CIG 9332404F65</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3415"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE CARRAIO DI VIA 1850" CUP: C97H21006350004 CIG: 9344905B8D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 13/03/2023)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3416"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ALLA COMUNIT¿ MONTANA DI VALLE TROMPIA DELLA QUOTA DI SOLIDARIETA¿ PER IL MANTENIMENTO SUL TERRITORIO DELLA VALLE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATI - ANN0 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3417"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ONERI PER SERVIZIO IN CONVENZIONE DI EROGAZIONE DI PACCHI VIVERI CONTENENTI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI IGIENICI E ALIMENTARI PER L¿INFANZIA A FAVORE DI SOGGETTI RESIDENTI E IN CONDIZIONE DI GRAVE INDIGENZA. ANNO 2022. ,CIG: Z0937A2517 ;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3418"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 384/2022 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3419"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DI N. 9 INTERRUTTORI INSTALLATI PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z2337BCEC2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3420"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BUONI CARBURANTE IN ADESIONE ALL¿ACCORDO QUADRO CONSIP S.P.A. ¿CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO LOTTO 1¿ CIG Z8937C39AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3421"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DEL SIG. MARCO BREGOLI IN QUALITA¿ DI ¿ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA ¿ UFFICIALE DI POLIZIA LOCALE¿ (CAT. D) PRESSO IL CORPO DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3422"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE SOTTOSCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI GARDONE VAL TROMPIA PRIMO SEMESTRE 2022 ¿ IMPEGNO DI SPESA PER SECONDO DEMESTRE 2022 SPESE PER SOTTOSCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE - LEVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3423"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DELLA SIG.RA SARA GIACOMELLI IN QUALITA¿ DI ¿ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO¿ (CAT. C) PRESSO L¿AREA AMMINISTRATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3424"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE, PER UN PERIODO DI 99 ANNI, DI UNA TOMBA DI FAMIGLIA DA QUATTRO LOCULI PRESSO IL CIMITERO DI SAREZZO, IDENTIFICATA CON LA LETTERA O1 - APPROVAZIONE BANDO DI GARA E SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3425"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TARI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE ¿ANNI 2021- 2022 (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3426"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L¿AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AI SERVIZI SCOLASTICI PERIODO DAL 12 SETTEMBRE AL 16 SETTEMBRE 2022. CIG ZC837BC54E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3427"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO "CHANSONS DE LIBERT¿" DI PIERGIORGIO CINELLI AL TEATRO SAN FAUSTINO VENERD¿ 30 SETTEMBRE 2022 CIG Z5F379D552.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3428"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER ANALISI DI VULNERBILITA¿ SISMICA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE RELATIVO AL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGIO ERP SITO AL PIANO PRIMO DELL¿EDIFICIO IN VIA V,ALGOBBIA 45". CUP: C44H22000170001 CIG: Z0337B8C49. PROGETTO FINANZIATO DALL¿UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 13/03/2023)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3429"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM ABROGATIVI 12 GIUGNO 2022 - RENDICONTAZIONE SPESE A CARICO DELLO STATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3430"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 1 IMBRACATURA A RETE PER I SOLLEVAPAZIENTI IN DOTAZIONE AI REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZB8379F42C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3431"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI ULTERIORI TRE CORSI DI PRIMA FORMAZIONE IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA ALIMENTARE (CORSI HACCP) PER VOLONTARI - CODICE CIG: Z3E379FA82</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3432"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE A WEBINAR ORGANIZZATI DA PUBLIKA S.R.L. IN MATERIA DI "NUOVE REGOLE SU MATERNITA', PATERNITA' E LEGGE 104/92¿ E "PRIMA ANALISI DELL'IPOTESI DEL CCNL FUNZIONI LOCALI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3433"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ P.T. 28 H. (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3434"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA E DI INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI. CIG 8368371635</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3435"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMU PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE ¿ ANNI 2020, 2021 E 2022. (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3436"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI DECADENZA DALL¿AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI DI ASSISTENZA AL TRASPORTO, PRESCUOLA, DOPOSCUOLA E SORVEGLIANZA MENSA PER 10 MESI (DAL 12/09/2022 AL 30/06/2023). CIG 9332404F65</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3437"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE NECESSARIE PER LO SVOLGIMENTO DELLA ATTIVITA¿ CULTURALE NOTTE BIANCA 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MARKET PLACE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3438"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO TEMPORANEO DI COMODATO D¿USO GRATUITO TRA L¿AMMINISTRAZIONE COMUNALE E L¿UTENTE INDICATO DALL¿UFFICIO SERVIZI SOCIALI CON DECORRENZA 01/09/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3439"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA TESORERIA BANCA POPOLARE DI SONDRIO SERVIZIO DI INSTALLAZIONE POSTAZIONE POS ABILITATA ALL¿INCASSO DI AVVISI PAGOPA - CIG 8102883694</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3440"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO TECNICO DELLE INIZIATIVE DEL TAVOLO TECNICO DI CONFRONTO PER L¿INDAGINE DEL DISTURBO OLFATTIVO ¿ RINNOVO CONTRATTUALE PER IL PERIODO 1/9/2022 ¿ 31/8/2024. CIG: ZBA2DF1775</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3441"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L¿AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI DI ASSISTENZA AL TRASPORTO, PRESCUOLA, DOPOSCUOLA E SORVEGLIANZA MENSA PER 10 MESI (DAL 12/09/2022 AL 30/06/2023). CIG 9332404F65</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3442"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L¿AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2022-2023. CIG 934166382C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3443"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DEL SIG. MAURIZIO LURAGHI IN QUALITA¿ DI ¿ISTRUTTORE TECNICO - GEOMETRA¿ (CAT. C) PRESSO L¿AREA TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3444"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPAGANDA ELETTORALE. DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LA PROPAGANDA MEDIANTE AFFISSIONI PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE - LEVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3445"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2022 - AGGIORNAMENTO COMPOSIZIONE DELL' U.C.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3446"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E A TEMPO PIENO DI UN ¿ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO¿ (CAT. C.1) PRESSO L¿AREA AMMINISTRATIVA PER ADEMPIMENTI CONNESSI ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 SETTEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3447"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUINTA VARIAZIONE COMPENSATIVA FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO E CONSEGUENTE VARIAZIONE DI CASSA AL PEG 2022/24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3448"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3449"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E A TEMPO PIENO DI UN ¿ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO¿ (CAT. C.1) PRESSO L¿AREA AMMINISTRATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3450"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEGLI AMMORTIZZATORI DI CABINA E CONTRAPPESO DEGLI IMPIANTI DI ELEVAZIONE INSTALLATI PRESSO LA RSA MADRE TERESSA DI CALCUTTA. CIG Z3D37816DE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3451"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMODULAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL' INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z8B1DD784E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3452"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO PER REDAZIONE PIANO SAFETY E SECURITY PER CONCERTO DELLA FILARMONICA SANTA CECILIA DEL 16.9.2022 ORGANIZZATO DALL'ASSESSORATO CULTURA CIG ZBD37882E7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3453"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) PER ASSUNZIONE PRESTITO ORDINARIO CON CASSA DD.PP. S.P.A. DI ¿ 2.260.000,00 PER REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO SCUOLE PRIMARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3454"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA ALIMENTARE (CORSI HACCP) PER VOLONTARI CODICE CIG: CIG ZA7377FD83</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3455"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI STOVIGLIE MONOUSO E MATERIALE CARTACEO PER LA SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI AGLI OSPITI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA IN ISOLAMENTO PERCHE' RISULTATI POSITIVI A COVID 19. CIG ZCF378ECBE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3456"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI PER CESSIONE DIRITTI D¿AUTORE SU ARTICOLI DA PUBBLICARE SUL NOTIZIARIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3457"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALFA1-AT ODV ¿ A SOSTEGNO ATTIVIT¿ ANNUA 2022 (ART. 10 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETT,I)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3458"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COMUNITA¿ EDUCATIVA GESTITA DALL¿ISTITUTO DEI FIGLI DI MARIA IMMACOLATA ¿ OPERA PAVONIANA DI BRESCIA AD INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA DEL MINORE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 383 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CA,RICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2022 PER IL PERIODO DAL 01.09.2022 AL 31.12.2022. CIG N. Z1D37882EB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3459"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE CON LE RISORSE DEL FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI DESTINATO AL SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL¿EDITORIA. CIG ZD0375E285</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3460"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3461"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ P.T. 18 H. (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3462"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUARTA VARIAZIONE COMPENSATIVA FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO E CONSEGUENTE VARIAZIONE DI CASSA AL PEG 2022/24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3463"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE DI N. 2 DISPOSITIVI RILEVATORI PER MONITORAGGIO OSPITI PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z623781709</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3464"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI INERENTI L¿ATTIVITA¿ DI MEDICINA DEL LAVORO: ¿MEDICO COMPETENTE¿ AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I. CIG Z593785748</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3465"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPAGANDA ELETTORALE. INDIVIDUAZIONE DEGLI SPAZI RISERVATI ALLA PROPAGANDA PER L¿ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE - LEVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3466"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI" - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP: C97H21006860004 CIG: 9068269C4D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 13/03/2023)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3467"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, ACQUISTO SEGNALETICA DELLE FERMATE. Z92375B65B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3468"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3469"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3470"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO DI HOUSING SOCIALE A FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE DELL¿UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 381 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2022 CIG: Z93377F142.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3471"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER POTENZIAMENTO ATTIVITA¿ PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A FAVORE DI PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 382 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI, ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3472"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA DI SOLIEDARIETA¿ SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE ¿ ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3473"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 353/2022 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3474"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 352/2022 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3475"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA MONITOR, DISTRUGGI DOCUMENTI (CIG: Z773769096) E LICENZA SOFTWARE IDM CAD PER L¿UFFICIO TECNICO (CIG: Z463769020).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 13/03/2023)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3476"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA PRESSO DORMITORIO ¿SAN VINCENZO DE PAOLI¿ DI BRESCIA PER PERSONA IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE; PROROGA PER IL PERIODO DAL 05.08.2022 AL 21.09.2022. CIG: Z30376D2C0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSISTENZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3477"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 379/2022 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3478"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROROGA PROGETTO DI AIUTO SOCIALE A FAVORE DELL¿UTENTE DISABILE IDENTIFICATO AL N. 378 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2022 PER IL PERIODO DAL 01.07.2022 AL 31.12.2022. CIG: ,ZDC377040D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3479"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "VERIFICA IDRAULICA DEL TORRENTE REDOCLA IN VIA 1850" ¿ AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SINTEL DI INCARICO DI VERIFICA IDRAULICA. CIG: Z3C3760816.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3480"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SINTEL DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DELL¿OPERA DENOMINATA "INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. LA PIRA" - ADEGUAMENTO SIS,MICO DELL¿EDIFICIO". CUP: C93H19000390007 CIG: Z6C373C1E1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3481"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE SULLA RICHIESTA DI REVISIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE ¿ CIG ZCB376D454</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3482"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL¿AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE ORDINARIA IMU-TARI, EMISSIONE ATTI DI ACCERTAMENTO IMU/TASI, PEREQUAZIONE CATASTALE, EMISSIONE ATTI DI ACCERTAMENTO TARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3483"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE CON ODV ASSOCIAZIONE RUT DI SAREZZO. CIG: Z6237599BB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3484"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 375/2022 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3485"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE E GRADUATORIA PER IL CONFERIMENTO DI N. 4 INCARICHI DI RILEVATORE PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3486"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2022/2023 CIG Z6C36DCC45</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3487"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DEI LAVORI DI "COMPLETAMENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. LA PIRA"" E MODIFICA DEL SOGGETTO CREDITORE. CUP: C94D22000580006 CIG: 9304733C91. PROGETTO FINANZIA,TO DALL¿UNIONE EUROPEA ¿ NEXTGENERATIONEU - FONDI PNRR M2-C4-I 2.2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 13/03/2023)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3488"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI "MAGLI 2.0: RILANCIO DEL MUSEO I MAGLI - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO DELLA SEDE MUSEALE "I MAGLI" ¿ APPROVAZIONE STATO D¿AVANZAMENTO LAVORI FINALE, CONTABILITA¿ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ES,ECUZIONE. CUP: C97H21002530006 CIG: 9067450872 E CIG: Z92324875C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 13/03/2023)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3489"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI" - APPROVAZIONE CONTO FINALE. CUP: C97H21006860004 CIG: 9068269C4D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 13/03/2023)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3490"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE E GRADUATORIA PER IL CONFERIMENTO DI N. 4 INCARICHI DI RILEVATORE PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3491"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DIMISSIONI PRESENTATE DALLA DIPENDENTE MATRICOLA N. 131</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3492"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DIMISSIONI PRESENTATE DALLA DIPENDENTE MATRICOLA N. 122</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3493"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA DI MERITO E GRADUATORIA DEI VINCITORI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, PER L¿ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 ¿ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA -. UFFICIALE DI POLIZIA LOCALE¿ (CAT. D.1) PRESSO IL CORPO, DI POLIZIA LOCALE, CON RISERVA ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL¿ART. 18, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 68/1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3494"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ¿ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA ¿ UFFICIALE DI POLIZIA LOCALE¿ (CAT. D.1) PRESSO IL CORPO DI ,POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3495"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA PRESSO RSA PER PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 373 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2022 PER IL PERIODO DAL 01.10.2022 AL 31.12.2022,. CIG: . Z8B3750EC5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3496"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ALLA COMUNIT¿ MONTANA DI VALLE TROMPIA DELLA QUOTA INERENTE LA DELEGA DELLE FUNZIONI DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE PER MINORI - ANN0 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3497"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AGLI UTENTI IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI IDENTIFICATI CON IL N. 376/22 (UTENTI VARI) NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3498"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022 ¿ COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3499"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER "INTERVENTI SULLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE" - APPROVAZIONE PERIZIA OPERE DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 E ATTO DI SOTTOMISSIONE. CUP: C91B22002010004 CIG: 9261262B2A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 13/03/2023)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3500"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DEI LAVORI PER "INTERVENTI SULLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE" - C91B22002010004 CIG: 9261262B2A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 13/03/2023)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3501"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI" - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016, ATTO DI SOTTOMISSIONE, NUOVI PREZZI. CUP: C97H21006860004 CIG: 9068269C4D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 13/03/2023)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3502"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA RIFUSIONE AL MINISTERO DELL¿INTERNO-PREFETTURA DI BRESCIA ¿ DELLE SPESE DAGLI STESSI SOSTENUTE PER IL RECUPERO, TRASPORTO E CUSTODIA DI VEICOLI SOTTOPOSTI A PROCEDURE DI FERMO/SEQUESTRO/CONFISCA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3503"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SINTEL DI SERVIZI TECNICI DI REVISIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER ADEGUAMENTO PREZZI DELL'INTERVENTO DENOMINATO "RIQUALIFICAZIONE VIABILIT¿ E SPAZI PONTE ZANANO - REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA INTERSEZION,E A CIRCOLAZIONE ROTATORIA SULLA S.P. 345 "DELLE TRE VALLI" IN LOCALIT¿ PONTE ZANANO NEL COMUNE DI SAREZZO" (CON OPZIONE PER LA DIREZIONE LAVORI). CIG: ZF23740755.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 13/03/2023)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3504"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA ¿*****OMISSIS*********¿ PER INTEGRAZIONE RETTA PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 374 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2022 PER IL PERIODO DAL 2,5.07.2022 AL 31.12.2022 CIG:ZD737478A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3505"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ALLA COMUNIT¿ MONTANA DI VALLE TROMPIA DELLA QUOTA RIFERITA AI SERVIZI DELEGATI INERENTI IL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE LAVORATIVA (SIL) - ANN0 2022 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3506"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA INERENTE LA CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE ¿RUT¿ ODV PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA¿ DI INTERESSE GENERALE RIFERITE A INTERVENTI, PRESTAZIONI E SERVIZI IN AMBITO SOCIALE: SERVIZI PER MINORI CON ET¿ COMPRESA TRA ZERO E QUATTORDICI ANNI., CIG: ZDC374685A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3507"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE TRASPORTO E ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO ED I CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE. A.S. 2021/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3508"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO E MAPPATURA DEI MANUFATTI IN AMIANTO ¿ PROROGA DEL SERVIZIO¿ CIG Z5031808EE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3509"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI AREA VASTA BRESCIA - SEDE TERRITORIALE DISTACCATA DI VALLE TROMPIA - DEGLI ONERI ISTRUTTORI PER ESPLETAMENTO PROCEDURA DI GARA INERENTE "ULTERIORI OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO CA,DUTA MASSI IN LOCALITA' NOBOLI - LOTTO 1" - CUP C97B20000630001. PROGETTO FINANZIATO DALL¿UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 13/03/2023)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3510"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI AREA VASTA BRESCIA - SEDE TERRITORIALE DISTACCATA DI VALLE TROMPIA - DEGLI ONERI ISTRUTTORI PER ESPLETAMENTO PROCEDURA DI GARA INERENTE "MESSA IN SICUREZZA VERSANTE MONTANO A TUTELA ,DEL SOTTOSTANTE PERCORSO FAUNISTICO CHE CONGIUNGE VIA MARCONI CON LA PISTA CICLABILE DI GARDONE V.T. IN SPONDA IDRAULICA SINISTRA DEL FIUME MELLA" - CUP C96B19000260001. PROGETTO FINANZIATO DALL¿UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 13/03/2023)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3511"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTI ECONOMICI DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE DI BONUS GAS - ELETTRICO E IDRICO PERIODO 01.01.2019/31.12.2019 E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DELLE SOMME SPETTANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO DEL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3512"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO RELATIVO A SUPPORTO AL R.U.P. DELL¿AREA LAVORI PUBBLICI. CIG Z81373E8E0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 13/03/2023)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3513"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "COMPLETAMENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. LA PIRA"". CUP: C94D22000580006 CIG: 9304733C91. PROGETTO FINANZIATO DALL¿UNIONE EUROPEA ¿ NEXTGENERATIONEU - FONDI P,NRR M2-C4-I 2.2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 13/03/2023)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3514"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO SERVIZIO TECNICO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELL¿OPERA DENOMINATA "INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. LA PIRA" - ADEGUAMENTO SISMICO DELL¿EDIFICIO". CUP: C93H19000390007, CIG: 84301446E6 E CIG: 874153708A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 13/03/2023)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3515"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER PER L¿AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA APERTA DI SERVIZI DIVERSI PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA, IL CENTRO DIURNO INTEGRATO E IL CENTRO UNICO DI COTTURA PER IL PERIODO 01/01/2023 ¿ 31/12/2026 CON POSSIBILITA¿ DI ,RINNOVO SINO AL 31/12/2028- MANDATO ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AREA VASTA BRESCIA SDT VALLE TROMPIA PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3516"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI "MAGLI 2.0: RILANCIO DEL MUSEO I MAGLI - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO DELLA SEDE MUSEALE ¿I MAGLI"" - APPROVAZIONE PERIZIA OPERE DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS. 50/,2016. CUP: C97H21002530006 CIG: 9067450872 E CIG: Z92324875C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 13/03/2023)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3517"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZCE373F9B5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3518"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO DI HOUSING SOCIALE A FAVORE DI UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 372 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3519"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 371/2022 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3520"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA E POSA DI ACCESS POINT PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE. CIG: ZF0371F16B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 13/03/2023)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3521"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DELLA ZANZARA TIGRE E DELLA ZANZARA COMUNE NONCH¿ PER LA FORNITURA DI PASTICCHE ANTILARVALI IN BLISTER E DI BROCHURE INFORMATIVA PER GLI ANNI 2022¿2024 CON PO,SSIBILITA¿ DI ESERCITARE IL DIRITTO DI OPZIONE PER UN ULTERIORE BIENNIO 2025-2026. CIG. Z7C34690BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3522"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MEDAGLIE CON L'EFFIGIE DEI SANTI PATRONI FAUSTINO E GIOVITA PER IL CONFERIMENTO DELLE CIVICHE BENEMERENZE CIG Z66373B770.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3523"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL WEBINAR "LA PIATTAFORMA NAZIONALE DI NOTIFICA, LE IDENTITA' DIGITALI E I SISTEMI DI PAGAMENTO DIGITALI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3524"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE E DI PROGETTO INERENTI I TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE CON ¿SOLCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI ¿ SOCIETA¿ COOPERATIVA SOCIALE¿ .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3525"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER POTENZIAMENTO ATTIVITA¿ PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A FAVORE DI PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 358 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI, ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3526"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA PRESSO RSA PER PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 361 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2022 PER IL PERIODO DAL 01.07.2022 AL 30.09.2022,. CIG: Z0636FDDAF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3527"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL DORMITORIO ¿CHIZZOLINI¿ DI BRESCIA, GESTITO DA ¿LA RETE¿ - SOCIETA¿ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, PER INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA DELL¿UTENTE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 359 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO A,L SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2022 PER IL PERIODO 01/06/2022 ¿ 31/08/2022 CIG: Z9537013EA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSISTENZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3528"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3529"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO DI INTEGRAZIONE LAVORATIVA CON TIROCINIO FINALIZZATO ALL¿INCLUSIONE SOCIALE ORGANIZZATO DAL SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA VAL TROMPIA DELL¿AGENZIA PER IL LAVORO SOLCO BRESCIA PER IL PERIODO DAL 04.07.2022 A,L 18.10.2022 UTENTE N. 364 ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3530"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO DI UNA PERSONA DISABILE IDENTIFICATA AL N. 369 NEL REGISTRO DEGLI UTENTI ANNO 2022 PRESSO LA COMUNITA¿ ¿OASI¿ GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE L¿OASI ONLUS DI ORZINUOVI (BS) PERIODO DAL 08 LUGLIO AL 30 SETTEMBRE 2022. CIG: ZB13729FA1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3531"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA RETTA DEL SERVIZIO C. D. D. GESTITO DALLA COOPERATIVA L¿OASI PER INSERIMENTO SOGGETTO DISABILE RESIDENTE A SAREZZO UTENTE N. 370 PER IL PERIODO DAL 08.07.2022 AL 27.09.2022. CIG: Z4B372BD01.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3532"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE IN AFFITTO DI TERRENO DI PROPRIETA¿ DEL COMUNE DI SAREZZO SITO IN VIA 1850- FOGLIO 28 PARTICELLA 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3533"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI ETICHETTE E RIBBON PER STAMPANTI UFFICIO PROTOCOLLO ¿ DETERMINA A CONTRARRE - CIG ZC437332EB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3534"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3535"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CONCERTO DI CHARLIE CINELLI DEL 22 LUGLIO 2022 INSERITO NELLA RASSEGNA ESTIVA "INCONTRI D'ESTATE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3536"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE ANIMUS BRIXIAE PER LA REALIZZAZIONE DI SERATE GIOCO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3537"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER SPESE CONDOMINIALI PER L¿UNITA¿ IMMOBILIARE DI PROPRIET¿ COMUNALE NEL CONDOMINIO SAREZZO CENTRO DI VIA REPUBBLICA, SALDO GESTIONE ANNO 2021 E PREVENTIVO GESTIONE ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3538"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA - UFFICIALE DI POLIZIA LOCALE (CAT. D.1) PRESSO IL CORPO DI POLIZIA LOCALE, CON RISERVA ,ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL'ART. 18 COMMA 2 DELLA LEGGE N. 68/1999.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3539"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO TRIENNALE COLLETTIVO INTEGRATIVO 2021-2023. APPROVAZIONE PROGETTI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3540"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SINTEL, AI SENSI DELL¿ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) L.120/2020, DEI SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO AI SENSI DELL¿ART. 183 DEL D.LGS. 50/2016, PER L¿ASSISTENZA ALLA VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL¿OPERAZIONE DI PARTENARIATO, INERENTE LA PROPOSTA DI CONCESSIONE PER LA GESTIONE, CONDUZIONE, MANUTENZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI. CIG: Z833728872.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 13/03/2023)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3541"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DEI DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEI MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3542"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO - II TRIMESTRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3543"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ¿SERVIZIO DI MANTENIMENTO CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE PER L¿ANNO 2022 ¿ CIG: ZD936B6771</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3544"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - ANNO 2022. INTEGRAZIONE COMPONENTI DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3545"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N¿7 DEL 13.1.2022 RELATIVA AL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PER IL BIENNIO 2022-2023 CON L¿OPZIONE PER IL SUCCESSIVO BIENNIO 2024-2025. CIG ZDD3494986</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 13/03/2023)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3546"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INDAGINE STRATIGRAFICA SULLE SUPERFICI RELATIVE ALL'OPERA DI ¿RESTAURO DELL¿EX ORATORIO SAN NICOLA¿. CUP: C99F22000040006 CIG: ZD8371C7A7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 13/03/2023)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3547"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "VERIFICA E MESSA IN SICUREZZA PONTI ¿ PONTE VIA I MAGGIO" - CUP C97H21006150006 CIG: 9299310161</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 13/03/2023)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3548"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI PRESA SERVIZIO DEL VINCITORE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER L¿ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI UN ¿ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE¿ (CAT. D) PRESSO L¿AREA ECONOMICO FINANZIARIA ¿ SERVIZIO TRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3549"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L¿INSERIMENTO DELL¿UTENTE IDENTIFICATO AL N. 362 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI ANNO 2022 AL SERVIZIO C. D. D. GESTITO DALLA COOPERATIVA C. V. L. PER IL PERIODO DAL 01.05.2022 AL 31.12.2022. CIG: Z22372102D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3550"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA PRESSO DORMITORIO ¿SAN VINCENZO DE PAOLI¿ DI BRESCIA PER PERSONA IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER IL PERIODO DAL 04.06.2022 AL 04.08.2022. CIG: ZAC36F31BE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3551"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA ¿FONDAZIONE VILLA DEI FIORI¿ DI NAVE PER INTEGRAZIONE RETTA UTENTE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 34 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3552"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L¿INSERIMENTO DELL¿UTENTE IDENTIFICATO AL N. 365 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2022 PER IL MESE DI MAGGIO 2022 PRESSO IL SERVIZIO PROMOZIONE ALL¿AUTONOMIA GESTITO D,ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS LA MONGOLFIERA DI BRESCIA. CIG: Z2A370F504.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3553"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L¿INSERIMENTO DELL¿UTENTE IDENTIFICATO AL N. 367 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI ANNO 2022 PER IL PERIODO DAL 01.07.2022 AL 30.09.2022 PRESSO IL SERVIZIO PROMOZIONE ALL¿AUTONOMIA GESTITO DALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLU,S LA MONGOLFIERA DI BRESCIA. CIG: ZD63714C8E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3554"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA RETTA DEL SERVIZIO C. S. E. GESTITO DALLA COOPERATIVA LA MONGOLFIERA E FREQUENTATO DA SOGGETTO DISABILE RESIDENTE A SAREZZO; UTENTE N. 366 DAL 01.07.2022 AL 30.09.2022. CIG: ZBC3714F5A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3555"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI PROMOSSI DAL CENTRO DIURNO PER PERSONE CON DISABILITA¿ DALLA FO.B.A.P. DI BRESCIA CON RETTA A CARICO DELL¿UTENTE N. 368 PER IL PERIODO DAL 01.07.2022 AL 30.09.2022. CIG: Z3B3714FE1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3556"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VARIATA COMPARTECIPAZIONE ALLA RETTA DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL¿AUTONOMIA FREQUENTATO DA SOGGETTO DISABILE RESIDENTI A SAREZZO. UTENTE N. 10. ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3557"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE NECESSARIE PER LO SVOLGIMENTO DELLA ATTIVITA¿ CULTURALE ¿SUMMER FESTIVAL¿ - EVENTO DI SABATO 09 LUGLIO 2022 ZANANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MARKET PLACE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3558"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>TERZA VARIAZIONE COMPENSATIVA FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO E CONSEGUENTE VARIAZIONE DI CASSA AL PEG 2022/24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3559"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E ESECUZIONE DEI LAVORI DI "RESTAURO DELL¿EX ORATORIO SAN NICOLA". CUP: C99F22000040006 CIG: Z5E36E7BEC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 13/03/2023)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3560"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA RELATIVA AI LAVORI DI "RESTAURO DELL¿EX ORATORIO SAN NICOLA". CUP: C99F22000040006 CIG: ZD73710E13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 13/03/2023)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3561"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO PRESTATE IN OCCASIONE DEI REFERENDUM POPOLARI DEL 12 GIUGNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3562"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3563"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3564"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SINTEL, AI SENSI DELL¿ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) L.120/2020, DEL COLLAUDO STATICO E COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DELL¿OPERA DENOMINATA "REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO PER SCUOLE PRIMARIE IN VIA DELLA REPUBBLICA",. CUP C99H18000230004 CIG: 9305761CE6. PROGETTO FINANZIATO DALL¿UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 13/03/2023)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3565"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELLA DETERMINAZIONE N.148 DEL 04/04/2022, ESERCIZIO DELL'OPZIONE PER L¿AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E DIREZIONE LAVORI PER LA "REALIZZAZI,ONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO PER SCUOLE PRIMARIE IN VIA DELLA REPUBBLICA", E INTEGRAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. C DEL D.LGS. 50/2016. CUP: C92E18000380006 CIG: 93139323D5 PROGETTO FINANZIATO DALL¿UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 13/03/2023)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3566"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM ALL¿A.S.D. SCUOLA DI SCACCHI ¿TORRE &amp; CAVALLO¿ PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE REGIONALE GIOVANILE DI SCACCHI DEL GIORNO 12 GIUGNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3567"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA DI MERITO E GRADUATORIA DEI VINCITORI INTERPELLO PER LA SELEZIONE VOLTA ALL¿ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 FIGURA APPARTENENTE ALLA CATEGORIA C (N. 1 ISTRUTTORE TECNICO) PRESSO IL COMUNE DI SAREZZO,, RIVOLTO AGLI IDONEI DELL¿ELENCO DI CUI ALL¿ART. 3 BIS DEL D.L. 80/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3568"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE DI N. 1 TIROCINIO FORMATIVO DI DOTE COMUNE ANNO 2022 - CIG ZE937085BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3569"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA (UFFICIALE DI POLIZIA LOCALE) - CAT. D.1 - PRESSO IL CORPO DI POLIZIA LOCALE, CON RISERVA ALLE CATEGORIE PROTET,TE DI CUI ALL¿ART. 18, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 68/1999. DETERMINAZIONE CALENDARIO DELLE PROVE D¿ESAME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3570"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI PER AFFIDAMENTO DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA¿ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D¿OPERA ENTE PUBBLICO ¿ LOTTO 1 ¿COMUNE DI SAREZZO¿ PERIODO 31.12.2021-30.06.2024 CIG 9017335C3C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3571"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ P.T. 18 H. (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3572"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALL¿ARCHITETTURA E ALL¿INGEGNERIA PER PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E STRUTTURALE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI DELL'OPERA DI ¿RESTAURO DELL¿EX ORATORIO SAN NICOLA¿. CUP: C99F22000040006 CIG: 92983,77F6D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 01/07/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3573"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "RESTAURO DELL'EX ORATORIO SAN NICOLA" - NOMINA DEL NUOVO RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI INTERNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 13/03/2023)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3574"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DELLE SPESE DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ALUNNO DISABILE PER IL PERIODO SETTEMBRE 2022/GIUGNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3575"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO AD ENTE DEL TERZO SETTORE PER LA REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO DI SUPPORTO AD ATTIVITA¿ EDUCATIVE ESTIVE SUL TERRITORIO DI SAREZZO RIVOLTE A MINORI TRA I 6 E I 17 ANNI ¿ PERIODO 20/06/2022 ¿ 08/07/2022 - CIG: Z,1F36D8B65</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3576"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI GARA PER LA CONCESSIONE IN AFFITTO DI TERRENO DI PROPRIETA¿ COMUNALE SITO IN VIA 1850, FOGLIO 28 PARTICELLA 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 01/07/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3577"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E STRUTTURALE ESECUTIVA, D.L. E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DELL'OPERA DENOMINATA "INTERVENTO DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTA-MENTO ENERGETICO DELL'IMMOBILE ERP IN VIA GREM,ONE A SAREZZO" - CUP: C97H21007560001 CIG: Z7436FD70E. PROGETTO FINANZIATO DALL¿UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 01/07/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3578"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE R.C. PATRIMONIALE - PERIODO 30.06.2022-30.06.2025 - CIG ZD136D3316</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3579"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DELLA SIG.RA BONSI MARIACHIARA TERESA IN QUALITA¿ DI ¿ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE¿ (CAT. D) PRESSO L'AREA ECONOMICO FINANZIARIA ¿ SERVIZIO TRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3580"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿ESECUTORE AMMINISTRATIVO¿ P.T. 18 H. (CAT. B.1) PRESSO L¿AREA AMMINISTRATIVA ¿ SERVIZIO PROTOCOLLO, AI SENSI ART. 16 L. 56/87 E SS.MM.II.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3581"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿ESECUTORE AMMINISTRATIVO¿ P.T. 18 H. (CAT. B.1) PRESSO L¿AREA AMMINISTRATIVA ¿ SPORTELLO DEL CITTADINO, AI SENSI ART. 16 L. 56/87 E SS.MM.II.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3582"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE E DI PROGETTO INERENTI I TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE CON ¿SOLCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI ¿ SOCIETA¿ COOPERATIVA SOCIALE¿ .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3583"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA E POSA DI SCHEDA ISDN DI TIPO PRIMARIO PER IL CENTRALINO SAMSUNG OS7400 DELLA SEDE MUNICIPALE. CIG: Z2536EAC4A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 01/07/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3584"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ P.T. 18 H. (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3585"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2022. PROROGA SCADENZA DEL TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER SOLI TITOLI FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DA CUI ATTINGERE PER L¿AFFIDA,MENTO DI N. 4 INCARICHI ESTERNI DI RILEVATORI STATISTICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3586"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE PER L'ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3587"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE DANNI AI BENI ¿ ALL RISKS- PERIODO 30.06.2022-30.06.2025 - CIG Z8136D3122</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3588"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA E MONTAGGIO DI ARREDO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI ¿ CIG: Z8B36B330B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 01/07/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3589"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI PER GLI ALLOGGI DI PROPRIET¿ COMUNALE UBICATI NEL CONDOMINIO ¿COMPLESSO S. EMILIANO¿ IN VIA ROMA, 39/41. CONSUNTIVO ANNO 2021 E PREVENTIVO ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 01/07/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3590"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL¿EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ALL¿ASSOCIAZIONE ¿AMICI DEI CANI DI SAREZZO¿.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 01/07/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3591"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA VIABILITA¿ COMUNALE ¿ INCROCIO EX SP. BS 345 CON VIA PATRIOTI." CUP: C97H22000590005 CIG: 9259425F38</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 01/07/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3592"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI PER "INTERVENTI SULLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE." CUP: C91B22002010004 CIG: 9261262B2A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 01/07/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3593"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA DI MERITO E GRADUATORIA DEI VINCITORI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, PER L¿ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 ¿ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE¿ (CAT. D.1) PRESSO L¿AREA ECONOMICO FINANZIARI,A ¿ SERVIZIO TRIBUTI, CON RISERVA ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL¿ART. 1 DELLA LEGGE N. 68/1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3594"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'A.S.D. SCUOLA DI SCACCHI ¿TORRE E CAVALLO¿ PER LA REALIZZAZIONE DI GIORNATA GIOCO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3595"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA VERSANTE MONTANO A TUTELA DEL SOTTOSTANTE PERCORSO FAUNISTICO CHE CONGIUNGE VIA MARCONI CON LA PISTA CICLABILE DI GARDONE V.T. IN SPONDA IDRAULICA SINISTRA DEL FIUME MELLA" - CUP C96B19000260001 CIG: 9,214663476. PROGETTO FINANZIATO DALL¿UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 01/07/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3596"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE NECESSARIE PER LO SVOLGIMENTO DELLA ATTIVITA¿ CULTURALE ¿SUMMER FESTIVAL¿ - EVENTO DI SABATO 25 GIUGNO 2022 PONTE ZANANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MARKET PLACE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3597"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE RIMBORSO SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DEI VERBALI DI CONTESTAZIONE ELEVATI DAL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE VALLE TROMPIA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAREZZO ¿ SALDO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3598"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL CANCELLO CARRAIO PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZB936DF0B6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3599"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA LAVASTOVIGLIE INSTALLATA PRESSO IL LOCALE LAVAGGIO DEL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z8936E1AAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3600"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DENOMINATI "ULTERIORI OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO CADUTA MASSI IN LOCALITA' NOBOLI - LOTTO 1" - CUP C97B20000630001 CIG: 9214868D9F. PROGETTO FINANZIATO DALL¿UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 01/07/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3601"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ¿BUTTERFLY - SOCIET¿ COOPERATIVA SOCIALE¿ PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER ADULTI PER PERSONA IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER IL PERIODO DAL 16.05.2022 AL 24.05.2022 CIG: Z1C36C627C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3602"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ALL'APERTO CIG: ZCB36B28D7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3603"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE FILARMONICA SANTA CECILIA A SOSTEGNO DELL'ATTIVIT¿ ANNUALE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3604"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 5 TESSERE RFID ABB ZAPGRID CONFIGURATE PER WALL BOX ESISTENTE PER RICARICA AUTO IN CAR SHARING - CIG. Z0136A9831</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMBIENTE (SC. 01/07/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3605"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI - CIG: 923423294E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3606"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RIPRISTINO STATUS QUO ANTE AUTOVEICOLO SERVIZIO POLIZIA LOCALE FIAT BRAVO DN106MW. CIG. ZF3369156C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3607"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE PER IL BIENNIO 2022-2023 CON LA POSSIBILITA¿ DI ESERCITARE IL DIRITTO DI OPZIONE PER UN ULTERIORE BIENNIO 2024-2025. CIG: 92318,62586</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 01/07/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3608"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE AUTO RISCHI DIVERSI PER I DANNI A VEICOLI UTILIZZATI PER MISSIONI E ADEMPIMENTI DI SERVIZIO O DI MANDATO E NON APPARTENENTI ALL¿AMMINISTRAZIONE COMUNALE - PERIODO 30.06.2022,-30.06.2025 - CIG Z7836D5DC5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3609"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E ESECUZIONE DEI LAVORI DI "VERIFICA E MESSA IN SICUREZZA PONTI - PONTE VIA I MAGGIO" E RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N.252 DEL 23/05/2022. CUP: C97H21006150006 CIG: ,Z8736D5416</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 01/07/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3610"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE DI TIROCINIO EXTRACURRICULARE CON L¿ENTE DI FORMAZIONE "SOLCO BRESCIA ¿ CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SCS ONLUS".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3611"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E ESECUZIONE DEI LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SEDE INPS E ATS SITO IN PIAZZALE EUROPA" E RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N.817 DEL 23/12/2021. CUP: C92C220003,10004 CIG: Z5336CF89D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 01/07/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3612"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELLA STAMPA DEI REGISTI DI STATO CIVILE E DELL¿ACQUISTO DEI RELATIVI RACCOGLITORI ¿ CIG Z4B36C5F77</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3613"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA PER LA "REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELL¿INCIDENTALIT¿ STRADALE ¿ ANNUALIT¿ 2020-2021" - CUP C91B20000670006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 01/07/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3614"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE RESPONSABILIT¿ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (R.C.A. E A.R.D.) - PERIODO 30.06.2022-30.06.2025 - CIG Z2236AA211</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3615"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ALL¿USSCS PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3616"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA LEGALE DI CUI ALL'ART. 17, COMMA 1, LETT. D) DEL D.LGS. 50/2016 ALL'AVV.TO MARIO GORLANI PER IL PERIODO COMPRESO DA GIUGNO 2022 A GIUGNO 2025. CIG: Z3536BE1EB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 01/07/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3617"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE RASSEGNA ESTIVA "INCONTRI D'ESTATE" CIG ZC436B2BDB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3618"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DELLA SESTA RATA SUI BILANCI PREVENTIVI A.S. 2021/2022 DELLE SCUOLE DELL¿INFANZIA AUTONOME DI SAREZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3619"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3620"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ORGANIZZAZIONE CONCERTO "TRIBUTO A ZUCCHERO" NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA ESTIVA 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3621"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ORGANIZZAZIONE CONCERTO "UNA NOTTE IN ITALIA" NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA ESTIVA 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3622"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE INTERPELLO PER L¿ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE TECNICO (CAT. C) PRESSO IL COMUNE DI SAREZZO, RIVOLTO AGLI IDONEI DELL¿ELENCO DI CUI ALL¿ART. 3 BIS D.L. 80/2021, FORMATOSI A SEGUITO DI SELE,ZIONE SVOLTA DALLA PROVINCIA DI BRESCIA IL 18 MAGGIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3623"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO NEI CONFRONTI DEL DIPENDENTE MATRICOLA N. 674 PER MANCATO SUPERAMENTO DEL PERIODO DI PROVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3624"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE SERATA DEL 10 GIUGNO 2022 PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DEL BAILO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3625"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI COMUNALI ADIBITI A SEGGI REFERENDARI. REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 12 GIUGNO 2022. CIG Z3736B8E23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 01/07/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3626"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE NECESSARIE PER LO SVOLGIMENTO DELLA ATTIVITA¿ CULTURALE ¿SUMMER FESTIVAL¿ - EVENTO DI SABATO 11 GIUGNO VALLE DI SAREZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MARKET PLACE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3627"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL¿AMBITO TERRITORIALE N. 5 SEBINO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A FAVORE DI PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 354 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECON,OMICI ANNO 2022 PER IL PERIODO DAL 1.5.2022 AL 31.12.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3628"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO DI AIUTO SOCIALE A FAVORE DI UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 355 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3629"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL REGOLATORE DI POTENZA DELLA RADARTERAPIA PAGANI UTILIZZATA PER IL SERVIZIO DI FISIOTERAPIA PER GLI UTENTI DEL CDI E GLI OSPITI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z1636B93F3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3630"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA DI PEZZI DI RICAMBIO DELL'IMPIANTO GAS MEDICALI INSTALLATO PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO. CIG ZC236AC072</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3631"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM ABROGATIVI 12 GIUGNO 2022 - COMPETENZE SPETTANTI AI MEMBRI DI SEGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3632"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA PER REVISIONE CONTRATTO DI CONCESSIONE GESTIONE FARMACIA COMUNALE ¿ CIG Z5336A8AFF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3633"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 4 ELETTRODI PER ELETTROTERAPIA IN DOTAZIONE ALLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z26369F88B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3634"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERPELLO PER L¿ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE TECNICO (CAT. C) PRESSO IL COMUNE DI SAREZZO, RIVOLTO AGLI IDONEI DELL¿ELENCO DI CUI ALL¿ART. 3 BIS D.L. 80/2021, FORMATOSI A SEGUITO DI SELEZIONE SVOLTA DALLA PROVINCIA DI ,BRESCIA IL 18 MAGGIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3635"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE STRAORDINARIO CONTRO ZANZARE E SCARAFAGGI PRESSO I LOCALI DEL CUC E DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z0A36A1E19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3636"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA COMPILAZIONE E INVIO DEL MODELLO UNICO DI DENUNCIA ANNUALE ( MUD) DEI RIFIUTI PRODOTTI, MOVIMENTATI E SMALTITI DALLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA NELL¿ANNO 2021. CIG ZC935E7AF3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3637"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNIT¿ DI CUI ALL¿ARTICOLO 66 DELLA LEGGE 448/1998 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI 1¿ QUADRIMESTRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3638"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SANZIONE ERRONEAMENTE PAGATA IN ECCESSO- RIF. VERBALE 697R/2021 DEL 06/10/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3639"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ESECUTIVE ALL¿AGENTE DELLA RISCOSSIONE ¿ ART 17, COMMA 3 DEL D.LGS. 13 APRILE 1999, N. 112</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3640"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA ¿GENERAZIONI FAMIGLIE E ACCOGLIENZA¿ PER INTEGRAZIONE RETTA PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 351 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2022 PER IL ,PERIODO DAL 25.05.2022 AL 31.12.2022 CIG: Z413697498.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3641"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI ¿ APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI PER LE RICHIESTE PRESENTATE NEL 1¿ QUADRIMESTRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO DEL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3642"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ P.T. 24 H. (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3643"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO E COLLOCAMENTO A RIPOSO, PER LIMITI DI SERVIZIO, DELLA DIPENDENTE DI RUOLO SIG.RA MARIALUISA BERTOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3644"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ P.T. 28 H. (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3645"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELL¿OPERA DENOMINATA "COMPLETAMENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA, SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. LA PIRA"". CUP: C94D22000580006 CIG: Z2936A3529. PROGETTO FINANZIATO DALL¿UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 01/07/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3646"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA ANNUALE SUL PORTALE DEI TRIBUTI. CIG. Z4B30DEF11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3647"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI A GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI E BANCHE DATI ON LINE ANNO 2022 ¿ IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z9A34C013F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3648"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARTA BIANCA E CARTONCINO IN FORMATO A4 E DI ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA ¿ CIG Z2C36A283E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3649"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "COMPLETAMENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. LA PIRA"" - NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI INTERNI. CUP C94D22000580006. PROGETTO FINAN,ZIATO DALL¿UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 01/07/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3650"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDA VARIAZIONE COMPENSATIVA FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO E CONSEGUENTE VARIAZIONE DI CASSA AL PEG 2022/24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3651"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL BAGNO AL PIANO RIALZATO UNITA¿ ¿A¿ DELL¿EDIFICIO ERP DI VIA DANTE N. 168". CIG: Z5636610A8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 01/07/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3652"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI FORMAZIONE ORGANIZZAT0 DA ACB SERVIZI SRL IN MODALITA¿ WEBINAR IN LIVE STREAMING.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3653"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI UNA TANTUM A FAVORE DI PERSONE E FAMIGLIE A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHES.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3654"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E A TEMPO PIENO DI UN ¿OPERATORE SOCIO SANITARIO¿ (CAT. B.3) PRESSO L¿AREA DEI SERVIZI ALLA PERSONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3655"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE E APPROVAZIONE GRADUATORIA ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO A.S. 2020/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3656"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DELLA QUINTA RATA SUI BILANCI PREVENTIVI A.S. 2021/2022 DELLE SCUOLE DELL¿INFANZIA AUTONOME DI SAREZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3657"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO PER REDAZIONE PIANI SAFETY E SECURITY EVENTI ESTIVI 2022 ORGANIZZATI DALL'ASSESSORATO CULTURA CIG Z44368E255.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3658"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2022. APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER SOLI TITOLI FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DA CUI ATTINGERE PER L¿AFFIDAMENTO DI N. 4 INCARICHI ESTERNI DI RILEVATORI STATISTICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3659"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELL¿INCARICO PER REDAZIONE PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE PER LA MANIFESTAZIONE ¿SUMMER FESTIVAL¿ CIG ZEB3668646</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTRETTO DEL COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3660"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA POSA DI PENSILINE FERMATA AUTOBUS IN VIA SERADELLO ¿ CIG: ZC03667AAF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 01/07/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3661"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE (CAT. D.1) PRESSO L¿AREA ECONOMICO FINANZIARIA ¿ SERVIZIO TRIBUTI, CON RISER,VA ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 68/1999.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3662"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SINTEL, AI SENSI DELL¿ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) L.120/2020, DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA AI FINI DELLA VALIDAZIONE DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO PER SCUOLE P,RIMARIE IN VIA DELLA REPUBBLICA". CUP: C99H18000230004 CIG: Z0F368AADE. PROGETTO FINANZIATO DALL¿UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 01/07/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3663"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER "INTERVENTI SULLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA" - NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI INTERNI DI PROGETTAZIONE. CUP: C91B22002010004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 01/07/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3664"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO A BENEFICIO DI MINORI FREQUENTANTI, NELL¿A.S. 2021-2022 LA SCUOLA AUDIOFONETICA DELLA FONDAZIONE BRESCIANA PER L¿EDUCAZIONE ¿MONS. G. CAVALLERI¿.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3665"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ALL'ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI - ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3666"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE BRESCIA FILHARMONIA - ORCHESTRA FIATI DI VALLE CAMONICA PER LA REALIZZAZIONE DEL PERCORSO DIDATTICO-MUSICALE "PIERINO E IL LUPO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3667"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA DI N. 2 TIROCINI FORMATIVI DI DOTE COMUNE - CIG ZF1367E8DC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3668"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3669"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ¿ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE¿ (CAT. D.1)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3670"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VV.F.F. PER DIRITTI DI SEGRETERIA RELATIVI A VALUTAZIONE PROGETTO AI FINI ANTINCENDIO DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO SCUOLE PRIMARIE IN VIA DELLA REPUBBLICA" - CUP C99H1800,0230004. PROGETTO FINANZIATO DALL¿UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 01/07/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3671"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO DELLA VARIANTE DEL PROGETTO DI BONIFICA APPROVATO PER IL RISANAMENTO AMBIENTALE DELLA MATRICE ACQUE SOTTERRANEE PRESSO LA SEDE PRODUTTIVA OTTOMAN S.R.L. DI VIA MAESTRI DEL LAVORO, 1 SAREZZO (BS) AI SENSI DELL¿ART.242 DEL D.LGS.152/06.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMBIENTE (SC. 01/07/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3672"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SINTEL DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ARCHITETTONICA E STRUTTURALE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI "VERIFICA E MESSA IN SICUREZZA PONTI - PON,TE VIA I MAGGIO". CUP: C97H21006150006 CIG: Z0D3631CA6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 01/07/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3673"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI AD ASSESSORI COMUNALI ¿ I TRIMESTRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3674"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA (UFFICIALE DI POLIZIA LOCALE) - CAT. D.1 - PRESSO IL CORPO DI POLIZIA LOCALE, CON RISERVA ALLE CAT,EGORIE PROTETTE DI CUI ALL¿ART. 18, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 68/1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3675"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE (CAT. D.1) PRESSO L¿AREA ECONOMICO FINANZIARIA ¿ SERVIZIO TRIBUTI, CON RISERVA ALLE CATEGORIE PROTE,TTE DI CUI ALL¿ART. 1 DELLA LEGGE N. 68/1999. DETERMINAZIONE CALENDARIO DELLE PROVE D¿ESAME E INDIVIDUAZIONE SEDE D¿ESAME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3676"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CERIMONIA PER IL CONFERIMENTO DELLE CIVICHE BENEMERENZE ANNO 2022 CIG Z0436552E5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3677"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE RASSEGNA TEATRALE "PROPOSTA" ORGANIZZATA DALLA COMUNIT¿ MONTANA DI VALLE TROMPIA PER L'ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3678"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA COMUNIT¿ MONTANA DI VALLE TROMPIA PER L'ADESIONE AL SISTEMA MUSEALE ED ECOMUSEO PER L'ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3679"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA COMUNIT¿ MONTANA DI VALLE TROMPIA PER L'ADESIONE AL SERVIZIO TURISTICO ASSOCIATO PER L'ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3680"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ P.T. 18 H. (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3681"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI VERIFICA, CERTIFICAZIONE DELLA TEMPERATURA E SOSTITUZIONE DELLE GUARNIZIONI DEI FRIGORIFERI INSTALLATI PRESSO IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z67365531B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3682"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICHE DI LEGGE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA ANNO 2022. CIG ZF83659A8B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3683"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RIPRISTINO SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE/CENTRO STORICO. CIG. ZCC35E604E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3684"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARCHI LETTURA TARGHE POSIZIONATI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAREZZO - CIG:ZEA35F50C3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3685"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE DEL VALORE CONTRATTUALE DEL SERVIZIO TECNICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA E RELATIVO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER LA "REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO PER SCUOLE PRIMARIE IN VIA DELLA REPUBBLICA" ,(CON EVENTUALE OPZIONE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E RELATIVO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE). CUP: C99H18000230004. CIG MASTER: 7711286284 - CIG DERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 01/07/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3686"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COMUNITA¿ RESIDENZIALE MAMMA-BAMBINO ¿CASA DI VITTORIA¿ GESTITA DALL¿ISTITUTO VITTORIA RAZZETTI ONLUS PER PROSECUZIONE DELLA FREQUENZA DEL MINORE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 297 E DEL GENITORE IDENTIFICATO ,CON IL NUMERO 298 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2022 PER IL PERIODO DAL 01.04.2022 AL 31.12.2022. CIG N.: Z0634B95B4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3687"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA APERTA RELATIVA ALL¿AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER IL PERIODO DAL 01/04/2022 AL 31/03/2024 CON POSSIBILITA¿ DI RINNOVO SINO AL 31/03/2026. CIG: 9053652DF,8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3688"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE INCONTRI DI PROMOZIONE ALLA LETTURA MESE DI MAGGIO NELL¿AMBITO DI ¿FILO¿ ¿ FESTIVAL DI NARRAZIONI PER BAMBINI¿</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3689"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI SERVIZI TECNICI PER REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA¿ TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI DI ¿NUOVA COSTRUZIONE EDIFICIO PER FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI - SAREZZO SOCIAL HUB, VIA VERDI¿ FINALIZZATO ALLA CANDIDATURA DI UNA PROPOST,A DI INTERVENTO PER IL BANDO PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 3 INVESTIMENTO 1.1.1. "SERVIZI E INFRASTRUTTURE SOCIALI DI COMUNITA'" - CUP: C95F22002080005 CIG: Z763655435. PROGETTO FINANZIATO DALL¿UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 01/07/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3690"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE LAMPED¿E PER L'ADESIONE AL "GROUND MUSIC FESTIVAL 2022".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3691"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE PER ANNI SEI (CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI TRE ANNI)" - PROCEDURA RISERVATA EX ART. 112 DEL D.LGS. 50/2016. CIG: 9106147639.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 01/07/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3692"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPAGANDA ELETTORALE. DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LA PROPAGANDA MEDIANTE AFFISSIONI PER I REFERENDUM POPOLARI DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE - LEVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3693"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DELL¿AFFIDAMENTO DI SERVIZI DIVERSI PRESSO IL CUC E LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA FINO AL 31/12/2022. CIG 8155975B7A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3694"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ASSOCIAZIONE ITALCACCIA ¿ SEZIONE COMUNALE DI SAREZZO ¿ A SOSTEGNO DELLE SPESE DI TABELLAZIONE RELATIVE AL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3695"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA PER L¿IMPEGNO DI SPESA ACCORDO DI RISCATTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI SAREZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 01/07/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3696"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPAGANDA ELETTORALE. INDIVIDUAZIONE DEGLI SPAZI RISERVATI ALLA PROPAGANDA PER I REFERENDUM POPOLARI DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE - LEVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3697"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO AGLI ACCERTAMENTI SANITARI PER I LAVORATORI DEL COMUNE DI SAREZZO AI SENSI DELL¿ART. 41 DEL D.LGS. 81/08 ANNI 2022-2023 - CIG. Z0935ED077</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO DEL SEGRETARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3698"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL RUP FINALIZZATO ALLA CANDIDATURA DELLA PROPOSTA DI INTERVENTO ¿NUOVA COSTRUZIONE EDIFICIO PER FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI - SAREZZO SOCIAL HUB, VIA VERDI¿ PER IL BANDO PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 3 INVESTIMENTO 1.,1.1. "SERVIZI E INFRASTRUTTURE SOCIALI DI COMUNITA'" - CUP: C95F22002080005 CIG: Z1C3655476. PROGETTO FINANZIATO DALL¿UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 01/07/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3699"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE QUOTE ALLA COMUNITA¿ MONTANA DI VALLE TROMPIA PER ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO E AL SISTEMA MEDIA LIBRARY ONLINE ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3700"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA, SISTEMA BIBLIOTECARIO, PER ADESIONE AL PROGETTO DI ACQUISTO CENTRALIZZATO E COORDINATO DI LIBRI E MATERIALI DOCUMENTARI, ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3701"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE QUOTA DI ADESIONE AL SISTEMA ARCHIVISTICO DI VALLE TROMPIA - ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ARCHIVIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3702"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL¿EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO AGGIUNTIVO ALL¿ASSOCIAZIONE CITTADINI ¿QUARTIERE DEL GOBBIA¿.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 01/07/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3703"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE DI N. 4 TIROCINI FORMATIVI DI DOTE COMUNE ANNO 2022 - CIG Z2D365260F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3704"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE - SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L¿IMPIEGO IN VIA MARCONI N. 48 CON DECORRENZA DAL 01/04/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 01/07/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3705"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CERIMONIA INAUGURAZIONE PREMIO D'ARTE COMUNE DI SAREZZO 2022 CIG Z4536226F0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3706"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSAZIONE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA-VIA ROMA CIV.39.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 01/07/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3707"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L¿ACQUISTO DI UNA MACCHINA DISTRUGGI DOCUMENTI PER L¿UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE ¿ CIG: Z03364907E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 01/07/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3708"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 LICENZA DEL PROGRAMMA DI EDITING VIDEO WONDERSHARE FILMORA. CIG Z8A3634A1B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3709"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME DA RISCUOTERE PER LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ¿ ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3710"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DALL¿ASSOCIAZIONE ¿GENITORI SI CRESCE¿ DI SAREZZO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL¿INFANZIA GIANNI RODARI. ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3711"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIET¿ ¿GIRASKUOLA S.R.L.¿ PER UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA DI SCAMBIO (COMPRAVENDITA O REGALO) DI LIBRI SCOLASTICI USATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3712"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO FORNITURA DI STAMPATI SPECIFICI PER UFFICI COMUNALI E ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA ANNO 2022 - CIG ZA5362D1EC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3713"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DELLE ELETTROVALVOLE E DEL DETERGENTE DEL FORNO A VAPORE INSTALLATO PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z8536080F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3714"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CARNI PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z53362DD28</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3715"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ASSOCIATIVO AD ALI - AUTONOMIE LOCALI ITALIANE - ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3716"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿A.V.I.S. ¿ SEZIONE COMUNALE DI SAREZZO ¿ A SOSTEGNO ATTIVIT¿ ANNUA 2022 (ART. 10 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGG,ETTI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3717"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIO D'ARTE COMUNE DI SAREZZO 2022: ACCERTAMENTO ENTRATE ED EROGAZIONE PREMI AGLI ARTISTI VINCITORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3718"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLE INIZIATIVE ¿GIORNATA DEL VERDE PULITO 2022 E PULIAMO IL MONDO DI LEGAMBIENTE ANNO 2022 ¿ DOMENICA 15 MAGGIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMBIENTE (SC. 01/07/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3719"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E CONSEGNA DELLA MODULISTICA TRIBUTARIA IMU 2022 ¿ CIG ZEA362D4D5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3720"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DELLA QUARTA RATA SUI BILANCI PREVENTIVI A.S. 2021/2022 DELLE SCUOLE DELL¿INFANZIA AUTONOME DI SAREZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3721"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3722"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3723"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFRANCATURA MEDIANTE "FRANCOPOST" - CIG ZC2361B785</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3724"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3725"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO POLIZZA DI ASSICURAZIONE RESPONSABILIT¿ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (R.C.A. E A.R.D.) - PERIODO 30.04.2022-30.06.2022- CIG Z20276CA06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3726"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE TRAMITE LA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI AREA VASTA BRESCIA - SEDE TERRITORIALE DISTACCATA DI VALLE TROMPIA - PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA VERSANTE MONTANO A TUTELA DEL SOTTOSTANTE PERCORSO FAUNISTICO, CHE CONGIUNGE VIA MARCONI CON LA PISTA CICLABILE DI GARDONE V.T. IN SPONDA IDRAULICA SINISTRA DEL FIUME MELLA" - CUP C96B19000260001. PROGETTO FINANZIATO DALL¿UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 02/05/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3727"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 20 STAMPANTI EPSON WORKFORCE AL-M320DN E RELATIVI TONERS IN CONSIP - CIG Z213614A6F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3728"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO ¿AREA TERRITORIO¿ MEDIANTE STIPULA DI UN CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE 18 H., AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000. CONCLUSIONE, DEL PROCEDIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3729"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO DIMISSIONI PRESENTATE DAL DIPENDENTE MATRICOLA N. 128</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3730"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE TRAMITE LA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI AREA VASTA BRESCIA - SEDE TERRITORIALE DISTACCATA DI VALLE TROMPIA - PER L'AFFIDAMENTO DI "ULTERIORI OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO CADUTA MASSI IN LOCALITA' NOBOLI - LOTTO 1" - CU,P C97B20000630001. PROGETTO FINANZIATO DALL¿UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 02/05/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3731"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ ISTITUTO COMPRENSIVO ¿GIORGIO LA PIRA¿ DI SAREZZO PER IL SOSTEGNO ALLA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA A.S. 2021/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3732"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ALL¿UNCEM ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3733"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ALL¿AICCRE ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3734"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ALL¿ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI ITALIANI - ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3735"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA PRESSO LA COMUNIT¿ MONTANA DI VALLE TROMPIA DEL SERVIZIO "SPORTELLO UNICO DELL¿EDILIZIA DIGITALE" - ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA (SC. 01/07/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3736"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI DEL 12 GIUGNO 2022 ¿ COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3737"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA PRESSO LA COMUNIT¿ MONTANA DI VALLE TROMPIA PER LA GESTIONE DELL'ISTRUTTORIA TECNICA DELLE PRATICHE SOGGETTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO - ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA (SC. 01/07/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3738"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE ASSOCIATA DELL¿UFFICIO ISTRUTTORIA PRATICHE ANTISISMICHE DELLA VALLE TROMPIA, IN ATTUAZIONE DELLA NUOVE FUNZIONI IN MATERIA SISMICA TRASFERITE AI COMUNI DA REGIONE LOMBARDIA (L.R. 33/2015 -, DGR 10/5001/2016) - ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA (SC. 01/07/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3739"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI CATASTALI ATTRAVERSO LA COMUNIT¿ MONTANA DI VALLE TROMPIA ¿ ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA (SC. 01/07/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3740"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3741"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DELL'ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DEL FIAT DOBLO' TARGATO CV071XX.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3742"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI VERIFICA DEGLI ELETTROMEDICALI PRESENTI PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER L¿ANNO 2022. CIG Z913605EEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3743"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DEI DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3744"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI N. 1 COPERCHIO CON GUARNIZIONE PER IL CUTTER-MIXER PROFESSIONALE IN DOTAZIONE AL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z3036073D5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3745"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SANZIONE ERRONEAMENTE PAGATA DOPPIAMENTE- RIFERIMENTO VERBALE 30U/21 DEL 01/09/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3746"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANTENIMENTO E CUSTODIA DI UN CANE RECUPERATO SUL TERRITORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3747"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELL¿IGIENE URBANA - LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA (SC. 01/07/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3748"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO ALL'ASSOCIAZIONE GAM SAREZZO SANT'EMILIANO DEL SANTUARIO DI PROPRIETA' COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 01/07/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3749"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI PER I LOCALI SEDE DELL¿UFFICIO POSTALE DI ZANANO IN VIA DANTE. CONSUNTIVO GESTIONE ANNO 2020/2021 - PREVENTIVO GESTIONE ANNO 2021/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 01/07/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3750"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI PER I LOCALI DI PROPRIET¿ COMUNALE NEL CONDOMINIO EX POSTA DI VIA IV NOVEMBRE. CONSUNTIVO GESTIONE ANNO 2020/2021 - PREVENTIVO ANNO 2021/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 01/07/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3751"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI PER ALLOGGIO E SALA CIVICA DI PROPRIET¿ COMUNALE UBICATI NEL CONDOMINIO ¿PALAZZINA VALGOBBIA¿ CONSUNTIVO ANNO 2021 E PREVENTIVO ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 01/07/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3752"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSO PER CESSIONE DIRITTI D¿AUTORE SU ARTICOLO DA PUBBLICARE SUL NOTIZIARIO COMUNALE NEL CORSO DEL 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3753"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ P.T. 28 H. (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3754"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA DI BORSE IN TNT PERSONALIZZATE CON STAMPA AD UN COLORE PER PROMOZIONE SERVIZI COMUNALI - CODICE CIG: Z4B35F4934</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO DEL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3755"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DELLA SIG.RA BONOMI BARBARA IN QUALITA¿ DI ¿ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO¿ (CAT. D) PRESSO L'AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3756"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RECAPITO BUSTE SUL TERRITORIO COMUNALE PER CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE IN MERITO ALL¿ESERCIZIO DELL¿OPZIONE DEL ¿5 PER MILLE¿ DELL¿IRPEF 2021 A FAVORE DELLE ATTIVIT¿ SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE - CODICE CI,G Z5F35FA1EF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3757"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE CORONE D¿ALLORO E COMPOSIZIONI FLOREALI PER L¿ORGANIZZAZIONE DEL 77¿ ANNIVERSARIO DELLA FESTA NAZIONALE DEL 25 APRILE CIG: ZCE35E1D31.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3758"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PER REDAZIONE PRATICA PER PARERE SOPRINTENDENZA AI BENI CULTURALI PER IL "SANTUARIO SANTI EMILIANO E TIRSO" E SUE PERTINENZE - CIG: Z2C35FC536.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 02/05/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3759"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA PRESSO RSA PER PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 300 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2022 PER IL PERIODO DAL 01.04.2022 AL 30.06.2022,. CIG: Z8035F2968.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3760"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA PRESSO RSA PER PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 301 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2022. PER IL PERIODO DAL 01.04.2022 AL 30.06.202,2. CIG: Z3D35F5FE7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3761"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE PER ESPLETAMENTO PROCEDURA DI GARA INERENTE AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA APERTA PER L¿AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER IL PERIODO 01/04/2022 ¿ 31/03/2024 CON POSSIBILITA¿ DI RINNOVO SINO AL ,31/03/2026 NEL COMUNE DI SAREZZO (BS) ¿ CIG: 9053652DF8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3762"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 2 CORSI DI FORMAZIONE SUL SOCIAL MARKETING A SUPPORTO DELLE ATTIVITA¿ COMMERCIALI DEL COMUNE DI SAREZZO. CIG ZEC35E36ED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MARKET PLACE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3763"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AI SEMINARI DI FORMAZIONE ORGANIZZATI DA ACB SERVIZI SRL IN MODALITA¿ WEBINAR IN LIVE STREAMING.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3764"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3765"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE STORICO CULTURALE "VALTROMPIA STORICA" PER LA PUBBLICAZIONE DEL LIBRO "DIARIO DI PRIGIONIA DI UN INFERMIERE VALTRUMPLINO IN QUATTRO LAGER NAZISTI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3766"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI COMPILAZIONE ED INVIO MODELLO UNICO DI DENUNCIA ANNUALE ( MUD) DEI RIFIUTI PRODOTTI, MOVIMENTATI E SMALTITI DALLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA NELL'ANNO 2021. CIG ZC935E7AF3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3767"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI DERIVANTI DA ACCORDI DI COLLABORAZIONE E ISTAT - ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3768"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE "PREMIO D'ARTE COMUNE DI SAREZZO 2022" CIG Z4E35EB400.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3769"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MODULI SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DEGLI UTENTI E PER IL REGISTRO DEI TRATTAMENTI PER IL NUOVO SITO - CIG Z0435D13F2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3770"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARIFICAZIONE DEI CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L¿ESERCIZIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3771"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE ECONOMATO I TRIMESTRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3772"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DELLA TERZA RATA SUI BILANCI PREVENTIVI A.S. 2021/2022 DELLE SCUOLE DELL¿INFANZIA AUTONOME DI SAREZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3773"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI FISIOTERAPIA A FAVORE DEGLI UTENTI DEL CDI/RSA ¿MADRE TERESA DI CALCUTTA¿ E DELLA RSA ¿MADRE TERESA DI CALCUTTA¿. CIG Z743459686</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3774"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 1 TELO DI TRASFERIMENTO CON SUPPORTO CAPO E MANIGLIE PER LA MOVIMENTAZIONE DEGLI OSPITI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZEC35D8962</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3775"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA DI PROTEZIONE A DOPPIO UPS PER IL RACK DELLA SALA SERVER - CIG Z1235CE2C6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3776"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESERCIZIO DELL'OPZIONE PER L¿AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E RELATIVO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER LA "REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO PER SCUOLE PRIMARIE IN VIA DELLA REPUBBLICA," - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. CUP: C99H18000230004 CIG: 9162399AD6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 02/05/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3777"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI AREA VASTA BRESCIA ALLA COMUNIT¿ MONTANA DI VALLE TROMPIA - ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 02/05/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3778"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI ASSISTENZA AL RUP PRESSO IL SERVIZIO SUED - IMPEGNO DELL'IMPORTO RESIDUO FINO ALLA FINE DELL'ANNO 2022 - CIG: ZA635400C2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA (SC. 01/07/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3779"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA PRESSO LA COMUNITA¿ MONTANA DI VALLE TROMPIA DEL SERVIZIO ¿SPORTELLO UNICO ATTIVITA¿ PRODUTTIVE¿ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SC. 01/07/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3780"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO TRAMITE ME.PA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE ORDINARIA IMU-TARI, EMISSIONE ATTI DI ACCERTAMENTO IMU/TASI, PEREQUAZIONE CATASTALE, EMISSIONE ATTI DI ACCERTAMENTO TARI ¿ CIG 9149159CD7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3781"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE PER L'INFANZIA RONALD MCDONALD, SEDE ITALIANA DI RONALD MCDONALD HOUSE CHARITIES (RMHC)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3782"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA COMUNITA¿ MONTANA DI VALLE TROMPIA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 02/05/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3783"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA COMUNITA¿ MONTANA DI VALLE TROMPIA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA RETE CICLOPEDONALE DENOMINATA ¿GREENWAY DI VALLE TROMPIA¿ QUOTA ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 02/05/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3784"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ANNUALE DI PREZZIARI DEI TIPOGRAFIA DEL GENIO CIVILE PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI RELATIVI A OPERE PUBBLICHE. CIG ZDE35C16EA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 02/05/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3785"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L¿AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DOPOSCUOLA PER L¿ANNO SCOLASTICO 2021/2022. CIG ZA232F23A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3786"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER UNIVERSITARI ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3787"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO E COLLOCAMENTO A RIPOSO, PER LIMITI DI ETA¿, DELLA DIPENDENTE DI RUOLO SIG.RA NORBERTA RONCHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3788"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO - CENSIMENTO PERMANENTE EDIZIONE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3789"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO ¿AREA TERRITORIO¿ MEDIANTE STIPULA DI UN CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE 18 H. AI SENSI DELL¿ART. 110, C.1 DEL D.LGS. N. 267/2000. DETERMINAZIONI IN ORDINE, ALL¿AMMISSIONE DEI CANDIDATI E NOMINA COMMISSIONE TECNICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3790"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TARI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE ¿ ANNI 2017-2021 (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3791"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMU PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE ¿ ANNI 2016-2017-2018-2019, 2020 E 2021. (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3792"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA DEPLIANT E MANIFESTI PER CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE DI DESTINAZIONE DEL 5 X MILLE DELL¿IRPEF RELATIVA AI REDDITI 2021 A SOSTEGNO DELLE ATTIVIT¿ SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE - CODICE CIG Z5535C30BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3793"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESERCIZIO DELL'OPZIONE 1 PER L¿AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA¿ TECNICA ED ECONOMICA E DEFINITIVA E RELATIVO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER L¿ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFAN,ZIA DI VALLE ¿G. RODARI¿. CUP: C94I19003320005 CIG: 9156663D56</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 02/05/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3794"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER UN PERIODO DI NOVANTANOVE ANNI DI UNA TOMBA DI FAMIGLIA COMPOSTA DA QUATTRO LOCULI PRESSO IL CIMITERO DI SAREZZO, IDENTIFICATA CON LA LETTERA ¿N1¿.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 01/07/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3795"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO C.U.P. (CANONE UNICO PATRIMONIALE) PER SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA ¿ ANNO 2021 (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SC. 01/07/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3796"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELL¿INCREMENTO DI COPIE PER LE 10 MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE AL CENTRO VACCINI ANTI-COVID-19 DELLA VALLE TROMPIA - CIG Z813586435</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3797"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ATTIVITA DI ASSISTENZA OPERATIVA E SUPPORTO ALLA REDAZIONE DELLE SCRITTURE IN PARTITA DOPPIA - CONTABILITA GENERALE SU ASCOTWEB. CIG Z5A3571042</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3798"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMA VARIAZIONE COMPENSATIVA FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO E CONSEGUENTE VARIAZIONE DI CASSA AL PEG 2022/24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3799"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2021. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SPECIFICHE RESPONSABILITA¿ AL PERSONALE DELL¿AREA TECNICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA (SC. 01/07/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3800"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA E DISTRIBUZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2022 ¿ CIG Z3835A9207</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3801"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI SOTITUZIONE PEZZI DEI LETTI A MOVIMENTAZIONE ELETTRICA IN DOTAZIONE AI REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZE635AE33E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3802"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL CENTRO UNICO DI COTTURA E ALLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA.ANNO 2022. CIG ZA735B18DB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3803"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO, DI ASSISTENZA TECNICA E FORMAZIONE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO COMMERCIO/S.U.A.P TRIENNIO 2022-2024. CIG: Z8535A46B2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SC. 01/07/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3804"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL¿IMPIANTO FOTOVOLTAICO DELLA SCUOLA ¿G. LA PIRA¿ ANNO 2022 ¿ CON LA POSSIBILITA¿ DI ESERCITARE IL DIRITTO DI OPZIONE PER UN ULTERIORE BIENNIO DAL 1¿ GENNAIO 2023 AL 31 DICEMBRE 2024. CIG: Z673480,299</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 02/05/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3805"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ASSISTENZA TECNICA AFFRANCATRICE POSTALE UFFICIO PROTOCOLLO - DETERMINA A CONTRARRE - ANNO 2022 - CIG. Z9D35A7753</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3806"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3807"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DELLA SECONDA RATA SUI BILANCI PREVENTIVI A.S. 2021/2022 DELLE SCUOLE DELL¿INFANZIA AUTONOME DI SAREZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3808"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO STIPULA ATTO NOTARILE PER ACQUISIZIONE AREE IDENTIFICATE CATASTALMENTE AL FOGLIO 25 PARTICELLE 216-217-269 DEL COMUNE DI SAREZZO. CIG: ZEF35A1DA7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 01/07/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3809"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA APERTA RELATIVA ALL¿AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER IL PERIODO DAL 01/04/2022 AL 31/03/2024 CON POSSIBILITA¿ DI RINNOVO SINO AL 31/03/2026. CIG: 9053652DF8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3810"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO DERIVANTE DALL¿ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON I COMUNI DI BOVEZZO E ERBUSCO PER LA GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE - ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3811"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI A GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI E BANCHE DATI ON LINE ANNO 2022 ¿ INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3812"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3813"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL MONTAVIVANDE INSTALLATO PRESSO IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZCF357F0F2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3814"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE E DI PROGETTO INERENTI I TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE CON SOCIETA¿ COOPERATIVA SOCIALE IL PONTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3815"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA PER LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. ANNO 2022. CIG Z123598DC4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3816"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CARNI PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z77359965C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3817"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER IL RIFACIMENTO LIVREE DISTINTIVE VEICOLI DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE CIG: ZAB34394E0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3818"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2021. LIQUIDAZIONE INDENNITA¿ DI FUNZIONE DI CUI ALL¿ART. 56-SEXIES CCNL 21.05.2018 AL PERSONALE DELL¿AREA POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3819"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COMUNITA¿ EDUCATIVA GESTITA DALL¿ISTITUTO DEI FIGLI DI MARIA IMMACOLATA ¿ OPERA PAVONIANA DI BRESCIA PER RETTA DI FREQUENZA DEL MINORE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 296 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERV,IZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2022 PER IL PERIODO DAL 14.03.2022 AL 31.08.2022. CIG N.. ZD5358DEDB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSISTENZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3820"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO, RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER RILASCIO VISURE E CERTIFICATI CAMERALI ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3821"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2021. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SPECIFICHE RESPONSABILITA¿ AL PERSONALE DELL¿AREA AMMINISTRATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3822"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ P.T. 28 H. (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3823"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO FRANCHIGIE RELATIVE ALLE POLIZZE ASSICURATIVE RESPONSABILITA¿ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D¿OPERA N. A7RCL00076J, N. A7RCL00076K-LB E A7RCL00076L-LB PERIODO 24/11/2019-05/08/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3824"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI AD ASSESSORI COMUNALI ¿ IV TRIMESTRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3825"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI LAMPADINE LED PER INIZIATIVA AMBIENTALE INERENTE AL RISPARMIO ENERGETICO CIG: ZD035897E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMBIENTE (SC. 01/07/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3826"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI" - CUP: C97H21006860004 CIG: 9068269C4D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 02/05/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3827"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE (CAT. D.1) PRESSO L¿AREA ECONOMICO FINANZIARIA ¿ SERVIZIO TRIBUTI ¿ CON RISERVA ALLE C,ATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL¿ART. 1 DELLA LEGGE N. 68/1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3828"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE QUOTA ADESIONE A EURODESK ITALY SERVIZI SRL PER ADESIONE ALLA RETE EUROPEA EURODESK ANNO 2022. CIG ZAC3575667</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMA GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3829"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BUONI CARBURANTE IN ADESIONE ALL¿ACCORDO QUADRO CONSIP S.P.A. ¿CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO LOTTO 1¿ CIG Z7C3570F9E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3830"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA VIABILIT¿ COMUNALE - INCROCIO EX S.P. 345 CON VIA PATRIOTI" -AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. CUP C97H22000590005 CIG ZCC355808F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 02/05/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3831"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA ASSEGNAZIONE POSTEGGI PER MIGLIORIA PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE ALL'INTERNO DEL MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDI'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SC. 01/07/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3832"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI A FONDO PERDUTO PER ATTIVITA¿ DEL TERRITORIO COMUNALI. BANDO ¿GIOVANI IMPRENDITORI 2021¿ APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SC. 01/07/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3833"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 8 IMBRACATURE PER I SOLLEVAPAZIENTI IN DOTAZIONE AI REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z04356EF46</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3834"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2021. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' AL PERSONALE DELL'AREA SISTEMI INFORMATIVI, MARKET PLACE, DISTRETTO DEL COMMERCIO, SPORT, CACCIA E PESCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3835"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2021. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SPECIFICHE RESPONSABILITA¿ AL PERSONALE DELL¿AREA ECONOMICO FINANZIARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3836"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CARNI PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZA2356441E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3837"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DELL'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DIVERSI PRESSO IL CUC E LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA FINO AL 31/03/2022. CIG 8155975B7A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3838"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE DI TIROCINIO CON L¿ENTE DI FORMAZIONE "SOLCO BRESCIA ¿ CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SCS".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3839"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE IN DISUSO. APPROVAZIONE AVVISO E BANDO DI ASTA PUBBLICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3840"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESERCIZIO DEL DIRITTO DI OPZIONE PER L¿AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI DA GEOLOGO RELATIVI ALL'INCARICO DELLA DIREZIONE LAVORI DELL¿OPERA DENOMINATA "MESSA IN SICUREZZA VERSANTE MONTANO A TUTELA DEL SOTTOSTANTE PERCORSO FAUNISTICO CHE CONGIUNGE VIA MA,RCONI CON LA PISTA CICLABILE DI GARDONE V.T. IN SPONDA IDRAULICA SINISTRA DEL FIUME MELLA". CUP: C96B19000260001 CIG: 9109915BAB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 02/05/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3841"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA VIABILIT¿ COMUNALE - INCROCIO EX S.P. 345 CON VIA PATRIOTI" - NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI INTERNI DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI. CUP C97H22000590005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 02/05/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3842"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA RELATIVI ALLA REVISIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA¿ TECNICA ED ECONOMICA - PARTE ARCHITETTONICA - DELL¿OPERA DI "REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO PER SCUOLE PRIMARIE IN VIA DE,LLA REPUBBLICA". CUP: C99H18000230004. CIG: Z123543CE0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 02/05/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3843"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA PUNTUALE DELLO SCHEMA DI DOMANDA ALLEGATA ALL¿AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO ¿AREA TERRITORIO¿ MEDIANTE STIPULA DI UN CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE 18 H., AI SENSI D,ELL'ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000 E RIAPERTURA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3844"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA, PER MERO ERRORE MATERIALE, DELL¿IMPEGNO DI SPESA DELLA DETERMINAZIONE N. 456 DEL 02.08.2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 02/05/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3845"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE CARRAIO DI VIA 1850" - AFFIDAMENTO INCARICO DI VERIFICA IDRAULICA. CUP: C97H21006350004 CIG: ZA334F52CC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 02/05/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3846"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 1 MIXER AD IMMERSIONE PROFESSIONALE PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZCE3534C59</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3847"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN BASAMENTO PER L'ESPOSIZIONE DI OPERE D'ARTE A PALAZZO AVOGADRO CIG Z0E3533DDB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3848"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE A WEBINAR ORGANIZZATI DA PUBLIKA S.R.L. IN MATERIA DI "IL POLA NEL PIAO" E "PROGRESSIONI VERTICALI E ORIZZONTALI¿</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3849"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE ATTIVIT¿ CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DELL¿INIZIATIVA ¿BAILORIENTA¿ DEL PROGETTO ¿PUNTO COMUNE¿. CIG ZCF3538968</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMA GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3850"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA DI N. 1 GENERATORE DI CALORE TIPO C CONVENZIONALE 24 KW CON CALDAIA A CONDENSAZIONE 24 KW PER IL TERZO PIANO DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z66353081E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3851"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI ASSISTENZA AL RUP PRESSO IL SERVIZIO SUED. CIG: ZA635400C2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA (SC. 01/07/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3852"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE TRASFERTA A MILANO PER ASSISTERE AL MUSICAL "AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA" SABATO 26 MARZO 2022 CIG ZD535423FA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3853"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE" - CUP C97H20000120004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 02/05/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3854"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE" - CUP C97H21001070004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 02/05/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3855"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIABILITA' COMUNALE" - CUP C93D21001390004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 02/05/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3856"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE COPERTURE BIBLIOTECA DEL BAILO, ERP VIA DANTE E VILLA USIGNOLO". CUP C97H21001230004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 02/05/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3857"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE DEI LAVORI DI "INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. LA PIRA" ¿ ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA" - CUP C99H18000010004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 02/05/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3858"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE DEI LAVORI DI "ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO DELLA SCUOLA PRIMARIA "A. SOGGETTI" E DI PALAZZO AVOGADRO - SEDE DEL POLO CULTURALE E DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITETICA" - CUP C93B18000010004,.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 02/05/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3859"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE DEI LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE PALESTRE DI VIA PASCOLI, PUCCINI, VERDI E SAN GIOVANNI BOSCO" - CUP C99J21018050001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 02/05/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3860"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE TRATTO STRADALE DI COLLEGAMENTO TRA LE VIE GIOVANNI PASCOLI E SERADELLO" - CUP C91B21002370006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 02/05/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3861"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE DEI LAVORI DI "ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DI VIA MARSALA" - CUP C92F18000140004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 02/05/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3862"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL FONDO LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3863"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ABBATTIMENTO ALBERO. CIG ZDB35359A8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 02/05/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3864"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE: AVVISO PUBBLICO PER POTENZIAMENTO ATTIVITA¿ ESTIVE ED EROGAZIONE CONTRIBUTI (ART. 63 DL 73/2021).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSISTENZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3865"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI BENEFICIARI DEL PROTOCOLLO D¿INTESA TRA IL COMUNE DI SAREZZO E I SINDACATI DEI PENSIONATI SPI-CGIL, FNP-CISL, UILP-UIL ANNO 2021 (AGEVOLAZIONI PAGAMENTO TARI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSISTENZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3866"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTABILITA¿ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI "ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIA COLOMBARO E VIA PUCCINI". CUP C93D21002620004 CIG ZD934B88F6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 02/05/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3867"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI VERIFICA DI CUI ALL¿ART. 26 DEL D.LGS N. 50/2016 DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DI SUPPORTO AL R.U.P PER LA VALIDAZIONE DEI PROGETTI ESECUTIVI DI MESSA IN SICUREZZA DEI VERSANTI MONTANI DI VIA MARCONI E IN LOCALITA,¿ NOBOLI. CIG: ZB23507DF6 E CIG: ZBB3507F68.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 02/05/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3868"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO DI MICROZONAZIONE SISIMICA E ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L¿EMERGENZA (CLE) AI SENSI DELL¿ORDINANZA C.D.C.P.C. N. 780 DEL 20/05/2021 DEL COMUNE DI SAREZZO ¿ CIG. Z7C3510957.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E TERRITORIO (SC. 01/07/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3869"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO TRAMITE ME.PA DELLA FORNITURA DI CARTA BIANCA FORMATO A4 ¿ CIG Z493528BA0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3870"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3871"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE TRAMITE LA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI AREA VASTA BRESCIA - SEDE TERRITORIALE DISTACCATA DI VALLE TROMPIA - DELLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE PER ANNI SEI (CON OPZIONE ,DI RINNOVO PER ULTERIORI TRE ANNI)".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 02/05/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3872"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE CORSO WEBINAR DI PUBBLIFORMEZ SRL- FORMAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIOE - DIP. BARBARA MUSCIO - TEMI :¿LA LISTAPOSPA ¿ DAL QUADRO E0 AI QUADRI V1¿ E ¿ QUADRI V E PRESCRIZIONE CONTRIBUTIVA¿.-CIG ZB3351AF28</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3873"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIE ED EROGAZIONE BORSE E ASSEGNI DI STUDIO A.S. 2020/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI (SC. 16/02/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3874"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO DI AIUTO SOCIALE A FAVORE DELL¿UTENTE DISABILE IDENTIFICATO AL N. 127 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2022 PER IL PERIODO DAL 01.01.2022 AL 30.0,6.2022. CIG: Z25348BAC9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSISTENZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3875"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI UNA TANTUM A FAVORE DI PERSONE E FAMIGLIE A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER LA PRIMA CASA, NEL LIMITE DI ¿ 73.669,16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSISTENZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3876"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO DEL COSTO DI COSTRUZIONE PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA (SC. 07/02/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3877"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA DI MERITO E GRADUATORIA DEI VINCITORI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, PER L¿ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 ¿ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE¿ (CAT. D.1) PRESSO L¿AREA ECONOMICO FINANZIARI,A ¿ SERVIZIO TRIBUTI, CON DIRITTO DI RISERVA AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO DAGLI ARTT. N. 1014 E N. 678 CO. 9) DEL D.LGS. N. 66/2010 E SS.MM.II (FORZE ARMATE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3878"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALL¿ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE SQUADRA ANTINCENDIO, IN ORDINE AD INTERVENTI DI PUBBLICO INTERESSE NON DI EMERGENZA AI FINI DI PREVENZIONE E MITIGAZIONE DEI RISCHI NEL SETTORE DELLA PROTEZIONE CIVILE. LIQUIDAZIONE 1^ TRANCH,E ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 02/05/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3879"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA IN CANTIERE A SUPPORTO DELLE INDAGINI ARCHEOLOGICHE RELATIVAMENTE AL CANTIERE DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO PER SCUOLE PRIMARIE IN VIA DELLA REPUBBLICA". CUP: C99H18000230004 CIG ZDC350A,7AD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 02/05/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3880"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DELLA SIG.RA SOFIA BOGLIONE IN QUALITA¿ DI ¿ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO¿ (CAT. C) PRESSO L'AREA AMMINISTRATIVA ¿ SERVIZI DEMOGRAFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3881"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ P.T. 30 H. (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3882"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DELLA PRIMA RATA SUI BILANCI PREVENTIVI A.S. 2021/2022 DELLE SCUOLE DELL¿INFANZIA AUTONOME DI SAREZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI (SC. 16/02/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3883"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO ¿AREA TERRITORIO¿ MEDIANTE STIPULA DI UN CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE 18 H., AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3884"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DEL SERVIZIO DI ¿MANUTENZIONE OPERE EDILI BIENNIO 2022-2023 CON LA POSSIBILITA¿ DI ESERCITARE IL DIRITTO DI OPZIONE PER UN ULTERIORE BIENNIO 2024-2025. CIG 8679742DAD¿</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 02/05/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3885"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 1 LETTO A MOVIMENTAZIONE ELETTRICA PER LE STANZE DI DEGENZA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z5C35032D1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3886"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 30 LITRI DI GEL IGIENIZZANTE MANI PER LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER PREVENZIONE CONTAGI DA SARS COV 2. CIG ZDB35037A2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3887"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER IL RINNOVO A NOLEGGIO DI ATTREZZATURE PER IL CENTRO VACCINI ANTI COVID-19 SITO IN VIA DELLE BOMBE FINO AL 31/03/22 - CIG: Z5134E69E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 01/07/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3888"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO TECNICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA E RELATIVO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER LA "REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO PER SCUOLE PRIMARI,E IN VIA DELLA REPUBBLICA". CUP: C99H18000230004. CIG MASTER: 7711286284 - CIG DERIVATO: 7989408C0A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 02/05/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3889"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALL¿OPERA DENOMINATA "MAGLI 2.0: RILANCIO DEL MUSEO I MAGLI - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO DELLA SEDE MUSEALE ¿I MAGLI"". CUP: C97H2100253000,6 CIG: 9067450872</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 02/05/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3890"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DELL¿APPLICAZIONE WEB "730- PRECOMPILATO-FROM-EXCEL-TO-XML".CIG Z1F34F9EFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3891"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PERIZIA OPERE DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 DEI LAVORI DI "ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIA COLOMBARO E VIA PUCCINI". CUP C93D21002620004 CIG ZD934B88F6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 02/05/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3892"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2022 RISCOSSI PER CONTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA NELL¿AMBITO DELLA CONVENZIONE PER L¿ISTITUZIONE DI UNO SPORTELLO CAMERALE DECENTRATO PRESSO IL COMUNE DI SAREZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3893"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DALLA DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO OL¿GA PITYUKINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3894"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3895"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 46/2022 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI - ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSISTENZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3896"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI ¿ APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI 4¿ TRIMESTRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO DEL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3897"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNIT¿ DI CUI ALL¿ARTICOLO 66 DELLA LEGGE 448/1998 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI 4¿ TRIMESTRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO DEL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3898"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA URGENTE- CIG Z0034F3E65</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3899"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL WEBINAR ORGANIZZATO DA UPEL ¿ UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI SU ¿LA DICHIARAZIONE IVA 2022: LE CRITICITA¿ PER GLI ENTI LOCALI¿ CIG ZC734EADFA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3900"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL WEBINAR ORGANIZZATO DA FORMEL SUL TEMA "ULTIMO MIGLIO TFR"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3901"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DIPENDENTI UFFICIO ANAGRAFE PER IL SUBENTRO IN ANPR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3902"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL PERCORSO FORMATIVO PER SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI, DIRIGENTI E FUNZIONARI DEGLI ENTI LOCALI ORGANIZZATO DA ISFOR FORMAZIONE CONTINUA - II EDIZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3903"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO DIMISSIONI PRESENTATE DALLA DIPENDENTE MATRICOLA N. 79</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3904"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PER IL RILIEVO TOPOGRAFICO DELL¿AREA TRA VIA MARCONI E IL CIMITERO DI ZANANO, FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE ¿ CIG: ZBB34DF656</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 01/07/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3905"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SPETTANZE ACCONTO INCARICO CTU NELLA CAUSA TRIPI COSTRUZIONI SRL / COMUNE DI SAREZZO COME DA DISPOSIZIONI DEL TRIBUNALE DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 02/05/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3906"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI A MEZZO ADESIONE ALL¿ACCORDO QUADRO CONSIP S.P.A. ¿CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO LOTTO 1¿ CIG Z4534DDA74.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 02/05/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3907"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PREDISPOSIZIONE DEL COMPLETAMENTO DEL COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE AL COMPARTO DENOMINATO DE/2 ¿ CIG: Z5834D72BE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 02/05/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3908"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI A GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI E BANCHE DATI ON LINE ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3909"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA CALDARIN&amp;ASSOSCIATI SRL IN MODALITA¿ ON-LINE IN DIRETTA. CIG: Z7034D52F9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSISTENZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3910"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE PIASTRA POLIVALENTE PARCO ¿ARCOBALENO¿ A PONTE ZANANO E SISTEMAZIONE CAMPO BASKET PARCO ¿PIETRO CAZZAGO¿ A ZANANO". CUP C97H21006050004 CIG ZDA3,36B37B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 02/05/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3911"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE (CAT. D.1) PRESSO L¿AREA ECONOMICO FINANZIARIA ¿ SERVIZIO TRIBUTI, CON DIRIT,TO DI RISERVA AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO DAGLI ARTT. N. 1014 E N. 678 CO. 9) DEL D.LGS. N. 66/2010 E SS.MM.II (FORZE ARMATE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3912"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COMUNITA¿ RESIDENZIALE MAMMA-BAMBINO ¿CASA DI VITTORIA¿ GESTITA DALL¿ISTITUTO VITTORIA RAZZETTI ONLUS PER RETTA DI FREQUENZA DEL MINORE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 48 E DELGENITORE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 49 NEL REGI,STRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2022 PER IL PERIODO DAL 04.01.2022 AL 31.03.2022. CIG N.: Z0634B95B4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSISTENZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3913"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 330 CAMICI MONOUSO PER GLI OPERATORI SOCIO-SANITARI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER PREVENZIONE COVID-19 CIG Z1C34C23EB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3914"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER IL SERVIZIO DI ACCERTAMENTI ARCHEOLOGICI PREVENTIVI PER I LAVORI DI "REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO PER SCUOLE PRIMARIE IN VIA DELLA REPUBBLICA". CUP: C99H18000230004 CIG: ZEB34C733E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 02/05/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3915"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE (CAT. D.1) PRESSO L¿AREA ECONOMICO FINANZIARIA ¿ SERVIZIO TRIBUTI, CON DIRITTO DI RISERVA AI SENSI ,DI QUANTO DISPOSTO DAGLI ARTT. N. 1014 E N. 678 CO. 9) DEL D.LGS. N. 66/2010 E SS.MM.II (FORZE ARMATE). DETERMINAZIONE CALENDARIO DELLE PROVE D¿ESAME E INDIVIDUAZIONE SEDE D¿ESAME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3916"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE FONDO SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3917"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PER IL BIENNIO 2022-2023 CON L¿OPZIONE PER IL SUCCESSIVO BIENNIO 2024-2025. CIG ZDD3494986</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 02/05/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3918"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA PARZIALE INCARICO DI PREDISPOSIZIONE DEL COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DEL SOTTOPASSO STRADALE IN LOCALITA¿ CROCEVIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI (SC. 02/05/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3919"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA AMBIENTALE RELATIVAMENTE AL CANTIERE DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO PER SCUOLE PRIMARIE IN VIA DELLA REPUBBLICA". CUP: C99H18000230004 CIG Z21349E8AC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 02/05/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3920"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIA COLOMBARO E VIA PUCCINI" CUP C93D21002620004 CIG ZD934B88F6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 02/05/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3921"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PERIZIA OPERE DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 DEI LAVORI DI ¿REALIZZAZIONE PIASTRA POLIVALENTE PARCO ¿ARCOBALENO¿ A PONTE ZANANO E SISTEMAZIONE CAMPO BASKET PARCO ¿PIETRO CAZZAGO¿ A ZANANO¿. CUP C97H21006050,004 CIG ZDA336B37B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 02/05/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3922"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER SVOLGIMENTO PRATICA DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE DEL COMUNE NELLA CAUSA TRIPI COSTRUZIONI SRL / COMUNE DI SAREZZO. CIG: Z7734BDE52.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 02/05/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3923"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18 PER L¿AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DAL 1 APRILE 2022 AL 31 DICEMBRE 2023 CIG DERIVATO: ENEL ENERGIA SPA - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18 PER L¿AFFIDAMENTO DELLA FORNIT,URA DI ENERGIA ELETTRICA DAL 1 APRILE 2022 AL 31 DICEMBRE 2023 CIG DERIVATO: 905604980B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 02/05/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3924"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DETERGENTI E SANIFICANTI PER LA PULIZIA DEI LOCALI DEL CENTRO UNICO DI COTTURA ISTITUITO PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA E DELLE MENSE SCOLASTICHE PER IL BIENNIO 2022/2023.CIG Z9D34,8D830</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3925"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI UNA TANTUM A FAVORE DI PERSONE E FAMIGLIE A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSISTENZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3926"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ONERI PER SERVIZIO IN CONVENZIONE DI EROGAZIONE DI PACCHI VIVERI CONTENENTI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI IGIENICI E ALIMENTARI PER L¿INFANZIA A FAVORE DI SOGGETTI RESIDENTI E IN CONDIZIONE DI GRAVE INDIGENZA, CIG: Z633293883.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3927"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE. RIMBORSO SPESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3928"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE PERSONALI DI MINIMO VITALE AD UTENTE INSERITO PRESSO RSA E IDENTIFICATO CON IL N. 112 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3929"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI ESIGIBILIT¿ DI STANZIAMENTI DI COMPETENZA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 A SEGUITO MODIFICA CRONOPROGRAMMA. VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI SPESA 2021 CON REISCRIZIONE PREVISIONI SULL¿ANNO 2022 ¿ ART. 175 COMMA 5 QUATER LE,TTERA B) DEL D.LGS. 267/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3930"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DELLA PROCEDURA SU PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO DI FORNITURA A NOLEGGIO DI EROGATORI D¿ACQUA DA ALLACCIARE ALLA RETE IDRICA PER GLI ANNI 2021-2024 CON POSSIBILIT¿ DI ESERCITARE IL DIRITTO DI OPZIONE PER UN ULTERIORE TRIENN,IO 2025-2027. AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG ZBB3458A49</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3931"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DELLA PROCEDURA SU PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO DI CAR SHARING CON PUNTO DI PRELIEVO AUTO NEL TERRITORIO COMUNALE ED ATTIVO SUL TERRITORIO REGIONALE PER GLI ANNI 2022-2025 CON POSSIBILIT¿ DI ESERCITARE IL DIRITTO DI OPZION,E PER UN ULTERIORE BIENNIO 2026-2027. AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z26343D9F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3932"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA SELETTIVA FINALIZZATA AL PASSAGGIO DIRETTO DI DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL¿ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001. ASSUNZIONE DEL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO DOTT.SSA GRAZIELLA PEDRETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3933"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO E DETERMINA A CONTRARRE PER ALLESTIMENTO F.M. 220V PER BANCARELLE MERCATINI DI NATALE DI DICEMBRE 2021 IN PIAZZA ANGELO CANOSSI A PONTE ZANANO E IN PIAZZA CESARE BATTISTI A SAREZZO - CIG: Z1D3447F2C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3934"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA PER IMPEGNO DI SPESA FINALIZZATO ALL¿EROGAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI A FONDO PERDUTO A SEGUITO DEL BANDO ¿GIOVANI IMPRENDITORI 2021¿ PER ATTIVITA¿ COMMERCIALI DEL TERRITORIO COMUNALE CON INIZIO ATTIVITA¿ TRA IL 01/03/2020 E IL 26/07/2,021 DA PARTE DI GIOVANI IMPRENDITORI UNDER 36.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3935"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L¿AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DOMESTICA PER IL PERIODO 01/04/2022 ¿ 31/03/2024 CON POSSIBILITA¿ DI RINNOVO SINO AL 31/03/2026. ADOZIONE DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3936"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI PERIODO 01.01.2022 - 31.12.2022. CIG Z1C34A7097</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3937"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IMPORTO RESIDUO PER ISTANZA DI COMPENSAZIONE AI SENSI DELLA L. 106/2021 REVISIONE DEI PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE ATTINENTI I LAVORI RELATIVI ALL¿"INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G., LA PIRA" ¿ ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA". CUP C99H18000010004 CIG 84224612B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3938"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 1 CARRELLO PER LE PULIZIE MODELLO JACK COMPLETO PER I REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z83349EB8E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3939"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI UNA TANTUM A FAVORE DI PERSONE E FAMIGLIE A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2021. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSISTENZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3940"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ASSISTENZA LEGALE IN TEMA DI ADEMPIMENTO DEGLI IMPEGNI CONVENZIONALI SOTTOSCRITTI DALLA SOCIETA¿ ¿ASSISI RAFFINERIA METALLI S.P.A.¿ ¿ CIG: Z223494825</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3941"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA ¿FONDAZIONE TERESA CAMPLANI - COMUNTA¿ NUOVA GENESI¿ PER INTEGRAZIONE RETTA PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 42 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2022 PER ,IL PERIODO DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022 CIG: Z46348B9E0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSISTENZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3942"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI RELATIVI A PROGETTO LUDICO CAG ¿ ANNO 2021 CIG: Z343492BA9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSISTENZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3943"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SERVIZIO TUTELA MINORI DELL¿AMBITO TERRITORIALE DI BRESCIA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A FAVORE DI PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 45 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SO,CIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2022 PER IL PERIODO DAL 1.1.2022 AL 31.12.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3944"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL¿AZIENDA SPECIALE CONSORTILE ¿OVEST SOLIDALE¿ PER L¿ATTIVAZIONE DI INCONTRI PROTETTI A FAVORE DI PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 44 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONO,MICI ANNO 2022 PER IL PERIODO DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3945"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO E CONSULENZA AD ACB SERVIZI S.R.L. - ANNO 2022. CIG: Z333495D65.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSISTENZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3946"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE PARZIALE DEL CONTRIBUTO NON UTILIZZATO RELATIVO AL SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELL¿OPERA DENOMINATA "INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. LA PIRA" - ADEGUAM,ENTO SISMICO DELL¿EDIFICIO" - CUP: C93H19000390007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3947"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DEI DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3948"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA¿ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D¿OPERA ENTE PUBBLICO ¿ LOTTO 1 ¿COMUNE DI SAREZZO¿ PERIODO 31.12.2021-30.06.2024 CIG 9017335C3C E LOTTO 2 ¿RSA MADRE TERESA ,DI CALCUTTA¿ PERIODO 31.12.2021-31.12.2022 CIG ZEF3467EB6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3949"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCARICO QUOTE INDEBITE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARSU/TARES/TARI) ¿ ANNI DA 2012 A 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3950"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI N. 5 PULSANTIERE PER I LETTI ELETTRICI IN DOTAZIONE AI REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZCD3470F7B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3951"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DELLA PROCEDURA SU PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO DI PULIZIA SCOLI E RELATIVI ARGINI DEL RETICOLO IDRICO MINORE, NON PREVISTI NEL PIANO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DELLA COMUNITA' MONTANA VALLE TROMPIA, PER GLI ANNI 2021-2023 ,CON POSSIBILIT¿ DI ESERCITARE IL DIRITTO DI OPZIONE PER L¿ULTERIORE TRIENNIO 2024-2026. CIG Z9E345912D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3952"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 107 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSISTENZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3953"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 105 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSISTENZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3954"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DALL¿A.P.S. ¿GENITORI SI CRESCE¿ DI SAREZZO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI PROMOZIONE SOCIALE A FAVORE DI GENITORI ED ALUNNI DI SAREZZO. ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSISTENZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3955"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 106 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSISTENZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3956"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO BUONI SERVIZIO MENSA CAG A.S. 2020/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSISTENZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3957"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO URGENTE A FAVORE PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 109/21 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSISTENZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3958"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL ¿COORDINAMENTO FAMIGLIE AFFIDATARIE¿ PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI AFFIDO DEL MINORE IDENTIFICATO CON IL N. 43 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2022 PE,R IL PERIODO DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022. CIG: Z1A3493552.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3959"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 108 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSISTENZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3960"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO DI AIUTO SOCIALE A FAVORE DELL¿UTENTE DISABILE IDENTIFICATO AL N.  41 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2022 PER IL PERIODO DAL 01.01.2022 AL 30.06.2022. CIG: Z25348BA,C9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSISTENZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3961"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ISTANZA DI COMPENSAZIONE AI SENSI DELLA L. 106/2021 REVISIONE DEI PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE ATTINENTI I LAVORI RELATIVI ALL¿"INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. LA PIRA" ¿ ADEG,UAMENTO SISMICO PALESTRA". CUP C99H18000010004 CIG 84224612B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3962"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA FRESCA PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER L¿ANNO 2022. CIG Z22347803A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3963"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3964"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO A LEGALE PER RESISTERE IN GIUDIZIO IN PROCEDIMENTO PENALE INNANZI AL TRIBUNALE DI BRESCIA - SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3965"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL¿INCARICO LEGALE ALLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO PERONI - LOVISETTI PER L¿ASSUNZIONE DELLA DIFESA DEL COMUNE NEL RICORSO ALLA CTP DI BRESCIA PROMOSSO DAL COMUNE DI GARDONE V.T. PER AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2016/2020 ¿ CIG Z2F3483437</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3966"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER IL RISTORO ALL¿IMPRESA ARRIVA ITALIA S.R.L ESERCENTE IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DELLE PERDITE DI FATTURATO DERIVANTI DALL¿EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI (SC. 16/02/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3967"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI ESIGIBILITA¿ IMPEGNI SALARIO ACCESSORIO 2021, VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA 2021, FPV ENTRATA 2022 E ISCRIZIONE STANZIAMENTI PER ESIGIBILITA¿ 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3968"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA DI ARREDO URBANO ¿ CIG: Z4134721A2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 20/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3969"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA DI CESTINI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA INSTALLARE PRESSO GLI ACCESSI ALLE PISTE CICLABILI - RETTIFICA ALLA DETERMINA N. 773 DEL 20/12/2021 ¿ CIG: ZAD339CB56</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3970"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DELL¿INTERVENTO A FAVORE DI PERSONA DISABILE IDENTIFICATA CON IL N. 06 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2022 PRESSO LA RSD ARVEDI DELLA FONDAZIONE ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSP,IRO-ONLUS- PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2022. CIG: Z7A3442F54.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3971"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DELL¿INSERIMENTO DI UNA PERSONA DISABILE IDENTIFICATA AL N. 01 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2022 PRESSO LA CSS ¿MEMORIAL SALERI¿ DI LUMEZZANE PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO, AL 31 DICEMBRE 2022. CIG: Z2D3443702.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3972"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL¿ASSOCIAZIONE COMUNIT¿ MAMR¿ ONLUS PER PROSEGUIMENTO INSERIMENTO IN COMUNIT¿ DI PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 02 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2022 PE,R IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2022. CIG: ZDF34437EC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3973"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL¿ASSOCIAZIONE COMUNIT¿ MAMR¿ ONLUS PER IL PROSEGUIMENTO DELL¿INSERIMENTO IN COMUNIT¿ DI PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 03 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI ANNO 2022 IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECON,OMICI PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2022. CIG: Z173443500.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3974"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO DI UNA PERSONA DISABILE IDENTIFICATA AL N. 04 ANNO 2022 PRESSO LA RESIDENZA SANITARIO ASSISTENZIALE PER DISABILI FIRMO TOMASO DI VILLA CARCINA (BS) PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2022. CIG: Z0134438E0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3975"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO DI UNA PERSONA DISABILE IDENTIFICATA AL N. 05 ANNO 2022 PRESSO LA COMUNITA¿ ¿EFFATA¿ GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE RESTART ONLUS DI RANZANICO (BG) PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2022. CIG: Z9234439B8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3976"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DEL PROGETTO DI OSPITALITA' ASSISTITA RESIDENZIALE GESTITO DALLA COOPERATIVA AQUILONE DI GARDONE VAL TROMPIA A FAVORE DELL'UTENTE IDENTIFICATO AL N. 08 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONO,MICI ANNO 2022 PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2022. CIG: Z0C34435F5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3977"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO DI OSPITALITA' ASSISTITA RESIDENZIALE GESTITO DALLA COOPERATIVA AQUILONE DI GARDONE VAL TROMPIA A FAVORE DELL'UTENTE IDENTIFICATO AL N. 09 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI, ANNO 2022 PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2022. CIG: ZE73443046.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3978"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DEL SERVIZIO C. D. D. GESTITO DALLA COOPERATIVA C. V. L. E FREQUENTATO DA SOGGETTI DISABILI RESIDENTI A SAREZZO UTENTI DAL N. 22 AL N 24 DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022. CIG: ZD9344BAAB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3979"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DEL SERVIZIO C. S. E. GESTITO DALLA COOPERATIVA IL PONTE E FREQUENTATO DA SOGGETTI DISABILI RESIDENTI A SAREZZO; UTENTI DAL N. 25 AL N 27 DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022. CIG: Z1A344BB27.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3980"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA RETTA DEL SERVIZIO C. S. E. GESTITO DALLA COOPERATIVA LA MONGOLFIERA E FREQUENTATO DA SOGGETTO DISABILE RESIDENTE A SAREZZO; UTENTE N. 28 DAL 01.01.2022 AL 30.06.2022. CIG: Z23344BB9E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3981"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI/ELEVATORI DI PROPRIET¿ COMUNALE PER LE ANNUALITA¿ 2022-2023 CON L¿OPZIONE DI RINNOVO PER UN ULTERIORE BIENNIO CIG: Z713471514.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3982"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA VERIFICA DI VULNERABILITA' STATICA E SISMICA DEL PONTE STRADALE DI VIA I MAGGIO A ZANANO MEDIANTE INDAGINE DIAGNOSTICA SUI MATERIALI (CON OPZIONE PER IDENTIFICAZIONE DINAMICA). CUP: C97H21006150006 CIG: Z87343FEDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3983"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA DELL¿EDIFICIO COMUNALE SEDE INPS SITO IN P.LE EUROPA" - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E STRUTTURALE DI FATTIBILIT¿ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENT,O DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E ESECUZIONE DEI LAVORI. CIG: Z73346DDBB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3984"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GIOCHI PER BIBLIOTECA COMUNALE CIG ZF43473477</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3985"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3986"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3987"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI IMPAGINAZIONE GRAFICA, STAMPA E RILEGATURA DEL NOTIZIARIO COMUNALE ¿SAREZZO INFORMA¿ PER IL BIENNIO 2022/2023 CON OPZIONE DI RINNOVO PER UN ULTERIORE BIENNIO (2024/2025) ¿ CODICE CIG: 8988870A2D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3988"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA DI N. 2 TIROCINI FORMATIVI DI DOTE COMUNE - CIG Z1E348AA31</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3989"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSO PER CESSIONE DIRITTI D¿AUTORE SU ARTICOLO DA PUBBLICARE SUL NOTIZIARIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3990"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DELL¿INSERIMENTO DI UNA PERSONA DISABILE IDENTIFICATA AL N. 07 ANNO 2022 PRESSO LA RESIDENZA SANITARIO ASSISTENZIALE PER DISABILI FIRMO TOMASO DI VILLA CARCINA (BS) PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2022. CIG: Z5C3442A2F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3991"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L¿INSERIMENTO DELL¿UTENTE IDENTIFICATO AL N. 29 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2022 PER IL PERIODO DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022 PRESSO IL SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL¿,AUTONOMIA 3 GESTITO DALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS LA MONGOLFIERA DI BRESCIA. CIG: Z16344BC09.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3992"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONI ORIZZONTALI PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3993"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DEL SERVIZIO C. S. E. GESTITO DALLA COOPERATIVA L¿AQUILONE E FREQUENTATO DA SOGGETTI DISABILI RESIDENTI A SAREZZO; UTENTI DAL N. 16 AL N 21 PER IL PERIODO DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022. CIG: ZAA344BCB5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3994"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L¿INSERIMENTO DELL¿UTENTE IDENTIFICATO AL N. 30 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2022 PER IL PERIODO DAL 01.01.2022 AL 30.06.2022 PRESSO IL SERVIZIO PROMOZIONE ALL¿AUT,ONOMIA GESTITO DALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS LA MONGOLFIERA DI BRESCIA. CIG: Z5F344BD15.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3995"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DEL SERVIZIO C. D. D. GESTITO DALLA COOPERATIVA L¿ AQUILONE E FREQUENTATO DA SOGGETTI DISABILI RESIDENTI A SAREZZO UTENTI DAL N. 11 AL N 15 PER IL PERIODO DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022. CIG: Z20344BDC0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3996"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L¿INSERIMENTO DELL¿UTENTE IDENTIFICATO AL N. 31 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2022 PER IL PERIODO DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022 PRESSO IL SERVIZIO PROMOZIONE ALL¿AUT,ONOMIA GESTITO DALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS LA MONGOLFIERA DI BRESCIA. CIG: ZEE344BC68.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3997"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI PROMOSSI DAL CENTRO DIURNO PER PERSONE CON DISABILITA¿ DALLA FO.B.A.P. DI BRESCIA CON RETTA A CARICO DELL¿UTENTE N. 32 PER IL PERIODO DAL 01.01.2022 AL 30.06.2022. CIG: ZE3344BD5D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3998"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L¿INSERIMENTO DELL¿UTENTE IDENTIFICATO AL N. 10 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2022 PER IL PERIODO DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022 PRESSO IL SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL¿,AUTONOMIA GESTITO DALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS LA FUTURA DI NAVE. CIG: Z10344F058.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3999"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA ¿FONDAZIONE VILLA DEI FIORI¿ DI NAVE PER INTEGRAZIONE RETTA UTENTE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 34 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2022 PER IL PERIODO DAL 01,.01.2022 AL 31.12.2022 CIG: Z0F345E531.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4000"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA PER PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 33 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2022 E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA ¿FONDAZIONE CASA DI RIPOSO SAN GIOVANNI - ONLUS¿ PER IL, PERIODO DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022. CIG: Z98345F878.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4001"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA PER PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 36 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2022 E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA R.S.A. FONDAZIONE DI CURA CITT¿ DI GARDONE VAL TROMPIA ,ONLUS PER IL PERIODO DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022. CIG: ZCE345EF7E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4002"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER POTENZIAMENTO DEI PROGETTI DI HOUSING SOCIALE PRESSO APPARTAMENTI COMUNALI IN VIA SANT¿EMILIANO N. 27 PER IL PERIODO DAL 01.07.2021 AL 31.12.2022 . CIG N. Z233462D41</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSISTENZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4003"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 104/2021 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSISTENZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4004"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO COLAZIONI PER GLI UTENTI DEL CDI E GLI OSPITI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER L'ANNO 2022. CIG ZF33460440</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4005"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SPECIALISTICI DI NEUROLOGIA, FISIATRIA, PSICOLOGIA, PNEUMOLOGIA E NUTRIZIONE CLINICA PER GLI OSPITI IN STATO VEGETATIVO DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO. ANNO 2022. CIG Z393469B1D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4006"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA A FAVORE DI PERSONA INSERITA IN STRUTTURA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 38 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2022 PER IL PERIODO DAL 01.01.2022 AL 31.12,.2022. CIG: ZE23471CFC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4007"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE CARTACEO PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. CIG Z2D3471A48</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4008"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA PRESSO RSA PER PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 37 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2022. PER IL PERIODO DAL 01.01.2022 AL 31.03.2022,. CIG: ZE03472545.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4009"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 102 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4010"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA RESIDENZA SANITARIA DISABILI ¿VILLA SANTA MARIA S.C.S.¿ PER RETTA DI FREQUENZA DEL MINORE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 40 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 202,2 PER IL PERIODO DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022. CIG: ZC734746BB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4011"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI DETERGENTI, MATERIALE CARTACEO E MONOUSO PER I REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER L¿ANNO 2022. CIG Z9034641CF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4012"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA PRESSO RSA PER PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 39 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2022. PER IL PERIODO DAL 01.01.2022 AL 31.03.2022,. CIG: Z473478451</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4013"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEI LETTI ELETTRICI IN DOTAZIONE AI REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER IL BIENNIO 2022/2023. CIG Z29347AB4B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4014"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 50 GUANCIALI DI DEGENZA PER I LETTI ELETTRICI IN DOTAZIONE AI REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z16347B7D2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4015"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI ANTONCENDIO PER IL BIENNIO 2022/2023. CIG ZB33447D71</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4016"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MODIFICA IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA PRIMARIA A. SOGGETI PER ALIMENTAZIONE LAVASTOVIGLIE INSTALLATA PRESSO IL LOCALE SCODELLAMENTO PASTI ADIACENTE ALLA SALA MENSA. CIG ZBD347D03E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4017"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELETTRICA ORDINARIA E STRAORDINARIA PER I LOCALI DEL CUC E DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA . CIG ZDA347D132</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4018"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 2 CORPETTI PER CONTENZIONE PER GLI OSPITI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZC634829EE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4019"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ACB SERVIZI S.R.L., CON SEDE A BRESCIA IN VIA CRETA N. 42, PER L¿ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TELESOCCORSO DOMICILIARE ANNO 2022. CIG N.: Z923483663</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSISTENZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4020"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO PER LA GESTIONE DI PROGETTI DI HOUSING SOCIALE PRESSO N. 2 APPARTAMENTI COMUNALI IN VIA SANT¿EMILIANO N. 27 - PER IL PERIODO DAL 01.02.2022 AL 31.01.2023 SALVO PROROGHE. CIG: Z70348B873.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4021"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA DENOMINATA ¿SISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTALI ¿ AMBITO 1 P.S.R. 2014-2020 OPERAZIONE 8.3.01 ¿ PREVENZIONE DEI DANNI ALLE FORESTE¿. CUP C13H20000380006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4022"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO IN AMBULANZA DEGLI OSPITI DELLA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA" - ANNO 2022. CIG Z1A343AA95</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4023"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L¿ACQUISTO DI MEDICINALI URGENTI PER LA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA". ANNO 2022. CIG Z49343AA81</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4024"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DELLA FORNITURA DI ARTICOLI DI FERRAMENTA PER LA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA". ANNI 2022-2023. CIG Z5F343AA8D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4025"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA E MONTAGGIO DI ARREDO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI ¿ CIG: ZA634481C8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 20/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4026"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO E DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA E INSTALLAZIONE LUMINARIE NELLA PIAZZA ANGELO CANOSSI A PONTE ZANANO IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA¿ NATALIZIE 2021 - CIG: Z2E345700C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4027"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA DI CESTINI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA INSTALLARE PRESSO GLI ACCESSI ALLE PISTE CICLABILI ¿ CIG: ZAD339CB56</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4028"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER UN PERIODO DI NOVANTANOVE ANNI DI UNA TOMBA DI FAMIGLIA COMPOSTA DA QUATTRO LOCULI PRESSO IL CIMITERO DI SAREZZO, IDENTIFICATA CON LA LETTERA ¿M1¿.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 20/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4029"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA DI COPERCHI PER CESTINI SPENCER CON ADESIVO PER RACCOLTA DIFFERENZIATA E ARREDO BIBLIOTECA¿ CIG: Z12346DE0F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 20/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4030"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE, A SEGUITO DI PUBBLICAZIONE DI AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, ATTRAVERSO IL SISTEMA INFORMATICO DI NEGOZIAZIONE SINTEL, DEL SERVIZIO D,I DISINFESTAZIONE E DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DELLA ZANZARA TIGRE E DELLA ZANZARA COMUNE NONCH¿ PER LA FORNITURA DI PASTICCHE ANTILARVALI IN BLISTER PER LA LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE E DI BROCHURE INFORMATIVA PER GLI ANNI 2022¿2024 CON POSSIBIL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4031"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ACQUA E BIBITE PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER L¿ANNO 2022. CIG ZFA344D922</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4032"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DELLA FORNITURA DI FARMACI IN CONFEZIONE OSPEDALIERA PER LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA ANNO 2022. CIG ZD7343AA8A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4033"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FISIOTERAPIA A FAVORE DEGLI UTENTI DEL CDI E DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER L¿ANNO 2022. CIG Z743459686</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4034"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DELLA FORNITURA DI PRODOTTI PER L¿INCONTINENZA E MONOUSO PER GLI OSPITI DELLA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA". ANNO 2022. CIG ZDE343AA77</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4035"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DELLA FORNITURA DI PRODOTTI PARAFARMACEUTICI E DPI PER LA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA". ANNO 2022. CIG ZE9343AA7D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4036"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER L¿IGIENE DEGLI OSPITI DELLA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA". ANNO 2022. CIG Z3E343AA7B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4037"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DELLA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO PER LA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA". ANNO 2022. CIG Z71343AA80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4038"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME DA RISCUOTERE PER LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - EMISSIONE SUPPLETIVA ANNI 2016/2017/2018/2019/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4039"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO IV TRIMESTRE 2021 SERVIZIO ECONOMATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4040"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ETICHETTATURA E CONSEGNA DEL NOTIZIARIO COMUNALE ¿SAREZZO INFORMA¿ ¿ ESERCIZIO DELL¿OPZIONE DI RINNOVO PER IL BIENNIO 2022/2023 - CODICE CIG Z0C343A5D4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4041"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTA DI IDENTIT¿ ELETTRONICA (CIE) - IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO DEI CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE RELATIVI ALLE SPESE DI RISTORO PER IL RILASCIO DELLE CIE E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER L¿ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO DEL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4042"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA SELETTIVA FINALIZZATA AL PASSAGGIO DIRETTO DI DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL¿ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 , PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ¿ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE/SPECIA,LISTA IN ATTIVIT¿ AMMINISTRATIVO CONTABILI" P.T. 27 H. - CATEGORIA GIURIDICA D - PRESSO L¿AREA AMMINISTRATIVA - SERVIZIO PROGETTAZIONE BANDI DI FINANZIAMENTO. APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONE ESAMINATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4043"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE PEZZI DEI SOLLEVATORI DA BAGNO IN DOTAZIONE AI REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZA2346EB61</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4044"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO, TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL,DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE INCENDIO INSTALLATIO PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER IL BIENNIO 2022/2,023 CIG ZEB3446A38</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4045"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL MODULO SW FASCICOLO DIGITALE SU APPIO. CIG ZE7346F622</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4046"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LETTORI DI CIE. CIG Z2F346F590</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4047"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DELLA SIG.RA PELI SARA IN QUALITA¿ DI ¿ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO¿ (CAT. C) PRESSO L'AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO ¿ SERVIZIO PATRIMONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4048"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DA FONOREGISTRAZIONE DELLE SEDUTE DEI CONSIGLI COMUNALI ANNO 2022 CIG ZE2346F0DD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4049"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DI PANETTERIA PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER IL BIENNIO 2022/2023. CIG Z46342962F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4050"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO FORNITURA DI STAMPATI SPECIFICI PER UFFICI COMUNALI E ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA ANNO 2021 - CIG ZE3308E19E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4051"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA AFFIDAMENTO LEGALE PATROCINIO DELL¿ENTE PER PROMUOVERE IL RICORSO AVANTI AL T.A.R. DI BRESCIA AVVERSO LA SOCIETA¿ ¿ASSISI RAFFINERIA METALLI S.P.A.¿</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4052"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA VERIFICA DI SICUREZZA DEL PONTE STRADALE DI VIA I MAGGIO A ZANANO E REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI IDONEITA' STATICA O IN ALTERNATIVA DEL PROGETTO DEFINITIVO DEGLI INTERVENTI NECESSARI PER LA MESSA A NORMA. CUP: C97H21006150,006 CIG: Z07343FDB4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4053"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL¿IMPIANTO ELEVATORE PRESSO LA SALA CIVICA A. MORO IN VIA PUCCINI. CIG Z13277D32B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4054"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL GRUPPO ELETTROGENO CE LMUD/100 INSTALLATO PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER IL BIENNIO 2022/2023. CIG ZB634400C0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4055"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE INTEGRALE DI TUTTI I FILTRI DEGLI SPLIT INSTALLATI PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z15345956E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4056"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PARROCCHIA SS. FAUSTINO E GIOVITA PER UTILIZZO TEATRO S. FAUSTINO ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4057"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI A SOSTEGNO ATTIVIT¿ ANNUA 2021 AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4058"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN BASAMENTO PER L'ESPOSIZIONE DI OPERE D'ARTE A PALAZZO AVOGADRO CIG ZF2344849E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4059"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DELLA SIG.RA BRESCIANINI ALICE IN QUALITA¿ DI ¿ASSISTENTE SOCIALE¿ (CAT. D) PRESSO L'AREA DEI SERVIZI ALLA PERSONA ¿ SERVIZI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4060"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA DI GAZEBO ¿ CIG: ZB7341E7B9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4061"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE, FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. NEL RISPETTO DEI C.A.M. DEL SETTORE DI CUI A,L D.M. DEL 27/09/2017. CIG MASTER: 7405601F42 - CIG DERIVATO SAREZZO: 75518721EC. ADEGUAMENTO ISTAT FOI CANONE CONTRATTUALE ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4062"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AL COMITATO ANZIANI DI SAREZZO PER ATTIVITA' ANNUA 2021 (ART. 10 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4063"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA DI UN CLIMATIZZATORE/POMPA DI CALORE PER IL TERZO PIANO DA INSTALLARE PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z6234593A2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4064"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ASSOCIAZIONE ¿GRUPPO VOLONTARI MADRE TERESA DI CALCUTTA¿ CON SEDE A SAREZZO PER ATTIVITA' ANNUA 2021 (ART. 10 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETT,I)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4065"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL¿IMPIANTO GAS MEDICALE PER IL BIENNIO 2022/2023. CIG ZF33445EA6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4066"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CONTENITORI TERMICI CON RISPETTIVI COPERCHI PER IL TRASPORTO DEI PASTI PRODOTTI DAL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG  Z18344DBF3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4067"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PRODOTTI INFORMATICI E ABBONAMENTI A BANCHE DATI ANNO 2022. DITTE VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4068"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DELL¿INCARICO PER IL RILIEVO TOPOGRAFICO DI VIA ENRICO FERMI E DELL¿ANGOLO TRA VIA ANTONINI E VIA IV NOVEMBRE ¿ CIG: ZE4341E816</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 20/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4069"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DELLA ZANZARA TIGRE E DELLA ZANZARA COMUNE NONCH¿ PER LA FORNITURA DI PASTICCHE ANTILARVALI IN BLISTER PER LA LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE E DI BROCHURE INFORMATIVA PER GLI ANNI 2022¿2024 CON, POSSIBILITA¿ DI ESERCITARE IL DIRITTO DI OPZIONE PER UN ULTERIORE BIENNIO 2025-2026 - APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4070"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI AMPLIAMENTO SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE E RELATIVI INTERVENTI DI ASSISTENZA. CIG. ZF3337D68E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4071"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ICP PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE ¿ ANNI 2016/2017/2018 (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4072"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AL "GRUPPO ALPINI DI ZANANO" A SOSTEGNO ATTIVIT¿ ANNO 2021 (ART. 10 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4073"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI INERENTI L¿ATTIVITA¿ DI MEDICINA DEL LAVORO: "MEDICO COMPETENTE" AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I. - ANNI 2022/2023. CIG Z8F343E1A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4074"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 99/2021 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4075"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 100/2021 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4076"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DEL NOLO A CALDO MEZZI RELATIVO AL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VIABILITA¿ COMUNALE DAL 15 NOVEMBRE 2021 AL 15 MARZO 2023 - CIG: 894182643F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4077"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MONITORAGGIO RODITORI, INSETTI STRISCIANTI, ALATI UV HACCP, DISINFEZIONE ANTIBATTERICA E BLATTOIDEA PER I LOCALI DEL CUC E DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER L'ANNO 2022. CIG Z9B343FC6A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4078"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO CONGIUNTO TRA I COMUNI DI SAREZZO, GARDONE V.T. E NAVE, PER ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI TRE POSTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ¿ASSISTENTE SOCIALE¿ (CAT. D). QUANTIFICAZIONE DEL RIMBORSO DOVUTO DAGLI ALTRI ENTI PER LE SPESE S,OSTENUTE DAL COMUNE DI SAREZZO PER COMPENSI COMMISSIONE DI CONCORSO E SPESE MINUTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4079"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO E COLLOCAMENTO A RIPOSO, PER LIMITI DI SERVIZIO, DELLA DIPENDENTE DI RUOLO SIG.RA BIANCA MARIA ZANETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4080"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA A FAVORE DI PERSONA INSERITA IN STRUTTURA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 101 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2021 PER IL PERIODO DAL 04.11.2021 AL 31.1,2.2021. CIG N. ZE4343E8DF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSISTENZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4081"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO FORMATIVO DI DOTE COMUNE ANNO 2021 - CIG ZDC342CE4D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4082"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA STAGIONE TEATRALE 2021/2022 DEL TEATRO PARENTI DI MILANO CIG ZC234376CC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4083"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AL RINNOVO DELL' AFFIDAMENTO DI SERVIZI DIVERSI PRESSO IL CUC E LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO CIG 8155975B7A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4084"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE CARRAIO DI VIA 1850" - AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO STATICO. CUP: C97H21006350004 CIG: Z2633C6CCF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4085"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE, CONTABILIT¿ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE PALESTRE DI VIA PASCOLI, PUCCINI, VERDI E SAN GIOVANNI BOSCO". CUP C99J21018050001 CIG 8778467C20.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4086"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO E DETERMINA A CONTRARRE PER ALLACCIAMENTO TEMPORANEO ED ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA ENEL IN PIAZZA ANGELO CANOSSI ¿ PONTE ZANANO IN OCCASIONE DEI MERCATINI DI NATALE DEL 12 DICEMBRE 2021 - CIG: ZBB341C09A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4087"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI CHIMICI PER IMPIANTO BONIFICA LEGIONELLA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER IL BIENNIO 2022/2023. CIG Z6F342C197</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4088"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREVENZIONE E SORVEGLIANZA RISCHIO LEGIONELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA ANNI 2022/2023. CIG Z59342ABF9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4089"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA PER ADESIONE AL PROGETTO "PER MOLTE DONNE LA VIOLENZA E' PANE QUOTIDIANO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PARI OPPORTUNITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4090"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITA¿ VOLONTARIA EX ART. 30 D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ¿ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO/FUNZIONARIO TECNICO¿ A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO (CAT. D) PRESSO L'AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4091"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI FISIOTERAPIA A FAVORE DEGLI UTENTI DEL CDI/RSA ¿MADRE TERESA DI CALCUTTA¿ E DELLA RSA ¿MADRE TERESA DI CALCUTTA¿. CIG Z072FA2935</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4092"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA ANNI 2022/2023. CIG ZD33435429</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4093"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CALENDARI A SCOPO BENEFICO CIG: ZEA341D909 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4094"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE OCCASIONALE PER REALIZZAZIONE LABORATORIO NATALIZIO PER BAMBINI DOMENICA 19 DICEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4095"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE "IL CANTO DI NATALE" SABATO 18 DICEMBRE 2021 CIG Z483423F76.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4096"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE MOMENTI MUSICALI E DI ANIMAZIONE NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "NATALE IN PIAZZA" DOMENICA 12 E 19 DICEMBRE 2021 CIG Z6934265C5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4097"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 4 ARMADI SANIFICATORI ARIA UVC HERO SANI ONE DA INSTALLARE PRESSO LE PALESTRE COMUNALI. CIG: Z9B33F146F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4098"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALL¿AGENTE DELLA RISCOSSIONE ¿ ART. 4, DL 119/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4099"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/22 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI (SC. 16/02/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4100"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4101"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>L¿AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA DI DISPOSITIVI DI ILLUMINAZIONE A LED PRESSO IL PALAZZO AVOGADRO E LA BIBLIOTECA ¿BAILO¿. IMPORTO A BASE D¿ASTA ¿ 8.960,00. CIG: ZAD33F69AF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4102"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 1 PEDIERA PER I LETTI ELETTRICI IN DOTAZIONE AI REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z6A3413AFF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4103"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE SPETTACOLO D'IMPROVVISAZIONE TEATRALE "LIBERA FAVOLE" AL TEATRO SAN FAUSTINO SABATO 4 DICEMBRE 2021 ¿CIG Z74341CAE1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4104"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO E DPI PER PERSONALE DELL¿ENTE ADDETTI ALLA PROTEZIONE CIVILE ¿ CIG: Z2933CBA18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 20/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4105"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA E MONTAGGIO DI PELLICOLE ANTISOLE PRESSO VILLA USIGNOLO ¿ CIG: Z113408331</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4106"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA E LA POSA DI LISTONI IN LARICE PER SISTEMAZIONE PANCHINE NELLE PIAZZE COMUNALI ¿ CIG: ZDB33F1504</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4107"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA PER IL PERIODO 01/12/2021 ¿ 30/11/2022 - CONTRATTO D¿APPALTO REP. N. 3615 IN DATA 30/11/2015 STIPULATO CON IL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D¿IMPRESA RTI FORMATA DA APRICA SPA, AZIENDA SERVIZI V,ALTROMPIA SPA E CAUTO CANTIERE AUTOLIMITAZIONE COOP. SOC. ARL - CIG 6269753BD7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4108"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 3 PAIA DI PARASPONDE PER I LETTI ELETTRICI IN DOTAZIONE AI REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z4F3410F71</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4109"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 20 LICENZE DI ANY DESK E 3 LICENZE DI ANY DESK POWER. CIG Z463350949</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4110"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI FORMAZIONE IN TEMA DI CYBER SECURITY AWARENESS PER I DIPENDENTI COMUNALI E ANNULLAMENTO DI PRECEDENTE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z7833D9862</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4111"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE SERATA DI AMICIZIA E SOLIDARIET¿ ¿IN VIAGGIO VERSO NATALE¿ IN MUSICA¿ -CODICE CIG: Z3133F6F7B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4112"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DI PROGETTI DI HOUSING SOCIALE PRESSO N. 2 APPARTAMENTI COMUNALI IN VIA SANT¿EMILIANO N. 27 PER IL PERIODO DAL 01.02.2021 AL 31.01.2022 SALVO PROROGHE. CIG N. ZA4304EB80¿.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4113"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO TRIENNALE COLLETTIVO INTEGRATIVO 2021-2023. PROGETTI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ANNO 2021 E ASSEGNAZIONE RELATIVE QUOTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4114"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DI MATERIALE EDILE PER LA REALIZZAZIONE DI UN GATTILE PER SPOSTAMENTO COLONIA FELINA E MANUTENZIONE STRADE- CIG. Z4333A73D7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4115"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI A MEZZO ADESIONE ALL¿ACCORDO QUADRO CONSIP S.P.A. ¿CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO LOTTO 1¿ CIG Z0233A80B7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4116"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE RELAZIONE TECNICA LEGGE 10/91 S.M.I. E ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA DELL'IMMOBILE ERP IN VIA GREMONE 88. CIG: Z3B340B9A7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4117"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMMOBILE ERP IN VIA GREMONE 88. CIG: ZE0340B906.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4118"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA INERENTE LA DELEGA DELLE FUNZIONI A COMUNITA¿ MONTANA DELLE QUOTE DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE PER MINORI - ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4119"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA INERENTE LA CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE ¿RUT¿ ODV PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA¿ DI INTERESSE GENERALE RIFERITE A INTERVENTI, PRESTAZIONI E SERVIZI IN AMBITO SOCIALE: SERVIZI PER MINORI CON ET¿ COMPRESA TRA ZERO E QUATTORDICI ANNI., CIG: Z9833F8F2A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4120"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI DETERGENTI,SANIFICANTI E MATERIALE CARTACEO PER LA PULIZIA DELLE MENSE SCOLASTICHE E DEI LOCALI DEL CENTRO UNICO DI COTTURA ISTITUITO PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z1033F5EBE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4121"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI UNA TANTUM A FAVORE DI PERSONE E FAMIGLIE A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4122"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO TRAMITE ME.PA DELLA FORNITURA DI DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI ¿ CIG Z9E34088D7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4123"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE DEL TETTO DEL SALARIO ACCESSORIO DELL¿ANNO 2016, AI SENSI DELL¿ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS.75/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA ECONOMICA FINANZIARIA (SC. 05/09/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4124"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO E POSA LUMINARIE PER LE FESTIVITA¿ NATALIZIE 2021 CON LA POSSIBILITA¿ DI ESERCITARE IL DIRITTO DI OPZIONE PER NATALE 2022. CIG: Z372F71BF7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4125"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE ESERCITANDO IL DIRITTO DI OPZIONE PER UN ULTERIORE ANNO DAL 1¿ GENNAIO 2022 AL 31 DICEMBRE 2022. CIG: ZAF2A6E1B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4126"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE, CONTABILIT¿ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE". CUP C97H21001070004 CIG 876843664A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4127"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE RIFERITE AD INTERVENTI, PRESTAZIONI E SERVIZI IN AMBITO SOCIALE: SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z7333EBF23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4128"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 1 PULSANTIERA PER IL SOLLEVATORE DA BAGNO MODELLO CALYPSO IN DOTAZIONE ALLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z7133F4CC4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4129"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4130"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALL¿ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE SQUADRA ANTINCENDIO, IN ORDINE AD INTERVENTI DI PUBBLICO INTERESSE NON DI EMERGENZA AI FINI DI PREVENZIONE E MITIGAZIONE DEI RISCHI NEL SETTORE DELLA PROTEZIONE CIVILE. LIQUIDAZIONE 2^ TRANCH,E ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4131"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARNI, LATTICINI, SALUMI, SURGELATI E GENERI ALIMENTARI VARI PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. RINNOVO PER IL PERIODO 01/01/2022- 31/12/2024. CIG 89769258DA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4132"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONGUAGLIO DELLE RETTE DEL SERVIZIO R.S.D. E C.S.S. FREQUENTATO DA SOGGETTI DISABILI RESIDENTI A SAREZZO. UTENTI N. 02, 05, 06, E 08 ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4133"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO IDRO-TERMO E SANITARIO APPARTAMENTO ERP DI VIA GREMONE, 88. CIG: Z813402DAF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4134"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI AD ASSESSORI COMUNALI ¿ III TRIMESTRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4135"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DALL'AGENZIA FORMATIVA DON ANGELO TEDOLDI IN MATERIA DI ¿A TUTTO SPID¿</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4136"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AL ¿COMITATO MADONNA DEL SOLDATO E DEL BUON RITORNO¿ A SOSTEGNO ATTIVIT¿ ANNUA 2021 (ART. 10 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLIC,I E SOGGETTI PRIVATI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4137"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AL GRUPPO COMBATTENTI SAREZZO E ALLA SEZIONE ARTIGLIERI DI SAREZZO PER L¿ANNO 2021 (ART. 10 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI, E SOGGETTI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4138"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER GLI INTERVENTI PREVISTI NEL PROGETTO ¿ZERO OTTANTA ATTIVAZIONE DI AZIONI DI CONTRASTO AI PROBLEMI OCCUPAZIONALI DELLA POPOLAZIONE DELLA VALLE TROMPIA¿.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4139"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA¿ DI INTERESSE GENERALE RIFERITE A INTERVENTI, PRESTAZIONI E SERVIZI IN AMBITO SOCIALE; SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z7333D5558.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4140"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE E DI PROGETTO INERENTI I TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE CON ¿FUTURA¿ SOCIETA¿ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4141"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE E DI PROGETTO INERENTI I TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE CON ¿LA MONGOLFIERA¿ SOCIETA¿ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4142"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL¿INCARICO LEGALE ALLO STUDIO RP LEGAL &amp; TAX PER IL RECUPERO FORZOSO DELLE SOMME A SEGUITO DELLA SENTENZA NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 5785/16 RGNR CONTRO DANIELE SANTUCCI E ALTRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4143"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TERMINE AVVISO PUBBLICO PER POTENZIAMENTO ATTIVITA¿ ESTIVE ED EROGAZIONE CONTRIBUTI (ART. 63 DL 73/2021).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4144"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE" - APPROVAZIONE 1¿ SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO. CUP C97H21001070004 CIG 876843664A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4145"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE, TRAMITE GARA TELEMATICA SU SINTEL, PER L¿INCARICO DI SERVIZIO TECNICO-AMMINISTRATIVO DI SUPPORTO AL RUP PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA DEL COMUNE DI SAREZZO, SERVI,ZIO DI SUPPORTO AGLI ADEMPIMENTI ARERA PREVISTI CON MTR-2 PER LA REDAZIONE DEL PEF 2022-2025, REVISIONE DEL REGOLAMENTO DI IGIENE URBANA VIGENTE E SUPPORTO AL DIRETTORE DELL¿ESECUZIONE - CIG Z6833B6243</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4146"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ASSOCIAZIONE ¿VOLONTARI AMBULANZA VILLA CARCINA (BS)" A SOSTEGNO ATTIVIT¿ ANNO 2021 (ART. 10 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUB,BLICI E SOGGETTI PRIVATI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4147"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿AISLA ONLUS ¿ SEZIONE DI BRESCIA - A SOSTEGNO ATTIVIT¿ ANNO 2021 (ART. 10 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PR,IVATI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4148"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI FORMAZIONE ORGANIZZATI DA ACB SERVIZI SRL IN MODALITA¿ WEBINAR IN LIVE STREAMING.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSISTENZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4149"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI FORMAZIONE IN TEMA DI CYBER SECURITY AWARENESS PER I DIPENDENTI COMUNALI - CIG Z7833D9862</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4150"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE AL CORSO ¿LA CHIUSURA DEL 2021 E L¿UTILIZZO DEL FONDONE¿ ORGANIZZATO DAL CFP G. ZANARDELLI IN COLLABORAZIONE CON L¿ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI ¿G.B. VIGHENZI¿ ¿ CIG ZCA33EE355</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4151"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI¿ - AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. CUP: C97H21006860004 CIG: Z3533D11A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4152"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI" - NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI INTERNI DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI. CUP C97H21006860004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4153"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA ASSEGNAZIONE POSTEGGI PER MIGLIORIA PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE ALL'INTERNO DEL MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDI'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4154"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI DETERGENTI, MATERIALE CARTACEO E MONOUSO PER IL SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA E PER I REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z8333CCF69</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4155"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITA¿ VOLONTARIA EX ART. 30 D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ¿ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE/SPECIALISTA IN ATTIVITA¿ AMMINISTRATIVO CONTABILI¿ A TEMPO PARZIALE 27 H. ED INDETERMINATO (CAT. D,) PRESSO IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PER BANDI DI FINANZIAMENTO - AREA AMMINISTRATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4156"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI PER GLI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE UBICATI NEL CONDOMINIO VIVALDI SITO IN VIA AVOGADRO - VIA VIVALDI. CONSUNTIVO ANNO 2020/2021 E PREVENTIVO ANNO 2021/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 20/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4157"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA ED IL MONTAGGIO DI ASCIUGAMANI ELETTRICI PRESSO LA SEDE MUNICIPALE E LA BIBLIOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 20/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4158"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: CONSORZIO VIABILIT¿ AGRO SILVO PASTORALE ¿ZANANO ¿ PASSATA ¿ NAVEZZE ¿ SANT¿EMILIANO¿. LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPETENZA DELLE SPESE CONSORTILI ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 20/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4159"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL CENTRO UNICO DI COTTURA E ALLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA.ANNO 2021. CIG Z0333CBB9E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4160"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4161"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA¿ DI PROMOZIONE DELLA LETTURA RIVOLTE AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A.S. 2021/2022. DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO. CIG. ZAB33C85DF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4162"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE ORGANIZZATO DAL SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA VAL TROMPIA DELL¿AGENZIA PER IL LAVORO SOLCO BRESCIA; PERIODO 02.11.2021 ¿ 01.03.2022 UTENTE N. 98 ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSISTENZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4163"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE AL WEBINAR AVENTE AD OGGETTO ¿BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024¿ ORGANIZZATO DALLA SOCIET¿ DELFINO &amp; PARTNERS SPA ¿ CIG Z3A33D9370</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4164"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI UNA SEGA A NASTRO PER IL MAGAZZINO COMUNALE - CIG. Z3C33A6F03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4165"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELL¿OPERA DENOMINATA "ULTERIORI OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO CADUTA MASSI IN LOCALITA' NOB,OLI". CUP: C97B20000630001 CIG: 89446162A1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4166"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL¿AZIENDA SPECIALE CONSORTILE ¿OVEST SOLIDALE¿ PER L¿ATTIVAZIONE DI INCONTRI PROTETTI A FAVORE DI PERSONE IDENTIFICATE CON IL NUMERO 90/91 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI EC,ONOMICI ANNO 2021 PER IL PERIODO DAL 01.10.2021 AL 31.12.2021. CIG: Z4F33B6168.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4167"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L¿INSERIMENTO DELL¿UTENTE IDENTIFICATO AL N. 96 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2021 PER IL PERIODO DAL 01.10.2021 AL 31.12.2021 PRESSO IL SERVIZIO PROMOZIONE ALL¿AUT,ONOMIA GESTITO DALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS LA MONGOLFIERA DI BRESCIA. CIG: Z3433B9AD7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4168"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI PROMOSSI DAL CENTRO DIURNO PER PERSONE CON DISABILITA¿ DALLA FO.B.A.P. DI BRESCIA CON RETTA A CARICO DELL¿UTENTE N. 97 PER IL PERIODO DAL 01.10.2021 AL 31.12.2021. CIG: Z6033B97FE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4169"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA RETTA DEL SERVIZIO C. S. E. GESTITO DALLA COOPERATIVA LA MONGOLFIERA E FREQUENTATO DA SOGGETTO DISABILE RESIDENTE A SAREZZO UTENTE N. 95 DAL 01.10.2021 AL 31.12.2021. CIG: Z6433B9EF4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4170"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DEL SERVIZIO C. S. E. GESTITO DALLA COOPERATIVA IL PONTE E FREQUENTATO DA SOGGETTI DISABILI RESIDENTI A SAREZZO; UTENTI DAL N. 92 AL N. 94 DAL 01.10.2021 AL 31.12.2021. CIG: ZF933BB286.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4171"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA DI MERITO E GRADUATORIA DEI VINCITORI CONCORSO PUBBLICO CONGIUNTO TRA I COMUNI DI SAREZZO, GARDONE V.T. E NAVE, PER ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI TRE POSTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ¿ASSISTENTE SOCIALE¿ (CAT., D.1) DI CUI UNO PRESSO IL COMUNE DI SAREZZO (CON RISERVA ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL¿ART. 18, C. 2, DELLA LEGGE N. 68/1999), UNO PRESSO IL COMUNE DI GARDONE V.T. E UNO PRESSO IL COMUNE DI NAVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4172"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE VISITA DI BERGAMO ALTA SABATO 20 NOVEMBRE 2021 CIG Z5333BC96F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4173"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PER PRESTAZIONE D'OPERA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI, RIVOLTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ¿GIORGIO LA PIRA¿.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4174"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI SPURGHI E PULIZIA CADITOIE STRADALI E FOSSE BIOLOGICHE DEL PATRIMONIO COMUNALE- CIG. Z5133A73B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4175"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA REVISIONE AL PIANO CIMITERIALE COMUNALE. CIG ZD333AF7CC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4176"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE, CONTABILIT¿ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE COPERTURE BIBLIOTECA DEL BAILO, ERP VIA DANTE E VILLA USIGNOLO". CUP C97H21001230004 CIG 8815526231.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4177"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE AL CICLO DI VIDEOCONFERENZE AVENTE AD OGGETTO ¿I PRINCIPALI ADEMPIMENTI DEI COMUNI IN MATERIA DI BILANCIO¿ ORGANIZZATO DA ENTIONLINE-MAGGIOLI SPA ¿ CIG Z5833C7271</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4178"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE (CAT. D.1) PRESSO L¿AREA ECONOMICO FINANZIARIA ¿ SERVIZIO TRIBUTI ¿ CON DIRITTO DI RIS,ERVA AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO DAGLI ARTT. N. 1014 E N. 678 CO. 9) DEL D.LGS. N. 66/2010 E SS.MM.II (FORZE ARMATE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4179"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE CARRAIO DI VIA 1850" - AFFIDAMENTO INCARICO DI GEOLOGO. CUP: C97H21006350004 CIG: Z1033A6036.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4180"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE CARRAIO DI VIA 1850" - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZION,E. CUP: C97H21006350004 CIG: ZC033A5F9B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4181"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ¿REALIZZAZIONE PIASTRA POLIVALENTE PARCO ¿ARCOBALENO¿ A PONTE ZANANO E SISTEMAZIONE CAMPO BASKET PARCO ¿PIETRO CAZZAGO¿ A ZANANO¿. CUP C97H21006050004 CIG ZDA336B37B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4182"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE, CONTABILIT¿ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI ¿REALIZZAZIONE TRATTO STRADALE DI COLLEGAMENTO TRA LE VIE GIOVANNI PASCOLI E SERADELLO". CUP C91B21002370006 CIG 87781430C4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4183"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDA VARIAZIONE COMPENSATIVA FRA CAPITOLI DI SPESA DEI MEDESIMI MACROAGGREGATI E CONSEGUENTE VARIAZIONE DI CASSA AL PEG 2021/23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4184"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS MEDICALE INSTALLATO PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z7A33A7AD2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4185"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI VERIFICA, RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE PEZZI DEI LETTI ELETTRICI IN DOTAZIONE AI REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZD733A7192</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4186"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE PER IL SERVIZIO SPECIALISTICO DI NEUROLOGIA PER GLI OSPITI IN STATO VEGETATIVO DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO. PERIODO 2021-2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4187"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE PER ESPLETAMENTO PROCEDURA DI GARA INERENTE ¿PROCEDURA APERTA PER L¿AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE (C.A.G.) PER GLI ANNI SCOLASTICI 2021/2022 - 2022/2023 ¿ CON POSSIBILITA¿ DI RINNOVO GLI AN,NI SCOLASTICI 2023/2024 ¿ 2024/2025 ¿ CIG: 8863729490 - COMUNE DI SAREZZO (BS)¿.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSISTENZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4188"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNIT¿ DI CUI ALL¿ARTICOLO 66 DELLA LEGGE 448/1998 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI 3¿ TRIMESTRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO DEL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4189"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI ¿ APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI 3¿ TRIMESTRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO DEL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4190"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ETICHETTATURA E CONSEGNA DEL NOTIZIARIO COMUNALE ¿SAREZZO INFORMA¿ PER IL BIENNIO 2020/2021 E CON OPZIONE DI RINNOVO PER IL BIENNIO SUCCESSIVO ¿ CODICE CIG Z022AFDFAB (ART. 106 ¿ COMMA 12 ¿ D.LGS. 50/2016, CODICE DEI CONTRATTI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO DEL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4191"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO RAPPRESENTAZIONE TEATRALE DELLA FAVOLA ¿LA SFIDA DEI CINCILLI¿ PER EDUCARE ALL¿USO CONSAPEVOLE DEL DENARO¿ - PROGETTO PER LE CLASSI TERZE DELLE SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CODICE CIG: Z243387E4F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4192"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SALDO QUOTA DOVUTA ALLA PROVINCIA DI BRESCIA PER L¿EROGAZIONE DEL SERVIZIO ¿SMS IN COMUNE¿</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4193"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZI TECNICI DA GEOLOGO PER LA PROGETTAZIONE DELL'OPERA "ULTERIORI OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO CADUTA MASSI IN LOCALITA' NOBOLI". CUP C97B20000630001 CIG: Z6E337E8A2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4194"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI PEZZI DI RICAMBIO DELLA GRATTUGGIA ELETTRICA DA TAVOLO PROFESSIONALE E DELLA LAVAVERDURA IN DOTAZIONE AL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z28339E92E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4195"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO FORNITURA DI TIMBRI E CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI ANNO 2021 - CIG Z9630C54DB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4196"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE CORONE D¿ALLORO E COMPOSIZIONI FLOREALI PER L¿ORGANIZZAZIONE DEL 103¿ ANNIVERSARIO DELLA FESTA NAZIONALE DEL 4 NOVEMBRE CIG: ZEA338DAE5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4197"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AL COMUNE DI BOVEZZO PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO ¿LISISTRATA ON AIR¿ NELL¿AMBITO DEL COORDINAMENTO PROVINCIALE BRESCIANO DEGLI ENTI LOCALI PER LA PACE E LA COOPERAZIONE INTERNA,ZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4198"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO AL CORSO DI AGGIORNAMENTO DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 ¿ CIG: Z773380683</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO DEL SEGRETARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4199"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO FORMATIVO DI DOTE COMUNE ANNO 2021 - CIG Z04339B165</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4200"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE PER L¿ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4201"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA E MONTAGGIO DI TENDE A RULLO PRESSO L¿UFFICIO SPORTELLO UNICO PER IL CITTADINO ¿ CIG: ZD433718D0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 20/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4202"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE CON LE RISORSE DEL FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI DESTINATO AL SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL'EDITORIA. CIG Z3B33874D2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4203"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI FORNITURA E POSA DI N. 3 PORTE REI 120 COMPRESO DI SMONTAGGIO E SMALTIMENTO DELLE VECCHIE PORTE PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z0B3352F4F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4204"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA¿ ALIMENTARE 2021 - EROGAZIONE DI BUONI SPESA AGLI UTENTI AMMESSI AL BENEFICIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4205"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4206"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA DIREZIONE LAVORI DELL¿OPERA DENOMINATA "MAGLI 2.0: RILANCIO DEL MUSEO I MAGLI - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO DELLA SEDE MUSEALE ¿I MAGLI"". CUP: C97H21002530006 CIG: Z92324875C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4207"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESERCIZIO DEL DIRITTO D¿OPZIONE PER L¿AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VIABILITA¿ COMUNALE DAL 15 NOVEMBRE 2021 AL 15 MARZO 2023. CIG: 894182643F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4208"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI IMMOBILE AD USO MAGAZZINO PRESSO IL COMPLESSO DEL CENTRO CIVICO DI VIA MARCONI E CONFERIMENTO INCARICO PER STIPULA ATTO NOTARILE ¿ CIG. ZA43327932</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 20/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4209"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA E MONTAGGIO DI ARREDO PRESSO GLI UFFICI SUAP E AMBIENTE/PATRIMONIO ¿ CIG: Z2F335F92F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 20/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4210"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TARI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE ¿ ANNI 2017-2018-2019- 2020-2021 (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4211"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMU PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE ¿ ANNI 2018-2019, 2020 E 2021. (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4212"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO TRAMITE ME.PA DELLA FORNITURA DI CARTA BIANCA FORMATO A4 E ARTICOLI DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI ¿ CIG Z4A335C3AC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4213"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CREDITO ECCEDENTE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA, SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO, PRESCUOLA, DOPOSCUOLA A.S. 2020/2021 PER CESSAZIONE SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI (SC. 16/02/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4214"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTA DI IDENTIT¿ ELETTRONICA (CIE) ¿ INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO DEI CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE RELATIVI ALLE SPESE DI RISTORO PER IL RILASCIO DELLE CIE E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER L¿ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO DEL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4215"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 CON LA FASTWEB S.P.A. DAL 31 DICEMBRE 2021 AL 2 OTTOBRE 2022. CIG Z26271BC71</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA TECNICA (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4216"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO AGGIUNTIVO DI DERATTIZZAZIONE CIG ZB92769FEC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4217"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DEI DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEI MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4218"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO TRAMITE ME.PA DELLA FORNITURA DI CARTA BIANCA FORMATO A4 E ARTICOLI DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI ¿ CIG Z4A335C3AC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4219"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA E DI INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI. CIG 8368371635</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4220"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER POTENZIAMENTO ATTIVITA¿ ESTIVE ED EROGAZIONE CONTRIBUTI (ART. 63 DL 73/2021).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4221"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SERVIZI DI MIGRAZIONE DELLO STORICO DI MANDATI E REVERSALI FIRMATI IN CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA CON ASCOT WEB SERVIZI FINANZIARI - CIG Z7E3368618</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4222"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 87 /2021 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI - ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4223"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 88 /2021 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4224"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM ALL'ASD JINNAH CRICKET CLUB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4225"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LE OPERE DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE DI STRADE INTERVALLIVE INTERCOMUNALI O DI VALENZA SOVRACCOMUNALE - PROGRAMMA 2019".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4226"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ¿REALIZZAZIONE PIASTRA POLIVALENTE PARCO ¿ARCOBALENO¿ A PONTE ZANANO E SISTEMAZIONE CAMPO BASKET PARCO ¿PIETRO CAZZAGO¿ A ZANANO¿ - NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI INTERNI DI PROGETTAZIONE E DIRE,ZIONE LAVORI. CUP C97H21006050004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4227"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE AL WEBINAR AVENTE AD OGGETTO ¿LE ULTIME MODIFICHE ALLA CONTABILIT¿ FINANZIARIA¿ ORGANIZZATO DALLA SOCIET¿ DELFINO &amp; PARTNERS SPA ¿ CIG Z64336F5B9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4228"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE" - APPROVAZIONE PERIZIA OPERE DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. E) DEL D.LGS. 50/2016. CUP C97H21001070004 CIG 876843664A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4229"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PARAFARMACEUTICI E DPI PER LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER IL IV TRIMESTRE 2021. CIG ZD5335B336</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4230"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DELLA FORNITURA DI FARMACI IN CONFEZIONE OSPEDALIERA PER LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER IL IV TRIMESTRE 2021. CIG Z0A335B171</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4231"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI TINTEGGIATURA DI ALCUNI LOCALI DELLA SEDE MUNICIPALE DI VIA ZANARDELLI - CIG: Z793336B8C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4232"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4233"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BROCCHE PER LE MENSE SCOLASTICHE. CIG Z4C3365261</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4234"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE DI N. 2 TIROCINI FORMATIVI DI DOTE COMUNE ANNO 2021 - CIG ZA333635DD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4235"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE PROGETTO ¿LO SPAZIO CONDIVISO¿</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PARI OPPORTUNITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4236"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. LA PIRA" ¿ ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA" - APPROVAZIONE STATO FINALE, CONTABILIT¿ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP C99H18000010004 CIG 84224612B,1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4237"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO CONGIUNTO TRA I COMUNI DI SAREZZO, GARDONE V.T. E NAVE, PER ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI TRE POSTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ASSISTENTE SOCIALE (CAT. D.1) PRESSO I COMUNI DI SAREZZO, GARDONE ,V.T. E NAVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4238"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO FORNITURA DI UN TESTO SPECIALISTICO PER L¿UFFICIO DI STATO CIVILE- CIG Z10333DA79</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4239"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO DIMISSIONI PRESENTATE DALLA DIPENDENTE MATRICOLA N. 70</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4240"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO CONGIUNTO TRA I COMUNI DI SAREZZO, GARDONE V.T. E NAVE, PER ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI TRE POSTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ASSISTENTE SOCIALE (CAT. D.1) PRESSO I COMUNI DI SAREZZO, GARDONE V.T. E NAVE. DETERMINAZ,IONE CALENDARIO DELLE PROVE D¿ESAME E INDIVIDUAZIONE SEDE D¿ESAME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4241"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MANUTENZIONE COPERTURE BIBLIOTECA DEL BAILO, ERP VIA DANTE E VILLA USIGNOLO" - APPROVAZIONE 1¿ SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO. CUP C97H21001230004 CIG 8815526231.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4242"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ALLE SPESE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVIT¿ SUL TEMA SOSTENIBILIT¿, MILLENNIALS E GENERATION Z VALTROMPIA E BRESCIA NEL CONTESTO DEL PROGETTO ¿PUNTO COMUNE¿. CIG Z46314531A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMA GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4243"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA TERMICA ED ENERGIA ELETTRICA DA CENTRALE DI COGENERAZIONE ANNO 2022. CIG: 4901769BBB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA TECNICA (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4244"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO III TRIMESTRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4245"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE TRASPORTO E ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO ED I CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE. A.S. 2020/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4246"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER L¿INDIVIDUAZIONE DI ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE/ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO PER SVOLGERE ATTIVITA¿ DI INTERESSE GENERALE RIFERITE A INTERVENTI, PRESTAZIONI E SERVIZI IN AMBITO SOCIALE: SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4247"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ALL¿APPALTO DI SISTEMAZIONE IMPIANTI ELETTRICI E RETE TELEMATICA UFFICIO ANAGRAFE, POLIZIA LOCALE IN VIA ZANARDELLI E SPOSTAMENTO TIMBRATRICE NELLA SEDE MUNICIPALE PIAZZA C. BATTISTI PER INGRESSI SEPARATI CAUSA COVID_19 IMPORTO A BASE D¿,ASTA ¿ 5.700,00 OLTRE A ¿ 300,00 PER ONERI DELLA SICUREZZA. CIG: ZD43205FB1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4248"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ P.T. 28 H. (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4249"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE, SOSTITUZIONE PEZZI E REVISIONE DEL CUOCIPASTA E DEL FORNO A VAPORE IN DOTAZIONE AL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZD333479E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4250"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PERIZIA OPERE DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE COPERTURE BIBLIOTECA DEL BAILO, ERP VIA DANTE E VILLA USIGNOLO". CUP C97H21001230004 CIG 8815526231.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4251"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE PALESTRE DI VIA PASCOLI, PUCCINI, VERDI E SAN GIOVANNI BOSCO" - APPROVAZIONE 1¿ SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO. CUP C99J21018050001 CIG 8778467C20.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4252"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELL'INCREMENTO DI COPIE PER LE 10 MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE AL CENTRO VACCINI ANTI-COVID-19 DELLA VALLE TROMPIA - CIG ZCC32F2625</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4253"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 1 ARMADIETTO PER LO SPOGLIATOIO MASCHILE DEL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z31333F504</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4254"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LE AGEVOLAZIONI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARI) COME DA PROTOCOLLO D¿INTESA TRA IL COMUNE DI SAREZZO E I SINDACATI DEI PENSIONATI SPI-CGIL, FNP-CISL, UILP-UIL ANNO 2021 A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSISTENZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4255"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELETTRICA ORDINARIA E STRAORDINARIA PER I LOCALI DEL CUC E DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA . CIG ZCE333E968</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4256"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL CORSO COMPLETO DI PUBLIKA IN MATERIA DI "TUTTO SUL D.L. 80/2021 E LE CONSEGUENZE PER GLI ENTI LOCALI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4257"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UNA CASELLA PEC - CIG Z47332D3D3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4258"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA APERTA RELATIVA ALL¿AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE (CAG) PER GLI ANNI SCOLASTICI 2021/2022 E 2022/2023 CON POSSIBILIT¿ DI RINNOVO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024, E 2024/2025 ¿ CIG 8863729490</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSISTENZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4259"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 1445 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 464/R.G. DEL 5.8.2021 RELATIVA ALL'ORGANIZZAZIONE CERIMONIA CIVICHE BENEMERENZE 2021 CIG: ZE932A22AF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4260"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE". CUP C97H21001070004 CIG 876843664A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4261"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ALL¿USSCS PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4262"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 86 /2021 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSISTENZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4263"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO DEI SOGGETTI CREDITORI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO IN AMBULANZA DEGLI OSPITI DELLA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4264"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 1 LAVASTOVIGLIE DA INSTALLARE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA A. SOGGETTI DI SAREZZO PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. CIG Z5C3323BA1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4265"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE PALESTRE DI VIA PASCOLI, PUCCINI, VERDI E SAN GIOVANNI BOSCO" - APPROVAZIONE PERIZIA OPERE DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETTERE B) E C) DEL D.LGS. 50/2016. CUP C99J21018050001 CIG 8778467C20 E, CIG Z6B3173495</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4266"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO INTERESSATO A SVOLGERE IL SERVIZIO DI CAR SHARING PER IL COMUNE DI SAREZZO CON PUNTO DI PRELIEVO AUTO NEL TERRITORIO COMUNALE ED ATTIVO SUL TERRITORIO REGIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4267"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA VERSANTE MONTANO A TUTELA DEL SOTTOSTANTE PERCORSO FAUNISTICO CHE CONGIUNGE VIA MARCONI CON LA PISTA CICLABILE DI GARDONE V.T. IN SPONDA IDRAULICA SINISTRA DEL FIUME MELLA" - AFFIDAMENTO DELL¿INCARICO PER IL RILIEVO PLAN,O ALTIMETRICO DELLA ZONA OGGETTO DI INTERVENTO. CUP: C96B19000260001 CIG: Z133309014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4268"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SUBAFFIDAMENTO E SUBAPPALTO DEI LAVORI DI ¿MANUTENZIONE COPERTURE BIBLIOTECA DEL BAILO, ERP VIA DANTE E VILLA USIGNOLO". CUP C97H21001230004 CIG 8815526231.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4269"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE 18 H. ED INDETERMINATO DELLA SIG.RA BETTINI SARA CARLA IN QUALITA¿ DI ¿COLLABORATORE AMMINISTRATIVO¿ (CAT. B.3) PRESSO L'AREA DEI SISTEMI INFORMATIVI, MARKET PLACE, DISTRETTO DEL COMMERCIO, SPORT, CACCIA E PESCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4270"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CONTENITORI CON COPERCHI PER IL TRASPORTO DELLE STOVIGLIE RIUTILIZZABILI PER LE SCUOLE FORNITE DAL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z98330F699</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4271"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI AD ASSESSORI COMUNALI ¿ II TRIMESTRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4272"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DELLA PORTA AUTOMATICA ANNI 2022-2024. CIG Z4430F5CDB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4273"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL SERVIZIO REGIONALE RELATIVO AI PAGAMENTI TELEMATICI VERSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (MYPAY)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4274"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ P.T. 18 H. (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4275"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SPESE CONDOMINIALI PER I LOCALI DI PROPRIET¿ COMUNALE UBICATI NEL ¿CONDOMINIO AVOGADRO¿ CONSUNTIVO ANNO 2020-2021 E PREVENTIVO ANNO 2021-2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 20/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4276"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI "SISTEMAZIONE DEL CORTILE DELLA SCUOLA PRIMARIA MARCELLO CANDIA". CUP C97H21004360004 CIG Z6232CF52E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4277"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA FONDAZIONE DELLA COMUNIT¿ BRESCIANA ONLUS A SOSTEGNO DI PROGETTI VOLTI A REALIZZARE INIZIATIVE DI UTILIT¿ SOCIALE NELL¿AMBITO DEL FONDO GENESI PER LA VALLE TROMPIA E LA VALLE GOBBIA, ¿ ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4278"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ALLE SPESE CONNESSE ALLE ATTIVIT¿ DI COORDINAMENTO E SUPPORTO AGLI EVENTI FORMATIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMA GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4279"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CARRELLI, TEGLIE CON COPERCHI E MESTOLI PER IL CENTO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA AL FINE DI PREVENIRE RISCHIO CONTAGIO DA COVID-19. CIG Z1532FFA9B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4280"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 1 CARRELLO SCALDA CONTENITORI E CONTENITORI TERMICI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NEL RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA PER PREVENIRE I CONTAGI DA COVID 19. CIG ZA3330122C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4281"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PERIZIA OPERE DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 DEI LAVORI DI ¿REALIZZAZIONE TRATTO STRADALE DI COLLEGAMENTO TRA LE VIE GIOVANNI PASCOLI E SERADELLO". CUP C91B21002370006 CIG 87781430C4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4282"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PERIZIA OPERE DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 DEI LAVORI DI "SISTEMAZIONE DEL CORTILE DELLA SCUOLA PRIMARIA MARCELLO CANDIA". CUP C97H21004360004 CIG Z6232CF52E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4283"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIABILITA' COMUNALE" - APPROVAZIONE STATO FINALE, CONTABILIT¿ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP C93D21001390004 CIG 8760360DC1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4284"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4285"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L¿AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2021-2022. CIG 8885801AF2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI (SC. 16/02/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4286"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L¿AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AI SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2021/2022. CIG ZB632F2328</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI (SC. 16/02/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4287"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L¿AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DOPOSCUOLA PER L¿ANNO SCOLASTICO 2021/2022. CIG ZA232F23A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI (SC. 16/02/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4288"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA ALLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I¿ "G. LA PIRA". CIG Z4932F1577</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4289"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL¿INIZIATIVA ¿GIORNATA DEL VERDE PULITO 2021¿ COINCIDENTE CON INIZIATIVA ¿PULIAMO IL MONDO 2021¿</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4290"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4291"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE NECESSARIE PER LO SVOLGIMENTO DELLA ATTIVITA¿ CULTURALE NOTTE BIANCA 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTRETTO DEL COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4292"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO E INSERIMENTO DI UNA PERSONA DISABILE IDENTIFICATA AL N. 84 ANNO 2021 PRESSO LA RESIDENZA SANITARIO ASSISTENZIALE PER DISABILI FIRMO TOMASO DI VILLA CARCINA (BS) PER IL PERIODO DAL 16.08.2021 AL 31.12.2021. CIG: Z2A32E3859.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4293"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ¿REALIZZAZIONE TRATTO STRADALE DI COLLEGAMENTO TRA LE VIE GIOVANNI PASCOLI E SERADELLO" - APPROVAZIONE 1¿ SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO. CUP C91B21002370006 CIG 87781430C4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4294"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELLA SOSTITUZIONE DEL COMPONENTE TR 710 PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STAMPANTE KYOCERA FS-9130DN - CIG Z3F32D2984</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4295"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "SISTEMAZIONE DEL CORTILE DELLA SCUOLA PRIMARIA MARCELLO CANDIA". CUP C97H21004360004 CIG Z6232CF52E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4296"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL ¿SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTALE UFFICI E SALE COMUNALI¿ ESERCIZIO DEL DIRITTO D¿OPZIONE DAL 1¿ MARZO 2021 AL 28 FEBBRAIO 2023. IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2022-2023. CIG: 86372579F3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4297"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE ESERCIZIO DEL DIRITTO D¿OPZIONE DAL 1¿ GENNAIO 2022 AL 31 DICEMBRE 2022 - CIG: Z652AAA87B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4298"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE OPERE EDILI BIENNIO 2022-2023 CON LA POSSIBILITA¿ DI ESERCITARE IL DIRITTO DI OPZIONE PER UN ULTERIORE BIENNIO 2024-2025. CIG: 8679742DAD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4299"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DA IDRAULICO BIENNIO 2022-2023 CON LA POSSIBILITA¿ DI ESERCITARE IL DIRITTO DI OPZIONE PER UN ULTERIORE BIENNIO 2024-2025. CIG: 8679667FC8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4300"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DA ELETTRICISTA BIENNIO 2022-2023 CON LA POSSIBILITA¿ DI ESERCITARE IL DIRITTO DI OPZIONE PER UN ULTERIORE BIENNIO 2024-2025. CIG: 8676516781</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4301"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA ESERCIZIO DEL DIRITTO D¿OPZIONE DAL 1¿ GENNAIO 2022 AL 31 DICEMBRE 2022 - CIG: ZA92AA7823</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4302"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI DA GEOLOGO RELATIVI ALL'INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELL¿OPERA DENOMINATA "MESSA IN SICUREZZA VERSANTE MONTANO A TUTELA DEL SOTTOSTANTE PERCORSO FAUNISTICO CHE CONGIUNGE VIA MARCONI CON LA PIST,A CICLABILE DI GARDONE V.T. IN SPONDA IDRAULICA SINISTRA DEL FIUME MELLA" (CON OPZIONE PER DIREZIONE LAVORI). CUP: C96B19000260001 CIG: 8661199784</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4303"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE TRATTO STRADALE DI COLLEGAMENTO TRA LE VIE GIOVANNI PASCOLI E SERADELLO" IN FAVORE DELLA DITTA PEZZEDA LEGNAMI. CUP C91B21002370006 CIG 87781430C4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4304"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ¿MANUTENZIONE COPERTURE BIBLIOTECA DEL BAILO, ERP VIA DANTE E VILLA USIGNOLO". CUP C97H21001230004 CIG 8815526231</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4305"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4306"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 1446 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 464/R.G. DEL 5.8.2021 PER ORGANIZZAZIONE CERIMONIA CIVICHE BENEMERENZE 26 AGOSTO 2021 CIG: ZE932A22AF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4307"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCARICO QUOTE INDEBITE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARSU/TARES/TARI) ¿ ANNI DA 2012 A 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4308"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ALLA COMUNIT¿ MONTANA DI VALLE TROMPIA DELLA QUOTA INERENTE LA DELEGA DELLE FUNZIONI DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE PER MINORI - ANN0 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSISTENZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4309"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ALLA COMUNIT¿ MONTANA DI VALLE TROMPIA DELLA QUOTA DI SOLIDARIETA¿ PER IL MANTENIMENTO SUL TERRITORIO DELLA VALLE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATI - ANN0 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSISTENZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4310"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ALLA COMUNIT¿ MONTANA DI VALLE TROMPIA DELLA QUOTA PARTE SERVIZI DELEGATI INERENTE IL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE LAVORATIVA (SIL) - ANN0 2021 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSISTENZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4311"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L¿ ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI AI SENSI DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1989 N. 13 - PRATICA N. 1/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4312"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4313"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DELLA SIG.RA ANTONELLI CLAUDIA IN QUALITA¿ DI ¿OPERATORE SOCIO SANITARIO¿ (CAT. B.3) PRESSO L¿AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4314"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DELLA SIG.RA SCIEGHI ALESSANDRA IN QUALITA¿ DI ¿OPERATORE SOCIO SANITARIO¿ (CAT. B.3) PRESSO L¿AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4315"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA ¿FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS¿ - DELEGAZIONE DI BRESCIA - A SOSTEGNO ATTIVIT¿ ANNO 2021 (ART. 10 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI, PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4316"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL PROGRAMMA DI GESTIONE CARTOGRAFICO CIMITERI E PRENOTAZIONE FUNERALI VIA WEB - CIG Z90326A7F6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4317"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ¿GEOMETRA¿ CAT. C DA IMPIEGARE PRESSO L¿AREA TECNICA - CON DIRITTO DI RISERVA AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO DAGLI ARTT. N. 1014 E N. 678CO. 9) DEL D.LGS. N., 66/2010 E SSS.MM.II. (FORZE ARMATE). DETERMINAZIONE NUOVO CALENDARIO DELLE PROVE D¿ESAME E INDIVIDUAZIONE SEDE D¿ESAME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4318"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSO PER CESSIONE DIRITTI D¿AUTORE SU ARTICOLO DA PUBBLICARE SUL NOTIZIARIO COMUNALE NEL 3¿ TRIMESTRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4319"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ¿GEOMETRA¿ (CAT. C) PRESSO L¿AREA TECNICA - CON DIRITTO DI RISERVA AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO DAGLI ARTT. N. 1014 E N. 678 CO., 9) DEL D.LGS. N. 66/2010 E SS.MM.II (FORZE ARMATE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4320"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SPECIALISTICO DI NEUROLOGIA PER GLI OSPITI IN STATO VEGETATIVO DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO. ANNO 2021. CIG Z4732C4543</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4321"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI, MONTAVIVANDE E PORTE AUTOMATICHE INSTALLATI PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA SINO AL 30/04/2023. CIG Z5A2C03F5C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4322"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA DI MERITO E GRADUATORIA DEI VINCITORI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI DUE POSTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI "OPERATORE SOCIO SANITARIO¿ (CAT. B.3) PRESSO L¿AREA SERVIZI ALLA PERSONA, DI CUI, UNO CON RISERVA ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL¿ART. 18, C. 2, DELLA LEGGE N. 68/1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4323"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ P.T. 18 H. (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4324"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2021/2022 CIG Z9932BA018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI (SC. 16/02/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4325"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO FRANCHIGIE RELATIVE ALLE POLIZZE ASSICURATIVE RESPONSABILITA¿ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D¿OPERA N. A7RCL00076J E N. A7RCL00076K PERIODO 14/01/2019-05/10/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4326"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO CONGIUNTO TRA I COMUNI DI SAREZZO, GARDONE V.T. E NAVE, PER ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI TRE POSTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ASSISTENTE SOCIALE (CAT. D.1) PRESSO I COMUNI DI SAREZZO, GARDONE V.T. E NAV,E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4327"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI SOSTUTUZIONE DELLA BATTERIA E TAGLIANDO DEL MOTORE DEL LOCALE DI POMPAGGIO INSTALLATO PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZDD32BB84E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4328"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME DA RISCUOTERE PER LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ¿ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4329"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER L¿INDIVIDUAZIONE DI ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE/ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO PER SVOLGERE ATTIVITA¿ DI INTERESSE GENERALE RIFERITE A INTERVENTI, PRESTAZIONI E SERVIZI IN AMBITO SOCIALE: SERVIZI PER MINORI CON ETA¿ COMPRES,A TRA ZERO E QUATTORDICI ANNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4330"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ¿OPERATORE SOCIO SANITARIO¿ (CAT. B.3) PRESSO L'AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CON RISERVA DI N. 1 POSTO AI SENSI DELL¿ART. 18, COMMA 2,, DELLA LEGGE N. 68/1999 - INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4331"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI EMERGENZA CON SANIFICATORE D'ARIA INTEGRATO PER LE STANZE DI DEGENZA E PER I LOCALI COMUNI E POLIVALENTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z2A32B1E2B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4332"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CICONDARIALE DI GARDONE VAL TROMPIA PRIMO SEMESTRE 2021 - IMPEGNO DI SPESA PER SECONDO SEMESTRE 2021 SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE (SC. 28/10/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4333"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CONCERTO "LA VITA ¿ BELLA" NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA ESTIVA 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4334"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO PER REDAZIONE PIANI DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE EVENTI ESTIVI 2021 CIG Z7A32B26FC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4335"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CERIMONIA CIVICHE BENEMERENZE 26 AGOSTO 2021 CIG: ZE932A22AF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4336"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ¿OPERATORE SOCIO SANITARIO¿ (CAT. B.3) PRESSO L'AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CON RISERVA DI N. 1 POSTO AI SENSI DELL¿ART. 18, C,OMMA 2, DELLA LEGGE N. 68/1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4337"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COMUNITA¿ EDUCATIVA RESIDENZIALE ¿NOAH¿ GESTITA DALL¿ASSOCIAZIONE ABRAMO ONLUS PER RETTA DI FREQUENZA DEL MINORE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 82 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERV,ENTI ECONOMICI ANNO 2021 PER IL PERIODO DAL 09.07.2021 AL 31.12.2021. CIG N.: Z4B3291E6F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4338"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI UNA TANTUM A FAVORE DI PERSONE E FAMIGLIE A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSISTENZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4339"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CANCELLO CARRAIO DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z6432A551E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4340"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI N. 6 PULSANTIERE PER I LETTI ELETTRICI IN DOTAZIONE AI REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z0332ACC15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4341"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER REDAZIONE PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE PER L'EVENTO NOTTE BIANCA 2021. CIG Z2A328F434</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTRETTO DEL COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4342"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LIVELLO LASER CON RELATIVO RICEVITORE, TREPPIEDE DI SUPPORTO E STADIA, PER L¿UFFICIO TECNICO. CIG Z47329F8FB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROGETTAZIONI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4343"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA VERSANTE MONTANO A TUTELA DEL SOTTOSTANTE PERCORSO FAUNISTICO CHE CONGIUNGE VIA MARCONI CON LA PISTA CICLABILE DI GARDONE V.T. IN SPONDA IDRAULICA SINISTRA DEL FIUME MELLA" - AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COORDINAMENTO DEL,LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE. CUP C96B19000260001 CIG: Z8332A6260</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4344"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO A STUDIO LEGALE PER CONSULENZA E PRODUZIONE PARERE E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA (CIG ZEF32A35F3)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4345"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO IDRO-TERMO E SANITARIO APPARTAMENTI ERP DI VIA DANTE N. 168. ¿INTEGRAZIONE APPALTO IDRAULICO¿ CIG: Z672A6D392</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4346"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI SEDI COMUNALI E MAGAZZINO DI VIA SANTELLA. ¿INTEGRAZIONE APPALTO ELETTRICISTA¿ CIG: ZF82AB632C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4347"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE TRATTO STRADALE DI COLLEGAMENTO TRA LE VIE GIOVANNI PASCOLI E SERADELLO" - CUP C91B21002370006 CIG 87781430C4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4348"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI IDONEITA¿ STATICA DI IMMOBILI COMUNALI. CIG: ZD132A1750</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4349"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4350"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO E MAPPATURA DEI MANUFATTI IN AMIANTO ¿ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE ¿ CIG Z5031808EE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4351"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SOFTWARE PER LA REDAZIONE DI PIANI DI MANUTENZIONE DELL¿OPERA PER L¿UFFICIO TECNICO. CIG Z813298636</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROGETTAZIONI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4352"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI UN IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE NEL SOTTOPASSO SITO IN PIAZZALE EUROPA. IMPORTO A BASE D¿ASTA ¿ 12.400,00 OLTRE A ¿ 365,00 PER ONERI DELLA SICUREZZA. CIG: ZD3329FA70</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4353"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA N. 13 PORTONCINI INGRESSO APPARTAMENTI EDIFICIO ERP DI VIA DANTE N. 168. CIG Z36324CFA1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4354"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE CONCERTO JAZZ DAL TITOLO "CHITARRA JAZZ NIGHT: ANDREA DISTEFANO E SANDRO GIBELLINI SU DJANGO REINHARDT E CHARLIE CHRISTIAN" ORGANIZZATA DAL FORUM GIOVANILE COMUNALE. CIG Z0E32941F5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMA GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4355"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA PER PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 80 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2021 E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA ¿FONDAZIONE CASA DI RIPOSO SAN GIOVANNI - ONLUS¿ PER IL, PERIODO DAL 01.07.2021 AL 31.12.2021. CIG: Z57327F896.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4356"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L¿AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE PER GLI ANNI SCOLASTICI 2021/2022 E 2022/2023 CON POSSIBILIT¿ DI PROROGA PER GLI ANNI 2023/2024 E 2024/2025. ADOZIONE DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4357"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ONERI PER SERVIZIO IN CONVENZIONE DI EROGAZIONE DI PACCHI VIVERI CONTENENTI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI IGIENICI E ALIMENTARI PER L¿INFANZIA A FAVORE DI SOGGETTI RESIDENTI E IN CONDIZIONE DI GRAVE INDIGENZA CIG: Z633293,883.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4358"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DELLE SPESE DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ALUNNO DISABILE PER IL PERIODO SETTEMBRE 2021/GIUGNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4359"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI ¿ APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI 2¿ TRIMESTRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO DEL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4360"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNIT¿ DI CUI ALL¿ARTICOLO 66 DELLA LEGGE 448/1998 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI 2¿ TRIMESTRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO DEL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4361"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4362"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 1286 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 334/R.G. DEL 10.6.2021 PER ACQUISTO DI ULTERIORI N. 100 COPIE DELLA GUIDA "VALLE TROMPIA. I TESORI NASCOSTI" CIG: Z4431EB1AC .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4363"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE MURARIE. ¿INTEGRAZIONE APPALTO OPERE EDILI¿ CIG: Z712A6DC26</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4364"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 1 SCANNER CANON DR-C240 - CIG Z3C328E186</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4365"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALL¿USSCS (UNIONE SOCIET¿ SPORTIVE COMUNE DI SAREZZO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4366"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE". CUP C97H21001070004 CIG 876843664A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4367"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIABILITA' COMUNALE". CUP C93D21001390004 CIG 8760360DC1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4368"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 79/2021 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2021 ¿ 01.07.2021-31.12.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4369"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E CONSEGNA DELLA MODULISTICA TRIBUTARIA TARI 2021 ¿ CIG ZBA327135E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4370"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ASSOCIAZIONE DON BOSCO 3A ODV A SOSTEGNO DELLE ATTIVIT¿ FINALIZZATE A SUPPORTARE IL PROGETTO UMANITARIO DI SOSTEGNO ALLA SCUOLA PROFESSIONALE ¿TALLER FEMMINILE DON BOSCO¿ SULLE ANDE ,PERUVIANE (ART. 8 COMMA 2 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4371"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA E IL MONTAGGIO DI ARREDO PER IL NUOVO UFFICIO AL PIANO PRIMO DELLA SEDE MUNICIPALE IN PIAZZA CESARE BATTISTI N. 4 ¿ CIG. Z4731CD20D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 20/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4372"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SERVIZI DI SUPPORTO E FORMAZIONE IN TEMA DI TRASPARENZA AMMINISTRATIVA. CIG Z7C326B62E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4373"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL¿ AFFIDAMENTO DI SERVIZI DIVERSI PRESSO IL CUC E LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO CIG 8155975B7A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4374"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ¿MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIABILITA' COMUNALE¿ APPROVAZIONE 1¿ SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO. CUP C93D21001390004 CIG 8760360DC1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4375"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4376"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4377"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ P.T. 18 H. (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4378"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4379"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ ISTITUTO COMPRENSIVO ¿GIORGIO LA PIRA¿ DI SAREZZO PER IL SOSTEGNO ALLA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA A.S. 2020/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI (SC. 16/02/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4380"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA ATTIVIT¿ DI COORDINAMENTO E SUPPORTO AGLI EVENTI FORMATIVI DEL SERVIZIO INFORMAGIOVANI. CIG Z353279342</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMA GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4381"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PER AGGIORNAMENTO ELABORATI GRAFICI P.G.T. E PREDISPOSIZIONE ¿FILES¿ PER LA PUBBLICAZIONE DI DUE VARIANTI AL PIANO DEI SERVIZI - CIG: Z423273F80.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E TERRITORIO (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4382"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE "IL CARROZZONE DEGLI ARTISTI A.P.S." PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ITINERANTE DI PROMOZIONE DELL'INCLUSIONE SOCIALE ATTRAVERSO IL TEATRO "IL SARTO DELLE PAROLE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4383"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E RISPOSTA A QUESITI IN MATERIA DI IVA E IRAP - CIG ZCD326EF4F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4384"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LO SPOSTAMENTO DI UN GRUPPO DI MISURA DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SITUATO PRESSO IL PARCO ARCOBALENO. CUP C91B21002370006 CIG ZB4326CD1E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4385"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - IMPORTO A BASE D¿ASTA ¿ 25.185,00 OLTRE A ¿ 450,00 PER ONERI DELLA SICUREZZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4386"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PER REDAZIONE DI RELAZIONE TECNICA DI VERIFICA, CONTROLLO E CONFRONTO TRA LA DOCUMENTAZIONE E GLI ATTI ESISTENTI E LA RECENTE RILEVAZIONE LASER SCANNER DEL "SANTUARIO DI SS. EMILIANO E TIRSO" E SUE PERTINENZE - CIG: ZF332622D4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4387"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AMPLIAMENTO SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE - CIG. ZAA3260654</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4388"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DEL SERVIZIO C. S. E. GESTITO DALLA COOPERATIVA IL PONTE E FREQUENTATO DA SOGGETTI DISABILI RESIDENTI A SAREZZO; UTENTI DAL N. 73 AL N 75 DAL 01.07.2021 AL 30.09.2021. CIG: ZCB3257B2C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4389"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA RETTA DEL SERVIZIO C. S. E. GESTITO DALLA COOPERATIVA LA MONGOLFIERA E FREQUENTATO DA SOGGETTO DISABILE RESIDENTE A SAREZZO; UTENTE N. 76 DAL 01.07.2021 AL 30.09.2021. CIG: ZEE3257DBE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4390"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L¿INSERIMENTO DELL¿UTENTE IDENTIFICATO AL N. 77 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2021 PER IL PERIODO DAL 01.07.2021 AL 30.09.2021 PRESSO IL SERVIZIO PROMOZIONE ALL¿AUT,ONOMIA GESTITO DALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS LA MONGOLFIERA DI BRESCIA. CIG: ZA13258085.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4391"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI PROMOSSI DAL CENTRO DIURNO PER PERSONE CON DISABILITA¿ DALLA FO.B.A.P. DI BRESCIA CON RETTA A CARICO DELL¿UTENTE N. 78 PER IL PERIODO DAL 01.07.2021 AL 30.09.2021. CIG: Z413258219.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4392"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MEDICINALI IN CONFEZIONE OSPEDALIERA PER GLI OSPITI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZD0326B15E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4393"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DI OPERATORI DEL TESSUTO ECONOMICO LOCALE A FRONTE DEL DISAGIO CONNESSO ALLA CONTRAZIONE DELLATTIVITA A SEGUITO DELLEMERGENZA COVID-19. BANDO ¿SUPPORTO 2.0¿ APPROVAZIONE SECONDO ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE CON,TRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4394"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIET¿ ¿GIRASKUOLA S.R.L.¿ PER UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SCAMBIO (COMPRAVENDITA O REGALO) DI LIBRI SCOLASTICI USATI ¿ CIG Z13325AC9B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI (SC. 16/02/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4395"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4396"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO ESERCIZIO DEL DIRITTO D¿OPZIONE DAL 1¿ GENNAIO 2022 AL 31 DICEMBRE 2022 - CIG: ZBD2A70343</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4397"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DELLA TERZA RATA A SALDO SUI BILANCI PREVENTIVI A.S. 2020/2021 DELLE SCUOLE DELL¿INFANZIA AUTONOME DI SAREZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI (SC. 16/02/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4398"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SERIVIZIO ECONOMATO II TRIMESTRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4399"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO TARI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE ¿ ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4400"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI VERIFICA E SOSTITUZIONE DEL TIMER DI SBRINAMENTO, PULIZIA CONDENSATORE E RABBOCCO GAS PER LE CELLE FREEZER IN DOTAZIONE AL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z583258460</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4401"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DEI DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEI MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4402"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PODOLOGIA PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO E IL CDI C/O RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO PER IL PERIODO LUGLIO 2021 ¿ DICEMBRE 2023.CIG ZC7325E8E3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4403"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI DISBOSCAMENTO E PULIZIA DEL FRONTE MONTANO IN VIA MARCONI AI FINI DELLA PROGETTAZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI LUOGHI. CUP: C96B19000260001 CIG: ZDC320708E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4404"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTI ECONOMICI DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE DI BONUS GAS, ENERGIA ELETTRICA E IDRICO PERIODO 01.01.2018/31.12.2018 E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DELLE SOMME SPETTANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO DEL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4405"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO E COLLOCAMENTO A RIPOSO, PER LIMITI DI SERVIZIO, DEL DIPENDENTE DI RUOLO SIG. MASSIMO DARIS CONTRINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4406"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI POLAVENO (BS) PER POSIZIONAMENTO DI CONTAINER E CONFERIMENTO TEMPORANEO PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI (CDR) DEL COMUNE DI POLAVENO DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI AGLI URBANI A, SEGUITO DI CHIUSURA TEMPORANEA DEL CDR DI SAREZZO PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4407"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER UN PERIODO DI NOVANTANOVE ANNI DI UNA TOMBA DI FAMIGLIA COMPOSTA DA QUATTRO LOCULI PRESSO IL CIMITERO DI SAREZZO, IDENTIFICATA CON LA LETTERA ¿L1¿.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 20/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4408"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PER REDAZIONE PERIZIA TECNICA SULLO STATO DEI LUOGHI RELATIVA ALL¿IMMOBILE COMUNALE CENTRO CIVICO "A. MORO". CIG: ZE73253834</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4409"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VV.F. PER RICHIESTA CPI PER LA SCUOLA PRIMARIA "A. SOGGETTI" E PER PALAZZO AVOGADRO - SEDE DEL POLO CULTURALE E DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITETICA - CUP: C93B18000010004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4410"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PERIZIA OPERE DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIABILITA' COMUNALE". CUP C93D21001390004 CIG 8760360DC1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4411"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA IMPLEMENTAZIONE DEL SITO WEB COMUNALE E RELATIVI SERVIZI DI TRAVASO DATI, ASSISTENZA E FORMAZIONE - CIG Z2C3241F64</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4412"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO DI AIUTO SOCIALE A FAVORE DELL¿UTENTE DISABILE IDENTIFICATO AL N. 72 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2021 PER IL PERIODO DAL 24.05.2021 AL 31.08.2021. CIG: ZB7323606,8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4413"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO PER LA GESTIONE DI PROGETTI DI HOUSING SOCIALE PRESSO N. 2 APPARTAMENTI COMUNALI IN VIA SANT¿EMILIANO N. 27 - PER IL PERIODO DAL 01.02.2021 AL 31.01.2022 SALVO PROROGHE. CIG N. ZA4304EB80¿.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4414"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DOMESTICA PER ANZIANI E DISABILI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4415"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI DETERGENTI, MATERIALE CARTACEO E MONOUSO PER I REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZE03250355</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4416"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE DI N. 1 TERMOCONVETTORE E RIPARAZIONE PERDITA ACQUA PALAZZINA EUROPA SITA IN PIAZZALE EUROPA, 16 ADIBITA A SEDE INPS E ATS. CIG. ZE8323E927</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4417"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L¿ACQUISTO DI MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI ORDINARIE. CIG: ZDB32472D6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4418"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z8B3243127</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4419"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELL¿OPERA DENOMINATA "MAGLI 2.0: RILANCIO DEL MUSEO I MAGLI - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAO,RDINARIA PER LA SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO DELLA SEDE MUSEALE ¿I MAGLI"". CUP: C97H21002530006 CIG: Z92324875C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4420"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "REALIZZAZIONE TRATTO STRADALE DI COLLEGAMENTO TRA LE VIE GIOVANNI PASCOLI E SERADELLO" - AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COLLAUDO STATICO DELLE OPERE STRUTTURALI. CUP C91B21002370006 CIG: Z79323DBE7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4421"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DA FABBRO ESERCIZIO DEL DIRITTO D¿OPZIONE DAL 1¿ GENNAIO 2022 AL 31 DICEMBRE 2022 - CIG: Z7A2A6E089</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4422"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 13 PER IL PERIODO DAL 1¿ NOVEMBRE 2021 AL 31 DICEMBRE 2023. CIG Z6C322B242</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4423"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE DI N. 3 TIROCINI FORMATIVI DI DOTE COMUNE ANNO 2021 - CIG ZA23242B96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4424"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL DELLA POLIZZA TUTELA LEGALE ¿ PERIODO 30.06.2021-30.06.2024 ¿ ITAS MUTUA - CIG Z813232E8E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4425"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI BORSE IN TNT PERSONALIZZATE CON STAMPA AD UN COLORE PER PROMOZIONE SERVIZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO DEL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4426"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA DI N. 1 CLIMATIZZATORE PER IL LOCALE PALESTRA DELLA RSA PER PER ORGANIZZAZIONE DELLE VISITE AGLI OSPITI E PER LA FUTURA RIAPERTURA DEL SERVIZIO DI CENTRO DIURNO INTEGRATO IN OTTEMPERANZA ALLE DISPOSIZI,ONI DELL¿ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE 08/05/2021. CIG Z99322E4A0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4427"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DI VIA MARSALA" - APPROVAZIONE STATO FINALE, CONTABILIT¿ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP C92F18000140004 CIG 8641146343.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4428"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO IMU PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE ¿ ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4429"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO DI AIUTO SOCIALE A FAVORE DELL¿UTENTE DISABILE IDENTIFICATO AL N. 71 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2021 PER IL PERIODO DAL 01.06.2021 AL 31.12.2021. CIG: Z9E322B6E,9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4430"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE RIPARTO SPESE PER SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA LOCALE IN CONVENZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4431"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI DUE SISTEMI DI RILEVAMENTO DELLE INFRAZIONI IN AREA SEMAFORIZZATA CROCEVIA VIA ANTONINI VIA EUROPA PER LA DURATA DI 24 MESI. CIG : Z8A3149D51</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4432"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DELLA VISITA GUIDATA "SCOPRENDO BRESCIA FASCISTA" ORGANIZZATA DAL FORUM GIOVANILE COMUNALE CIG Z063216CB4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMA GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4433"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ¿EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE PALESTRE DI VIA PASCOLI, PUCCINI, VERDI E SAN GIOVANNI BOSCO¿ - CUP C99J21018050001 CIG 8778467C20.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4434"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO DI AIUTO SOCIALE A FAVORE DELL¿UTENTE DISABILE IDENTIFICATO AL N. 70 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2021 PER IL PERIODO DAL 07.06.2021 AL 06.09.2021. CIG: ZEB3207A7,B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4435"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DELL¿APPLICAZIONE WEB "730- PRECOMPILATO-FROM-EXCEL-TO-XML".CIG Z00320F087.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4436"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ¿REALIZZAZIONE TRATTO STRADALE DI COLLEGAMENTO TRA LE VIE GIOVANNI PASCOLI E SERADELLO" - CUP C91B21002370006 CIG 87781430C4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4437"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO AL FORNITORE DI QUOTA IVA VERSATA IN ECCEDENZA ALL¿ERARIO A SEGUITO DI APPLICAZIONE DELLO ¿SPLIT PAYMENT¿ (ART. 17-TER DPR 633/72)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4438"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AI SEMINARI SULLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI 2021, ORGANIZZATI DA DELFINO &amp; PARTNERS SPA-CIG Z43322D83B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4439"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DA FALEGNAME E VETRAIO ESERCIZIO DEL DIRITTO D¿OPZIONE DAL 1¿ GENNAIO 2022 AL 31 DICEMBRE 2022 - CIG: ZF62A6E295</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4440"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 6 FIRME DIGITALI REMOTE. CIG Z813226494</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4441"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L¿ACQUISTO DI MATERIALE DA FERRAMENTA PER MANUTENZIONI ORDINARIE E PER IL CENTRO VACCINALE COVID_19. CIG: Z553207F27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4442"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TINTAGGIATURA LOCALE PALESTRA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER ORGANIZZAZIONE DELLE VISITE AGLI OSPITI E PER LA FUTURA RIAPERTURA DEL SERVIZIO DI CENTRO DIURNO INTEGRATO IN OTTEMPERANZA ALLE DISPOSIZIONI DELL¿ORD,INANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE 08/05/2021. CIG ZF93206D96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4443"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 1 TRITAPILLOLE ELETTRICO PER I REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZE6320EADE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4444"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ P.T. 18 H. (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4445"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4446"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4447"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DELLA SIG.RA ORLANDI PATRIZIA IN QUALITA¿ DI ¿ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO¿ (CAT. C.1) PRESSO L¿AREA AMMINISTRATIVA ¿ SEGRETERIA GENERALE E SERVIZIO CULTURALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4448"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DELLA SIG.RA SANDRINI ANGELICA IN QUALITA¿ DI ¿ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO¿ (CAT. C.1) ADDETTO AI SERVIZI DI COMUNICAZIONE (URP) E SPORTELLO DEL CITTADINO - AREA AMMINISTRATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4449"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4450"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA DI UN DECESPUGLIATORE A SERVIZIO DEL COMITATO ANZIANI PER LA GESTIONE DELL¿AREA VERDE ATTREZZATA ¿SAN MARTINO¿ SITA IN VIA SERADELLO - CIG. Z6D32112CF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4451"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE". CUP C97H21001070004 CIG 876843664A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4452"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTI ECONOMICI DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE DI BONUS GAS ED ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.01.2017/31.12.2017 E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DELLE SOMME SPETTANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO DEL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4453"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTE ESTERNO COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ¿ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO¿ (CAT. C.1) ADDETTO AI SERVIZI DI COMUNICAZIONE E SPORTELLO D,EL CITTADINO - AREA AMMINISTRATIVA, CON RISERVA ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL'ART. 18, C. 2, DELLA LEGGE N. 68/1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4454"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE QUOTA DI ADESIONE AL SISTEMA ARCHIVISTICO DI VALLE TROMPIA - ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ARCHIVIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4455"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTI ELETTRICI E RETE TELEMATICA UFFICIO ANAGRAFE, POLIZIA LOCALE IN VIA ZANARDELLI E SPOSTAMENTO TIMBRATRICE NELLA SEDE MUNICIPALE PIAZZA C. BATTISTI PER INGRESSI SEPARATI CAUSA COVID_19 IMPORTO A BASE D¿ASTA ¿ 5.700,00 OL,TRE A ¿ 300,00 PER ONERI DELLA SICUREZZA. CIG: ZD43205FB1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4456"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELL'UPGRADE DELLE LICENZE DI TEAMVIEWER. CIG Z1A3203B49</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4457"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI A GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI E BANCHE DATI ON LINE ANNO 2021 ¿ INTEGRAZIONE - CIG Z85304B60B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4458"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIABILITA' COMUNALE". CUP C93D21001390004 CIG 8760360DC1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4459"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 68 /2021 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4460"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA PER PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 69 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2021 E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA ¿FONDAZIONE CASA DI RIPOSO SAN GIOVANNI - ONLUS¿ PER IL, PERIODO DAL 01.07.2021 AL 31.12.2021. CIG: ZB83205FFD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4461"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>LINEE PROGETTUALI MISURE ANTI CRISI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA¿ A SEGUITO DELL¿EMERGENZA ECONOMICA DETERMINATA DALL¿EPIDEMIA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI "SOLCO BRESCIA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI S.C.S." PER IL PERIODO DA,L 01/07/2021 AL 31.12.2021. CIG: Z1732090C2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4462"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI DUE POSTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO SANITARIO (CAT. B.3) - AREA SERVIZI ALLA PERSONA ¿ CON RISERVA DI UN POSTO ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL¿ART. ,18, C. 2, DELLA LEGGE N. 68/1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4463"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI GEOMETRA (CAT. C.1) - AREA TECNICA ¿ CON DIRITTO DI RISERVA AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO DAGLI ARTT. N. 1014 E N. 678 CO. 9) DEL D.LG,S. N. 66/2010 E SS.MM.II (FORZE ARMATE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4464"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO A BENEFICIO DI MINORI FREQUENTANTI, NELL¿A.S. 2020-2021 LA SCUOLA AUDIOFONETICA DELLA FONDAZIONE BRESCIANA PER L¿EDUCAZIONE ¿MONS. G. CAVALLERI¿.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI (SC. 16/02/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4465"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 100 COPIE DELLA GUIDA "VALLE TROMPIA. I TESORI NASCOSTI" CIG: Z4431EB1AC .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4466"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿A.V.I.S. ¿ SEZIONE COMUNALE DI SAREZZO ¿ A SOSTEGNO ATTIVIT¿ ANNUA 2021 (ART. 10 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGG,ETTI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4467"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO - CIG ZCC3203651</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4468"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO FORNITURA DI BUSTE INTESTATE - CIG Z1731F25FC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4469"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL WEBINAR ORGANIZZATO DA ACB ¿ ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI, DAL TITOLO ¿LA COMPONENTE AMBIENTALE NELLA PROGETTAZIONE EDILIZIA¿ - CIG Z333153C3C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4470"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE PEZZI DELL¿IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE OSSIGENO TERAPEUTICO PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA CIG Z9331EEB3E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4471"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RIATTIVAZIONE E CENTRALIZZAZIONE  VARCHI LETTURA TARGHE POSIZIONATI SUL TERRITORIO  CIG.Z0231BBC9C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4472"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (CANONE UNICO) PER IL TRIENNIO 2021/2023 - CIG 87434012C2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4473"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMU PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE ¿ ANNI 2016-2017-2018-2019, E 2020. (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4474"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4475"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE RASSEGNA ESTIVA "INCONTRI D'ESTATE" CIG Z1E32029BC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4476"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA DI MERITO E GRADUATORIA DEL VINCITORE CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO¿ (CAT. C) ADDETTO AI SERVIZI DI COMUNICAZIONE (URP) E S,PORTELLO DEL CITTADINO ¿ AREA AMMINISTRATIVA, CON RISERVA ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL¿ART. 18, C. 2, DELLA LEGGE N. 68/1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4477"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. LA PIRA" ¿ ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA" - APPROVAZIONE TERZA PERIZIA OPERE DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS. 50/2016. CUP C99H18,000010004 CIG 84224612B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4478"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DEI LAVORI DI "INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. LA PIRA" - ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA". CUP C99H18000010004 CIG 84224612B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4479"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 67 /2021 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4480"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI DEGLI ASCENSORI IN DOTAZIONE ALLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZC931EC0EE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4481"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UNA ATTIVITA' DI ASSESSMENT DI CYBER SECURITY PER IL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - CIG Z9631D4578</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4482"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DA MECCANICO E GOMMISTA ESERCIZIO DEL DIRITTO D¿OPZIONE DAL 1¿ GENNAIO 2022 AL 31 DICEMBRE 2022 - CIG: Z572A6D815</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4483"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO TRAMITE ME.PA DELLA FORNITURA DI COPIE DELLA COSTITUZIONE ITALIANA PER UFFICIO ANAGRAFE- CIG ZB431DA8BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4484"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI TINTEGGIATURA DI ALCUNI LOCALI DELLA SEDE MUNICIPALE VIA ZANARDELLI, SCUOLA DELL¿INFANZIA ¿G. RODARI¿ E FACCIATE ESTERNE BIBLIOTECA ¿BAILO¿. IMPORTO A BASE D¿ASTA ¿ 16.300,00 OLTRE A ¿ 550,00 PER ONERI DELLA SICUREZZA. CIG: Z3731A9125</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4485"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA PER PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 66 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2021 E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA ¿FONDAZIONE LE RONDINI CITT¿ DI LUMEZZANE ONLUS¿ CIG N.,: Z1B31DA4C2 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4486"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO DELLE "OPERE COMPLEMENTARI PER L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DI VIA MARSALA". CIG: Z2B31EA9F4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4487"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELLA SOSTITUZIONE DEL TAMBURO DELLA STAMPANTE KYOCERA FS-9130DN IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO URP. CIG Z0031E0B4B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4488"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DI OPERATORI DEL TESSUTO ECONOMICO LOCALE A FRONTE DEL DISAGIO CONNESSO ALLA CONTRAZIONE DELLATTIVITA A SEGUITO DELLEMERGENZA COVID-19. BANDO ¿SUPPORTO 2.0¿ APPROVAZIONE PRIMO ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE CONTR,IBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4489"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI N. 5 PULSANTIERE PER I LETTI ELETTRICI IN DOTAZIONE AI REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZCE31D9E19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4490"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE, SOSTITUZIONE PEZZI E REVISIONE DI N. 2 LAVASTOVIGLIE E DEL FORNO IN DOTAZIONE AL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZD831E1869</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4491"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ P.T. 18 H. (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4492"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI PER GLI ALLOGGI DI PROPRIET¿ COMUNALE UBICATI NEL CONDOMINIO ¿COMPLESSO S. EMILIANO¿ IN VIA ROMA, 39. CONSUNTIVO ANNO 2020 E PREVENTIVO ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 20/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4493"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA E IL MONTAGGIO DI ARREDO PER L'UFFICIO AL PIANO PRIMO DELLA SEDE MUNICIPALE IN P.ZZA CESARE BATTISTI N. 4 - CIG. Z4731CD20D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 20/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4494"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER I LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE". CUP C97H21001070004 CIG 876843664A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4495"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ALL¿UNCEM ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4496"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ALL'APERTO CIG: ZB531CFF63.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4497"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA RIMBORSO CANONE VOTIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4498"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DELLA SECONDA RATA IN ACCONTO SUI BILANCI PREVENTIVI A.S. 2020/2021 DELLE SCUOLE DELL¿INFANZIA AUTONOME DI SAREZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI (SC. 16/02/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4499"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI INAIL PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI ISTRUTTORI RELATIVI ALLE DENUNCE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO DEL SEGRETARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4500"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ¿EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE PALESTRE DI VIA PASCOLI, PUCCINI, VERDI E SAN GIOVANNI BOSCO¿ - NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E INCARICHI INTERNI. CUP C99J21018050001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4501"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SPURGHI ESERCIZIO DEL DIRITTO D¿OPZIONE DAL 1¿ GENNAIO 2022 AL 31 DICEMBRE 2022 - CIG: Z4B2A65177</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4502"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA DI MERITO E GRADUATORIA DEL VINCITORE CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO¿ (CAT. C) PRESSO L¿AREA AMMINISTRATIVA ¿ SEGRETERIA GEN,ERALE E SERVIZIO CULTURALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4503"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 65/2021 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI - ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4504"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE ORGANIZZATO DAL SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA VAL TROMPIA DELL¿AGENZIA PER IL LAVORO SOLCO BRESCIA; PERIODO 01.05.2021 ¿ 31.07.2021 UTENTE N. 64 ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4505"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN APPLICATIVO WEB PER LA RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA' DI ASSISTENZA - CIG Z5431D4F22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4506"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE PERSONALI DI MINIMO VITALE AD UTENTE INSERITO PRESSO RSA E IDENTIFICATO CON IL N. 63 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4507"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE INCONTRI DI PROMOZIONE ALLA LETTURA ¿ MESE DI MAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4508"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMANDO TEMPORANEO E PARZIALE COMANDANTE CAPO PATRIZIO TOSONI DAL COMUNE DI GARDONE V.T. ¿ ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4509"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONI ORDINARIA DELLE AREE VERDI. CIG: Z183180D72</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4510"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ¿TELEFONIA MOBILE 8¿. CIG QUADRO: 782331756B. CIG DERIVATO: ZC731C9E45</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4511"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DI VIA MARSALA" - APPROVAZIONE 1¿ SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO. CUP C92F18000140004 CIG 8641146343.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4512"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER RINNOVO C.P.I. RELATIVO ALL'ARCHIVIO STORICO PRESSO IL CENTRO CIVICO "ALDO MORO". CIG: ZF031CC1D5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4513"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL WEBINAR ORGANIZZATO DA PUBLIKA SUL TEMA ¿SILENZIO ASSENSO PER L¿ADESIONE AL FONDO PERSEO SIRIO - COME GESTIRE GLI ASSUNTI DAL 1 GENNAIO 2019¿.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4514"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4515"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4516"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE FILARMONICA SANTA CECILIA A SOSTEGNO DELL'ATTIVIT¿ ANNUALE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4517"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI AD ASSESSORI COMUNALI ¿ 1¿ TRIMESTRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4518"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ASSOCIATIVO AD ALI - AUTONOMIE LOCALI ITALIANE - ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4519"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ALL'AICCRE ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4520"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ALL'ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI ITALIANI - ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4521"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ALL¿ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI - ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4522"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DA CARROZZERIA ESERCIZIO DEL DIRITTO D¿OPZIONE DAL 1¿ GENNAIO 2022 AL 31 DICEMBRE 2022 - CIG: Z5F2AFDE43</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4523"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO PER LA RIMOZIONE PIASTRE E RIPARAZIONE FILETTI IN MARMO OSSARI CIMITERO DI SAREZZO¿. CIG: Z6131A0E4C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4524"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMA VARIAZIONE COMPENSATIVA FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO E CONSEGUENTE VARIAZIONE DI CASSA AL PEG 2021/23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4525"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE PUBBLICITARIO CONNESSO ALL¿APP DI MARKET PLACE A SUPPORTO DELLE ATTIVITA¿ COMMERCIALI DEL COMUNE DI SAREZZO A SEGUITO DELL¿EMERGENZA COVID-19. CIG Z7731C26A9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MARKET PLACE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4526"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DEL SOGGETTO CREDITORE E INCREMENTO DELL¿IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO PER IL PAGAMENTO DEL PREMIO DELL¿ASSICURAZIONE R.C.A. PER IL PERIODO 30/04/2021-30/04/2022 A SEGUITO DELL¿ACQUISTO DI DUE NUOVI AUTOMEZZI - CIG Z20276CA06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4527"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SERVIZI FOTOGRAFICI DA UTILIZZARE NELL¿AMBITO DELL¿APP DI MARKET PLACE A SUPPORTO DELLE ATTIVITA¿ COMMERCIALI DEL COMUNE DI SAREZZO A SEGUITO DELL¿EMERGENZA COVID-19. CIG Z6631C230F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MARKET PLACE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4528"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N.2 CORSI DI FORMAZIONE SUL SOCIAL MARKETING CONNESSI ALL¿UTILIZZO DELL¿APP "SAREZZO A DOMICILIO" A SUPPORTO DELLE ATTIVITA¿ COMMERCIALI DEL COMUNE DI SAREZZO A SEGUITO DELL¿EMERGENZA COVID-19. C,IG ZCE31C1EBC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MARKET PLACE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4529"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO PER LA RIPARAZIONE DELLA COPERTURA E DELLA GRONDA LATO SUD DELLA SCUOLA DELL¿INFANZIA ¿G. RODARI¿. CIG: ZC631A1007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4530"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "REALIZZAZIONE TRATTO STRADALE DI COLLEGAMENTO TRA LE VIE GIOVANNI PASCOLI E SERADELLO" - AFFIDAMENTO INCARICO DI GEOLOGO. CUP C91B21002370006 CIG: ZF831AFC12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4531"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA TERMOSIGILLATRICE IN DOTAZIONE AL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG : ZB431B78E4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4532"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA DI UNA PORTAFINESTRA AD UN BATTENTE PER IL LOCALE PALESTRA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER ORGANIZZAZIONE DELLE VISITE AGLI OSPITI E DELLA FUTURA RIAPERTURA DEL SERVIZIO DI CENTRO DIURNO INTEGRA,TO IN OTTEMPERANZA ALLE DISPOSIZIONI DELL'ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE 08/05/2021. CIG Z1331BE18C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4533"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELL¿OPERA DENOMINATA "MANUTENZIONE COPERTURE BIBLIOTECA BAILO, ERP VIA DANTE E VILLA USIGNOLO". CUP: C97H21001230004 CIG: Z0E31B192A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4534"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ¿REALIZZAZIONE TRATTO STRADALE DI COLLEGAMENTO TRA LE VIE GIOVANNI PASCOLI E SERADELLO" - CONFERIMENTO INCARICO PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. CUP C91B21002370006 CIG: Z9131AF9CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4535"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ¿REALIZZAZIONE TRATTO STRADALE DI COLLEGAMENTO TRA LE VIE GIOVANNI PASCOLI E SERADELLO" - CONFERIMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DELLE OPERE STRUTTURALI. CUP C91B21002370006 CIG: ZBB31B14CF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4536"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO TRAMITE ME.PA DELLA FORNITURA DI CARTA BIANCA FORMATO A4 E ARTICOLI DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI - CIG Z3031B2836</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4537"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - PROROGA AFFIDAMENTO ALLA DITTA RANDSTAD S.P.A. MAGGIO ¿ GIUGNO 2021. CIG Z9331A80C3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4538"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE, CONTABILITA¿ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI "ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO DELLA SCUOLA PRIMARIA "A. SOGGETTI" E DI PALAZZO AVOGADRO - SEDE DEL POLO CULTURALE E DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PAR,ITETICA - OPERE DA IDRAULICO". CUP C93B18000010004 CIG 84477052B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4539"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE, CONTABILITA¿ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI "ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO DELLA SCUOLA PRIMARIA "A. SOGGETTI" E DI PALAZZO AVOGADRO - SEDE DEL POLO CULTURALE E DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PAR,ITETICA - OPERE DA ELETTRICISTA". CUP C93B18000010004 CIG ZCB2E6E35F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4540"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE" - AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. CUP: C97H21001070004 CIG: ZE931AEC43</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4541"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PERIZIA OPERE DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 DEI LAVORI DI ¿ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DI VIA MARSALA¿. CUP C92F18000140004 CIG 8641146343.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4542"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA DI MASCHERINE MONOUSO FACCIALE TIPO CHIRURGICO E TIPO FFP2 PER LE UNIT¿ ORGANIZZATIVE COMUNALI ¿ CIG.Z3C31921D6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 20/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4543"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE OCCASIONALE PER REALIZZAZIONE DI UNA LETTURA TEATRALE NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA ESTIVA 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4544"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI SIGILLO ELETTRONICO QUALIFICATO - CIG ZDE3195B3A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4545"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFRANCATURA MEDIANTE "FRANCOPOST" - CIG Z173194CCF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4546"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4547"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA, SISTEMA BIBLIOTECARIO, PER ADESIONE AL PROGETTO DI ACQUISTO CENTRALIZZATO E COORDINATO DI LIBRI E MATERIALI DOCUMENTARI, ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4548"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE QUOTA STRAORDINARIA ALLA COMUNITA¿ MONTANA DI VALLE TROMPIA PER SERVIZIO DI SUPPORTO BIBLIOTECARIO ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4549"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE QUOTE ALLA COMUNITA¿ MONTANA DI VALLE TROMPIA PER ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO E AL SISTEMA MEDIA LIBRARY ONLINE ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4550"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ORDINARIO ALLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA - ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4551"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE RASSEGNA TEATRALE "PROPOSTA" ORGANIZZATA DALLA COMUNIT¿ MONTANA DI VALLE TROMPIA PER L'ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4552"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4553"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4554"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI ¿ APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI 1¿ TRIMESTRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO DEL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4555"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA STRAORDINARIA, CON RELATIVA POSA IN OPERA, DI PRESIDI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO PRESSO ALCUNI STABILI DI PROPRIETA¿ COMUNALE. CIG: Z8A31809DB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4556"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESERCIZIO DELL'OPZIONE PER IL SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELL¿OPERA DENOMINATA "INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. LA PIRA" - ADEGUAMENTO SISMICO DELL¿EDIFICIO". CUP: C93H19000390007 CIG: 8,74153708A (CIG ORIGINARIO: 84301446E6).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4557"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. LA PIRA" ¿ ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA" - APPROVAZIONE 2¿ SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO. CUP C99H18000010004 CIG 84224612B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4558"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DEI LAVORI DI ¿ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DI VIA MARSALA¿. CUP C92F18000140004 CIG 8641146343.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4559"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ¿REALIZZAZIONE TRATTO STRADALE DI COLLEGAMENTO TRA LE VIE GIOVANNI PASCOLI E SERADELLO" - NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI INTERNI DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI. CUP C91B21002370006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4560"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ¿MANUTENZIOJNE COPERTURE BIBLIOTECA DEL BAILO, ERP VIA DANTE E VILLA USIGNOLO" - NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI INTERNI DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI. CUP C97H21001230004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4561"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 2 COPPIE DI ELETTRODI PER IL DEFRIBILLATORE SITUATO PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZA531A248C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4562"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL CENTRO UNICO DI COTTURA E ALLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA.ANNO 2021. CIG Z4431A3C68</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4563"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNIT¿ DI CUI ALL¿ARTICOLO 66 DELLA LEGGE 448/1998 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI 1¿ TRIMESTRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO DEL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4564"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE" - NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI INTERNI DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI. CUP C97H21001070004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4565"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19: NOLEGGIO BAGNO CHIMICO DA UTILIZZARE PER IL MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDI DAL 1 MAGGIO 2021 AL 3 MAGGIO 2021. CIG: Z2C3051F7A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4566"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIABILITA' COMUNALE" - NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI INTERNI DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI. CUP C93D21001390004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4567"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALL¿EFFETTUAZIONE DI TAMPONI RAPIDI COVID19 PER I LAVORATORI DEL COMUNE DI SAREZZO E PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE VARIE ATTIVIT¿ CONCORSUALI E I MEMBRI DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI - CIG. Z,43318B3F3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO DEL SEGRETARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4568"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E CONSEGNA DELLA MODULISTICA TRIBUTARIA IMU 2021 ¿ CIG Z813180578</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4569"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE ORGANIZZATO DAL SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA VAL TROMPIA DELL¿AGENZIA PER IL LAVORO SOLCO BRESCIA CONSORZIO COOP SOCIALI PERIODO 01.04.2021 ¿ 31.04.2021. UTENTE N. 62 ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4570"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO RAPPRESENTAZIONE TEATRALE PER LA SCUOLA MEDIA IN OCCASIONE DELLA FESTA NAZIONALE DEL 25 APRILE ¿CIG Z13317140A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4571"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA COMUNIT¿ MONTANA DI VALLE TROMPIA PER L'ADESIONE AL SISTEMA MUSEALE ED ECOMUSEO PER L'ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4572"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA COMUNIT¿ MONTANA DI VALLE TROMPIA PER L'ADESIONE AL SERVIZIO TURISTICO ASSOCIATO PER L'ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4573"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA PRESSO LA COMUNITA¿ MONTANA DI VALLE TROMPIA DEL SERVIZIO ¿SPORTELLO UNICO ATTIVITA¿ PRODUTTIVE¿ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4574"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI UNA TANTUM A FAVORE DI PERSONE E FAMIGLIE A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER LA PRIMA CASA, NEL LIMITE DELLO STANZIAMENTO DI BILANCIO DI ¿ 50.000,00 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUARTA TRANCHES.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4575"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BUONI CARBURANTE IN ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP S.P.A. "CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO LOTTO 1" CIG Z2E318822B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4576"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL CERTIFICATO SSL PER IL SITO WWW.COMUNE.SAREZZO.BS.IT PER ANNI 2. CIG ZD23189BBE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4577"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE DI TIROCINIO CON L¿ENTE DI FORMAZIONE "TARGET SERVICE SOLUTIONS SRL".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4578"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 4 RUOTE GIREVOLI PER I LETTI ELETTRICI IN DOTAZIONE AI REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZB1318A289</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4579"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PRESIDI ANTI-COVID PER SANIFICAZIONE SUPERFICI E DISINFEZIONE MANI CIG ZC73180C92</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4580"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELL¿OPERA DENOMINATA ¿RELAMPING ENERGETICO DELLE PALESTRE DI VIA PASCOLI, PUCCINI E VERDI¿. CU,P: C99J21018050001 CIG: Z6B3173495</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4581"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO SERVIZIO TECNICO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELLA NUOVA SOLUZIONE PROGETTUALE DELL'INTERVENTO DENOMINATO "RIQUALIFICAZIONE VIABILIT¿ E SPAZI PONTE ZANANO - REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA INTERSEZIONE A CIRCOLAZIONE RO,TATORIA SULLA S.P. 345 "DELLE TRE VALLI" IN LOCALIT¿ PONTE ZANANO NEL COMUNE DI SAREZZO". CIG: Z6F318E220</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4582"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI AREA VASTA BRESCIA ALLA COMUNIT¿ MONTANA DI VALLE TROMPIA - ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4583"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA DAL 30/04/2021 AL 30/06/2024 - CIG Z19318449F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4584"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D¿USO GRATUITO IN GESTIONE ED USO ALL¿ASSOCIAZIONE GAM SAREZZO SANT¿EMILIANO DEL COMPLESSO ¿SANTUARIO SANT¿EMILIANO¿ FINO AL 31/03/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 20/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4585"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA E MONTAGGIO DI ARMADI METALLICI PRESSO L¿UFFICIO ANAGRAFE SITO IN VIA ZANARDELLI ¿ CIG Z683145858</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 20/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4586"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 2 LICENZE DI ADOBE INDESIGN. CIG Z26316B818</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4587"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELL'INCREMENTO DELLA CAPACITA' DELLE LINEE INTERNET IN DOTAZIONE ALLE SCUOLE DEL COMUNE DI SAREZZO. CIG Z07316905D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4588"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL WEBINAR ORGANIZZATO DA ACB ¿ ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI, DAL TITOLO ¿L¿ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILIT¿ NEL RAPPORTO TRA INTERESSE PRIVATO E PUBBLICO" E AL WEBINAIR DAL TITOLO ¿IL CODICE DEL TERZO SETTORE E L¿UTILIZZO DEI BENI, E IMMOBILI PUBBLICI - CIG Z333153C3C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 20/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4589"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE ASSOCIATA DELL¿UFFICIO ISTRUTTORIA PRATICHE ANTISISMICHE DELLA VALLE TROMPIA, IN ATTUAZIONE DELLA NUOVE FUNZIONI IN MATERIA SISMICA TRASFERITE AI COMUNI DA REGIONE LOMBARDIA (L.R. 33/2015 -, DGR 10/5001/2016) - ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4590"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI CATASTALI ATTRAVERSO LA COMUNIT¿ MONTANA DI VALLE TROMPIA ¿ ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4591"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA PRESSO LA COMUNIT¿ MONTANA DI VALLE TROMPIA DEL SERVIZIO "SPORTELLO UNICO DELL¿EDILIZIA DIGITALE" - ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4592"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA PRESSO LA COMUNIT¿ MONTANA DI VALLE TROMPIA PER LA GESTIONE DELL'ISTRUTTORIA TECNICA DELLE PRATICHE SOGGETTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO - ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4593"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL REPORT DELLA PROCEDURA TELEMATICA SINTEL ED AFFIDAMENTO DELL¿INCARICO DI MEDICO COMPETENTE, SORVEGLIANZA SANITARIA E CORSI DI AGGIORNAMENTO DI PRIMO SOCCORSO AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I. ¿ TRIENNIO 2021-2023 ¿ CIG. Z123149C59</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO DEL SEGRETARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4594"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL REPORT DELLA PROCEDURA TELEMATICA SINTEL ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE, CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO E VALUTAZIONE RISCHI RUMORE E VIBRAZIONI AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 ¿ BIENNIO 2021-2022 - CIG. Z82,3149D1F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO DEL SEGRETARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4595"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA COMUNITA¿ MONTANA DI VALLE TROMPIA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA RETE CICLOPEDONALE DENOMINATA ¿GREENWAY DI VALLE TROMPIA¿ QUOTA ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4596"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA COMUNITA¿ MONTANA DI VALLE TROMPIA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4597"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL FONDO PER L¿ANNO 2021 DELLE RISORSE DECENTRATE STABILI AI SENSI DELL¿ART. 67 COMMA 2 DEL CCNL 21 MAGGIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4598"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4599"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA PUBLIKA S.R.L. SU: ¿LE NUOVE PROCEDURE CONCORSUALI¿</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4600"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 10 CINTURE PELVICHE E 2 CORPETTI PER CONTENZIONE PER GLI OSPITI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZC83170031</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4601"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE BANDO ¿SUPPORTO 2.0¿ PER L¿ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DI OPERATORI DEL TESSUTO ECONOMICO LOCALE A FRONTE DEL DISAGIO CONNESSO ALLA CONTRAZIONE DELL¿ATTIVIT¿ SVOLTA, A SEGUITO DELL¿EMERGENZA DA COVID-19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4602"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL PERCORSO DI FORMAZIONE SULLA CERTIFICAZIONE DEL FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI 2020, ORGANIZZATO DA DELFINO &amp; PARTNERS SPA - CIG Z1E317CF55</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4603"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARIFICAZIONE DEI CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L¿ESERCIZIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4604"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ P.T. 18 H. (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4605"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4606"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ¿ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO¿ (CAT. C.1) ADDETTO AI SERVIZI DI COMUNICAZIONE E SPORTELLO DEL CITTADINO - AREA AMMINISTRATIVA ¿ CON RISERVA ALLE CATEGO,RIE PROTETTE DI CUI ALL¿ART. 18, C. 2, DELLA LEGGE N. 68/1999. MODIFICA DEL BANDO DI CONCORSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4607"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ¿ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO¿ (CAT. C.1) PRESSO L¿AREA AMMINISTRATIVA ¿ SEGRETERIA GENERALE E SERVIZIO CULTURALE. MODIFICA DEL BANDO DI CONCORSO E NOM,INA DELLE SOTTOCOMMISSIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4608"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DEI NUCLEI DESTINATI AL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' DA EROGARE A FAVORE DEGLI ASSEGNATARI DEI SERVIZI ABITATIVI IN COMPROVATE DIFFICOLTA' ECONOMICHE AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 11 DEL 10.10.2019 E DELLA D.G.R. XI/303,5 DEL 06.04.2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 20/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4609"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA L¿AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LA SIG.RA RAZA DANILA A SEGUITO DI MOBILITA¿ ABITATIVA CON DECORRENZA 01/05/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 20/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4610"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 60/2021 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI - ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4611"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE CORONE D¿ALLORO E COMPOSIZIONI FLOREALI PER L¿ORGANIZZAZIONE DEL 76¿ ANNIVERSARIO DELLA FESTA NAZIONALE DEL 25 APRILE CIG: ZB4315CFC2 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4612"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL CORSO DI ALTA FORMAZIONE PER I COMPONENTI DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4613"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ¿ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO¿ (CAT. C) ADDETTO AI SERVIZI DI COMUNICAZIONE (URP) E SPORTELLO DEL CITTADINO, PRESSO L¿AREA AMMINIS,TRATIVA, CON RISERVA DEL POSTO AI SENSI DELL¿ART. 18, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 68/1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4614"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO" (CAT. C) AREA AMMINISTRATIVA - SEGRETERIA GENERALE E SERVIZIO CULTURALE. ESCLUSIONE DI UN CANDIDATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4615"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE ECONOMATO RELATIVE AL I TRIMESTRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4616"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMU PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE ¿ ANNI 2017, E 2020. (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4617"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TARI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE ¿ ANNO 2020 (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4618"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DEI DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4619"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 1 PIANO IN ACCIAIO IONX CON LAVELLO PER IL LOCALE LAVAGGIO DEL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZC331632E8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4620"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ¿PUNTO COMUNE¿ CIG Z46314531A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMA GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4621"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PER IL COLLAUDO STATICO DEI LAVORI DI "ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DI VIA MARSALA" - CUP C92F18000140004 CIG: Z3A313EFC8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4622"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SEGNALETICA E RIPRISTINO CONTROLLO ACCESSI PRESSO CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DI VIA MARSALA. CIG: Z8A3150444</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4623"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AL SUBAPPALTO DEI LAVORI DI "INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. LA PIRA" - ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA". CUP C99H18000010004 CIG 84224612B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4624"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO DELLA SCUOLA PRIMARIA "A. SOGGETTI" E DI PALAZZO AVOGADRO - SEDE DEL POLO CULTURALE E DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITETICA - OPERE DA IDRAULICO" - APPROVAZIONE PERIZIA OPERE DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART,. 106, COMMA 1, LETT. E) DEL D.LGS. 50/2016. CUP C93B18000010004 CIG 84477052B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4625"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DELLA PRIMA RATA IN ACCONTO SUI BILANCI PREVENTIVI A.S. 2020/2021 DELLE SCUOLE DELL¿INFANZIA AUTONOME DI SAREZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI (SC. 16/02/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4626"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DELLA SIG.RA VERONICA VENEZIANI A SEGUITO DI PROCEDURA DI MOBILITA' COMPENSATIVA PER INTERSCAMBIO DAL COMUNE DI BOVEZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4627"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO DELLA DIPENDENTE SIG.RA MONICA REBOLDI PRESSO IL COMUNE DI BOVEZZO MEDIANTE PROCEDURA DI MOBILITA¿ COMPENSATIVA PER INTERSCAMBIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4628"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL PERCORSO FORMATIVO PER SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI, DIRIGENTI E FUNZIONARI DEGLI ENTI LOCALI ORGANIZZATO DA ISFOR FORMAZIONE CONTINUA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4629"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO TRIENNALE COLLETTIVO INTEGRATIVO 2018-2020. PROGETTI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ANNO 2020 E ASSEGNAZIONE RELATIVE QUOTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4630"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO TARI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE ¿ ANNO 2020/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4631"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO DERIVANTE DALL¿ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON I COMUNI DI BOVEZZO E ERBUSCO PER LA GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE - ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4632"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL WEBINAR ORGANIZZATO DA UPEL ¿ UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI SU ¿LA DICHIARAZIONE IVA 2021: LE CRITICITA¿ PER GLI ENTI LOCALI¿ CIG Z0E312D069</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4633"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL LOCALE DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO, IDRANTE A COLONNA SOPRASSUOLO, N. 12 IDRANTI E ATTACCO MOTOPOMPA INSTALLATI PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER IL BIENNIO 2021,/2022. CIG Z7731283CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4634"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ¿TELEFONIA MOBILE 7¿ PROROGA AL 31 MAGGIO 2021. CIG QUADRO: 6930022311. CIG DERIVATO: ZE5271BAFA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4635"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ICP PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE ¿ ANNO 2016/2017/2018 (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 01/04/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4636"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI UNA TANTUM A FAVORE DI PERSONE E FAMIGLIE A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER LA PRIMA CASA, NEL LIMITE DELLO STANZIAMENTO DI BILANCIO DI ¿ 50.000,00 - TERZA TRANCHES.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4637"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO PER ALLACCIAMENTO TEMPORANEO ED ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA DEL COMUNE DI POLAVENO SITO IN VIA PETRARCA PER IL FUNZIONAMENTO DI DUE PRESS CONTAINER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4638"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DA FONOREGISTRAZIONE DELLE SEDUTE DEI CONSIGLI COMUNALI: PERIODO APRILE / DICEMBRE 2021 (CIG. ZD9312EE9D) - DETERMINA A CONTRARRE E RELATIVO AFFIDAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4639"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RESTAURO MENSOLE BIBLIOTECA COMUNALE CIG Z7C3136A94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4640"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIROCINIO CURRICULARE ¿ APPROVAZIONE PROGETTO FORMATIVO DI ORIENTAMENTO E OBIETTIVI PER IL TIROCINIO PRATICO PER N. 1 STUDENTE (S.F.) DEL SECONDO ANNO DI LAUREA IN SERVIZIO SOCIALE PRESSO L¿UNIVERSIT¿ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4641"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIROCINIO CURRICULARE ¿ APPROVAZIONE PROGETTO FORMATIVO DI ORIENTAMENTO E OBIETTIVI PER IL TIROCINIO PRATICO PER N. 1 STUDENTE (M.L.) DEL MASTER DI SECONDO LIVELLO IN MANAGEMENT DEGLI ENTI LOCALI PRESSO L¿UNIVERSIT¿ DEGLI STUDI DI PARMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4642"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE DEI LAVORI DI "ADEGUAMENTO DEI PARCHI GIOCO INCLUSIVI - PARCO DONATORI DEL SANGUE". CUP C94H20001700006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4643"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. LA PIRA" ¿ ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA" - APPROVAZIONE SECONDA PERIZIA OPERE DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS. 50/2016. CUP C99H,18000010004 CIG 84224612B1 E CIG Z122E32B7A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4644"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2020. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SPECIFICHE RESPONSABILITA¿ AL PERSONALE DELL¿AREA TECNICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4645"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA DELIMITAZIONE DI AREA OCCUPATA DA CONTAINER PER LO STOCCAGGIO TEMPORANEO DEI RIFIUTI PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO STRADALE SITO IN VIA DELLA FONTE. CIG: ZBC3136547</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4646"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI UNA TANTUM A FAVORE DI PERSONE E FAMIGLIE A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4647"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19: NOLEGGIO BAGNO CHIMICO DA UTILIZZARE PER IL MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDI DAL 1 APRILE 2021 AL 30 APRILE 2021. CIG: Z2C3051F7A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4648"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE PRESSO I CIMITERI DI SAREZZO E ZANANO. CIG: Z142F023E2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4649"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE ORGANIZZATO DAL SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA VAL TROMPIA DELL¿AGENZIA PER IL LAVORO SOLCO BRESCIA CONSORZIO COOP SOCIALI PERIODO 01.03.2021 ¿ 31.03.2021. UTENTE N. 52 ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4650"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 53 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4651"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE ORGANIZZATO DAL SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA VAL TROMPIA DELL¿AGENZIA PER IL LAVORO SOLCO BRESCIA; PERIODO 11.03.2021 ¿ 31.05.2021 UTENTE N. 55 ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4652"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEL PROGETTO DI SERVIZIO SOCIALE ¿L¿INTEGRAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI COMUNALI NEL PIANO POVERTA¿ A CAUSA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI "SOLCO BRESCIA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI S.C.S." PER IL PERIOD,O DAL 01.04.2021 AL 30.06.2021. CIG: Z2030FF6E4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4653"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA PER PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 56 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2021 E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA ¿FONDAZIONE CASA DI RIPOSO SAN GIOVANNI - ONLUS¿ PER IL, PERIODO DAL 01.04.2021 AL 30.06.2021. CIG: ZD330FF61D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4654"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 58/2021 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI - ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4655"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA A FAVORE DI PERSONA INSERITA IN STRUTTURA PER ANZIANI IDENTIFICATA CON IL NUMERO 57 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2021 PER IL PERIODO DAL 01.04.2,021 AL 31.12.2021. CIG N.: Z013105968.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4656"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 54/2021 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4657"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE ORGANIZZATO DAL SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA VAL TROMPIA DELL¿AGENZIA PER IL LAVORO SOLCO BRESCIA; PERIODO 17.02.2021 ¿ 30.04.2021 UTENTE N. 59 ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4658"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI BENEFICIARI DEL PROTOCOLLO D¿INTESA TRA IL COMUNE DI SAREZZO E I SINDACATI DEI PENSIONATI SPI-CGIL, FNP-CISL, UILP-UIL ANNO 2020 (AGEVOLAZIONI PAGAMENTO TARI LIQUIDAZIONE .)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4659"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4660"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4661"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4662"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4663"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4664"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA SELETTIVA FINALIZZATA AL PASSAGGIO DIRETTO DI DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL¿ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001. ASSUNZIONE DELL¿ISTRUTTORE DIRETTIVO DOTT.SSA CRISTINA LAVERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4665"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO AFFRANCATRICE POSTALE - CIG Z0130EF775</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4666"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PORTAETICHETTE MAGNETICO CON CARTONCINO PER BIBLIOTECA COMUNALE CIG ZAE3108809</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4667"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSO PER CESSIONE DIRITTI D¿AUTORE SU ARTICOLI DA PUBBLICARE SUL NOTIZIARIO COMUNALE NEL CORSO DEL 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4668"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN APPLICATIVO SOFTWARE SEPA DIRECT DEBIT PER LA RSA DI SAREZZO. CIG ZA230FC88D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4669"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE QUOTA ADESIONE A EURODESK ITALY SERVIZI SRL PER ADESIONE ALLA RETE EUROPEA EURODESK ANNO 2021. CIG Z9B3112C89</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMA GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4670"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER UN PERIODO DI NOVANTANOVE ANNI DI UNA TOMBA DI FAMIGLIA DA QUATTRO LOCULI PRESSO IL CIMITERO DI SAREZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 20/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4671"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E DI ASSISTENZA TECNICA AL PERSONALE DELL'UFFICIO COMMERCIO/S.U.A.P. CIG: ZB530E2EEF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4672"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE DEI LAVORI DI "RECUPERO AI FINI ABITATIVI DELL'IMMOBILE COMUNALE LOCALIZZATO IN VIA S. EMILIANO - OPERE DI COMPLETAMENTO E RIPARAZIONE DEI DANNI". CUP C99G16000650006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4673"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AI SEMINARI DI FORMAZIONE ORGANIZZATI DA ACB SERVIZI SRL IN MODALITA¿ WEBINAR IN LIVE STREAMING.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4674"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI UNA TANTUM A FAVORE DI PERSONE E FAMIGLIE A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO-4¿ TRANCHES.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4675"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DEL CANONE VOTIVA DEL LOCULO 52/C DEL CIMITERO DI SAREZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4676"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CONCESSIONE CIMITERIALE E CANONE VOTIVA DEL LOCULO 41/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4677"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALL¿ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE SQUADRA ANTINCENDIO, IN ORDINE AD INTERVENTI DI PUBBLICO INTERESSE NON DI EMERGENZA AI FINI DI PREVENZIONE E MITIGAZIONE DEI RISCHI NEL SETTORE DELLA PROTEZIONE CIVILE. LIQUIDAZIONE 1^ TRANCH,E ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4678"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI "ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DI VIA MARSALA". CUP C92F18000140004 CIG 8641146343</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4679"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE, CONTABILITA¿ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI "ADEGUAMENTO DEI PARCHI GIOCO INCLUSIVI - PARCO DONATORI DEL SANGUE". CUP C94H20001700006 CIG: ZCD2F9743E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4680"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER DUE ANNI DAL 01/04/2021 ¿ 31/03/2023 CON OPZIONE DI RINNOVO PER ALTRI DUE ANNI DAL 01/04/2023 AL 31/03/2025 CIG Z8830AD2B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 01/04/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4681"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2020. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SPECIFICHE RESPONSABILITA¿ AL PERSONALE DELL¿AREA AMMINISTRATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4682"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL NICEPAGE PERSONAL DESIGNER APP PACK. CIG Z1730EFE5E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4683"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE AL POWER PACK DI PRIMUS. CIG Z5730EFA0C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4684"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO ANNO 2021 - INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO (SC. 01/04/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4685"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIA DOSSENA, VIA CASSE E ALTRE¿ - AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. CUP: C93D21001390004 CIG: Z7030F4666</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4686"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI BENEFICIARI DEL PROTOCOLLO D¿INTESA TRA IL COMUNE DI SAREZZO E I SINDACATI DEI PENSIONATI SPI-CGIL, FNP-CISL, UILP-UIL ANNO 2020 (AGEVOLAZIONI PAGAMENTO TARI LIQUIDAZIONE 2¿ TRANCHES).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4687"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ P.T. 18 H. (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4688"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO, RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER RILASCIO VISURE E CERTIFICATI CAMERALI ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4689"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI DERIVANTI DA ACCORDI DI COLLABORAZIONE - ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4690"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALL¿EFFETTUAZIONE DI TAMPONI RAPIDI COVID19 PER I LAVORATORI DEL COMUNE DI SAREZZO - CIG. Z443100F4D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO DEL SEGRETARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4691"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A NOLEGGIO E MONTAGGIO DI ATTREZZATURE PER IL CENTRO VACCINI ANTI COVID-19 SITO IN VIA BOMBE. CIG: Z6731041EA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4692"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE ESTERNA CENTRO VACCINI COVID_19 DI VIA BOMBE¿ CIG: Z1530ECBD3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4693"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL PORTALE TRIBUTI ONLINE - COVID-19 - FINANZIAMENTO PAGOPA S.P.A. CIG Z4B30DEF11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4694"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO APPALTO RELATIVO ALL¿AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER IL PERIODO 01/04/2021 - 31/03/2022 CIG: 8660090458.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4695"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER UN PERIODO DI NOVANTANOVE ANNI DI UNA TOMBA DI FAMIGLIA DA QUATTRO LOCULI PRESSO IL CIMITERO DI SAREZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 20/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4696"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DEPLIANT E MANIFESTI PER CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE DI DESTINAZIONE DEL 5 X MILLE DELL¿IRPEF RELATIVA AI REDDITI 2020 A SOSTEGNO DELLE ATTIVIT¿ SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE - CODICE CIG Z7130DADD0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4697"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19: INTEGRAZIONE DEL RIMBORSO PARZIALE COSAP TARI E DIRITTI DI ACCESSO AI PARTECIPANTI ALLA FIERA LOCALE DEI SANTI FAUSTINO E GIOVITA ANNO 2020 AI SENSI DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 149/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4698"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DEL SIG. LUCA ZAMARATO IN QUALITA¿ DI ¿COLLABORATORE AMMINISTRATIVO¿ (CAT. B.3) PRESSO L¿AREA AMMINISTRATIVA ¿ SERVIZIO PROTOCOLLO E SPORTELLO DEL CITTADINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4699"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4700"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MEDICO SPECIALISTICO DI PNEUMOLOGIA PER GLI OSPITI IN STATO VEGETATIVO DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO. GENNAIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4701"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TRE LICENZE AGGIUNTIVE DI IDM CAD E AGGIORNAMENTO DI ULTERIORI DUE ALLA VERSIONE 2021. CIG Z1B30DC6AD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4702"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL WEB SERVICES PER INTERFACCIAMENTO APP IO - FINANZIAMENTO PAGOPA S.P.A. CIG ZD630DE964</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4703"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI DA GEOLOGO RELATIVI ALL'INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELL¿OPERA DENOMINATA "MESSA IN SICUREZZA VERSANTE MONTANO A TUTELA DEL SOTTOSTANTE PERCORSO FAUNISTICO CHE CON,GIUNGE VIA MARCONI CON LA PISTA CICLABILE DI GARDONE V.T. IN SPONDA IDRAULICA SINISTRA DEL FIUME MELLA" (CON OPZIONE PER DIREZIONE LAVORI). CUP: C96B19000260001 CIG: 8661199784</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4704"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA E POSA DI CAVO TELEFONICO MULTICOPPIE PER COLLEGAMENTO TRA LE SEDI COMUNALI DI PIAZZA C. BATTISTI E VIA ZANARDELLI. CIG: ZAC30E2F73</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4705"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2020. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SPECIFICHE RESPONSABILITA¿ AL PERSONALE DELL¿AREA ECONOMICO FINANZIARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' PERSONALE (SC. 01/04/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4706"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA PER PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 51 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2021 E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA ¿FONDAZIONE CASA DI RIPOSO SAN GIOVANNI - ONLUS¿ PER IL, PERIODO DAL 01.02.2021 AL 31.03.2021. CIG: Z1430CA488.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4707"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI VERIFICA DEGLI ELETTROMEDICALI PRESENTI PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER L'ANNO 2021. CIG ZB330CFB82</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4708"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UNA APP DI MARKET PLACE A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI DEL COMUNE DI SAREZZO A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19. CIG Z9930B4809</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4709"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI PER I LOCALI DI PROPRIET¿ COMUNALE NEL CONDOMINIO EX POSTA DI VIA IV NOVEMBRE. CONSUNTIVO GESTIONE ANNO 2019/2020 - PREVENTIVO ANNO 2020/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 20/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4710"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE REGISTRAZIONE SU SUPPORTO INFORMATICO DEI SEMINARI DI AGGIORNAMENTO ORGANIZZATI DA PROGETTO SOFIS SU ¿AGGIORNAMENTO NORMATIVO SUI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI IN LOMBARDIA¿ E ¿I CANONI DI LOCAZIONI E GESTIONE IMMOBILI ,SAP IN LOMBARDIA¿</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 20/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4711"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L¿AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA VERIFICA DI VULNERABILITA¿ SISMICA DELLA SCUOLA DELL¿INFANZIA DI VALLE "G. RODARI" (CON OPZIONE PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA¿ TECNICA ED ECONOMICA E DEFINITIVA E RELATIVO COORDINAMENTO DE,LLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E RELATIVO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER L¿ADEGUAMENTO SISMICO) - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE. CU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4712"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UNA APPARECCHIATURA PER SANIFICAZIONE ARIA DEL CENTRO VACCINI ANTI COVID-19 SITO IN VIA BOMBE CIG ZF230AFEF5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4713"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "RESTAURO DELL'EX ORATORIO SAN NICOLA" - NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI INTERNI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4714"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO SERVIZIO RILEGATURA MASTRI CONTABILI ANNI DAL 2017 AL 2020 - CIG Z9630C54DB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 01/04/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4715"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO FRANCHIGIE RELATIVE ALLE POLIZZE ASSICURATIVE RESPONSABILITA¿ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D¿OPERA N. A2LIA01298H E A7RCL00076J PERIODO 31.08.2018-22.02.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 01/04/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4716"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DEL SIG. ANDREA CEDONI IN QUALITA¿ DI ¿GEOMETRA¿ (CAT. C) PRESSO L¿AREA TECNICA ¿ SERVIZIO AMBIENTE E PATRIMONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4717"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELL'INCREMENTO DI 25 LICENZE PER AVAST ANTIVIRUS PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA COVID-19. CIG Z3B30B7646</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4718"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL ¿SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTALE UFFICI E SALE COMUNALI¿ ESERCIZIO DEL DIRITTO D¿OPZIONE DAL 1¿ MARZO 2021 AL 28 FEBBRAIO 2023 ¿ CIG: 86372579F3 ¿IMPEGNI ANNO 2021¿</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4719"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA DI PRESE ED INTERRUTTORE PER ALIMENTAZIONE APPARECCHIATURE AREA RISTORO VACCINI ANTI COVID-19 SITO IN VIA BOMBE CIG Z2A30BDF81</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4720"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE ORGANIZZATO DAL SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA VAL TROMPIA DELL¿AGENZIA PER IL LAVORO SOLCO BRESCIA CONSORZIO COOP SCIALI; PERIODO 01.01.2021 - 28.02.2021. UTENTE N. 50 ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4721"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA I COMUNI DI GARDONE VAL TROMPIA, LODRINO, MARCHENO, PEZZAZE, SAREZZO E VILLA CARCINA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI OPERATIVE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE (ART. 30 DEL D.LGS. 18.08.2000, N. 267) - DISTACCO FUNZION,ALE TEMPORANEO DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI SAREZZO PRESSO L¿UFFICIO ASSOCIATO ¿ CORPO INTERCOMUNALE VALLE TROMPIA A VALERE DAL 1¿ MARZO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4722"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI UNA TANTUM A FAVORE DI PERSONE E FAMIGLIE A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER LA PRIMA CASA, NEL LIMITE DELLO STANZIAMENTO DI BILANCIO DI ¿ 50.000,00 - SECONDA TRANCHES.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4723"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI BENEFICIARI DEL PROTOCOLLO D¿INTESA TRA IL COMUNE DI SAREZZO E I SINDACATI DEI PENSIONATI SPI-CGIL, FNP-CISL, UILP-UIL ANNO 2020 (AGEVOLAZIONI PAGAMENTO TARI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4724"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE DI INSERZIONE PUBBLICITARIA SUL "GIORNALE DI BRESCIA" DEL 27 FEBBRAIO 2021 CIG ZA330BABCC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4725"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 49/2021 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI - ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4726"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. LA PIRA" ¿ ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA" - APPROVAZIONE 1¿ SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO. CUP C99H18000010004 CIG 84224612B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4727"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19: NOLEGGIO BAGNO CHIMICO DA UTILIZZARE PER IL MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDI DAL 24 FEBBRAIO AL 1 APRILE 2021. CIG: Z2C3051F7A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4728"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA DI MERITO E GRADUATORIA DEL VINCITORE CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI "GEOMETRA¿ (CAT. C) PRESSO L¿AREA TECNICA - SERVIZIO AMBIENTE E PATRIMONIO, CON RI,SERVA ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL'ART. 18, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 68/1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4729"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE IN VIA AUTONOMA DELLA FORNITURA VESTIARIO E ACCESSORI PER LA POLIZIA LOCALE PER IL CONTENIMENTO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 E CONTESTUALE RIASSETTO ORGANIZZATIVO DEL CORPO. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO. CIG: Z2130A,A15E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4730"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ADDESTRAMENTO ED ESERCITAZIONI DI TIRO CON ARMI DA FUOCO, A FAVORE DEGLI OPERATORI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI SAREZZO - 2021. CIG: ZF330B4AB9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4731"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE DEI "LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL¿EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. LA PIRA"". CUP C94,H20000080005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4732"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO IDRO-TERMO E SANITARIO APPARTAMENTO ERP DI VIA DANTE, 168. CIG: Z8930AD007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4733"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LICENZA SOFTWARE PER GESTIONE COLONNINA DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI UBICATA IN VIA GIOVANNI PAOLO II (BORGO BAILO). CIG. Z5930B6AC0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4734"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO PARZIALE COSAP TARI E DIRITTI DI ACCESSO AI PARTECIPANTI ALLA FIERA LOCALE DEI SANTI FAUSTINO E GIOVITA ANNO 2020 AI SENSI DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 149/2020 E RIMBORSO COSAP AI CONCESSIONARI DEL MERCATO AI ,SENSI DELLA LEGGE N. 126 DEL 13/10/2020 DI CONVERSIONE DEL D.L. 14/08/2020 N. 104.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4735"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER I LAVORI DI "ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DI VIA MARSALA". CUP C92F18000140004 CIG 8641146343</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4736"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ P.T. 18 H. (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4737"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4738"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4739"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ P.T. 24 H. (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4740"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ASSISTENZA TECNICA AFFRANCATRICE POSTALE UFFICIO PROTOCOLLO - DETERMINA A CONTRARRE - ANNO 2021 - CIG. Z6F309DEB0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4741"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE A SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO ORGANIZZATO DA CENTRO FORMATIVO PROVINCIALE GIUSEPPE ZANARDELLI SU IMPARA A VIVERE BENE IN UFFICIO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 47/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4742"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - PROROGA AFFIDAMENTO ALLA DITTA RANDSTAD S.P.A. FEBBRAIO ¿ APRILE 2021 CIG Z5D30A10BE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4743"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA APPARECCHIATURE PER AREA RISTORO DEL CENTRO VACCINI ANTI COVID-19 SITO IN VIA BOMBE CIG Z2730AFE2B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4744"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CESTINI GETTACARTE E DISPENSER PER BUSTE PORTA OMBRELLI PER IL CENTRO VACCINI ANTI COVID-19 SITO IN VIA BOMBE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4745"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E MONTAGGIO DI ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO DEL CENTRO VACCINI ANTI COVID-19 SITO PRESSO L¿ISTITUTO ¿PRIMO LEVI¿ IN VIA BOMBE. CIG Z2C30AFE89</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4746"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO URGENTE DELLA FORNITURA DEL NOLEGGIO DI 10 MULTIFUNZIONE PER L'ALLESTIMENTO DEL CENTRO VACCINI ANTI-COVID-19 DELLA VALLE TROMPIA - CIG Z6730B3F76</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4747"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TRE GIORNATE DI FORMAZIONE DA REMOTO SU ASCOTWEB CONTABILITA GENERALE E SULL'UTILIZZO DEL GESTIONALE. CIG ZC830ADB20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4748"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI NUVIS GEL E BIOSAN OH 80 PER LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER LIMITARE CONTAGI DA COVID 19 CIG Z4B30B3DCC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4749"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. LA PIRA" ¿ ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA" - APPROVAZIONE PERIZIA OPERE DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016. CUP C99H18000010004 CIG 842,24612B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4750"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO TRAMITE ME.PA DELLA FORNITURA DI CARTA BIANCA FORMATO A4 PER L¿ALLESTIMENTO DEL CENTRO VACCINI ANTI COVID-19 DELLA VALLE TROMPIA- CIG ZCB30B3DFB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 01/04/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4751"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI PER ALLOGGIO E SALA CIVICA DI PROPRIET¿ COMUNALE UBICATI NEL CONDOMINIO ¿PALAZZINA VALGOBBIA¿ CONSUNTIVO ANNO 2020 E PREVENTIVO ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 20/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4752"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' 2020 AGLI ASSEGNATARI DI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI. APPROVAZIONE AVVISO RACCOLTA DOMANDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 20/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4753"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DI FORNITURA E POSA DI UNA PESA A PONTE PER IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE. CIG: Z08309E82F CUP C92F18000140004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4754"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI BUONI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI IN ADESIONE ALL¿ACCORDO QUADRO CONSIP S.P.A. ¿CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO LOTTO 1¿. CIG Z9C309ECC7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4755"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 330 CAMICI MONOUSO PER GLI OPERATORI SOCIO-SANITARI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER PREVENZIONE COVID-19 CIG Z1B309FEF4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4756"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNIT¿ DI CUI ALL¿ARTICOLO 66 DELLA LEGGE 448/1998 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI 3¿ QUADRIMESTRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO DEL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4757"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI ¿ APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI 3¿ QUADRIMESTRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO DEL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4758"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSO PER CESSIONE DIRITTI D¿AUTORE SU ARTICOLO DA PUBBLICARE SUL NOTIZIARIO COMUNALE NEL 1¿ TRIMESTRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4759"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L¿AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA VERIFICA DI VULNERABILITA¿ SISMICA DELLA SCUOLA DELL¿INFANZIA DI VALLE "G. RODARI" (CON OPZIONE PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA¿ TECNICA ED ECONOMICA E DEFINITIVA E RELATIVO COORDINAMENTO DE,LLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E RELATIVO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER L¿ADEGUAMENTO SISMICO) - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AMMISSIONE/ESCLUSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4760"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA DELL¿INCARICO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 ¿- CIG. ZB53047586</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO DEL SEGRETARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4761"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PER RILIEVO TOPOGRAFICO DI VIA DOSSENA. CIG: Z08306808C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4762"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE MINUTE PER I REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z8F308A7AE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4763"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO FORNITURA DI STAMPATI SPECIFICI PER UFFICI COMUNALI E ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA ANNO 2021 - CIG ZE3308E19E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 01/04/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4764"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE BORSE E ASSEGNI DI STUDIO A.S. 2019/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI (SC. 16/02/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4765"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO" (CAT. C) PRESSO L¿AREA AMMINISTRATIVA ¿ SEGRETERIA GENERALE E SERVIZIO CULTURALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4766"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA SOGGETTO CREDITORE PER SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO AL SERVIZIO ¿ENTIONLINE¿ ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 01/04/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4767"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ACB SERVIZI S.R.L., CON SEDE A BRESCIA IN VIA CRETA N. 42, PER L¿ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TELESOCCORSO DOMICILIARE ANNO 2021. CIG N.: Z77305FEA6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4768"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ART. 16 L. 56/87 E SS.MM.II.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4769"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE MOTORINO ATTUATORE AFFRANCATRICE POSTALE CIG Z4F307442B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4770"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO PRESSO ALTRO ENTE DELLA DIPENDENTE DI RUOLO SIG.RA MONICA REBOLDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4771"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N.  46 /2021 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI - ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4772"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI UNA TANTUM A FAVORE DI PERSONE E FAMIGLIE A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER LA PRIMA CASA, NEL LIMITE DELLO STANZIAMENTO DI BILANCIO DI ¿ 50.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4773"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MODIFICA DEL FORNO A VAPORE INSTALLATO PRESSO LA CUCINA DEL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER L'INSTALLAZIONE DI UN ADDOLCITORE. CIG ZE1306D09B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4774"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>"SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE, FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA" CIG: 75518721EC - APPROVAZIONE CERTIFICATO ,DI COLLAUDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4775"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA COVID-19. MISURE DI SOLIDARIET¿ ALIMENTARE. AVVISO PER L¿ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L¿INSERIMENTO NELL¿ELENCO COMUNALE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E DELLE FARMACIE DISPONIBILI AD ACCETTARE I BUONI SPESA DI CUI ,ALL¿ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4776"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ¿GEOMETRA¿ (CAT. C) PRESSO L¿AREA TECNICA - SERVIZIO AMBIENTE E PATRIMONIO - CON RISERVA DEL POSTO AI SENSI DELL¿ART. 18, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 68/1999. ES,CLUSIONE DI UN CANDIDATO E DETERMINAZIONE CALENDARIO E SEDE DELLE PROVE D¿ESAME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4777"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI UNA TANTUM A FAVORE DI PERSONE E FAMIGLIE A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4778"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA DELL¿INCARICO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I. - CIG. ZAB30473CF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO DEL SEGRETARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4779"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL CERTIFICATO SSL PER IL SITO URP.COMUNE.SAREZZO.BS.IT PER ANNI 2+1. CIG ZF33023026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4780"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2021 RISCOSSI PER CONTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA NELL¿AMBITO DELLA CONVENZIONE PER L¿ISTITUZIONE DI UNO SPORTELLO CAMERALE DECENTRATO PRESSO IL COMUNE DI SAREZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4781"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN BASAMENTO PER L'ESPOSIZIONE DI OPERE D'ARTE A PALAZZO AVOGADRO CIG ZE93039D21.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4782"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ P.T. 18 H. (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4783"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASPETTATIVA PER MANDATO ELETTIVO ALLA DIPENDENTE SIG.RA MONICA REBOLDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4784"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19: NOLEGGIO BAGNO CHIMICO DA UTILIZZARE PER IL MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDI A PARTIRE DAL 23 GENNAIO 2021 PER UN MESE. CIG: Z2C3051F7A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4785"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER LA GESTIONE DI PROGETTI DI HOUSING SOCIALE PRESSO N. 2 APPARTAMENTI COMUNALI IN VIA SANT¿EMILIANO N. 27- PER IL PERIODO DAL 01.02.2021 AL 31.01.2022 SALVO PROROGHE. CIG N. ZA4304EB80¿.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4786"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI A GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI E BANCHE DATI ON LINE ANNO 2021 CIG Z85304B60B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4787"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. LA PIRA" ¿ ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA" - CONCESSIONE PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE DEI LAVORI. CUP C99H18000010004 CIG 84224612B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4788"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DELL¿APPLICAZIONE WEB "730- PRECOMPILATO-FROM-EXCEL-TO-XML".CIG ZDC30390CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4789"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DA FONOREGISTRAZIONE DELLE SEDUTE DEI CONSIGLI COMUNALI 1¿ TRIMESTRE 2021 (CIG. Z95303A2EC) - DETERMINA A CONTRARRE E RELATIVO AFFIDAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4790"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEI LETTI ELETTRICI IN DOTAZIONE AI REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZF4302CE46</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4791"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI STOVIGLIE MONOUSO E MATERIALE CARTACEO PER LE NUOVE PROCEDURE PREVISTE PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA.CIG Z1F301E366</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4792"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI DETERGENTI, MATERIALE CARTACEO E MONOUSO PER I REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER L'ANNO 2021. CIG ZE5301E3D2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4793"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D¿ATTO DIMISSIONI PRESENTATE DALLA DIPENDENTE MATRICOLA N. 27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4794"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA SELETTIVA FINALIZZATA AL PASSAGGIO DIRETTO DI DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL¿ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 , PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ¿ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE/SPECIA,LISTA IN ATTIVIT¿ AMMINISTRATIVO CONTABILI - CATEGORIA GIURIDICA D - PRESSO L¿AREA ECONOMICO FINANZIARIA. APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE ESAMINATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4795"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ¿GEOMETRA¿ (CAT. C) PRESSO L¿AREA TECNICA - SERVIZIO AMBIENTE E PATRIMONIO - CON RISERVA DEL POSTO AI SENSI DELL¿ART. 18, COMMA, 2, DELLA LEGGE N. 68/1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4796"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4797"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E A TEMPO PARZIALE 18 H. DI UN COLLABORATORE AMMINISTRATIVO" (CAT. B.3) PRESSO L'AREA DEI SISTEMI INFORMATIVI, MARKET PLACE, DISTRETTO DEL COMMERCIO, SPORT, CACCIA E PESCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4798"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (CAT. C.1) ADDETTO AI SERVIZI DI COMUNICAZIONE (URP) E SPORTELLO DEL CITTADINO - AREA AMMINISTRATIVA ¿ CON, RISERVA DEL POSTO ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL'ART. 18, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 68/1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4799"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4800"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4801"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4802"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ P.T. 18 H. (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4803"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DEL SALDO DEL CONTRIBUTO SUI BILANCI CONSUNTIVI A.S. 2018/2019 DELLE SCUOLE DELL¿INFANZIA AUTONOME DI SAREZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI (SC. 16/02/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4804"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO DI PROFUMAZIONE AMBIENTALE PER I LOCALI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO A MEZZO DI APPOSITI DISPOSITIVI AUTOMATICI ANNI 2021 - 2022. CIG DETERMINAZIONE A, CONTRATTARE E AFFIDAMENTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO DI PROFUMAZIONE AMBIENTALE PER I LOCALI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO A MEZZO DI APPOSITI DISPOSITIVI AUTOMATICI ANNI 2021 - 2022. CIG ZA42FB9EEC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4805"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL¿AZIENDA SPECIALE CONSORTILE ¿OVEST SOLIDALE¿ PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A FAVORE DI PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 39 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INT,ERVENTI ECONOMICI ANNO 2021 PER IL PERIODO DAL 1.1.2021 AL 31.12.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4806"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEL PROGETTO DI SERVIZIO SOCIALE ¿L¿INTEGRAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI COMUNALI NEL PIANO POVERTA¿ E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI "SOLCO BRESCIA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI S.C.S." PER IL PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/03/2021. CIG: Z7F3000C,2D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4807"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EMERGENZA ALIMENTARE (D.L. 23 NOVEMBRE 2020, NR. 154).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4808"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L¿INSERIMENTO DELL¿UTENTE IDENTIFICATO AL N. 32 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2021 PER IL PERIODO DAL 01.01.2021 AL 31.12.2021 PRESSO IL SERVIZIO PROMOZIONE ALL¿AUT,ONOMIA GESTITO DALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS LA MONGOLFIERA DI BRESCIA. CIG: Z6E2F8D450.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4809"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONI ORIZZONTALI PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4810"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI PROMOSSI DAL CENTRO DIURNO PER PERSONE CON DISABILITA¿ DALLA FO.B.A.P. DI BRESCIA CON RETTA A CARICO DELL¿UTENTE N. 33 PER IL PERIODO DAL 01.01.2021 AL 30.06.2021. CIG: ZD82F8D56E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4811"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL¿AZIENDA SPECIALE CONSORTILE ¿OVEST SOLIDALE¿ PER L¿ATTIVAZIONE DI INCONTRI PROTETTI A FAVORE DI PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 43 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONO,MICI ANNO 2021 PER IL PERIODO DAL 01.01.2021 AL 31.12.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4812"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO E CONSULENZA AD ACB SERVIZI S.R.L. - ANNO 2021. CIG: ZB92FC27F7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4813"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - PROROGA AFFIDAMENTO ALLA DITTA RANDSTAD S.P.A. GENNAIO 2021 CIG ZCC3005CBD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4814"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (CIE) - IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO DEI CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE RELATIVI ALLE SPESE DI RISTORO PER IL RILASCIO DELLE CIE E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER L'ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO DEL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4815"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI PERIODO 01/01/2021 - 31.12.2021. CIG ZCB3001FAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4816"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALL¿USSCS (UNIONE SOCIET¿ SPORTIVE COMUNE DI SAREZZO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI (SC. 16/02/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4817"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER L¿IGIENE DEGLI OSPITI DELLA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA". ANNO 2021. CIG Z4C2FBD79A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4818"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DELLA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO PER LA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA". ANNO 2021. CIG Z5F2FBD7D2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4819"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA A FAVORE DI PERSONA INSERITA IN STRUTTURA PER ANZIANI IDENTIFICATA CON IL NUMERO 44 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2021 PER IL PERIODO DAL 01.01.2,021 AL 31.03.2021. CIG N.: ZBE2FC9C07.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4820"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA FRESCA PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER L'ANNO 2021. CIG ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI FRUTTA E VERD,URA FRESCA PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER L'ANNO 2021. CIG Z262FA1812</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4821"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DALL¿A.P.S. ¿GENITORI SI CRESCE¿ DI SAREZZO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI PROMOZIONE SOCIALE A FAVORE DI GENITORI ED ALUNNI DI SAREZZO. ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4822"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO DI HOUSING SOCIALE A FAVORE DI UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 37 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4823"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DELLA FORNITURA DI FARMACI IN CONFEZIONE OSPEDALIERA PER LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA ANNO 2021. CIG ZED2FBD7DB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4824"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DELLA FORNITURA DI PRODOTTI PARAFARMACEUTICI E DPI PER LA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA". ANNO 2021. CIG Z6E2FBD7F1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4825"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE DI N. 2 MATERASSI ANTIDECUBITO AD ALTO RISCHIO PER GLI OSPITI IN STATO VEGETATIVO DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZBC2FEA80A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4826"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARTIZIONE SPESE DI GESTIONE ASSOCIATA DEL ¿CORPO DI POLIZIA LOCALE INTERCOMUNALE DI LUMEZZANE E SAREZZO¿</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 04/01/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4827"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DI VIA MARSALA" - AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DELLE OPERE STRUTTURALI. CIG: Z143003202</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4828"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DI VIA MARSALA" - AFFIDAMENTO INCARICO DI GEOLOGO. CIG: Z2530032AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4829"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTO URGENTE DI ASPIRAZIONE DI IMMONDIZIE PRESSO IL CAVEDIO DI VIA SAN FAUSTINO- CIG Z782FF7E15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4830"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA TERMICA ED ENERGIA ELETTRICA DA CENTRALE DI COGENERAZIONE ANNO 2021. CIG: 4901769BBB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4831"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA LEGALE DI CUI ALL'ART. 17, COMMA 1, LETT. D) DEL D.LGS. 50/2016 ALL'AVV.TO DOMENICO BEZZI. CIG: Z932FFE37C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4832"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ¿TELEFONIA MOBILE 7¿ PROROGA AL 31 MARZO 2021. CIG QUADRO: 6930022311. CIG DERIVATO: ZE5271BAFA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4833"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DELLA FORNITURA DI PRODOTTI PER L¿INCONTINENZA E MONOUSO PER GLI OSPITI DELLA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA". ANNO 2021. CIG Z042FBD7CE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4834"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZONE DETERMINAZIONE N. 711/R.G. RELATIVA ALL'EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AD ASSOCIAZIONE CULTURALE A SOSTEGNO ATTIVIT¿ ANNUA 2020 (ART. 10 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOG,GETTI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4835"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DEI DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4836"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AL COMUNE DI LUMEZZANE DELLE PRESTAZIONI DI ¿COMANDO E ATTIVITA¿ AMMINISTRATIVE¿ DEL ¿CORPO DI POLIZIA LOCALE INTERCOMUNALE DI LUMEZZANE E SAREZZO¿ DAL 01/10/2020 AL 31/12/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 04/01/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4837"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO IN AMBULANZA DEGLI OSPITI DELLA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA" - ANNO 2021. CIG ZE52FBD7A9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4838"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DA FALEGNAME PER I LOCALI DEL CUC E DELLA RSA MADRE TERES DI CALCUTTA PER IL TRIENNIO 2021/2023. CIG Z1C2F9F7F6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4839"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DEL SERVIZIO C. S. E. GESTITO DALLA COOPERATIVA IL PONTE E FREQUENTATO DA SOGGETTI DISABILI RESIDENTI A SAREZZO; UTENTI DAL N. 26 AL N 28 DAL 01.01.2021 AL 30.06.2021. CIG: ZB52F98F1C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4840"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA RETTA DEL SERVIZIO C. S. E. GESTITO DALLA COOPERATIVA LA MONGOLFIERA E FREQUENTATO DA SOGGETTO DISABILE RESIDENTE A SAREZZO; UTENTE N. 29 DAL 01.01.2021 AL 30.06.2021. CIG: Z2B2F85180.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4841"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L¿INSERIMENTO DELL¿UTENTE IDENTIFICATO AL N. 30 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2021 PER IL PERIODO DAL 01.01.2021 AL 31.12.2021 PRESSO IL SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL¿,AUTONOMIA 3 GESTITO DALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS LA MONGOLFIERA DI BRESCIA. CIG: Z122F8D211.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4842"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L¿INSERIMENTO DELL¿UTENTE IDENTIFICATO AL N. 31 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2021 PER IL PERIODO DAL 01.01.2021 AL 30.06.2021 PRESSO IL SERVIZIO PROMOZIONE ALL¿AUT,ONOMIA GESTITO DALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS LA MONGOLFIERA DI BRESCIA. CIG: Z3B2F8D350.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4843"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA ¿FONDAZIONE VILLA DEI FIORI¿ DI NAVE PER INTEGRAZIONE RETTA UTENTE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 34 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2021 PER IL PERIODO DAL 01,.01.2021 AL 31.12.2021 CIG N. Z6F2F8D786.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4844"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA PER PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 35 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2021 E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA ¿FONDAZIONE LE RONDINI CITT¿ DI LUMEZZANE ONLUS¿ PER IL, PERIODO DAL 01.01.2021 AL 31.12.2021. CIG N.: Z7F2F98284.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4845"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA ¿FONDAZIONE TERESA CAMPLANI - COMUNTA¿ NUOVA GENESI¿ PER INTEGRAZIONE RETTA PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 38 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2021 PER ,IL PERIODO DAL 01.01.2021 AL 31.12.2021 CIG: Z9C2FB7491.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4846"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSEGUO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA R.S.A. FONDAZIONE DI CURA CITT¿ DI GARDONE VAL TROMPIA ONLUS PER INTEGRAZIONE RETTA PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 36 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMI,CI ANNO 2021 PER IL PERIODO DAL 01.01.2021 AL 31.12.2021. CIG: Z442F98639.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4847"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA RESIDENZA SANITARIA DISABILI ¿VILLA SANTA MARIA S.C.S.¿ PER RETTA DI FREQUENZA DEL MINORE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 41 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 202,1 PER IL PERIODO DAL 1.1.2021 AL 31.12.2021. CIG N. Z7F2FB834D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4848"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SERVIZIO TUTELA MINORI DELL¿AMBITO TERRITORIALE DI BRESCIA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A FAVORE DI PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 40 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SO,CIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2021 PER IL PERIODO DAL 1.1.2021 AL 31.12.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4849"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FISIOTERAPIA A FAVORE DEGLI UTENTI DEL CDI E DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER L¿ANNO 2021. CIG Z072FA2935</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4850"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO MEDICO SPECIALISTICO CARDIOLOGICO PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO - TRIENNIO 2021/2023 CIG Z0B2FB6AE6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4851"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ACQUA E BIBITE PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER L¿ANNO 2021. CIG Z4F2FA8917</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4852"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL ¿COORDINAMENTO FAMIGLIE AFFIDATARIE¿ PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI AFFIDO DEL MINORE IDENTIFICATO CON IL N. 42 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2021 PE,R IL PERIODO DAL 1.1.2021 AL 31.12.2021. CIG. Z3C2FBA72B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4853"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PIATTI IN PLASTICA, COPERCHI, BOBINE PER LA TERMOSIGILLATRICE IN DOTAZIONE AL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER IL BIENNIO 2021/2022. CIG ZD12F9E518</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4854"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI ESIGIBILIT¿ DI STANZIAMENTI DI COMPETENZA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 A SEGUITO MODIFICA CRONOPROGRAMMA. VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI SPESA 2020 CON REISCRIZIONE PREVISIONI SULL¿ANNO 2021 ¿ ART. 175 COMMA 5QUATER LET,TERA B) DEL D.LGS. 267/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4855"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ARTICOLI DI FERRAMENTA PER LA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA". ANNO 2021. CIG ZD32FBD7B6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4856"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MONITORAGGIO RODITORI, INSETTI STRISCIANTI, ALATI, UV HACCP, DISINFEZIONE ANTIBATTERICA E BLATTOIDEA PER I LOCALI DEL CENTRO UNICO DI COTTURA E DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER L'ANNO 20,21. CIG Z9D2FB9D09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4857"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IDRAULICA ORDINARIA E STRAORDINARIA PER I LOCALI DEL CUC E DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER IL TRIENNIO 2021/2023. CIG Z7F2F8276E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4858"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L¿ACQUISTO DI MEDICINALI URGENTI PER LA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA". ANNO 2021. CIG Z162FBD7C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4859"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L¿AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELETTRICA ORDINARIA E STRAORDINARIA PER I LOCALI DEL CUC E DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER IL TRIENNIO 2021/2023. CIG Z7F2F8276E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4860"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDA VARIAZIONE PARTITE DI GIRO E SERVIZI PER CONTO TERZI DEL PEG 2020/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4861"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI BIENNIO ANNI 2021 ¿ 2022 CON LA POSSIBILITA' DI ESERCITARE IL DIRITTO DI OPZIONE PER UN ULTERIORE BIENNIO DAL 01.01.2023 AL 31.12,.2024. CIG: ZBA2F9730B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4862"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLEGAMENTO E VIGILANZA DELLE PROPRIETA¿ COMUNALI ANNI 2020/2021 CON LA POSSIBILITA¿ DI ESERCITARE IL DIRITTO DI OPZIONE PER UN ULTERIORE BIENNIO DAL 1.12023 AL 31.12.2024. CIG. Z6A2F97212</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4863"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO PER LA PREDISPOSIZIONE E VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) ANNO 2021 AI SENSI DEL METODO TARIFFARIO DEI RIFIUTI (MTR) ARERA - CIG Z772FB,6C8E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4864"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E LAVAGGIO STRADE E MARCIAPIEDI PUBBLICI PER RIDUZIONE INQUINAMENTO ATMOSFERICO - CIG ZEB2FB6C72</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4865"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA DI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DI DEIEZIONI CANINE, COMPLETE DI PORTASACCHETTI E PALO - CIG ZC02FC1E16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4866"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO DEL COSTO DI COSTRUZIONE PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4867"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORMAZIONE A DISTANZA SUL MODULO SCHEDA SOSIA E RENDICONTI RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z552F8B415</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4868"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA PER LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. ANNO 2021. CIG ZA32FB95D4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4869"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DI OPERATORI DEL TESSUTO ECONOMICO LOCALE A FRONTE DEL DISAGIO CONNESSO ALLA CONTRAZIONE DELL¿ATTIVITA¿ A SEGUITO DELL¿EMERGENZA COVID-19. RIAPERTURA BANDO ¿SOSTEGNO AFFITTO E COSTI FISSI DI GESTIONE¿: APPROVAZIONE ,ELENCO E LIQUIDAZIONE SOVVENZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4870"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI PER L¿EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 A SOSTEGNO DEGLI OPERATORI CULTURALI DEL TERRITORIO. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI BANDO E LIQUIDAZIONE SOVVENZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4871"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SPECIALISTICI DI NEUROLOGIA, FISIATRIA, PSICOLOGIA, PNEUMOLOGIA E NUTRIZIONE CLINICA PER GLI OSPITI IN STATO VEGETATIVO DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO. ANNO 2021. CIG ZDE2FB6AE7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4872"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19: NOLEGGIO BAGNO CHIMICO DA UTILIZZARE PER IL MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDI¿ A PARTIRE DAL 24 DICEMBRE 2020 AL 14 GENNAIO 2021 PER UN MESE. CIG: ZF72F298C2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4873"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE DI N. 1 TIROCINIO FORMATIVO DI DOTE COMUNE ANNO 2021 - CIG ZB62FBA8AD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4874"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI ESIGIBILITA¿ IMPEGNI SALARIO ACCESSORIO 2020, VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA 2020, FPV ENTRATA 2021 E ISCRIZIONE STANZIAMENTI PER ESIGIBILITA¿ 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4875"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLE SPESE PER IL RISTORO DEI DANNI SUBITI DAL CONFINANTE NELL¿ESECUZIONE DEI LAVORI DI "RECUPERO AI FINI ABITATIVI DELL'IMMOBILE COMUNALE LOCALIZZATO IN VIA S. EMILIANO - OPERE DI COMPLETAMENTO E RIPARAZIONE DEI DANNI". CUP C99G1600065,0006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4876"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 115 DEL 19.03.2020 DI AFFIDAMENTO FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO PERIODO MARZO ¿ DICEMBRE 2020. CIG Z332C554B7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4877"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA FIGURA DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE, AI SENSI DEL D.LGS 81/08 E S.M.I. PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA E LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO PER IL ,PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2022. CIG Z212F918C8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4878"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL PROGETTO SISS PER IL BIENNIO 2021/2022. CIG ZBF2F9E620</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4879"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI SERVIZI DIVERSI PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG 8155975B7A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4880"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, IN OSSERVANZA DELLE NORME RELATIVE ALL'EMERGENZA SANITARIA, PER SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA . CIG ZC02FE385D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4881"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO RELATIVO AL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI (SC. 16/02/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4882"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 465 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI ANNO 2020 IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSISTENZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4883"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO DELLE RETTE RELATIVE AL SOGGIORNO PRESSO LA RSA DEGLI UTENTI IDENTIFICATI AL N. 33 E N. 36 ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4884"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI UNA TANTUM A FAVORE DI PERSONE E FAMIGLIE A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO IDENTIFICATI DAL N. 466 AL N. 489 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ,ECONOMICI ANNO 2020;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4885"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CREDITO ECCEDENTE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA, TRASPORTO SCOLASTICO, PRESCUOLA A.S. 2019/2020 A CAUSA DELL¿EMERGENZA COVID-19, SECONDO RIMBORSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI (SC. 16/02/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4886"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RESTAURO CONSERVATIVO ED ESTETICO DI DUE SCULTURE LIGNEE DEL XVI SEC. RAFFIGURANTI S. EMILIANO E S. TIRSO. CIG: Z4F2F971A8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4887"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL¿ASSOCIAZIONE RUT PER I SERVIZI SVOLTI IN CAMPO SOCIALE (TRASPORTO) COME DA PROTOCOLLO D¿INTESA E CONVENZIONE IN ATTO CON IL COMUNE - ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4888"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO PROTOCOLLO CIG ZA72FAA4BB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4889"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO PER L¿EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM A FAVORE DI PERSONE E FAMIGLIE A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER LA PRIMA CASA, NEL LIMITE DELLO STANZIAMENTO DI BILANCIO DI ¿. 50.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4890"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL¿ ¿ASSOCIAZIONE RUT¿ A SOSTEGNO DEI PROGETTI INERENTI LA FAMIGLIA, I MINORI E L¿EMERGENZA ALIMENTARE, ATTIVATI IN COLLABORAZIONE CON IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE - ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSISTENZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4891"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE DI MAGNETI A COMPLETAMENTO DELL¿IMPIANTO DI APERTURA DI PORTE ED ARMADI DEI LOCALI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZE02FBD264</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4892"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 1 LAVACENTRIFUGA VERDURA PER IL CENTRO UNICO DI COTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA CIG Z372FBD8CE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4893"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ADDOBBI, MATERIALE CARTACEO, STOVIGLIE E TOVAGLIATO IN TEMA NATALIZIO PER LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZD02FBE88D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4894"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN CONNETTORE PER PAGOPA PER IL PROGRAMMA DI GESTIONE DEI SERVIZI DELLA RSA. CIG Z702FC9B98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SISTEMI INFORMATIVI (SC. 04/01/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4895"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI A SOSTEGNO ATTIVIT¿ ANNUA 2020 (ART. 10 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4896"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME DA RISCUOTERE PER LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ¿ EMISSIONE SUPPLETIVA ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4897"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCARICO QUOTE INDEBITE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ¿ ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4898"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME DA RISCUOTERE PER LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ¿ EMISSIONE SUPPLETIVA ANNI 2016/2017/2018/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4899"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCARICO QUOTE INDEBITE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARES/TARI) ¿ ANNI DA 2013 A 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4900"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PARROCCHIA SS. FAUSTINO E GIOVITA PER UTILIZZO TEATRO S. FAUSTINO ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4901"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PER PERMESSI RETRIBUITI AD ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI - 4¿ TRIMESTRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4902"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE DEL VALORE CONTRATTUALE DEI LAVORI DI "INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. LA PIRA" ¿ ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA". CUP C99H18000010004 CIG 84224612B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4903"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AL SUBAPPALTO DEI LAVORI DI "INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. LA PIRA" - ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA". CUP C99H18000010004  CIG 84224612B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4904"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿AISLA ONLUS ¿ SEZIONE DI BRESCIA - A SOSTEGNO ATTIVIT¿ ANNO 2020 (ART. 10 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PR,IVATI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4905"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A SOGGETTI AMMESSI ALLA GRADUATORIA RECEPITA DA CIVITAS SRL PER ¿MISURA UNICA¿ AI SENSI DELLA D.G.R. N. 3008 DEL 3 MARZO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4906"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2020 E RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ANNUALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4907"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVICE TECNICO-AMMINISTRATIVO PER L¿ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE ESPROPRIATIVE PER L¿ACQUISIZIONE DI AREE INTERESSATE DAI LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI DUE ROTATORIE SULLA EX S.P. BS 35 DELLE TRE VALLI" -, CIG ZA62FB6C7A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 20/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4908"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DEL SERVIZIO C. D. D. GESTITO DALLA COOPERATIVA C. V. L. E FREQUENTATO DA SOGGETTI DISABILI RESIDENTI A SAREZZO UTENTI DAL N. 22 AL N 24 DAL 01.01.2021 AL 31.12.2021. CIG: ZC22F8500A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4909"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE DI UN SERVER PER APPOGGIO CARTELLE CLINICHE E SALVATAGGIO DATI IN AUTOMATICO IN CASO DI GUASTI DI RETE ELETTRICA O DEL SISTEMA INFORMATICO PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z1A2FA9E1A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4910"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMU PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE ¿ ANNI 2016, 2017, 2018, 2019 E 2020. (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4911"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L¿AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA VERIFICA DI VULNERABILITA¿ SISMICA DELLA SCUOLA DELL¿INFANZIA DI VALLE "G. RODARI" (CON OPZIONE PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA¿ TECNICA ED ECONOMICA E DEFINITIVA E RELATIVO C,OORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E RELATIVO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER L¿ADEGUAMENTO SISMICO). CUP: C94I19003320005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4912"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO SERVIZIO TECNICO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI DELL'INTERVENTO DENOMINATO "RIQUALIFICAZIONE VIABILIT¿ E SPAZI PONTE ZANANO". CIG: Z2D20BA308</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4913"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI CONTENITORI CARRELLATI DA 120 LT PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI PRESSO I CIMITERI COMUNALI - CIG ZCA2F9AC4D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4914"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4915"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI ARREDO PER UFFICI COMUNALI CIG Z0C2F9752B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 20/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4916"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER UN PERIODO DI NOVANTANOVE ANNI DI UNA TOMBA DI FAMIGLIA DA QUATTRO LOCULI PRESSO IL CIMITERO DI SAREZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 20/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4917"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PER AGGIORNAMENTO CATASTALE DELL'IMMOBILE IN VIA VALGOBBIA N. 45 - CIG ZB82FB87E1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 20/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4918"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PULIZIA SCOLI DEL RETICOLO IDRICO MINORE NON PREVISTI NEL PIANO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DELLA COMUNITA' MONTANA VALLE TROMPIA - CIG Z392FB6C83</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4919"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO DI UNA PERSONA DISABILE IDENTIFICATA AL N. 08 ANNO 2021 PRESSO LA RESIDENZA SANITARIO ASSISTENZIALE PER DISABILI FIRMO TOMASO DI VILLA CARCINA (BS) PER IL PERIODO DAL 01.01.2021 AL 31.12.2021. CIG: Z412F849B4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4920"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DEL SERVIZIO C. D. D. GESTITO DALLA COOPERATIVA L¿ AQUILONE E FREQUENTATO DA SOGGETTI DISABILI RESIDENTI A SAREZZO UTENTI DAL N. 11 AL N 15 PER IL PERIODO DAL 01.01.2021 AL 31.12.2021. CIG: ZB22F84DB0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4921"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DEL SERVIZIO C. S. E. GESTITO DALLA COOPERATIVA L¿AQUILONE E FREQUENTATO DA SOGGETTI DISABILI RESIDENTI A SAREZZO; UTENTI DAL N. 16 AL N 21 PER IL PERIODO DAL 01.01.2021 AL 31.12.2021. CIG Z712F84ECC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4922"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MEDICINALI IN CONFEZIONE OSPEDALIERA PER GLI OSPITI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z812FA51EF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4923"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALLA PREFETTURA DI BRESCIA PER LE SPESE DI TRASPORTO E CUSTODIA DEI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 04/01/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4924"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO PER LA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA". CIG Z392FA5128</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4925"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE COMPLESSIVA DEL FONDO PER L¿ANNO 2020 DELLE RISORSE DECENTRATE STABILI E VARIABILI AI SENSI DELL¿ART. 67 DEL CCNL 21 MAGGIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' PERSONALE (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4926"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO TRAMITE NECA DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI ¿ CIG CONVENZIONE 7661376F77 - CIG DERIVATO: Z892FB8DD7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4927"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ISTRUTTORE (CAT. C.1) PRESSO L¿AREA AMMINISTRATIVA ¿ SEGRETERIA GENERALE E SERVIZIO CULTURALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4928"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE. SOGGETTO PROMOTORE AGENZIA PER IL LAVORO CONSORZIO VALLI. PERIODO 01.12.2020 - 31.12.2020. UTENTE N. 463 ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4929"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DEL SERVIZIO C. S. E. GESTITO DALLA COOPERATIVA C. V. L. E FREQUENTATO DA SOGGETTO DISABILE RESIDENTE A SAREZZO UTENTE N. 01 PERIODO DAL 01.01.2021 AL 31.12.2021 CIG: Z572F7DAF5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4930"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DELL¿INTERVENTO A FAVORE DI PERSONA DISABILE IDENTIFICATA CON IL N. 02 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2021 PRESSO LA RSD ARVEDI DELLA FONDAZIONE ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSP,IRO-ONLUS- PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2021. CIG: ZA62F7DCA4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4931"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO TRAMITE NECA DELLA FORNITURA DI CARTA BIANCA PER UFFICI COMUNALI ¿ CIG CONVENZIONE 8457961238 - CIG DERIVATO: ZDD2FAB735</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4932"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DELL¿INSERIMENTO DI UNA PERSONA DISABILE IDENTIFICATA AL N. 03 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2021 PRESSO LA COMUNITA¿ SOCIO-SANITARIA "GIANNI BONINSEGNA" DELLA FONDAZIONE F,O.B.A.P. PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2021. CIG: Z332F7DFF6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4933"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UNA TECA IN PLEXIGLAS PER L'ESPOSIZIONE DI UN'OPERA D'ARTE VINCITRICE DEL PREMIO D'ARTE COMUNE DI SAREZZO 2020 CIG Z862F8B586.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4934"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA "PARROCCHIA REGINA DELLA PACE" PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA CHIESETTA PRESSO IL CIMITERO DI ZANANO (ART. 18 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAM,ENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4935"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL¿ASSOCIAZIONE COMUNIT¿ MAMR¿ ONLUS PER PROSEGUIMENTO INSERIMENTO IN COMUNIT¿ DI PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 05 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2021 PE,R IL PERIODO DAL 01.01.2021 AL 31.12.2021. CIG: Z7A2F8476B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4936"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DELL¿INSERIMENTO DI UNA PERSONA DISABILE IDENTIFICATA AL N. 04 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2021 PRESSO LA CSS ¿MEMORIAL SALERI¿ DI LUMEZZANE PER IL PERIODO DAL 01.01.2021, AL 31.12.2021. CIG: Z802F84713.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4937"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL¿ASSOCIAZIONE COMUNIT¿ MAMR¿ ONLUS PER IL PROSEGUIMENTO DELL¿INSERIMENTO IN COMUNIT¿ DI PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 06 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI ANNO 2021 IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECON,OMICI PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2021. CIG: Z9B2F84878.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4938"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO DI UNA PERSONA DISABILE IDENTIFICATA AL N. 07 ANNO 2021 PRESSO LA COMUNITA¿ ¿EFFATA¿ GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE RESTART ONLUS DI RANZANICO (BG) PERIODO DAL 01.01.2021 AL 31.12.2021. CIG: ZED2F84900.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4939"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DEL PROGETTO DI OSPITALITA' ASSISTITA RESIDENZIALE GESTITO DALLA COOPERATIVA AQUILONE DI GARDONE VAL TROMPIA A FAVORE DELL'UTENTE IDENTIFICATO AL N. 09 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONO,MICI ANNO 2021 PER IL PERIODO DAL 01.01.2021 AL 31.12.2021. CIG: Z612F84A7C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4940"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER APPROVAZIONE PROGETTO DI HOUSING SOCIALE PER UTENTE N. 462 IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI PER IL PERIODO DAL 15.12.2020 AL 15.03.2021 SALVO PROROGHE. CIG N. Z662F8DAFB¿.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4941"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO DI OSPITALITA' ASSISTITA RESIDENZIALE GESTITO DALLA COOPERATIVA AQUILONE DI GARDONE VAL TROMPIA A FAVORE DELL'UTENTE IDENTIFICATO AL N. 10 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI, ANNO 2021 PER IL PERIODO DAL 01.01.2021 AL 31.12.2021. CIG: Z552F84C27.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4942"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CREDITO ECCEDENTE SERVIZIO MENSA CAG A.S. 2019/2020 A CAUSA DELL¿EMERGENZA COVID-19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4943"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 330 CAMICI MONOUSO PER GLI OPERATORI SOCIO-SANITARI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA AL FINE DI RIDURRE IL RISCHIO DI CONTAGIO DA COVID-19. CIG ZE42F9C00E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4944"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'INSTALLAZIONE DI SELETTORI A CHIAVE PER L'IMPIANTO DI VIDEOSORVAGLIANZA INSTALLATO NELLE STANZE DI DEGENZA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER IL MONITORAGGIO DEGLI OSPITI IN ISOLAMENTO O CON SINTOMI COVID. CIG Z0,82FA091F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4945"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MEDICO SPECIALISTICO DI PNEUMOLOGIA PER GLI OSPITI IN STATO VEGETATIVO DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO. DICEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4946"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI "ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DI VIA MARSALA". CUP C92F18000140004 CIG 77517366E8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4947"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "ADEGUAMENTO DEI PARCHI GIOCO INCLUSIVI - PARCO DONATORI DEL SANGUE". CUP C94H20001700006 CIG: ZCD2F9743E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4948"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELL¿IGIENE URBANA - LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4949"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L¿AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONI DA FALEGNAME PER I LOCALI DEL CUC E DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER IL TRIENNIO 2021/2023. CIG Z1C2F9F7F6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4950"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ASSOCIAZIONE CULTURALE VALTROMPIA STORICA PER ORGANIZZAZIONE CONVEGNO: SPORT &amp; DISABILITA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI (SC. 16/02/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4951"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA DI N. 1 TIROCINIO FORMATIVO DI DOTE COMUNE - CIG Z5E2F9FD01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4952"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO PILOTA PROPEDEUTICO AL PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA DEL SITO ¿DITTA OTTOMAN SPA VIA MAESTRI DEL LAVORO, 1 SAREZZO (BS)¿.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4953"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INCARICO PER STIPULA ATTO NOTARILE RELATIVO ALLA RISOLUZIONE PER MUTUO DISSENSO DI CONCESSIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE DI AREA DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA SERADELLO. CIG: Z0D2F9AF49</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4954"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELL¿IGIENE URBANA. CIG: 6269753BD7 - NOMINA NUOVO DIRETTORE DELL'ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4955"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A.S. 2020/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI (SC. 16/02/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4956"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO AD "APS ASSOCIAZIONE CULTURALE RETE5" DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI UTILIZZO DI SPAZI D¿INFORMAZIONE ISTITUZIONALE SULL¿EMITTENTE RADIOFONICA ¿RADIOPRESS¿ PER IL PERIODO NOVEMBRE 2020-DICEMBRE 2021 CIG: Z,A72F6DFF3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAMPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4957"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA ¿FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS¿ - DELEGAZIONE DI BRESCIA - A SOSTEGNO ATTIVIT¿ ANNO 2020 (ART. 10 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI, PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4958"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMICO DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE DI SAREZZO PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVIT¿ DI GESTIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE DEL BONUS ENERGETICO PER IL PERIODO 01.01.2008/31.12.2009 E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DELL,A SOMMA SPETTANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO DEL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4959"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI AD ASSESSORI COMUNALI ¿ III TRIMESTRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4960"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VIDEOPROIETTORE PER BIBLIOTECA COMUNALE - CIG Z572F9A4D6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4961"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE, CONTABILITA¿ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI "MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI CADUTA MASSI IN LOCALITA' NOBOLI". CUP C93H19000800006 CIG 8339584A6B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4962"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DA IDRAULICO BIENNIO 2020 ¿ 2021, INTEGRAZIONE 2020. CIG: Z672A6D392</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4963"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DA MECCANICO - GOMMISTA BIENNIO 2020 ¿ 2021, INTEGRAZIONE 2020. CIG: Z572A6D815</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4964"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L¿AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELETTRICA PER I LOCALI DEL CUC E DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER IL TRIENNIO 2021/2023. CIG Z772F74E8D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4965"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L¿ACQUISTO DI MEDICINALI URGENTI PER LA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA". CIG Z822F7CA1D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4966"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L¿AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IDRAULICA PER I LOCALI DEL CUC E DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER I L TRIENNIO 2021-2023. CIG Z7F2F8276E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4967"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMA VARIAZIONE PARTITE DI GIRO E SERVIZI PER CONTO TERZI DEL PEG 2020/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4968"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PRODOTTI INFORMATICI E ABBONAMENTI A BANCHE DATI 2021-2022. DITTE VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SISTEMI INFORMATIVI (SC. 04/01/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4969"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI PER L¿EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 A SOSTEGNO DEGLI OPERATORI CULTURALI DEL TERRITORIO. APPROVAZIONE BANDO E INDIRIZZI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEGLI OPERATORI CULTURALI. APPROVAZIONE AVVISO INDIZIONE DEL ,BANDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4970"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DELL¿INCARICO PER ASSISTENZA AI LAVORI DI RECUPERO E RESTAURO CONSERVATIVO ED ESTETICO DEGLI INTONACI E DEGLI STUCCHI STORICI RELATIVI AI LAVORI "RECUPERO AI FINI ABITATIVI DELL'IMMOBILE COMUNALE LOCALIZZATO IN VIA S.EMILIANO - OPERE DI ,COMPLETAMENTO E RIPARAZIONE DEI DANNI". CUP: C99G16000650006 CIG: Z462A45923</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROGETTAZIONI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4971"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PER RILIEVO TOPOGRAFICO DELLE AREE DI PERTINENZA DELLA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE ¿MADRE TERESA DI CALCUTTA¿ E DI VILLA USIGNOLO. CIG: Z072F7B3BF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROGETTAZIONI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4972"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRBUTO ECONOMICO ALLA PARROCCHIA DI SAREZZO ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4973"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELETTRICA ORDINARIA E STRAORDINARIA PER I LOCALI DEL CUC E DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA . CIG ZA62F6C43A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4974"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SPESE CONDOMINIALI PER I LOCALI DI PROPRIET¿ COMUNALE UBICATI NEL ¿CONDOMINIO AVOGADRO¿ CONSUNTIVO GESTIONE ANNO 2019/2020 - PREVENTIVO GESTIONE ANNO 2020/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 20/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4975"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI PER GLI ALLOGGI DI PROPRIET¿ COMUNALE UBICATI NEL CONDOMINIO VIVALDI SITO IN VIA AVOGADRO ¿ VIA VIVALDI. CONSUNTIVO ANNO 2019/2020 - PREVENTIVO ANNO 2020/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 20/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4976"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER SPESE CONDOMINIALI PER L¿UNITA¿ IMMOBILIARE DI PROPRIET¿ COMUNALE NEL CONDOMINIO SAREZZO CENTRO DI VIA REPUBBLICA SALDO GESTIONE ANNO 2019 E PREVENTIVO GESTIONE ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 20/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4977"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA DI GIOCHI AL PARCO ARCOBALENO DI PONTE ZANANO E IN VIA SAN FRANCESCO A ZANANO. CIG: Z702F71E95</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4978"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA SISTEMAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE PRESSO CAMPI DA TENNIS IN VIA FIUME. CIG ZAF2A6E1B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4979"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA STRAORDINARIA, CON RELATIVA POSA IN OPERA, DI PRESIDI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO PRESSO ALCUNI STABILI DI PROPRIETA¿ COMUNALE. CIG: ZF32F6E1CE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4980"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI UN IMPIANTO PER VIDEOCONFERENZA PER LA SALA COC PER GESTIONE EMERGENZA COVID 19. CIG ZB52F5A8FE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4981"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA DI PANNELLI IN LEGNO PER MOSTRE PRESSO IL PALAZZO ¿AVOGADRO¿. CIG Z932F5A7AC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4982"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA E POSA DI UNA CALDAIA PRESSO UNA ABITAZIONE UBICATA NELL¿IMMOBILE ERP SITO IN VIA DANTE, 168 - CIG: Z672A6D392</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4983"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN MEPA DI TRANSENNE STRADALI. CIG: ZEC2F5A435</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4984"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA DELL¿IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE A LED DELLE SALE LETTURA AL 1¿ PIANO DELLA BIBLIOTECA DEL ¿BAILO¿. CIG: ZA22F6E18B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4985"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO E POSA LUMINARIE PER LE FESTIVITA¿ NATALIZIE 2020/2021. CIG: Z372F71BF7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROGETTAZIONI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4986"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MASCHERINE PERSONALIZZATE CON LO STEMMA DEL COMUNE DI SAREZZO. CIG ZF72F8B49B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4987"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 585 DEL 25.11.2020: RETTIFICA DEL SOGGETTO CREDITORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4988"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTUCCIA TONER PER AFFRANCATRICE POSTALE CIG ZE32F6533F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4989"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA PER ADESIONE AL PROGETTO "PER MOLTE DONNE LA VIOLENZA E' PANE QUOTIDIANO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PARI OPPORTUNITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4990"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ASSOCIAZIONE ¿VOLONTARI AMBULANZA VILLA CARCINA (BS)" A SOSTEGNO ATTIVIT¿ ANNO 2020 (ART. 10 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUB,BLICI E SOGGETTI PRIVATI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4991"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ¿CROCE ROSSA ITALIANA ¿ COMITATO LOCALE DI GARDONE VAL TROMPIA¿ A SOSTEGNO ATTIVIT¿ ANNO 2020 (ART. 10 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINAN,ZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4992"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITA¿ VOLONTARIA EX ART. 30 D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ¿ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE/SPECIALISTA IN ATTIVITA¿ AMMINISTRATIVO CONTABILI¿ A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO (CAT. D) PRESSO ,L¿AREA ECONOMICO FINANZIARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4993"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTIMA VARIAZIONE COMPENSATIVA FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO E CONSEGUENTE VARIAZIONE DI CASSA AL PEG 2020/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4994"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TARI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE ¿ ANNO 2019 (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4995"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DI OPERATORI DEL TESSUTO ECONOMICO LOCALE A FRONTE DEL DISAGIO CONNESSO ALLA CONTRAZIONE DELL¿ATTIVITA¿ A SEGUITO DELL¿EMERGENZA COVID-19. BANDO ¿SOSTEGNO AFFITTO E COSTI FISSI DI GESTIONE¿: APPROVAZIONE PRIMO ELENC,O E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4996"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SPURGHI BIOLOGICHE SCUOLE PRIMARIE ED EDIFICI COMUNALI. CIG ZD92F5A302</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4997"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI TINTEGGIATURA INGRESSO E ZONA PRESTITI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE SITA IN VIA BAILO - CIG. Z4E2F5A3C8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4998"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA E RELAZIONE ENERGETICA A SUPPORTO DEI LAVORI DI "RECUPERO AI FINI ABITATIVI DELL'IMMOBILE COMUNALE LOCALIZZATO IN VIA S. EMILIANO - OPERE DI COMPLETAMENTO E R,IPARAZIONE DEI DANNI" - CUP C99G16000650006 CIG ZD72F6D84C E CIG ZF32F6D8FB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROGETTAZIONI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4999"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 459/2020 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5000"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI STOVIGLIE MONOUSO E MATERIALE CARTACEO PER LE NUOVE PROCEDURE PREVISTE PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER GLI OSPITI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA IN ISOLA,MENTO. CIG Z322F78A64</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5001"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DI OPERATORI DEL TESSUTO ECONOMICO LOCALE A FRONTE DEL DISAGIO CONNESSO ALLA CONTRAZIONE DELL¿ATTIVITA¿ A SEGUITO DELL¿EMERGENZA COVID-19. ¿SOSTEGNO AFFITTO E COSTI FISSI DI GESTIONE¿. RIAPERTURA TERMINI BANDO E ASS,UNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5002"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI DETERGENTI, MATERIALE CARTACEO E MONOUSO PER I REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZBF2F769CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5003"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI CADUTA MASSI IN LOCALITA' NOBOLI" - APPROVAZIONE PERIZIA OPERE DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016. CUP C93H19000800006 CIG 8339584A6B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5004"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE" - APPROVAZIONE STATO FINALE, CONTABILIT¿ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP C97H20000120004 - CIG MASTER: 83169872CB CIG DERIVATO: 837494573E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5005"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DEI LAVORI DI "ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO DELLA SCUOLA PRIMARIA "A. SOGGETTI" E DI PALAZZO AVOGADRO - SEDE DEL POLO CULTURALE E DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITETICA - OPERE DA IDRAULICO". CUP C93B18000010004 CIG ,84477052B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5006"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI GUANTI MEDICALI IN VINILE PER IL PERSONALE SOCIO SANITARIO DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER PREVENIRE CONTAGI COVID. CIG ZF92F4BF57</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5007"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PARAFARMACEUTICI E DPI PER LA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA". CIG ZD22F59365</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5008"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 6 CONTENZIONI PELVICHE/ADDOMINALI PER GLI OSPITI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZC22F5BF20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5009"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE TRASPORTO E ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO ED I CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE. A.S. 2019/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5010"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI N. 1.FRIGORIFERO PER LA CONSERVAZIONE DEI FARMACI DA POSIZIONARE PRESSO IL LOCALE INFERMERIA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z462F689FF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5011"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL MODELLO DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE PER LO SVOLGIMENTO DEL CESIMENTO PERMANENTE ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5012"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSEGNA DEL DETTAGLIO AVVISI DI PAGAMENTO PER IL SALDO TARI 2020 ¿ CIG ZCA2F480AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5013"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE PERSONALI DI MINIMO VITALE AD UTENTE INSERITO PRESSO RSA E IDENTIFICATO CON IL N. 460 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5014"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LE AGEVOLAZIONI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARI) COME DA PROTOCOLLO D¿INTESA TRA IL COMUNE DI SAREZZO E I SINDACATI DEI PENSIONATI SPI-CGIL, FNP-CISL, UILP-UIL ANNO 2020 A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5015"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONGUAGLIO DELLE RETTE DEL SERVIZIO R.S.D. E C.S.S. FREQUENTATO DA SOGGETTI DISABILI RESIDENTI A SAREZZO. UTENTI N. 23, 24, 26, 27, 28 E 29 ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5016"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO FORMAZIONE DI AGGIORNAMENTO ORGANIZZATO DA ACB SERVIZI S.R.L. SU: ¿FORMAZIONE S.I.U.S.S. (GI¿ CASELLARIO ASSISTENZA)¿.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5017"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO VIABILIT¿ AGRO SILVO PASTORALE ¿ZANANO ¿ PASSATA ¿ NAVEZZE ¿ SANT¿EMILIANO¿. LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPETENZA DELLE SPESE CONSORTILI ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 20/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5018"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI REVISIONE DI N. 4 ESTINTORI POLVERE 6 KG PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZEC2F5BCB8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5019"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO TRAMITE ME.PA DELLA FORNITURA DI CARTA BIANCA FORMATO A4 PER GLI UFFICI COMUNALI - CIG ZA02F67EF5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5020"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO DI CONSUMO E I PRESIDI MEDICO SANITARI PER FRONTEGGIARE L¿EMERGENZA COVID ¿ 19. CIG Z582E5298F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5021"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER LO SMART WORKING NECESSARIO PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI CONTAGIO DA COVID-19. CIG Z232F5D4FB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SISTEMI INFORMATIVI (SC. 04/01/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5022"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UN AUTOMEZZO FIAT PANDA 1.2 69CV IBRIDA EURO 6D PER L¿UFFICIO TECNICO E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RITIRO E ROTTAMAZIONE VEICOLO FIAT PUNTO SOLE DI PROPRIETA¿ COMUNALE TARGATO BE464ZK. CIG: Z672F59CCB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5023"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DI OPERATORI DEL TESSUTO ECONOMICO LOCALE A FRONTE DEL DISAGIO CONNESSO ALLA CONTRAZIONE DELL¿ATTIVITA¿ A SEGUITO DELL¿EMERGENZA COVID-19. BANDO A SPORTELLO ¿SOSTEGNO SPESE PER LA RIPARTENZA¿: APPROVAZIONE SECONDO E,LENCO E LIQUIDAZIONE SOVVENZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5024"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE PER L¿ORGANIZZAZIONE DI CERIMONIE PUBBLICHE E PER LA RAPPRESENTANZA DELL¿ENTE CIG: Z182F42688.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5025"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E ATTIVITA¿ CORRELATE DEI LOCALI COMUNALI PER FRONTEGGIARE L¿EMERGENZA COVID 19. CIG Z112F541F6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5026"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM 20/21 SETTEMBRE 2020: RENDICONTAZIONE SPESA PER PULIZIA E DISINFEZIONE LOCALI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI SECONDO PROTOCOLLI ANTICOVID19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5027"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE PER ORGANIZZAZIONE TECNICA REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20/21 SETTEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5028"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI UNA TANTUM A FAVORE DI PERSONE E FAMIGLIE A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5029"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA RETTA DEL SERVIZIO C. S. E. GESTITO DALLA COOPERATIVA IL PONTE E FREQUENTATO DALL¿UTENTE INDIVIDUATO AL N. 458 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE ANNO 2020 PER IL PERIODO DAL 02 NO,VEMBRE AL 31 DICEMBRE 2020. CIG: ZAB2F2D4AC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5030"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 15 MATERASSI ANTIDECUBITO PER I LETTI DI DEGENZA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZB22F4B6FD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5031"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5032"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5033"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AL GRUPPO COMBATTENTI SAREZZO E ALLA SEZIONE ARTIGLIERI DI SAREZZO PER L¿ANNO 2020 (ART. 10 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI, E SOGGETTI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5034"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI: - PULIZIA DEGLI SPLIT;- GESTIONE DEPURAZIONE ACQUE; - MANUTENZIONI E RIPARAZIONE IDRAULICHE VARIE PER LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z1A2F3A897</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5035"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DELL¿INTERVENTO DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE PEZZI DELLA LAVASTOVIGLIE E DEL FORNO A VAPORE IN DOTAZIONE AL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z0D2F3F968</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5036"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA PRIMA VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016. CIG ZBB2F4895F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5037"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE PRESSO I CIMITERI DI SAREZZO E ZANANO OPERAZIONI PROPEDEUTICHE PER LA SISTEMAZIONE DEGLI STESSI. CIG: Z142F023E2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5038"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI COMBINATORE TELEFONICO PRESSO LA SCUOLA G. LA PIRA. CIG ZAF2A6E1B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5039"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA COMUNITA¿ MONTANA DI VALLE TROMPIA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA RETE CICLOPEDONALE DENOMINATA ¿GREENWAY DI VALLE TROMPIA¿ QUOTA ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5040"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 375 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI ANNO 2020 IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5041"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ON-LINE ¿LA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI 2020¿ ORGANIZZATO DA PUBLIKA SRL - CIG: ZE42F3BAC2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5042"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONI DA FALEGNAME PER I LOCALI DEL CENTRO UNICO DI COTTURA E DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z162F0B0A1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5043"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE A SEMINARI DI AGGIORNAMENTO ORGANIZZATI DA CENTRO FORMATIVO PROVINCIALE GIUSEPPE ZANARDELLI SU FRONT OFFICE E IMPARA A VIVERE BENE IN UFFICIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5044"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CIVILE REGIONALE E NAZIONALE - BANDO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORMAZIONE GENERALE DEI VOLONTARI DI SERVIZIO CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5045"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE DI N. 1 TIROCINIO FORMATIVO DI DOTE COMUNE - CIG Z442F2E508</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5046"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AL ¿COMITATO MADONNA DEL SOLDATO E DEL BUON RITORNO¿ A SOSTEGNO ATTIVIT¿ ANNUA 2020 (ART. 10 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLIC,I E SOGGETTI PRIVATI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5047"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ASSOCIAZIONE "GRUPPO VOLONTARI MADRE TERESA DI CALCUTTA" CON SEDE A SAREZZO A RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER L¿ASSICURAZIONE E IL BOLLO DEL FIAT DOBLO¿ DONATO DALLO STUDIO DENTISTICO SEVEN VALLEY CON SEDE LEGAL,E A SAREZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5048"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 6 TAVOLI SERVITORI SU CARRELLO PER LA SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI AGLI OSPITI A LETTO O NELLE STANZE DI ISOLAMENTO. CIG Z0C2F23C01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5049"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 10 SACCHE DA RECUPERO PER SALME MONOUSO IN TESSUTO POLIOLEFINICO IMPERMEABILE PER DECEDUTI COVID -19 PER LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZD32F2CEC9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5050"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA E DI INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI. CIG Z292F22668</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5051"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UN AUTOMEZZO FIAT FIORINO EURO 6D CARGO SX 1.3 PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE E ROTTAMAZIONE E RADIAZIONE DEL VEICOLO DI PROPRIETA¿ COMUNALE TARGATO BT840GH. CIG: ZC92F024A0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5052"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO ORGANIZZATO DA PROGETTO SOFIS SU ¿L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E LA CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI: REGOLAMENTO, PUBBLICITA' E PROFILI FISCALI¿</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5053"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO "PANCHINE ROSSE" - CIG ZF22F23F2B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PARI OPPORTUNITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5054"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ¿GEOMETRA¿ (CAT. C.1) PRESSO L¿AREA TECNICA ¿ SERVIZIO AMBIENTE E PATRIMONIO ¿ CON RISERVA DEL POSTO ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ,ALL¿ART. 18, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 68/1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5055"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO BAGNO CHIMICO DA UTILIZZARE PER IL MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDI' A PARTIRE DAL 12 NOVEMBRE 2020 PER UN MESE. CIG: ZF72F298C2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5056"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO CON PROCEDURA ART. 1 COMMA 2 L 120/2020 PER LA FORNITURA DI VESTIARIO POLIZIA LOCALE ¿ IMPEGNO DI SPESA ¿ CIG. Z312F1AB10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 04/01/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5057"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI GUANTI MEDICALI IN NITRILE PER IL PERSONALE SOCIO SANITARIO DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZAB2F1B75B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5058"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI N.1 COPERCHIO IN PLEXIGLASS PER IL CARRELLO DELLE STOVIGLIE PRESENTE AL I¿ PIANO DELLA RSA SECONDO LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE CONTAGI COVID 19.CIG ZBD2F1BB3A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5059"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI GUANTI MEDICALI IN NITRILE E VINILE PER IL PERSONALE SOCIO SANITARIO DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER PREVENIRE CONTAGI COVID. CIG Z692F1ED24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5060"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA BANDO PER L¿EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM A FAVORE DI PERSONE E FAMIGLIE A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE ANCHE A SEGUITO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19, NEL LIMITE DELLO STANZIAMENTO DI BILANCIO. PROROGA TERMINI ,RACCOLTA DOMANDE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5061"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "RECUPERO AI FINI ABITATIVI DELL'IMMOBILE COMUNALE LOCALIZZATO IN VIA S. EMILIANO - OPERE DI COMPLETAMENTO E RIPARAZIONE DEI DANNI" - APPROVAZIONE STATO FINALE, CONTABILITA¿ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP C99G16000650006 C,IG 7981990286</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5062"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL CENTRO UNICO DI COTTURA E ALLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z6B2F08DB1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5063"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ P.T. 18 H. (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5064"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO AGLI ACCERTAMENTI SANITARI PER I LAVORATORI DEL COMUNE DI SAREZZO AI SENSI DELL¿ART. 41 DEL D.LGS. 81/08 PER L¿ANNO 2020 - CIG. Z802A331F6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO DEL SEGRETARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5065"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE CORONE D¿ALLORO E COMPOSIZIONI FLOREALI PER L¿ORGANIZZAZIONE DEL 102¿ ANNIVERSARIO DELLA FESTA NAZIONALE DEL 4 NOVEMBRE CIG: Z992EF6152.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5066"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 362 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI ANNO 2020 IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5067"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 363 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5068"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LEGALE PATROCINIO DELL'ENTE PER PROMUOVERE IL RICORSO AVANTI AL T.A.R. DI BRESCIA AVVERSO LA SOCIETA¿ ¿ASSISI RAFFINERIA METALLI S.P.A.¿</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E TERRITORIO (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5069"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA SOGGETTO CREDITORE PER SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO ¿BRESCIAOGGI¿ PER L¿ANNO 2020 E ASSUNZIONE NUOVO IMPEGNO DI SPESA- CIG Z092BC25FF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5070"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE" - APPROVAZIONE 1¿ SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO. CUP C97H20000120004 - CIG MASTER: 83169872CB CIG DERIVATO: 837494573E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5071"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5072"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELL¿OPERA DENOMINATA "INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. LA PIRA" - ADEGUAMENTO SISMICO DELL¿EDIFICIO" (CON OPZIONE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA E D,IREZIONE LAVORI). CUP: C93H19000390007 CIG: 84301446E6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5073"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTE ESTERNO COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ¿AGENTE DI POLIZIA LOCALE¿ (CAT. C.1) PRESSO IL CORPO DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5074"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>SESTA VARIAZIONE COMPENSATIVA FRA CAPITOLI DI SPESA DEI MEDESIMI MACROAGGREGATI E CONSEGUENTE VARIAZIONE DI CASSA AL PEG 2020/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5075"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE PER EROGAZIONE DI PACCHI VIVERI CONTENENTI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI IGIENICI E ALIMENTARI PER L¿INFANZIA A FAVORE DI SOGGETTI RESIDENTI E IN CONDIZIONE DI GRAVE INDIGENZA-IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z312EDC2FC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5076"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 359 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI ANNO 2020 IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5077"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 361 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI ANNO 2020 IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5078"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE, PER PREVENZIONE CONTAGIO COVID-19, IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI ACQUA E BIBITE PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z452EFA8CE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5079"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL¿AZIENDA SPECIALE CONSORTILE OVEST SOLIDALE PER ATTIVAZIONE INCONTRI PROTETTI A FAVORE DI PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 358 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI A,NNO 2020 PER IL PERIODO DAL 27.07.2020 AL 31.12.2020. CIG: ZA12EE1814.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5080"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ ISTITUTO COMPRENSIVO ¿GIORGIO LA PIRA¿ DI SAREZZO PER IL SOSTEGNO ALLA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA A.S. 2019/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI (SC. 16/02/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5081"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5082"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA FONDAZIONE DELLA COMUNIT¿ BRESCIANA ONLUS A SOSTEGNO DI PROGETTI VOLTI A REALIZZARE INIZIATIVE DI UTILIT¿ SOCIALE NELL¿AMBITO DEL ¿BANDO 2020 VALLE TROMPIA E VALLE GOBBIA ¿ RACCOLTA, A PATRIMONIO¿</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5083"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿A.I.D.O. ¿ GRUPPO COMUNALE ¿MONICA BENINI¿ DI SAREZZO ¿ A SOSTEGNO ATTIVIT¿ ANNUA 2020 (ART. 10 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI ,PUBBLICI E SOGGETTI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5084"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME DA RISCUOTERE PER LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ¿ SALDO ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5085"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSEGNA DELLA MODULISTICA TRIBUTARIA SALDO TARI 2020 ¿ CIG Z822EE03F5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5086"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 10 PORTATILI HP PROBOOK 650 G1 - CIG Z512EC8713</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SISTEMI INFORMATIVI (SC. 04/01/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5087"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER ATTIVITA¿ CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DELL¿EVENTO FINALE DEL PROGETTO EUROPEO "EUROPA IN COMUNE- ERASMUS PLUS - KA3". CIG Z532EEBB62</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMA GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5088"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AL COMITATO ANZIANI DI SAREZZO ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSISTENZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5089"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DPI PER VOLONTARIATO CIVICO DEL COMUNE DI SAREZZO - COVID 19 - CIG ZDF2EF141A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5090"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 20 LICENZE DI ANY DESK E 3 LICENZE DI ANY DESK POWER - CIG ZE02EEC00D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SISTEMI INFORMATIVI (SC. 04/01/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5091"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DEL SIG. ULLOA SEVERINO VITTORIO IN QUALITA¿ DI ¿AGENTE DI POLIZIA LOCALE¿ (CAT. C) PRESSO IL CORPO DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5092"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ¿GEOMETRA¿ CAT. C.1 DA IMPIEGARE PRESSO L¿AREA TECNICA - SERVIZIO AMBIENTE E PATRIMONIO - CON RISERVA ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL'ART. 18, COMMA 2,, DELLA LEGGE N. 68/1999. PRESA ATTO ESITO NEGATIVO PROCEDURA CONCORSUALE E CONTESTUALE CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5093"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIASSUNZIONE IN SERVIZIO, AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO DALL¿ART. 20 COMMA 10 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 2018 DI EX DIPENDENTE CON PROFILO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE (CATEGORIA GIURIDICA ED ECONOMICA C.1)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5094"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE ASTA PUBBLICA PER L'INDIVIDUAZIONE DI SPONSORIZZAZIONE FINALIZZATA ALL'ACQUISTO DI UN AUTOCARRO FIAT FIORINO E DI UNA FIAT PANDA DA UTILIZZARE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5095"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE. SOGGETTO PROMOTORE AGENZIA PER IL LAVORO CONSORZIO VALLI. PERIODO 14.10.2020 - 31.12.2020. UTENTE N. 357 ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5096"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ALLA COMUNIT¿ MONTANA DI VALLE TROMPIA DELLA QUOTA PARTE SERVIZI DELEGATI INERENTE IL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE LAVORATIVA (SIL) - ANN0 2020 -.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5097"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI VENTILCONVETTORI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA ¿ERNESTO PINTOSSI¿. CIG 4901769BBB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5098"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURE DI MATERIALE DA FERRAMENTA MANUTENZIONI ORDINARIE E PER FRONTEGGIARE L¿EMERGENZA COVID 19. CIG ZC82EC2B9C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5099"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI A MEZZO ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ¿CARBURANTI EXTRA RETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO 11 - BUONI ACQUISTO LOTTO 1¿ CIG Z5A2EC2B60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5100"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AL "GRUPPO ALPINI DI ZANANO" A SOSTEGNO ATTIVIT¿ ANNO 2020 (ART. 10 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5101"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER GLI INTERVENTI PREVISTI NEL PROGETTO ¿ZERO OTTANTA ATTIVAZIONE DI AZIONI DI CONTRASTO AI PROBLEMI OCCUPAZIONALI DELLA POPOLAZIONE DELLA VALLE TROMPIA¿.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5102"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MISURE A SOSTEGNO DEGLI ENTI GESTORI DI ATTIVIT¿ ESTIVE PER MINORI ANNO 2020 NELLA FASE 2 DELL¿EMERGENZA SANITARIA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5103"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ALLA COMUNIT¿ MONTANA DI VALLE TROMPIA DELLA QUOTA DI SOLIDARIETA¿ PER IL MANTENIMENTO SUL TERRITORIO DELLA VALLE DEI SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI DELEGATI - ANN0 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5104"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE STRAORDINARIA CONTRO INSETTI ALATI PER LA CAMERA ARDENTE DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z922ED22D7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5105"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE". CUP C97H20000120004. CIG MASTER: 83169872CB CIG DERIVATO: 837494573E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5106"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CONCESSIONE CIMITERIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5107"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO PRESTATE IN OCCASIONE DEI REFERENDUM POPOLARI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5108"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (S.E.C.) DI GARDONE VAL TROMPIA PRIMO SEMESTRE 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER SPESE (S.E.C.) SECONDO SEMESTRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE (SC. 28/10/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5109"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA COMUNIT¿ MONTANA DI VALLE TROMPIA PER L'ADESIONE AL "FESTIVAL FILOSOFI LUNGO L¿OGLIO" EDIZIONE 2020".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5110"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SU BILANCIO 2021/23 E LEGGE DI BILANCIO, ORGANIZZATO DAL COMUNE DI GARDONE VAL TROMPIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5111"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UNA LINEA INTERNET IN FIBRA PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAREZZO - CIG Z482ED5E50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SISTEMI INFORMATIVI (SC. 04/01/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5112"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DELLA DETERMINAZIONE N. 309 DEL 15/07/2020 E NUOVO AFFIDAMENTO INCARICO DI LEGALE PATROCINIO DELL'ENTE PER RESISTERE IN GIUDIZIO CONTRO IL RICORSO PROMOSSO DALLA SOCIETA¿ TRIPI COSTRUZIONI S.R.L. E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5113"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ASSOCIAZIONE "GRUPPO VOLONTARI MADRE TERESA DI CALCUTTA" CON SEDE A SAREZZO. ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5114"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DI N. 1 FINESTRA DI UNA STANZA DI DEGENZA SITUATA AL 1¿ PIANO DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZE42EC09FA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5115"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCARICO QUOTE INDEBITE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ¿ ACCONTO ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5116"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO TARI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE ¿ ANNI 2019- 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5117"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 10 STAMPANTI A4 MONOCROMATICA WORKFORCE AL-M320DN E 20 TONERS - CIG ZA62EC8E4C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SISTEMI INFORMATIVI (SC. 04/01/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5118"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 5 PORTATILI LENOVO THINKPAD X13 IN ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP - CIG Z512EC8713</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SISTEMI INFORMATIVI (SC. 04/01/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5119"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 35 WORKSTATION HP Z600 RIGENERATE - CIG Z062EC8387</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SISTEMI INFORMATIVI (SC. 04/01/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5120"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 355/2020 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5121"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 354/2020 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5122"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L¿AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AI SERVIZI SCOLASTICI PER L¿ANNO SCOLASTICO 2020/2021 PERIODO 19 OTTOBRE 2020 ¿ 30 GIUGNO 2021. CIG ZF52EA6604</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI (SC. 16/02/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5123"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L¿AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DOPOSCUOLA. PERIODO 19 OTTOBRE 2020 ¿ 08 GIUGNO 2021 . CIG ZDE2EA62C2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI (SC. 16/02/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5124"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE" - APPROVAZIONE PERIZIA OPERE DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. E) DEL D.LGS. 50/2016. CUP C97H20000120004 - CIG MASTER: 83169872CB CIG DERIVATO: 837494573E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5125"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI PRIMARIE 2020-2021 CIG. Z792EB06BA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI (SC. 16/02/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5126"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA DI MERITO E GRADUATORIA DEL VINCITORE CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI "AGENTE DI POLIZIA LOCALE¿ (CAT. C) PRESSO IL CORPO DI POLIZIA LOCALE, CON RISERVA, ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL'ART. 18, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 68/1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5127"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER UN PERIODO DI NOVANTANOVE ANNI DI UNA TOMBA DI FAMIGLIA DA QUATTRO LOCULI PRESSO IL CIMITERO DI SAREZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 20/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5128"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "RECUPERO AI FINI ABITATIVI DELL'IMMOBILE COMUNALE LOCALIZZATO IN VIA S. EMILIANO - OPERE DI COMPLETAMENTO E RIPARAZIONE DEI DANNI". - APPROVAZIONE 3¿ SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO. CUP C99G16000650006 CIG 7981990286</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5129"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SERVIZIO TUTELA MINORI DELL¿AMBITO TERRITORIALE DI BRESCIA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A FAVORE DI PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 352 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO S,OCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2020 PER IL PERIODO DAL 14.09.2020 AL 31.12.2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5130"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA DELLA MODULISTICA TRIBUTARIA SALDO TARI 2020 ¿ CIG Z512EBAA78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5131"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DI OPERATORI DEL TESSUTO ECONOMICO LOCALE A FRONTE DEL DISAGIO CONNESSO ALLA CONTRAZIONE DELL¿ATTIVITA¿ A SEGUITO DELL¿EMERGENZA COVID-19. BANDO A SPORTELLO ¿SOSTEGNO SPESE PER LA RIPARTENZA¿: APPROVAZIONE PRIMO ELE,NCO E LIQUIDAZIONE SOVVENZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5132"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DEI DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEI MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5133"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE VISITA ALLA MOSTRA "RAFFAELLO - CUSTODI DEL MITO IN LOMBARDIA" SABATO 24 OTTOBRE 2020 CIG ZC82EB0F46.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5134"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SOFTWARE PER LA REDAZIONE DI CAPITOLATI SPECIALI D¿APPALTO PER L¿UFFICIO TECNICO. CIG ZAF2EB0984</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5135"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE E STRUMENTI TECNOLOGICI PER L¿UFFICIO TECNICO. CIG Z782EACF8D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5136"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' AGRO SILVO PASTORALE (VASP) "ZANANO - PASSATA - NAVEZZE - SANT¿EMILIANO". CUP: C97H19002630006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5137"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5138"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5139"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO E COLLOCAMENTO A RIPOSO, PER LIMITI DI ETA¿, DELLA DIPENDENTE DI RUOLO SIG.RA NORA VIVENZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5140"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO E COLLOCAMENTO A RIPOSO, PER LIMITI DI SERVIZIO, DEL DIPENDENTE DI RUOLO SIG. LUCA GNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5141"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNIT¿ DI CUI ALL¿ARTICOLO 66 DELLA LEGGE 448/1998 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI 2¿ QUADRIMESTRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO DEL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5142"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI ¿ APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI 2¿ QUADRIMESTRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO DEL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5143"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 351/2020 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5144"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA PER PERSONA INSERITA IN HOUSING SOCIALE IDENTIFICATA CON IL NUMERO 350 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2020 PER IL PERIODO DAL 01.09.2020 AL 31.12.2020. CIG N. Z522E83E,33.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5145"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO EFFICIENZA ENERGETICA IMPIANTI TERMICI ALLOGGI ERP ANNO BIENNIO 2020/2022. CIG. Z022EA5C68</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5146"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI GUANTI MEDICALI IN NITRILE PER IL PERSONALE SOCIO SANITARIO DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z632E9CAF8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5147"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO E DPI PER PERSONALE DELL¿ENTE ADDETTI ALLA PROTEZIONE CIVILE. CIG Z772EA4509</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5148"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PER IL COLLAUDO STATICO DELLE STRUTTURE INTERESSATE DAI LAVORI DI "INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. LA PIRA" - ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA". CUP C99H18000010004 CIG: Z762EA1F82</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5149"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALL¿ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE SQUADRA ANTINCENDIO, IN ORDINE AD INTERVENTI DI PUBBLICO INTERESSE NON DI EMERGENZA AI FINI DI PREVENZIONE E MITIGAZIONE DEI RISCHI NEL SETTORE DELLA PROTEZIONE CIVILE. LIQUIDAZIONE 2^ TRANCH,E ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5150"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO III TRIMESTRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5151"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN DOCUMENTARIO SULL'ESPERIENZA DEL COVID 19 A SAREZZO CIG Z032E7F4F1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5152"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE TREATRO TERREDI CONFINE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "MAPPE", FESTIVAL DI NARRAZIONE VALLIGIANA DI MEMORIE E DI LUOGHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5153"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA DI N. 4 CLIMATIZZATORI PER LE STANZE DI DEGENZA DEGLI OSPITI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. MISURA ANTI COVID - 19. CIG ZD72E7C336</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5154"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DE LAVORI DI "ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO DELLA SCUOLA PRIMARIA "A. SOGGETTI" E DI PALAZZO AVOGADRO - SEDE DEL POLO CULTURALE E DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITETICA - OPERE DA IDRAULICO". CUP C93B180,00010004 CIG 84477052B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5155"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DE LAVORI DI "ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO DELLA SCUOLA PRIMARIA "A. SOGGETTI" E DI PALAZZO AVOGADRO - SEDE DEL POLO CULTURALE E DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITETICA - OPERE DA ELETTRICISTA". CUP C93B,18000010004 CIG ZCB2E6E35F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5156"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 1 MONITOR SEGNI VITALI CON RELATIVO CARRELLO E DI N. 1 ELETTROCARDIOGRAFO PER IL MONITORAGGIO FREQUENTE DI OSPITI CON SINTOMI DA COVID 19 POSTI IN ISOLAMENTO. CIG ZDB2E92251</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5157"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PREDISPOSIZIONE DI REGISTRO DI CARICO E SCARICO RIFIUTI SPECIALI E RELATIVA FORMAZIONE PER LA COMPILAZIONE DELLO STESSO. CIG Z8B2E94890</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5158"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZCB2E7EF0A CORSO DI AGGIORNAMENTO TRE DIPENDENTI (MATRICOLA N. 84 ¿ 104 ¿ 112) - ¿CORSO PATENTE DI SERVIZIO¿ (INFOPOL S.R.L. A SOCIO UNICO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 04/01/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5159"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE. CIG Z182E73C64</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5160"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ¿LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPARTAMENTO RIALZATO EDIFICIO ERP VIA DANTE N. 168 E COPERTURA VIA PANSERA N. 5¿. CIG: Z6B2E63D4A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5161"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 4 RUOTE GIREVOLI PER I LETTI ELETTRICI IN DOTAZIONE ALLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZD02E7D2F9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5162"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 348 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5163"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 4 CARRELLI PER LA GESTIONE DELLA BIANCHERIA SPORCA PER RISPETTARE LE PROCEDURE ANTI COVID PREVISTE NEL PIANO ORGANIZZATIVO GESTIONALE DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA . CIG Z312E82C7B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5164"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO PER L¿EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM A FAVORE DI PERSONE E FAMIGLIE A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE ANCHE A SEGUITO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19, NEL LIMITE DELLO STANZIAMENTO DI BILANCIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5165"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTE ESTERNO COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ¿ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA¿ (CAT. D.1) PRESSO IL CORPO DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5166"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE PER L¿ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI UN ¿OPERAIO PROFESSIONALE¿ (CAT. B.1) PRESSO L¿AREA TECNICA. NOMINA DEL VINCITORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5167"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA ¿FONDAZIONE TERESA CAMPLANI - COMUNTA¿ NUOVA GENESI¿ PER INTEGRAZIONE RETTA PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 337 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO ,2020 PER IL PERIODO DAL 01.07.2020 AL 31.12.2020 CIG: Z392E0B0D7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5168"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA PER PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 346 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2020 E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA ¿FONDAZIONE CASA DI RIPOSO SAN GIOVANNI - ONLUS¿ PER I,L PERIODO DAL 01.10.2020 AL 31.01.2021. CIG: Z0E2E61F52.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5169"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA DI ADESIVI PER LA SEGNALETICA COVID DA APPORRE A TERRA O SU APPOSITI PANNELLI PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG  ZE82DF53E6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5170"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z592E7F883</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5171"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 5 CARRELLI A DUE PIANI, TEGLIE CON COPERCHI E MESTOLI PER PREVENZIONE COVID-19 NEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. CIG Z3A2E7233D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5172"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DELLA FORNITURA DI FARMACI IN CONFEZIONE OSPEDALIERA PER LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZAF2E864FE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5173"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI STOVIGLIE MONOUSO E MATERIALE CARTACEO PER LE NUOVE PROCEDURE PREVISTE PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA.CIG Z6C2E84244</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5174"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI DETERGENTI, MATERIALE CARTACEO E MONOUSO PER I REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z2A2E84BEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5175"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI FORNITURA E POSA DI PORTA IN VETRO PRESSO LA PALESTRA DEL CENTRO CIVICO ¿A. MORO¿ IN VIA PUCCINI - CIG. ZF62A6E295</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5176"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE DI N. 2 VALVOLE CENTRALE TERMICA E RIPARAZIONE PERDITA ACQUA PALAZZINA EUROPA SITA IN PIAZZALE EUROPA, 16 ADIBITA A SEDE INPS E ATS. CIG. Z342E714E0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5177"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DEI SERVIZI DI VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ASCENSORI E DEI DISPOSITIVI DI MESSA A TERRA DEGLI EDIFICI COMUNALI PER I BIENNI 2020-2021 E 2021-2022. CIG: Z06296B034</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5178"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI "INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. LA PIRA" - ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA". CUP C99H18000010004 CIG 84224612B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5179"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D¿ATTO DELLA RESTITUZIONE DEGLI ATTI DI P.G.T. APPROVATI SECONDO QUANTO DISPOSTO DALLA DELIBERA DI C.C. N. 35 DEL 27 LUGLIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E TERRITORIO (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5180"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 12 ARMADIETTI E N. 4 PANCHE PER LA RIORGANIZZAZIONE DEL LOCALE SPOGLIATOIO DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER ATTUAZIONE DI QUANTO STABILITO NEL PIANO ORGANIZZATIVO GESTIONALE DELLA RSA AL FINE DI ,LIMITARE I CONTAGI DA COVID-19. CIG ZC42E7CEC2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5181"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE CON LE RISORSE DEL FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI DESTINATO AL SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL'EDITORIA. CIG Z332E77C89</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5182"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE PRESTAZIONI INERENTI L'ATTIVITA' DI MEDICINA DEL LAVORO - MEDICO DEL LAVORO. CIG Z462E7EE7D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5183"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI PER I LOCALI SEDE DELL¿UFFICIO POSTALE DI ZANANO IN VIA DANTE. CONSUNTIVO GESTIONE ANNO 2019/2020 - PREVENTIVO GESTIONE ANNO 2020/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 20/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5184"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ELABORAZIONE DI UN MODELLO DI SIMULAZIONE DEL TRAFFICO RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DELLE OPERE DI "REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA INTERSEZIONE A CIRCOLAZIONE ROTATORIA SULLA S.P. BS 345 ¿DELLE TRE VALLI¿ IN LOCALIT¿ PONTE ZANAN,O NEL COMUNE DI SAREZZO". CIG: ZAA2E79AA6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5185"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L¿AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DOPOSCUOLA. PERIODO 28 SETTEMBRE ¿ 16 OTTOBRE 2020. CIG Z502E67D96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI (SC. 16/02/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5186"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO ORGANIZZATO DA PUBLIKA SU ¿COSTITUZIONE E UTILIZZO DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE¿ E SU ¿LE NUOVE REGOLE ASSUNZIONALI PER I COMUNI¿</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5187"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE". CUP C97H20000120004. CIG MASTER: 83169872CB CIG DERIVATO: 837494573E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5188"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "RECUPERO AI FINI ABITATIVI DELL'IMMOBILE COMUNALE LOCALIZZATO IN VIA S. EMILIANO - APPROVAZIONE PREVENTIVO ALLACCIAMENTO N. 3 FORNITURE IN BASSA TENSIONE. CUP C99G16000650006 CIG ZCF2E6D2CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5189"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 12 RUOTE GIREVOLI PER I CARRELLI DEI RIFIUTI PRODOTTI PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER ADEMPIMENTO PROCEDURE COVID 19. CIG ZD32E5DDC8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5190"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "RECUPERO AI FINI ABITATIVI DELL'IMMOBILE COMUNALE LOCALIZZATO IN VIA S. EMILIANO - OPERE DI COMPLETAMENTO E RIPARAZIONE DEI DANNI". APPROVAZIONE TERZA PERIZIA OPERE DI VARIANTE AI SENSI DELL¿ART.149, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016. CUP C99G16,000650006 CIG 7981990286</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5191"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI N.2 COPERCHI IN PLEXIGLASS PER COPRIRE I CARRELLI DELLE STOVIGLIE PRESENTI IN REPARTO SECONDO LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE CONTAGI COVID 19.CIG Z0E2E5D0E2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5192"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5193"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO ORGANIZZATO DA CENTRO FORMATIVO PROVINCIALE GIUSEPPE ZANARDELLI SU: ¿LE NOVITA' IN TEMA DI SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE¿.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5194"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ¿GEOMETRA¿ (CAT. C) PRESSO PRESSO L¿AREA TECNICA - SERVIZIO AMBIENTE E PATRIMONIO CON RISERVA DEL POSTO AI SENSI DELL¿ART. 18, ,COMMA 2, DELLA LEGGE N. 68/1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5195"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 1 CARRELLO PER POSIZIONARE I CONTENITORI TERMICI E N. 22 CONTENITORI PER IL MANTENIMENTO DELLA CATENA DEL CALDO E DEL FREDDO PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. CIG Z532E57997</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5196"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI UN "OPERAIO PROFESSIONALE" (CAT. B.1) AREA TECNICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5197"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 345 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5198"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI. REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 20/21 SETTEMBRE 2020. CIG Z022E4E44C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5199"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONI ORDINARIA DELLE AREE VERDI. CIG: Z6D2E30737</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5200"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN CONNETTORE PER PAGOPA PER IL PROGRAMMA DEI SERVIZI SCOLASTICI. CIG Z082E4AF02</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SISTEMI INFORMATIVI (SC. 04/01/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5201"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSO PER CESSIONE DIRITTI D¿AUTORE SU ARTICOLO DA PUBBLICARE SUL NOTIZIARIO COMUNALE NEL 2¿ SEMESTRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5202"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI DETERGENTI, SANIFICANTI E PRODOTTI MONOUSO PER ATTUARE LE PROCEDURE DI SANIFICAZIONE AL FINE DI FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA PRESSO I REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZCA2E4AD5F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5203"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN LETTORE DI BADGE. CIG Z9A2E3F0EE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SISTEMI INFORMATIVI (SC. 04/01/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5204"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELL'HOSTING DEDICATO VIRTUALE PER IMPLEMENTAZIONE NUOVO SITO DEL COMUNE E RELATIVO TEMPLATE. CIG ZBB2E3E346</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SISTEMI INFORMATIVI (SC. 04/01/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5205"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L¿INSERIMENTO DELL¿UTENTE IDENTIFICATO AL N. 340 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2020 PER IL PERIODO DAL 16.03.2020 AL 31.12.2020 PRESSO IL SERVIZIO CSE GESTITO DALLA, COOPERATIVA AQUILONE DI GARDONE V.T. CIG: ZF52E2B441.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5206"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI PROMOSSI DAL CENTRO DIURNO PER PERSONE CON DISABILITA¿ DALLA FO.B.A.P. DI BRESCIA CON RETTA A CARICO DELL¿UTENTE PER IL PERIODO DAL 01 LUGLIO AL 31 DICEMBRE 2020. UTENTE N. 341. CIG: Z932E2C8E7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5207"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 1500 CAMICI MONOUSO PER GLI OPERATORI SOCIO-SANITARI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZD42E3425A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5208"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA PER PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 339 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2020 E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA ¿FONDAZIONE CASA DI RIPOSO SAN GIOVANNI ONLUS DI BOVEG,NO¿ PER IL PERIODO DAL 31.08.2020 AL 31.12.2020. CIG N. Z832E1E606.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5209"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO DELLA RETTA DEL SERVIZIO C.S.S. FREQUENTATO DA SOGGETTO DISABILE UTENTE N. 25 ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5210"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO DI OSPITALITA' ASSISTITA RESIDENZIALE GESTITO DALLA COOPERATIVA AQUILONE DI GARDONE VAL TROMPIA A FAVORE DELL'UTENTE IDENTIFICATO AL N. 344 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMIC,I ANNO 2020 PER IL PERIODO DAL 01.07.2020 AL 31.12.2020. CIG: Z4D2E3E114.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5211"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DAL 14 SETTEMBRE 2020 AL 30 GIUGNO 2021. CIG 8431807341</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI (SC. 16/02/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5212"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L¿AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AI SERVIZI SCOLASTICI DAL 14 SETTEMBRE 2020 AL 16 OTTOBRE 2020 CIG ZF42E3C87A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI (SC. 16/02/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5213"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE RASSEGNA MUSICALE "MUSICA NEL PARCO" A SETTEMBRE 2020: CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE, PAGAMENTO DIRITTI SIAE, CONFERIMENTO INCARICO PER REDAZIONE PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE CIG ,Z5E2E2BE8A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5214"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PROGETTO TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE. SOGGETTO PROMOTORE AGENZIA PER IL LAVORO CONSORZIO VALLI PER IL PERIODO DAL 01.07.2020 AL 31.12.2020. UTENTE N. 342 ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5215"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DEL PROGETTO DI OSPITALITA' ASSISTITA RESIDENZIALE GESTITO DALLA COOPERATIVA AQUILONE DI GARDONE VAL TROMPIA A FAVORE DELL'UTENTE IDENTIFICATO AL N. 343 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECON,OMICI ANNO 2020 PER IL PERIODO DAL 01.07.2020 AL 31.12.2020 CIG: Z3C2E34B63</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5216"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE, CONTABILITA¿ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI LAVORI DI "ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL¿EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - OPERE EDILI,". CUP C94H20000080005 CIG: 83793244E9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5217"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DELL¿OPERA ¿ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. LA PIRA". CUP C99H18000010004 CIG: Z122E32B7A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5218"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZI TECNICI DELL'OPERA DENOMINATA "ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO DELLA SCUOLA PRIMARIA ¿A. SOGGETTI¿ E DI PALAZZO AVOGADRO - SEDE DEL POLO CULTURALE E DELLA SCUOLA DELL¿INFANZIA PARITETICA". CIG Z4F2E370DD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5219"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA RELATIVI ALL'INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELL¿OPERA DENOMINATA "INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO ",G. LA PIRA" - ADEGUAMENTO SISMICO DELL¿EDIFICIO" (CON OPZIONE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI). CUP: C93H19000390007 CIG: 84301446E6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5220"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DELL'IMPORTO PER CONCESSIONE CIMITERIALE DI LOCULO OCCUPATO TEMPORANEAMENTE IN PERIODO DI EMERGENZA DA COVID 19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5221"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM CONFERMATIVO 20/21 SETTEMBRE 2020: COMPENSO SPETTANTE AI MEMBRI DI SEGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5222"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA PER PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 339 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2020 E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA ¿FONDAZIONE LE RONDINI CITT¿ DI LUMEZZANE ONLUS¿ PER I,L PERIODO DAL 31.08.2020 AL 31.12.2020. CIG N. Z832E1E606.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5223"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO FRANCHIGIE RELATIVE ALLA POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITA¿ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D¿OPERA N. A7RCL00076J PERIODO 01.07.2019-31.12.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5224"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER I LAVORI DI "INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. LA PIRA" - ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA" - CUP C99H18000010004 CIG 84224612B1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5225"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA PER L'INDIVIDUAZIONE DI SPONSORIZZAZIONE FINALIZZATA ALL'ACQUISTO DI UN AUTOCARRO FIAT FIORINO E DI UNA FIAT PANDA DA UTILIZZARE PER LA MANUTENZIONE E SORVEGLIANZA DEL PATRIMONIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5226"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL¿EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 SCUOLA MEDIA ¿G. LA PIRA¿ - ELETTRICISTA - CIG. Z8F2E19CC8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5227"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE DEI FRIGORIFERI IN DOTAZIONE AL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z192E1BEAB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5228"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CAG. RINNOVO PER IL PERIODO 01/09/2020 - 31/08/2021. CIG 8416185791</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSISTENZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5229"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL¿EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - MATERIALE EDILE - CIG. ZD22DE26D9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5230"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO LAVORI DI ¿COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI 1¿ GRADO ¿G. LA PIRA¿ E LAVORI DI SISTEMAZIONE E DELIMITAZIONE D,EGLI SPAZI ESTERNI PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE DI SAREZZO E PONTE ZANANO IN CONSEGUENZA DELL¿EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19¿ CIG Z592E03FE3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5231"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUINTA VARIAZIONE COMPENSATIVA FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO E CONSEGUENTE VARIAZIONE DI CASSA AL PEG 2020/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5232"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI SELEZIONE PER L¿ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI UN ¿OPERAIO PROFESSIONALE¿ (CAT. B.1) PRESSO L¿AREA TECNICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5233"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO ORGANIZZATO DA ANUSCA SU: ¿PRIMI PASSI IN ANAGRAFE: DALLO SPORTELLO AL BACK-OFFICE TUTTI I PROCEDIMENTI DALLA A ALLA Z PRIMA, DURANTE E DOPO IL SUBENTRO IN ANPR¿.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5234"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5235"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA SERVIZI ESTIVI PER TUTTI I PROGETTI CONFORMI AI CRITERI MINISTERIALI E IN POSSESSO DEI REQUISITI REGIONALI PER LE MISURE ANTI COVID-19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5236"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPAGANDA ELETTORALE. DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LA PROPAGANDA MEDIANTE AFFISSIONI PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE DI DOMENICA 20 E LUNEDI¿ 21 SETTEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO DEL SEGRETARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5237"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE A SOSTEGNO DEGLI ENTI GESTORI DI ATTIVIT¿ ESTIVE PER MINORI ANNO 2020 NELLA FASE 2 DELL¿EMERGENZA SANITARIA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5238"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE DEL TAVOLO TECNICO DI CONFRONTO PER L¿INDAGINE DEL DISTURBO OLFATTIVO PER IL PERIODO DAL 01 SETTEMBRE 2020 AL 31 AGOSTO 2022 CON LA POSSIBILITA¿ DI ESERCITARE IL ,DIRITTO DI OPZIONE PER ULTERIORI DUE ANNI DAL 01 SETTEMBRE 2022 AL 31 AGOSTO 2024 - CIG: ZBA2DF1775.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5239"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DEI LAVORI DI "ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL¿EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - OPERE EDILI". CUP C94H20000080005 CIG: 83793244E9 E Z242DBC333</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5240"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA DI N. 3 CLIMATIZZATORI PER LE STANZE DI DEGENZA DEGLI OSPITI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z542DED1CE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5241"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ¿AGENTE DI POLIZIA LOCALE¿ (CAT. C) PRESSO IL CORPO DI POLIZIA LOCALE CON RISERVA DEL POSTO AI SENSI DELL¿ART. 18, COMMA 2, DEL,LA LEGGE N. 68/1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5242"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPAGANDA ELETTORALE. INDIVIDUAZIONE DEGLI SPAZI RISERVATI ALLA PROPAGANDA PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE DI DOMENICA 20 E LUNEDI¿ 21 SETTEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE (SC. 28/10/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5243"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUARTA VARIAZIONE COMPENSATIVA FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO E CONSEGUENTE VARIAZIONE DI CASSA AL PEG 2020/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5244"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿A.V.I.S. ¿ SEZIONE COMUNALE DI SAREZZO ¿ A SOSTEGNO ATTIVIT¿ ANNUA 2020 (ART. 10 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGG,ETTI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5245"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO A LEGALE PER SUPPORTO AL R.U.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5246"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI AD ASSESSORI COMUNALI ¿ II TRIMESTRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5247"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ATTREZZATURE VARIE PER LIMITARE I CONTAGI DA COVID 19 PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZB72DEF35A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5248"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 5 REGGISACCO PER LA RACCOLTA DELLE DIVISE E DEI TELI SPUGNA DA POSIZIONARE NEL LOCALE SPOGLIATOIO DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA AL FINE DI LIMITARE LE POSSIBILITA¿ DI CONTAGIO DA ,COVID 19. CIG ZD02DEF726</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5249"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 333 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI ANNO 2020 IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5250"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 335 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI ANNO 2020 IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5251"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CO-PROGETTAZIONE ATTIVITA¿ ESTIVE PER MINORI NELLA FASE 2 DELL¿EMERGENZA SANITARIA COVID-19 AFFIDATI A SOC. COOP. TEMPO LIBERO CIG.: Z202DA6222 E SOC. COOP. NUOVO IMPEGNO CIG. : ZF12DA6199.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5252"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ¿GEOMETRA¿ (CAT. C.1) PRESSO L¿AREA TECNICA ¿ SERVIZIO AMBIENTE E PATRIMONIO ¿ CON RISERVA DEL POSTO ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ,ALL¿ART. 18, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 68/1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5253"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE ORGANIZZATO DAL SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA VAL TROMPIA DELL¿AGENZIA PER IL LAVORO CONSORZIO VALLI; PERIODO 14.07.2020 ¿ 31.12.2020. UTENTE N. 334 ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5254"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5255"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5256"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PANNELLI IN PLEXIGLASS PER LA DELIMITAZIONE DELLE ZONE COVID E PER LA PROTEZIONE DELLE SCRIVANIE PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z982DE7E2A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5257"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL ¿SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE¿. CIG: Z632DE0407</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5258"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DELLA POLIZZA FIDEJUSSORIA STIPULATA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA PER LA SISTEMAZIONE DELL¿IMPIANTO SEMAFORICO DI CROCEVIA. CIG. Z60245C1AA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5259"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DELLE GUARNIZIONI DEGLI ABBATTITORI IN DOTAZIONE AL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z1A2DC0C00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5260"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER SERVIZIO DI CONSULENZA INFETTIVOLOGICA PER LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA SINO AL 31 DICEMBRE 2020. CIG Z342DC9B4B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5261"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO, TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL, DELL¿INTERVENTO DI INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI CHIAMATE WIRELESS PER IL MONITORAGGIO DEGLI OSPITI POSITIVI AL COVID 19 O POSTI IN ISOLAMENTO PR,ESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZE62DB2C88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5262"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM CONFERMATIVO DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 ¿ COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5263"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "RECUPERO AI FINI ABITATIVI DELL'IMMOBILE COMUNALE LOCALIZZATO IN VIA S. EMILIANO - OPERE DI COMPLETAMENTO E RIPARAZIONE DEI DANNI". APPROVAZIONE SECONDA PERIZIA OPERE DI VARIANTE AI SENSI DELL¿ART.149, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016. CUP C99G,16000650006 CIG 7981990286</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROGETTAZIONI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5264"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL¿EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 ¿ CRONOTERMOSTATO SCUOLA MEDIA ¿G. LA PIRA¿. CIG. Z232DD7C24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5265"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DI OPERATORI DEL TESSUTO ECONOMICO LOCALE A FRONTE DEL DISAGIO CONNESSO ALLA CONTRAZIONE DELL¿ATTIVITA¿ A SEGUITO DELL¿EMERGENZA COVID-19. ¿SOSTEGNO SPESE PER LA RIPARTENZA¿. INDIZIONE DEL BANDO E ASSUNZIONE IMPEGNO, DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5266"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DI OPERATORI DEL TESSUTO ECONOMICO LOCALE A FRONTE DEL DISAGIO CONNESSO ALLA CONTRAZIONE DELL¿ATTIVITA¿ A SEGUITO DELL¿EMERGENZA COVID-19. ¿SOSTEGNO AFFITTO E COSTI FISSI DI GESTIONE¿. INDIZIONE DEL BANDO E ASSUNZIO,NE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5267"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI NUVIS GEL E BIOSAN OH 80 PER LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z272DD2DCD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5268"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5269"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA DI MERITO E GRADUATORIA DEL VINCITORE CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA¿ (CAT. D) PRESSO IL CORPO DI POLIZIA LOCALE, CO,N RISERVA ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL'ART. 18, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 68/1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5270"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL¿EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 ¿ OPERE DA ELETTRICISTA". CIG. Z5B2DCB192</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5271"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL¿EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 ¿ OPERE DA SERRAMENTISTA". CIG. ZE22DCB59A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5272"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL¿EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 ¿ OPERE DA IDRAULICO". CIG. ZEE2DCB1F9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5273"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL¿EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - OPERE EDILI". CUP C94H20000080005 CIG: 83793244E9 E Z242DBC333,.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5274"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FUNERALE DI PERSONA INDIGENTE - CIG ZF42A5F77</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5275"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 115 DEL 19.03.2020 DI AFFIDAMENTO FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO PERIODO MARZO ¿ DICEMBRE 2020. CIG Z332C554B7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5276"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI ADEGUAMENTO APERTURE E SOSTITUZIONE PORTE DELLA R.S.A. ¿MADRE TERESA DI CALCUTTA¿ CIG: Z9C2D9ABDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5277"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI "LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL¿EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - SCUOLA S,ECONDARIA DI I GRADO "G. LA PIRA"". CIG: Z8E2DBCE1F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5278"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA NELLE STANZE DI DEGENZA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER MONITORAGGIO OSPITI IN PARTICOLARE PER OSPITI IN ISOLAMENTO O SINTOMATICI COVID 19. CIG Z682DA3AB,6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5279"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PER RILIEVO LASER SCANNER E FOTOGRAMMETRICO CON DRONE, RESTITUZIONE RILIEVI E AGGIORNAMENTI CATASTALI DEL COMPLESSO IMMOBILIARE ¿SANTUARIO SANT¿EMILIANO" - CIG ZA82DA6960</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 20/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5280"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MEDICINALI IN CONFEZIONE OSPEDALIERA PER GLI OSPITI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z1C2D9F33E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5281"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO PER LA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA". CIG Z1D2D9F383</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5282"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA PER PERSONA INSERITA IN HOUSING SOCIALE IDENTIFICATA CON IL NUMERO 332 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2020 PER IL PERIODO DAL 01.07.2020 AL 31.08.2020. CIG N. Z532DB6A,E1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5283"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE". CUP C97H20000120004. CIG MASTER: 83169872CB CIG DERIVATO: 837494573E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5284"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CREDITO ECCEDENTE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA, TRASPORTO SCOLASTICO, PRESCUOLA A.S. 2019/2020 A CAUSA DELL¿EMERGENZA COVID-19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI (SC. 16/02/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5285"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DEI NUCLEI DESTINATI AL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' DA EROGARE A FAVORE DEGLI ASSEGNATARI DEI SERVIZI ABITATIVI IN COMPROVATE DIFFICOLTA' DI CARATTERE TRANSITORIO AI SENSI DELLA D.G.R. XI/2064 DEL 31/07/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 20/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5286"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE, CONTABILITA¿ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI UFFICI COMUNALI SEDE DISTACCATA DI VIA ZANARDELLI N.5 MEDIANTE RELAMPING DELLA ILLUMINAZIONE INTERNA CON SISTEMI PIU' ,EFFICIENTI" E RETTIFICA PARZIALE DELLA DETERMINAZIONE N. 57 DEL 17.02.2020. CUP C92J19000450001 CIG 8048334F4F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5287"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L¿ACQUISTO DI MEDICINALI URGENTI PER LA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA". CIG Z252D9F3B5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5288"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL FRIGORIFERO INSTALLATO PRESSO IL LOCALE CONFEZIONAMENTO DEL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA . CIG Z352D9DA9B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5289"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA E DI INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI. RINNOVO SERVIZIO PER IL PERIODO 01/09/2020 - 31/08/2023. CIG 8368371635</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSISTENZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5290"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EFFETTUAZIONE DI N. 8 TAMPONI SU SUPERFICI PER LA VERIFICA DELLA CONTAMINAZIONE MICROBICA E/O VIRALE PER RIDURRE IL PIU' POSSIBILE LE POSSIBILITA' DI CONTAGIO DA COVID 19. CIG Z052DA2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5291"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 331/2020 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5292"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA TIPO DI ACCORDO PER LA CO-PROGETTAZIONE DEL PROGETTO DI SERVIZIO PER ATTIVITA¿ ESTIVE PER MINORI NELLA FASE 2 DELL¿EMERGENZA SANITARIA COVID-19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5293"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5294"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO A STUDIO LEGALE PER CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE PER PRATICA DI RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5295"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ¿AGENTE DI POLIZIA LOCALE¿ (CAT. C.1) PRESSO IL CORPO DI POLIZIA LOCALE ¿ CON RISERVA DEL POSTO ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL¿A,RT. 18, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 68/1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5296"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI LEGALE PATROCINIO DELL'ENTE PER PROMUOVERE IL RICORSO PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA AVVERSO LA SOCIETA¿ TRIPI COSTRUZIONI S.R.L. E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5297"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE, CONTABILITA¿ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE CARRABILE ALL'ALTEZZA DI VIA MONTI E TRATTI DI STACCIONATA LUNGO LA PISTA CICLOPEDONALE", - CUP C97H19002420005 CIG: 82806153AB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5298"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ¿RECUPERO AI FINI ABITATIVI DELL'IMMOBILE COMUNALE LOCALIZZATO IN VIA S.EMILIANO¿ - RICOGNIZIONE DEI DANNI SUBITI E DELLE MAGGIORI SPESE A SEGUITO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO CON L'IMPRESA TRIPI COSTRUZIONI SRL. CUP C99G16000650006 CIG Z1B,28F3039.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5299"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICHE DI LEGGE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA ANNO 2020. CIG ZF12D9EDE7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5300"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 2 SOLLEVATORI ELETTRICI DA DESTINARE AD EVENTUALI OSPITI IN ISOLAMENTO PER COVID 19 PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z382D8B73C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5301"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEL PROGETTO DI SERVIZIO SOCIALE ¿L¿INTEGRAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI COMUNALI NEL PIANO POVERTA¿ ¿ E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI "VALLI- CONSORZIO COOP. SOCIALI " PER IL PERIODO DAL 01/07/2020 AL 31/12/2020. CIG: Z132D6D79E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5302"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL¿ ASSOCIAZIONE RUT DI SAREZZO PER AVVIO PROGETTO DI ASSISTENZA EDUCATIVA PER PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 330 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2020 ,PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5303"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 12 ARMADIETTI PER IL LOCALE SPOGLIATOIO DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z372D90D3F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5304"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E RISPOSTA A QUESITI IN MATERIA DI IVA - CIG Z342D97A40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5305"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DEI DIRITTI DI SEGRTERIA RISCOSSI NEI MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5306"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 PER L¿AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DAL 1¿ OTTOBRE 2020 AL 31 MAGGIO 2022. CIG 8358566ADC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5307"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA DI TRANSENNE STRADALI PER LA LOC. PONTE ZANANO. CIG Z2D2D7B74F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5308"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI "MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI CADUTA MASSI IN LOCALITA' NOBOLI". CUP C93H19000800006 CIG 8339584A6B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5309"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE, DELLA CONTABILIT¿ FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' AGRO SILVO PASTORALE (VASP) "ZANANO - PASSATA - NAVEZZE - SANT¿EMILIANO"". CUP C97H19002630006 CIG, Z702D21E46</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5310"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 12 PER IL PERIODO DAL 1¿ NOVEMBRE 2020 AL 31 OTTOBRE 2021 CIG Z142D78E41</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5311"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO E.R.P. DI PROPRIETA¿ DELL¿ALER DI BRESCIA AL SIG. FALJANI BOUCHAIB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 20/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5312"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO APERTURE E SOSTITUZIONE PORTE AL PIANO PRIMO DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG: Z682D93ACF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5313"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI BORSE IN TNT E BRACCIALETTI IN SILICONE PERSONALIZZATI CON STAMPA AD UN COLORE PER PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEL VOLONTARIATO E PER PROMOZIONE SERVIZIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5314"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE OCCASIONALE PER REALIZZAZIONE PASSEGGIATE CULTURALI NEL CENTRO STORICO DI SAREZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5315"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA COMUNIT¿ MONTANA DI VALLE TROMPIA PER L'ADESIONE AL SERVIZIO TURISTICO ASSOCIATO PER L'ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5316"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE ¿ ANNO 2019 (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5317"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMU PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE ¿ ANNO 2019 (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5318"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME DA RISCUOTERE PER LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ¿ ACCONTO ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5319"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ECONOMATO II TRIMESTRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5320"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO TRAMITE NECA DELLA FORNITURA DI CARTA BIANCA PER UFFICI COMUNALI ¿ CIG CONVENZIONE 7798533105 - CIG DERIVATO: ZEF2D8943D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' PERSONALE (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5321"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L¿ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI AI SENSI DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1989 N. 13 - PRATICA N. 1/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5322"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L¿ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI AI SENSI DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1989 N. 13 - PRATICA N. 3/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5323"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L' ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI AI SENSI DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1989 N. 13 - PRATICA N. 2/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5324"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DELLA TERZA RATA IN ACCONTO SUI BILANCI PREVENTIVI A.S. 2019/2020 DELLE SCUOLE DELL¿INFANZIA AUTONOME DI SAREZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI (SC. 16/02/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5325"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PER PRATICA DI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI PRESSO ¿SANTUARIO SANT¿EMILIANO" - CIG Z6E2D61871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 20/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5326"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ALL¿USSCS PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI (SC. 16/02/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5327"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CICLO VISITE GUIDATE A BRESCIA CIG Z622D5B90B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5328"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO PARTE QUOTA ISCRIZIONE TEATRO PARENTI STAGIONE 2019/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5329"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ALL'APERTO CIG: Z612D652B5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5330"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5331"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIMENTO DIMISSIONI VOLONTARIE CON DIRITTO A ¿PENSIONE ANTICIPATA QUOTA 100¿ IN REGIME DI CUMULO DELLA DIPENDENTE DI RUOLO MATRICOLA 30.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' PERSONALE (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5332"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL FONDO PER L¿ANNO 2020 DELLE RISORSE DECENTRATE STABILI AI SENSI DELL¿ART. 67 COMMA 2 DEL CCNL 21 MAGGIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' PERSONALE (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5333"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE N.128 DEL 1.4.2020 DI AFFIDAMENTO FORNITURE DI PRESIDI E DISPOSITIVI MEDICO SANITARI PER FRONTEGGIARE L¿EMERGENZA COVID 19 CIG Z712C8D001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5334"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIMENTO DIMISSIONI VOLONTARIE CON DIRITTO A ¿PENSIONE ANTICIPATA QUOTA 100¿ DELLA DIPENDENTE DI RUOLO MATRICOLA 68.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' PERSONALE (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5335"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A CONGUAGLIO RETTA DI FREQUENZA ANNO 2020 DEL MINORE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 40 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2020 CIG N.: ZAB2B272FE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5336"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA ¿FONDAZIONE TERESA CAMPLANI - COMUNTA¿ NUOVA GENESI¿ PER INTEGRAZIONE RETTA PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 327 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2020 PER, IL PERIODO DAL 01.03.2020 AL 30.06.2020 CIG: Z4D2D57793.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5337"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ALLA COMUNIT¿ MONTANA DI VALLE TROMPIA DELLA QUOTA INERENTE LA DELEGA DELLE FUNZIONI DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE PER MINORI - ANN0 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5338"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 328/2020 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5339"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO PER LA VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) ANNO 2020 AI SENSI DEL METODO TARIFFARIO DEI RIFIUTI (MTR) ARERA.CIG Z592D69E02</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5340"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DELLE SPESE DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ALUNNO DISABILE PER IL PERIODO SETTEMBRE 2020/GIUGNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5341"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 1 LINEA IN FIBRA PRESSO IL CENTRO A.MORO. CIG Z0E2D40D78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SISTEMI INFORMATIVI (SC. 04/01/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5342"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE, CONTABILITA¿ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE DI VIA SERADELLO E VIA DUE GIUGNO DA ALLAGAMENTO DA ACQUE METEORICHE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI NUOVO SISTEMA ,DI SMALTIMENTO". CUP C93E20000020005 CIG 8242517434</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5343"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER ATTIVITA' CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO "EUROPA IN COMUNE- ERASMUS PLUS - KA3". CIG ZCD2D6902C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMA GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5344"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PER PERMESSI RETRIBUITI AD ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI I TRIMESTRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5345"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 54/2020 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI - ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5346"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI, MONTAVIVANDE E PORTE AUTOMATICHE INSTALLATI PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA SINO AL 30/04/2023. CIG Z5A2C03F5C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5347"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ¿MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE CARRABILE ALL'ALTEZZA DI VIA MONTI E TRATTI DI STACCIONATA LUNGO LA PISTA CICLOPEDONALE¿ - APPROVAZIONE PERIZIA OPERE DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. E) DEL ,D.LGS. 50/2016. CUP C97H19002420005 CIG: 82806153AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5348"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER I LAVORI DI "MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI CADUTA MASSI IN LOCALITA' NOBOLI". CUP C93H19000800006 CIG 8339584A6B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5349"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5350"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ¿ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA" (CAT. D) PRESSO IL CORPO DI POLIZIA LOCALE CON RISERVA DEL POSTO AI SENSI DELL'ART. 18, COM,MA 2, DELLA LEGGE N. 68/1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5351"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PER PERMESSI RETRIBUITI AD ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI I TRIMESTRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5352"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO PRESENTATO DALL¿ENTE GESTORE ¿CATENA ROSSA ALLA PORTA DELLE FATE¿ INERENTE ATTIVITA¿ ESTIVE AI SENSI DELLE LINEE GUIDA PER LA GESTIONE IN SICUREZZA DI OPPORTUNIT¿ ORGANIZZATE DI SOCIALIT¿ E GIOCO PER BAMBINI E ADOLESCENTI NELLA ,FASE 2 DELL¿EMERGENZA COVID-19¿ - ALLEGATO N. 8 DPCM 17 MAGGIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5353"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE TECNICA PER APPROVAZIONE PROGETTI - DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 83 DEL 11.06.2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5354"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL POTENZIAMENTO DEL PROGETTO DI SERVIZIO SOCIALE ¿L¿INTEGRAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI COMUNALI NEL PIANO POVERTA¿¿ A SEGUITO DELL¿EMERGENZA COVID-19 A FAVORE DI "VALLI CONSORZIO COOP. SOCIALI" PER IL PERIODO DAL 01.01.2020 AL 30.,06.2020. CIG N. Z4C2D143BB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5355"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A CONGUAGLIO COMPARTECIPAZIONE DELLA RETTA ANNO 2020 PER PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 39 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2020 CIG: Z462B1A35D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5356"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DPA PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE ¿ ANNO 2020 (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5357"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DELL¿OSSIGENO TERAPEUTICO AL TERZO PIANO DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA CIG Z002D3DC98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5358"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "RECUPERO AI FINI ABITATIVI DELL'IMMOBILE COMUNALE LOCALIZZATO IN VIA S. EMILIANO - OPERE DI COMPLETAMENTO E RIPARAZIONE DEI DANNI". - APPROVAZIONE 2¿ SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO. CUP C99G16000650006 CIG 7981990286</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5359"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 71 ADESIVI CON LAMINA PROTETIVA PER LE BORRACCE DEGLI OSPITI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO. CIG Z862D33D99</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5360"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI ¿ APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI 1¿ QUADRIMESTRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO DEL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5361"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNIT¿ DI CUI ALL¿ARTICOLO 66 DELLA LEGGE 448/1998 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI 1¿ QUADRIMESTRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO DEL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5362"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5363"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM 29 MARZO 2020 : RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE FINO ALLA DATA DEL 05/03/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5364"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI ANNO 2020 - CIG Z5D2D3103B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' PERSONALE (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5365"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L¿ACQUISTO DI MATERIALE DA FERRAMENTA ED EDILE PER MANUTENZIONI ORDINARIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5366"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' 2019 AGLI ASSEGNATARI DI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI. APPROVAZIONE AVVISO RACCOLTA DOMANDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 20/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5367"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURE ELETTRONICHE PER L¿ALLESTIMENTO DI UNA SEDE TEMPORANEA PER LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E LE COMMISSIONI CONSILIARI DURANTE L¿EMERGENZA COVID 19. CIG ZC52D33BF3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5368"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARIFICAZIONE DEI CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L¿ESERCIZIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5369"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 53/2020 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI - ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5370"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE PEZZI DELL¿IMIPIANTO DI DISTRIBUZIONE OSSIGENO TERAPEUTICO PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA CIG ZF52D0B312</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5371"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>"MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI CADUTA MASSI IN LOCALITA' NOBOLI" - AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZI TECNICI DA GEOLOGO: IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ,ESECUZIONE. CIG: ZC22BE58A5 CUP: C93H19000800006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5372"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCARICO QUOTE INDEBITE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARE/TARI) - ANNI DA 2013 A 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5373"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ¿EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI UFFICI COMUNALI MEDIANTE RELAMPING DELL'ILLUMINAZIONE INTERNA CON SISTEMI PIU' EFFICIENTI¿. APPROVAZIONE 1¿ SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO. CUP C92J19000450001 CIG 8048334F4F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5374"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ¿ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA¿ (CAT. D) PRESSO IL CORPO DI POLIZIA LOCALE, CON RISERVA DEL POSTO ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL'ART. 18, COMMA 2, DELL,A LEGGE N. 68/1999. DETERMINAZIONE CALENDARIO E SEDE DELLE PROVE D¿ESAME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5375"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' AGRO SILVO PASTORALE (VASP) "ZANANO - PASSATA - NAVEZZE - SANT¿EMILIANO"" - CIG Z702D21E46</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5376"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D¿USO GRATUITO IN GESTIONE ED USO ALL¿ASSOCIAZIONE GAM SAREZZO SANT¿EMILIANO DEL COMPLESSO ¿SANTUARIO SANT¿EMILIANO¿ FINO AL 31/12/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 20/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5377"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI LEGALE PATROCINIO DELL'ENTE PER RESISTERE IN GIUDIZIO AVVERSO AL RICORSO PRESENTATO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA SEZIONE DI BRESCIA DALLA SOCIETA¿ SARES GREEN S.R.L. E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5378"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DIMISSIONI PRESENTATE DAL DIPENDENTE MATRICOLA N. 114</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5379"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO A BENEFICIO DI MINORI FREQUENTANTI NELL¿A.S. 2019-2020 LA SCUOLA AUDIOFONETICA DELLA FONDAZIONE BRESCIANA PER L¿EDUCAZIONE ¿MONS. G. CAVALLERI¿.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI (SC. 16/02/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5380"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE FILARMONICA SANTA CECILIA A SOSTEGNO DELL'ATTIVIT¿ ANNUALE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5381"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO DEL DIPENDENTE DI RUOLO DOTT. MARCO BALDUSSI PRESSO REGIONE LOMBARDIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5382"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ¿MESSA IN SICUREZZA VIABILIT¿ COMUNALE DI VIA SERADELLO E VIA 2 GIUGNO DA ALLAGAMENTO DA ACQUE METEORICHE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI NUOVO SISTEMA DI SMALTIMENTO" - APPROVAZIONE PERIZIA OPERE DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 2, D,EL D.LGS. 50/2016. CUP C93E20000020005 CIG 8242517434</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5383"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 10 WEBCAM. CIG Z6E2D04621</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SISTEMI INFORMATIVI (SC. 04/01/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5384"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L¿ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI AI SENSI DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1989 N. 13 - PRATICA N. 3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5385"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURE DI PRESIDI E DISPOSITIVI MEDICO SANITARI PER FRONTEGGIARE L¿EMERGENZA COVID 19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5386"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DELLA SECONDA RATA IN ACCONTO SUI BILANCI PREVENTIVI A.S. 2019/2020 DELLE SCUOLE DELL¿INFANZIA AUTONOME DI SAREZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI (SC. 16/02/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5387"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5388"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI SANIFICAZIONE MEDIANTE GENERATORE DI OZONO DI SUPERFICI E AMBIENTI PRESSO I LOCALI DEL CENTRO UNICO DI COTTURA E DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z612CFB570</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5389"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO ELETTRONICO SANITARIO IN DOTAZIONE AI REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTA. CIG : Z142CFB546</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5390"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL CENTRO UNICO DI COTTURA E ALLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z892CFF334</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5391"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A CONGUAGLIO COMPARTECIPAZIONE DELLA RETTA ANNO 2020 PER PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 34 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2020. CIG N. Z1D2B0B2E2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5392"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA PER PERSONA INSERITA PRESSO KOS CARE SRL NELLA RESIDENZA ANNI AZZURRI VILLAGGIO SAN FRANCESCO DI VILLA NUOVA SUL CLISI E IDENTIFICATA CON IL NUMERO 326 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI, ECONOMICI ANNO 2020 PER IL PERIODO DAL 01.05.2020 AL 07.05.2020 CIG: Z992D08C8C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5393"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L¿ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI AI SENSI DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1989 N. 13 PER EDIFICI, SPAZI E SERVIZI DELLA L.R. 31 MARZO 2008 N. 5. - PRATICA N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5394"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L¿ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI AI SENSI DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1989 N. 13 - PRATICA N. 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5395"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO IMU PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5396"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO TARI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE ¿ ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5397"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' PERSONALE (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5398"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA¿ ALIMENTARE 2020 EROGAZIONE DI BUONI SPESA AGLI UTENTI N. 320 E N. 321 NEL ¿REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI¿ ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5399"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 325 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI ANNO 2020 IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5400"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO A LEGALE PER RESISTERE IN GIUDIZIO IN PROCEDIMENTO INNANZI AL GIUDICE DEL LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5401"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE DI VIA SERADELLO E VIA DUE GIUGNO DA ALLAGAMENTO DA ACQUE METEORICHE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI NUOVO SISTEMA DI SMALTIMENTO". APPROVAZIONE 1¿ SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO. CUP C93E20000020005 CIG, 8242517434</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5402"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PER PRATICHE CATASTALI RELATIVE AI LAVORI DI "RECUPERO AI FINI ABITATIVI DELL'IMMOBILE COMUNALE LOCALIZZATO IN VIA S. EMILIANO - OPERE DI COMPLETAMENTO E RIPARAZIONE DEI DANNI" - CUP C99G16000650006 CIG Z0B2CF025D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5403"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO TRIENNALE COLLETTIVO INTEGRATIVO 2018-2020. PROGETTI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ANNO 2019 E ASSEGNAZIONE RELATIVE QUOTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5404"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>TERZA VARIAZIONE COMPENSATIVA FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO E CONSEGUENTE VARIAZIONE DI CASSA AL PEG 2020/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5405"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DEI DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' PERSONALE (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5406"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZB62CF3074</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5407"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELETTRICA ORDINARIA E STRAORDINARIA PER I LOCALI DEL CUC E DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA . CIG Z202CEB996</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5408"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "RECUPERO AI FINI ABITATIVI DELL'IMMOBILE COMUNALE LOCALIZZATO IN VIA S. EMILIANO - OPERE DI COMPLETAMENTO E RIPARAZIONE DEI DANNI". APPROVAZIONE PERIZIA OPERE DI VARIANTE AI SENSI DELL¿ART.149, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016. CUP C99G16000650,006 CIG 7981990286</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5409"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L¿INSERIMENTO DELL¿UTENTE IDENTIFICATO AL N. 323 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2020 PER IL PERIODO DAL 17.02.2020 AL 15.03.2020 PRESSO IL SERVIZIO CSE GESTITO DALLA, COOPERATIVA AQUILONE DI GARDONE V.T. CIG: ZB02CF03B2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5410"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2019 - RILEVAZIONE AREALE E RILEVAZIONE DA LISTA - RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEL SALDO DEL CONTRIBUTO VARIABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5411"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) PER ASSUNZIONE PRESTITO ORDINARIO CON CASSA DD.PP. DI ¿ 100.000,00 PER LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI CADUTA MASSI IN LOCALITA¿ NOBOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5412"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE QUOTE ALLA COMUNITA¿ MONTANA DI VALLE TROMPIA PER ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO E AL SISTEMA MEDIA LIBRARY ONLINE ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5413"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ALL¿UNCEM ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5414"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSEGNA DELLA MODULISTICA TRIBUTARIA IMU E TARI 2020 ¿ CIG ZBF2CD951F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5415"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA DELLA MODULISTICA TRIBUTARIA IMU E TARI 2020 ¿ CIG ZF82CD94CC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5416"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE CARRABILE ALL'ALTEZZA DI VIA MONTI E TRATTI DI STACCIONATA LUNGO LA PISTA CICLOPEDONALE" - CUP: C97H19002420005 CIG: 82806153AB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5417"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SERVIZIO DI COPIA E ANALISI FORENSE SU POSTAZIONE DI LAVORO DI PROPRIETA' DELL'ENTE. CIG Z2C2CE668A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SISTEMI INFORMATIVI (SC. 04/01/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5418"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURE DI PRESIDI E DISPOSITIVI MEDICO SANITARI PER FRONTEGGIARE L¿EMERGENZA COVID 19 - FABBRO - CIG Z0F2CD1C26</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5419"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE INFORMATIVO PER CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE ALLA DESTINAZIONE DEL 5 X MILLE DELL¿IRPEF SUI REDDITI 2019 A SOSTEGNO DELLE ATTIVIT¿ SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE E DI LOCANDINE PER INIZIATIVE DI AGGREGAZIONE E PROMOZION,E DEL VOLONTARIATO ¿ CODICE CIG: Z652CEABD4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5420"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI DETERGENTI, MATERIALE CARTACEO E MONOUSO PER I REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTRA. CIG ZCD2CE7C5D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5421"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE TRAMITE LA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI AREA VASTA BRESCIA - SEDE TERRITORIALE DISTACCATA DI VALLE TROMPIA - PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE" - CUP C97H20000120004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5422"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA PER PERSONA INSERITA IN HOUSING SOCIALE IDENTIFICATA CON IL NUMERO 189 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2020 PER IL PERIODO DAL 19.04.2020 AL 30.06.2020. CIG N. ZA32CC59,B5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5423"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA PER PERSONA INSERITA PRESSO KOS CARE SRL NELLA RESIDENZA ANNI AZZURRI VILLAGGIO SAN FRANCESCO DI VILLA NUOVA SUL CLISI E IDENTIFICATA CON IL NUMERO 319 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI, ECONOMICI ANNO 2020 PER IL PERIODO DAL 06.04.2020 AL 30.04.2020 CIG: Z7A2CD942C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5424"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CICLO DI FORMAZIONE ¿BRESCIA COMUNALE ¿ UNA SETTIMANA DI FORMAZIONE PER GLI ENTI LOCALI ¿ 2¿ EDIZIONE¿ DAL 11 AL 15 MAGGIO 2020 ¿ VERSIONE ONLINE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' PERSONALE (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5425"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALL¿ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE SQUADRA ANTINCENDIO, IN ORDINE AD INTERVENTI DI PUBBLICO INTERESSE NON DI EMERGENZA AI FINI DI PREVENZIONE E MITIGAZIONE DEI RISCHI NEL SETTORE DELLA PROTEZIONE CIVILE. LIQUIDAZIONE 1^ TRANCH,E ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5426"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PARCELLA PER ASSISTENZA LEGALE PER IL RISTORO DEI DANNI SUBITI NEL SINISTRO DEL 31 MARZO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5427"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DELL¿INTERVENTO DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE PEZZI DELLA LAVASTOVIGLIE IN DOTAZIONE AL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZBB2CDCCE9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5428"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L¿ACQUISTO DI MEDICINALI URGENTI PER LA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA". CIG Z132CD5713</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5429"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UNA GIORNATA DI FORMAZIONE DA REMOTO SUL PROGRAMMA DELLA CONTABILITA GENERALE. CIG Z282CD7F0D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SISTEMI INFORMATIVI (SC. 04/01/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5430"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5431"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ALLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA - ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5432"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE QUOTA STRAORDINARIA ALLA COMUNITA¿ MONTANA DI VALLE TROMPIA PER SERVIZIO DI SUPPORTO BIBLIOTECARIO ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5433"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA, SISTEMA BIBLIOTECARIO, PER ADESIONE AL PROGETTO DI ACQUISTO CENTRALIZZATO E COORDINATO DI LIBRI E MATERIALI DOCUMENTARI, ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5434"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE QUOTA DI ADESIONE AL SISTEMA ARCHIVISTICO DI VALLE TROMPIA - ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ARCHIVIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5435"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA PRESSO LA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA DEL SERVIZIO "SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE" - ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5436"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA¿ ALIMENTARE 2020. EROGAZIONE DI BUONI SPESA AGLI UTENTI DAL N. 208 AL N. 318 NEL ¿REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI¿ ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5437"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI VERIFICA E RIPARAZIONE DELL'ELETTROCARDIOGRAFO IN DOTAZIONE AI REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z792CC41A4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5438"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) N. 119 DEL 25/03/20 PER ASSUNZIONE PRESTITO ORDINARIO CON CASSA DD.PP. DI ¿ 650.000,00 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA¿ COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5439"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MEDICINALI IN CONFEZIONE OSPEDALIERA URGENTI PER GLI OSPITI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z3A2CCB310</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5440"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA¿ ALIMENTARE 2020 - EROGAZIONE DI BUONI SPESA AGLI UTENTI DAL N. 190 AL N. 204 E DAL N. 206 AL N. 207 NEL ¿REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI¿ - ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5441"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DEI LAVORI DI ¿"MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE DI VIA SERADELLO E VIA DUE GIUGNO DA ALLAGAMENTO DA ACQUE METEORICHE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI NUOVO SISTEMA DI SMALTIMENTO". CUP C93E20000020005 CIG 8242517434</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5442"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA PER PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 188 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2020 E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA ¿FONDAZIONE LE RONDINI CITT¿ DI LUMEZZANE ONLUS¿ PER I,L PERIODO DAL 01.01.2020 AL 31.12.2020. CIG N. ZE42CBE8D3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5443"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA¿ ALIMENTARE 2020 EROGAZIONE DI BUONI SPESA AGLI UTENTI DAL N. 108 AL N. 187 NEL ¿REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI¿ ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5444"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DI UN ANNO DELLA POLIZZA INFORTUNI N. 370209020 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA - CIG ZD024B7F2E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5445"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA SOGGETTO CREDITORE DETERMINA N. 718/RG DEL 28.12.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5446"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURE DI PRESIDI E DISPOSITIVI MEDICO SANITARI PER FRONTEGGIARE L¿EMERGENZA COVID 19 ¿ CIG Z932CB9343.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5447"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI ACCESSORI ANTICIPATI E DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO ERP VIA DANTE N. 168</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 20/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5448"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PER LA VERIFICA E L¿AGGIORNAMENTO DELLA PERIZIA PER LA DEFINIZIONE DELL¿ESATTO INDENNIZZO DI RISCATTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE EX ENEL SOLE. CIG: Z902CA59AF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5449"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SPECIFICHE RESPONSABILITA¿ AL PERSONALE DELL¿AREA TECNICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5450"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI AREA VASTA BRESCIA ALLA COMUNIT¿ MONTANA DI VALLE TROMPIA - ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5451"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA PRESSO LA COMUNIT¿ MONTANA DI VALLE TROMPIA DEL SERVIZIO "SPORTELLO UNICO DELL¿EDILIZIA DIGITALE" - ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5452"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE ASSOCIATA DELL¿UFFICIO ISTRUTTORIA PRATICHE ANTISISMICHE DELLA VALLE TROMPIA, IN ATTUAZIONE DELLA NUOVE FUNZIONI IN MATERIA SISMICA TRASFERITE AI COMUNI DA REGIONE LOMBARDIA (L.R. 33/2015 -, DGR 10/5001/2016) - ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5453"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA PRESSO LA COMUNIT¿ MONTANA DI VALLE TROMPIA PER LA GESTIONE DELL'ISTRUTTORIA TECNICA DELLE PRATICHE SOGGETTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO - ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5454"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI CATASTALI ATTRAVERSO LA COMUNIT¿ MONTANA DI VALLE TROMPIA ¿ ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5455"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI DERIVANTI DA ACCORDI DI COLLABORAZIONE - ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5456"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO DERIVANTE DALL¿ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON I COMUNI DI BOVEZZO E ERBUSCO PER LA GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE - ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' PERSONALE (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5457"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SPECIFICHE RESPONSABILITA¿ AL PERSONALE DELL¿AREA AMMINISTRATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5458"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO, RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER RILASCIO VISURE E CERTIFICATI CAMERALI ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5459"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURE DI PRESIDI E DISPOSITIVI MEDICO SANITARI PER FRONTEGGIARE L¿EMERGENZA COVID 19 ¿ CIG Z722CB4C99 E CIG ZDE2CB4C4B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5460"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SPECIFICHE RESPONSABILITA¿ AL PERSONALE DELL¿AREA ECONOMICO FINANZIARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' PERSONALE (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5461"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDA VARIAZIONE COMPENSATIVA FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO E CONSEGUENTE VARIAZIONE DI CASSA AL PEG 2020/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5462"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE QUOTA ADESIONE A EURODESK ITALY SERVIZI SRL PER ADESIONE ALLA RETE EUROPEA EURODESK ANNO 2020. CIG Z942CB3372</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMA GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5463"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA¿ ALIMENTARE 2020 - EROGAZIONE DI BUONI SPESA AGLI UTENTI DAL N. 75 AL N. 107 NEL ¿REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI¿ - ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5464"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO PRESTATE IN OCCASIONE DEI REFERENDUM POPOLARI DEL 29 MARZO 2020 ALLA DATA DEL 5 MARZO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5465"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA¿ ALIMENTARE 2020 - EROGAZIONE DI BUONI SPESA AGLI UTENTI DAL N. 55 AL N. 74 NEL ¿REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI¿ -ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5466"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO I TRIMESTRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5467"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL' AFFIDAMENTO DI SERVIZI DIVERSI PRESSO IL CUC E LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO CIG 8155975B7A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5468"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 52/2020 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5469"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL RIMBORSO DI SPESE DI GIUDIZIO ANTICIPATE PER CONTO DEL COMUNE DI SAREZZO DALL¿AGENZIA DELLE ENTRATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 04/01/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5470"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA COMUNIT¿ MONTANA DI VALLE TROMPIA PER L'ADESIONE AL SISTEMA MUSEALE ED ECOMUSEO PER L'ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5471"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5472"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CIVILE REGIONALE E NAZIONALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MONITORAGGIO DELLA FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA DEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE. CIG Z1E2C8D611</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5473"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURE DI PRESIDI E DISPOSITIVI MEDICO SANITARI PER FRONTEGGIARE L¿EMERGENZA COVID 19 - FERRAMENTA. CIG Z382C982C6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5474"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19. MISURE URGENTI DI SOLIDARIET¿ ALIMENTARE. AVVISO PER L¿ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L¿INSERIMENTO NELL¿ELENCO COMUNALE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E DELLE FARMACIE DISPON,IBILI AD ACCETTARE I BUONI SPESA DI CUI ALL¿ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5475"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SPECIALISTICI DI NEUROLOGIA, FISIATRIA, PSICOLOGIA, PNEUMOLOGIA E NUTRIZIONE CLINICA PER GLI OSPITI IN STATO VEGETATIVO DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO. ANNO 2020. CIG ZB32C8710A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5476"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURE DI PRESIDI E DISPOSITIVI MEDICO SANITARI PER FRONTEGGIARE L¿EMERGENZA COVID 19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5477"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE DI VIA SERADELLO E VIA DUE GIUGNO DA ALLAGAMENTO DA ACQUE METEORICHE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI NUOVO SISTEMA DI SMALTIMENTO". CUP C93E20000020005 CIG 8242517434</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5478"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5479"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DONAZIONE STRAORDINARIA A FONDAZIONE SPEDALI CIVILI BRESCIA A SOSTEGNO PRESIDIO OSPEDALIERO DI GARDONE VAL TROMPIA PER FRONTEGGIARE L¿EMERGENZA CORONAVIRUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5480"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 111 DEL 16 MARZO 2020 E CORRETTA DISTRIBUZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI N. 10000 MASCHERINE FFP2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5481"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 15 TAVOLINI PER LE STANZE DI DEGENZA DEGLI OSPITI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA CIG ZA62C8445B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5482"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMA VARIAZIONE COMPENSATIVA FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO E CONSEGUENTE VARIAZIONE DI CASSA AL PEG 2020/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5483"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRIENNALE DEL NOLEGGIO DI 10 FOTOCOPIATRICI ED 1 PLOTTER - CIG Z4A2C6453F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SISTEMI INFORMATIVI (SC. 04/01/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5484"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI SANIFICAZIONE DI AMBIENTI E SUPERFICI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA CIG Z392C8426E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5485"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) PER ASSUNZIONE PRESTITO ORDINARIO CON CASSA DD.PP. DI ¿ 650.000,00 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA¿ COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5486"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SANIFICAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA CIG Z6F2C7AD3F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5487"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN "OPERAIO PROFESSIONALE" (CAT. B.1) PRESSO L'AREA TECNICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5488"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5489"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L¿AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO PERIODO MARZO ¿ DICEMBRE 2020. CIG Z332C554B7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5490"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TARI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE ¿ ANNI 2018 E 2019 (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5491"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE DELLE SEDI VIARIE E PEDONALI AD ESSE CONTIGUE DI PROPRIETA¿ PUBBLICA E SANIFICAZIONE DI ALCUNI AMBIENTI DEGLI EDIFICI COMUNALI. CIG: Z1B2C72AC1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5492"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 5 EROGATORI D'ACQUA MICROFILTRATA PER LE SCUOLE PRIMARIE DI SAREZZO, ZANANO E PER LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER IL TRIENNIO 2020/2022.CIG Z982B8AEFA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5493"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MASCHERINE MODELLO FFP2. CIG Z3D2C69AF7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5494"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA PER PERSONA INSERITA PRESSO KOS CARE SRL NELLA RESIDENZA ANNI AZZURRI VILLAGGIO SAN FRANCESCO DI VILLA NUOVA SUL CLISI E IDENTIFICATA CON IL NUMERO 50 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ,ECONOMICI ANNO 2020 PER IL PERIODO DAL 05.03.2020 AL 05.04.2020 CIG: ZCC2C428C0 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5495"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADOZIONE DELLA MODALITA' DI ESECUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO IN LAVORO AGILE QUALE MISURA DI CONTRASTO E CONTENIMENTO DEL DIFFONDERSI DEL CORONAVIRUS AI SENSI DEI DPCM 1 MARZO 2020, 8 MARZO 2020 E 11 MARZO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5496"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MASCHERINE CHIRURGICHE PER IL PERSONALE SOCIO ASSISTENZIALE DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZEB2C65435</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA DEI SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5497"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER I LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE DI VIA SERADELLO E VIA DUE GIUGNO DA ALLAGAMENTO DA ACQUE METEORICHE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI NUOVO SISTEMA DI SMALTIMENTO". CUP C93E20000020005 CIG 8242517434</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5498"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DEL SALDO A.S. 2018/2019 ED EROGAZIONE PRIMA RATA IN ACCONTO A.S. 2019/2020 DEL CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA SCUOLA DELL¿INFANZIA S. PIO X PER SEZIONE PRIMAVERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI (SC. 16/02/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5499"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ALL'ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI ITALIANI - ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5500"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ALL'AICCRE ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5501"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ALLA LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI - ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5502"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ALL¿ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI - ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5503"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI MOBILITA¿ VOLONTARIA EX ART. 30 D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ¿ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA¿ A TEMPO PIENO (CAT. D.1) PRESSO IL CORPO DI POLIZIA LOCALE CON RISERVA ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL'ART. 18, COMM,A 2, DELLA LEGGE N. 68/1999. CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5504"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE DI N. 1 TIROCINIO FORMATIVO DI DOTE COMUNE - CIG ZE72C4DB9C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5505"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA DI N. 1 TIROCINIO FORMATIVO DI DOTE COMUNE - CIG Z702C4DDDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5506"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFRANCATURA MEDIANTE "FRANCOPOST" - CIG Z042C4D169</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5507"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMU PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE ¿ ANNO 2019 (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5508"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA¿ COMUNALE. CIG: Z382AD8F50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5509"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA RELATIVI ALL'INCARICO PER LA VERIFICA DI VULNERABILITA¿ SISMICA DELLA SCUOLA DELL¿INFANZIA DI VALLE "G. RODARI" (CON OPZIONE PER LA PROG,ETTAZIONE DI FATTIBILITA¿ TECNICA ED ECONOMICA E DEFINITIVA E RELATIVO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E RELATIVO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5510"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 2 SCANNER CANON DR-C240 - CIG Z2C2C40C55</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SISTEMI INFORMATIVI (SC. 04/01/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5511"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN PROGRAMMA PER LA GESTIONE ONLINE DEI SERVIZI SCOLASTICI. CIG ZD42C3CBCD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SISTEMI INFORMATIVI (SC. 04/01/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5512"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ P.T. 28 H. (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5513"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TARI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE ¿ ANNI 2018 E 2019 (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5514"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DEL SALDO DEL CONTRIBUTO SUI BILANCI CONSUNTIVI A.S. 2017/2018 DELLE SCUOLE DELL¿INFANZIA AUTONOME DI SAREZZO E DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL¿INFANZIA AUTONOME DI SAREZZO PER L¿A.S. 2019/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI (SC. 16/02/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5515"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DELLA PRIMA RATA IN ACCONTO SUI BILANCI PREVENTIVI A.S. 2019/2020 DELLE SCUOLE DELL¿INFANZIA AUTONOME DI SAREZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI (SC. 16/02/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5516"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPAGANDA ELETTORALE. DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LA PROPAGANDA MEDIANTE AFFISSIONI PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE DI DOMENICA 29 MARZO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE (SC. 28/10/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5517"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE". CUP C97H20000120004 CIG: Z1A2C3484A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5518"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ASSISTENZA TECNICA AFFRANCATRICE POSTALE UFFICIO PROTOCOLLO - DETERMINA A CONTRARRE - ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5519"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI VITTO DEI VOLONTARI SERVIZIO CIVILE - PERIODO ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5520"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA QUOTIDIANI PER BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2020 - CIG Z1C2C24FCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5521"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5522"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPAGANDA ELETTORALE. INDIVIDUAZIONE DEGLI SPAZI RISERVATI ALLA PROPAGANDA PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE DI DOMENICA 29 MARZO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE (SC. 28/10/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5523"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO TRAMITE ME.PA DELLA FORNITURA DI STAMPATI SPECIFICI PER UFFICI COMUNALI E ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA ANNO 2020 - CIG Z862C323B5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5524"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO FRANCHIGIE RELATIVE ALLE POLIZZE ASSICURATIVE RESPONSABILITA¿ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D¿OPERA N.M09822595 (ANNO 2015) E N. A2LIA01298I PERIODO 01.01.2019-10.12.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5525"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI STAMPATI PER REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 29/3/2020 ¿ CIG Z7C2C323F4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5526"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 11 WORKSTATION HP Z600 RIGENERATE - CIG Z1C2C0D554</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SISTEMI INFORMATIVI (SC. 04/01/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5527"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE DI VIA SERADELLO E VIA DUE GIUGNO DA ALLAGAMENTO DA ACQUE METEORICHE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SISTEMA DI SMALTIMENTO¿ - AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE D,I PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. CUP: C93E20000020005 CIG: ZD12C24C9C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5528"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE" - NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI INTERNI DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI. CUP C97H20000120004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5529"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI ¿VERIFICA DI VULNERABILITA¿ SISMICA, PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA¿ TECNICA ED ECONOMICA E PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER L¿ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL¿INFANZIA DI VALLE "G. RODARI" E RELATIVO COORDINAMENTO ,DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, CON OPZIONE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, D.L. E RELATIVO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE" - IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SULLA G.U.R.I. DI AVVISO ED ESITO DI GAR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5530"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL¿ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON PERSONALE DI VIGILANZA ESTERNO PER SERVIZIO DA PRESTARE IN OCCASIONE DELLA FIERA LOCALE DEI SANTI FAUSTINO E GIOVITA ¿ EDIZIONE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 04/01/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5531"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONVENZIONE PER CORSO DI FORMAZIONE PRATICANTE GEOMETRA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5532"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALL¿ORGANIZZAZIONE DELLA SERATA A SCOPO BENEFICO PROPOSTA AL TEATRO SAN FAUSTINO DI SAREZZO SABATO 7 MARZO 2020 - CODICE CIG: ZD12C22C41</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5533"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INTRATTENIMENTO MUSICALE ALLA SELVAGGI BAND IN OCCASIONE DELLA SERATA A SCOPO BENEFICO PROPOSTA AL TEATRO SAN FAUSTINO DI SAREZZO SABATO 7 MARZO 2020 - CODICE CIG: Z232C28F72</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5534"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 2 PULSANTIERE PER I LETTI ELETTRICI IN DOTAZIONE AI REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z9A2C1BA67</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5535"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE, VACCINAZIONE E REGISTRAZIONE GATTI AL CENTRO VETERINARIO VALTROMPIA - ANTICIPAZIONE SPESE CIG Z6F2C07CE8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5536"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI PER GLI ALLOGGI DI PROPRIET¿ COMUNALE UBICATI NEL CONDOMINIO ¿COMPLESSO S. EMILIANO¿ IN VIA ROMA,39. CONSUNTIVO ANNO 2019 E PREVENTIVO ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 20/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5537"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI PER ALLOGGIO E SALA CIVICA DI PROPRIET¿ COMUNALE UBICATI NEL CONDOMINIO ¿PALAZZINA VALGOBBIA¿ CONSUNTIVO ANNO 2019 E PREVENTIVO ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 20/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5538"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ED EMISSIONE DELL¿AVVISO PUBBLICO PER L¿EROGAZIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL¿AMPLIAMENTO DI ESERCIZI COMMERCIALI ESISTENTI O ALLA RIAPERTURA DI ESERCIZI CHIUSI DA ALMENO SEI MESI, AI SENSI DELL¿ARTICOLO 30-TER DEL DECRETO LEGGE 30 AP,RILE 2019 N. 34, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, IN LEGGE N. 58/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5539"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI BROCCHE PER I TAVOLI DELLE MENSE SCOLASTICHE. CIG Z4B2BE8702</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5540"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE ORGANIZZATO DAL SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA VAL TROMPIA DELL¿AGENZIA PER IL LAVORO CONSORZIO VALLI; PERIODO 03.02.2020 ¿ 30.06.2020. UTENTE N. 47 ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5541"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 48 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5542"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA ¿FONDAZIONE TERESA CAMPLANI - COMUNITA¿ NUOVA GENESI¿ PER INTEGRAZIONE RETTA PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 49 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2020 PER, IL PERIODO DAL 27.01.2020 AL 29.02.2020 CIG: Z862BF456F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5543"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO TRAMITE NECA DELLA FORNITURA DI CARTA BIANCA PER UFFICI COMUNALI ¿ CIG CONVENZIONE 7238585D4C- CIG DERIVATO: ZDB2C18D2C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5544"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE "PREMIO D'ARTE COMUNE DI SAREZZO 2020" CIG Z1C2C1356A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5545"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CERIMONIA PER IL CONFERIMENTO DELLE CIVICHE BENEMERENZE ANNO 2020 CIG ZF12C0DBC1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5546"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ¿ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA¿ (CAT. D) PRESSO IL CORPO DI POLIZIA LOCALE ¿ CON RISERVA DEL POSTO ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CU,I ALL¿ART. 18, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 68/1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5547"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PERIZIA OPERE DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 DEI LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI UFFICI COMUNALI SEDE DISTACCATA DI VIA ZANARDELLI N.5 MEDIANTE RELAMPING DELLA ILLUMINAZIONE INTERNA CON SISTEMI ,PIU' EFFICIENTI". CUP C92J19000450001 CIG 8048334F4F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5548"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>"MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI CADUTA MASSI IN LOCALITA' NOBOLI" - AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZI TECNICI DA GEOLOGO: IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA E PROGETTAZIONE DEFINITIVA. CIG: ZC22BE58A5 CUP: C93H19000800006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5549"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA ANGELO STRAOLZINI &amp; PARTNERS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5550"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA ¿FILI INTRECCIATI¿ PER RETTA DI FREQUENZA DEL MINORE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 44 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2020 PER IL PERIODO DAL 23.0,1.2020 AL 31.12.2020. CIG: Z6E2BB90BC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5551"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA PER PERSONA INSERITA PRESSO KOS CARE SRL NELLA RESIDENZA ANNI AZZURRI VILLAGGIO SAN FRANCESCO DI VILLA NUOVA SUL CLISI E IDENTIFICATA CON IL NUMERO 46 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ,ECONOMICI ANNO 2020 PER IL PERIODO DAL 04.02.2020 AL 04.03.2020 CIG: Z6B2BE0B45 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5552"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA LAVASTOVIGLIE INSTALLATA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VALLE DI SAREZZO. CIG Z7D2BFC955</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5553"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI SOTITUZIONE DEL TERMOSTATO DEL FRIGORIFERO IN DOTAZIONE AL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z142BFFC73</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5554"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ¿MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE DI VIA SERADELLO E VIA DUE GIUGNO DA ALLAGAMENTO DA ACQUE METEORICHE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI NUOVO SISTEMA DI SMALTIMENTO¿ - NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E AFFIDAMENTO DEGLI INC,ARICHI INTERNI DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI. CUP C93E20000020005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5555"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI BRESCIA E DI LECCO DEL PROGETTO "EUROPA IN COMUNE"". CIG Z5C2C03DF0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMA GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5556"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE DI INSERZIONE PUBBLICITARIA SULLE INIZIATIVE LEGATE ALLA FESTA PATRONALE DEI SANTI FAUSTINO E GIOVITA SUL "BRESCIAOGGI" DEL 22 FEBBRAIO 2020 E SUL MENSILE "FORMATO VALLI" CIG Z592BFBABA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAMPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5557"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE DI INSERZIONE PUBBLICITARIA SULLE INIZIATIVE LEGATE ALLA FESTA PATRONALE DEI SANTI FAUSTINO E GIOVITA SUL "GIORNALE DI BRESCIA" DEL 22 FEBBRAIO 2020 CIG Z122BFBA38.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAMPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5558"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DI TRASMISSIONE TELEVISIVA "IN PIAZZA CON NOI" TRASMESSA DALL¿EMITTENTE LOCALE "TELETUTTO" NELLA GIORNATA DI DOMENICA 23 FEBBRAIO 2020 NELL'AMBITO DELLA FESTA PATRONALE DEI SS. FAUSTINO E GIOVITA CIG Z272,BFBBF5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAMPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5559"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE PREMIO D'ARTE COMUNE DI SAREZZO 2020. EROGAZIONE PREMI AGLI ARTISTI VINCITORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5560"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 400/R.G. DEL 27/8/2019 RELATIVAMENTE ALL'INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO CREDITORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5561"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5562"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "RECUPERO AI FINI ABITATIVI DELL'IMMOBILE COMUNALE LOCALIZZATO IN VIA S. EMILIANO - OPERE DI COMPLETAMENTO E RIPARAZIONE DEI DANNI" - CONCESSIONE PROROGA N. 2 DEL TERMINE ULTIMAZIONE DEI LAVORI. CUP C99G16000650006 CIG 7981990286</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5563"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO TARI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE ¿ ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5564"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO TARI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE ¿ ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5565"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE ¿ ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5566"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "RECUPERO AI FINI ABITATIVI DELL'IMMOBILE COMUNALE LOCALIZZATO IN VIA S. EMILIANO - OPERE DI COMPLETAMENTO E RIPARAZIONE DEI DANNI". APPROVAZIONE 1¿ SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO. CUP C99G16000650006 CIG 7981990286</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5567"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE OCCASIONALE PER ALLESTIMENTO MOSTRA FOTOGRAFICA SULL'OLOCAUSTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5568"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE BORSE E ASSEGNI DI STUDIO A.S. 2018/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI (SC. 16/02/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5569"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5570"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 1 SEDIA PER LA DOCCIA DEL BAGNO OSPITI DEL 3¿ PIANO DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z952BA88B7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5571"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONEDI N. 8 MANICHETTE PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZE22BD11F3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5572"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA PUBLIKA S.R.L. SU: ¿IL DPCM SULLE ASSUNZIONI E LE ALTRE NOVITA¿ SUL PERSONALE¿</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5573"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PER IL COLLAUDO STATICO DELLE STRUTTURE INTERESSATE DAI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE CARRABILE ALL'ALTEZZA DI VIA MONTI E DI ALCUNI TRATTI DI STACCIONATA LUNGO LA PISTA CICLOPEDONALE", - CUP: C97H19002420005 CIG: Z062B465B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5574"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM CONFERMATIVO DEL 29 MARZO 2020 - AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO DAL 03 FEBBRAIO 2020 AL 03 APRILE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5575"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2020 RISCOSSI PER CONTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA NELL¿AMBITO DELLA CONVENZIONE PER L¿ISTITUZIONE DI UNO SPORTELLO CAMERALE DECENTRATO PRESSO IL COMUNE DI SAREZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5576"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI A GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI E BANCHE DATI ON LINE ANNO 2020 CIG Z092BC25FF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5577"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5578"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DA FONOREGISTRAZIONE DELLE SEDUTE DEI CONSIGLI COMUNALI ANNO 2020 (CIG. Z2426C9722) - DETERMINA A CONTRARRE E RELATIVO AFFIDAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5579"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE, CONTABILITA¿ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE OPERE DI SOMMA URGENZA PER I "LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER OPERE DI SOTTOFONDAZIONE E CONSOLIDAMENTO PRIMO TRATTO DEL MURO D¿ARGINE IN SPONDA IDROGRAFICA SIN,ISTRA DEL TORRENTE REDOCLA E DI QUELLO POSTO A PRESIDIO DEL PUNTO DI CONFLUENZA NEL FIUME MELLA". CUP: C93H19000810006 CIG: 8132724826</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5580"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 2 TAVOLI A GIORNO CON RIPIANO IN ACCIAIO INOX PER I LOCALI DEL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z002B9C4A9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5581"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E STAMPA BIGLIETTI FESTA DEL FANCIULLO - FIERA SS. FAUSTINO E GIOVITA 2020. CIG: - CIG. ZE82BB10D2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5582"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI BARRIERE NEW JERSEY DA UTILIZZARE PER LA FIERA PATRONALE ANNI 2020 ¿ 2021 CON OPZIONE DI RINNOVO PER IL BIENNIO SUCCESSIVO (2022 - 2023). CIG: Z972B79F1E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5583"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 2 PULSANTIERE PER I SOLEVATORI IN DOTAZIONE AI REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z8F2BA7A5A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5584"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5585"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L¿AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AI SERVIZI SCOLASTICI PERIODO 03 FEBBRAIO ¿ 30 GIUGNO 2020. CIG Z582B7798C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI (SC. 16/02/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5586"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNIT¿ DI CUI ALL¿ARTICOLO 66 DELLA LEGGE 448/1998 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI 3¿ QUADRIMESTRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO DEL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5587"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI ¿ APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI 3¿ QUADRIMESTRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO DEL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5588"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE DELL'AUTOMEZZO TARGATO EM786ZD A SEGUITO DI SINISTRO. CIG Z272B9062D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5589"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 3 MECCANISMI DI SCORRIMENTO PER LE SPONDE DEI LETTI ELETTRICI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z042B95306</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5590"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DOMESTICA PER IL PERIODO 01/04/2020 ¿ 31/03/2021 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO DAL 01/04/2021 AL 31/03/2022 ¿ ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AGGIUDICAZIONE. CIG: 817798705E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5591"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5592"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA IN VARIANTE E AUMENTO DELLA FORNITURA E POSA DI ARREDO RELATIVO AL ¿RECUPERO AI FINI ABITATIVI DELL'IMMOBILE COMUNALE LOCALIZZATO IN VIA S.EMILIANO¿. CUP C99G16000650006 CIG Z8E28E64E3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5593"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 220 PIATTI IN MELAMINA PER LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z0A2B8C96A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5594"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOCCORSO SANITARIO AD AREU ¿ AAT BRESCIA PER LA FIERA DEI SS. FAUSTINO E GIOVITA EDIZIONE ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5595"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI SAFETY E SUPERVISIONE DELL¿EVENTO - FIERA DEI SS. FAUSTINO E GIOVITA ANNO 2020. CIG: Z612BA0606</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5596"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DELL¿APPLICAZIONE WEB "730- PRECOMPILATO-FROM-EXCEL-TO-XML".CIG Z5F2B95AE2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5597"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE CON TRATTATIVA DIRETTA DI AREA SITA IN VIA SERADELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 20/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5598"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO VERICHE E COLLAUDO IDRANTI UBICATI SUL TERRITORIO DELLA FIERA DEI SS. FAUSTINO E GIOVITA PER GLI ANNI 2020 - 2021 CON LA POSSIBILITA' DI ESERCITARE OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI DUE ANNI. CIG Z372B8EC18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5599"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO TRIENNALE COLLETTIVO INTEGRATIVO 2018-2020. PROGETTI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ANNO 2019 E ASSEGNAZIONE RELATIVE QUOTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5600"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE DI CASSA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5601"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITA¿ VOLONTARIA EX ART. 30 D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ¿ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA¿ A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO (CAT. D) PRESSO IL CORPO DI POLIZIA LOCALE - CON RISERVA ALLE CATEGORIE PROTET,TE DI CUI ALL'ART. 18, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 68/1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5602"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEL PERSONALE OPERANTE NEL CENTRO UNICO DI COTTURA, UBICATO PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE ¿MADRE TERESA DI CALCUTTA¿ DI SAREZZO, ALLA COOP. KURSANA LUNGA VITA ¿ PROROGA TEMPORANEA PROTOCOLLO D¿INTESA SIGLATO IN D,ATA 31 GENNAIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5603"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI A MEZZO ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ¿CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 7¿ LOTTO 1 PER L¿ANNO 2020 CIG N. ZF52B4BDA6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5604"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA COMUNITA¿ MONTANA DI VALLE TROMPIA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5605"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI PER I LOCALI DI PROPRIET¿ COMUNALE NEL CONDOMINIO EX POSTA DI VIA IV NOVEMBRE. CONSUNTIVO GESTIONE ANNO 2017/2018 - PREVENTIVO ANNO 2018/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 20/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5606"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D¿USO GRATUITO IN GESTIONE ED USO ALL¿ASSOCIAZIONE GAM SAREZZO SANT¿EMILIANO DEL COMPLESSO ¿SANTUARIO SANT¿EMILIANO¿ FINO AL 31/03/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 20/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5607"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE DI TIROCINIO CON L'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "PRIMO LEVI" - SAREZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5608"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DIVERSI PER IL CUC E LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. RINNOVO PER IL PERIODO 01/01/2020 - 30/09/2022. CIG 8155975B7A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5609"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI ESIGIBILIT¿ DI STANZIAMENTI DI COMPETENZA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 A SEGUITO MODIFICA CRONOPROGRAMMA. VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI SPESA 2019 CON REISCRIZIONE PREVISIONI SULL¿ANNO 2020 ¿ ART. 175 COMMA 5QUATER LET,TERA B) DEL D.LGS. 267/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5610"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DEI DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' PERSONALE (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5611"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMA VARIAZIONE PARTITE DI GIRO E SERVIZI PER CONTO TERZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5612"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE CARTACEO E MONOUSO PER I REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA ANNO 2020 CIG  Z852B51DF1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5613"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO, MEDIANTE ADESIONE CONSIP SPA DELLA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DELLA RSA E CUC PER L¿ANNO 2020. CIG Z1F2B53860</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5614"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEL PROGETTO DI SERVIZIO SOCIALE ¿L¿INTEGRAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI COMUNALI NEL PIANO POVERTA¿ ¿ E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI "VALLI- CONSORZIO COOP. SOCIALI " - PERIODO 01/01/2020 ¿ 30/06/2020. CIG: Z4C2B5C7E3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5615"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2020. CIG ZD22B5B905</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5616"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI ESIGIBILITA¿ IMPEGNI 2019, VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA 2019, ENTRATA 2020 E ISCRIZIONE STANZIAMENTI PER ESIGIBILITA¿ 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA ECONOMICA FINANZIARIA (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5617"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5618"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALLE PARROCCHIE PER LA GESTIONE DEI CENTRI DIURNI ESTIVI ¿GREST ANNO 2019¿.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5619"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL¿A.P.S. ¿GENITORI SI CRESCE¿ DI SAREZZO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI PROMOZIONE SOCIALE A FAVORE DI GENITORI ED ALUNNI DI SAREZZO ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5620"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI A SOSTEGNO ATTIVIT¿ ANNUA 2019 (ART. 10 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5621"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ASSOCIAZIONE "GRUPPO VOLONTARI MADRE TERESA DI CALCUTTA" CON SEDE A SAREZZO A RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER L¿ASSICURAZIONE E IL BOLLO DEL FIAT DOBLO¿ DONATO DALLO STUDIO DENTISTICO SEVEN VALLEY CON SEDE LEGAL,E A SAREZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5622"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA IN ORARI EXTRASCOLASTICI. RIMBORSO COSTI ANNO SCOLASTICO 2018/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI (SC. 16/02/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5623"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA ¿ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI REDUCI E SIMPATIZZANTI GRUPPO DI ZANANO¿ A SOSTEGNO DELL¿ATTIVIT¿ ANNUA 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5624"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PRATICA EDILIZIA N. 9589 DEL 11/07/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5625"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AL "GRUPPO ALPINI DI ZANANO" A SOSTEGNO ATTIVIT¿ ANNO 2019 (ART. 10 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5626"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE GENITORI SI CRESCE PER ORGANIZZAZIONE DI UN CORSO DENOMINATO "LEARN AND FUN - LABORATORIO LINGUA INGLESE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI (SC. 16/02/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5627"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA¿ DI PROMOZIONE DELLA LETTURA RIVOLTE AGLI ALUNNI DELLE CLASSI TERZE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ¿G. LA PIRA¿ IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA. DETERMINA A CONTRATTARE. CIG Z722B092E3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5628"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ASSOCIAZIONE DON BOSCO 3A ODV A SOSTEGNO DELLE ATTIVIT¿ FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE DELL¿ORFANOTROFIO PER¿Z ARAN¿BAR A LIMA IN PER¿ (ART. 8 COMMA ,2 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5629"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE FILARMONICA SANTA CECILIA PER IL PROGETTO DI PROPEDEUTICA MUSICALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI (SC. 16/02/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5630"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONVENZIONE PER CORSO DI FORMAZIONE PER PRATICANTE GEOMETRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5631"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARTIZIONE SPESE DI GESTIONE ASSOCIATA DEL ¿CORPO DI POLIZIA LOCALE INTERCOMUNALE DI LUMEZZANE E SAREZZO¿</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 24/12/2019)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5632"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DI SOMMA INDEBITAMENTE PAGATA A TITOLO DI OBLAZIONE DI SANZIONE IRROGATA PER VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 24/12/2019)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5633"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA TERMICA ED ENERGIA ELETTRICA DA CENTRALE DI COGENERAZIONE ANNO 2020. CIG: 4901769BBB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5634"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER LE FUNZIONI TECNICHE DEI LAVORI PREVISTI NELL'APPALTO DEL "SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE, FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE ,DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5635"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO DEL PARCO DIVERTIMENTO FIERA LOCALE S.S. FAUSTINO E GIOVITA ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5636"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ACQUA E BIBITE PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER L'ANNO 2020. CIG Z5A2B1A6CB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5637"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PIATTI IN PLASTICA, COPERCHI, BOBINE PER LA TERMOSIGILLATRICE IN DOTAZIONE AL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER L'ANNO 2020. CIG ZF52AB42FD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5638"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO COLAZIONI PER GLI OSPITI DEL CDI E DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER IL BIENNIO 2020/2021. CIG Z282B1946A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5639"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DELLA FORNITURA DI PRODOTTI PER L¿IGIENE DEGLI OSPITI DELLA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA". ANNO 2020. CIG Z242AF3F36</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5640"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DELLA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO PER LA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA". ANNO 2020. CIG ZE02AF40DC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5641"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DELLA FORNITURA DI PRODOTTI PER L¿INCONTINENZA E MONOUSO PER GLI OSPITI DELLA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA". ANNO 2020. CIG Z592AF41BB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5642"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L¿ACQUISTO DI MEDICINALI URGENTI PER LA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA". ANNO 2020. CIG Z722AF4296</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5643"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO IN AMBULANZA DEGLI OSPITI DELLA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA" - ANNO 2020. CIG Z3E2AF4347</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5644"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DELLA FORNITURA DI ARTICOLI DI FERRAMENTA PER LA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA". ANNO 2020. CIG Z2A2AF43C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5645"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PROGETTO TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE. SOGGETTO PROMOTORE AGENZIA PER IL LAVORO CONSORZIO VALLI. PERIODO 01.01.2020 - 30.06.2020. UTENTE N. 43 ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5646"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN "OPERAIO PROFESSIONALE" (CAT. B.1) PRESSO L'AREA TECNICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5647"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DI PANETTERIA PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER IL BIENNIO 2020/2021. CIG ZED2AB12C0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5648"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PASTI A TEXTURE MODIFICATA PER N. 10 OSPITI DISFAGICI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER L¿ANNO 2020. CIG Z142B19EB6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5649"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TEERSA DI CALCUTTA PER L¿ANNO 2020. CIG ZDC2B234B4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5650"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI POSATE IN ACCIAIO INOX PER LE SCUOLE FORNITE DAL CENTRO UNICO DI COTTURA PER L'ANNO 2020. CIG Z702B42A07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5651"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DELLA FORNITURA DI PRODOTTI PARAFARMACEUTICI E DPI PER LA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA". ANNO 2020. CIG ZDA2AF3E43</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5652"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DELLA FORNITURA DI FARMACI IN CONFEZIONE OSPEDALIERA PER LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA ANNO 2020. CIG ZF92AF3FC1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5653"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PIATTI E STOVIGLIE COMPOSTABILI PER LE SCUOLE FORNITE DAL CENTRO UNICO DI COTTURA PER L¿ANNO 2020. CIG ZA12B43641</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5654"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FISIOTERAPIA A FAVORE DEGLI UTENTI DEL CDI E DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER L¿ANNO 2020. CIG Z092B50944</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5655"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALL¿AFFIDAMENTO, TRAMITE ASTA PUBBLICA, DI SERVIZI DIVERSI PERSSO IL CENTRO UNICO DI COTTURA E LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA - CIG 7030962563</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5656"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE DEL VALORE CONTRATTUALE DEI LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI UFFICI COMUNALI SEDE DISTACCATA DI VIA ZANARDELLI N.5 MEDIANTE RELAMPING DELLA ILLUMINAZIONE INTERNA CON SISTEMI PIU' EFFICIENTI". CUP C92J19000450001 CIG 8048334F4,F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5657"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PRODOTTI INFORMATICI E ABBONAMENTI A BANCHE DATI. PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2020. DITTE VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SISTEMI INFORMATIVI (SC. 04/01/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5658"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA PER IL PERIODO 01/01/2020 ¿ 31/12/2024 CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI TRE ANNI - CIG: 8102883694</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA ECONOMICA FINANZIARIA (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5659"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ESTINZIONE ANTICIPATA DI UN MUTUO CONTRATTO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA ECONOMICA FINANZIARIA (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5660"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIROCONTABILE A SEGUITO DI APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE "SPARTITRAFFICO SULLA S.P. 345 NEL TRATTO DENOMINATO VIA DELLA REPUBBLICA TRA LA ROTATORIA DI "BORGO BAILO" E LA ROTATORIA DEL COMPLESSO "AGORA,¿" E DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' IN VIA CAGNAGHE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5661"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DOMESTICA PER IL PERIODO DAL 01.01.2020 AL 31.03.2020. CIG: ZE92B19E46.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5662"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI IMPAGINAZIONE GRAFICA, STAMPA E RILEGATURA DEL NOTIZIARIO COMUNALE ¿SAREZZO INFORMA¿ PER IL BIENNIO 2020/2021 ¿ CODICE CIG: ZE02AF6C00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5663"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ETICHETTATURA E CONSEGNA DEL NOTIZIARIO COMUNALE ¿SAREZZO INFORMA¿ PER IL BIENNIO 2020/2021 E CON OPZIONE DI RINNOVO PER IL BIENNIO SUCCESSIVO ¿ CODICE CIG Z022AFDFAB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5664"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 38 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5665"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA RESIDENZA SANITARIA DISABILI ¿VILLA SANTA MARIA S.C.S.¿ PER RETTA DI FREQUENZA DEL MINORE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 41    NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO ,2020 PER IL PERIODO DAL 01.01.2020 AL 31.12.2020. CIG N.: Z492B251B7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5666"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SERVIZIO TUTELA MINORI DELL¿AMBITO TERRITORIALE N. 5 SEBINO - ISEO PER ATTIVAZIONE INCONTRI PROTETTI A FAVORE DI PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 42 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER ,INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2020 PER IL PERIODO DAL 01.01.2020 AL 31.12.2020. CIG N. : Z1B2B25210 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5667"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI PROMOSSI DAL CENTRO DIURNO PER PERSONE CON DISABILITA¿ DALLA FO.B.A.P. DI BRESCIA CON RETTA A CARICO DELL¿UTENTE PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 30 GIUGNO 2020. UTENTE N. 14. CIG: Z172B26D6B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5668"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI BIENNIO 2020 ¿ 2021. CIG: ZFA2B2AE86</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5669"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COMUNITA¿ EDUCATIVA ¿SUSA¿ GESTITA DALL¿ASSOCIAZIONE MAMR¿ ONLUS PER RETTA DI FREQUENZA DEL MINORE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 40 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI, ANNO 2020 PROROGA PER IL PERIODO DAL 01.01.2020 AL 31.12.2020. CIG N.: ZAB2B272FE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5670"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STOVIGLIE E MATERIALE CARTACEO MONOUSO PER LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z9D2B2DB12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5671"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DA CARROZZIERE BIENNIO 2020 ¿ 2021 CON LA POSSIBILITA' DI ESERCITARE IL DIRITTO DI OPZIONE PER UN ULTERIORE ANNO DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022. CIG: Z5F2AFDE43</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5672"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA ANNI 2020/2021. CIG Z442A87A86</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5673"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREVENZIONE E SORVEGLIANZA RISCHIO LEGIONELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA ANNI 2020/2021. CIG ZEA2AAAAFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5674"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI CHIMICI PER IMPIANTO BONIFICA LEGIONELLA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER IL BIENNIO 2020/2021. CIG Z692AAEC3B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5675"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL¿IMPIANTO GAS MEDICALE PER IL BIENNIO 2020/2021. CIG Z8A2AAA8A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5676"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO, TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL,DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE INCENDIO INSTALLATIO PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER IL BIENNIO 2020/2,021 CIG ZB02AB420A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5677"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI INERENTI L¿ATTIVITA¿ DI MEDICINA DEL LAVORO: "MEDICO COMPETENTE" AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I. - ANNI 2020/2021. CIG Z6F2AA057A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5678"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL GRUPPO ELETTROGENO CE LMUD/100 INSTALLATO PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER IL BIENNIO 2020/2021. CIG Z3D2AB455C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5679"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 1000 BICCHIERI IN MELAMINA PER LE SCUOLE FORNITE DAL CENTRO UNICO DI COTTURA PER L'ANNO 2020. CIG ZEC2B0ED9E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5680"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI ANTONCENDIO PER IL BIENNIO 2020/2021. CIG ZDF2AB76EB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5681"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CONTENITORI E COPERCHI PER IL TRASPORTO DEI BICCHIERI IN MELAMINA PER LE SCUOLE FORNITE DAL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA ANNO 2020. CIG Z1C2B146AA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5682"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DETERGENTI E SANIFICANTI PER LA PULIZIA DEI LOCALI DEL CENTRO UNICO DI COTTURA ISTITUITO PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER IL BIENNIO 2020/2021.CIG ZB22B181B9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5683"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 100/2019 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5684"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5685"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO A STUDIO LEGALE PER ATTIVITA¿ DI SUPPORTO AL R.U.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5686"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONI - COMITATO REGIONALE LOMBARDIA PER IL RILASCIO DEL PARERE DI CONFORMITA' ALLA NORMATIVA VIGENTE RELATIVAMENTE A N. 6 IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5687"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZFA2B2BF31</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5688"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO VIABILIT¿ AGRO SILVO PASTORALE ¿ZANANO ¿ PASSATA ¿ NAVEZZE ¿ SANT¿EMILIANO¿. LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPETENZA DELLE SPESE CONSORTILI ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 20/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5689"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DEL SERVIZIO C. S. E. GESTITO DALLA COOPERATIVA C. V. L. E FREQUENTATO DA SOGGETTO DISABILE RESIDENTE A SAREZZO UTENTE N. 01 PERIODO DAL 01.01.2020 AL 31.12.2020 CIG: Z2B2AFCA5D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5690"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DEL SERVIZIO C. S. E. GESTITO DALLA COOPERATIVA L¿AQUILONE E FREQUENTATO DA SOGGETTI DISABILI RESIDENTI A SAREZZO; UTENTI DAL N. 02 AL N 06 DAL 01.01.2020 AL 31.12.2020 CIG: ZE52AFCD6F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5691"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DEL SERVIZIO C. S. E. GESTITO DALLA COOPERATIVA IL PONTE E FREQUENTATO DA SOGGETTI DISABILI RESIDENTI A SAREZZO; UTENTI DAL N. 07 AL N 09 DAL 01.01.2020 AL 31.12.2020 CIG: ZB92AFD339</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5692"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SERVIZIO TUTELA MINORI DELL¿AMBITO TERRITORIALE DI BRESCIA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A FAVORE DI PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 30 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SO,CIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2020 PER IL PERIODO DAL 01.01.2020 AL 31.12.2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5693"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA RETTA DEL SERVIZIO C. S. E. GESTITO DALLA COOPERATIVA LA MONGOLFIERA E FREQUENTATO DA SOGGETTO DISABILE RESIDENTE A SAREZZO; UTENTE N. 10 DAL 01.01.2020 AL 31.12.2020 CIG: ZCA2AFD7CE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5694"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L¿INSERIMENTO DELL¿UTENTE IDENTIFICATO AL N. 11 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2020 PER IL PERIODO DAL 01.01.2020 AL 31.12.2020 PRESSO IL SERVIZIO PROMOZIONE ALL¿AUT,ONOMIA GESTITO DALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS LA MONGOLFIERA DI BRESCIA. CIG: ZDD2AFDBF2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5695"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L¿INSERIMENTO DELL¿UTENTE IDENTIFICATO AL N. 12 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2020 PER IL PERIODO DAL 01.01.2020 AL 31.12.2020 PRESSO IL SERVIZIO PROMOZIONE ALL¿AUT,ONOMIA GESTITO DALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS LA MONGOLFIERA DI BRESCIA. CIG: ZDB2AFDC63.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5696"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L¿INSERIMENTO DELL¿UTENTE IDENTIFICATO AL N. 13 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2020 PER IL PERIODO DAL 01.01.2020 AL 31.12.2020 PRESSO IL SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL¿,AUTONOMIA 3 GESTITO DALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS LA MONGOLFIERA DI BRESCIA. CIG: Z322AFDCEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5697"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DEL SERVIZIO C. D. D. GESTITO DALLA COOPERATIVA L¿ AQUILONE E FREQUENTATO DA SOGGETTI DISABILI RESIDENTI A SAREZZO UTENTI DAL N. 15 AL N 19 DAL 01.01.2020 AL 31.12.2020 CIG: Z562AFDDCC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5698"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DEL SERVIZIO C. D. D. GESTITO DALLA COOPERATIVA C. V. L. E FREQUENTATO DA SOGGETTI DISABILI RESIDENTI A SAREZZO UTENTI DAL N. 20 AL N 22 DAL 01.01.2020 AL 31.12.2020. CIG: ZBD2AFDE1B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5699"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DELL¿INTERVENTO A FAVORE DI PERSONA DISABILE IDENTIFICATA CON IL N. 23 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2020 PRESSO LA RSD ARVEDI DELLA FONDAZIONE ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSP,IRO-ONLUS- PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2020. CIG: ZA82AFDE54.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5700"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DELL¿INSERIMENTO DI UNA PERSONA DISABILE IDENTIFICATA AL N. 24 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2020 PRESSO LA COMUNITA¿ SOCIO-SANITARIA "GIANNI BONINSEGNA" DELLA FONDAZIONE F,O.B.A.P. PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2020 CIG: ZB42AFDE9F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5701"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DELL¿INSERIMENTO DI UNA PERSONA DISABILE IDENTIFICATA AL N. 25 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2020 PRESSO LA CSS ¿MEMORIAL SALERI¿ DI LUMEZZANE PER IL PERIODO DAL 01.01.2020, AL 31.12.2020. CIG: Z032AFDEF5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5702"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL¿ASSOCIAZIONE COMUNIT¿ MAMR¿ ONLUS PER PROSEGUIMENTO INSERIMENTO IN COMUNIT¿ DI PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 26 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2020 PE,R IL PERIODO DAL 01.01.2020 AL 31.12.2020. CIG: Z802AFDF50.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5703"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL¿ASSOCIAZIONE COMUNIT¿ MAMR¿ ONLUS PER IL PROSEGUIMENTO DELL¿INSERIMENTO IN COMUNIT¿ DI PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 27 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI ANNO 2020 IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECON,OMICI PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2020. CIG: ZF52AFE074.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5704"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO DI UNA PERSONA DISABILE IDENTIFICATA AL N. 28 ANNO 2020 PRESSO LA COMUNITA¿ ¿EFFATA¿ GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE RESTART ONLUS DI RANZANICO (BG) PERIODO DAL 01.01.2020 AL 31.12.2020. CIG: Z242B0AFDE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5705"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO DI UNA PERSONA DISABILE IDENTIFICATA AL N. 29 ANNO 2020 PRESSO LA RESIDENZA SANITARIO ASSISTENZIALE PER DISABILI FIRMO TOMASO DI VILLA CARCINA (BS) PER IL PERIODO DAL 01.01.2020 AL 31.12.2020 CIG: Z7B2B0B0C4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5706"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA ¿FONDAZIONE VILLA DEI FIORI¿ DI NAVE PER INTEGRAZIONE RETTA UTENTE NUMERO 33 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2020 PER IL PERIODO DAL 01.01.2020 AL 31.12.20,20 CIG N. ZDB2B0B31C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5707"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA PER PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 34 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2020 E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA ¿FONDAZIONE LE RONDINI CITT¿ DI LUMEZZANE ONLUS ¿ PER I,L PERIODO DAL 01.01.2020 AL 31.12.2020. CIG N.: Z1D2B0B2E2         .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5708"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INTEGRAZIONE RETTA PER PERSONA INSERITA IN HOUSING SOCIALE IDENTIFICATA CON IL NUMERO 35 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2020 PER IL PERIODO DAL 01.01.2020 AL 31.12.2020. CIG N.: ,Z992B1656A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5709"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSEGUO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA R.S.A. FONDAZIONE DI CURA CITT¿ DI GARDONE VAL TROMPIA ONLUS PER INTEGRAZIONE RETTA PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 36 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMI,CI ANNO 2020 PER IL PERIODO DAL 01.01.2020 AL 31.12.2020 CIG: N. Z3C2B165D7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5710"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA PER PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 37 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2020 E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA ¿FONDAZIONE LE RONDINI CITT¿ DI LUMEZZANE ONLUS¿ PER IL, PERIODO DAL 01.01.2020 AL 31.12.2020. CIG N.: ZD32B16657.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5711"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ACB SERVIZI S.R.L., CON SEDE A BRESCIA IN VIA CRETA N. 42, PER L¿ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TELESOCCORSO DOMICILIARE ANNO 2020. CIG N.: Z4E2B166C5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5712"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DEL PROGETTO DI OSPITALITA' ASSISTITA RESIDENZIALE GESTITO DALLA COOPERATIVA AQUILONE DI GARDONE VAL TROMPIA A FAVORE DELL'UTENTE IDENTIFICATO AL N. 31 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONO,MICI ANNO 2020 PER IL PERIODO DAL 01.01.2020 AL 30.06.2020 CIG: Z3E2B19C4E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5713"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO DI OSPITALITA' ASSISTITA RESIDENZIALE GESTITO DALLA COOPERATIVA AQUILONE DI GARDONE VAL TROMPIA A FAVORE DELL'UTENTE IDENTIFICATO AL N. 32 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI, ANNO 2020 PER IL PERIODO DAL 01.01.2020 AL 30.06.2020. CIG: ZC92B1A06F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5714"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL ¿COORDINAMENTO FAMIGLIE AFFIDATARIE¿ PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI AFFIDO DEL MINORE IDENTIFICATO CON IL N. 39 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2020 PE,R IL PERIODO DAL 01.01.2020 AL 31.12.2020 CIG: Z462B1A35D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5715"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELL¿IGIENE URBANA - SERVIZI IN AUMENTO AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 12, DEL D.LGS. 50/2016. CIG: 6269753BD7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5716"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO FISIATRICO PER GLI OSPITI IN STATO VEGETATIVO DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO. CIG Z392B1C51E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5717"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA CONVENZIONE STIPULATA PER L¿AFFIDAMENTO IN USO E GESTIONE DELL¿AREA VERDE ATTREZZATA S. MARTINO IN VIA SERADELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 20/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5718"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PER PERMESSI RETRIBUITI AD ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5719"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE SERATA DI AMICIZIA E SOLIDARIET¿ ¿IN VIAGGIO VERSO NATALE¿ CON LE ASSOCIAZIONI¿ -CODICE CIG: ZC92ACA9BF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5720"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DIMISSIONI PRESENTATE DAL DIPENDENTE MATRICOLA N. 93</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5721"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE RELATIVI ALLA SERATA ¿IN VIAGGIO VERSO NATALE ¿CON LE ASSOCIAZIONI¿ ORGANIZZATA AL TEATRO SAN FAUSTINO PER VENERD¿ 20 DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5722"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE DA IDRAULICO PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA¿ COMUNALE. CIG: Z652AD997B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5723"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA LEGALE DI CUI ALL'ART. 17, COMMA 1, LETT. D) DEL D.LGS. 50/2016 ALL'AVV.TO DOMENICO BEZZI. CIG: Z172B1821B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5724"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA E DI INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI. CIG 7194544586</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5725"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO, MEDIANTE ADESIONE CONSIP SPA DELLA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DELLA RSA E CUC PER L¿ANNO 2019. CIG ZA82AEBC1C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5726"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA TERMOSIGILLATRICE IN DOTAZIONE AL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z7E2AE78E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5727"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA CADITOIE STRADALI IN VIA PETRARCA, GRAMSCI ED OPERE MURARIE PER PUNTI LUCE NEI PARCHEGGI DI VIA DELLE BOMBE. CIG: Z382AD9D0A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5728"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL "SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE, FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA". CIG: 75518721EC - NOMINA COLLA,UDATORE DEI LAVORI PREVISTI NEL CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5729"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO A LEGALE PER RESISTERE IN GIUDIZIO IN PROCEDIMENTO PENALE INNANZI AL TRIBUNALE DI BRESCIA - SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5730"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE DI N. 4 TIROCINI FORMATIVI DI DOTE COMUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5731"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 96 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5732"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 98/2019 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5733"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 99/2019 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5734"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 540/R.G. DEL 27.11.2019 RELATIVA AD ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE "ODISSEA" PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA MEDIA SABATO 14 DICEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5735"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SUPPLETIVO PER LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI), ANNI 2017/2018, PER ATTIVIT¿ DI VERIFICA E AGGIORNAMENTO BANCA DATI UTENZE NON DOMESTICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5736"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE TRASPORTO E ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO ED I CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE. A.S. 2018/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5737"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETTA FREQUENZA STRUTTURA RESIDENZIALE PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 97 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2019 PER IL PERIODO DAL 19.11.2019 AL 18.12.2019 CIG: Z1D,2AD94C8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5738"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LE AGEVOLAZIONI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARI) COME DA PROTOCOLLO D¿INTESA TRA IL COMUNE DI SAREZZO E I SINDACATI DEI PENSIONATI FNP ¿ CISL, SPI - CGIL ANNO 2019 A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5739"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TARI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE ¿ ANNI 2018 E 2019 (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5740"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ICP PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE ¿ ANNO 2018 (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5741"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE ¿ ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5742"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTA DI IDENTIT¿ ELETTRONICA (CIE) - IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO DEI CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE RELATIVI ALLE SPESE DI RISTORO PER IL RILASCIO DELLE CIE E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER L¿ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO DEL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5743"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DA IDRAULICO BIENNIO 2020 ¿ 2021. CIG: Z672A6D392</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5744"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPURGHI BIENNIO 2020 ¿ 2021 CON LA POSSIBILITA' DI ESERCITARE IL DIRITTO DI OPZIONE PER UN ULTERIORE ANNO DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022. CIG: Z4B2A65177</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5745"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DA FALEGNAME-VETRAIO BIENNIO 2020 ¿ 2021 CON LA POSSIBILITA' DI ESERCITARE IL DIRITTO DI OPZIONE PER UN ULTERIORE ANNO DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022. CIG: ZF62A6E295</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5746"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO BIENNIO 2020 ¿ 2021 CON LA POSSIBILITA' DI ESERCITARE IL DIRITTO DI OPZIONE PER UN ULTERIORE ANNO DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022. CIG: ZBD2A70343</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5747"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DA FABBRO BIENNIO 2020 ¿ 2021 CON LA POSSIBILITA' DI ESERCITARE IL DIRITTO DI OPZIONE PER UN ULTERIORE ANNO DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022. CIG: Z7A2A6E089</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5748"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE OPERE EDILI BIENNIO 2020 ¿ 2021. CIG: Z712A6DC26</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5749"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE BIENNIO 2020 ¿ 2021 CON LA POSSIBILITA' DI ESERCITARE IL DIRITTO DI OPZIONE PER UN ULTERIORE ANNO DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022. CIG: Z652AAA87B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5750"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L¿AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AI SERVIZI SCOLASTICI PERIODO 11 DICEMBRE 2019¿1 FEBBRAIO 2020. CIG Z592ADFC37</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI (SC. 16/02/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5751"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONE DELLE COPERTURE DELLE PALESTRE DI VIA PASCOLI, DI VIA DON BOSCO E SCUOLA DELL¿INFANZIA ¿G. RODARI¿. OPERE DA LATTONIERE - CIG: ZE62AD9BE5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5752"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DELLA PRIMA PARTE DEL CONTRIBUTO ISTAT EROGATO PER IL LAVORO SVOLTO DALL'U.C.C. IN OCCASIONE DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - EDIZIONE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5753"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5754"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA BIENNIO 2020 ¿ 2021 CON LA POSSIBILITA' DI ESERCITARE IL DIRITTO DI OPZIONE PER UN ULTERIORE ANNO DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022. CIG: ZA92AA7823</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5755"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DA ELETTRICISTA BIENNIO 2020 ¿ 2021. CIG: ZF82AB632C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5756"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DA MECCANICO - GOMMISTA BIENNIO 2020 ¿ 2021 CON LA POSSIBILITA' DI ESERCITARE IL DIRITTO DI OPZIONE PER UN ULTERIORE ANNO DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022. CIG: Z572A6D815</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5757"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO E POSA LUMINARIE PER LE FESTIVITA¿ NATALIZIE 2019/2020. CIG: Z582AE4967</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5758"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE BIENNIO 2020 ¿ 2021 CON LA POSSIBILITA' DI ESERCITARE IL DIRITTO DI OPZIONE PER UN ULTERIORE ANNO DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022. CIG: ZAF2A6E1B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5759"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL¿ASSOCIAZIONE RUT PER I SERVIZI SVOLTI IN CAMPO SOCIALE (DISTRIBUZIONE VIVERI E TRASPORTO) COME DA PROTOCOLLO D¿INTESA E CONVENZIONE IN ATTO CON IL COMUNE - ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5760"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONGUAGLIO DELLE RETTE DEL SERVIZIO C.S.E. FREQUENTATO DA SOGGETTI DISABILI RESIDENTI A SAREZZO. UTENTI N. 09, 10, 11, 12, 13, 17, 20, 21 E 22 ANNO 2019 - CONGUAGLIO RETTE AFFIDI UTENTE N. 90 ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5761"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL¿ ASSOCIAZIONE RUT DI SAREZZO PER AVVIO PROGETTO DI ASSISTENZA EDUCATIVA PER PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 95 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI ANNO 2019 IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI -, PERIODO SETTEMBRE/ DICEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5762"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "RECUPERO AI FINI ABITATIVI DELL'IMMOBILE COMUNALE LOCALIZZATO IN VIA S. EMILIANO - OPERE DI COMPLETAMENTO E RIPARAZIONE DEI DANNI" - CONCESSIONE PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE DEI LAVORI. CUP C99G16000650006 CIG 7981990286</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5763"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DI PANETTERIA PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z2F2A3E61B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5764"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TEERSA DI CALCUTTA. CIG Z6B2A7CCB5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5765"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALL¿AFFIDAMENTO, TRAMITE ASTA PUBBLICA, DI SERVIZI DIVERSI PERSSO IL CENTRO UNICO DI COTTURA E LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA - CIG 7030962563</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5766"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELL' INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEI FARETTI DELLA CABINA DI UN IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z642A9999A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5767"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DELLA FORNITURA DI PRODOTTI PER L¿INCONTINENZA E MONOUSO PER GLI OSPITI DELLA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA". CIG Z672A9D82E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5768"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DEL PROGETTO DI OSPITALITA' ASSISTITA RESIDENZIALE A FAVORE DELL'UTENTE IDENTIFICATO AL N. 78 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2019 -  PERIODO DAL 01.10.2019 AL 31.12.2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5769"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DELLA FORNITURA DI PRODOTTI PARAFARMACEUTICI E DPI PER LA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA". CIG ZAE2A9D7B5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5770"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI I¿</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI (SC. 16/02/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5771"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA DI GIOCHI DA INSTALLARE PRESSO ALCUNE AREE VERDI DEL COMUNE DI SAREZZO. CIG: ZF62AC1CEC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5772"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ANALISI DI RISCHIO SANITARIO AMBIENTALE SITO AREA ¿OTTOMAN SPA VIA MAESTRI DEL LAVORO, 1 SAREZZO (BS)¿.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5773"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE, FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. NEL RISPETTO DEI C.A.M. DEL SETTORE DI CUI A,L D.M. DEL 27/09/2017. CIG MASTER: 7405601F42 - CIG DERIVATO SAREZZO: 75518721EC. ADEGUAMENTO ISTAT CANONE CONTRATTUALE ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5774"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA SQUADRA ANTINCENDIOBOSCHIVO (AIB) DI 2¿ LIVELLO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI (A.N.A.) - SEZIONE DI BRESCIA A SOSTEGNO ATTIVIT¿ ANNUA 2019 (ART. 10 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA ,CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5775"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ASSOCIAZIONE ¿VOLONTARI AMBULANZA VILLA CARCINA (BS)" A SOSTEGNO ATTIVIT¿ ANNO 2019 (ART. 10 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUB,BLICI E SOGGETTI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5776"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE OCCASIONALE PER REALIZZAZIONE LABORATORIO DI CAKE DESIGN PER BAMBINI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "NATALE A PALAZZO AVOGADRO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5777"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE "NATALE A PALAZZO AVOGADRO 2019" CIG Z6E2AC6AFB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5778"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI REVOCA DELLA CONCESSIONE DELL¿ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO CON ALMENO TRE FIGLI MINORI PER L¿ANNO 2019 PER MANCANZA DEI REQUISITI (ISTANZA PROT. N. 14950)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO DEL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5779"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DETERGENTI E SANIFICANTI PER LA PULIZIA DEI LOCALI DEL CENTRO UNICO DI COTTURA ISTITUITO PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER L¿ANNO 2019.CIG ZC22A5F6FB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5780"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRBUTO ECONOMICO ALLA PARROCCHIA DI SAREZZO ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5781"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELL¿INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELL¿ELETTROCARDIOGRAFO IN DOTAZIONE ALLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z0A2A9A98B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5782"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMU PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE ¿ ANNI 2018 E 2019 (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5783"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE QUOTA ALLA COMUNITA¿ MONTANA DI VALLE TROMPIA, SISTEMA BIBLIOTECARIO, PER ADESIONE AL PROGETTO DI ACQUISTO CENTRALIZZATO E COORDINATO DI LIBRI E MATERIALI DOCUMENTARI, ANNO 2019. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5784"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PARROCCHIA SS. FAUSTINO E GIOVITA PER UTILIZZO TEATRO S. FAUSTINO ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5785"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI PER INIZIATIVE CULTURALI REALIZZATE SUL TERRITORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5786"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO RAPPRESENTAZIONE TEATRALE NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE "VINTAGE A PALAZZO AVOGADRO" ¿CIG. Z972A830CF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5787"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE "ODISSEA" PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA MEDIA SABATO 14 DICEMBRE 2019 Z922AC1499.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5788"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO DELLA DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO PAMELA FRASCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5789"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SUPPLETIVO PER LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ¿ ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5790"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCARICO QUOTE INDEBITE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5791"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCARICO QUOTE INDEBITE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ¿ ANNI DA 2016 A 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5792"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PONTICELLO CARRABILE ALL'ALTEZZA DI VIA MONTI E DI ALCUNI TRATTI DI STACCIONATA LUNGO LA PISTA CICLOPEDONALE" - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE STRUTTURALE DEFINITIVA ED ES,ECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. CIG: Z6C2A99AC7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5793"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE VISITA ALLA MOSTRA "DE CHIRICO" A PALAZZO REALE DI MILANO DOMENICA 12 GENNAIO 2020 CIG Z6D2AC1569.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5794"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 83/2019 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI - ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5795"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICHIESTA DI UN PARERE PROFESSIONALE IN AMBITO FINANZIARIO - CIG ZA52A9FC80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA ECONOMICA FINANZIARIA (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5796"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DELLA DETERMINA N. 443 DEL 04/10/2019 NELL'INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO CREDITORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5797"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L¿AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DOMESTICA PER IL PERIODO 01/04/2020 ¿ 31/03/2021 CON POSSIBILITA¿ DI RINNOVO SINO AL 31/03/2022. ADOZIONE DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5798"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO FRANCHIGIE RELATIVE ALLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D¿OPERA N. A2LIA01298I PERIODO 01.01.2018-31.12.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5799"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ P.T. 24 H. (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5800"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5801"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE "CENERENTOLA" DOMENICA 22 DICEMBRE 2019 CIG Z9B2AC1510.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5802"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINAZIONE N. 520 DEL 14.11.2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5803"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE ANNI 2018-2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5804"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELL¿IGIENE URBANA - LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5805"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA PER IL PERIODO 01/01/2020 ¿ 31/12/2024 CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI TRE ANNI - CIG: 8102883694</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA ECONOMICA FINANZIARIA (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5806"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER ATTIVITA' CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO "EUROPA IN COMUNE- ERASMUS PLUS - KA3". CIG Z722A88300</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMA GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5807"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL ¿SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VIABILITA¿ COMUNALE STAGIONI INVERNALI 2019¿2020 E 2020¿2021 CON L¿OPZIONE DI DUE ULTERIORI STAGIONI INVERNALI 2021-2022 E 2022-2023¿. CIG: 80733936,A9 CUI:S00852210178201900004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5808"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DEL PROGETTO DI OSPITALITA' ASSISTITA RESIDENZIALE GESTITO DALLA COOPERATIVA AQUILONE DI GARDONE VAL TROMPIA A FAVORE DELL'UTENTE IDENTIFICATO AL N. 91 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONO,MICI ANNO 2019 PER IL PERIODO DAL 01.10.2019 AL 31.12.2019. CIG: ZF22A40322.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5809"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI LEGALE PATROCINIO DELL¿ENTE PER RESISTERE IN GIUDIZIO AVVERSO IL RICORSO PRESENTATO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA SEZIONE DI BRESCIA DA DAC SPA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.CIG ZBE2A53D93</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5810"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA ANNO 2019. CIG ZF42A59B8C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5811"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO COLAZIONI PER GLI OSPITI DEL CDI E DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER L¿ANNO 2019. CIG ZB52A547E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5812"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿A.I.D.O. ¿ GRUPPO COMUNALE ¿MONICA BENINI¿ DI SAREZZO ¿ A SOSTEGNO ATTIVIT¿ ANNUA 2019 (ART. 10 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI ,PUBBLICI E SOGGETTI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5813"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA ¿ CIG ZC32A763FC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PARI OPPORTUNITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5814"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (S.E.C.) DI GARDONE VAL TROMPIA PRIMO SEMESTRE 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER SPESE (S.E.C.) SECONDO SEMESTRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE (SC. 28/10/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5815"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z3C23F1E9D - ACQUISTO DI VESTIARIO ED ACCESSORI PER GLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 24/12/2019)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5816"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALLA PREFETTURA DI BRESCIA PER LE SPESE DI TRASPORTO E CUSTODIA DEI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 24/12/2019)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5817"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI PER GLI ALLOGGI DI PROPRIET¿ COMUNALE UBICATI NEL CONDOMINIO VIVALDI SITO IN VIA AVOGADRO ¿ VIA VIVALDI. CONSUNTIVO ANNO 2018/2019 - PREVENTIVO ANNO 2019/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 11/11/2019)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5818"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI PER I LOCALI SEDE DELL'UFFICIO POSTALE DI ZANANO IN VIA DANTE. CONSUNTIVO GESTIONE ANNO 2018/2019 - PREVENTIVO GESTIONE ANNO 2019/2020/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 11/11/2019)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5819"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AL GRUPPO COMBATTENTI SAREZZO E ALLA SEZIONE ARTIGLIERI DI SAREZZO PER L¿ANNO 2019 (ART. 10 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI, E SOGGETTI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5820"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AL ¿COMITATO MADONNA DEL SOLDATO E DEL BUON RITORNO¿ A SOSTEGNO ATTIVIT¿ ANNUA 2019 (ART. 10 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLIC,I E SOGGETTI PRIVATI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5821"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PARZIALE DELL'IMPORTO DELLA CONCESSIONE CIMITERIALE DELLA DEFUNTA GOTTARDI LUCIA (ART. 84 COMMA 3 REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5822"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO RAPPRESENTAZIONE TEATRALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE REALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON APRICA SPA PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 ¿CIG Z8B2A51F29.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5823"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 4 MONITOR DOTATI DI ATTACCO HDMI IN MEPA - CIG Z8C2A7833E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SISTEMI INFORMATIVI (SC. 04/01/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5824"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ALBERATURE DEL TERRITORIO COMUNALE. CIG: Z3B2A341AE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5825"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DI N. 4 LAMPADE A IODURI METALLICI PRESSO LA PALESTRA I.T.C. CIG: Z1F2A4DBD0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5826"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DA FABBRO PRESSO IL MUSEO ¿I MAGLI¿ IN LOCALITA¿ VALGOBBIA. CIG: Z402A4D8F1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5827"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO TIPO BLAK TOP. CIG: Z112A515CF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5828"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN MEPA DI UNA MACCHINA FOTOGRAFICA NIKON, UN COMPUTER, N. 2 MONITOR ED UNA CALCOLATRICE PER L¿UFFICIO PROGETTAZIONI CIG Z642A6DB96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5829"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN MEPA DI UNA LICENZA PER IL SOFTWARE IDMCAD 2019 PER L¿UFFICIO PROGETTAZIONI - CIG ZA52A6DB75</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5830"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI UN AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA.CIG Z652A2B020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5831"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COMUNITA¿ EDUCATIVA ¿SUSA¿ GESTITA DALL¿ASSOCIAZIONE MAMR¿ ONLUS PER RETTA DI FREQUENZA DEL MINORE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 81 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI, ANNO 2019 PROROGA PER IL PERIODO DAL 01.11.2019 AL 31.12.2019 ¿ CIG: Z0B2A39DA7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5832"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SERVIZIO C. D. D. GESTITO DALLA COOPERATIVA C. V. L PER RETTA DI FREQUENZA SOGGETTI DISABILI RESIDENTI A SAREZZO IDENTIFICATI CON I N. 84 ¿ 85 - 86 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INT,ERVENTI ECONOMICI ANNO 2019 PERIODO 01.10.2019 AL 31.12.2019. CIG: Z2D2A39D03.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5833"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 93 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5834"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL¿ ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO RUT DI SAREZZO PER RINNOVO PROGETTO DI ASSISTENZA EDUCATIVA PER PERSONA IDENTIFICATA CON IL N. 82 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMI,CI ANNO 2019 PERIODO GENNAIO/ SETTEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5835"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO PER SMARRIMENTO PROTESI DENTARIA A UN OSPITE DELLA RSA ¿MADRE TERESA DI CALCUTTA¿</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5836"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EFFETTUAZIONE VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI DI ELEVAZIONE PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZE72A3E6AD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5837"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO ORGANIZZATO DA ACB SERVIZI S.R.L. SU: ¿L¿EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E LA CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI: REGOLAMENTO, PUBBLICITA¿ E PROFILI FISCALI¿</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5838"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO TARI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE ¿ ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5839"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PER PRESTAZIONE D'OPERA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI, RIVOLTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ¿GIORGIO LA PIRA¿.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5840"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5841"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DELLA SIG.RA ELENA SELMIN IN QUALITA¿ DI ¿ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO¿ (CAT. D) PRESSO L¿AREA ECONOMICO FINANZIARIA ¿ SERVIZIO PATRIMONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5842"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO TRAMITE ME.PA DELLA FORNITURA DI STAMPATI SPECIFICI PER UFFICIO ANAGRAFE E SPORTELLO DEL CITTADINO E ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI ANNO 2019 - CIG ZBE2A3EB50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5843"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONTRATTO TEMPORANEO DI COMODATO D¿USO GRATUITO TRA L¿AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LA SIG.RA BONIZZI ROSALIA CON DECORRENZA 01/01/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 11/11/2019)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5844"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 105 DEL 13/03/2019 - MODIFICA E INTEGRAZIONE DELL'IMPORTO PER RIMBORSO IMPOSTE DI BOLLO NON ESENTI. CUP C91B18000380007 CIG: Z5A278CDB2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5845"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PER ASSISTENZA AI LAVORI DI RECUPERO E RESTAURO CONSERVATIVO ED ESTETICO DEGLI INTONACI E DEGLI STUCCHI STORICI RELATIVI AI LAVORI "RECUPERO AI FINI ABITATIVI DELL'IMMOBILE COMUNALE LOCALIZZATO IN VIA S.EMILIANO - OPERE DI COMPL,ETAMENTO E RIPARAZIONE DEI DANNI". CUP: C99G16000650006 CIG: Z462A45923</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5846"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE E RIPARAZIONE DI UN TRATTO DI STACCIONATA LUNGO LA PISTA CICLOPEDONALE IN LOCALITA¿ GELE¿. CIG: Z062A4D60E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5847"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERAIO PROFESSIONALE¿ (CAT. B.1) PRESSO L¿AREA TECNICA, AI SENSI ART. 16 L. 56/87 E SS.MM.II.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5848"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ P.T. 28 H. (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5849"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TARATURA DEL CONTATORE FISCALE DELL¿IMPIANTO FOTOVOLTAICO POSIZIONATO IN VIA CRISPI. CIG ZC92A340BC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5850"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI UFFICI COMUNALI SEDE DISTACCATA DI VIA ZANARDELLI N.5 MEDIANTE RELAMPING DELLA ILLUMINAZIONE INTERNA CON SISTEMI PIU' EFFICIENTI". CUP C92J19000450001 CIG 8048334F4F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5851"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE RIMBORSI DOVUTI PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DOMESTICA AGLI UTENTI IDENTIFICATI CON I N. 88/89/90/92 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5852"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE CORONE D¿ALLORO E COMPOSIZIONI FLOREALI PER L¿ORGANIZZAZIONE DEL 101¿ ANNIVERSARIO DELLA FESTA NAZIONALE DEL 4 NOVEMBRE CIG: Z352A28F94.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5853"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO AGLI ACCERTAMENTI SANITARI PER I LAVORATORI DEL COMUNE DI SAREZZO AI SENSI DELL¿ART. 41 DEL D.LGS. 81/08 - CIG. Z802A331F6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO DEL SEGRETARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5854"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO AL CORSO DI AGGIORNAMENTO DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 ¿ CIG: ZF62A356AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5855"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELL¿INTERVENTO DI RIPARAZIONE DI N. 1 CELLA FRIGORIFERA IN DOTAZIONE AL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z5B2A0B287</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5856"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER L¿AFFIDAMENTO DEL ¿SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VIABILITA¿ COMUNALE STAGIONI INVERNALI 2019¿2020 E 2020¿2021 CON L¿OPZIONE DI DUE ULTERIORI STAGIONI INVERNALI 2021-20,22 E 2022-2023¿. CIG: 80733936A9 CUI:S00852210178201900004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5857"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE VISITA DI CREMONA DOMENICA 17 NOVEMBRE 2019 CIG Z342A2E0B0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5858"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SEMINARIO ANNUALE DI EURODESK. CIG ZD92A0B22C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMA GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5859"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "REALIZZAZIONE NUOVA INTERSEZIONE ROTATORIA E PARCHEGGI INCROCIO VIE BAILO, DELLE BOMBE, NORD E VERDI" - APPROVAZIONE STATO FINALE, CONTABILIT¿ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP C91B18000380007 CIG 7744276AB7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5860"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA RSA ¿RESIDENZA ANNI AZZURRI - VILLAGGIO SAN FRANCESCO¿ GESTITA DA ¿KOS CARE SRL¿, PER RETTA DI FREQUENZA DI UNA PERSONA DISABILE RESIDENTE A SAREZZO IDENTIFICATA CON IL N. 78 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARIC,O AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2019. PERIODO DAL 01.10.2019 AL 31.12.2019. CIG: Z062A1E609.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5861"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO PER CONFERIMENTO INCARICO DI LAVORO OCCASIONALE AUTONOMO PER LO SVOLGIMENTO DI UNA COLLABORAZIONE NELLA PROMOZIONE DELLE ATTIVIT¿ DI COMUNICAZIONE DEL COMUNE DI SAREZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5862"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DELLA TERZA RATA A SALDO SUI BILANCI PREVENTIVI A.S. 2018/2019 DELLE SCUOLE DELL¿INFANZIA AUTONOME DI SAREZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI (SC. 16/02/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5863"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO DI OSPITALITA' ASSISTITA RESIDENZIALE GESTITO DALLA COOPERATIVA AQUILONE DI GARDONE VAL TROMPIA A FAVORE DELL'UTENTE IDENTIFICATO AL N. 79 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI, ANNO 2019 PER IL PERIODO DAL 01.11.2019 AL 31.12.2019. CIG: Z8E2A1A6AF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5864"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 80 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5865"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL¿ ¿ASSOCIAZIONE RUT¿ A SOSTEGNO DEI PROGETTI INERENTI I MINORI IN ETA¿ COMPRESA TRA 0 E 10 ANNI E LE LORO FAMIGLIE, ATTIVATI IN COLLABORAZIONE CON IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE - ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5866"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI ¿ APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI 2¿ QUADRIMESTRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO DEL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5867"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNIT¿ DI CUI ALL¿ARTICOLO 66 DELLA LEGGE 448/1998 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI 2¿ QUADRIMESTRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO DEL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5868"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA FONDAZIONE DELLA COMUNIT¿ BRESCIANA ONLUS A SOSTEGNO DI PROGETTI VOLTI A REALIZZARE INIZIATIVE DI UTILIT¿ SOCIALE NELL¿AMBITO DEL FONDO GENESI PER LA VALLE TROMPIA E LA VALLE GOBBIA, ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5869"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ P.T. 28 H. (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5870"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5871"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDA VARIAZIONE COMPENSATIVA FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO E CONSEGUENTE VARIAZIONE DI CASSA AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5872"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N.10 PARASPIGOLI IN ACCIAIO INOX PER LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZAE2A0B259</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5873"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELL¿INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA LAVASTOVIGLIE IN DOTAZIONE AL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZBD2A0B278</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5874"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI ASCENSORI E DEI DISPOSITIVI DI MESSA A TERRA DEGLI EDIFICI COMUNALI PER IL BIENNIO 2019-2020 CON L¿OPZIONE PER I SUCCESSIVI BIENNI 2020-2021 E 2021-2022. CIG: Z06296B034</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5875"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE ASTA PUBBLICA PER L'INDIVIDUAZIONE DI SPONSORIZZAZIONE FINANZIARIA FINALIZZATA ALLA FORNITURA E POSA DI GIOCHI DA INSTALLARE PRESSO ALCUNE AREE VERDI DEL COMUNE DI SAREZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5876"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DEI DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEI MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5877"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA L¿AMMINISTRAZIONE COMUNALE E IL SIG. EL MOUBAREK ABDELHAK A SEGUITO DI MOBILITA¿ ABITATIVA CON DECORRENZA 01/11/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 11/11/2019)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5878"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO ORGANIZZATO DA ACB SERVIZI S.R.L. SU: ¿L¿EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E LA CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI: REGOLAMENTO, PUBBLICITA¿ E PROFILI FISCALI¿.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5879"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 4 PERSONAL COMPUTER HP Z600 RIGENERATI, 2 THIN CLIENT LENOVO E 4 RASPBERRY KIT DESKTOP IN MEPA - CIG Z372A1A0E2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SISTEMI INFORMATIVI (SC. 04/01/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5880"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO TIROCINIO FORMATIVO. SOGGETTO PROMOTORE AGENZIA PER IL LAVORO CONSORZIO VALLI. PERIODO DAL 01.10.2019 AL 31.03.2020. UTENTE N. 77 ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5881"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE ANNO 2019 - SOSTITUZONE RILEVATORI E PERSONALE DI STAFF DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5882"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5883"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI UN AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z7D29F413B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5884"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STOVIGLIE E MATERIALE CARTACEO MONOUSO PER LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z7929F421D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5885"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO TARI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE ¿ ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5886"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO TRAMITE NECA DELLA FORNITURA DI CARTA BIANCA PER UFFICI COMUNALI ¿ CIG CONVENZIONE 7238585D4C- CIG DERIVATO: ZEE2A085D4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5887"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER I LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI UFFICI COMUNALI SEDE DISTACCATA DI VIA ZANARDELLI N.5 MEDIANTE RELAMPING DELLA ILLUMINAZIONE INTERNA CON SISTEMI PIU' EFFICIENTI". CUP C92J19000450001 CIG 8048334F4F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5888"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO III TRIMESTRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5889"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E A TEMPO PARZIALE 18 H. DI UN "ISTRUTTORE" (CAT. C.1)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5890"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI PRIMARIE 2019-2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI (SC. 16/02/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5891"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO ORGANIZZATO DA ACB SERVIZI S.R.L. SU: ¿IL REDDITO DI CITTADINANZA. REQUISITI ¿ BENEFICIARI E PERCORSI DI INCLUSIONE ¿ IL RUOLO DEI COMUNI/AMBITI TERRITORIALI¿.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5892"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 74/2019 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5893"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DEL PROGETTO DI OSPITALITA' ASSISTITA RESIDENZIALE GESTITO DALLA COOPERATIVA AQUILONE DI GARDONE VAL TROMPIA A FAVORE DELL'UTENTE IDENTIFICATO AL N. 75 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONO,MICI ANNO 2019 PER IL PERIODO DAL 01.01.2019 AL 30.09.2019. CIG: ZF729E547C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5894"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DETERMINA N. 194 DEL 18.04.2019 NELL¿INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO CREDITORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5895"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE. SOGGETTO PROMOTORE AGENZIA PER IL LAVORO CONSORZIO VALLI. PERIODO 7.10.2019 - 31.12.2019. UTENTE N. 76 ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5896"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI EMISSIONE AVVISI DI PAGAMENTO PAGOPA E PER INSTALLAZIONE POSTAZIONE POS ABILITATA ALL¿INCASSO DI AVVISI PAGOPA-CIG ZB1110E6F7 E Z7229F19FD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5897"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 15 STAMPANTI EPSON WORKFORCE AL-M320DN E 5 KIT DI MATERIALE DI CONSUMO IN CONSIP - CIG Z6729BAF63</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SISTEMI INFORMATIVI (SC. 04/01/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5898"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ADEGUAMENTO DELL¿IMPIANTO ELETTRICO NELLE STANZE DI DEGENZA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO. CIG Z99299E63D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5899"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UNO SWITCH HPE 1820-48G. CIG ZCD29DE71E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SISTEMI INFORMATIVI (SC. 04/01/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5900"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DELLA FORNITURA DI PIATTI IN PLASTICA, CONTENITORI TERMICI, BOBINE PER LA TERMOSIGILLATRICE IN DOTAZIONE AL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z63299E6,64</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5901"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA DI MERITO E GRADUATORIA DEL VINCITORE CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO¿ (CAT. D) PRESSO L¿AREA ECONOMICO FINANZIARIA ¿ SERV,IZIO PATRIMONIO, CON RISERVA ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI LL'ART. 18, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 68/1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5902"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL¿AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA DETERMINAZIONE DELL¿AUMENTO DI VALORE DELL¿IMMOBILE, AI SENSI DELL¿ART. 37 COMMA 4 DEL DPR 380/01.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5903"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI AREA VASTA BRESCIA ALLA COMUNIT¿ MONTANA DI VALLE TROMPIA - ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5904"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI AREA VASTA BRESCIA - SEDE TERRITORIALE DISTACCATA DI VALLE TROMPIA - DEGLI ONERI ISTRUTTORI PER ESPLETAMENTO PROCEDURA DI GARA AD OGGETTO "PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INC,ARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA E RELATIVO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER LA "REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO PER SCUOLE PRIMARIE IN VIA DELLA REPUBBLICA" CON EVENTUALE OPZIONE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E R</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5905"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI DELL¿OPERA DENOMINATA ¿EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI UFFICI COMUNALI MEDIANTE RELAMPING DELL'ILLUMINAZIONE INTERNA CON SISTEMI PIU' EFFICIENTI¿. CUP: C92J19000450,001 CIG: Z2A29DAD75</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5906"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE QUOTA STRAORDINARIA ALLA COMUNITA¿ MONTANA DI VALLE TROMPIA PER SERVIZIO DI SUPPORTO BIBLIOTECARIO ANNO 2019. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5907"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO DELLE RISORSE DERIVANTI DALL¿ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI TRASFERITI AL COMUNE AI SENSI DELL¿ART. 56-BIS DEL DL N. 69/2013, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. N. 98/2013. QUOTA DEL 25% DI SPETTANZA DELL¿ERARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA ECONOMICA FINANZIARIA (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5908"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DEI NUCLEI DESTINATI AL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' DA EROGARE A FAVORE DEGLI ASSEGNATARI DEI SERVIZI ABITATIVI IN COMPROVATE DIFFICOLTA' DI CARATTERE TRANSITORIO AI SENSI DELLA D.G.R. XI/601 DEL 01.10.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 11/11/2019)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5909"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DETERMINA N. 360 DEL 02.08.2019 NELL¿INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO CREDITORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5910"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AL COMITATO ANZIANI DI SAREZZO ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5911"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO RAPPRESENTAZIONE TEATRALE DELLA FAVOLA ¿LA SFIDA DEI CINCILLI PER EDUCARE ALL¿USO CONSAPEVOLE DEL DENARO¿ - PROGETTO PER LE CLASSI TERZE DELLE SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2019/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5912"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MANIFESTI MURALI E LOCANDINE PER LA PROMOZIONE DI EVENTI ORGANIZZATI PER CONTRIBUIRE A SVILUPPARE FRA I CITTADINI UNA MAGGIORE SENSIBILIT¿ RISPETTO ALLE ATTIVIT¿ DI VOLONTARIATO E SOLIDARIET¿ COD,ICE CIG: Z1329B5FE1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5913"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALL¿ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE SQUADRA ANTINCENDIO, IN ORDINE AD INTERVENTI DI PUBBLICO INTERESSE NON DI EMERGENZA AI FINI DI PREVENZIONE E MITIGAZIONE DEI RISCHI NEL SETTORE DELLA PROTEZIONE CIVILE. LIQUIDAZIONE 2A ED ULT,IMA TRANCHE ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5914"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CICLO DI FORMAZIONE ¿LA SETTIMANA COMUNALE DI SAN SALVATORE ¿ 3¿ EDIZIONE¿ DAL 21 AL 25 OTTOBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5915"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELL¿INTERVENTO DI RIPARAZIONE DI N. 1 CELLA FRIGORIFERA E DI N. 1 CONGELATORE IN DOTAZIONE AL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z7F299E618</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5916"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA APERTA RELATIVA ALL¿AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CAG DAL 01/10/2019-31/08/2020 CON POSSIBILIT¿ DI RINNOVO PER L¿ANNO SCOLASTICO 2020/2021 ¿ CIG: 8019969FC5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5917"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TARIFFA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A.S. 2018/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI (SC. 16/02/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5918"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO ELEVATORE PRESSO LA SEDE COMUNALE DI PIAZZA C. BATTISTI. CIG ZCC29A3D85</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5919"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO DELL¿AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L¿A.S. 2019-2020, SUDDIVISO IN DUE LOTTI PRESTAZIONALI AUTONOMI CPV 60130000-8 LOTTO 1 CIG 7569934B25 LOTTO 2 CIG 75699410EF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI (SC. 16/02/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5920"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTI ECONOMICI DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE DI BONUS GAS ED ELETTRICO PERIODO 01.01.2016/31.12.2016 E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DELLE SOMME SPETTANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5921"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ P.T. 28 H. (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5922"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ P.T. 28 H. (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5923"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESCLUSIONE DI UN CANDIDATO DAL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ¿ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO¿ (CAT. D.1) AREA ECONOMICO FINANZIARIA ¿ SERVIZIO PATRIMONIO, CON RISERVA ALLE CATEGORIE PROTETT,E DI CUI ALL¿ART. 18, C. 2, DELLA LEGGE N. 68/1999.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5924"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO PRINCIPALE RELATIVO ALL¿AFFIDAMENTO, TRAMITE ASTA PUBBLICA, DI SERVIZI DIVERSI PRESSO IL CENTRO UNICO DI COTTURA E LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. SERVIZI PRESIDIO MEDICO E REPERIBILITA¿ NOTTURNA DA SETTEMBRE A DICEMBRE 20,19 - CIG 7030962563</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5925"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L¿ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO E DI MATERIALE DI CONSUMO A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI ANNI 2019-2020-2021. CIG: Z392965DDD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5926"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E A TEMPO PARZIALE 18 H. DI UN DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA - AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 2, D.LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5927"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA STAGIONE TEATRALE 2019/2020 DEL TEATRO PARENTI DI MILANO CIG ZD82988C72.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5928"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE CONVENZIONE PER CORSO DI FORMAZIONE PER PRATICANTE GEOMETRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5929"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN MEPA DI BORSE IN TNT E BRACCIALETTI IN SILICONE PERSONALIZZATI CON STAMPA AD UN COLORE PER IL PROGETTO ¿IO CI SONO PER TE ¿ UN DONO IN COMUNE¿ EDIZIONE 2019 CODICE CIG: Z7C2988938</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5930"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A DATORE DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE COMUNALE - GIUGNO 2019. INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5931"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTI ECONOMICI DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE DI BONUS GAS ED ELETTRICO PERIODO 01.01.2016/31.12.2016 E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DELLE SOMME SPETTANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO DEL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5932"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>"SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE, FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA". CIG: 75518721EC - CONCESSIONE PROROGA TERM,INE ULTIMAZIONE DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5933"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA¿ DI FINE MANDATO AL SINDACO. PERIODO CONSILIATURA 2014/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' PERSONALE (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5934"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ACQUA E BIBITE PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZBE2972282</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5935"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER GLI INTERVENTI PREVISTI NEL PROGETTO ¿ZERO OTTANTA, ATTIVAZIONE DI AZIONI DI CONTRASTO AI PROBLEMI OCCUPAZIONALI DELLA POPOLAZIONE DELLA VALLE TROMPIA¿.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5936"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ALLA COMUNIT¿ MONTANA DI VALLE TROMPIA DELLA QUOTA DI SOLIDARIETA¿ PER IL MANTENIMENTO SUL TERRITORIO DELLA VALLE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATI - ANN0 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5937"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ALLA COMUNIT¿ MONTANA DI VALLE TROMPIA DELLA QUOTA PARTE SERVIZI DELEGATI INERENTE IL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE LAVORATIVA (SIL) - ANN0 2019 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5938"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5939"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SUPPLETIVO PER LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI), ANNI 2016/2017/2018, PER ATTIVIT¿ DI VERIFICA E AGGIORNAMENTO BANCA DATI UTENZE NON DOMESTICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5940"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME DA RISCUOTERE PER LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ¿ EMISSIONE SUPPLETIVA ANNI 2014/2015/2016/2017/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5941"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA, SISTEMA BIBLIOTECARIO, PER ADESIONE AL PROGETTO DI ACQUISTO CENTRALIZZATO E COORDINATO DI LIBRI E MATERIALI DOCUMENTARI, ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5942"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE QUOTA DI ADESIONE AL SISTEMA ARCHIVISTICO DI VALLE TROMPIA - ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ARCHIVIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5943"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A DATORE DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE COMUNALE - GIUGNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5944"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE DI DUE TIROCINI FORMATIVI DI DOTE COMUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5945"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL¿ASSOCIAZIONE RUT PER I SERVIZI SVOLTI IN CAMPO SOCIALE (TRASPORTO) COME DA CONVENZIONE IN ESSERE CON IL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5946"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ P.T. 28 H. (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5947"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL SALDO RELATIVO ALL¿INCARICO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELL¿INTERVENTO DENOMINATO "LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI DELLA RESIDENZA SA,NITARIA ASSISTENZIALE MADRE TERESA DI CALCUTTA". CIG ZDF17D5992</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5948"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONI ORIZZONTALI PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5949"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI CATASTALI ATTRAVERSO LA COMUNIT¿ MONTANA DI VALLE TROMPIA ¿ ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5950"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA PRESSO LA COMUNIT¿ MONTANA DI VALLE TROMPIA PER LA GESTIONE DELL'ISTRUTTORIA TECNICA DELLE PRATICHE SOGGETTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO - ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5951"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE ASSOCIATA DELL¿UFFICIO ISTRUTTORIA PRATICHE ANTISISMICHE DELLA VALLE TROMPIA, IN ATTUAZIONE DELLA NUOVE FUNZIONI IN MATERIA SISMICA TRASFERITE AI COMUNI DA REGIONE LOMBARDIA (L.R. 33/2015 -, DGR 10/5001/2016) - ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5952"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA PER L'INDIVIDUAZIONE DI SPONSORIZZAZIONE FINALIZZATA ALLA FORNITURA E POSA DI GIOCHI DA INSTALLARE PRESSO ALCUNE AREE VERDI DEL COMUNE DI SAREZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5953"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA PRESSO LA COMUNIT¿ MONTANA DI VALLE TROMPIA DEL SERVIZIO ¿SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE¿ - ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5954"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TARI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE ¿ ANNI 2018 E 2019 (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5955"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMU PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE ¿ ANNI 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 E 2019 (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5956"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSO PER CESSIONE DIRITTI D¿AUTORE SU ARTICOLO DA PUBBLICARE SUL NOTIZIARIO COMUNALE NEL 2¿ SEMESTRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5957"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTA DI IDENTIT¿ ELETTRONICA (CIE) ¿ INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO DEI CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE RELATIVI ALLE SPESE DI RISTORO PER IL RILASCIO DELLE CIE E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER L¿ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO DEL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5958"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA PRESSO LA COMUNIT¿ MONTANA DI VALLE TROMPIA DEL SERVIZIO "SPORTELLO UNICO DELL¿EDILIZIA DIGITALE" - ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5959"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ ISTITUTO COMPRENSIVO ¿GIORGIO LA PIRA¿ DI SAREZZO PER IL SOSTEGNO ALLA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA A.S. 2018/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI (SC. 16/02/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5960"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA ¿FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS¿ - DELEGAZIONE DI BRESCIA - A SOSTEGNO ATTIVIT¿ ANNO 2019 (ART. 10 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI, PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5961"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5962"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ P.T. 28 H. (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5963"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL SALDO RELATIVO ALL¿INCARICO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELL¿INTERVENTO DENOMINATO "LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI DELLA RESIDENZA SA,NITARIA ASSISTENZIALE MADRE TERESA DI CALCUTTA". CIG ZDF17D5992</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5964"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DELLA POLIZZA FIDEJUSSORIA STIPULATA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA PER LA SISTEMAZIONE DELL¿IMPIANTO SEMAFORICO DI CROCEVIA. C.I.G. Z60245C1AA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5965"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI LEGALE PATROCINIO DELL'ENTE PER RESISTERE IN GIUDIZIO AVVERSO AL RICORSO PRESENTATO AL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA DALLA SOCIET¿ TRIPI COSTRUZIONI S.R.L. E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5966"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA L¿ AQUILONE PER IL PAGAMENTO DELLA RETTA DEL SERVIZIO C. D. D. FREQUENTATO DA SOGGETTO DISABILE RESIDENTE A SAREZZO IDENTIFICATO CON IL NUMERO 71 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOC,IALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2019 PERIODO DAL 01.07.2019 AL 31.10.2019. CIG: ZA129518ED.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5967"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE PER MINORI ¿ PERIODO DAL 01.09.2019 AL 31.12.2019. CIG Z202961E42.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5968"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELL¿INSTALLAZIONE DI N. 5 ZANZARIERE MODELLO SCENICA SENZA GUIDE A TERRA PER LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z152949BEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5969"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI DUE AUTOMEZZI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z02294E735</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5970"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO IVA VERSATA ALL¿ERARIO PER APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5971"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI PRODOTTI PER L¿INCONTINENZA E MONOUSO PER GLI OSPITI DELLA R.S.A. MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZDB293DC2E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5972"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 PULSANTIERA 3 POLI GRIGIA PER UN SOLLEVATORE IN DOTAZIONE AI REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z372949B4A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5973"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELL¿INTERVENTO DI RIPARAZIONE DI N. 1 CELLA FRIGORIFERA IN DOTAZIONE AL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z2A2949BB5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5974"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 26/05/2019: RENDICONTO DELLE SPESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5975"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIA VERDI". CIG: Z562961D20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5976"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI "RECUPERO AI FINI ABITATIVI DELL'IMMOBILE COMUNALE LOCALIZZATO IN VIA S. EMILIANO - OPERE DI COMPLETAMENTO E RIPARAZIONE DEI DANNI". CUP C99G16000650006 CIG 7981990286</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5977"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ¿ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO¿ (CAT. D) PRESSO L¿AREA ECONOMICO FINANZIARIA ¿ SERVIZIO PATRIMONIO CON RISERVA DEL POSTO AI SENS,I DELL'ART. 18, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 68/1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5978"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DELLA SIG.RA MARINA LILLO IN QUALITA' DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO" (CAT. C.1) PRESSO L'AREA AMMINISTRATIVA - SPORTELLO UNICO DEL CITTADINO E SERVIZIO DEMOGRAFICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5979"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO TARI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE ¿ ANNI 2015-2016--2017 -2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5980"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA E RELATIVO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER LA "REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO PER SCUOLE PRIMARIE IN VIA DELLA REPUBBLICA" (CON EVENTUALE OPZIONE PER LA PRO,GETTAZIONE ESECUTIVA E RELATIVO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE). CUP: C99H18000230004. CIG MASTER: 7711286284 - CIG DERIVATO: 7989408C0A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5981"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5982"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ P.T. 24 H. (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5983"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA L¿AMMINISTRAZIONE COMUNALE E IL SIG. LUSSU GIANFRANCO A SEGUITO DI MOBILITA¿ ABITATIVA CON DECORRENZA 01/09/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 11/11/2019)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5984"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI SERVIZIO SOCIALE ¿ L¿INTEGRAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI COMUNALI NEL PIANO POVERTA¿ 2019¿ E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI "VALLI- CONSORZIO COOP. SOCIALI " - PERIODO 22/7/2019 ¿ 31/12/2019. CIG: Z9A29456DE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5985"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SERVIZIO TUTELA MINORI DELL¿AMBITO TERRITORIALE N. 5 SEBINO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A FAVORE DI PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 72 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO S,OCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2019 PER IL PERIODO DAL 13.04.2019 AL 30.09.2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5986"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ¿MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGIO ERP DI VIA VALGOBBIA". CIG: Z3D294F03F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5987"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE NUOVA INTERSEZIONE ROTATORIA E PARCHEGGI INCROCIO VIE BAILO, DELLE BOMBE, NORD E VERDI". CUP C91B18000380007 CIG 7744276AB7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5988"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER OPERE DI COMPLETAMENTO RELATIVE AI LAVORI DI "REALIZZAZIONE NUOVA INTERSEZIONE ROTATORIA E PARCHEGGI INCROCIO VIE BAILO, DELLE BOMBE, NORD E VERDI¿ - FORNITURA E PIANTUMAZIONE DI PIANTE ARBOREE. CUP C91B18000380007 CIG Z0C2922CDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5989"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA COMUNITA¿ MONTANA DI VALLE TROMPIA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5990"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DEL PONTEGGIO PER I LAVORI DI "RECUPERO AI FINI ABITATIVI DELL'IMMOBILE COMUNALE LOCALIZZATO IN VIA S.EMILIANO - OPERE DI COMPLETAMENTO E RIPARAZIONE DEI DANNI". CIG: Z0A294EF3F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5991"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COMUNITA¿ EDUCATIVA ¿SUSA¿ GESTITA DALL¿ASSOCIAZIONE MAMR¿ ONLUS PER RETTA DI FREQUENZA DEL MINORE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 70 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI, ANNO 2019 PER IL PERIODO DAL 09.07.2019 AL 31.10.2019 ¿ CIG: Z042922AB6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5992"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO E COLLOCAMENTO A RIPOSO, PER LIMITI DI SERVIZIO, DELLA DIPENDENTE DI RUOLO SIG.RA IRENE BERTOGLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5993"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ALLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA ANNO 2019. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5994"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DIMISSIONI PRESENTATE DALLA DIPENDENTE MATRICOLA N. 118</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5995"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER I LAVORI DI "RECUPERO AI FINI ABITATIVI DELL'IMMOBILE COMUNALE LOCALIZZATO IN VIA S. EMILIANO - OPERE DI COMPLETAMENTO E RIPARAZIONE DEI DANNI". CUP C99G16000650006 CIG 7981990286</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5996"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DEI DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEI MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5997"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COMUNITA¿ EDUCATIVA ISTITUTO DEI FIGLI DI MARIA IMMACOLATA ¿ OPERA PAVONIANA PER RETTA DI FREQUENZA DEL MINORE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 69 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVEN,TI ECONOMICI ANNO 2019 PER IL PERIODO DAL 09.07.2019 AL 31.10.2019 ¿ CIG: Z8E29225BF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5998"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L¿AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE PER L¿ANNO SCOLASTICO 2019/2020 CON POSSIBILIT¿ DI PROROGA PER L¿ANNO 2020/2021. ADOZIONE DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5999"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DI SERVIZIO TECNICO DI SUPPORTO AL RUP PER LA VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO "RECUPERO AI FINI ABITATIVI DELL'IMMOBILE COMUNALE LOCALIZZATO IN VIA S.EMILIANO - OPERE DI COMPLETAMENTO E RIPARAZIONE DEI DANNI". CIG: Z592932FE0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6000"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ¿RECUPERO AI FINI ABITATIVI DELL'IMMOBILE COMUNALE LOCALIZZATO IN VIA S.EMILIANO¿ - APPROVAZIONE STATO DI CONSISTENZA, STATO AVANZAMENTO LAVORI N.2 CONTO FINALE E VERBALE DI ACCERTAMENTO TECNICO CONTABILE. CUP C99G16000650006 CIG Z1B28F3039,.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6001"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE, DELLA CONTABILIT¿ FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VERSANTI MONTANI IN CORRISPONDENZA DELLE PRINCIPALI INFRASTRUTTURE PER LA MOBILI,TA' E DEGLI EDIFICI PUBBLICI". CUP C92H19000050001 CIG 7856405E7D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6002"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI ¿RECUPERO AI FINI ABITATIVI DELL'IMMOBILE COMUNALE LOCALIZZATO IN VIA S.EMILIANO - OPERE DI COMPLETAMENTO E RIPARAZIONE DEI DANNI¿. CUP: C9,9G16000650006 CIG: ZE12929943</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6003"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER LA PROGETTAZIONE STRUTTURALE ESECUTIVA DEI LAVORI DI "RECUPERO AI FINI ABITATIVI DELL'IMMOBILE COMUNALE LOCALIZZATO IN VIA S. EMILIANO - OPERE DI COMPLETAMENTO E RIPARAZIONE DEI DANNI". CUP: C99G16000650006 CIG: Z5529298C9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6004"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE, CONTABILIT¿ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI ¿ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE¿. CUP C93D18000410004 CIG 770585725D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6005"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ALLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA - ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6006"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER OPERE DI COMPLETAMENTO RELATIVE AI LAVORI DI "REALIZZAZIONE NUOVA INTERSEZIONE ROTATORIA E PARCHEGGI INCROCIO VIE BAILO, DELLE BOMBE, NORD E VERDI¿ - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA VERDI. CUP ,C91B18000380007 CIG: Z5828C9B29</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6007"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO IMU PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6008"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO II TRIMESTRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6009"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SPESE CONDOMINIALI PER I LOCALI DI PROPRIET¿ COMUNALE UBICATI NEL ¿CONDOMINIO AVOGADRO¿ CONSUNTIVO ANNO 2018-2019 E PREVENTIVO ANNO 2019-2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 11/11/2019)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6010"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI IN EDILIZIA CONVENZIONATA IN VIA CAGNAGHE LOC. POMEDA. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA BANDO RACCOLTA DOMANDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 11/11/2019)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6011"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER OPERE DI COMPLETAMENTO RELATIVE AI LAVORI DI "REALIZZAZIONE NUOVA INTERSEZIONE ROTATORIA E PARCHEGGI INCROCIO VIE BAILO, DELLE BOMBE, NORD E VERDI¿ - AUTOMAZIONE ACCESSO CARRAIO SCUOLA ITC ¿PRIMO LEVI¿. CUP C91B18000380007 CIG Z3,028FE07C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6012"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CENTRALINI TELEFONICI COMUNALI DAL 1¿ LUGLIO 2019 AL 31 DICEMBRE 2022. CIG Z1329092F5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6013"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI ARREDO RELATIVO AL ¿RECUPERO AI FINI ABITATIVI DELL'IMMOBILE COMUNALE LOCALIZZATO IN VIA S.EMILIANO¿. CUP C99G16000650006 CIG Z8E28E64E3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6014"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SERVIZIO C. D. D. GESTITO DALLA COOPERATIVA C. V. L PER RETTA DI FREQUENZA SOGGETTI DISABILI RESIDENTI A SAREZZO IDENTIFICATI CON I N. 64 ¿ 65 - 66 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INT,ERVENTI ECONOMICI ANNO 2019 PERIODO 01.07.2019 AL 30.09.2019. CIG: Z5228F9554.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6015"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA RESIDENZA SANITARIO ASSISTENZIALE PER DISABILI FIRMO TOMASO DI VILLA CARCINA (BS) PER RETTA DI FREQUENZA DI UNA PERSONA DISABILE RESIDENTE A SAREZZO IDENTIFICATA CON IL N. 68 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARIC,O AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2019 PER IL PERIODO DAL 01.07.2019 AL 31.12.2019. CIG: Z4528F94C4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6016"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ANALISI CHIMICO-MICROBILOGICHE SUGLI ALIMENTI E SULLE SUPERFICI A CONTATTO CON GLI ALIMENTI DEL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z5A28E27CF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6017"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA PER PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 63 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2019 E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA ¿FONDAZIONE LE RONDINI CITT¿ DI LUMEZZANE ONLUS ¿ - PER,IODO 01.06.2019/31.12.2019. CIG: Z5528C9A5A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6018"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELL¿INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DELLA CARTUCCIA PURITY DEL FORNO IN DOTAZIONE AL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZDB28DA9C8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6019"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MONTAGGIO E BILANCIATURA GOMME, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AL CENTRO UNICO DI COTTURA. CIG Z8628DAC5D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6020"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETTA FREQUENZA STRUTTURA RESIDENZIALE PERSONE IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI. PROROGA PER IL PERIODO DAL 01.06.2019 AL 31.12.2019 ¿ CIG ZE528C273B .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6021"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL RIMBORSO DELLE SPESE DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ALUNNO DISABILE PER IL PERIODO GENNAIO 2019/GIUGNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6022"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DELLE SPESE DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ALUNNO DISABILE PER IL PERIODO SETTEMBRE 2019/GIUGNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6023"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELL¿INTERVENTO DI INSTALLAZIONE DI N. 1 MODUO GSM EASYGATE DELL¿ASCENSORE IMPIANTO N. 11625369 DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z1228F501D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6024"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MONTAGGIO E BILANCIATURA GOMME, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI N. 2 AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZE828F4FF2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6025"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PER PERMESSI RETRIBUITI AD ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6026"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L¿AGENZIA DELLE ENTRATE PER ATTIVITA¿ DI VALUTAZIONE DELLA CONGRUITA¿ DELLA PERIZIA DI STIMA DELL¿IMMOBILE SITO IN VIA PETRARCA 44.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA ECONOMICA FINANZIARIA (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6027"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UNA STAMPANTE ZEBRA TLP24PLUS IN MEPA- CIGZ4F28EEBE1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SISTEMI INFORMATIVI (SC. 04/01/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6028"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ¿RECUPERO AI FINI ABITATIVI DELL'IMMOBILE COMUNALE LOCALIZZATO IN VIA S.EMILIANO¿ - IMPEGNO DI SPESA PER RIPIEGO CANTIERE E SGOMBERO AREE DI LAVORO. CUP C99G16000650006 CIG Z1B28F3039.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6029"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE FILARMONICA SANTA CECILIA A SOSTEGNO DELL'ATTIVIT¿ ANNUALE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6030"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CONCERTO DEI MALGHESETTI AI MAGLI DI SAREZZO VENERD¿ 5 LUGLIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6031"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6032"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "REALIZZAZIONE NUOVA INTERSEZIONE ROTATORIA E PARCHEGGI INCROCIO VIE BAILO, DELLE BOMBE, NORD E VERDI" - APPROVAZIONE PERIZIA OPERE DI VARIANTE E OPERE IN AUMENTO AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 2 E 12, DEL D.LGS. 50/2016. CUP C91B18000380007, CIG 7744276AB7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6033"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALLE POLIZZE DI ASSICURAZIONE ALL RISKS PROPERTY (LOTTO 1 CIG 78971706D7) E RC PATRIMONIALE DELL¿ENTE (LOTTO 2 CIG 7897180F15) - PERIODO 30.06.2019-30.06.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6034"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELLA POLIZZA ARD RISCHIO MISSIONI ¿ PERIODO 30.06.2019-30.06.2022 - CIG Z8A28E5CF2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6035"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DELLA PORTA AUTOMATICA ANNI 2019-2020-2021. CIG Z2428C8E20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6036"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA DI DISPOSITIVI E PRESIDI ANTINCENDIO. CIG: Z3A28CEF3D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6037"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETTA FREQUENZA STRUTTURA RESIDENZIALE PERSONE IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI. PROROGA PER IL PERIODO DAL 01.06.2019 AL 31.12.2019 ¿ CIG  ZE528C273B .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6038"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI ¿ APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI 1¿ QUADRIMESTRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO DEL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6039"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNIT¿ DI CUI ALL¿ARTICOLO 66 DELLA LEGGE 448/1998 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI 1¿ QUADRIMESTRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO DEL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6040"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER L¿AFFIDAMENTO DELLE POLIZZE DI ASSICURAZIONE ALL RISKS PROPERTY (LOTTO 1 CIG 78971706D7) E RC PATRIMONIALE DELL¿ENTE (LOTTO 2 CIG 7897180F15) - PERIODO 30.06.2019-30.06.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6041"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6042"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO PRESTATE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE E DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6043"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DELLA SECONDA RATA IN ACCONTO SUI BILANCI PREVENTIVI A.S. 2018/2019 DELLE SCUOLE DELL¿INFANZIA AUTONOME DI SAREZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI (SC. 16/02/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6044"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "RECUPERO AI FINI ABITATIVI DELL'IMMOBILE COMUNALE LOCALIZZATO IN VIA S.EMILIANO" - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON L'IMPRESA TRIPI COSTRUZIONI S.R.L.. CUP C99G16000650006 CIG 72852022E0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6045"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "REALIZZAZIONE NUOVA INTERSEZIONE ROTATORIA E PARCHEGGI INCROCIO VIE BAILO, DELLE BOMBE, NORD E VERDI" - APPROVAZIONE 1¿ SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO. CUP C91B18000380007 CIG 7744276AB7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6046"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER SPESE CONDOMINIALI PER L¿UNITA¿ IMMOBILIARE DI PROPRIET¿ COMUNALE NEL CONDOMINIO SAREZZO CENTRO DI VIA REPUBBLICA SALDO GESTIONE ANNO 2018 E PREVENTIVO GESTIONE ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 11/11/2019)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6047"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO ¿LA GESTIONE DI PASSWEB. LA RILIQUIDAZIONE DEGLI ARRETRATI DOPO IL CCNL: MODALITA¿ OPERATIVE¿ ORGANIZZATO DA FORMEL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' PERSONALE (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6048"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TONERS IN MEPA - CIG Z0528A077C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SISTEMI INFORMATIVI (SC. 04/01/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6049"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE GIOSEF (GIOVANI SENZA FRONTIERE) E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMA GIOVANI (SC. 16/07/2019)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6050"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6051"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA RESIDENZA SANITARIA DISABILI ¿VILLA SANTA MARIA S.C.S.¿ PER RETTA DI FREQUENZA DEL MINORE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 59   NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2,019 PER IL PERIODO DAL 01.04.2019 AL 31.12.2019 ¿ CIG: Z032893811.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6052"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROROGA DEL PROGETTO INERENTE LE ATTIVITA¿ COMPLEMENTARI AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DOMESTICA CON IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI "LA VELA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS" - PERIODO 01/06/2019 ¿ 21/06/2019. CIG: Z6528943C6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6053"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 60 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6054"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STOVIGLIE E MATERIALE CARTACEO MONOUSO PER IL CUC DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z3328A3829</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6055"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA PUBBLICAZIONE SU UN QUOTIDIANO LOCALE DELL¿AVVISO DI DEPOSITO DEGLI ATTI COSTITUENTI LA PRIMA VARIANTE AL VIGENTE PGT E DELLA PUBBLICAZIONE DEGLI STESSI SUL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE ,- CIG. Z7B2899824</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E TERRITORIO (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6056"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PER RILIEVO TOPOGRAFICO DI UN TRATTO DELLA S.P. 345 IN VIA DANTE LOCALITA¿ ZANANO. CIG: Z51287C9CE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6057"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PERIZIA OPERE DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VERSANTI MONTANI IN CORRISPONDENZA DELLE PRINCIPALI INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' E DEGL,I EDIFICI PUBBLICI". CUP C92H19000050001 CIG 7856405E7D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6058"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE QUOTA ADESIONE A EURODESK ITALY SERVIZI SRL PER ADESIONE ALLA RETE EUROPEA EURODESK ANNO 2019 IN QUALITA¿ DI AGENZIA LOCALE. CIG Z902888468</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMA GIOVANI (SC. 16/07/2019)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6059"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ALLA COMUNIT¿ MONTANA DI VALLE TROMPIA DELLE QUOTE RESIDUE REGIONALI INERENTI IL FONDO SOSTEGNO AFFITTI REGIONE LOMBARDIA ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6060"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 595 DEL 03 DICEMBRE 2018 - MODIFICA DEL SOGGETTO CREDITORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6061"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ASSISTENZA TECNICA AFFRANCATRICE POSTALE UFFICIO PROTOCOLLO - DETERMINA A CONTRARRE - ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6062"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ALL'AICCRE ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6063"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ALL'ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI ITALIANI - ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6064"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ALL¿UNCEM ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6065"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ALL¿ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI - ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6066"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ASSOCIAZIONE SPORTIVA ¿ASD SCUOLA DI SCACCHI TORRE &amp; CAVALLO¿ PER ORGANIZZAZIONE ¿C.R.S.I. CAMPIONATO REGIONALE SEMILAMPO INDIVIDUALE" DEL 02 GIUGNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI (SC. 16/02/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6067"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6068"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿AS HAPPY HANDY DI SAREZZO A SOSTEGNO OLIMPIADI DISABILI 2019 (ART. 10 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI (SC. 16/02/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6069"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ALLE SPESE RELATIVE AI DIRITTI SIAE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DI UN EVENTO IN OCCASIONE DEL VENTESIMO ANNIVERSARIO DELL'ADESIONE DEL COMUNE DI SAREZZO ALLA RETE EURODESK. CIG. ZC128493F7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMA GIOVANI (SC. 16/07/2019)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6070"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ¿ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO¿ (CAT. D) PRESSO L¿AREA ECONOMICO FINANZIARIA ¿ SERVIZIO PATRIMONIO ¿ CON RISERVA DEL POSTO ALLE CATEG,ORIE PROTETTE DI CUI ALL¿ART. 18, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 68/1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6071"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 11/11/2019)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6072"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ARPA E ATS PER L¿ACQUISIZIONE DEI PARERI DI COMPETENZA IN RELAZIONE ALLA PRIMA VARIANTE AL VIGENTE PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E TERRITORIO (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6073"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONI STRAORDINARIA PER LAVORI DA FALEGNAME PER PER I LOCALI DEL CENTRO UNICO DI COTTURA E DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z49286A182</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6074"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DELL¿IMPIANTO RETI E PUNTI RETI E DELL¿IMPIANTO CONTROLLO ACCESSI CON BADGE PERSONALIZZATI PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z8C2833175</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6075"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CIVILE REGIONALE E NAZIONALE - BANDO 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORMAZIONE GENERALE DEI VOLONTARI DI SERVIZIO CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6076"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CIVILE REGIONALE E NAZIONALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MONITORAGGIO DELLA FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA DEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6077"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 SERVER HPE PROLIANT DL560 TRAMITE LA CONVENZIONE CONSIP SERVER - TS2 - LOTTO 4 - Z54286F1EE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SISTEMI INFORMATIVI (SC. 04/01/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6078"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE TRASFERTA A VERONA PER ASSISTERE ALLO SPETTACOLO "ROBERTO BOLLE &amp; FRIENDS" MERCOLED¿ 17 LUGLIO 2019 CIG Z002878FB2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6079"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MEDAGLIE CON L'EFFIGIE DEI SANTI PATRONI FAUSTINO E GIOVITA PER IL CONFERIMENTO DELLE CIVICHE BENEMERENZE CIG ZE3285EE69.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6080"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE AL COMUNE DI LUMEZZANE DI SANZIONE DEL C.D.S. ERRONEAMENTE INCASSATA DAL COMUNE DI SAREZZO. ACCERTAMENTO D¿ENTRATA DI SANZIONI DEL C.D.S. DI COMPETENZA DEL COMUNE DI SAREZZO ERRONEAMENTE INCASSATE DAL COMUNE DI LU,MEZZANE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 24/12/2019)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6081"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PER PERMESSI RETRIBUITI AD ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI PRIMO TRIMESTRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6082"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DEGLI IMPORTI DEI RESIDUI ISCRITTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 AL FINE DI ALLINEARLI AI VALORI RISULTANTI DAL RENDICONTO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6083"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFRANCATURA MEDIANTE "FRANCOPOST"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6084"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E DEL RELATIVO MONTAGGIO DI N. 3 VENEZIANE PER LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA E DI N. 1 ZANZARIERA PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z3028312C7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6085"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UNO SCANNER CANON DR-C240 IN MEPA- CIG ZDA2860093</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SISTEMI INFORMATIVI (SC. 04/01/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6086"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ASSOCIAZIONE "GRUPPO VOLONTARI MADRE TERESA DI CALCUTTA" CON SEDE A SAREZZO. ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6087"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELL¿INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DI N. 1 MANIGLIA ESTERNA DELLA CELLA FRIGORIFERA IN DOTAZIONE AL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z862866092</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6088"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELL¿INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELL¿APPARECCHIATURA RADARTERAPIA PAGANI RX 250 IN DOTAZIONE ALLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZF0286B6FD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6089"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI ESTERNI COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO A TEMPO PARZIALE 30 H. ED INDETERMINATO DI ¿ASSISTENTE SOCIALE¿ (CAT. D.1) PRESSO L¿AREA SERVIZI ALLA PERSONA ¿ SERVIZI SO,CIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6090"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE 18 H. ED INDETERMINATO DELLA SIG.RA CINZIA BUOSO IN QUALITA¿ DI ¿COLLABORATORE AMMINISTRATIVO¿ (CAT. B.3) PRESSO L¿AREA SERVIZI ALLA PERSONA ¿ SERVIZI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6091"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA DI MERITO E GRADUATORIA DEL VINCITORE CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO A TEMPO PARZIALE 18 H. ED INDETERMINATO DI ¿COLLABORATORE AMMINISTRATIVO¿ (CAT. B.3) PRESSO L¿AREA SERVIZI ALLA PERS,ONA ¿ SERVIZI SOCIALI, CON RISERVA ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI LL'ART. 18, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 68/1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6092"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE TREATRO TERRE DI CONFINE PER IL PROGETTO ¿FESTE NAZIONALI ¿</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI (SC. 16/02/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6093"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PERIZIA OPERE DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 DEI LAVORI DI ¿ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE¿. CUP C93D18000410004 CIG 770585725D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6094"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO TRAMITE NECA DELLA FORNITURA DI CARTA BIANCA PER UFFICI COMUNALI ¿ CIG CONVENZIONE 7238585D4C- CIG DERIVATO: Z49284C20F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6095"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO TRAMITE ME.PA DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA E AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI CARTA COLORATA PER UFFICI COMUNALI ¿ CIG Z39284C3A1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6096"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE COMPLESSIVA DEL FONDO PER L¿ANNO 2019 DELLE RISORSE DECENTRATE STABILI E VARIABILI AI SENSI DELL¿ART. 67 DEL CCNL 21 MAGGIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' PERSONALE (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6097"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DELLE POLIZZE DI ASSICURAZIONE ALL RISKS PROPERTY (LOTTO 1 CIG 78971706D7) E RC PATRIMONIALE DELL¿ENTE (LOTTO 2 CIG 7897180F15) - PERIODO 30.06.2019-30.06.2022 DA EFFETTUARE SULLA P,IATTAFORMA ELETTRONICA SINTEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6098"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 208 DEL 03 MAGGIO 2019 - MODIFICA DEL SOGGETTO CREDITORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6099"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DELLA ZANZARA TIGRE E DELLE ZANZARE COMUNI. ANNI 2019 ¿ 2020 - 2021 CIG: Z2B283F3EB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6100"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DI UN EVENTO IN OCCASIONE DEL VENTESIMO ANNIVERSARIO DELL'ADESIONE DEL COMUNE DI SAREZZO ALLA RETE EURODESK . CIG. ZC128493F7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMA GIOVANI (SC. 16/07/2019)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6101"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6102"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPAGANDA ELETTORALE. RIPARTIZIONE E ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI RISERVATI ALLA PROPAGANDA PER L¿ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE (SC. 28/10/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6103"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 PULSANTIERA E DI N. 20 CHIAVI MAGNETICHE PER I LETTI ELETTRICI IN DOTAZIONE AI REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z89282CE9A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6104"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DEI LAVORI DI ¿ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DI VIA MARSALA¿. CUP C92F18000140004 CIG 77517366E8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6105"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ P.T. 18 H. (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6106"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE VISITA A FICO EATALY WORLD DI BOLOGNA DOMENICA 19 MAGGIO 2019 CIG ZE8283FCB3 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6107"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE ORGANIZZATO DAL SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA VAL TROMPIA DELL¿AGENZIA PER IL LAVORO CONSORZIO VALLI PERIODO 02.05.2019 ¿ 30.06.2019. UTENTE N. 56 ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6108"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELL¿INTERVENTO DI RIPARAZIONE DI N. 1 ABBATTITORE IN DOTAZIONE AL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZAD282CE80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6109"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETTA FREQUENZA STRUTTURA RESIDENZIALE PERSONE IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI. PROROGA PER IL PERIODO DAL 1.05.2019 AL 31.05.2019 ¿ CIG: ZB82833383.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6110"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROROGA DEL PROGETTO INERENTE LE ATTIVITA¿ COMPLEMENTARI AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DOMESTICA CON IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI "LA VELA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS" - PERIODO 01/05/2019 ¿ 31/05/2019. CIG: ZF92834312.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6111"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICHIESTA PREVENTIVO ALLA SOC. E-DISTRIBUZIONE SPA PER SPOSTAMENTO IMPIANTO ELETTRICO RELATIVO AI LAVORI DI "REALIZZAZIONE NUOVA INTERSEZIONE ROTATORIA E PARCHEGGI INCROCIO VIE BAILO, DELLE BOMBE, NORD E VERDI¿.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6112"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L¿ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI AI SENSI DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1989 N. 13- PRATICA N. 1 E RESTITUZIONE A REGIONE LOMBARDIA DI PARTE DI CONTRIBUTO NON EROGATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6113"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PODOLOGIA PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO E IL CDI C/O RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO PER IL PERIODO MAGGIO 2019 ¿ APRILE 2021. CIG Z08283312D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6114"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ANPI DI BRESCIA PER LA STAMPA DI UNA PUBBLICAZIONE A FUMETTI SULLA RESISTENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6115"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DIRETTO AL PRESTATORE DI SERVIZI DEI LAVORI DI ¿RECUPERO AI FINI ABITATIVI DELL'IMMOBILE COMUNALE LOCALIZZATO IN VIA S.EMILIANO¿. CUP C99G16000650006 CIG 72852022E0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6116"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN PONTE RADIO RISERVATO ALLE COMUNICAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE DELL¿ENTE.CIG Z3F28311EB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6117"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DEI LAVORI DI ¿ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE¿. CUP C93D18000410004 CIG 770585725D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6118"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPAGANDA ELETTORALE. RIPARTIZIONE E ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI RISERVATI ALLA PROPAGANDA PER L¿ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 26 MAGGIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE (SC. 28/10/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6119"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO DELLA DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO MARINA LILLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6120"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ¿ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO¿ CAT. D DA IMPIEGARE PRESSO IL SERVIZIO PATRIMONIO - AREA ECONOMICO FINANZIARIA - CON RISERVA DEL POSTO AI SENSI DEGLI ARTT., 1014 C. 4 E 678 C.9. DEL D.LGS. 66/2010. PRESA ATTO ESITO NEGATIVO PROCEDURA CONCORSUALE E CONTESTUALE CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6121"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI LEGALE PER LA PRESENTAZIONE PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BRESCIA, NELL¿INTERESSE DEL COMUNE DI SAREZZO, DI ESPOSTO-DENUNCIA RELATIVAMENTE A FATTI DI RILIEVO PENALE CONSISTENTI IN EMISSIONI ODORIGENE SUL TERRI,TORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6122"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER INIZIATIVA DIDATTICO-AMBIENTALE E ANIMAZIONE IN VALLE DI SAREZZO VERDE PULITO ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6123"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿A.V.I.S. ¿ SEZIONE COMUNALE DI SAREZZO ¿ A SOSTEGNO ATTIVIT¿ ANNUA 2019 (ART. 10 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGG,ETTI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6124"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 2 NOTEBOOKS E PRODOTTI PER L'UFFICIO - CIG Z1E2808FA4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SISTEMI INFORMATIVI (SC. 04/01/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6125"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA QUOTIDIANI PER BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2019. CIG. Z1E273D977. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6126"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE QUOTA STRAORDINARIA ALLA COMUNITA¿ MONTANA DI VALLE TROMPIA PER SERVIZIO DI SUPPORTO BIBLIOTECARIO ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6127"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE QUOTE ALLA COMUNITA¿ MONTANA DI VALLE TROMPIA PER ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO E AL SISTEMA MEDIA LIBRARY ONLINE ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6128"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VERSANTI MONTANI IN CORRISPONDENZA DELLE PRINCIPALI INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' E DEGLI EDIFICI PUBBLICI". CUP C92H19000050001 CIG 7856405E7D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6129"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 55 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6130"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CIVITAS SRL PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A FAVORE DI PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 54 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2019 PER IL ,PERIODO DAL 01.02.2019 AL 31.12.2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSISTENZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6131"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO E NOMINA DEL RESPONSABILE UCC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6132"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER L'APPROFONDIMENTO DELL'ANALISI DI VULNERABILITA' SISMICA DELL'IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO VILLA USIGNOLO. CIG: ZEA261415E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6133"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI RELATIVI ALL¿ESECUZIONE DI INDAGINI STRUTTURALI CONOSCITIVE E RELATIVI RIPRISTINI PER APPROFONDIMENTO ANALISI DI VULNERABILITA' SISMICA DELL'IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO VILLA USIGNOLO. CIG: Z572620800</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6134"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI PERIODO 01/04/2019 - 31/12/2019. CIG Z4327E7F56</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6135"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AD ASSOCIAZIONE CULTURALE INSERITA NELLA RASSEGNA "IL RESTO ¿ FIERA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6136"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ALL'APERTO CIG: ZF027F0E0D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6137"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6138"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 53 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6139"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DEL SALDO A.S. 2017/2018 ED EROGAZIONE PRIMA RATA IN ACCONTO A.S. 2018/2019 DEL CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA SCUOLA DELL¿INFANZIA S. PIO X PER SEZIONE PRIMAVERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI (SC. 16/02/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6140"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ALL¿USSCS PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI (SC. 16/02/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6141"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E A TEMPO PARZIALE 18 H. DI UN "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO" (CAT. C.1) PRESSO LO SPORTELLO DEL CITTADINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6142"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE QUOTA A YOUTH POINT - CTS BRESCIA, A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE CONNESSE ALLA PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO "DEMOCRACY AND ME" DI 3 GIOVANI ADERENTI AL FORUM GIOVANILE COMUNALE DI SAREZZO PER PREMIAZIONE PROGETTO EUROPEO ¿IDEE IN COMUNE, C,ONFRONTO SULL'IMPATTO DELLE POLITICHE EUROPEE PER I GIOVANI A LIVELLO LOCALE" . CIG.Z4627FBAE0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMA GIOVANI (SC. 16/07/2019)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6143"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6144"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PER ASSISTENZA ARCHEOLOGICA DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE NUOVA INTERSEZIONE ROTATORIA E PARCHEGGI INCROCIO VIE BAILO, DELLE BOMBE, NORD E VERDI" - CUP C91B18000380007 CIG: Z9927F3946</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6145"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DEI LAVORI DI ¿ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE¿. CUP C93D18000410004 CIG 770585725D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6146"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA COMPOSIZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ¿ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO¿ (CAT. D) PRESSO L¿AREA ECONOMICO FINANZIARIA ¿ SERVIZIO PATRIMONIO CON RISERVA DE,L POSTO AI SENSI DEGLI ARTT. 1014 C. 4 E 678 C.9 DEL D.LGS. 66/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6147"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELL'AUMENTO DELLO SPAZIO DI BACKUP PER IL SERVIZIO DI DISASTER RECOVERY E RELATIVO INTERVENTO TECNICO - CIG ZBE27D90E6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SISTEMI INFORMATIVI (SC. 04/01/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6148"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 26/05/2019: COMPENSI SPETTANTI AI MEMBRI DEI SEGGI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6149"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE RESPONSABILIT¿ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (R.C.A. E A.R.D.) - PERIODO 30.04.2019-30.04.2022 ¿ CIG Z20276CA06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6150"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELL¿IGIENE URBANA. CIG: 6269753BD7 - ADEGUAMENTO ISTAT CANONE CONTRATTUALE ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6151"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI MOBILITA¿ VOLONTARIA EX ART. 30 D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ¿ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO¿ A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO (CAT. D.1) SERVIZIO PATRIMONIO - AREA ECONOMICO FINANZIARIA. CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6152"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA COMUNIT¿ MONTANA DI VALLE TROMPIA PER L'ADESIONE AL SISTEMA MUSEALE ED ECOMUSEO PER L'ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6153"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO A RETE 5 SRL DEL SERVIZIO PER L¿UTILIZZO SPAZI D¿INFORMAZIONE ISTITUZIONALE SULL¿EMITTENTE RADIOFONICA ¿RETE 5 LATTEMIELE¿ ANNO 2019 CIG: Z5627D5A65.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAMPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6154"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMPONENTI SUPPLENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PARZIALE 18 H. ED INDETERMINATO DI ¿COLLABORATORE AMMINISTRATIVO¿ (CAT. B.3) PRESSO L¿AREA SERVIZI ALLA PERSONA ¿ SERVIZI SOCIALI, C,ON RISERVA DEL POSTO ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL¿ART. 18, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 68/1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6155"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE CORONE D¿ALLORO E COMPOSIZIONI FLOREALI PER L¿ORGANIZZAZIONE DEL 74¿ ANNIVERSARIO DELLA FESTA NAZIONALE DEL 25 APRILE CIG: ZFA27F3CDE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6156"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6157"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARIFICAZIONE DEI CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L¿ESERCIZIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6158"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' 2018 AGLI ASSEGNATARI DI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI. APPROVAZIONE AVVISO RACCOLTA DOMANDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 11/11/2019)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6159"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO I TRIMESTRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6160"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO PROROGA CONTRATTO DI LOCAZIONE UFFICIO POSTALE DI ZANANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 11/11/2019)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6161"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI PER ALLOGGIO E SALA CIVICA DI PROPRIET¿ COMUNALE UBICATI NEL CONDOMINIO ¿PALAZZINA VALGOBBIA¿ CONSUNTIVO ANNO 2018 E PREVENTIVO ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 11/11/2019)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6162"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI IN EDILIZIA CONVENZIONATA IN VIA CAGNAGHE LOC. POMEDA. APPROVAZIONE BANDO RACCOLTA DOMANDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 11/11/2019)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6163"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI STAMPATI PER ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019, NON FORNITI DIRETTAMENTE DALLO STATO ¿ CIG Z7A27EA2C0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6164"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER L¿AFFIDAMENTO DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE RESPONSABILIT¿ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (R.C.A. E A.R.D.) - PERIODO 30.04.2019-30.04.2022 ¿ CIG Z20276CA06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6165"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO MEDICO SPECIALISTICO PNEUMOLOGICO PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER L¿ANNO 2019. CIG Z1027DB45C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6166"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SPECIALISTICI DI NEUROLOGIA, FISIATRIA, PSICOLOGIA E NUTRIZIONE CLINICA PER GLI OSPITI IN STATO VEGETATIVO DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO. ANNO 2019. CIG Z3327DB3FD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6167"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE DI TIROCINIO CON L¿ENTE DI FORMAZIONE "TARGET SERVICE SOLUTIONS SRL".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6168"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 52 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6169"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER I LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VERSANTI MONTANI IN CORRISPONDENZA DELLE PRINCIPALI INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' E DEGLI EDIFICI PUBBLICI". CUP C92H19000050001 CIG 7856405E7D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6170"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO PER ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE ELEZIONI EUROPEE E LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6171"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN MEPA DI UN CORSO DI FORMAZIONE COME OPERATORE PER EVENTI IN SICUREZZA CODICE CIG: Z1627C1351</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6172"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "PIANOVOCE" PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO TEATRALE "NOVECENTO - LA LEGGENDA DEL PIANISTA SULL'OCEANO" NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA CULTURALE "IL RESTO ¿ ,FIERA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6173"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE OCCASIONALE PER ALLESTIMENTO MOSTRA FOTOGRAFICA SULLA RESISTENZA IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DEL 25 APRILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6174"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO A BENEFICIO DI MINORI FREQUENTANTI, NELL¿A.S. 2018-2019 LA SCUOLA AUDIOFONETICA DELLA FONDAZIONE BRESCIANA PER L¿EDUCAZIONE ¿MONS. G. CAVALLERI¿</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI (SC. 16/02/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6175"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DELLA PRIMA RATA IN ACCONTO SUI BILANCI PREVENTIVI A.S. 2018/2019 DELLE SCUOLE DELL¿INFANZIA AUTONOME DI SAREZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI (SC. 16/02/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6176"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI MOBILITA¿ VOLONTARIA EX ART. 30 D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ¿COLLABORATORE AMMINISTRATIVO¿ A TEMPO PARZIALE ED INDETERMINATO 18 H. (CAT. B.3) SERVIZI SOCIALI - AREA SERVIZI ALLA PERSONA - CON RISERVA ALLE CATEGORIE ,PROTETTE DI CUI ALL'ART. 18, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 68/1999. CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6177"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6178"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALL¿ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE SQUADRA ANTINCENDIO, IN ORDINE AD INTERVENTI DI PUBBLICO INTERESSE NON DI EMERGENZA AI FINI DI PREVENZIONE E MITIGAZIONE DEI RISCHI NEL SETTORE DELLA PROTEZIONE CIVILE. LIQUIDAZIONE 1^ TRANCH,E ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6179"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONI - COMITATO REGIONALE LOMBARDIA PER RICHIESTA PARERE DI VERIFICA FINALE INERENTE I LAVORI PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO "REDAELLI N.2" IN VIA GOZZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6180"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RELAZIONE FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI "RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAMENTO FUMI ED INCENDI BIBLIOTECA DEL BAILO". CUP C92F18000110004 CIG Z65255F279.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6181"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SOFTWARE APP 2.0 PREINSTALLATO SU N.2 TABLET PER I REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z3E2798A3E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6182"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA ATTIVA COLLEGATA CON IL SISTEMA DI INTERSCAMBIO - CIG Z97278E405</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SISTEMI INFORMATIVI (SC. 04/01/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6183"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "RECUPERO AI FINI ABITATIVI DELL'IMMOBILE COMUNALE LOCALIZZATO IN VIA S.EMILIANO" - APPROVAZIONE 1¿ SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO. CUP C99G16000650006 CIG 72852022E0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6184"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMA VARIAZIONE COMPENSATIVA FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO E CONSEGUENTE VARIAZIONE DI CASSA AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6185"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA PER PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 46/2019 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA ¿FONDAZIONE LE RONDINI CITT¿ DI LUMEZZANE ONLUS ¿ - PERIODO ,01.03.2019/31.05.2019. CIG N. Z7C279D9B4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6186"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INTEGRAZIONE RETTA PER PERSONA INSERITA IN HOUSING SOCIALE IDENTIFICATA CON IL NUMERO 49 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2019 PER IL PERIODO DAL 01.03.2019 AL 31.12.2019 CIG: Z0B2,7A8248.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6187"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L¿INSERIMENTO DELL¿UTENTE IDENTIFICATO AL N. 48 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2019 PER IL PERIODO DAL 01.03.2019 AL 31.12.2019 PRESSO IL SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL¿,AUTONOMIA 3 GESTITO DALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS LA MONGOLFIERA DI BRESCIA. CIG: . Z8427A7AB2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6188"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 47 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6189"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 9 PANNELLI IN ALLUMINIO CON STAMPA + LAMINA F.TO 370X170 MM, N. 2 PANNELLI IN ALLUMINIO CON STAMPA + LAMINA F.TO 600X400 MM E N. 1 TARGA IN PLEXIGLASS PER L¿INTITOLAZIONE DELL¿INFERMERI,A DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO AL DOTT. LUIGI FRANZONI. CIG ZC3279E20E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6190"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELL¿ATTIVITA¿ DI SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E SEGRETARIATO PRESSO IL COMUNE DI SAREZZO PER IL PERIODO 01/01/2019 - 31/01/2019 CON LA SOCIETA¿ CIVITAS SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6191"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MONTAGGIO E BILANCIATURA GOMME, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL CENTRO UNICO DI COTTURA E ALLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z5E2797479</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6192"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETTA FREQUENZA STRUTTURA RESIDENZIALE PERSONE IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI. PROROGA PER IL PERIODO DAL 01.03.2019 AL 30.04.2019 ¿ CIG: ZD727B98D0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6193"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSEGNA DELLE BOLLETTE TARI E DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO IMU EMESSI PER L¿ANNO 2019 ¿ CIG Z10278BBB6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6194"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 99/R.G. IN DATA 11 MARZO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6195"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DEPLIANT E MANIFESTI PER CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE DI DESTINAZIONE DEL 5 X MILLE DELL¿IRPEF RELATIVA AI REDDITI 2018 A SOSTEGNO DELLE ATTIVIT¿ SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE E PER CAMPAGNA INFORMATIVA SULLO SPORTELLO UNICO DEL CI,TTADINO - CODICE CIG: Z6C27A0F3D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6196"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI PER IL PERIODO 1 MARZO 2019 ¿ 31 MARZO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6197"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L¿ORGANIZZAZIONE DELLA SECONDA EDIZIONE DI ¿FILO¿, FESTIVAL DI NARRAZIONI PER BAMBINI¿ 24 MARZO ¿ 30 MARZO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6198"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 44 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6199"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 45 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6200"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MEDICO PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO DA MARZO 2019 AL 31 AGOSTO 2019. CIG Z562787A42</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6201"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MEDICO DI REPERIBILITA¿ NOTTURNA, FESTIVA DIURNA E SOSTITUZIONE MEDICA PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO DA MARZO 2019 AL 31 AGOSTO 2019. CIG ZAB27879A3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6202"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELL¿INTERVENTO DI RIPARAZIONE DI N. 1 ABBATTITORE IN DOTAZIONE AL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z112787F31</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6203"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELL¿AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE CARTELLA SOCIO SANITARIA PER I REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZCC279894C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6204"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI VITTO DEI VOLONTARI SERVIZIO CIVILE - PERIODO ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6205"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PARZIALE 18 H. ED INDETERMINATO DI ¿COLLABORATORE AMMINISTRATIVO¿ (CAT. B.3) PRESSO L¿AREA SERVIZI ALLA PERSONA ¿ SERVIZI SOCIALI - CON RISERVA DEL POSTO, ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL'ART. 18, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 68/1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6206"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PER IL PERIODO 2019-2020-2021. CIG ZB92769FEC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6207"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 1¿ MARZO 2019 AL 31 DICEMBRE 2021. CODICE CIG Z13277D32B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6208"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PREMIAZIONI CONCORSO LETTERARIO ¿RACCONTIAMO UNA STORIA¿</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PARI OPPORTUNITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6209"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TARI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE ¿ ANNO 2018 (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6210"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO IMU PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6211"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SUPPLETIVO PER LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI), ANNO 2016, PER ATTIVIT¿ DI VERIFICA E AGGIORNAMENTO BANCA DATI UTENZE NON DOMESTICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6212"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ¿ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO¿ (CAT. D) PRESSO L¿AREA ECONOMICO FINANZIARIA ¿ SERVIZIO PATRIMONIO CON RISERVA DEL POSTO AI SENS,I DEGLI ARTT. 1014 C. 4 E 678 C.9 DEL D.LGS. 66/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6213"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL FONDO PER L¿ANNO 2019 DELLE RISORSE DECENTRATE STABILI AI SENSI DELL¿ART. 67 COMMA 2 DEL CCNL 21 MAGGIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' PERSONALE (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6214"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' PERSONALE (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6215"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO TRAMITE ME.PA DELLA FORNITURA DI STAMPATI SPECIFICI PER UFFICI COMUNALI E ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA ANNO 2019 - CIG Z1B277EFCC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6216"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI UN SISTEMA DIGITALE AFFRANCAPOSTA COMPLETO DI BILANCIA PER L'UFFICIO PROTOCOLLO. CIG. Z4C278F029</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6217"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "BANDAFABER" PER LA REALIZZAZIONE DEL CONCERTO "DAL NOSTRO MEGLIO" NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA CULTURALE "IL RESTO ¿ FIERA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6218"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A SEMINARIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI CODICE DEI CONTRATTI DA PARTE DI DIPENDENTI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6219"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PER PRATICHE CATASTALI E TRACCIAMENTI CANTIERE DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE NUOVA INTERSEZIONE ROTATORIA E PARCHEGGI INCROCIO VIE BAILO, DELLE BOMBE, NORD E VERDI" - CUP C91B18000380007 CIG: Z5A278CDB2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6220"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PER IL COLLAUDO STATICO DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE NUOVA INTERSEZIONE ROTATORIA E PARCHEGGI INCROCIO VIE BAILO, DELLE BOMBE, NORD E VERDI" - CUP C91B18000380007 CIG: Z6B278CC65</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6221"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMU PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE ¿ ANNI 2015, 2017 E 2018 (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6222"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME DA RISCUOTERE PER LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6223"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE ASTA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE, PER UN PERIODO DI 99 ANNI, DI OTTO TOMBE DI FAMIGLIA DA QUATTRO LOCULI CIASCUNA PRESSO IL CIMITERO DI SAREZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 11/11/2019)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6224"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA COMUNIT¿ MONTANA DI VALLE TROMPIA PER L'ADESIONE ALLA RASSEGNA TEATRALE "PROPOSTA 2019".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6225"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA PER L¿ANNO 2018. LIQUIDAZIONE QUOTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6226"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 16 PER L¿AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DAL 1¿ GIUGNO 2019 AL 30 NOVEMBRE 2020. CIG 78194752E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6227"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI A MEZZO ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ¿CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 7¿ LOTTO 1 PER L¿ANNO 2019 CIG N. Z072769D0C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6228"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ¿TELEFONIA MOBILE 7¿ CIG QUADRO: 6930022311. CIG DERIVATO: ZE5271BAFA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6229"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 PER IL PERIODO DAL 1¿ APRILE 2019 AL 30 OTTOBRE 2019 CIG Z2C24C6C5F E ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 11 DAL 1 ¿ NOVEMBRE 2019 AL 31 OTTOBRE 2020. CIG: Z572712FB7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6230"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 PER L¿AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA CON LA FASTWEB S.P.A. DAL 1¿ APRILE 2019 AL 31 DICEMBRE 2021. CIG Z26271BC71</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6231"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE RESPONSABILIT¿ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (R.C.A. E A.R.D.) - PERIODO 30.04.2019-30.04.2022 ¿, CIG Z20276CA06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6232"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO DERIVANTE DALL¿ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON I COMUNI DI BOVEZZO E ERBUSCO PER LA GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' PERSONALE (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6233"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER LA CONCESSIONE, PER UN PERIODO DI 99 ANNI, DI OTTO TOMBE DI FAMIGLIA DA QUATTRO LOCULI CIASCUNA PRESSO IL CIMITERO DI SAREZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 11/11/2019)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6234"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA PUBBLICAZIONE SU UN QUOTIDIANO LOCALE DELL¿AVVISO DI DEPOSITO IN PUBBLICA VISIONE DEGLI ATTI RELATIVI AL PROGETTO SUAP PRESENTATO DALLA DITTA "IDROSANITARIA BONOMI S.P.A." CHE COSTITUISCE, VARIANTE AL PGT VIGENTE - CIG. ZBD275B99C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6235"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6236"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO, RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER RILASCIO VISURE E CERTIFICATI CAMERALI ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6237"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2018 LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SPECIFICHE RESPONSABILITA¿ ALL¿AGENTE STELLARIO CHRISTIAN.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 24/12/2019)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6238"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A SEMINARIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DA PARTE DI DIPENDENTI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI (SC. 16/02/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6239"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E A TEMPO PARZIALE 18 H. DI UN "ISTRUTTORE" (CAT. C.1) PRESSO L'AREA AMMINISTRATIVA - SPORTELLO DEL CITTADINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6240"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE DI AREA SITA IN VIA 1850 DEL COMUNE DI SAREZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA ECONOMICA FINANZIARIA (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6241"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA QUOTIDIANI PER BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2019. CIG. Z1E273D977. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN DODICESIMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6242"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO A TEMPO PARZIALE 18 H. ED INDETERMINATO DI ¿COLLABORATORE AMMINISTRATIVO¿ (CAT. B.3) PRESSO L¿AREA DEI SERVIZI ALLA PERSONA ¿ SERVIZI SOCIALI ¿ CON RISERVA DEL POSTO ,ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL¿ART. 18, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 68/1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6243"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO IN ECONOMIA TRAMITE MEPA PER LA FORNITURA DI DUE SEDIE DA UFFICIO E UN SET DI ROTELLE - CIG Z57273A628</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6244"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI ¿ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DI VIA MARSALA¿. CUP C92F18000140004 CIG 77517366E8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6245"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA RESIDENZA SANITARIA DISABILI ¿VILLA SANTA MARIA S.C.S.¿ PER RETTA DI FREQUENZA DEL MINORE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 2 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2019, PER IL PERIODO DAL 01.01.2019 AL 31.03.2019 ¿ CIG: Z53271D842.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6246"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL¿ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON PERSONALE DI VIGILANZA ESTERNO PER SERVIZIO DA PRESTARE IN OCCASIONE DELLA FIERA LOCALE DEI SANTI FAUSTINO E GIOVITA ¿ EDIZIONE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 24/12/2019)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6247"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI ¿REALIZZAZIONE NUOVA INTERSEZIONE ROTATORIA E PARCHEGGI INCROCIO VIE BAILO, DELLE BOMBE, NORD E VERDI¿. CUP C91B18000380007 CIG 7744276AB7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6248"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DELL¿INCARICO LEGALE AGLI AVVOCATI PIERO MAGRI E VALERIA VALENTINI DELLO STUDIO ASSOCIATO R&amp;P LEGAL PER LA PROSECUZIONE DEL PROCEDIMENTO PENALE N. 5785/16 RGNR CONTRO DANIELE SANTUCCI E ALTRI ¿ CIG Z5527366DE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6249"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO TRAMITE ME.PA DEL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DELLE BUSTE PER MODULISTICA TRIBUTARIA PER TARI E IMU PER L¿ANNO 2019 ¿ CIG Z3127301FB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6250"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DI TRASMISSIONE TELEVISIVA "IN PIAZZA CON NOI" TRASMESSA DALL¿EMITTENTE LOCALE "TELETUTTO" NELLA GIORNATA DI DOMENICA 24 FEBBRAIO 2019 NELL'AMBITO DELLA FESTA PATRONALE DEI SS. FAUSTINO E GIOVITA CIG Z292,73136F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAMPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6251"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AD ASSOCIAZIONE CULTURALE INSERITA NELLA RASSEGNA "IL RESTO ¿ FIERA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6252"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6253"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI PER GLI ALLOGGI DI PROPRIET¿ COMUNALE UBICATI NEL CONDOMINIO ¿COMPLESSO S. EMILIANO¿ IN VIA ROMA,39. CONSUNTIVO ANNO 2018 E PREVENTIVO ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 11/11/2019)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6254"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ¿ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO¿ (CAT. D) PRESSO L¿AREA ECONOMICO FINANZIARIA ¿ SERVIZIO PATRIMONIO ¿ CON RISERVA DEL POSTO AI SENSI D,EGLI ARTT. 1014 C. 4 E 678 C.9. DEL D.LGS. 66/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6255"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6256"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2018. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SPECIFICHE RESPONSABILITA¿ AL PERSONALE DELL¿AREA AMMINISTRATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6257"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 43 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6258"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2018. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SPECIFICHE RESPONSABILITA¿ AL PERSONALE DELL¿ AREA SERVIZI ALLA PERSONA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6259"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE, PER UN PERIODO DI 99 ANNI, DI OTTO TOMBE DI FAMIGLIA DA QUATTRO LOCULI CIASCUNA PRESSO IL CIMITERO DI SAREZZO. APPROVAZIONE BANDO DI GARA E SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 11/11/2019)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6260"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2018. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SPECIFICHE RESPONSABILITA¿ AL PERSONALE DELL¿AREA TECNICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6261"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2018. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SPECIFICHE RESPONSABILITA¿ AL PERSONALE DELL¿AREA ECONOMICO FINANZIARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' PERSONALE (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6262"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE ORGANIZZATO DAL SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA VAL TROMPIA DELL¿AGENZIA PER IL LAVORO SOLCO; PERIODO 16.1.2019 ¿ 16.3.2019. UTENTE N. 42 ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6263"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL PROGETTO INERENTE LE ATTIVITA¿ COMPLEMENTARI AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DOMESTICA CON IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI "LA VELA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS" - PERIODO 01/02/2019 ¿ 30/04/2019. CIG: Z5926F384B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6264"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE PREMIO D'ARTE COMUNE DI SAREZZO 2019. EROGAZIONE PREMI AGLI ARTISTI VINCITORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6265"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE TRASFERTA A MILANO PER ASSISTERE AL MUSICAL "A CHORUS LINE" SABATO 16 MARZO 2019 CIG Z3C26FD437.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6266"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE "PREMIO D'ARTE COMUNE DI SAREZZO 2019" CIG ZB02711B95.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6267"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE DI INSERZIONE PUBBLICITARIA SULLE INIZIATIVE LEGATE ALLA FESTA PATRONALE DEI SANTI FAUSTINO E GIOVITA SUL "GIORNALE DI BRESCIA" DEL 23 FEBBRAIO 2019 CIG Z332718132.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAMPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6268"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE DI INSERZIONE PUBBLICITARIA SULLE INIZIATIVE LEGATE ALLA FESTA PATRONALE DEI SANTI FAUSTINO E GIOVITA SUL "BRESCIAOGGI" DEL 23 FEBBRAIO 2019 E SUL MENSILE "FORMATO VALLI" CIG Z6127181D4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAMPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6269"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA FINO AL 1¿ BIMESTRE 2019 DELL¿ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP FONIA 4 SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ANNO 2018. CIG ZDC1616161</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6270"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6271"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE BORSE E ASSEGNI DI STUDIO A.S. 2017/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI (SC. 16/02/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6272"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE VISITA ALLA MOSTRA "ROMANTICISMO" ALLE GALLERIE D'ITALIA DI MILANO DOMENICA 10 MARZO 2019 CIG Z51270226E .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6273"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ART. 16 L. 56/87 E SS.MM.II.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6274"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CERIMONIA PER IL CONFERIMENTO DELLE CIVICHE BENEMERENZE ANNO 2019 CIG ZBE2711A74 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6275"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI A GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI E BANCHE DATI ON LINE ANNO 2019 CIG Z572712BCB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6276"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO DELLA DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO BUOSO CINZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6277"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ALL¿A.N.U.T.E.L. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) - ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6278"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE AL COMUNE DI BERGANTINO - MUSEO STORICO DELLA GIOSTRA E DELLO SPETTACOLO POPOLARE PER PRESTITO MOSTRA ITINERANTE "I LUOGHI DELL'ALTROVE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6279"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEL SERVIZIO MEDICO PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO FINO AL 28 FEBBRAIO 2019. CIG ZBA253CFBB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6280"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEL SERVIZIO MEDICO DI REPERIBILITA¿ NOTTURNA, FESTIVA DIURNA E SOSTITUZIONE MEDICA PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO FINO AL 28 FEBBRAIO 2019. CIG Z09253D10C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6281"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI SAFETY ED EMERGENZA E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA¿ E GESTIONE OPERATORI ADDETTI PER LA FIERA DEI SS. FAUSTINO E GIOVITA ANNO 2019. CIG: Z3626DAF7F E CIG Z0926DB01D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6282"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CAVO E DI N. 2 ANTENNE PER STAZIONE RADIO PRESSO LA SEDE DI PIAZZA C. BATTISTI PER LA FIERA DEI SS. FAUSTINO E GIOVITA 2019. CIG Z4926DD3FE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6283"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOCCORSO SANITARIO AD AREU PER LA FIERA DEI SS. FAUSTINO E GIOVITA ANNO 2019. CIG: Z0A26EE440</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6284"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI LEGALE PATROCINIO DELL¿ENTE PER RESISTERE IN GIUDIZIO AVVERSO IL RICORSO PRESENTATO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA SEZIONE DI BRESCIA DA DAC SPA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6285"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO, MEDIANTE ADESIONE CONSIP SPA DELLA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DELLA RSA E CUC PER L¿ANNO 2019. CIG Z4326BCDAB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6286"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RIPARAZIONE DI N. 1 ABBATTITORE E N. 1 CONGELATORE A POZZO IN DOTAZIONE AL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z5F26E49B2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6287"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE DI ¿FILO¿, FESTIVAL DI NARRAZIONI PER BAMBINI¿ ¿ FASE N. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6288"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITA¿ VOLONTARIA EX ART. 30 D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ¿COLLABORATORE AMMINISTRATIVO¿ A TEMPO PARZIALE ED INDETERMINATO 18 H. (CAT. B.3) SERVIZI SOCIALI - AREA SERVIZI ALLA PERSONA - CON RISERVA ALLE ,CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL'ART. 18, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 68/1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6289"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO TRAMITE NECA DELLA FORNITURA DI CARTA BIANCA PER UFFICI COMUNALI ¿ CIG CONVENZIONE 7238585D4C- CIG DERIVATO: Z3A26EDC99</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6290"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2019 - 28 FEBBRAIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6291"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO A TEMPO PARZIALE 18 H. ED INDETERMINATO DELLA SIG.RA FRANCESCA CAMPA IN QUALITA¿ DI ¿ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO¿ (CAT. C.1) PRESSO L¿AREA ECONOMICO FINANZIARIA ¿ SERVIZIO TRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6292"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO A TEMPO PARZIALE 15 H. ED INDETERMINATO DELLA SIG.RA CRISTINA RICHETTI IN QUALITA' DI ¿ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO¿ (CAT. C.1) PRESSO L¿AREA AMMINISTRATIVA ¿ SPORTELLO UNICO DEL CITTADINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6293"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE 30 H. ED INDETERMINATO DELLA SIG.RA DANIELA SALVINELLI IN QUALITA¿ DI ¿ASSISTENTE SOCIALE¿ (CAT. D.1) PRESSO L¿AREA SERVIZI ALLA PERSONA ¿ SERVIZI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6294"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E STAMPA BIGLIETTI FESTA DEL FANCIULLO - FIERA SS. FAUSTINO E GIOVITA 2019 - CIG. Z0926C4070</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6295"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER FIERA SAN FAUSTINO E GIOVITA DAL 22 AL 26 FEBBRAIO 2019. CIG: Z3A26C3FEB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6296"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO DEL PARCO DIVERTIMENTO FIERA LOCALE S.S. FAUSTINO E GIOVITA ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6297"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI BARRIERE NEW JERSEY DA UTILIZZARE PER ALLESTIMENTO FIERA PATRONALE PER L'ANNO 2019. CIG: Z8221C0FA4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6298"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA DI MERITO E GRADUATORIA DEL VINCITORE CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO A TEMPO PARZIALE 30 H. ED INDETERMINATO DI ¿ASSISTENTE SOCIALE¿ (CAT. D.1) PRESSO L¿AREA SERVIZI ALLA PERSONA ¿ SERV,IZI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6299"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI MOBILITA¿ VOLONTARIA EX ART. 30 D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ¿ASSISTENTE SOCIALE¿ A TEMPO PARZIALE ED INDETERMINATO 30 H. (CAT. D.1) SERVIZI SOCIALI - AREA SERVIZI ALLA PERSONA. CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6300"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI MOBILITA¿ VOLONTARIA EX ART. 30 D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ¿ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO¿ A TEMPO PARZIALE ED INDETERMINATO 15 H. (CAT. C.1) SPORTELLO UNICO DEL CITTADINO - AREA AMMINISTRATIVA E DI N. 1 POSTO DI ¿ISTR,UTTORE AMMINISTRATIVO¿ A TEMPO PARZIALE ED INDETERMINATO 18 H. (CAT. C.1) UFFICIO TRIBUTI - AREA ECONOMICO FINANZIARIA, DI CUI UNO CON RISERVA ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL'ART. 18, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 68/1999. CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6301"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6302"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA¿ DI PROMOZIONE DELLA LETTURA RIVOLTE AGLI ALUNNI DELLE CLASSI TERZE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ¿G. LA PIRA¿ IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA. DETERMINA A CONTRATTARE. CIG ZB726CB6E9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6303"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DA FONOREGISTRAZIONE DELLE SEDUTE DEI CONSIGLI COMUNALI ANNO 2019 (CIG. Z2426C9722) - DETERMINA A CONTRARRE E RELATIVO AFFIDAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6304"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PASTI A TEXTURE MODIFICATA PER N. 10 OSPITI DISFAGICI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER L'ANNO 2019. CIG Z01269466B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6305"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DELL¿APPLICAZIONE WEB "730- PRECOMPILATO-FROM-EXCEL-TO-XML".CIG ZE526BCA45</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6306"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZD62634A7D - AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO DI DATA ENTRY, STAMPA, POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE E ATTIVITA¿ DI SUPPORTO ALLE PROCEDURE RELATIVAMENTE ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RIFERITE ALLE VIOLA,ZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA, FINO AL 31/12/2019. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 24/12/2019)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6307"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E IMPEGNO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2019 DA RISCUOTERE PER CONTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA NELL¿AMBITO DELLA CONVENZIONE PER L¿ISTITUZIONE DI UNO SPORTELLO CAMERALE DECENTRATO PRESSO IL COMUNE DI SAREZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6308"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6309"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6310"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO DELLA DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO ANTONELLI CLAUDIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6311"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D¿ATTO DEI VERBALI DI GARA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTALE UFFICI E SALE COMUNALI BIENNIO 2019/2020 CON L¿OPZIONE PER UN ULTERIORE BIENNIO. CIG. 7705090968</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6312"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L¿AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ¿ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DI VIA MARSALA¿. CUP C92F18000140004 CIG 77517366E8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6313"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI ACCESSORI ANTICIPATI ALLOGGIO ERP VIA ROMA, 39.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 11/11/2019)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6314"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PER LA PREDISPOSIZIONE ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA IMMOBILE DI PROPRIETA¿ COMUNALE. COD. CIG.: ZC126AB6DC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 11/11/2019)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6315"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PER LA PREDISPOSIZIONE ACCATASTAMENTO E ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA IMMOBILE DI PROPRIETA¿ COMUNALE. COD. CIG.: ZB826A5B36</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 11/11/2019)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6316"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM PROVINCIALE DEL 18 MOVEMBRE 2018: RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6317"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNIT¿ DI CUI ALL¿ARTICOLO 66 DELLA LEGGE 448/1998 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI 4¿ TRIMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO DEL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6318"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI ¿ APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI 4¿ TRIMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO DEL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6319"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITA¿ VOLONTARIA EX ART. 30 D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ¿ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO¿ A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO (CAT. D.1) PRESSO L¿UFFICIO PATRIMONIO - AREA ECONOMICO FINANZIARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6320"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA E IL RIPRISTINO DELLE FUNZIONALIT¿ DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO DI CALCIO IN VIA GOZZANO" - APPROVAZIONE 3¿ SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO, STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZION,E. CUP C92H18000000004 CIG 7597058A94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6321"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE IL PERSONALE DEL SERVIZIO TRIBUTI ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA ECONOMICA FINANZIARIA (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6322"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE DI CASSA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6323"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FISIOTERAPIA A FAVORE DEGLI UTENTI DEL CDI E DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER L'ANNO 2019. CIG ZB525E702A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6324"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI ESIGIBILIT¿ DI STANZIAMENTI DI COMPETENZA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018 A SEGUITO MODIFICA CRONOPROGRAMMA. VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI SPESA 2018 CON REISCRIZIONE PREVISIONI SULL¿ANNO 2019 ¿ ART. 175 COMMA 5QUATER LET,TERA B) DEL D.LGS. 267/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA ECONOMICA FINANZIARIA (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6325"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>TERZA VARIAZIONE PARTITE DI GIRO E SERVIZI PER CONTO TERZI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6326"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01/01/2019 AL 28/2/2019. CODICE CIG Z8E1C9A43F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROGETTAZIONI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6327"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>CCI 2018-2020. INDIVIDUAZIONE PROGETTI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA PER L¿ANNO 2018 E ASSEGNAZIONE RELATIVE QUOTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6328"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE A CONGUAGLIO DELLA QUOTA PARTE SERVIZI DELEGATI INERENTE IL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE LAVORATIVA (SIL) A FAVORE DELLA COMUNIT¿ MONTANA DI VALLE TROMPIA - ANN0 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6329"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PUBBLICAZIONE SULLA STORIA DELLA FIERA DI SAN FAUSTINO CIG Z95264E474.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6330"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI CARNI, LATTICINI, SALUMI, SURGELATI E GENERI ALIMENTARI VARI PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG 64310649E4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6331"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 92 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6332"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6333"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL¿A.P.S. ¿GENITORI SI CRESCE¿ DI SAREZZO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI PROMOZIONE SOCIALE A FAVORE DI GENITORI ED ALUNNI DI SAREZZO - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6334"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6335"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SERVIZIO TUTELA MINORI DELL¿AMBITO TERRITORIALE N. 5 SEBINO - ISEO PER ATTIVAZIONE INCONTRI PROTETTI A FAVORE DI PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 41/2019 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE, PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2019 PER IL PERIODO DAL 01.01.2019 AL 31.12.2019. CIG: Z8B2682DF1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6336"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI I¿</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI (SC. 16/02/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6337"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿USSCS (UNIONE SOCIET¿ SPORTIVE COMUNE DI SAREZZO) A SOSTEGNO DELL¿ATTIVIT¿ ANNUA 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI (SC. 16/02/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6338"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI A SOSTEGNO ATTIVIT¿ ANNUA 2018 (ART. 10 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6339"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PER PERMESSI RETRIBUITI AD ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6340"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA E DI INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI. CIG 7194544586</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6341"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPRISTINO DELL'INGRESSO CARRAIO DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA A SEGUITO DI SINISTRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6342"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TEERSA DI CALCUTTA PER L'ANNO 2019. CIG ZDB267DF7F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6343"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONI ORIZZONTALI PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6344"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTALE DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI E SALE CIVICHE COMUNALI PER IL PERIODO 1¿ GENNAIO 2019 - 28 FEBBRAIO 2019. CIG Z851C9A3C8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6345"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI PER I LOCALI DI PROPRIET¿ COMUNALE NEL CONDOMINIO EX POSTA DI VIA IV NOVEMBRE. CONSUNTIVO GESTIONE ANNO 2017/2018 - PREVENTIVO ANNO 2018/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 11/11/2019)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6346"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO DELL¿IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICIT¿ E DIRITTO DI PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL TRIENNIO 2019/2021 ¿ CIG 7723583651</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6347"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI ESIGIBILITA¿ IMPEGNI 2018, VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA 2018, ENTRATA 2019 E ISCRIZIONE STANZIAMENTI PER ESIGIBILITA¿ 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' PERSONALE (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6348"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTENZIAMENTO SERVIZIO CAG GESTITO DALLA COOPERATIVA TEMPO LIBERO DI BRESCIA CIG: Z7D25FE847.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6349"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO DELLE RETTE DEL SERVIZIO C.S.E. FREQUENTATO DA SOGGETTI DISABILI RESIDENTI A SAREZZO. UTENTI N. 23, 24, 25, 26, E 75 ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6350"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N.89/2018 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6351"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO DI UNA PERSONA DISABILE IDENTIFICATA AL N. 31 ANNO 2019 PRESSO LA RESIDENZA SANITARIO ASSISTENZIALE PER DISABILI FIRMO TOMASO DI VILLA CARCINA (BS) - PERIODO 01.01.2019 - 30.06.2019. CIG: Z78265BB34.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6352"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DELL¿INSERIMENTO DI UNA PERSONA DISABILE IDENTIFICATA AL N. 33 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2019 PRESSO LA CSS ¿MEMORIAL SALERI¿ DI LUMEZZANE PER IL PERIODO DAL 01.01.2019, AL 31.12.2019. CIG: Z64265BCAD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6353"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL¿ASSOCIAZIONE COMUNIT¿ MAMR¿ ONLUS PER IL PROSEGUIMENTO DELL¿INSERIMENTO IN COMUNIT¿ DI PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 32 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI ANNO 2019 IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECON,OMICI PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2019. CIG: ZA4265BF38.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6354"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO DI UNA PERSONA DISABILE IDENTIFICATA AL N. 34 ANNO 2019 PRESSO LA COMUNITA¿ ¿EFFATA¿ GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE RESTART ONLUS DI RANZANICO (BG) PERIODO DAL 01.01.2019 AL 31.12.2019. CIG: Z2A265BEB1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6355"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL¿ASSOCIAZIONE HAPPY HANDY DAY PER RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO SOGGETTI SVANTAGGIATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6356"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA¿ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D¿OPERA ENTE PUBBLICO ¿ PERIODO 31.12.2018/31.12.2021 ¿ LOTTO 1 ¿COMUNE DI SAREZZO¿ CIG 7710417564 E LOTTO 2 ¿RSA MADRE TE,RESA DI CALCUTTA¿ CIG 7710504D2D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6357"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO FRANCHIGIE RELATIVE ALLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D¿OPERA N. A2LIA01298G/A2LIA01298H/A2LIA01298I PERIODO 01.01.2016-30.06.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6358"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTA DI IDENTIT¿ ELETTRONICA (CIE) - IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO DEI CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE RELATIVI ALLE SPESE DI RISTORO PER IL RILASCIO DELLE CIE E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER L¿ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6359"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ETICHETTATURA E CONSEGNA DEL NOTIZIARIO COMUNALE SAREZZO INFORMA PER L¿ANNO 2019 TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA SINTEL - CODICE CIG Z81265BBAB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6360"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA ¿ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI REDUCI E SIMPATIZZANTI GRUPPO DI ZANANO¿ A SOSTEGNO DELL¿ATTIVIT¿ ANNUA 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6361"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AL GRUPPO G.S.T.L. REAL VALLE A SOSTEGNO DELL'ATTIVIT¿ ANNUALE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6362"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO APPALTO RELATIVO ALL¿AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER IL PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2019 CIG 7727478493.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6363"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DELL¿INSERIMENTO DI UNA PERSONA DISABILE IDENTIFICATA AL N. 37 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2019 PRESSO LA COMUNITA¿ SOCIO-SANITARIA "GIANNI BONINSEGNA" DELLA FONDAZIONE F,O.B.A.P. PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2019 CIG: Z3C265BDA9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6364"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DELL¿INTERVENTO A FAVORE DI PERSONA DISABILE IDENTIFICATA CON IL N. 38 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2019 PRESSO LA RSD ARVEDI DELLA FONDAZIONE ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSP,IRO-ONLUS- PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2019. CIG: ZA0265BE24.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6365"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE SUORE DELLE POVERELLE ISTITUTO PALAZZOLO PER RETTA FREQUENZA MINORE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 1 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2019 - PERIODO 01.01.2019-,31.12.2019. CIG: Z28262D4FF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6366"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DEL SERVIZIO C. D. D. GESTITO DALLA COOPERATIVA C. V. L. E FREQUENTATO DA SOGGETTI DISABILI RESIDENTI A SAREZZO UTENTI DAL N. 14 AL N 16 DAL 01.01.2019 AL 30.06.2019. CIG: ZE0262427F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6367"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DEL SERVIZIO C. S. E. GESTITO DALLA COOPERATIVA C. V. L. E FREQUENTATO DA SOGGETTO DISABILE RESIDENTE A SAREZZO UTENTE N. 17 PERIODO DAL 01.01.2019 AL 31.12.2019 CIG: ZDF2624430.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6368"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DEL SERVIZIO C. S. E. GESTITO DALLA COOPERATIVA IL PONTE E FREQUENTATO DA SOGGETTI DISABILI RESIDENTI A SAREZZO; UTENTI DAL N. 20 AL N 22 DAL 01.01.2019 AL 31.12.2019 CIG: ZBC2626ACC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6369"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI PROMOSSI DAL CENTRO DIURNO PER PERSONE CON DISABILITA¿ DALLA FO.B.A.P. DI BRESCIA CON RETTA A CARICO DELL¿UTENTE PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2019. UTENTE N. 29. CIG:      Z7D265C174.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6370"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER I LAVORI DI ¿ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DI VIA MARSALA¿. CUP C92F18000140004 CIG 77517366E8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6371"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DI PANETTERIA PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZF020E94A0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6372"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PROGETTO ASSISTENZIALE A FAVORE DELLA PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 26/2019 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6373"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SERVIZIO TUTELA MINORI DELL¿AMBITO TERRITORIALE DI BRESCIA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A FAVORE DI PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 18 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SO,CIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2019 PER IL PERIODO DAL 01.01.2019 AL 31.12.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6374"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL¿ASSOCIAZIONE COMUNIT¿ MAMR¿ ONLUS PER PROSEGUIMENTO INSERIMENTO IN COMUNIT¿ DI PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 30 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2019 PE,R IL PERIODO DAL 01.01.2019 AL 31.12.2019. CIG: Z5A2649DA5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6375"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA ¿FONDAZIONE VILLA DEI FIORI¿ DI NAVE PER INTEGRAZIONE RETTA UTENTE NUMERO 19/2019 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI- PERIODO 01.01.2019/31.12.2019 CIG N. Z6C26327,0E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6376"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA RETTA DEL SERVIZIO C. S. E. GESTITO DALLA COOPERATIVA LA MONGOLFIERA E FREQUENTATO DA SOGGETTO DISABILE RESIDENTE A SAREZZO; UTENTE N. 23 DAL 01.01.2019 AL 31.12.2019 CIG: ZF4265FC00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6377"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ¿SUORE DELLE POVERELLE ISTITUTO PALAZZOLO¿ PER RETTA FREQUENZA MINORE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 35/2019 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2019 PER IL PERIODO D,AL 01.01.2019 AL 31.12.2019. CIG: Z3B26609DE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6378"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE CARTACEO E MONOUSO PER I REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA ANNO 2019 CIG Z13266169E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6379"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA PER PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 36 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2019 E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA ¿FONDAZIONE LE RONDINI CITT¿ DI LUMEZZANE ONLUS ¿ - PER,IODO 01.01.2019/28.02.2019. CIG N.: Z82266629E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6380"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L¿INSERIMENTO DELL¿UTENTE IDENTIFICATO AL N. 24 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2019 PER IL PERIODO DAL 01.01.2019 AL 31.12.2019 PRESSO IL SERVIZIO PROMOZIONE ALL¿AUT,ONOMIA GESTITO DALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS LA MONGOLFIERA DI BRESCIA. CIG: Z2726682F5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6381"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DELLA FORNITURA DI PRODOTTI PER L¿IGIENE DEGLI OSPITI DELLA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA". ANNO 2019. CIG Z8A25D97A8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6382"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DELLA FORNITURA DI PRODOTTI PARAFARMACEUTICI E DPI PER LA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA". ANNO 2019. CIG Z4D25F7B41</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6383"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L¿ACQUISTO DI MEDICINALI URGENTI PER LA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA". ANNO 2019. CIG Z0F25F7D2C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6384"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DELLA FORNITURA DI ARTICOLI DI FERRAMENTA PER LA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA". ANNO 2019. CIG ZF625F7DAA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6385"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO IN AMBULANZA DEGLI OSPITI DELLA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA" - ANNO 2019. CIG Z4525F82E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6386"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DELLA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO PER LA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA". ANNO 2019. CIG Z9425F7BC3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6387"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DELLA FORNITURA DI FARMACI IN CONFEZIONE OSPEDALIERA PER LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA ANNO 2019. CIG Z6A25E1460</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6388"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETTA FREQUENZA STRUTTURA RESIDENZIALE PERSONE IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI. PROROGA PER IL PERIODO DAL 01.01.2019 AL 28.02.2019 ¿ CIG: Z8E267BB0E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6389"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DETERGENTI E SANIFICANTI PER LA PULIZIA DEI LOCALI DEL CENTRO UNICO DI COTTURA ISTITUITO PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER L¿ANNO 2019.CIG Z8E267D48C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6390"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L¿INSERIMENTO DELL¿UTENTE IDENTIFICATO AL N. 28 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2019 PER IL PERIODO DAL 01.02.2019 AL 31.12.2019 PRESSO IL SERVIZIO PROMOZIONE ALL¿AUT,ONOMIA GESTITO DALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS LA MONGOLFIERA DI BRESCIA. CIG: ZDB267D7A7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6391"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STOVIGLIE E MATERIALE MONOUSO PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO 2019. CIG ZAF267D88A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6392"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETTA COMUNIT¿ A FAVORE DEL MINORE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 27 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2019 PER IL PERIODO DAL 01.01.2019 AL 20.02.2019. CIG: ZBE2649F1B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6393"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONI DA FALEGNAME PER IL BIENNIO 2019/2020 PER I LOCALI DEL CENTRO UNICO DI COTTURA E DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z8225E7025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6394"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSEGUO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA R.S.A. FONDAZIONE DI CURA CITT¿ DI GARDONE VAL TROMPIA ONLUS PER INTEGRAZIONE RETTA PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 25 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMI,CI ANNO 2019 PER IL PERIODO DAL 01.01.2019 AL 31.12.2019 CIG: ZC426821DA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6395"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DELLA FORNITURA DI PRODOTTI PER L¿INCONTINENZA E MONOUSO PER GLI OSPITI DELLA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA". ANNO 2019. CIG Z6C25D976A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6396"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DIMISSIONI PRESENTATE DAL DIPENDENTE DI RUOLO MATRICOLA N. 69</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6397"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IMPAGINAZIONE GRAFICA, STAMPA E RILEGATURA DEL NOTIZIARIO COMUNALE ¿SAREZZO INFORMA¿ PER L¿ANNO 2019 - CIG ZED25F5019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6398"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO E.R.P. E STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA L¿AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LA SIG.RA CICCIA ROSA MARINA CON DECORRENZA 01/03/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 11/11/2019)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6399"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 15 PER L¿AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA DAL 1¿ GENNAIO 2019 AL 31 MAGGIO 2019. CIG 7592138E76</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6400"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI ¿ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE¿. CUP C93D18000410004 CIG 770585725D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6401"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D¿ATTO ESITO GARA PER ALIENAZIONE IMMOBILE SITO NEL COMUNE DI SAREZZO IN VIA PETRARCA N. 44 ¿ LOTTO 10 PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 2018/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 11/11/2019)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6402"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PAGAMENTO EFFETTUATO IN UN'UNICA SOLUZIONE DEL CANONE PER L¿ILLUMINAZIONE VOTIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6403"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IDRAULICA ORDINARIA E STRAORDINARIA PER I LOCALI DEL CUC E DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER IL BIENNIO 2019/2020. CIG Z4F25E7020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6404"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI PRODOTTI PER L¿INCONTINENZA E MONOUSO PER GLI OSPITI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZD42153FEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6405"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE TRASPORTO E ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO ED I CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE. SALDO A.S. 2017/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6406"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO COLAZIONI PER GLI OSPITI DEL CDI E DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER L'ANNO 2019. CIG Z3225E7027</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6407"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA RELATIVA ALLA FORNITURA DI CARNI, LATTICINI, SALUMI, SURGELATI E GENERI ALIMENTARI VARI PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER IL PERIODO 01/01/2019, - 31/12/2021 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO SINO AL 31/12/2024. CIG 7687908660</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6408"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L¿AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTALE UFFICI E SALE COMUNALI BIENNIO 2019/2020 CON L¿OPZIONE PER UN ULTERIORE BIENNIO. CIG 7705090968</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6409"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DEL SERVIZIO C. S. E. GESTITO DALLA COOPERATIVA L¿AQUILONE E FREQUENTATO DA SOGGETTI DISABILI RESIDENTI A SAREZZO; UTENTI DAL N. 09 AL N 13 DAL 01.01.2019 AL 31.12.2019 CIG: ZCE2624096.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6410"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INTEGRAZIONE RETTA PER PERSONA INSERITA IN HOUSING SOCIALE IDENTIFICATA CON IL NUMERO 91/2018 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2018 PER IL PERIODO DAL 01.11.2018 AL 28.02.2019. CIG,: Z3B2634016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6411"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL ¿COORDINAMENTO FAMIGLIE AFFIDATARIE¿ PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI AFFIDO DEL MINORE IDENTIFICATO CON IL N. 90/2018 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI 2018 PE,R IL PERIODO DAL 06.12.2018 AL 31.12.2019 CIG: ZD1262D768</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6412"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER MINORI RESIDENTI A SAREZZO PER IL PERIODO DAL 1.1.2019 AL 31.8.2019. CIG: ZA12639B4F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6413"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AGGIUDICATO A FAVORE DI "LA VELA SOCIETA¿ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS" CON PROCEDURA APERTA IN VIA DEFINITIVA PER IL PERIODO 01/01/2018 ¿ 31/12/2018 CON POSSIBILIT¿¿ DI RINNOVO SINO AL 31/12/2019 - C,IG 772655393C;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6414"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI GRUPPO ELETTROGENO. CIG: Z1926496E9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6415"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER I LAVORI DI ¿REALIZZAZIONE NUOVA INTERSEZIONE ROTATORIA E PARCHEGGI INCROCIO VIE BAILO, DELLE BOMBE, NORD E VERDI¿. CUP C91B18000380007 CIG 7744276AB7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6416"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6417"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A SEMINARIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE DA PARTE DI DIPENDENTI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6418"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L¿AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONI DA FALEGNAME PER I LOCALI DEL CUC E DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER IL BIENNIO 2019/2020. CIG Z8225E7025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6419"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LE AGEVOLAZIONI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARI) COME DA PROTOCOLLO D¿INTESA TRA IL COMUNE DI SAREZZO E I SINDACATI DEI PENSIONATI FNP ¿ CISL, SPI - CGIL ANNO 2018 A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6420"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DEL SERVIZIO C. D. D. GESTITO DALLA COOPERATIVA L¿ AQUILONE E FREQUENTATO DA SOGGETTI DISABILI RESIDENTI A SAREZZO UTENTI DAL N. 04 AL N 08 DAL 01.01.2019 AL 31.12.2019 CIG: Z732623F97</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6421"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER L¿AFFIDAMENTO DELLA POLIZZA RESPONSABILITA¿ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D¿OPERA ENTE PUBBLICO PERIODO 31.12.2018-31.12.2021 ¿ LOTTO 1 ¿COMUNE DI SAREZZO¿ E LOTTO 2 ¿RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA¿</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6422"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALL¿AFFIDAMENTO, TRAMITE ASTA PUBBLICA, DI SERVIZI DIVERSI PERSSO IL CENTRO UNICO DI COTTURA E LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA - CIG 7030962563</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6423"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER L¿AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO DELL¿IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA¿ E DIRITTO DI PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL TRIENNIO 2019/2021 ¿ CIG 7723583651</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6424"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DIRETTO AI PRESTATORI DI SERVIZI E FORNITORI DI BENI DEI LAVORI DI ¿RECUPERO AI FINI ABITATIVI DELL'IMMOBILE COMUNALE LOCALIZZATO IN VIA S.EMILIANO¿. CUP C99G16000650006 CIG 72852022E0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6425"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PARZIALE 30 H. ED INDETERMINATO DI "ASSISTENTE SOCIALE" CAT. D.1 PRESSO L'AREA DEI SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZI SOCIALI. ANNULLAMENTO DETERMINA N. 604/R.G. E INDIVIDUAZIONE NUOVO CA,LENDARIO DELLE PROVE D'ESAME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6426"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PRODOTTI INFORMATICI E ABBONAMENTI A BANCHE DATI. PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2019. DITTE VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SISTEMI INFORMATIVI (SC. 04/01/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6427"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECIMA VARIAZIONE COMPENSATIVA AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018/2020 FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6428"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE RELATIVI ALLA SERATA ¿IN VIAGGIO VERSO NATALE ¿CON LE ASSOCIAZIONI¿ ORGANIZZATA PER SABATO 15 DICEMBRE 2018 NELL¿AUDITORIUM DELLA SCUOLA MEDIA GIORGIO LA PIRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6429"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE SERATA DI AMICIZIA E SOLIDARIET¿ ¿IN VIAGGIO VERSO NATALE¿ CON LE ASSOCIAZIONI¿ -CODICE CIG: ZAD26329DE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6430"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA IN MEPA DI NUOVI CESTINI STRADALI. CIG ZEF2622148</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6431"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO DEL COSTO DI COSTRUZIONE PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6432"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL¿ASSOCIAZIONE RUT PER I SERVIZI SVOLTI IN CAMPO SOCIALE (DISTRIBUZIONE VIVERI E TRASPORTO) COME DA PROTOCOLLO D¿INTESA E CONVENZIONE IN ATTO CON IL COMUNE - ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6433"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MONITORAGGIO RODITORI, INSETTI STRISCIANTI, ALATI, UV HACCP, DISINFEZIONE ANTIBATTERICA E BLATTOIDEA PER I LOCALI DEL CENTRO UNICO DI COTTURA E DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER IL BIENNI,O 2019 2020. CIG Z7825DC6C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6434"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL PROGETTO SISS PER IL BIENNIO 2019/2020. CIG ZA325E336D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6435"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO GAS MEDICALE PER L'ANNO 2019. CIG ZFA25E7022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6436"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA FIGURA DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE, AI SENSI DEL D.LGS 81/08 E S.M.I. PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA E LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO PER IL ,PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2020. CIG ZE625E33D6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6437"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELETTRICA ORDINARIA E STRAORDINARIA PER I LOCALI DEL CUC E DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER IL BIENNIO 2019/2020. CIG ZC725E701D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6438"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ASSOCIAZIONE "GRUPPO VOLONTARI MADRE TERESA DI CALCUTTA" CON SEDE A SAREZZO A RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER L¿ASSICURAZIONE E IL BOLLO DEL FIAT DOBLO¿ DONATO DALLO STUDIO DENTISTICO SEVEN VALLEY CON SEDE LEGAL,E A SAREZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6439"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ P.T. 28 H. (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6440"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PARZIALE 30 H. ED INDETERMINATO DI ¿ASSISTENTE SOCIALE¿ (CAT. D.1) PRESSO L¿AREA SERVIZI ALLA PERSONA ¿ SERVIZI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6441"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA TERMICA ED ENERGIA ELETTRICA DA CENTRALE DI COGENERAZIONE ANNO 2019. CIG: 4901769BBB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6442"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO PER LE FUNZIONI TECNICHE DEI ¿LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI DELLA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE MADRE TERESA DI CALCUTTA¿.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6443"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER IL LAVORO STRAORDINARIO E PER IL SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO PRESTATO DA UN AGENTE DI POLIZIA LOCALE DURANTE IL SERVIZIO DI VIGILANZA FISSA AI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4 MARZO 20,18.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6444"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO PRESTATE IN OCCASIONE DEL REFERENDUM CONSULTIVO PROVINCIALE DEL 18 NOVEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6445"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO DELL¿IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICIT¿ E DIRITTO DI PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL TRIENNIO 2019/2021 (CIG 7653886A87) E APPROVAZIONE BANDO DI GARA PER NUOVA PROCEDUR,A DI AFFIDAMENTO DEL MEDESIMO SERVIZIO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DA ESPLETARSI SU PIATTAFORMA SINTEL DEL MERCATO ELETTRONICO DELL¿AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI DELLA REGIONE LOMBARDIA (ARCA) ¿ CIG 7723583651</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6446"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE COMPLESSIVA DEL FONDO PER L¿ANNO 2018 DELLE RISORSE DECENTRATE STABILI E VARIABILI AI SENSI DELL¿ART. 67 DEL CCNL 21 MAGGIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' PERSONALE (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6447"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO BLAK TOP. CIG ZAA2528CC4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6448"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO E DPI PER PERSONALE DELL¿ENTE CON INCARICHI DI PROTEZIONE CIVILE. CIG Z0725ED165</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6449"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TORCE A LED RICARICABILI PER PERSONALE DELL¿ENTE CON INCARICHI DI PROTEZIONE CIVILE. CIG ZA425ECE9C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6450"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER L¿AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI. CIG: Z1425ED2F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6451"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LE OPERE DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE DI STRADE INTERVALLIVE INTERCOMUNALI O DI VALENZA SOVRACCOMUNALE - PROGRAMMA 2017".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6452"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA E IL RIPRISTINO DELLE FUNZIONALIT¿ DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO DI CALCIO IN VIA GOZZANO" - APPROVAZIONE 2¿ SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO. CUP C92H18000000004 CIG 7597058A94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6453"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER L¿AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI ED EDIFICI A CAUSA DEI DANNI PROVOCATI DALL¿EVENTO ATMOSFERICO DEL 29/10/2018. CIG: Z6525ECC56</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6454"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER L¿AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA DI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEI PUNTI ISOLA DI ALCUNE VIE DEL CAPOLUOGO. CIG: ZE825ED722</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6455"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER L¿AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO DELL¿IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA¿ E DIRITTO DI PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL TRIENNIO 2019/2021 ¿ CIG 7653886A87</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6456"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DELLA SIG.RA ARIANNA PIARDI IN QUALITA¿ DI ¿ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO¿ (CAT. C.1) PRESSO L¿AREA AMMINISTRATIVA ¿ SPORTELLO UNICO DEL CITTADINO E SERVIZIO DEMOGRAFICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6457"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALLE PARROCCHIE PER LA GESTIONE DEI CENTRI DIURNI ESTIVI ¿GREST ANNO 2018¿.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6458"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA IN ORARI EXTRASCOLASTICI. RIMBORSO COSTI ANNO SCOLASTICO 2017/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI (SC. 16/02/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6459"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA DI MERITO E GRADUATORIA DEL VINCITORE CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO" (CAT. C.1) PRESSO L¿AREA AMMINISTRATIVA ¿ SPORTELLO UNICO DEL CITTADINO E SERVIZIO DE,MOGRAFICO, CON RISERVA ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL¿ART. 18, C. 2, DELLA LEGGE N. 68/1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6460"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PARZIALE 30 H. ED INDETERMINATO DI "ASSISTENTE SOCIALE" CAT. D.1 PRESSO L'AREA DEI SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZI SOCIALI. DETERMINAZIONE CALENDARIO E SEDE DELLE PROVE D'ESAME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6461"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI PER INIZIATIVE CULTURALI REALIZZATE SUL TERRITORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6462"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ASSOCIAZIONE ¿VOLONTARI AMBULANZA VILLA CARCINA (BS)" A SOSTEGNO ATTIVIT¿ ANNO 2018 (ART. 10 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUB,BLICI E SOGGETTI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6463"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E A TEMPO PARZIALE 18 H. DI UN "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO" (CAT. C.1) PRESSO IL SERVIZIO TRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6464"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E A TEMPO PARZIALE 18 H. DI UN "ISTRUTTORE" (CAT. C.1) PRESSO L'AREA AMMINISTRATIVA - SPORTELLO DEL CITTADINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6465"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L¿AFFIDAMENTO MEDIANTE CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTALE UFFICI E SALE COMUNALI BIENNIO 2019/2020 CON L¿OPZIONE PER UN ULTERIORE BIENNIO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DA ESPLETARSI SU PIATTA,FORMA SINTEL DEL MERCATO ELETTRONICO DELL¿AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI DELLA REGIONE LOMBARDIA (ARCA) CIG -7705090968</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6466"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VV.F. PER RICHIESTA CPI DELLA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE MADRE TERESA DI CALCUTTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6467"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TARI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE ¿ ANNO 2018 (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6468"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO DI MODIFICA DELL'IMPIANTO DI CONTROLLO DEGLI ACCESSI CON BADGE PERSONALIZZATI PRESSO I LOCALI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA E SOFTWARE PER LA GESTIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ACCESSI. CIG ZBF25,D3435</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6469"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA ANNO 2019. CIG Z4A25DC623</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6470"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO DI PROFUMAZIONE AMBIENTALE PER I LOCALI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO A MEZZO DI APPOSITI DISPOSITIVI AUTOMATICI ANNI 2019 - 2020. CIG ZFA25DC683</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6471"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE OCCASIONALE PER REALIZZAZIONE LABORATORIO DI CAKE DESIGN PER BAMBINI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "NATALE A PALAZZO AVOGADRO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6472"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO RAPPRESENTAZIONE TEATRALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE REALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON APRICA SPA PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 ¿CIG Z2925DE571.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6473"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ P.T. 28 H. (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6474"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE QUOTA STRAORDINARIA ALLA COMUNITA¿ MONTANA DI VALLE TROMPIA PER SERVIZIO DI SUPPORTO BIBLIOTECARIO PERIODO 15 OTTOBRE 2018 ¿ 31 DICEMBRE 2018. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6475"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA¿ DI PROMOZIONE DELLA LETTURA RIVOLTE AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER LA REALIZZAZIONE DELL¿INIZIATIVA ¿FESTIVALIBRO¿ A.S. 2018/2019. DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6476"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE "NATALE A PALAZZO AVOGADRO 2018" CIG Z4425F003B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6477"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEI TERMINI DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE DEL BANDO DI GARA PER L¿ALIENAZIONE DI UN IMMOBILE SITO NEL COMUNE DI SAREZZO, VIA PETRARCA N. 44, INDIVIDUATO AL LOTTO N. 10 DELLA SEZIONE ¿D¿ DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZA,ZIONI IMMOBILIARI 2018/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA ECONOMICA FINANZIARIA (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6478"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRBUTO ECONOMICO ALLA PARROCCHIA DI SAREZZO ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6479"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO DI FORNITURA E POSA DI ADESIVI E E PANNELLI SEGNALETICI PER I LOCALI DEL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO. CIG Z3125D3527</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6480"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI CARNI, LATTICINI, SALUMI, SURGELATI E GENERI ALIMENTARI VARI PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG 64310649E4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6481"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA¿ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D¿OPERA ENTE PUBBLICO PERIODO 31.12.2018/31.12.2021 ¿ LOTTO 1 ¿COMUNE DI SA,REZZO¿ CIG 7710417564 E LOTTO 2 ¿RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA¿ CIG 7710504D2D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6482"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO VIABILIT¿ AGRO SILVO PASTORALE ¿ZANANO ¿ PASSATA ¿ NAVEZZE ¿ SANT¿EMILIANO¿. LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPETENZA DELLE SPESE CONSORTILI ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 11/11/2019)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6483"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN MEPA DI UN CORSO DI FORMAZIONE COME OPERATORE PER EVENTI IN SICUREZZA - CODICE CIG: Z2F25F8CA9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6484"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER I LAVORI DI ¿ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE¿. CUP C93D18000410004 CIG 770585725D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6485"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA E IL RIPRISTINO DELLE FUNZIONALIT¿ DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO DI CALCIO IN VIA GOZZANO" - APPROVAZIONE PERIZIA OPERE DI VARIANTE E SUPPLEMENTARI. CUP C92H18000000004 CIG 7597058A94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6486"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>NONA VARIAZIONE COMPENSATIVA FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO E CONSEGUENTE VARIAZIONE DI CASSA AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6487"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO PRESSO ALTRO ENTE DEL DIPENDENTE DI RUOLO DOTT. DAVIDE GORNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6488"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITA¿ VOLONTARIA EX ART. 30 D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ¿ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO¿ A TEMPO PARZIALE ED INDETERMINATO 15 H. (CAT. C.1) SPORTELLO UNICO DEL CITTADINO - AREA AMMINISTRATIVA E DI N. 1 POST,O DI ¿ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO¿ A TEMPO PARZIALE ED INDETERMINATO 18 H. (CAT. C.1) UFFICIO TRIBUTI - AREA ECONOMICO FINANZIARIA, DI CUI UNO CON RISERVA ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL'ART. 18, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 68/1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6489"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PROGETTO DI AIUTO SOCIALE ALL¿UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 88/2018 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6490"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DI VIA MARSALA" - AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE. CIG: Z2325D3161</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6491"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARTIZIONE SPESE DI GESTIONE ASSOCIATA DEL ¿CORPO DI POLIZIA LOCALE INTERCOMUNALE DI LUMEZZANE E SAREZZO¿</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 24/12/2019)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6492"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DI SOMME ERRONEAMENTE LIQUIDATE DALL¿AGENZIA DELLE ENTRATE AL COMUNE DI SAREZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' PERSONALE (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6493"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L¿AFFIDAMENTO MEDIANTE CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO DELL¿IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICIT¿ E DIRITTO DI PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL TRIENNIO 2019/2021 MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DA ,ESPLETARSI SU PIATTAFORMA SINTEL DEL MERCATO ELETTRONICO DELL¿AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI DELLA REGIONE LOMBARDIA (ARCA) ¿ CIG 7653886A87</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6494"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE FILARMONICA SANTA CECILIA PER IL PROGETTO DI PROPEDEUTICA MUSICALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI (SC. 16/02/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6495"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE GENITORI SI CRESCE PER ORGANIZZAZIONE DI UN CORSO DENOMINATO "LEARN AND FUN - LABORATORIO LINGUA INGLESE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI (SC. 16/02/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6496"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA' A PROVVEDERE AI PAGAMENTI DOVUTI PER LA FRUIZIONE DI SERVIZI SCOLASTICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI (SC. 16/02/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6497"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PLASTIFICATRICE E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO - CIG Z3E25ADBB5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6498"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL "SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE, FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA" - NOMINA DIRETTORE DELL'ESECUZI,ONE E SUPERVISORE DELLA CONCESSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6499"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SUPPLETIVO PER LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI), ANNO 2017, PER ATTIVIT¿ DI VERIFICA E AGGIORNAMENTO BANCA DATI UTENZE NON DOMESTICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6500"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSI SPETTANTI AI MEMBRI DEI SEGGI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM CONSULTIVO PROVINCIALE DEL 18 NOVEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6501"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>OTTAVA VARIAZIONE COMPENSATIVA FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO E CONSEGUENTE VARIAZIONE DI CASSA AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6502"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PASTI A TEXTURE MODIFICATA PER N. 10 OSPITI DISFAGICI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA IN VIA SPERIMENTALE PER IL BIMESTRE NOVEMBRE/DICEMBRE 2018. CIG ZF925929C2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6503"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>¿LAVORI DI "REALIZZAZIONE NUOVA INTERSEZIONE ROTATORIA E PARCHEGGI INCROCIO VIE BAILO, DELLE BOMBE, NORD E VERDI" - AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. CIG: Z9B2594754 CUP: C91B18000380007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6504"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>¿LAVORI DI "REALIZZAZIONE NUOVA INTERSEZIONE ROTATORIA E PARCHEGGI INCROCIO VIE BAILO, DELLE BOMBE, NORD E VERDI" - AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZI TECNICI DA GEOLOGO. CIG: Z06259475E CUP: C91B18000380007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6505"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE E MANUTENZIONE VIABILITA¿ COMUNALE STAGIONE INVERNALE 2018 - 2019. CIG Z7C254DF47</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6506"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L¿ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI AI SENSI DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1989 N. 13- PRATICA N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6507"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L¿ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI AI SENSI DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1989 N. 13- PRATICA N. 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6508"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>¿LAVORI DI "REALIZZAZIONE NUOVA INTERSEZIONE ROTATORIA E PARCHEGGI INCROCIO VIE BAILO, DELLE BOMBE, NORD E VERDI" - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE STRUTTURALE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI PER LA PARTE STRUTTURALE. CIG: Z2A2594744 CUP: C91B,18000380007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6509"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L¿ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI AI SENSI DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1989 N. 13- PRATICA N. 3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6510"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA E IL RIPRISTINO DELLE FUNZIONALIT¿ DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO DI CALCIO IN VIA GOZZANO" - APPROVAZIONE 1¿ SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO. CUP C92H18000000004 CIG 7597058A94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6511"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO DI RIPARAZIONE DI N. 1 ABBATTITORE IN DOTAZIONE AL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z0E25AAE6A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6512"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SPESE CONDOMINIALI PER GLI ALLOGGI DI PROPRIET¿ COMUNALE UBICATI NEL CONDOMINIO VIVALDI SITO IN VIA AVOGADRO ¿ VIA VIVALDI. CONSUNTIVO ANNO 2017/2018 - PREVENTIVO ANNO 2018/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 11/11/2019)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6513"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMU PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE ¿ ANNI 2015, 2016, 2017 E 2018 (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6514"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SUPPLETIVO PER LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ¿ ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6515"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCARICO QUOTE INDEBITE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6516"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DEL SOGGETTO CREDITORE RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI REPERIBILITA' E SOSTITUZIONE MEDICA E AL SERVIZIO MEDICO SPECIALISTICO PER LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6517"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SERVIZIO TUTELA MINORI DELL¿AMBITO TERRITORIALE N. 5 SEBINO - ISEO PER ATTIVAZIONE INCONTRI PROTETTI A FAVORE DI PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 87 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER ,INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2018 PER IL PERIODO DAL 19.11.2018 AL 31.12.2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6518"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RELAZIONE FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI "LAVORI DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI SALVAGUARDIA DEL SISTEMA RURALE-PAESISTICO-AMBIENTALE, MEDIANTE LA VALORIZZAZIONE DEI CONTESTI NATURALI, PAESAGGISTICI E RECUPERO DELL,E AREE DEGRADATE IN AMBITO URBANO. AREA VERDE IN VIA PATRIOTI". CUP C92D18000100004 CIG: ZD92436CD1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6519"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAMENTO FUMI ED INCENDI BIBLIOTECA DEL BAILO". CUP C92F18000110004 CIG Z65255F279.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6520"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA E IL RIPRISTINO DELLE FUNZIONALIT¿ DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO DI CALCIO IN VIA GOZZANO" - CONCESSIONE PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE DEI LAVORI. CUP C92H18000000004 CIG 7597058A94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6521"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 86/2018 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6522"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A DATORE DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE COMUNALE. PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6523"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE DEL FIAT DOBLO' TARGATO CV071XX ADIBITO AL TRASPORTO DEGLI OSPITI DEL CDI E DELLA RSA MADRE MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZE3258D178</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6524"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI,PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ¿ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO¿ (CAT.C.1) PRESSO L¿AREA AMMINISTRATIVA ¿ SPORTELLO UNICO DEL CITTADINO ¿ CON RISERVA DEL POSTO ALLE CATEGORIE PROTETTE, DI CUI ALL¿ART. 18, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 68/1999. MODIFICA DATA PROVA ORALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6525"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTIMA VARIAZIONE COMPENSATIVA FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO E CONSEGUENTE VARIAZIONE DI CASSA AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6526"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PARROCCHIA SS. FAUSTINO E GIOVITA PER UTILIZZO TEATRO S. FAUSTINO ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6527"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA FONDAZIONE DELLA COMUNIT¿ BRESCIANA ONLUS A SOSTEGNO DELLE ATTIVIT¿ E DEI PROGETTI A VALENZA SOCIALE, CULTURALE O AMBIENTALE DA REALIZZARE NELL¿AMBITO DEL FONDO GENESI PER LA VALLE ,TROMPIA E LA VALLE GOBBIA ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6528"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AL ¿COMITATO MADONNA DEL SOLDATO E DEL BUON RITORNO¿ A SOSTEGNO ATTIVIT¿ ANNUA 2018 (ART. 10 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLIC,I E SOGGETTI PRIVATI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6529"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AL GRUPPO COMBATTENTI SAREZZO E ALLA SEZIONE ARTIGLIERI DI SAREZZO PER L¿ANNO 2018 (ART. 10 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI, E SOGGETTI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6530"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DELL¿INCARICO LEGALE ALL¿AVVOCATO LORENZO LAMBERTI DELLO STUDIO R&amp;P LEGAL NELLE AZIONI GIUDIZIARIE TESE AL RECUPERO DEL CREDITO A.I.P.A. S.P.A./SANTUCCI/BADIALI LIQUIDATO A FAVORE DEL COMUNE DI SAREZZO DALLA CORTE DI CONTI LOMBARDIA ¿ CI,G Z922596447</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6531"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ¿ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE¿ - AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. CUP: C93D18000410004 CIG: ZD62577BB4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6532"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO COLAZIONI PER GLI OSPITI DEL CDI E DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z92259343C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6533"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 84 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6534"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SERVIZIO TUTELA MINORI DELL¿AMBITO TERRITORIALE DI BRESCIA PER LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A FAVORE DI PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 83 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARI,CO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2018 PER IL PERIODO 01/11/2018 AL 31/12/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6535"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 85/2018 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6536"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 220 ASSUNTO CON DETERMINA N. 755 PER LA PERSONA IDENTIFICATA CON IL N. 03 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6537"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A DATORE DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE COMUNALE. PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6538"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ P.T. 28 H. (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6539"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 96 OSSARI PRESSO IL CIMITERO DI SAREZZO - FORNITURA E POSA OSSARI¿. CUP C98C18000070004 CIG: Z3D250B532</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6540"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA "MERLONI" PER I PROGETTISTI DELL¿OPERA DENOMINATA "REALIZZAZIONE NUOVA INTERSEZIONE ROTATORIA E PARCHEGGI INCROCIO VIE BAILO, DELLE BOMBE, NORD E VERDI" - AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI INTERNI DI PROGET,TAZIONE E DIREZIONE LAVORI. CUP C91B18000380007 CIG ZD9257E085.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6541"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 96 OSSARI PRESSO IL CIMITERO DI SAREZZO - OPERE EDILI¿. CUP C98C18000070004 CIG: Z732533D22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6542"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE TREATRO TERRE DI CONFINE PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO TEATRALE PER STUDENTI IN OCCASIONE DEL 100¿ ANNIVERSARIO DELLA GRANDE GUERRA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6543"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E A TEMPO PARZIALE 24 H. DI UN "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO" (CAT. C.1)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6544"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 10 PAIA DI CALZATURE PER LE OPERATRICI DI REPARTO DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZBB2558D22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6545"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO PER GLI OSPITI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZAD2568A3E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6546"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z71256E8DD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6547"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI ANTNCENDIO INSTALLATI PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z90257419E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6548"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L¿INSERIMENTO DELL¿UTENTE IDENTIFICATO AL N. 82 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2018 PER IL PERIODO DAL 24.09.2018 AL 31.12.2018 PRESSO IL SERVIZIO CSE. GESTITO DALLA, COOPERATIVA AQUILONE DI GARDONE V.T. CIG: Z42255B222.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6549"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO VIDEOCITOFONO DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA CON L'INSTALLAZIONE DI DUE POSTI ESTERNI E CINQUE INTERNI INTERCOMUNICANTI. CIG Z93255788C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6550"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEI MANUALI HACCP E RINTRACCIBILITA¿ E FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA DI SAREZZO. CIG Z4322C8F30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6551"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELL'AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE CARTELLA SOCIO SANITARIA PER I REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z6F256883D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6552"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE CORONE D¿ALLORO E COMPOSIZIONE FLOREALE PER L¿ORGANIZZAZIONE DEL 100¿ ANNIVERSARIO DELLA FESTA NAZIONALE DEL 4 NOVEMBRE CIG: ZCD25537C8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6553"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNIT¿ DI CUI ALL¿ARTICOLO 66 DELLA LEGGE 448/1998 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI 3¿ TRIMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO DEL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6554"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI ¿ APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI 3¿ TRIMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO DEL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6555"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ¿ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO¿ (CAT. C.1) PRESSO L¿AREA AMMINISTRATIVA ¿ SPORTELLO UNICO DEL CITTADINO ¿ CON RISERVA DEL POSTO ALLE CATEGORI,E PROTETTE DI CUI ALL¿ART. 18, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 68/1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6556"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E APPROVAZIONE DEL BANDO DI GARA PER L'ALIENAZIONE DI UN IMMOBILE SITO NEL COMUNE DI SAREZZO, VIA PETRARCA N. 44, INDIVIDUATO AL LOTTO N. 10 DELLA SEZIONE "D" DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 2018/,2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA ECONOMICA FINANZIARIA (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6557"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEI MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6558"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>SESTA VARIAZIONE COMPENSATIVA FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO E CONSEGUENTE VARIAZIONE DI CASSA AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6559"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO TARI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6560"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PERIZIA OPERE SUPPLEMENTARI DEI "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 96 OSSARI PRESSO IL CIMITERO DI SAREZZO - OPERE EDILI¿. CUP C98C18000070004 CIG: Z732533D22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6561"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 493 DEL 17/10/18 DI APPROVAZIONE QUINTA VARIAZIONE COMPENSATIVA FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO E CONSEGUENTE VARIAZIONE DI CASSA AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6562"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI SUPPLEMENTARI RELATIVI ALL'"INCARICO PER LA REDAZIONE DI UNO STUDIO IDROLOGICO E IDRAULICO SUL TORRENTE REDOCLA FINALIZZATO ALLA PROPOSTA DI MODIFICA DEL TRACCIAMENTO DELLE FASCE DI RISPETTO IDRAULICO DEL RIM." CIG: Z58249BA37</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6563"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI. CIG: Z24255B8C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6564"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "REALIZZAZIONE NUOVA INTERSEZIONE ROTATORIA E PARCHEGGI INCROCIO VIE BAILO, DELLE BOMBE, NORD E VERDI" - AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI INTERNI DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI. CUP C91B18000380007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6565"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO OCCASIONALE PER LA REDAZIONE DELLE RELAZIONI STORICHE RIFERITE AI BENI MOBILI PRESENTI NELLE STRUTTURE SANTUARIO SANT¿EMILIANO E MUSEO I MAGLI AI FINI DELLA VERIFICA DELL¿INTERESSE CULTURALE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO, ,AI SENSI DELL¿ART. 12 DEL D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 42 CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 11/11/2019)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6566"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOMENICA 18 NOVEMBRE 2018 - REFERENDUM CONSULTIVO PROVINCIALE SUL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. INDIVIDUAZIONE DEI LUOGHI E DEL NUMERO DEGLI SPAZI DESTINATI ALLE AFFISSIONI PER LA PROPAGANDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE (SC. 28/10/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6567"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOMENICA 18 NOVEMBRE 2018 -REFERENDUM CONSULTIVO PROVINCIALE SUL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE E ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LA PROPAGANDA MEDIANTE AFFISSIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE (SC. 28/10/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6568"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L¿INSERIMENTO DELL¿UTENTE IDENTIFICATO AL N. 81 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2018 PER IL PERIODO DAL 08.10.2018 AL 31.12.2018 PRESSO IL SERVIZIO PROMOZIONE ALL¿AUT,ONOMIA GESTITO DALLA LA MONGOLFIERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI BRESCIA. CIG: Z1F253B2B3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6569"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL¿ ¿ASSOCIAZIONE RUT¿ A SOSTEGNO DEI PROGETTI INERENTI I MINORI IN ETA¿ COMPRESA TRA 0 E 10 ANNI E LE LORO FAMIGLIE, ATTIVATI IN COLLABORAZIONE CON IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE - ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6570"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUINTA VARIAZIONE COMPENSATIVA FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO E CONSEGUENTE VARIAZIONE DI CASSA AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6571"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL FORD TRANSIT ADIBITO AL TRASPORTO DEGLI OSPITI DEL CDI E DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZDC2545D42</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6572"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO A TEMPO PARZIALE 30 H. ED INDETERMINATO DI ¿ASSISTENTE SOCIALE¿ (CAT. D.1) PRESSO L¿AREA SERVIZI ALLA PERSONA ¿ SERVIZI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6573"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE ALL'AFFIDAMENTO DEL ¿SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTALE DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI SALE CIVICHE COMUNALI BIENNIO 2019/2020¿ CON L¿OPZIONE PER UN U,LTERIORE BIENNIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6574"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI STAMPATI PER LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM PROVINCIALE DEL 18 NOVEMBRE 2018 NON FORNITI DIRETTAMENTE DALLO STATO - CIG Z22251E6B0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6575"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELL'INSTALLAZIONE DI UN PUNTO WI-FI PRESSO L'AREA VERDE IN VALLE DI SAREZZO - CIG ZB4252CF31</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SISTEMI INFORMATIVI (SC. 04/01/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6576"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ALL¿USSCS PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI (SC. 16/02/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6577"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO RAPPRESENTAZIONE TEATRALE DELLA FAVOLA ¿LA SFIDA DEI CINCILLI - FAVOLA PER EDUCARE ALL¿USO CONSAPEVOLE DEL DENARO¿ - PROGETTO PER LE CLASSI TERZE DELLE SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2018/2019 ¿ CODICE CIG Z8225451BF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6578"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI A MEZZO ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ¿CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 7¿ LOTTO 1 PER L¿ANNO 2018 CIG N. Z49253CFAB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6579"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L¿AFFIDAMENTO IN ECONOMIA TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE E MANUTENZIONE VIABILITA¿ COMUNALE STAGIONE INVERNALE 2018 - 2019., CIG Z7C254DF47</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6580"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ¿ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE¿ - APPROVAZIONE AVVISO E MODULO DI MANIFE,STAZIONE DI INTERESSE. CUP C93D18000410004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6581"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ¿ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE¿ - AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI INTERNI DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI. CUP C93D18000410004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6582"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SPESE CONDOMINIALI PER I LOCALI UFFICIO POSTALE DI ZANANO IN VIA DANTE. CONSUNTIVO ANNO 2017/2018 PREVENTIVO ANNO 2018/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 11/11/2019)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6583"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CONDOMINIO ¿PALAZZINA VALGOBBIA¿.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 11/11/2019)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6584"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI TECNICI DA GEOLOGO PER L'AGGIORNAMENTO DELLA COMPONENTE GEOLOGICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO. CIG: ZC2249BB55</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6585"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI. CIG Z8D2542D7E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6586"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z3C23F1E9D - ACQUISTO DI VESTIARIO ED ACCESSORI PER GLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 24/12/2019)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6587"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MEDICO DI REPERIBILITA¿ NOTTURNA, FESTIVA DIURNA E SOSTITUZIONE MEDICA PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO. DA OTTOBRE 2018 AL 31 GENNAIO 2019. CIG Z09253D10C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6588"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI AREA VASTA BRESCIA ALLA COMUNIT¿ MONTANA DI VALLE TROMPIA - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6589"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI SUPPLEMENTARI RELATIVI AL ¿SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI BIENNIO 2018-2019¿. CIG: Z62253A65D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6590"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI SUPPLEMENTARI RELATIVI AL ¿SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE DA FABBRO BIENNIO 2018-2019". CIG: ZB4253A6E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6591"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI SUPPLEMENTARI RELATIVI AL ¿SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRAULICI BIENNIO 2018-2019¿. CIG: Z21253A67E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6592"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI SUPPLEMENTARI RELATIVI AL ¿SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE DA FALEGNAME E VETRAIO BIENNIO 2018-2019¿. CIG: Z23253A708</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6593"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO EFFICIENZA ENERGETICA IMPIANTI TERMICI ALLOGGI ERP ANNO BIENNIO 2018/2019. CIG. Z0B253C1E6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6594"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 4 SCAFFALATURE PER IL LOCALE DEPOSITO STOVIGLIE E TEGLIE PRESSO IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z2125368B9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6595"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RELAZIONE FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI "LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTO ANTINCENDIO BIBLIOTECA BAILO" - CUP C92F17003970004 CIG ZBA2172CF3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6596"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO PROGRESSIVO POLIZZA FIDEIUSSORIA N. FDI 211199/13 EMESSA DALLA BANCA POPOLARE DI SONDRIO A GARANZIA DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE PER LA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE. ART. 103 D. LGS. N. 50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA ECONOMICA FINANZIARIA (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6597"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AL GRUPPO ALPINI DI ZANANO A SOSTEGNO ATTIVIT¿ ANNUA 2018 (ART. 10 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6598"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI FISIOTERAPIA A FAVORE DEGLI OSPITI DEL CDI E DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z99252ED2C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6599"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MEDICO PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO. DA OTTOBRE 2018 AL 31 GENNAIO 2019. CIG ZBA253CFBB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6600"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 96 OSSARI PRESSO IL CIMITERO DI SAREZZO ¿ FORNITURA E POSA OSSARI¿. CUP C98C18000070004 CIG: Z3D250B532</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6601"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 SERVER HPE PROLIANT DL560 TRAMITE LA CONVENZIONE CONSIP SERVER - LOTTO 2 - CIG Z3B2506929</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SISTEMI INFORMATIVI (SC. 04/01/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6602"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DELLE SPESE DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ALUNNO DISABILE PER IL PERIODO SETTEMBRE 2018/GIUGNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6603"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI ARTICOLI DI FERRAMENTA PER LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z03250FCD3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6604"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE AI FAMILIARI DELLA SIGNORA P.Z. DELLA RETTA NON DOVUTA, VERSATA PER IL RICOVERO IN R.S.A. NEL MESE DI LUGLIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6605"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE STRAORDINARI CONTRO ZANZARE E BLATTE GERMANICHE PRESSO I LOCALI DEL CUC E DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZBA2516027</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6606"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO III TRIMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6607"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENZA LEGALE PER L'AREA SERVIZI ALLA PERSONA DEL COMUNE DI SAREZZO PER IL PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2018. CIG ZF0252EC1C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6608"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AL COMITATO ANZIANI DI SAREZZO ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6609"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA DETERMINA N/149/R.G. RELATIVA ALLE SPESE PER ATTIVITA' CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO "IDEE IN COMUNE: CONFRONTO SULL'IMPATTO DELLE POLITICHE EUROPEE PER I GIOVANI A LIVELLO LOCALE", ERASMUS PLUS - KA3. CIG Z4122E6641</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMA GIOVANI (SC. 16/07/2019)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6610"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 96 OSSARI PRESSO IL CIMITERO DI SAREZZO - OPERE EDILI¿. CUP C98C18000070004. CIG: ZB4250B3EF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6611"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE. PARTECIPAZIONE AL CORSO DI PERFEZIONAMENTO UNIVERSITARIO IN DIGITALIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ORGANIZZATO DALL'UNIVERSITA' DI BRESCIA - FACOLTA' DI ECONOMIA IN COLLABORAZIONE CON IL CENTRO INNOVAZION,E E TECNOLOGIE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SISTEMI INFORMATIVI (SC. 04/01/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6612"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE SUORE DELLE POVERELLE ISTITUTO PALAZZOLO PER RETTA FREQUENZA MINORE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 78 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2018 - PERIODO 01.09.2018,-31.12.2018. CIG: ZBC250511A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6613"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO COLAZIONI PER GLI OSPITI DEL CDI E DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z5A25198A3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6614"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DEI NUCLEI DESTINATI AL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' DA EROGARE A FAVORE DEGLI ASSEGNATARI DEI SERVIZI ABITATIVI IN COMPROVATE DIFFICOLTA' DI CARATTERE TRANSITORIO AI SENSI DELLA D.G.R. X/6755 DEL 21.06.2017 E DELLA D.G.R. X/72,57 DEL 23.10.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 11/11/2019)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6615"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO PER GLI OSPITI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z54250FC1B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6616"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ P.T. 18 H. (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6617"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6618"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATA FORMATIVA IN MATERIA DI PERSONALE SULLA RIFORMA DEL PUBBLICO IMPIEGO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI GARDONE VALTROMPIA - ENTE ORGANIZZATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6619"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DEI LAVORI DI ¿RECUPERO AI FINI ABITATIVI DELL'IMMOBILE COMUNALE LOCALIZZATO IN VIA S.EMILIANO¿. CUP C99G16000650006 CIG 72852022E0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6620"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO, MEDIANTE ADESIONE CONSIP SPA DELLA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DELLA RSA E CUC PER L¿ANNO 2018. CIG ZA92507915</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6621"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN MEPA DI UN VIDEOPROIETTORE PER LA SALA CONSIGLIO COMUNALE. CIG Z3E2508D44</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6622"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE TRAMITE LA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI AREA VASTA BRESCIA - SEDE TERRITORIALE DISTACCATA DI VALLE TROMPIA - PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA RELATIVI ALL'INCARICO PER LA PROGETTAZIO,NE DEFINITIVA E RELATIVO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER LA "REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO PER SCUOLE PRIMARIE IN VIA DELLA REPUBBLICA" (CON EVENTUALE OPZIONE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E RELATIVO COORDINAMEN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6623"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ¿TELEFONIA MOBILE 6¿ FINO AL 31 MARZO 2019. PROROGA TECNICA. CIG: ZC2140F787</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6624"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI RICERCA CON L¿UNIVERSITA¿ DEGLI STUDI DI BRESCIA - ANNO 2018. CIG. ZEF24DC80D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6625"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA E IL RIPRISTINO DELLE FUNZIONALIT¿ DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO DI CALCIO IN VIA GOZZANO". CUP C92H18000000004. CIG MASTER: 75612848F1 CIG DERIVATO: 759705,8A94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6626"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA PEDANA LATERALE E DI SANIFICAZIONE DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA E AL CENTRO UNICO DI COTTURA. CIG Z3624F0AC4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6627"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO IN PULLMAN A MILANO PER LA STAGIONE TEATRALE 2018/2019 DEL TEATRO PARENTI CIG: Z6F24EFDB2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6628"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CONCERTO DI MUSICA CLASSICA AL TEATRO SAN FAUSTINO IL 19 OTTOBRE 2018 CIG Z4824F72A5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6629"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE VISITA ALLA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO DI BRESCIA IL 13 OTTOBRE 2018 CIG ZE624FA60E .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6630"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO PER ADEMPIMENTI CONCERNENTI IL REFERENDUM CONSULTIVO PROVINCIALE DEL 18 NOVEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6631"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE QUOTA ABBONAMENTO A.N.U.S.C.A. ANNO 2018 CIG Z352258732</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6632"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DELLA TERZA RATA A SALDO SUI BILANCI PREVENTIVI A.S. 2017/2018 DELLE SCUOLE DELL¿INFANZIA AUTONOME DI SAREZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI (SC. 16/02/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6633"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA CONVENZIONE STIPULATA PER L¿AFFIDAMENTO IN USO E GESTIONE DELL¿AREA VERDE IN VIA 1850</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 11/11/2019)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6634"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE DI DUE TIROCINI FORMATIVI DI DOTE COMUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6635"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA LEGALE DI CUI ALL'ART. 17, COMMA 1, LETT. D) DEL D.LGS. 50/2016 ALL'AVV.TO DOMENICO BEZZI. CIG Z0124D23E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6636"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RELAZIONE FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEGLI "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' AGRO SILVO PASTORALE (VASP) "ZANANO-PASSATA-NAVEZZE-SANT¿EMILIANO"". CUP C97H18000940005 CIG Z142488997</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6637"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (CIE) - INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER IL PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6638"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L¿INSERIMENTO DELL¿UTENTE IDENTIFICATO AL N. 75 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2018 PER IL PERIODO DAL 01.09.2018 AL 31.12.2018 PRESSO IL SERVIZIO CSE. GESTITO DALLA, COOPERATIVA AQUILONE DI GARDONE V.T. CIG: ZEA24A8358.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6639"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ELETTRICA PER I LOCALI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z5A24A46F6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6640"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 ROBOT RASAERBA AUTOMATICO PER LA CURA DEGLI ESTERNI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO. CIG Z6A24B97A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6641"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO PER REDAZIONE PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE RELATIVO ALLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA ¿FESTA DELLE ASSOCIAZIONI¿ - CODICE CIG: Z4024E728C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6642"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA PRIMA VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO. CIG: Z78248F8DD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6643"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI STAMPA E RILEGATURA DEL NOTIZIARIO COMUNALE ¿SAREZZO INFORMA¿ ANNO 2018 - CODICE CIG: Z0524B477C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6644"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT.B1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6645"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI COMODATO D¿USO GRATUITO TRA L¿AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LE SIG.RE MONTINI ELIANA LUCIA E MONTINI LUCIA MARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 11/11/2019)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6646"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E CIVITAS S.R.L. PER L'IMMOBILE IN VIA IV NOVEMBRE 19/23 CON DECORRENZA 01/09/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 11/11/2019)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6647"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z0424DE1EF - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI BOLLETTARI PER I PREAVVISI DI ACCERTAMENTO E VERBALI DELLE VIOLAZIONI AL C.D.S. PER GLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 24/12/2019)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6648"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMU PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ANNI 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 E 2018 (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6649"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA STAGIONE TEATRALE 2018/2019 DEL TEATRO PARENTI DI MILANO. CIG: Z1D24C599F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6650"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL FONDO PER L¿ANNO 2018 DELLE RISORSE DECENTRATE STABILI AI SENSI DELL¿ART. 67 COMMA 2 DEL CCNL 21 MAGGIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' PERSONALE (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6651"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO TRAMITE NECA DELLA FORNITURA DI CARTA COLORATA E CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI ¿ CIG CONVENZIONE 7238665F50 - CIG DERIVATO: ZC924D0385</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6652"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TARI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ANNI 2017 E 2018 (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6653"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA CONVENZIONE STIPULATA PER L¿AFFIDAMENTO IN USO E GESTIONE DELL¿AREA VERDE ATTREZZATA IN LOCALIT¿ CAMPEI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 11/11/2019)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6654"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA CONVENZIONE STIPULATA PER L¿AFFIDAMENTO IN USO E GESTIONE DELL¿AREA VERDE ATTREZZATA IN LOCALIT¿ IRLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 11/11/2019)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6655"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CICLO DI FORMAZIONE ¿BRESCIA COMUNALE ¿ FORMAZIONE PER ENTI LOCALI AL MUSEO DELLA CITTA¿¿ DAL 8 AL 15 OTTOBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6656"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA PUBBLICAZIONE SU UN QUOTIDIANO LOCALE DELL¿AVVISO DI DEPOSITO IN PUBBLICA VISIONE DEGLI ATTI RELATIVI AL PROGETTO SUAP PRESENTATO DALLA DITTA "IDROSANITARIA BONOMI S.P.A." CHE COSTITUISCE, VARIANTE AL PGT VIGENTE - CIG. Z7424C86A4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6657"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO PER REDAZIONE PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE RELATIVO ALLA MANIFESTAZIONE CULTURALE "NARRARE I BORGHI" CIG. ZAD24C34F0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6658"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO PER L¿ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI VOLONTARI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVIT¿ DI VOLONTARIATO CIVICO DA PARTE DI SINGOLI CITTADINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6659"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT.B1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6660"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO APPROVIGIONAMENTO GAS NATURALE PER IL PERIODO 1.9.2018 AL 31.10.2018 E ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 DAL 1¿ NOVEMBRE 2018 AL 31.3.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6661"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RELAZIONE FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SERVIZI IGIENICI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI SAREZZO "A. SOGGETTI" - OPERE DA IDRAULICO E OPERE EDILI". CUP C95B18000340004 CIG Z592488A8A E CIG, ZF82488A41</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6662"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L¿AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AI SERVIZI SCOLASTICI DAL 12 SETTEMBRE 2018 AL 22 DICEMBRE 2018 CIG ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L¿AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AI SERVIZI SCOLASTIC,I DAL 12 SETTEMBRE 2018 AL 22 DICEMBRE 2018 CIG Z3E24B4729</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI (SC. 16/02/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6663"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROSECUZIONE PROGETTO DEL SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA DENOMINATO: ¿PROGETTO INTEGRAZIONE LAVORATIVA CON TIROCINIO DI FORMAZIONE¿ PER IL PERIODO 01.09.2018 ¿ 31.08.2019  UTENTE N. 76/ 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6664"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N.77/2018 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6665"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE ASTA PUBBLICA PER L¿ALIENAZIONE DI AREA EX DEMANIALE SITA NEL COMUNE DI SAREZZO, INDIVIDUATA AL LOTTO N. 28 DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 20185/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA ECONOMICA FINANZIARIA (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6666"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO AL FORNITORE QUOTA IVA ERRONEAMENTE TRATTENUTA E VERSATA ALL¿ERARIO PER APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6667"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO TRAMITE NECA DELLA FORNITURA DI CARTA BIANCA PER UFFICI COMUNALI ¿ CIG CONVENZIONE 7238585D4C- CIG DERIVATO: ZAE24C3149</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6668"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCARICO QUOTE INDEBITE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNI 2016/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6669"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI,PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ¿ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO¿ (CAT.C.1) PRESSO L¿AREA AMMINISTRATIVA ¿ SPORTELLO UNICO DEL CITTADINO ¿ CON RISERVA DEL POSTO ALLE CATEGORIE PROTETTE, DI CUI ALL¿ART. 18, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 68/1999. RETTIFICA DIARIO DELLE PROVE D¿ESAME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6670"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER L¿ALIENAZIONE DI AREA EX DEMANIALE SITA NEL COMUNE DI SAREZZO ¿ LOTTO N. 28 PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 2018/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA ECONOMICA FINANZIARIA (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6671"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA POLIZZA INFORTUNI N. 370209020 CON SCADENZA 30.04.2020 - CIG ZD024B7F2E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6672"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA COMUNIT¿ MONTANA DI VALLE TROMPIA PER QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI SAREZZO A SOSTEGNO DELL¿EVENTO SPORTIVO DENOMINATO ¿SCORRIMELLA¿ 11^ EDIZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6673"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE DELLA FUNZIONE DI POLIZIA LOCALE TRA I COMUNI DI LUMEZZANE E SAREZZO. IMPEGNO DI SPESA PER LA COPERTURA DEI COSTI DI COMANDO E GESTIONE AMMINISTRATIVA PER L'ANNO 2018 E 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 24/12/2019)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6674"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA PER PERSONA INSERITA IN HOUSING SOCIALE PRESSO COMPLESSO VILLAGGIO SAN FRANCESCO DI VILLANUOVA SUL CLISI E IDENTIFICATA CON IL NUMERO 69 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO, 2018 PER IL PERIODO DAL 01.07.2018 AL 31.12.2018. CIG: Z3F24A6AD3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6675"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE ED AFFIDAMENTO DI INCARICO DI TUTELA LEGALE CIG ZEC24A9974</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6676"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ALLA COMUNIT¿ MONTANA DI VALLE TROMPIA DELLA QUOTA PARTE SERVIZI DELEGATI INERENTE IL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE LAVORATIVA (SIL) - ANN0 2018 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6677"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ALLA COMUNIT¿ MONTANA DI VALLE TROMPIA DELLA QUOTA DI SOLIDARIETA¿ PER IL MANTENIMENTO SUL TERRITORIO DELLA VALLE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATI - ANN0 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6678"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AGGIUDICAZIONE DELLE PROCEDURE PER L¿AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2018/2019, CON POSSIBILITA¿ DI RINNOVO PER L¿A.S. 2019-2020, SUDDIVISO IN DUE LOTTI PRESTAZIONALI A,UTONOMI CPV 60130000-8 LOTTO 1 CIG 7569934B25 LOTTO 2 CIG 75699410EF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI (SC. 16/02/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6679"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ¿ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO¿ (CAT. C.1) PRESSO L¿AREA AMMINISTRATIVA ¿ SPORTELLO UNICO DEL CITTADINO ¿ CON RISERVA DEL POSTO ALLE CAT,EGORIE PROTETTE DI CUI ALL¿ART. 18, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 68/1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6680"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELL¿IGIENE URBANA. CIG: 6269753BD7 - ADEGUAMENTO ISTAT CANONE CONTRATTUALE ANNO DI ESERCIZIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6681"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE TRASFERTA A BIENNO PER LA VISITA ALLA 28¿ EDIZIONE DELLA MOSTRA MERCATO CIG. Z9724ABE5A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6682"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SUPPLETIVO PER LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI), ANNO 2017, PER ATTIVITA' DI VERIFICA E AGGIORNAMENTO BANCA DATI UTENZE NON DOMESTICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6683"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A DATORE DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE COMUNALE. PERIODO APRILE - GIUGNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6684"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A DATORE DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE COMUNALE. PERIODO APRILE ¿ GIUGNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6685"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT.B1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6686"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ P.T. 28 H. (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6687"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ P.T. 18 H. (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6688"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEI ¿LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA E IL RIPRISTINO DELLE FUNZIONALIT¿ DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO DI CALCIO IN VIA GOZZANO¿. CUP C92H18000000004. CIG MASTER: 75612848F1 CIG DERIVATO: 7597058A94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6689"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO, TRAMITE PROCURA APERTA, DELLA FORNITURA DI CARNI, SALUMI, SURGELATI, LATTICINI E GENERI ALIMENTARI VARI PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER IL PERIODO 01/01/2019 - 31/1,2/2021 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO SINO AL 31/12/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6690"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SERVIZI IGIENICI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI SAREZZO "A. SOGGETTI" - OPERE DA IDRAULICO". CUP C95B18000340004 CIG Z592488A8A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6691"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEGLI "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' AGRO SILVO PASTORALE (VASP) "ZANANO-PASSATA-NAVEZZE-SANT¿EMILIANO"". CUP C97H18000940005 CIG Z142488997</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6692"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DI UNO STUDIO IDROLOGICO E IDRAULICO SUL TORRENTE REDOCLA FINALIZZATO ALLA PROPOSTA DI MODIFICA DEL TRACCIAMENTO DELLE FASCE DI RISPETTO IDRAULICO DEL RIM. CIG: Z58249BA37</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6693"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITA¿ VOLONTARIA EX ART. 30 D.LGS. 165/2001 PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ¿ASSISTENTE SOCIALE¿ P.T. 30 H. (CAT. D.1) AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6694"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA PRIMA VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO. CIG: Z78248F8DD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E TERRITORIO (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6695"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E APPROVAZIONE DEL BANDO DI GARA PER L'ALIENAZIONE DI AREA EX DEMANIALE SITA NEL COMUNE DI SAREZZO, INDIVIDUATA AL LOTTO N. 28 DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 2018/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA ECONOMICA FINANZIARIA (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6696"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELL'AFFETTATRICE IN DOTAZIONE AL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z442490F20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6697"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEL SOLLEVATORE DA BAGNO IN DOTAZIONE AI REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z142490717</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6698"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI SUPPLEMENTARI RELATIVI AL ¿SERVIZIO DI SPURGHI¿ ANNO 2018. CIG: Z0D248636D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6699"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI SUPPLEMENTARI RELATIVI AL ¿SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA FALEGNAME E VETRAIO DURATA BIENNALE DAL 01/01/2018 AL 31/12/2019. CIG: ZED2487A8B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6700"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L¿EFFETTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMPIANTI PROMISCUI D¿ILLUMINAZIONE PUBBLICA. CIG Z692488316</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6701"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI SUPPLEMENTARI RELATIVI AL ¿SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE DA FABBRO BIENNIO 2018-2019". CIG: Z902487CEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6702"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI SUPPLEMENTARI RELATIVI AL ¿SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI BIENNIO 2018-2019". CIG: ZC42488DE3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6703"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI SUPPLEMENTARI RELATIVI AL ¿SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI BIENNIO 2018-2019". CIG: ZF724895C0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6704"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI SERVIZI SUPPLEMENTARI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTALE DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI E SALE CIVICHE COMUNALI PER L¿ANNO 2018 CIG: Z9E248983C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6705"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI SUPPLEMENTARI RELATIVI AL ¿SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI, IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ED ATTREZZATURE AGRICOLE PER IL PERIODO GENNAIO 2018 - DICEMBRE 2019¿. CIG: ZEA2489FF9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6706"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT.B1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6707"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT.B1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6708"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ABBONAMENTO DEL SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE PORTA AUTOMATICA. CIG Z0C248913D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6709"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SERVIZI IGIENICI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI SAREZZO "A. SOGGETTI" - OPERE EDILI ". CUP C95B18000340004 CIG ZF82488A41</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6710"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RELAZIONE FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI "LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTO ANTINCENDIO ARCHIVIO STORICO "A.MORO"" - CUP C98C17000090004 CIG Z092172C4E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6711"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: SOSTITUZIONE DEL SISTEMA DI PROTEZIONE DI INTERFACCIA DELL¿IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO PRESSO LA PALESTRA COMUNALE DI VIA CRISPI. CIG:ZB32488C3F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6712"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L¿ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DESTINATO ALLE ATTIVITA' DI PULIZIA A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI. CIG ZED24544E9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6713"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA PER SPORTELLO POLIFUNZIONALE DELLA VALLE TROMPIA ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6714"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEL PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE ORGANIZZATO DAL SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA VAL TROMPIA DELL¿AGENZIA PER IL LAVORO SOLCO; PERIODO 07/07/2018 ¿ 06/10/2018 UTENTE N. 74 ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6715"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TEGLIE CON RISPETTIVI COPERCHI PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZA9248869C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6716"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 LAVASTOVIGLIE PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z3E2486DB1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6717"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNIT¿ DI CUI ALL¿ARTICOLO 66 DELLA LEGGE 448/1998 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI 2¿ TRIMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6718"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI ¿ APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI 2¿ TRIMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6719"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI (SC. 16/02/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6720"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA SQUADRA ANTINCENDIOBOSCHIVO (AIB) DI 2¿ LIVELLO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI (A.N.A.) - SEZIONE DI BRESCIA A SOSTEGNO ATTIVIT¿ ANNUA 2018 (ART. 10 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA ,CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6721"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PER LA PREDISPOSIZIONE ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA IMMOBILE DI PROPRIETA¿ COMUNALE. COD. CIG.: Z452482415</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 11/11/2019)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6722"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SPESE CONDOMINIALI PER I LOCALI DI PROPRIET¿ COMUNALE UBICATI NEL ¿CONDOMINIO AVOGADRO¿ CONSUNTIVO ANNO 2017-2018 E PREVENTIVO ANNO 2018-2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 11/11/2019)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6723"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6724"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6725"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DELLA FORNITURA DI PIATTI IN PLASTICA, CONTENITORI TERMICI, BOBINE PER LA TERMOSIGILLATRICE IN DOTAZIONE AL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z26247BC,9F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6726"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI DETERGENTI E SANIFICANTI PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZA12480308</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6727"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELL¿IGIENE URBANA. CIG: 6269753BD7 - NOMINA NUOVO DIRETTORE DELL'ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6728"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI ACQUA E BIBITE PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z0E2481833</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6729"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE TRASFERTA A BIENNO PER LA VISITA ALLA 28¿ EDIZIONE DELLA MOSTRA MERCATO CIG. Z99246AF98.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6730"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI MOBILITA¿ FINALIZZATA ALLA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C PRESSO LO SPORTELLO UNICO DEL CITTADINO ¿ AREA AMMINISTRATIVA ¿CON RISERVA DEL POSTO ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL'ART. 18, COMMA 2, DELLA LEGGE N., 68/1999. CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6731"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI SUPPLEMENTARI RELATIVI AL "SERVIZIO CIMITERIALE, NECROFORO E MORTUARIO DEL COMUNE DI SAREZZO". CIG MASTER: 678315221C - CIG DERIVATO SAREZZO: 70120964AC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6732"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COMUNITA¿ MAMR¿  ONLUS PER RETTA FREQUENZA MINORE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 68 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2018 - PERIODO 30.05.2018-31.12.2018. CIG: ,Z5A2442C18.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6733"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSEGUIMENTO INSERIMENTO DI UNA PERSONA DISABILE IDENTIFICATA AL N. 72 ANNO 2018 PRESSO LA RESIDENZA SANITARIO ASSISTENZIALE PER DISABILI FIRMO TOMASO DI VILLA CARCINA (BS) PER IL PERIODO DAL 01.07.2018 AL 31.12.2018 CIG: Z45244BC72.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6734"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 73 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6735"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6736"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT.B1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6737"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA ¿FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS¿ - DELEGAZIONE DI BRESCIA - A SOSTEGNO ATTIVIT¿ ANNO 2018 (ART. 10 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI, PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6738"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L¿AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2018/2019, CON POSSIBILITA¿ DI RINNOVO PER L¿A.S. 2019-2020, SUDDIVISO IN DUE LOTTI PRESTAZIONALI AUTONOMI CPV 60130000-8 -LOTTO 1 CIG ,7569934B25 - LOTTO 2 CIG 75699410EF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI (SC. 16/02/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6739"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DIMISSIONI PRESENTATE DALLA DIPENDENTE DI RUOLO MATRICOLA N. 77 E APPLICAZIONE TRATTENUTA RETRIBUTIVA PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI DI PREAVVISO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6740"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO MEDIANTE PORTALE SINTEL DEL PROGETTO CONTROLLO DI GESTIONE CON L¿UTILIZZO DI UNA PIATTAFORMA WEB DATAWAREHOUSE PER ANALISI DATI ¿ ANNO 2018 - CIG Z432443690</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6741"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO E.R.P. DI PROPRIETA' DELL'ALER DI BRESCIA AL SIG. GILBERTI GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 11/11/2019)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6742"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L¿ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO CIG Z4224543EC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6743"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEPOSITO POLIZZA FIDEJUSSORIA ALLA PROVINCIA DI BRESCIA PER SISTEMAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO DI CROCEVIA. C.I.G. Z60245C1AA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6744"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SPESE CONDOMINIALI PER L¿UNITA¿ IMMOBILIARE DI PROPRIET¿ COMUNALE NEL CONDOMINIO SAREZZO CENTRO DI VIA REPUBBLICA SALDO GESTIONE ANNO 2017 E PREVENTIVO GESTIONE ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 11/11/2019)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6745"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ P.T. 18 H. (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6746"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE RELATIVI ALLA MANIFESTAZIONE ¿FESTIVAL DEI POPOLI¿ ORGANIZZATA IN PIAZZA CESARE BATTISTI A SAREZZO PER DOMENICA 15 LUGLIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PARI OPPORTUNITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6747"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PER IL COLLAUDO STATICO DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA E IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO DI CALCIO IN VIA GOZZANO" - CUP C92H18000000004 CIG: Z44244ED33</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6748"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L¿ACQUISTO DI BRANDE PIEGHEVOLI PER IL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI. CIG: ZA8243F98B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6749"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT.B1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6750"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>"FESTIVAL DEI POPOLI" 15 LUGLIO 2018 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVICE AUDIO, LUCI E ALLACCIAMENTO ELETTRICO CIG ZBB244FD96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PARI OPPORTUNITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6751"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI SALVAGUARDIA DEL SISTEMA RURALE-PAESISTICO-AMBIENTALE, MEDIANTE LA VALORIZZAZIONE DEI CONTESTI NATURALI, PAESAGGISTICI E RECUPERO DELLE AREE DEGRADATE IN AMBI,TO URBANO. AREA VERDE IN VIA PATRIOTI". CUP C92D18000100004 CIG: ZD92436CD1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6752"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿A.I.D.O. ¿ GRUPPO COMUNALE ¿MONICA BENINI¿ DI SAREZZO ¿ A SOSTEGNO ATTIVIT¿ ANNUA 2018 (ART. 10 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI ,PUBBLICI E SOGGETTI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6753"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO II TRIMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6754"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUARTA VARIAZIONE COMPENSATIVA FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO E CONSEGUENTE VARIAZIONE DI CASSA AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6755"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ P.T. 28 H. (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6756"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETTA FREQUENZA STRUTTURA RESIDENZIALE PERSONE IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI PER IL PERIODO DAL 3.7.2018 AL 31.12.2018 ¿ CIG: ZD52429118.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6757"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DEL CREDITO PER ADDIZIONALE COMUNALE SULL¿ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6758"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA NEL MERCATO ELETTRONICO, DEL SOFTWARE CARTELLA SOCIO-SANITARIA PER LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z4C242A509</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6759"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO IMU PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6760"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN MEPA DI PENNE E BORSE PERSONALIZZATE CON STAMPA AD UN COLORE PER INIZIATIVE DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA - CODICE CIG: Z44242DDB5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6761"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SERVIZIO TUTELA MINORI DELL¿AMBITO TERRITORIALE DI ISEO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A FAVORE DI PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 65 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIA,LE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2018 PER IL PERIODO DAL 01.01.2018 AL 30.04.2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6762"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 67/2018 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6763"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SERVIZIO TUTELA MINORI DELL¿AMBITO TERRITORIALE DI BRESCIA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A FAVORE DI PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 66 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SO,CIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2018 PER IL PERIODO DAL 01.02.2018 AL 31.10.2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6764"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE TRASFERTA A VERONA PER ASSISTERE AL "VERDI OPERA NIGHT" DOMENICA 26 AGOSTO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6765"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO DEL "SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE, FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI I,LLUMINAZIONE PUBBLICA". NEL RISPETTO DEI C.A.M. DEL SETTORE DI CUI AL D.M. DEL 27/09/2017. CIG MASTER: 7405601F42 - CIG DERIVATO SAREZZO: 75518721EC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6766"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE "IL CARROZZONE DEGLI ARTISTI A.P.S." PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ITINERANTE DI PROMOZIONE DELL'INCLUSIONE SOCIALE ATTRAVERSO IL TEATRO "IL CARROZZONE...ESPRIMI UN DES,IDERIO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6767"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE TRASFERTA A VERONA PER ASSISTERE AL "VERDI OPERA NIGHT" DOMENICA 26 AGOSTO 2018 CIG Z3A2421FBE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6768"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE E CULTURALE ¿COMITATO PER I GEMELLAGGI¿ A SOSTEGNO DELLE ATTIVIT¿ ISTITUZIONALI IN PROGRAMMA PER L¿ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6769"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLAUDO IMPIANTO DI DISTRIBUTORE DI CARBURANTE PRIVATO IN SAREZZO, VIA UNIT¿ D¿ITALIA, 78/80 ¿ IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA PER GETTONE DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE RAPPRESENTANTI DELL¿AGENZIA DOGANE E MONOPOLI E DEL COMAND,O VIGILI DEL FUOCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6770"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO DI VERIFICA DELL' ELETTROCARDIOGRAFO IN DOTAZIONE AI REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z332409997</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6771"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE ORGANIZZATO DAL SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA VAL TROMPIA DELL¿AGENZIA PER IL LAVORO SOLCO; PERIODO 06.06.2018 ¿ 06/07/2018 UTENTE N. 64/ 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6772"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6773"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO E COLLOCAMENTO A RIPOSO, PER LIMITI DI SERVIZIO, DEL DIPENDENTE DI RUOLO SIG. VENIERO VALOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6774"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN MEPA DI BORSE IN TNT E BRACCIALETTI IN SILICONE PERSONALIZZATI CON STAMPA AD UN COLORE PER IL PROGETTO ¿IO CI SONO PER TE ¿ UN DONO IN COMUNE¿ - CODICE CIG: Z1B240ED53</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6775"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA "MERLONI" PER I PROGETTISTI DELL¿OPERA DENOMINATA "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA E IL RIPRISTINO DELLE FUNZIONALITA¿ DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO DI CALCIO DI VIA GOZZAN,O" CIG. Z6623FE62F. CUP C92H18000000004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6776"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO AL FONDO AREE VERDI DELLA MAGGIORAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE IN OTTEMPERANZA ALL'ART. 43 COMMA 2BIS DELLA L.R. 12/2005 E S.M.I. PER IL P.D.C. N. 8709 DEL 02/12/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6777"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER VERIFICHE PERIODICHE DEI DISPOSITIVI DI MESSA A TERRA E DEGLI IMPIANTI ASCENSORI. CIG: Z8824073B6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6778"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ADEGUAMENTI CONTRATTUALI ¿ CCNL PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2016-2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA ECONOMICA FINANZIARIA (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6779"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE OCCASIONALE PER REALIZZAZIONE RICERCA STORICA SULLA FIERA DI SAN FAUSTINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6780"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE TRAMITE LA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI AREA VASTA BRESCIA - SEDE TERRITORIALE DISTACCATA DI VALLE TROMPIA - DELLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI ¿LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA E IL RIPRISTINO ,DELLE FUNZIONALIT¿ DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO DI CALCIO IN VIA GOZZANO¿. CUP C92H18000000004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6781"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DELLA ZANZARA TIGRE. ANNO 2018 CIG: Z8723E4784</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6782"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO TECNICO DELLE INIZIATIVE DEL TAVOLO TECNICO DI CONFRONTO PER L¿INDAGINE DEL DISTURBO OLFATTIVO CIG: ZBE23F02E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6783"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ASSOCIAZIONE "GRUPPO VOLONTARI MADRE TERESA DI CALCUTTA" CON SEDE A SAREZZO. ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6784"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICHE DI LEGGE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z8823F73CF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6785"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DIRETTO DEL DANNO AD EFFETTI PERSONALI DI UN OSPITE DELLA RSA IN QUANTO L'IMPORTO E' INFERIORE ALLA FRANCHIGIA CONTRATTUALE PREVISTA DALLA POLIZZA ASSICURATIVA IN VIGORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6786"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DEL SOGGETTO CREDITORE RELATIVAMENTE ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO COLAZIONI PER GLI OSPITI DEL CDI E DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6787"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ P.T. 22,30 H. (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6788"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6789"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MAGGIORAZIONE QUOTA DI ADESIONE AL C.I.T. DELLA PROVINCIA DI BRESCIA PER L¿EROGAZIONE DEL SERVIZIO ¿SMS IN COMUNE¿ ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAMPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6790"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MONTAGGIO E BILANCIATURA GOMME, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL CENTRO UNICO DI COTTURA E ALLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z1423C4C03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6791"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PER LA VALUTAZIONE TECNICO-ECONOMICA DELLA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA COSTRUZIONE PER IL ¿NUOVO POLO SCOLASTICO PER SCUOLE PRIMARIE IN VIA DELLA REPUBBLICA" RISPETTO ALL¿ADEGUAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI ESISTENTI SEDI DELLE SCU,OLE PRIMARIE DI SAREZZO ZANANO E PONTE ZANANO. CIG: ZB623EA68B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6792"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE, CONTABILITA¿ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE OPERE DI SOMMA URGENZA PER I "LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER OPERE DI PULIZIA, DISGAGGIO E MITIGAZIONE DEL RISCHIO DA CADUTA MASSI DEL FRONTE MONTANO IN LOCALI,TA' NOBOLI VIA SAN BERNARDINO". CUP: C93B18000200004 CIG: 747919394E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6793"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PROGETTO DI AIUTO SOCIALE ALL¿UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 63/2018 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6794"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL DELLA POLIZZA TUTELA LEGALE ¿ PERIODO 30.06.2018-30.06.2021 - CIG Z8123B1C08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6795"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZI RELATIVA AGLI ACCERTAMENTI SANITARI PER I LAVORATORI DELLA RSA COMUNALE MADRE TERESA DI CALCUTTA AI SENSI DELL¿ART. 41 DEL D.LGS. 81/08 E SS.MM.II. - ANNO 2018. CIG Z5023D3BBB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6796"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI ACCESSORI ANTICIPATI ALLOGGIO ERP VIA TASSO, 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 11/11/2019)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6797"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>TERZA VARIAZIONE COMPENSATIVA FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO E CONSEGUENTE VARIAZIONE DI CASSA AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6798"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PER IL PERIODO 25 MAGGIO 2018 - 31 DICEMBRE 2018 - CIG Z4623BE1DF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SISTEMI INFORMATIVI (SC. 04/01/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6799"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO A RETE 5 SRL DEL SERVIZIO PER L¿UTILIZZO SPAZI D¿INFORMAZIONE ISTITUZIONALE SULL¿EMITTENTE RADIOFONICA ¿RETE 5 LATTEMIELE¿ ANNO 2018 CIG: Z262388924.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAMPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6800"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>¿LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA E IL RIPRISTINO DELLE FUNZIONALIT¿ DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO DI CALCIO IN VIA GOZZANO¿ - AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI INTERNI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6801"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>¿LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA E IL RIPRISTINO DELLE FUNZIONALIT¿ DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO DI CALCIO IN VIA GOZZANO¿ - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE STRUTTURALE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI PER LA PARTE S,TRUTTURALE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA. CIG: ZA823C80A6 CUP: C92H18000000004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6802"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MEDICO SPECIALISTICO PER IL CDI E LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO PER IL PERIODO DA MAGGIO 2018 AD APRILE 2019. CIG ZF9239A385</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6803"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STOVIGLIE E MATERIALE MONOUSO PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER LE SCUOLE FORNITE DAL CUC, PER LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA FINO AL 31/12/2018. CIG Z3523BA75D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6804"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO DI MODIFICA DELL'IMPIANTO ESISTENTE PER I MAGNETI DELLE PORTE CON APERTURA MANUALE ED APERTURA AUTOMATICA-MANUALE DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZD7238EEC6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6805"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PODOLOGIA PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA E IL CDI C/O RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER IL PERIODO DA MAGGIO 2018 AD APRILE 2019. CIG Z7C239A32A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6806"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETTA FREQUENZA MINORE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 62 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2018 - PERIODO 10.05.2018-31.08.2018. GIG: ZCD239EBFB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6807"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ ISTITUTO COMPRENSIVO ¿GIORGIO LA PIRA¿ DI SAREZZO PER IL SOSTEGNO ALLA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA A.S. 2017/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI (SC. 16/02/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6808"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DELLA SECONDA RATA IN ACCONTO SUI BILANCI PREVENTIVI A.S. 2017/2018 DELLE SCUOLE DELL¿INFANZIA AUTONOME DI SAREZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI (SC. 16/02/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6809"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A DATORE DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE COMUNALE. PERIODO GENNAIO - MARZO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6810"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6811"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ASSUNZIONE DI UN MUTUO PASSIVO CON L¿ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO DI ¿ 176.000,00 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEGLI SPOGLIATOI A SERVIZIO DEL CAMPO DI CALCIO DI VIA GOZZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6812"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 10 PERSONAL COMPUTER HP Z420 RIGENERATI IN MEPA - CIG Z9A23A171A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SISTEMI INFORMATIVI (SC. 04/01/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6813"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE FILARMONICA SANTA CECILIA A SOSTEGNO DELL'ATTIVIT¿ ANNUALE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6814"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA COMUNIT¿ MONTANA DI VALLE TROMPIA PER L'APERTURA DEL MUSEO "I MAGLI" PER L'ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6815"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ALL'APERTO CIG: ZE623822F5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6816"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 LAVASTOVIGLIE PER IL 2¿ PIANO DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z6D2366C6E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6817"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDA VARIAZIONE DELLE PARTITE DI GIRO E DEI SERVIZI PER CONTO TERZI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6818"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE, CONTABILIT¿ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE VIA SERADELLO". CUP C97H18000450005 CIG Z8C22F1A49</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6819"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI CATASTALI ATTRAVERSO LA COMUNIT¿ MONTANA DI VALLE TROMPIA ¿ ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6820"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ALLA LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6821"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ALL'ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI ITALIANI - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6822"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ALL¿ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6823"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ALL'AICCRE ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6824"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ALL¿UNCEM ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6825"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PER IL PERIODO DAL 01.01.2018 AL 31.08.2018 DELL¿INSERIMENTO DELL¿UTENTE IDENTIFICATO AL N. 59  PRESSO IL SERVIZIO SFA. GESTITO DALLA COOPERATIVA CONSORZIO VALLI DI GARDONE VAL TROMPIA. CIG: Z6B2356FE9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6826"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA PER PERSONA INSERITA IN HOUSING SOCIALE PRESSO COMPLESSO VILLAGGIO SAN FRANCESCO APPARTAMENTI ASSISTITI VIA DEL MARINAIO, 2 ¿ 25089 VILLANUOVA SUL CLISI (BS) E IDENTIFICATA CON IL NUMERO 61 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CAR,ICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2018 PER IL PERIODO DAL 01.05.2018 AL 31.12.2018. CIG: Z87235EF13.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6827"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL¿ASSOCIAZIONE ¿COMITATO DI SOLIDARIET¿ DI SAN VIGILIO¿ ¿ ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS PER PROGETTO DI OSPITALITA ASSISTITA A FAVORE DI UNA DONNA E DEL FIGLIO MINORENNE RESIDENTI A SAREZZO IDENTIFICATI CON IL NU,MERO 57 E 58/2018 NEL REGISTRO SERVIZI SOCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6828"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA LAVASTOVIGLIE INSTALLATA AL I¿ PIANO DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z212367461</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6829"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DEGLI IMPORTI DEI RESIDUI ISCRITTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 AL FINE DI ALLINEARLI AI VALORI RISULTANTI DAL RENDICONTO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6830"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO RISCOSSI NEL PERIODO APRILE 2015 ¿ DICEMBRE 2016 A SEGUITO SENTENZA N. 38 DELL¿8 MARZO 2018 DEL GIUDICE DEL LAVORO - TRIBUNALE DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' PERSONALE (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6831"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 60/2018 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6832"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CONDOMINIO ¿PALAZZINA VALGOBBIA¿.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 11/11/2019)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6833"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 15 PER L¿AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018. CIG 7472869694</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6834"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER INIZIATIVA DIDATTICO-AMBIENTALE E ANIMAZIONE IN VALLE DI SAREZZO VERDE PULITO ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6835"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DEGLI EFFETTI DELLA PUBBLICAZIONE DELL¿AVVISO DI AVVIO DELLE PROCEDURE E DEI SUCCESSIVI BANDI PUBBLICI PER IL RINNOVO DELLE CONCESSIONI PER L¿ESERCIZIO DELLE ATTIVIT¿ DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE ¿ DIRETTIVA COMUNITARIA 2006/123/CE, COSIDDET,TA BOLKENSTEIN.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6836"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE QUOTA ADESIONE A EURODESK ITALY SERVIZI SRL PER ADESIONE ALLA RETE EUROPEA EURODESK ANNO 2018 IN QUALITA¿ DI AGENZIA LOCALE. CIG Z3A2354B2C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMA GIOVANI (SC. 16/07/2019)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6837"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿AS HAPPY HANDY DI SAREZZO A SOSTEGNO OLIMPIADI DISABILI 2018 (ART. 10 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT (SC. 04/01/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6838"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE QUOTA A YOUTH POINT - CTS BRESCIA, QUALE QUOTA A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE CONNESSE ALLA PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO EYE 2018. CIG. Z8D2374EB8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMA GIOVANI (SC. 16/07/2019)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6839"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA DETERMINA N/149/R.G. RELATIVA ALLE SPESE PER ATTIVITA' CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO "IDEE IN COMUNE: CONFRONTO SULL'IMPATTO DELLE POLITICHE EUROPEE PER I GIOVANI A LIVELLO LOCALE", ERASMUS PLUS - KA3. CIG Z4122E6641</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMA GIOVANI (SC. 16/07/2019)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6840"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ P.T. 18 H. (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6841"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZB62383179 - ODA SU ME.PA. PER IL RIPRISTINO DEL PORTALE DEL SISTEMA DI LETTURA TARGHE - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 24/12/2019)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6842"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ASD SCUOLA DI SCACCHI TORRE &amp; CAVALLO DI SAREZZO ¿ A SOSTEGNO GRAND PRIX 2018 (ART. 10 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI ,E SOGGETTI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT (SC. 04/01/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6843"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A DATORE DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE COMUNALE. PERIODO GENNAIO - MARZO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6844"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL PERCORSO FORMATIVO PER ASSISTENTI SOCIALI ORGANIZZATO DA ACB SERVIZI S.R.L.".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6845"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMU PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ANNI 2016 E 2017 (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6846"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA PRESSO LA COMUNIT¿ MONTANA DI VALLE TROMPIA DEL SERVIZIO ¿SPORTELLO UNICO ATTIVIT¿ PRODUTTIVE¿ - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6847"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI 4/3/2018 - APPROVAZIONE RENDICONTI RELATIVI ALLE SPESE SOSTENUTE IN NOME E PER CONTO DELLO STATO E DELLA REGIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6848"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL'INCARICO LEGALE AGLI AVVOCATI PIERO MAGRI E VALERIA VALENTINI PER LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 5785/16 RGNR CONTRO DANIELE SANTUCCI E ALTRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6849"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) N. 198 DEL 27/04/18 PER ASSUNZIONE PRESTITO ORDINARIO CON CASSA DD.PP. DI ¿ 440.000,00 PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI ESTERNI PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO P,OLO SCOLASTICO PER SCUOLE PRIMARIE IN VIA DELLA REPUBBLICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6850"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 10 CINTURE PELVICHE DI CONTENIEMNTO A FASCIA INTERA PER GLI OSPITI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z3F2352743</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6851"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE DI ¿FILO¿, FESTIVAL DI NARRAZIONI PER BAMBINI¿ 6 MAGGIO ¿ 13 MAGGIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6852"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITA¿ VOLONTARIA EX ART. 30 D.LGS. 165/2001 PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ¿ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO¿ (CAT. C.1) AREA AMMINISTRATIVA CON RISERVA DEL POSTO ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI A,LL'ART. 18, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 68/1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6853"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI ¿ APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI 1¿ TRIMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO DEL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6854"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNIT¿ DI CUI ALL¿ARTICOLO 66 DELLA LEGGE 448/1998 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI 1¿ TRIMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO DEL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6855"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6856"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6857"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA PER ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6858"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE QUOTA STRAORDINARIA ALLA COMUNITA¿ MONTANA DI VALLE TROMPIA PER SERVIZIO DI SUPPORTO BIBLIOTECARIO ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6859"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE QUOTA DI ADESIONE AL SISTEMA ARCHIVISTICO DI VALLE TROMPIA - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ARCHIVIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6860"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE QUOTA DI ADESIONE AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SISTEMA RFID PER LA BIBLIOTECA COMUNALE E QUOTA MEDIA LIBRARY ONLINE ¿ ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6861"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ALLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6862"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA, SISTEMA BIBLIOTECARIO, PER ADESIONE AL PROGETTO DI ACQUISTO CENTRALIZZATO E COORDINATO DI LIBRI E MATERIALI DOCUMENTARI, ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6863"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO E COLLOCAMENTO A RIPOSO, PER LIMITI DI SERVIZIO, DEL DIPENDENTE DI RUOLO SIG. OSVALDO LORENZO GUERINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6864"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) PER ASSUNZIONE PRESTITO ORDINARIO CON CASSA DD.PP. DI ¿ 440.000,00 PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI ESTERNI PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO PER SCUOLE PRIM,ARIE IN VIA DELLA REPUBBLICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6865"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6866"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA PRESSO LA COMUNIT¿ MONTANA DI VALLE TROMPIA DEL SERVIZIO "SPORTELLO UNICO DELL¿EDILIZIA DIGITALE" - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6867"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DEI LAVORI DI ¿MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE VIA SERADELLO¿. CUP C97H18000450005 CIG Z8C22F1A49</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6868"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PERIZIA OPERE SUPPLEMENTARI DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE VIA SERADELLO". CUP C97H18000450005 CIG Z8C22F1A49</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6869"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 3 PULSANTIERE PER I LETTI ELETTRICI IN DOTAZIONE AI REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z4223345AE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6870"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, IMPIANTI SEMAFORICI, ILLUMINAZIONE SOTTOPASSI ED AREE VERDI". FINO AL 31 AGOSTO 2018 CIG Z301DAE85B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6871"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA PRESSO LA COMUNIT¿ MONTANA DI VALLE TROMPIA PER LA GESTIONE DELL'ISTRUTTORIA TECNICA DELLE PRATICHE SOGGETTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6872"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE ASSOCIATA DELL¿UFFICIO ISTRUTTORIA PRATICHE ANTISISMICHE DELLA VALLE TROMPIA, IN ATTUAZIONE DELLA NUOVE FUNZIONI IN MATERIA SISMICA TRASFERITE AI COMUNI DA REGIONE LOMBARDIA (L.R. 33/2015 -, DGR 10/5001/2016) - ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6873"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI GEOLOGO PER I "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA E IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO DI CALCIO IN VIA GOZZANO" - CUP C92H18000000004 CIG: ZED234A999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6874"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL MATERIALE DA FERRAMENTA PER ATTIVITA¿ DI INSERIMENTO SOCIALE . CIG: Z4B234627B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6875"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6876"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDA VARIAZIONE COMPENSATIVA FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO E CONSEGUENTE VARIAZIONE DI CASSA AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6877"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿A.V.I.S. ¿ SEZIONE COMUNALE DI SAREZZO ¿ A SOSTEGNO ATTIVIT¿ ANNUA 2018 (ART. 10 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGG,ETTI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6878"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AL GRUPPO A.N.M.I.L. DI SAREZZO A SOSTEGNO ATTIVIT¿ ANNUA 2018 (ART. 10 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6879"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STOVIGLIE E MATERIALE MONOUSO PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER LE SCUOLE FORNITE DAL CUC, PER LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA FINO AL 30/04/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6880"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARIFICAZIONE DEI CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L¿ESERCIZIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6881"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE TREATRO TERRE DI CONFINE PER IL PROGETTO ¿FESTE NAZIONALI LA GIORNATA DEL 25 APRILE¿</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI (SC. 16/02/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6882"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DEL SALDO A.S. 2016/2017 ED EROGAZIONE PRIMA RATA IN ACCONTO A.S. 2017/2018 DEL CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA SCUOLA DELL¿INFANZIA S. PIO X PER SEZIONE PRIMAVERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI (SC. 16/02/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6883"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PUBBLICAZIONE A RICORDO DEL PATTO D'AMICIZIA TRA IL COMUNE DI SAREZZO E IL COMUNE DI CERVIA CIG: ZC1233C318.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6884"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO AL CORSO DI AGGIORNAMENTO DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I. ¿ CIG: Z56233AE19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO DEL SEGRETARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6885"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL REPORT DELLA PROCEDURA TELEMATICA SINTEL ED AFFIDAMENTO DELL¿INCARICO DI MEDICO COMPETENTE, SORVEGLIANZA SANITARIA E CORSI DI AGGIORNAMENTO DI PRIMO SOCCORSO AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I. ¿ TRIENNIO 2018-2020 ¿ CIG. Z4C22F8F5C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO DEL SEGRETARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6886"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL REPORT DELLA PROCEDURA TELEMATICA SINTEL ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E CORSI DI AGGIORNAMENTO AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 ¿ TRIENNIO 2018-2020 - CIG. Z5D22F8F0A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO DEL SEGRETARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6887"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEI COMPENSI DIRETTI AD INCENTIVARE LA PRODUTTIVITA¿ ED IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI. ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' PERSONALE (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6888"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE CORONE D¿ALLORO E COMPOSIZIONI FLOREALI PER L¿ORGANIZZAZIONE DEL 73¿ ANNIVERSARIO DELLA FESTA NAZIONALE DEL 25 APRILE CIG: Z55230D361.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6889"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ P.T. 18 H. (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6890"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO, RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER RILASCIO VISURE E CERTIFICATI CAMERALI ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6891"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LE AGEVOLAZIONI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARI) COME DA PROTOCOLLO D¿INTESA TRA IL COMUNE DI SAREZZO E I SINDACATI DEI PENSIONATI FNP ¿ CISL, SPI - CGIL ANNO 2017;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6892"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO DI FORNITURA E POSA DI NUOVE FUNI DI TRAZIONE PER IL MONTAVIVANDE IN DOTAZIONE AL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZAD231AD3B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6893"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA TERMOSIGILLATRICE IN DOTAZIONE AL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZB82312207</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6894"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETTA FREQUENZA STRUTTURA RESIDENZIALE PERSONE IDENTIFICATE CON IL NUMERO 55, 56 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2018 PER IL PERIODO DAL 29/3/2018 AL 05/04/2018 CIG: ,Z0022FF765.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6895"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 1 GIORNATA DI FORMAZIONE DA REMOTO SUI FLUSSI OPI E ATTIVITA' DI PARAMETRIZZAZIONE - CIG ZCF231B17E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SISTEMI INFORMATIVI (SC. 04/01/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6896"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI FINALIZZATI AD UN ACCRESCIMENTO DEI SERVIZI ESISTENTI CORRELATI AD AUMENTO DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE DI CUI ALL¿ART. 15 COMMA 5 DEL CCNL 01/04/1999 E OBIETTIVI DI PERFORMANCE ANNO 2017 INDIVIDUATI DAL CCID. LIQUIDAZIONE QUOTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6897"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN KIT DI MANUTENZIONE PER STAMPANTE KYOCERA 9130 CODICE SBMK710 IN MEPA - CIG ZD9230BE17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SISTEMI INFORMATIVI (SC. 04/01/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6898"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE. CIG: Z6B2309994</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6899"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALUTAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI ESTERNI PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO PER SCUOLE PRIMARIE IN VIA DELLA REPUBBLICA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6900"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARTA COLORATA¿ CIG Z1C230F314</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6901"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO I TRIMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6902"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA "IL RESTO ¿ FIERA 2018" CIG Z2422F19B5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6903"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA COMUNIT¿ MONTANA DI VALLE TROMPIA PER L'ADESIONE ALLA RASSEGNA TEATRALE "PROPOSTA 2018".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6904"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI PER INIZIATIVE CULTURALI REALIZZATE SUL TERRITORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6905"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA COMUNIT¿ MONTANA DI VALLE TROMPIA PER L'ADESIONE AL SISTEMA MUSEALE ED ECOMUSEO PER L'ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6906"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA - CIG ZDC22FCAC3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SISTEMI INFORMATIVI (SC. 04/01/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6907"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI ¿ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E MESSA IN SICUREZZA PARTI DELLA RETE STRADALE COMUNALE¿. CUP C97H15000860004 CIG: Z7C22B38AE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6908"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI ¿MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILIT¿ COMUNALE¿. CUP C97H15000860004 CIG: Z0C22B38E3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6909"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE VIA SERADELLO". CUP C97H18000450005 CIG Z8C22F1A49</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6910"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RETTA FREQUENZA STRUTTURA RESIDENZIALE PERSONE IDENTIFICATE CON IL NUMERO 52, 53 E 54 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2018 PER IL PERIODO DAL 01.03.2018 ,AL 08.06.2018 CIG: Z1822EF232.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6911"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINE N. 761 E 762 DEL 30.12.2017: RETTIFICA SOGGETTO CREDITORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6912"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DEL SIG. MARCO BALDUSSI IN QUALITA' DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO" (CAT. D.1) PRESSO L'AREA TECNICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6913"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER ATTIVITA' CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO "IDEE IN COMUNE: CONFRONTO SULL'IMPATTO DELLE POLITICHE EUROPEE PER I GIOVANI A LIVELLO LOCALE", ERASMUS PLUS - KA3. CIG Z4122E6641</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMA GIOVANI (SC. 16/07/2019)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6914"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA DI MERITO E GRADUATORIA DEL VINCITORE CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO" (CAT. D.1) AREA TECNICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6915"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE ALL'AFFIDAMENTO DEI ¿LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA E IL RIPRISTINO DELLE FUNZIONALIT¿ DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO DI CALCIO IN ,VIA GOZZANO¿ - APPROVAZIONE AVVISO E MODULO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. CUP C92H18000000004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6916"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6917"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA PROGETTO SOFIS SU "CASELLARIO ASSISTENZA E BANCA DATI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6918"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 50/2018 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6919"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA DELL¿ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP FONIA 4 SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ANNO 2018. CIG ZDC1616161</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6920"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLE TARATURE E DEI TEMPI D¿INTERVENTO DELLA PROTEZIONE E DEL DISPOSITIVO D¿INTERFACCIA SECONDO LA DELIBERAZIONE 786/2016/R/EEL DELL¿IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI VIA CRISPI. CIG ZD422F58D5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6921"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO TRAMITE ME.PA DELLA FORNITURA DI CARTA BIANCA, CARTA COLORATA E CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI ¿ CIG Z8422F3F59</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6922"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE SULLE STRADE COMUNALI NELLE STAGIONI INVERNALI 2016/2017 - 2017/2018. CIG 670370478A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6923"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI VITTO DEI VOLONTARI SERVIZIO CIVILE - PERIODO MARZO - DICEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6924"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CIVILE REGIONALE E NAZIONALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MONITORAGGIO DELLA FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA DEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6925"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PER PRESTAZIONE D'OPERA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI, RIVOLTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ¿GIORGIO LA PIRA¿.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6926"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 SEDIA DA UFFICIO - CIG Z8622BC98B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO DEL SEGRETARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6927"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DEPLIANT E MANIFESTI PER CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE DI DESTINAZIONE DEL 5 X MILLE DELL¿IRPEF RELATIVA AI REDDITI 2017 A SOSTEGNO DELLE ATTIVIT¿ SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6928"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEI MANUALI HACCP E RINTRACCIBILITA' E FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA DI SAREZZO - ANNO 2018. CIG Z4322C8F30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6929"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DI N. 1 PORTA AD UN BATTENTE PER IL PIANO TERRA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z4922C520E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6930"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N.51/2018 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6931"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N.49/2018 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTEVENTI ECONOMICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6932"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONI - COMITATO REGIONALE LOMBARDIA PER RICHIESTA PARERE DI CONFORMITA' IMPIANTO SPORTIVO "REDAELLI N.2" IN VIA GOZZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6933"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO PRESTATE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4 MARZO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6934"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SUBAFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ¿RECUPERO AI FINI ABITATIVI DELL'IMMOBILE COMUNALE LOCALIZZATO IN VIA S.EMILIANO¿. CUP C99G16000650006 CIG 72852022E0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6935"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO TRAMITE ME.PA DELLA FORNITURA DI STAMPATI SPECIFICI PER UFFICI COMUNALI E ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA ANNO 2018 - CIG Z2B22CA818</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6936"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2017 LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' ALL'AGENTE STELLARIO CHRISTIAN.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 24/12/2019)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6937"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6938"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ P.T. 18 H. (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6939"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE TRASFERTA A MILANO PER ASSISTERE AL MUSICAL MARY POPPINS DOMENICA 29 APRILE 2018 CIG Z5C22C9CCA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6940"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE PARTITE DI GIRO E SERVIZI PER CONTO TERZI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6941"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO IMU PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6942"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TARI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ANNI 2016 E 2017 (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6943"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI ¿LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI DELLA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE MADRE TERESA DI CALCUTTA¿. CUP C94H1500139000,4 CIG 6542456D79</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6944"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA COMUNITA¿ MONTANA DI VALLE TROMPIA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6945"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE DEL VALORE CONTRATTUALE DEI LAVORI DELL'OPERA ¿RECUPERO AI FINI ABITATIVI DELL'IMMOBILE COMUNALE LOCALIZZATO IN VIA S.EMILIANO¿. CUP C99G16000650006 CIG 72852022E0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6946"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSEGNA DELLE BOLLETTE TARI E DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO IMU EMESSI PER L¿ANNO 2018 ¿ CIG Z6F228F5A4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6947"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CIVILE REGIONALE E NAZIONALE - BANDO 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORMAZIONE GENERALE DEI VOLONTARI DI SERVIZIO CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6948"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE OCCASIONALE PER REALIZZAZIONE CORSO DI SCRITTURA CREATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6949"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI - PERIODO MARZO - DICEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6950"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO" (CAT. D.1) AREA TECNICA. NOMINA MEMBRO DI COMMISSIONE SUPPLENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6951"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO DERIVANTE DALL¿ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON I COMUNI DI BOVEZZO E ERBUSCO PER LA GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE - ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' PERSONALE (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6952"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTO TECNICO DI RIPARAZIONE DELLA PORTA AUTOMATICA UBICATA NELLA SEDE COMUNALE DI VIA ZANARDELLI. CIG Z132291D8E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6953"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONI STRAORDINARIE STRADALI ED ALTRI INTERVENTI. (CIG ZF52291CB3)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6954"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TONERS IN MEPA - CIG Z2422767F2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SISTEMI INFORMATIVI (SC. 04/01/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6955"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DISPOSITIVO READER MR102 - USB PER BIBLIOTECA COMUNALE. CIG. ZAE229E33A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6956"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI INSERITE NELLA RASSEGNA "IL RESTO ¿ FIERA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6957"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME DA RISCUOTERE PER LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6958"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. ARMADIETTO CASELLARIO PORTA VALORI PER IL REPARTO DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z3A2290E93</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6959"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 3 MATERASSI ANTIDECUBITO PER GLI OSPITI IN STATO VEGETATIVO OSPITI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZD72275585</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6960"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA PER IL PROGETTO "SACCHETTI PER IL PANE PER LO SPORTELLO ANTIVIOLENZA VIVADONNA" - DETERMINA A CONTRARRE - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PARI OPPORTUNITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6961"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI 4 MARZO 2018 - COMPENSI SPETTANTI AI MEMBRI DEI SEGGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6962"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 48 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI ANNO 2018 IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6963"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA N. 767 DEL 30.12.2017: RETTIFICA SOGGETTO CREDITORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6964"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL¿ASSOCIAZIONE HAPPY HANDY DAY PER RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO SOGGETTI SVANTAGGIATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6965"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 47/2018 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6966"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN NOTEBOOK MODELLO ASUS N580VD-DM160T IN MEPA - CIG ZD82277720</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SISTEMI INFORMATIVI (SC. 04/01/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6967"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL PRODOTTO SOFTWARE TSPLUS 5 USERS ENTERPRISE EDITION IN MEPA - CIG ZD422784C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SISTEMI INFORMATIVI (SC. 04/01/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6968"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BILANCI CONSUNTIVI A.S. 2016/2017 E DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL¿INFANZIA AUTONOME DI SAREZZO PER L¿A.S. 2017/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI (SC. 16/02/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6969"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DEL SALDO DEL CONTRIBUTO SUI BILANCI CONSUNTIVI A.S. 2016/2017 ED EROGAZIONE PRIMA RATA IN ACCONTO SUI BILANCI PREVENTIVI A.S. 2017/2018 DELLE SCUOLE DELL¿INFANZIA AUTONOME DI SAREZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI (SC. 16/02/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6970"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6971"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESCLUSIONE DI UN CANDIDATO DAL CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO" (CAT. D.1) AREA TECNICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6972"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6973"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO DELLE BOLLETTE TARI E DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO IMU EMESSI PER L¿ANNO 2018 ¿ CIG ZA3223D129</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6974"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE VOUCHER D.G.R. 7012/2017 AGLI OSPITI BENEFICIARI DELLA R.S.A. MADRE TERESA DI CALCUTTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6975"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRESIDI E DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO DURATA BIENNALE DAL 01/01/2018 AL 31/12/2019. CIG: Z892255F16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6976"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO DELLE LUCI VOTIVE DEL CIMITERO DI SAREZZO . CIG: ZCD21FC16B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6977"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO RESIDUI PASSIVI PRESUNTI DA TRASMETTERE ALLA TESORERIA COMUNALE BANCA POPOLARE DI SONDRIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6978"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ALL¿A.N.U.T.E.L. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) - ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6979"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI A GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI E BANCHE DATI ON LINE ANNO 2018 CIG Z352258732</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6980"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 46/2018 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6981"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO DI VERIFICA E RIPARAZIONE DEI SOLLEVATORI DA BAGNO IN DOTAZIONE AI REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZE722439C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6982"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE PREMIO D'ARTE COMUNE DI SAREZZO 2018. EROGAZIONE PREMI AGLI ARTISTI VINCITORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6983"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AFFIDAMENTO PER LA SISTEMAZIONE DELL'ARMADIO BLINDATO UBICATO NELLA SEDE MUNICIPALE DI PIAZZA C. BATTISTI. CIG ZA82257335</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6984"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE TRAMITE LA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI AREA VASTA BRESCIA - SEDE TERRITORIALE DISTACCATA DI VALLE TROMPIA - DELLA GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO DEL "SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE,, FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6985"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DI TRASMISSIONE TELEVISIVA "IN PIAZZA CON NOI" TRASMESSA DALL¿EMITTENTE LOCALE "TELETUTTO" NELLA GIORNATA DI DOMENICA 25 FEBBRAIO 2018 NELL'AMBITO DELLA FESTA PATRONALE DEI SS. FAUSTINO E GIOVITA CIG Z422,23EA00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAMPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6986"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO" (CAT. D.1) PRESSO L'AREA TECNICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6987"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO FORNITURA REALIZZAZIONE E STAMPA BANNER VIE DI FUGA - FIERA SS. FAUSTINO E GIOVITA 2018- CIG. ZAE224FD35</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6988"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SUPPLEMENTARE DI NOLEGGIO DI PIATTAFORME ELEVATRICI E GRU DA UTILIZZARE PER ALLESTIMENTO FIERA PATRONALE DEGLI ANNI 2018. CIG: Z422250460</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6989"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N.45/2018 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6990"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO E.R.P. E STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA L¿AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LA SIG.RA CORRITORE ROSANGELA CON DECORRENZA 01/03/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 11/11/2019)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6991"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO E.R.P. E STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA L¿AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LA SIG.RA RULLO BRUNA CON DECORRENZA 01/03/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 11/11/2019)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6992"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPAGANDA ELETTORALE. ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI DEL 4 MARZO 2018. DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE E ASSEGNAZIONE SPAZI PER AFFISSIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE (SC. 28/10/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6993"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPAGANDA ELETTORALE. ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 4 MARZO 2018. DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE E ASSEGNAZIONE SPAZI PER AFFISSIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE (SC. 28/10/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6994"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA DELL¿INCARICO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 ¿- CIG. Z5418EDFFD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO DEL SEGRETARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6995"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA DELL¿INCARICO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I. - CIG. Z081CE2A57</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO DEL SEGRETARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6996"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NELL'ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' PERSONALE (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6997"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE "PREMIO D'ARTE COMUNE DI SAREZZO 2018" CIG Z35223E489.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6998"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2017. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' AL PERSONALE DELL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6999"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DIRETTA DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA. DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE E ASSEGNAZIONE SPAZI PER AFFISSIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7000"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2017. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SPECIFICHE RESPONSABILITA¿ AL PERSONALE DELL¿AREA ECONOMICO FINANZIARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' PERSONALE (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7001"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2017. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SPECIFICHE RESPONSABILITA¿ AL PERSONALE DELL¿AREA TECNICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7002"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DEL ¿CONTRATTO DI APPALTO PER LA CONCESSIONE, LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE FUNZIONALE ED ECONOMICA DI UNA CENTRALE DI COGENERAZIONE ALLACCIATA AD UN IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO¿. CIG 4901769BBB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7003"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO IDROTERMO SANITARIO ALLOGGIO ERP DI VIA ROMA, 39. CIG: Z0E21FC0EC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7004"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RELAZIONE FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI "LAVORI DI REALIZZAZIONE TERMINALE FOGNATURA DI VIA SERADELLO". CUP C91E17000060004 CIG Z301EFA0B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7005"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA QUOTIDIANI PER BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2018. CIG. Z6D220DA6E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7006"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ASSISTENZA TECNICA AFFRANCATRICE POSTALE UFFICIO PROTOCOLLO - DETERMINA A CONTRARRE - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7007"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2017. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SPECIFICHE RESPONSABILITA¿ AL PERSONALE DELL¿AREA AMMINISTRATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7008"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7009"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI ACCESSORI ANTICIPATI ALLOGGIO ERP VIA ROMA, 39.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 11/11/2019)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7010"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO MEDICO SPECIALISTICO PNEUMOLOGICO PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER L'ANNO 2018. CIG Z002235EA2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSISTENZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7011"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL¿ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON PERSONALE DI VIGILANZA ESTERNO PER SERVIZIO DA PRESTARE IN OCCASIONE DELLA FIERA LOCALE DEI SANTI FAUSTINO E GIOVITA ¿ EDIZIONE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 24/12/2019)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7012"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI LEGALE PATROCINIO DELL'ENTE PER RESISTERE IN GIUDIZIO AVVERSO IL RICORSO PRESENTATO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA SEZIONE DI BRESCIA DA COOPERATIVA SOCIALE EUROTREND ASSISTENZA SCARL E RELATIVO IMPEGNO, DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7013"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI PER GLI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE UBICATI NEL CONDOMINIO "COMPLESSO S.EMILIANO" IN VIA ROMA,39. CONSUNTIVO ANNO 2017 E PREVENTIVO ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 11/11/2019)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7014"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI PER ALLOGGIO E SALA CIVICA DI PROPRIETA' COMUNALE UBICATI NEL CONDOMINIO "PALAZZINA VALGOBBIA". CONSUNTIVO ANNO 2017 E PREVENTIVO ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 11/11/2019)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7015"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO INCARICO PER REDAZIONE VERIFICA SISMICA E RELATIVA PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEGLI INTERVENTI NECESSARI PER IL MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO E PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELL'OPERA DENOMINATA "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G.LA PIRA" - 1¿ LOTTO". CIG: ZAE1B40161</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7016"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO FORNITURA E STAMPA BIGLIETTI FESTA DEL FANCIULLO - FIERA SS. FAUSTINO E GIOVITA 2018- CIG. Z4722054A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7017"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO, MEDIANTE ADESIONE CONSIP SPA DELLA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DELLA RSA E CUC PER L'ANNO 2018. CIG Z1C22025C3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7018"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASPORTO E ASSISTENZA SPECIALISTICA PER GLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO ED I CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE. PERIODO 01.09.2017 - 31.12.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSISTENZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7019"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CERIMONIA PER IL CONFERIMENTO DELLE CIVICHE BENEMERENZE ANNO 2018 CIG Z3E220513E .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7020"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE VISITA ALLA MOSTRA "FRIDA KAHLO - OLTRE IL MITO" AL MUDEC DI MILANO DOMENICA 25 MARZO 2018 CIG Z6E220526A .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7021"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE PER BAMBINI IN OCCASIONE DEL "PREMIO D'ARTE COMUNE DI SAREZZO 2018" CIG Z5C2205277.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7022"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE DI INSERZIONE PUBBLICITARIA SULLE INIZIATIVE LEGATE ALLA FESTA PATRONALE DEI SANTI FAUSTINO E GIOVITA SUL "GIORNALE DI BRESCIA" DEL 24 FEBBRAIO 2018 CIG ZD522053B4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAMPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7023"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE DI INSERZIONE PUBBLICITARIA SULLE INIZIATIVE LEGATE ALLA FESTA PATRONALE DEI SANTI FAUSTINO E GIOVITA SUL "BRESCIAOGGI" DEL 24 FEBBRAIO 2018 E SUL MENSILE "FORMATO VALLI" CIG Z38220538C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAMPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7024"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CONSOLLE TASTI AGGIUNTIVA PER IL POSTO OPERATORE E PROGRAMMAZIONE VOCE MAIL CENTRALINO TELEFONICO. CIG. Z65220BCD2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7025"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA TERMICA ED ENERGIA ELETTRICA DA CENTRALE DI COGENERAZIONE ANNO 2018. CIG: 4901769BBB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7026"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI A MEZZO ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ¿CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 7¿ LOTTO 1 PER L¿ANNO 2018 CIG N. Z5B21EF817</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7027"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMA VARIAZIONE COMPENSATIVA FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO E CONSEGUENTE VARIAZIONE DI CASSA AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7028"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO DI FORNITURA E POSA DI RIVESTIMENTO IN CARTONGESSO PER LE PARTI DI IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDI RIMASTE A VISTA PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z7121BF387</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7029"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (CIE) - IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO DEI CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE RELATIVI ALLE SPESE DI RISTORO PER IL RILASCIO DELLE CIE E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER L'ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO DEL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7030"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO DEL PARCO DIVERTIMENTO FIERA LOCALE S.S. FAUSTINO E GIOVITA ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7031"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2018 - 28 FEBBRAIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7032"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO E.R.P. DI PROPRIETA' DELL'ALER DI BRESCIA AL SIG. TELLAROLI GUIDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 11/11/2019)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7033"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI STAMPATI PER ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI NON FORNITI DIRETTAMENTE DALLO STATO - CIG Z1021CF1CC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7034"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI BARRIERE NEW JERSEY DA UTILIZZARE PER ALLESTIMENTO FIERA PATRONALE PER L'ANNO 2018. CIG: Z8221C0FA4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7035"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP ¿TELEFONIA MOBILE 6¿: PROROGA CONTRATTI ATTUATIVI FINO AL 1.1.2018 AL 30.6.2018 ¿ CIG QUADRO: 506320943E. CIG: ZC2140F787 DERIVATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7036"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE BORSE E ASSEGNI DI STUDIO A.S. 2016/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI (SC. 16/02/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7037"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE PEZZI DELLA LAVASTOGLIE, DEL FORNO, DELLA BRASIERA E DEL FRY TOP IN DOTAZIONE AL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z6021DD833</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7038"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE CON IL SOLCO BRESCIA CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI - DURATA CONVENZIONE 01/04/2018 - 31/03/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7039"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DA FONOREGISTRAZIONE DELLE SEDUTE DEI CONSIGLI COMUNALI ANNO 2018 (CIG. Z7621D27C3) - DETERMINA A CONTRARRE E RELATIVO AFFIDAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7040"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PER LA STESURA DEL PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE PER LA FIERA DI SS. FAUSTINO E GIOVITA ANNO 2018. CIG: ZDC21DAE20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7041"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI PIATTAFORME ELEVATRICI E GRU DA UTILIZZARE PER ALLESTIMENTO FIERA PATRONALE DEGLI ANNI 2018 - 2019 - 2020. CIG: Z7521C0E19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7042"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7043"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7044"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7045"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA¿ DI PROMOZIONE DELLA LETTURA RIVOLTE AGLI ALUNNI DELLE CLASSI TERZE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ¿G. LA PIRA¿ IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA. DETERMINA A CONTRATTARE. CIG Z8C21D348E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7046"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCASSO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2018 RISCOSSI PER CONTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA NELL¿AMBITO DELLA CONVENZIONE PER L¿ISTITUZIONE DI UNO SPORTELLO CAMERALE DECENTRATO PRESSO IL COMUNE DI SAREZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7047"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DELL'APPLICAZIONE WEB "730- PRECOMPILATO-FROM-EXCEL-TO-XML".CIG ZCF21BA4EF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7048"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE PEZZI DELL'AFFETTATRICE IN DOTAZIONE AL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZBA21B7CF5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7049"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 5 FLUSSIMETRI PER I REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZB321B57C6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7050"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ANALISI CHIMICO-MICROBILOGICHE SUGLI ALIMENTI E SULLE SUPERFICI A CONTATTO CON GLI ALIMENTI DEL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA - ANNO 2018. CIG Z7621AF3FE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7051"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTALE DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI E SALE CIVICHE COMUNALI PER IL PERIODO 1¿ GENNAIO 2018 - 31 DICEMBRE 2018. CIG Z851C9A3C8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7052"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI. CIG ZB0217F536</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7053"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PER L¿ ANNO 2018. CIG Z1D217FDA2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7054"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLEGAMENTO E VIGILANZA DELLE PROPRIETA¿ COMUNALI ANNI 2018/2019/2020. CIG. Z4F217F976</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7055"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER LA FIERA DEI SANTI FAUSTINO E GIOVITA ANNO 2018 CIG: Z8321A5B9A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7056"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO PALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN OCCASIONE DELLA FIERA PATRONALE. CIG: Z4B21A5C32</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7057"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER MINORI RESIDENTI A SAREZZO PER L¿ANNO 2018. ¿ RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7058"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMO COMUNALE ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7059"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE ASTA PUBBLICA PER L¿ALIENAZIONE DI AREA IN COMUNE DI SAREZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 11/11/2019)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7060"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO PER ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE ELEZIONI POLITICHE E LE ELEZIONI REGIONALI DEL 4 MARZO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7061"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI BRESCIA PER INCONTRI PROTETTI MINORE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 38 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2018 PER IL PERIODO DAL 01.01.2018 AL 31.12.2018, CIG: ZCE2181EA2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7062"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL ¿COORDINAMENTO FAMIGLIE AFFIDATARIE¿ PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI AFFIDO DEL MINORE IDENTIFICATO CON IL N. 39 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI 2018 PER IL ,PERIODO DAL 01.01.2018 AL 31.08.2018 CIG: Z2A21844CA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7063"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SERVIZIO TUTELA MINORI DELL¿AMBITO TERRITORIALE DI ISEO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A FAVORE DI PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 40 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIA,LE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2018 PER IL PERIODO DAL 01.01.2018 AL 31.12.2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7064"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE SUORE DELLE POVERELLE ISTITUTO PALAZZOLO PER RETTA FREQUENZA MINORE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 37 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2018 PER IL PERIODO DAL 0,1.01.2018 AL 31.12.2018 CIG: Z5B2180E58.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7065"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PER IL PERIODO DAL 01.01.2018 AL 31.12.2018 DELL'INSERIMENTO DELL¿UTENTE IDENTIFICATO DAL N. 36 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2018 PRESSO IL SERVIZIO CSE GESTITO DALLA LA M,ONGOLFIERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI BRESCIA. CIG: Z7E2181CAE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7066"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RETTA FREQUENZA STRUTTURA RESIDENZIALE PERSONE IDENTIFICATE CON IL NUMERO 33, 34 E 35 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2018 PER IL PERIODO DAL 01.01.2018 ,AL 28.02.2018 CIG: Z082181D3B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7067"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA PER PERSONA INSERITA IN HOUSING SOCIALE PRESSO RSA ¿S. FRANCESCO¿ DI VILLANUOVA SUL CLISI E IDENTIFICATA CON IL NUMERO 17 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2018 PER IL PE,RIODO DAL 01.01.2018 AL 30.06.2018 CIG: Z242181CEF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7068"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DEL PROGETTO DI OSPITALITA' ASSISTITA RESIDENZIALE GESTITO DALLA COOPERATIVA SOCIALE L¿AQUILONE DI GARDONE VAL TROMPIA A FAVORE DELL'UTENTE IDENTIFICATO AL N. 16 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERV,ENTI ECONOMICI ANNO 2018 PER IL PERIODO DAL 01.01.2018 AL 31.12.2018 CIG: Z8E2180976.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7069"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETTA COMUNIT¿ A FAVORE DEL MINORE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 41 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2018 PER IL PERIODO DAL 01.1.2018 AL 31.12.2018 CIG: Z69218742A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7070"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ACB SERVIZI SRL, CON SEDE A BRESCIA IN VIA CRETA N. 42, PER L¿ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TELESOCCORSO DOMICILIARE ANNI 2018 - 2020 CIG Z5921877B2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7071"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA RESIDENZA SANITARIA DISABILI ¿VILLA SANTA MARIA S.C.S.¿ PER RETTA DI FREQUENZA DEL MINORE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 42 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 201,8 PER IL PERIODO DAL 01.01.2018 AL 31.12.2018 ¿ CIG: Z13218A780.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7072"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FONDAZIONE SERVIZI INTEGRATI GARDESANI PER RETTA FREQUENZA STRUTTURA RESIDENZIALE E INCONTRI PROTETTI PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 43 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENT,I ECONOMICI ANNO 2018 PER IL PERIODO DAL 01.01.2018 AL 31.12.2018 ¿ CIG: Z93218B17D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7073"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FONDAZIONE SERVIZI INTEGRATI GARDESANI PER RETTA FREQUENZA STRUTTURA RESIDENZIALE PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 44 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 201,8 PER IL PERIODO DAL 01.01.2018 AL 31.12.2018 ¿ CIG: Z8A218B2FC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7074"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA PER PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 10 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2018 E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA ¿FONDAZIONE LE RONDINI CITT¿ DI LUMEZZANE ONLUS ¿ PER I,L PERIODO DAL 01.01.2018 AL 31.12.2018 CIG: ZD32180A69.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7075"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI FARMACI IN CONFEZIONE OSPEDALIERA PER LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA ANNO 2018. CIG Z0320FD612</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7076"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DIELSERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER IL PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2018 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO SINO AL 31/12/2019 CIG 73386258EC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSISTENZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7077"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PROGETTO ASSISTENZIALE A FAVORE DELLA PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 4 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2018 PER IL PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7078"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE CARTACEO E MONOUSO PER I REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA ANNO 2018 CIG Z892182C64</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7079"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSEGUO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA R.S.A. FONDAZIONE DI CURA CITT¿ DI GARDONE VAL TROMPIA ONLUS PER INTEGRAZIONE RETTA PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 3 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMIC,I ANNO 2018 PER IL PERIODO DAL 01.01.2018 AL 31.12.2018 CIG: ZF32180B31.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7080"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL¿ ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO RUT DI SAREZZO PER RINNOVO PROGETTO DI ASSISTENZA EDUCATIVA PER PERSONA MINORENNE IDENTIFICATA CON IL NUMERO 2 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTER,VENTI ECONOMICI ANNO 2018 PERIODO GENNAIO/ DICEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7081"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSEGUO INTERVENTO PER PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 1 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2018 E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA ¿FONDAZIONE VILLA FIORI¿DI NAVE PER IL PERIODO DAL 01.0,1.2018 AL 31.12.2018 CIG: ZCE217F479.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7082"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA FRESCA PER L'ANNO 2018 PER IL CUC DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z1F215D821</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7083"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSEGUIMENTO INSERIMENTO DI UNA PERSONA DISABILE IDENTIFICATA AL N. 22 ANNO 2018 PRESSO LA RESIDENZA SANITARIO ASSISTENZIALE PER DISABILI FIRMO TOMASO DI VILLA CARCINA (BS) PER IL PERIODO DAL 01.01.2018 AL 30.06.2018 CIG: Z9B217EC9C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7084"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DELLE RETTE DEL SERVIZIO CDD FREQUENTATO DA SOGGETTI DISABILI RESIDENTI A SAREZZO UTENTI DAL N. 28 AL N 32 DAL 01.01.2018 AL 31.10.2018 CIG: Z6F217C451.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7085"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COMUNIT¿ MAMR¿ ONLUS ASSOCIAZIONE PROSEGUIMENTO INSERIMENTO IN COMUNIT¿ DI PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 27 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI ANNO 2018 IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI PER I,L PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2018. CIG: Z07217C3BD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7086"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PER IL PERIODO DAL 01.01.2018 AL 31.12.2018 DELL¿INSERIMENTO DEGLI UTENTI IDENTIFICATI DAL N 23 AL N 26 PRESSO IL SERVIZIO CSE GESTITO DALLA COOPERATIVA IL PONTE DI VILLA CARCINA CIG: Z79217C317.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7087"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DELLE RETTE DEL SERVIZIO CDD DELLA COOPERATIVA C.V.L. FREQUENTATO DA SOGGETTI DISABILI RESIDENTI A SAREZZO UTENTI DAL N. 19 AL N. 21 ANNO 2018 CIG: Z83217C1DD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7088"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DELL¿INSERIMENTO DI UNA PERSONA DISABILE IDENTIFICATA AL N. 18 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2018 PRESSO LA CSS ¿MEMORIAL SALERI¿ DI LUMEZZANE PER IL PERIODO DAL 01.01.2018, AL 31.12.2018. CIG ZAB217C0E1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7089"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL¿ASSOCIAZIONE COMUNIT¿ MAMR¿ ONLUS PER PROSEGUIMENTO INSERIMENTO IN COMUNIT¿ DI PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 15 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2018 PE,R IL PERIODO DAL 01.01.2018 AL 31.12.2018 CIG: Z13217C01C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7090"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO DI UNA PERSONA DISABILE IDENTIFICATA AL N. 14 ANNO 2018 PRESSO LA COMUNITA¿ ¿EFFATA¿¿ GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE RESTART ONLUS DI RANZANICO (BG) PERIODO DAL 01.01.2018 AL 31.12.2018. CIG: Z30217BF1A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7091"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PER IL PERIODO DAL 01.01.2018 AL 31.12.2018 DELL¿INSERIMENTO DEGLI UTENTI IDENTIFICATI DAL N. 11 AL N. 13 PRESSO IL SERVIZIO CSE. GESTITO DALLA COOPERATIVA AQUILONE DI GARDONE V.T. CIG: Z10217BA66.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7092"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PER IL PERIODO DAL 01.01.2018 AL 31.12.2018 DELL¿INSERIMENTO DELL¿ UTENTE IDENTIFICATO AL N 09 PRESSO IL SERVIZIO CSE GESTITO DALLA COOPERATIVA C.V.L. DI LUMEZZANE CIG: ZB3217B64A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7093"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASPORTO E ASSISTENZA SPECIALISTICA PER GLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO ED I CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE. PERIODO 01.01.2017 - 30.06.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSISTENZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7094"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 113 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7095"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI PROMOSSI DAL CENTRO DIURNO PER PERSONE CON DISABILITA¿ DALLA FO.B.A.P. DI BRESCIA CON RETTA A CARICO DELL¿UTENTE PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2018. UTENTE N. 08. CIG: ZE7217B599.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7096"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DELL¿INSERIMENTO DI UNA PERSONA DISABILE IDENTIFICATA AL N. 07 ANNO 2018 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI PRESSO LA COMUNITA¿ SOCIO-SANITARIA "BONINSEGNA" DELLA FONDAZIONE FO.B.A.P,. PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2018 CIG: ZCE217B4BE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7097"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PER IL PERIODO DAL 01.01.2018 AL 31.06.2018 DELL¿INSERIMENTO DELL¿UTENTE IDENTIFICATO AL N. 06 PRESSO IL SERVIZIO SFA. GESTITO DALLA COOPERATIVA CONSORZIO VALLI DI GARDONE VAL TROMPIA CIG: Z41217B3FF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7098"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DELL¿INTERVENTO A FAVORE DI PERSONA DISABILE IDENTIFICATA CON IL N. 05 ANNO 2018 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI PRESSO L¿RSD ARVEDI DELLA FONDAZIONE ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPI,RO-ONLUS- PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2018 CIG:  ZC4217B307.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7099"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO DI REGOLARIZZAZIONE ELETTRICA DI N. 8 STANZE DI DEGENZA MEDIANTE INSTALLAZIONE DI UN NODO EQUIPOTENZIALE PER LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZCC2188AED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7100"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO COLAZIONI PER GLI OSPITI DEL CDI E DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZA0218B20D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7101"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO DI ASSISTENZA TECNICA PER IL COLLEGAMENTO DEI CAVI E DEL RIPETITORE ALLARME DELLA CENTRALE DI DISTRIBUZIONE GAS MEDICALE PERSSO L'INFERMERIA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z33218AC34</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7102"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DELLA FORNITURA DI ARTICOLI DI FERRAMENTA PER LA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA". ANNO 2018. CIG Z442154249</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7103"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO IN AMBULANZA DEGLI OSPITI DELLA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA" - ANNO 2018 - CIG ZF521541F3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7104"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA FRESCA PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZCB218A521</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7105"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI CARNI, LATTICINI, SALUMI, SURGELATI E GENERI ALIMENTARI VARI PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z032189671</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7106"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AI SERVIZI ASA, INFERMIERISTICO, DI PULIZIA LOCALI, LAVANDERIA E SCODELLAMENTO PASTI PER IL CUC E LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7107"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 112/02017 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7108"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L¿AUMENTO DELLA RETTA DEL SERVIZIO CSS FREQUENTATO DA SOGGETTO DISABILE RESIDENTE A SAREZZO PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 111 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 201,7 CIG: Z661C8EAF1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7109"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMU PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ANNO 2017 (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7110"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCARICO QUOTE INDEBITE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7111"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PER PERMESSI RETRIBUITI AD ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7112"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI LEGALE PATROCINIO DELL'ENTE PER RESISTERE IN GIUDIZIO PRESENTATO AL CONSIGLIO DI STATO ADERENDO ALLE TESI DELL'APPELLANTE, CONSORZIO DI COOPERATIVE KURSANA C.S.R.L E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7113"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MONTAGGIO E BILANCIATURA GOMME INVERNALI, REVISIONI, CAMBIO OLIO OLTRE CHEMANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z31216091A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7114"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI INTERVENTI DA FALEGNAME PER I LOCALI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZE521858CC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7115"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI BRESCIA PER IL RIMBORSO DELLE QUOTE DEL FONDO SOCIALE INERENTI LA QUOTA RETTA DI MINORE INSERITO IN COMUNITA¿ RESIDENZIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7116"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 3¿ SAL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEI ¿LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI DELLA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE MADRE TERESA DI CALCUTTA¿. CUP C94H15001390004 CIG 6542456D79</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7117"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTO ANTINCENDIO BIBLIOTECA BAILO" - CUP C92F17003970004 CIG ZBA2172CF3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7118"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTO ANTINCENDIO ARCHIVIO STORICO "A.MORO"" - CUP C98C17000090004 CIG Z092172C4E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7119"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DEI DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7120"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI ANNO 2017 ¿ APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI FINO AL 28 DICEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO DEL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7121"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DELLA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO PER LA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA" . ANNO 2018. CIG Z0E2154175</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7122"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MEDICINALI URGENTI PER LA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA" - ANNO 2018 - CIG Z092154117</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7123"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DELLA FORNITURA DI PRODOTTI PER L'IGIENE DEGLI OSPITI DELLA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA". ANNO 2018. CIG ZB621540A8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7124"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (CIE) - IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO DEI CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE RELATIVI ALLE SPESE DI RISTORO PER IL RILASCIO DELLE CIE E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO DEL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7125"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO" (CAT. D.1) PRESSO L'AREA TECNICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7126"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNIT¿ DI CUI ALL¿ARTICOLO 66 DELLA LEGGE 448/1998 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - PERIODO DAL 16 MAGGIO AL 27 DICEMBRE 2017 - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO DEL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7127"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA' A PROVVEDERE AI PAGAMENTI DOVUTI PER LA FRUIZIONE DI SERVIZI SCOLASTICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI (SC. 16/02/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7128"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z00217E912 - ODA SU ME.PA. PER L¿ACQUISTO DI VESTIARIO ED ACCESSORI VARI PER GLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 24/12/2019)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7129"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARTIZIONE SPESE DI GESTIONE ASSOCIATA DEL ¿CORPO DI POLIZIA LOCALE INTERCOMUNALE DI LUMEZZANE E SAREZZO¿</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 24/12/2019)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7130"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA PER SOMME INDEBITAMENTE PAGATE AL COMUNE DI LUMEZZANE A TITOLO DI OBLAZIONE DI SANZIONI IRROGATE PER VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA. ACCERTAMENTO ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 24/12/2019)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7131"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL¿ ASSOCIAZIONE RUT DI SAREZZO PER RINNOVO PROGETTO DI ASSISTENZA EDUCATIVA PER PERSONA MINORENNE IDENTIFICATA CON IL NUMERO 102/2017 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECO,NOMICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7132"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELL¿EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO RUT PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CRICK CRACK BUM!¿ ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7133"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELL¿EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ¿GENITORI SI CRESCE¿ DI SAREZZO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ¿LA PACE A PARTIRE DA NOI¿- ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7134"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DELLA FORNITURA DI PRODOTTI PER L'INCONTINENZA E MONOUSO PER GLI OSPITI DELLA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA". ANNO 2018. CIG ZD42153FEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7135"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. DELLA FORNITURA DI GUANTI MONOUSO IN NITRILE NON TALCATO PER LA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA" - ANNO 2018 - CIG ZF62154042</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7136"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTENZIAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNI 2015/2017 A FAVORE DEL RTI "LA VELA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS" AGGIUDICATARIO DELL¿APPALTO CIG: Z7121727FB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7137"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LE SERATE DEL PROGETTO EDUCATIVO "NAVIGANDO TRA LE REGOLE...PER NON PERDERE LA TESTA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI (SC. 16/02/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7138"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA PER SPORTELLO POLIFUNZIONALE DELLA VALLE TROMPIA ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7139"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2017 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 131/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7140"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE GENITORI SI CRESCE PER ORGANIZZAZIONE DI UN CORSO DENOMINATO "LEARN AND FUN - LABORATORIO LINGUA INGLESE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI (SC. 16/02/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7141"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE FILARMONICA SANTA CECILIA PER IL PROGETTO DI PROPEDEUTICA MUSICALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI (SC. 16/02/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7142"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO - SECONDA EROGAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI (SC. 16/02/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7143"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI A SOSTEGNO ATTIVIT¿ ANNUA 2017 (ART. 10 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7144"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 1 CHIAVE IN BRONZO BIANCO PER CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA DI SAREZZO ALLA MEMORIA DI LUISA MAZZA CIG Z412172ABB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7145"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA COMUNITA¿ MONTANA DI VALLE TROMPIA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7146"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO, TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL,DEL SERVIZIO DI FORNITURA E REALIZZAZIONE DI QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE E MATERIALE DI INTERCONNESIONE. CIG ZCB21661AC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7147"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DELLA FORNITURA DI PRODOTTI PARAFARMACEUTICI PER LA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA". ANNO 2018. CIG Z902153F3D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7148"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO MEDICO SPECIALISTICO CARDIOLOGICO PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO - TRIENNIO 2018/2020 CIG Z23216E2EA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7149"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LE AGEVOLAZIONI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARI) COME DA PROTOCOLLO D¿INTESA TRA IL COMUNE DI SAREZZO E I SINDACATI DEI PENSIONATI FNP ¿ CISL, SPI - CGIL ANNO 2017 A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7150"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONI ORIZZONTALI PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7151"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 107 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7152"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO A LEGALE PER RESISTERE IN GIUDIZIO IN PROCEDIMENTO PENALE INNANZI AL TRIBUNALE DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7153"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7154"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELLA LAVASTOVIGLIE, DEL FORNO E DEL PIANO COTTURA INSTALLATI PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZBB213FB82</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7155"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALLE PARROCCHIE PER LA GESTIONE DEI CENTRI DIURNI ESTIVI ¿GREST ANNO 2017¿.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7156"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 LETTO ALLUNGABILE PER LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z2421538AE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSISTENZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7157"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER MINORI RESIDENTI A SAREZZO PER L'ANNO 2018. CIG Z1C216DF11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSISTENZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7158"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE CARTACEO E MONOUSO,ADDOBBI NATALIZI, PRODOTTI E STRUMENTI PER LE PULIZIE STRAORDINARIE PER I LOCALI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZA021757F2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7159"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO DI FORNITURA E POSA DI RIVESTIMENTO IN CARTONGESSO PER LE PARTI DI IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDI RIMASTE A VISTA PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z352160351</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7160"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DI N. 2 FINESTRE A DUE BATTENTI E N. 1 PORTA TAGLIA FUOCO PER LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZA6215FA8E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7161"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PRODOTTI INFORMATICI E ABBONAMENTO A BANCA DATI. ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SISTEMI INFORMATIVI (SC. 04/01/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7162"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7163"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE, CONTABILIT¿ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI ¿ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E MESSA IN SICUREZZA PARTI DELLA RETE STRADALE COMUNALE¿. CUP C97H15000860004 CIG 6886849793</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7164"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO DI UNA PERSONA DISABILE IDENTIFICATA AL N. 109 ANNO 2017 PRESSO LA RESIDENZA SANITARIO ASSISTENZIALE PER DISABILI FIRMO TOMASO DI VILLA CARCINA (BS) - PERIODO 24.10.2017 - 31.12.2017. CIG: ZC221419D4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7165"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE L¿AQUILONE PER RETTA SERVIZIO CSE FREQUENTATO DA SOGGETTO DISABILE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 108   NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ,PERIODO DAL 01.11.2017 AL 31.12.2017. CIG: Z24214186C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7166"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ATTIVITA¿ INTEGRATIVE AL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE E VARIANTE AL PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA OPERATIVO E RELATIVI LAVORI IN AREA ¿ OTTOMAN SPA VIA MAESTRI DEL LAVORO, 1 SAREZZO (BS)¿</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7167"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN MEPA DI N.2 MONITOR PER L¿UFFICIO PROGETTAZIONI - CIG ZD82157CCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7168"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE, CONTABILIT¿ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI ¿INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. LA PIRA" - 1¿ LOTTO¿. CUP C94H16000600004 CIG 6757415B41</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7169"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO DEL COSTO DI COSTRUZIONE PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7170"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DEL SERVIZIO ECONOMATO PER IL IV TRIMESTRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7171"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PARROCCHIA SS. FAUSTINO E GIOVITA CON SEDE IN SAREZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 11/11/2019)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7172"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI PER I LOCALI UFFICIO POSTALE DI ZANANO IN VIA DANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 11/11/2019)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7173"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 PERSONAL COMPUTER HP WORKSTATION RIGENERATO IN MEPA - CIG Z0B2113F831</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7174"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELL'ADEGUAMENTO DELLA SOTTOCENTRALE TERMICA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI 1¿ "G. LA PIRA". CIG: Z4D21156C0 E RETTIFICA DETERMINA N. 651 DEL 15/12/2017 CIG. Z0421153BE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7175"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI SUPPLEMENTARI PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, IMPIANTI SEMAFORICI, ILLUMINAZIONE SOTTOPASSI ED AREE VERDI. CIG. Z301DAE85B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7176"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RILEGATURA MASTRI CONTABILI ED ELABORATI VARI ANNO 2017 - CIG Z031FEF71B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7177"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RELAZIONE FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALA CIVICA VIA MARCONI". CUP C92B17000010004 CIG Z3C20C683A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7178"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>SESTA VARIAZIONE COMPENSATIVA FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO E CONSEGUENTE VARIAZIONE DI CASSA AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7179"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO A BENEFICIO DI MINORI FREQUENTANTI, NELL¿A.S. 2017-2018 LA SCUOLA AUDIOFONETICA DELLA FONDAZIONE BRESCIANA PER L¿EDUCAZIONE ¿MONS. G. CAVALLERI¿.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI (SC. 16/02/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7180"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA¿ DI PROMOZIONE DELLA LETTURA RIVOLTE AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "FESTIVALIBRO" A.S. 2017/2018. DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7181"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE VISITA ALLA MOSTRA "IL MONDO FUGGEVOLE DI TOULOUSE LAUTREC" A PALAZZO REALE DI MILANO DOMENICA 21 GENNAIO 2018 CIG ZCD213B1EC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7182"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI PRESSO LA SCUOLA G. LA PIRA ED EDIFICI ERP . CIG: ZBA20C68DA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7183"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI DI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. CIG: Z0421153BE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7184"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE AGRICOLE DI PROPRIETA' COMUNALE. CIG: ZE32114D2D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7185"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI, IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ED ATTREZZATURE AGRICOLE PER IL PERIODO GENNAIO 2018 - DICEMBRE 2019. CIG: Z891DD9338</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7186"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA MECCANICO E GOMMISTA DURATA BIENNALE DAL 01/01/2018 AL 31/12/2019. CIG: Z4620C6AEC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7187"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CARROZZERIA DURATA BIENNALE DAL 01/01/2018 AL 31/12/2019. CIG: Z3920C6B57</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7188"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE DURATA BIENNALE DAL 01/01/2018 AL 31/12/2019. CIG: Z8E1DD91A0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7189"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI DURATA BIENNALE DAL 01/01/2018 AL 31/12/2019. CIG: Z881DD8C16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7190"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE DA FALEGNAME E VETRAIO DURATA BIENNALE DAL 01/01/2018 AL 31/12/2019. CIG: Z181DD922D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7191"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DI FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA DURATA BIENNALE DAL 01/01/2018 AL 31/12/2019. CIG: Z921DD8EC8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7192"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI ESIGIBILITA¿ IMPEGNI 2017, VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA 2017, ENTRATA 2018 E ISCRIZIONE STANZIAMENTI PER ESIGIBILITA¿ 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA ECONOMICA FINANZIARIA (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7193"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI ANTONCENDIO PER IL BIENNIO 2018/2019. CIG ZC021272B5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSISTENZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7194"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DETERGENTI E SANIFICANTI PER LA PULIZIA DEI LOCALI DEL CENTRO UNICO DI COTTURA ISTITUITO PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER L'ANNO 2018.CIG Z75212CF3F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7195"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO DI INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI ALLARME WI FI PER GLI INGRESSI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z6A211695A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSISTENZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7196"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI PRODOTTI PARAFARMACEUTICI PER GLI OSPITI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z5E2123309</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7197"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FISIOTERAPIA A FAVORE DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO DI CENTRO DIURNO INTEGRATO E DEGLI OSPITI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER L'ANNO 2018. CIG Z9920FD457.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7198"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE. CUP C97H17000180004 CIG Z191F3867E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7199"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E L¿AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRAULICI DURATA BIENNALE DAL 01/01/2018 AL 31/12/2019. CIG: Z491DD8DBC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7200"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI DURATA BIENNALE DAL 01/01/2018 AL 31/12/2019. CIG: Z111DD8F4F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7201"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE DA FABBRO DURATA BIENNALE DAL 01/01/2018 AL 31/12/2019. CIG: Z411DD9271</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7202"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7203"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE PRIMA RATA A.S. 2016/2017 DEL CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA SCUOLA DELL¿INFANZIA S. PIO X PER SEZIONE PRIMAVERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI (SC. 16/02/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7204"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7205"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE RELATIVI ALLA SERATA ¿IN VIAGGIO VERSO NATALE ¿CON LE ASSOCIAZIONI¿ ORGANIZZATA AL TEATRO SAN FAUSTINO PER LA SERATA DEL 15 DICEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7206"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI SUPPLEMENTARI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTALE DELLE PROPRIETA¿ COMUNALI. CIG ZA020EB307</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7207"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DA GEOLOGO PER LA VERIFICA DELLA SITUAZIONE DI INSTABILITA¿ LUNGO UN TRATTO DELLA PISTA CICLABILE IN VA MARCONI E PROPOSTE DI INTERVENTO. CIG: Z89211E953</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7208"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO DI CUI AGLI ARTT. 3 COMMA 1, LETTERA M), NUMERI 1), 2) E 3), 31, COMMI 7 E 11, E 39, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016 PER LA VERIFICA DEI PIANI ECONOMICI FINANZIARI INERENTI IL CONTRATTO IN PARTENARIATO PUBBLIC,O PRIVATO, DI CONCESSIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DI LAVORI RELATIVI ALLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIET¿ O NELLA DISPONIBILIT¿ DEL COMUNE. CIG Z13211E8E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7209"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINA N. 622 DEL 12/12/2017 PER ERRORE MATERIALE E CONTESTUALE RICALCOLO DELLA SUPERFICIE PER EFFETTO DEL FRAZIONAMENTO AI SENSI DI QUANTO PREVISTO AL PUNTO G) DEL BANDO DI GARA - ALIENAZIONE AREA DI CUI AL LOTTO N. 8 DEL PIANO DELLE ALIEN,AZIONI E VALORIZZAZIONI 2017/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 11/11/2019)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7210"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA ANNO 2018. CIG Z8720EB22C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSISTENZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7211"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>VASP - CONSORZIO VIABILIT¿ AGRO SILVO PASTORALE ¿ZANANO ¿ PASSATA ¿ NAVEZZE ¿ SANT¿EMILIANO¿. LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPETENZA DELLE SPESE CONSORTILI ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 11/11/2019)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7212"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE ARA DI CUI AL LOTTO N. 8 DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI 2017/2019. RICALCOLO SUPERFICIE PER EFFETTO FRAZIONAMENTO AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DAL PUNTO G) DEL BANDO DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 11/11/2019)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7213"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI FARMACI PER GLI OSPITI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z882123297</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7214"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO, TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL,DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE INCENDIO INSTALLATIO PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER IL BIENNIO 2018/2,019 CIG ZC8210A51A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSISTENZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7215"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE GAS MEDICALE INSTALLATO PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z122116734</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSISTENZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7216"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO PER GLI OSPITI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z662123240</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7217"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI PRODOTTI PER LA GESTIONE DELL'INCONTINENZA E MONOUSO PER GLI OSPITI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z88212319C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7218"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL GRUPPO ELETTROGENO CE LMUD/100 INSTALLATO PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER IL BIENNIO 2018/2019. CIG ZA1210A465</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7219"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI INERENTI L'ATTIVITA' DI MEDICINA DEL LAVORO: "MEDICO COMPETENTE" AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I. - ANNI 2018/2019. CIG Z6720EB164</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSISTENZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7220"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DELL¿OPERA ¿ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. LA PIRA". CIG: ZE0211E552</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7221"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TARI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ANNI 2014, 2015, 2016 E 2017 (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7222"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM REGIONALE DEL 22 OTTOBRE 2017 : RENDICONTO DELLE SPESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7223"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BIGLIETTI AUGURALI PERSONALIZZATI CIG: Z1B20E7D88.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7224"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7225"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE GARDONE CAPANNONE A SOSTEGNO DEL FESTIVAL DELLA MONTAGNA "ALTURE 2017".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7226"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE CONVENZIONE PER CORSO DI FORMAZIONE PER PRATICANTE GEOMETRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7227"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATA FORMATIVA IN MATERIA DI PERSONALE SULLA RIFORMA DEL PUBBLICO IMPIEGO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI GARDONE VALTROMPIA - ENTE ORGANIZZATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7228"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELL¿IGIENE URBANA. CIG: 6269753BD7 - ADEGUAMENTO ISTAT CANONE CONTRATTUALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7229"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO FORNITURA DI DOTAZIONI DI PICCOLA ENTITA' PER LA PROTEZIONE CIVILE. CIG: Z9A21251EA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7230"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 106/2017 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI - ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7231"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 105/2017 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI - ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7232"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 104/2017 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI - ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7233"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI FORNITURA E POSA DI UN RILEVATORE DI APERTURA E SICUREZZA PER LA PORTA AUTOMATICA SCORREVOLE INSTALLATA PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z48211B86E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSISTENZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7234"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL MODULO SOFTWARE GESTIONE CARTA DI IDENTITA ELETTRONICA PER IL COLLEGAMENTO CON IL PROGRAMMA SIPAL DEI DEMOGRAFICI - CIG ZE1211C441</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SISTEMI INFORMATIVI (SC. 04/01/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7235"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ULTERIORI N. 50 LICENZE DI MICROSOFT OFFICE 2013 - CIG Z4D211BDB3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SISTEMI INFORMATIVI (SC. 04/01/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7236"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 103/2017 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7237"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER GLI INTERVENTI PREVISTI NEL PROGETTO ¿ZEROOTTANTA ATTIVAZIONE DI AZIONI DI CONTRASTO AI PROBLEMI OCCUPAZIONALI DELLA POPOLAZIONE DELLA VALLE TROMPIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7238"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTENZIAMENTO SERVIZIO CAG GESTITO DALLA COOPERATIVA TEMPO LIBERO DI BRESCIA CIG: Z3720F979C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7239"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL MANTENIMENTO DEL PROGETTO DI HOUSING SOCIALE (SPESE CONDOMINIALI) DA SETTEMBRE 2017 AD AGOSTO 2018 A FAVORE DELLA PERSONA IDENTIFICATA AL N. 101/2017 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AI SERVIZI SOC,IALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7240"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSEGUIMENTO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI COMUNITA RESIDENZIALE PER MINORI DISABILI PER RETTA FREQUENZA MINORE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 99 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE ANNO 2017 PERIODO 23.11.2017 ¿ 31.12.2017. ,CIG: Z3A20CE33A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7241"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RETTA FREQUENZA IN STRUTTURA RESIDENZIALE DELLE PERSONE IDENTIFICATE CON IL NUMERO 96, 97, 98 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER L¿ANNO 2017 PERIODO 01.11.2017 - 31.12 2017 ¿ GIG: Z7,F20CDF46.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7242"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELLE CELLE FRIGORIFERE SITUATE PRESSO IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZC821116D6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSISTENZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7243"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AL COMITATO ANZIANI DI SAREZZO ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSISTENZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7244"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRBUTO ECONOMICO ALLA PARROCCHIA DI SAREZZO ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSISTENZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7245"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PIATTI IN PLASTICA, COPERCHI, BOBINE PER LA TERMOSIGILLATRICE IN DOTAZIONE AL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER IL BIENNIO 2018/2019. CIG ZAF20ED76D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7246"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ACQUA E BIBITE PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER IL BIENNIO 2018/2019. CIG ZA420EA07F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSISTENZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7247"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DI PANETTERIA PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZF020E94A0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSISTENZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7248"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO GAS MEDICALE INSTALLATO PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER L'ANNO 2018. CIG Z9820F964D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSISTENZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7249"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI CHIMICI PER IMPIANTO BONIFICA LEGIONELLA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER IL BIENNIO 2018/2019. CIG Z7320E839A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSISTENZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7250"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREVENZIONE E SORVEGLIANZA RISCHIO LEGIONELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA ANNI 2018/2019. CIG Z2C20E8318</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7251"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE "GRUPPO VOLONTARI MADRE TERESA DI CALCUTTA" CON SEDE A SAREZZO A RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER L'ASSICURAZIONE E IL BOLLO DEL FIAT DOBLO' DONATO DALLO STUDIO DENTISTICO SEVEN VALLEY CON SEDE LEGAL,E A SAREZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSISTENZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7252"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE DETERMINA N. 555 DEL 23 NOVEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7253"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA SUPPLEMENTARE DI ARREDI SU MISURA PER IL NUOVO SPORTELLO POLIFUNZIONALE. CIG: Z8F20F136F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7254"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALA CIVICA VIA MARCONI". CIG: Z3C20C683A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7255"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE E LE FUNZIONI TECNICHE ANNI 2014-2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7256"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI I¿</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI (SC. 16/02/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7257"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO MUSICALE PER BAMBINI IN OCCASIONE DEL "NATALE A PALAZZO AVOGADRO 2017" CIG Z1D20DCE91.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7258"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO, RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE IL PERSONALE DEL SERVIZIO TRIBUTI ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA ECONOMICA FINANZIARIA (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7259"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA NUOVO RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER I LAVORI DI "RECUPERO AI FINI ABITATIVI DELL'IMMOBILE COMUNALE LOCALIZZATO IN VIA S.EMILIANO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7260"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PER STIPULA ATTO NOTARILE PER ACQUISIZIONE DI AREA, MEDIANTE PERMUTA, IN VIA DANTE ALIGHIERI - CIG. Z6720F98C8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 11/11/2019)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7261"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI PER GLI ALLOGGI DI PROPRIET¿ COMUNALE UBICATI NEL CONDOMINIO VIVALDI SITO IN VIA AVOGADRO ¿ VIA VIVALDI CONSUNTIVO GESTIONE ANNO 2016/2017. PREVENTIVO ANNO 2017/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 11/11/2019)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7262"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SUPPLETIVO PER LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI), ANNO 2017, PER ATTIVITA' DI VERIFICA E AGGIORNAMENTO BANCA DATI UTENZE NON DOMESTICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7263"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'USSCS (UNIONE SOCIET¿ SPORTIVE COMUNE DI SAREZZO) A SOSTEGNO DELL'ATTIVIT¿ ANNUA 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT (SC. 04/01/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7264"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE "VINILE VINTAGE" PER REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "VINTAGE A PALAZZO AVOGADRO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7265"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ASSOCIAZIONE ¿VOLONTARI AMBULANZA VILLA CARCINA (BS)" A SOSTEGNO ATTIVIT¿ ANNO 2017 (ART. 10 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUB,BLICI E SOGGETTI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7266"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GRAFICO E STAMPA PIEGHEVOLI INFORMATIVI SULLA CARTA D'IDENTIT¿ ELETTRONICA E PER LO SPORTELLO UNICO DEL CITTADINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7267"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSO SPESE PER GESTIONE ASSOCIATA DEL "CORPO DI POLIZIA LOCALE INTERCOMUNALE DI LUMEZZANE E SAREZZO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMBIENTALE (SC. 24/12/2019)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7268"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SUPPLETIVO PER LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7269"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI FORNITURA E POSA DI SEMAFORO LOCALITA' POMEDA E SOSTITUZIONE DI UN PALO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. CIG. Z372061EE9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7270"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO SERVIZIO TECNICO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI DELL'INTERVENTO DENOMINATO "RIQUALIFICAZIONE VIABILIT¿ E SPAZI PONTE ZANANO 1¿ E 2¿ LOTTO". CIG: Z2D20BA308</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7271"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO SERVIZIO TECNICO PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELL'INTERVENTO DENOMINATO "RIQUALIFICAZIONE VIABILIT¿ E SPAZI PONTE ZANANO 1¿ E 2¿ LOTTO". CIG: ZA620C6471</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7272"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO SERVIZIO TECNICO PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DELL'INTERVENTO DENOMINATO "RIQUALIFICAZIONE VIABILIT¿ E SPAZI PONTE ZANANO 1¿ E 2¿ LOTTO". CIG: Z0D20C6753</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7273"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI REVISIONE DEGLI ESTINTORI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA¿ COMUNALE 2017. CIG: ZCB20C6983.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7274"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DELL'OPERA ¿RECUPERO AI FINI ABITATIVI DELL'IMMOBILE COMUNALE LOCALIZZATO IN VIA S.EMILIANO¿. CUP C99G16000650006 CIG 72852022E0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7275"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO FORNITURA DI SEDIE PER IL NUOVO SPORTELLO POLIFUNZIONALE. CIG: Z7620D8D55</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7276"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RELAZIONE FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI ERP VIA PANSERA N.1 E VIA DANTE". CUP C94B17000240004 CIG Z251FEDBFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7277"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO IMU PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE ¿ ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7278"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO SERVIZIO TECNICO PER REDAZIONE DI UNA RELAZIONE SUL TRAFFICO FINALIZZATA A VALUTARE LA COMPATIBILIT¿ DELLA REALIZZAZIONE DI DUE ROTATORIE COLLEGATE TRA LORO RELATIVE ALL'INTERVENTO DENOMINATO "RIQUALIFICAZIONE VIABILIT¿ E SPAZI ,PONTE ZANANO 1¿ E 2¿ LOTTO". CIG: Z8020C6306</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7279"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI SERVIZI DIVERSI IN RSA A CONSORZIO DI COOPERATIVE KURSANA C.S.R.L. E DELEGA ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA PER LA NOMINA DELLA COMMISSIONE VALUTATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSISTENZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7280"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMU PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ANNO 2016 E 2017 (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7281"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCARICO QUOTE INDEBITE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7282"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PARROCCHIA SS. FAUSTINO E GIOVITA PER UTILIZZO TEATRO S. FAUSTINO ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7283"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7284"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLO DETERMINA N. 535/2017. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO, TRAMITE PROCEDURA APERTA, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER IL PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2018 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO SINO AL 31/12/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSISTENZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7285"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 95/2017 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7286"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL¿ ¿ASSOCIAZIONE RUT¿ A SOSTEGNO DEI PROGETTI INERENTI I MINORI IN ETA¿ COMPRESA TRA 0 E 10 ANNI E LE LORO FAMIGLIE, ATTIVATI IN COLLABORAZIONE CON IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE - ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7287"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL¿ASSOCIAZIONE RUT PER I SERVIZI SVOLTI IN CAMPO SOCIALE (DISTRIBUZIONE VIVERI E TRASPORTO) COME DA PROTOCOLLO D¿INTESA E CONVENZIONE IN ATTO CON IL COMUNE - ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7288"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DELLE SPESE DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ALUNNO DISABILE PER IL PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSISTENZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7289"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ALLA COMUNIT¿ MONTANA DI VALLE TROMPIA DELLA QUOTA DI SOLIDARIETA¿ PER IL MANTENIMENTO SUL TERRITORIO DELLA VALLE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATI - ANN0 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7290"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI PER I LOCALI DI PROPRIET¿ COMUNALE NEL CONDOMINIO EX POSTA DI VIA IV NOVEMBRE. CONSUNTIVO GESTIONE ANNO 2016/2017 - PREVENTIVO ANNO 2017/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 11/11/2019)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7291"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA L¿AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LA SIG.RA CRETU LILIANA A SEGUITO DI MOBILITA¿ ABITATIVA CON DECORRENZA 01/12/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 11/11/2019)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7292"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z8520C6A41 - IMPEGNO DI SPESA PER SPESE PER IL MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 24/12/2019)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7293"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA COPERTINE PER IL SISTEMA DI TERMORILEGATURA UNIBIND - CIG: Z7F209D5C3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7294"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ECONOMICA DA CORRISPONDERE AL COMITATO TERRITORIALE VALLE SAREZZO PER L¿ANNO 2017 A TITOLO DI TRASFERIMENTO DI FONDI PER L¿ATTIVIT¿ ISTITUZIONALE (ART. 19 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI ,E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7295"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI D¿ARMA E GRUPPI ALPINI PER L¿ANNO 2017 (ART. 10 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7296"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AL ¿COMITATO MADONNA DEL SOLDATO E DEL BUON RITORNO¿ A SOSTEGNO ATTIVIT¿ ANNUA 2017 (ART. 10 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLIC,I E SOGGETTI PRIVATI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7297"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO PRESTATE IN OCCASIONE DEL REFERENDUM CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7298"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA FONDAZIONE DELLA COMUNIT¿ BRESCIANA ONLUS A SOSTEGNO DELLE ATTIVIT¿ E DEI PROGETTI A VALENZA SOCIALE, CULTURALE O AMBIENTALE DA REALIZZARE NELL¿AMBITO DEL FONDO GENESI PER LA VALLE ,TROMPIA E LA VALLE GOBBIA ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7299"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO, TRAMITE PROCEDURA APERTA, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER IL PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2018 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO SINO AL 31/12/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSISTENZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7300"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE OPERE DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE DI STRADE INTERVALLIVE INTERCOMUNALI O DI VALENZA SOVRACCOMUNALE - PROGRAMMA 2016".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7301"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE, CONTABILIT¿ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI ¿MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE¿. CUP C97H17000180004 CIG 7097046B9F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7302"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI GUANTI MONOUSO IN NITRILE NON TALCATO PER GLI OSPITI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z0A20AEE04</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7303"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI DETERGENTI E SANIFICANTI PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z9820A1463</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSISTENZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7304"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE TRASFERTA A MILANO PER ASSISTERE AL MUSICAL DIRTY DANCING DOMENICA 17 DICEMBRE 2017 CIG Z7920AABD9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7305"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI LUMEZZANE PER L'ORGANIZZAZIONE DI UNA GIORNATA FORMATIVA SUL TEMA DELL'ANTICORRUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7306"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7307"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA PER L¿AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2017/2018 PERIODO DAL 13 NOVEMBRE 2017 AL 30 GIUGNO 2018 CPV 60130000-8 CIG 7218419BCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI (SC. 16/02/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7308"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SPECIALISTICI DI NEUROLOGIA, FISIATRIA, PSICOLOGIA E NUTRIZIONE CLINICA PER GLI OSPITI IN STATO VEGETATIVO DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO. PERIODO NOVEMBRE 2017 - 31 OTTOBRE 2018. CIG ZCF208ADA7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7309"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA POLISPORTIVA BRESCIANA NO FRONTIERE A SOSTEGNO DELL¿ATTIVIT¿ ANNUA 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT (SC. 04/01/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7310"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DELLA QUARTA RATA A SALDO SUI BILANCI PREVENTIVI A.S. 2016/2017 DELLE SCUOLE DELL¿INFANZIA AUTONOME DI SAREZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI (SC. 16/02/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7311"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO RAPPRESENTAZIONE TEATRALE DELLA FAVOLA ¿LA SFIDA DEI CINCILLI - FAVOLA PER EDUCARE ALL¿USO CONSAPEVOLE DEL DENARO¿ - PROGETTO PER LE CLASSI TERZE DELLE SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2017/2018 ¿ CODICE CIG ZC720897E3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7312"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE SCOLASTICO PERSONALIZZATO CON SCRITTA ¿COMUNE DI SAREZZO¿ PER PROGETTI DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA RIVOLTI AI GIOVANI ¿ CODICE CIG Z30208BF96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7313"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A DATORE DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE COMUNALE. PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7314"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA CONVENZIONE STIPULATA PER L¿AFFIDAMENTO IN USO E GESTIONE DEL PARCO ¿DONATORI DI SANGUE¿ IN VIA ANTONINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 11/11/2019)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7315"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO TRAMITE ME.PA DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA E CARTA BIANCA PER UFFICI COMUNALI ¿ CIG ZC4208D4D9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7316"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA SANDRINI CARLA ASSISTITA DALL¿AVV. MARCELLO GALDI CONTRO IL COMUNE DI SAREZZO. IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 24/12/2019)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7317"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 93/2017 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7318"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 92 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7319"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI CATASTALI ATTRAVERSO LA COMUNIT¿ MONTANA DI VALLE TROMPIA ¿ ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7320"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DA MECCANICO E GOMMISTA PER AUTOMEZZI COMUNALI BIENNIO 2016 - 2017 CIG: ZA418E9963</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7321"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PARCHEGGI DI BORGO BAILO E DEI VIALETTI DEL CIMITERO DI ZANANO. CIG: ZE72040AE4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7322"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALLA CONVENZIONE CONSIP FONIA 4 SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ANNO 2017 CIG ZDC1616161</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7323"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA PUBBLICAZIONE SU UN QUOTIDIANO LOCALE DELL¿AVVISO DI AVVIO DEI PROCEDIMENTI PER LA REDAZIONE DELLA PRIMA VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) E PER LA CONTESTUALE VERIFICA DI, ASSOGGETTABILIT¿ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) - CIG. ZF5207A949</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E TERRITORIO (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7324"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA IN ORARI EXTRASCOLASTICI. RIMBORSO COSTI ANNO SCOLASTICO 2016/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT (SC. 04/01/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7325"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A DATORE DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE COMUNALE. PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7326"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7327"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E A TEMPO PARZIALE 24 H. DI UN "ISTRUTTORE" (CAT. C.1) PRESSO L'AREA SERVIZI ALLA PERSONA ¿ SERVIZI SOCIALI - PER UN PERIODO DI UN ANNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7328"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E A TEMPO PARZIALE 18 H. DI UN "ISTRUTTORE" (CAT. C.1) PRESSO L'AREA AMMINISTRATIVA - SPORTELLO DEL CITTADINO - PER UN PERIODO DI UN ANNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7329"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA QUOTA PARTE PER INCARICO DI LEGALE PATROCINIO IN FORMA CONGIUNTA TRA I COMUNI DI SAREZZO, GARDONE V.T. E LA CUC PER PROMUOVERE RICORSO AVANTI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - SEZIONE DI ROMA NEI CONFRONTI DELL'AUTORI,TA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7330"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SPURGHI SUPPLEMENTARI ANNO 2017 CIG: Z161DE6A52</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7331"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO STRAORDINARIO SPURGHI IN VIA CELLINI. CIG: ZCE2040718</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7332"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI FORNITURE SUPPLEMENTARI DI MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2017. CIG Z3B1F7680C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7333"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA STRAORDINARIA DI MATERIALE EDILE. CIG: Z60204B758</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7334"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIVALSA IVA ALLA DITTA ESECUTRICE DELLA FORNITURA E POSA DEI SERRAMENTI PER L'INTERVENTO DI "ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA SISTEMA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA VALLE DI SAREZZO CON REALIZZAZIONE NUOVI LOCALI 4,¿ SEZIONE". CUP C93B11000000004 CIG ZF8005BDE5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7335"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 2¿ ACCONTO PER INCARICO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELL¿INTERVENTO DENOMINATO "LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI DELLA RESIDENZA SANITARIA ,ASSISTENZIALE MADRE TERESA DI CALCUTTA". CIG ZDF17D5992</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7336"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 KIT CINTURE PER FISSAGGIO CARROZZINE SUGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z892044CBD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSISTENZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7337"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE CORONE D¿ALLORO E COMPOSIZIONE FLOREALE PER L¿ORGANIZZAZIONE DEL 99¿ ANNIVERSARIO DELLA FESTA NAZIONALE DEL 4 NOVEMBRE CIG: ZAF205ECE5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7338"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CICLO VISITE GUIDATE A BRESCIA - 3¿ APPUNTAMENTO SABATO 28 OTTOBRE 2017 CIG ZAB205EDC7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7339"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 3 ASTE SOLLEVA MALATI CON MANIGLIE PER I LETTI ELETTRICI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZF12047970</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSISTENZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7340"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE STRAORDINARIO CONTRO BLATTE GERMANICHE PER I LOCALI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z382047994</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7341"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 3 TELI DI SCORRIMENTO E N. 2 ASPIRATORI CHIRURGICI PER I REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z1720433E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSISTENZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7342"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL CANCELLO CARRAIO DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA CON SOSTITUZIONE DEI MOTORI PER L'APERTURA E LA CHIUSURA. CIG Z3A204161C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSISTENZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7343"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AL COMITATO ANZIANI DI SAREZZO ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSISTENZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7344"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 90 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7345"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RETTA FREQUENZA STRUTTURA RESIDENZIALE PERSONE IDENTIFICATE CON IL NUMERO 87, 88, 89 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI ANNO 2017 IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI- PERIODO 01.10.2017 - 31.10 201,7 ¿ GIG:. ZD8202586C E INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA N. 1199 ¿ 1200 - 1247 ¿ 1248 ASSUNTI CON DETERMINE N. 371 E N. 426.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7346"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL'INCARICO LEGALE ALL'AVVOCATO LORENZO LAMBERTI NELLE AZIONI GIUDIZIARIE TESE AL RECUPERO DEL CREDITO A.I.P.A. S.P.A./SANTUCCI LIQUIDATO A FAVORE DEL COMUNE DI SAREZZO DALLA CORTE DEI CONTI LOMBARDIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7347"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO DEL SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA DENOMINATO: ¿PROGETTO INTEGRAZIONE LAVORATIVA CON TIROCINIO DI FORMAZIONE¿ PER IL PERIODO 02.10.2017 ¿ 31.08.2018. UTENTE N. 91 ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7348"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM CONSULTIVO REGIONE LOMBARDIA DEL 22 OTTOBRE 2017: COMPENSI AI MEMBRI DEI SEGGI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7349"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 10 LICENZE DI MICROSOFT OFFICE 2013 - CIG ZAA2002405</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMATICA (SC. 04/01/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7350"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUINTA VARIAZIONE COMPENSATIVA FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO E CONSEGUENTE VARIAZIONE DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7351"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DEI DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEI MESI DI LUGLIO. AGOSTO E SETTEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7352"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO, MEDIANTE ADESIONE CONSIP SPA DELLA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DELLA RSA E CUC. CIG ZEF204CF2E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSISTENZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7353"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA E DI INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI PER IL PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2017. CIG Z2F204308F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSISTENZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7354"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA EX ART. 30 D.LGS. 165/2001 PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO" (CAT. D.1) AREA TECNICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7355"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7356"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7357"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE MOSTRA D'ARTE COLLETTIVA DEI VINCITORI DEL "PREMIO D'ARTE COMUNE DI SAREZZO 2017" CIG Z6E203C77.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7358"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALL' ORGANIZZAZIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE DI 32 ORE PER IL RAPPRESENTATE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA AI SENSI DELL'ART. 37 DEL D.LGS. 81/2008 - CIG Z3020563B7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7359"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASPORTO E ASSISTENZA SPECIALISTICA PER GLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO ED I CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE. PERIODO 01.09.2016 - 31.12.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSISTENZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7360"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DI AREE IN COMUNE DI SAREZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 11/11/2019)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7361"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI UN SISTEMA ELIMINA CODE DEDICATO AL NUOVO SPORTELLO POLIFUNZIONALE. CIG: Z7A1FC30F7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7362"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA DELLE TORRI DELLE CALCHERE DI VIA MAMELI. CIG: Z9320021BE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7363"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PER LA SICUREZZA URBANA SMART BRESCIA 2017 FINANZIATO DALLA REGIONE LOMBARDIA. ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEL CONTRIBUTO REGIONALE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7364"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE VISITA ALLA MOSTRA "DENTRO CARAVAGGIO" A PALAZZO REALE DI MILANO GIOVED¿ 23 NOVEMBRE 2017 CIG ZEF203AA05.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7365"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PERIZIA OPERE SUPPLEMENTARI DEI LAVORI DI ¿MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE¿. CUP C97H17000180004 CIG 7097046B9F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7366"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPORTO AGGIUDICAZIONE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DI ASSISTENZA SCOLASTICA E DI INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI ANNI SCOLASTICI 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 - OPZIONE DI RINNOVO FINO AL 30/08/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSISTENZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7367"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA E ABBATTIMENTO PIANTE INSTABILI PRESSO IL PENDIO MONTANO A RIDOSSO DI VIA S. BERNARDINO. CIG: ZB420021D0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7368"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E APPROVAZIONE DEL BANDO DI GARA E DELLO SCHEMA DI SCRITTURA PRIVATA PER L¿ALIENAZIONE DI UN¿AREA SITA NEL COMUNE DI SAREZZO, INDIVIDUATA AL LOTTO N. 26 DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 2017/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 11/11/2019)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7369"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELL¿ATTIVITA¿ DI SEGRETARIATO SOCIALE PROFESSIONALE PRESSO IL COMUNE DI SAREZZO PER IL PERIODO 01/10/2017 - 31/10/2017 CON LA SOCIETA¿ CIVITAS SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7370"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA APERTA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE PER GLI ANNI SCOLASTICI 2017/2018 E 2018/2019.CIG 71903375CC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSISTENZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7371"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO III TRIMESTRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7372"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE QUOTA 2¿ SEMESTRE 2017 A EURODESK ITALY SERVIZI SRL PER ADESIONE ALLA RETE EUROPEA EURODESK ANNO 2017 IN QUALITA¿ DI AGENZIA LOCALE. CIG ZE01DC6C04</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMA GIOVANI (SC. 16/07/2019)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7373"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7374"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO IN PULLMAN A MILANO PER LA STAGIONE TEATRALE 2017/2018 DEL TEATRO PARENTI. CIG: ZE51FDA7E9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7375"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI ACQUA E BIBITE PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZC61FF0763</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSISTENZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7376"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE L¿AQUILONE PER RETTA SERVIZIO CSE FREQUENTATO DA SOGGETTO DISABILE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 86 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI PERIODO DAL, 01.10.2017 AL 31.10.2017. CIG: ZCF2016BAA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7377"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 85 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7378"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI ERP VIA PANSERA, 1 E VIA DANTE. OPERE DA IDRAULICO. CIG Z251FEDBFE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TECNICO MANUTENTIVA (SC. 15/07/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7379"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RELAZIONE FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI "LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL¿INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO G. LA PIRA" - 1¿ LOTTO. OPERE ELETTRICHE". CUP C94H16000600004 CIG Z6D1FC5,2B8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7380"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 CARRELLO CON MANIGLIONE PER IL TRASPORTO NELLE VARIE SCUOLE DEI CONTENITORI TERMICI. CIG Z7720024FB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSISTENZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7381"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA ¿FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS¿ - DELEGAZIONE DI BRESCIA - A SOSTEGNO ATTIVIT¿ ANNO 2017 (ART. 10 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI, PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7382"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L¿AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2017/2018 PERIODO DAL 13 NOVEMBRE 2017 AL 30 GIUGNO 2018 CPV 60130000-8 CIG 7218419BCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI (SC. 16/02/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7383"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA AI FINI DELLA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI NECESSARI PER IL MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G.LA PIRA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7384"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, IMPIANTI SEMAFORICI, ILLUMINAZIONE SOTTOPASSI ED AREE VERDI". CIG Z301DAE85B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7385"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RELAZIONE FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI "LAVORI DI SISTEMAZIONE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE TRATTO VIA SERADELLO". CUP: C97H17000390004 CIG: Z951F72CF7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7386"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DEI LAVORI DI ¿MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE¿. CUP C97H17000180004 CIG 7097046B9F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7387"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PER REDAZIONE PRATICA CATASTALE RELATIVA A PERMUTA DI AREE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 11/11/2019)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7388"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VERIFICA PERIODICA ANNI 2017/2018 AI SENSI DEL D.P.R. 462/2001 DELLA MESSA A TERRA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E VERIFICA PERIODICA BIENNALE ANNI 2017/2018 AI SENSI DEL D.P.R. 162/1999 PER GLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRE,SSO GLI IMMOBILI COMUNALI. CIG Z981FEE084</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7389"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI . CIG: ZD01FC309D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7390"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI STAMPATI SPECIFICI PER UFFICI COMUNALI E ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA ANNO 2017 ¿ AFFIDAMENTO TRAMITE ME.PA - CIG Z031FEF71B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7391"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ P.T. 18 H. (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7392"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE COMPLESSIVA DEL FONDO PER L'ANNO 2017 DELLE RISORSE DECENTRATE STABILI E VARIABILI AI SENSI DELL'ART. 31 DEL CCNL 22.01.2004 E ART. 4 DEL CCNL 9.05.2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' PERSONALE (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7393"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DELLE RETTE DEL SERVIZIO C.D.D. FREQUENTATO DA SOGGETTI DISABILI RESIDENTI A SAREZZO ¿ UTENTI DAL N. 58 AL N 64 DAL 01.11.2017 AL 31.12.2017. CIG: ZD11FEE031.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7394"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEI PULSANTI DI CABINA E DI PIANO DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z721FE3384</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSISTENZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7395"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 37/2017 RELATIVO AL SERVIZIO INFERMIERISTICO PER GLI OSPITI DEL CDI E DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7396"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL PRODOTTO ARCGIS DESKTOP BASIC SU E RELATIVA FORMAZIONE - CIG Z671FD52F7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SISTEMI INFORMATIVI (SC. 04/01/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7397"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA BRACCIALETTI IN SILICONE PERSONALIZZATI CON STAMPA AD UN COLORE PER IL PROGETTO ¿IO CI SONO PER TE ¿ UN DONO IN COMUNE¿ - CODICE CIG: ZE01FEC4DC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7398"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L¿AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2017/2018. PERIODO 11 SETTEMBRE 2017 - 11 NOVEMBRE 2017 CPV 60130000-8 CIG ZB41FE8022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI (SC. 16/02/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7399"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO AGLI ACCERTAMENTI SANITARI PER I LAVORATORI DEL COMUNE DI SAREZZO AI SENSI DELL¿ART. 41 DEL D.LGS. 81/08 E SS.MM.II. - ANNI 2017-2018 - CIG. Z931FD34AA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7400"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL¿INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO G. LA PIRA" - 1¿ LOTTO. OPERE ELETTRICHE". CUP C94H16000600004 CIG Z6D1FC52B8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7401"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO DI VERIFICA E RIPARAZIONE DEI SOLLEVATORI DA BAGNO IN DOTAZIONE AI REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z881FE3390</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSISTENZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7402"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7403"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CICLO VISITE GUIDATE A BRESCIA - 2¿ APPUNTAMENTO SABATO 7 OTTOBRE 2017 CIG Z941FD610E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7404"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 808 RELATIVO ALL'INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA CELLA FRIGORIFERA PER CORREZIONE ALIQUOTA IVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7405"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE PER GLI ANNI SCOLASTICI 2017/2018 E 2018/2019. CIG 71903375CC. NOMINA COMMISSIONE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7406"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE SOSTENUTE PER L'ATTUAZIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 28 MAGGIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7407"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 2 GIORNATE ON SITE PER TRASFERIMENTO IN CLOUD DI ASCOTWEB CONTABILITA - CIG Z481FD4E88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SISTEMI INFORMATIVI (SC. 04/01/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7408"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RETTA FREQUENZA STRUTTURA RESIDENZIALE PERSONE IDENTIFICATE CON IL NUMERO 82, 83, 84 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI ANNO 2017 IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI- PERIODO 01.09.2017 - 30.09 201,7. GIG:. ZC61FC90F2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7409"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E APPROVAZIONE DEL BANDO DI GARA E DELLO SCHEMA DI SCRITTURA PRIVATA PER L'ALIENAZIONE DI TRE AREE SITE NEL COMUNE DI SAREZZO, INDIVIDUATE AI LOTTI N. 5, 8 E 15 DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 201,7/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA ECONOMICA FINANZIARIA (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7410"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO ¿DOCUMENTAZIONE ONLINE¿ DI DELFINO &amp; PARTNERS SPA ANNO 2017 CIG ZA11FCECF1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7411"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE PARTITE DI GIRO E SERVIZI PER CONTO TERZI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7412"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUARTA VARIAZIONE COMPENSATIVA FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO E CONSEGUENTE VARIAZIONE DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7413"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AGGIUDICAZIONE DELLA GARA APERTA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA E DI INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI ANNI SCOLASTICI 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 - OPZIONE DI RINNOVO FINO AL, 30/08/2023 - PROCEDURA APERTA - LOTTO N. 2 - CIG 7194544586</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSISTENZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7414"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA L¿AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LA SIG.RA ONNIS ANTONELLA A SEGUITO DI MOBILITA¿ ABITATIVA CON DECORRENZA 01/09/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 11/11/2019)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7415"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MEDICO DI REPERIBILITA' NOTTURNA, FESTIVA DIURNA E SOSTITUZIONE MEDICA PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO. DA SETTEMBRE 2017 AL 31 AGOSTO 2019. CIG Z741FC18CC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7416"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SERVIZIO TUTELA MINORI DELL¿AMBITO TERRITORIALE DI ISEO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 81/2017 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER I,NTERVENTI ECONOMICI- ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7417"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MEDICO PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO. DA SETTEMBRE AL 31 AGOSTO 2019. CIG Z921FC180F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7418"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI PER IL PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7419"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7420"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE TRAMITE LA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DELL'OPERA ¿RECUPERO AI FINI ABITATIVI DELL'IMMOBILE COMUNALE LOCALIZZATO IN VIA S.EMILIANO¿. CUP C99G16000650006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7421"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PARTICOLARI PIATTI IN PLASTICA, BOBINE PER TERMOSIGILLATRICE, CONTENITORI TERMICI E N. 1 CARRELLO PER IL MANTENIMENTO DELLA CATENA DEL CALDO PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE ,TERESA DI CALCUTTA. CIG Z5B1F9794D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7422"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CONTENITORI IN ACCIAIO INOX, CARRELLI E TAGLIERI PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z331F9794E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSISTENZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7423"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE PER GLI ANNI SCOLASTICI 2017/2018 E 2018/2019. ADOZIONE DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA - CIG 71903375CC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7424"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' CULTURALE ¿NOTTE BIANCA 2017¿</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]COMMERCIO (SC. 04/01/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7425"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE EDILI APPARTAMENTI ERP E SALE CIVICHE. CIG Z3E1F82CF3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7426"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 1000 MODELLI CARTE DI IDENTITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7427"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO PER INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E REDAZIONE PRATICHE VV.F. DELLE OPERE DI ¿ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI¿. CIG: Z371B401A9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7428"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL MODULO SOFTWARE GESTIONE ANPR - CIG ZC21FB4187</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SISTEMI INFORMATIVI (SC. 04/01/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7429"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI RECUPERO CONCESSIONI ILLUMINAZIONI VOTIVA - CIG ZCF1FB3E2B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SISTEMI INFORMATIVI (SC. 04/01/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7430"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PERIZIA OPERE DI VARIANTE E SUPPLEMENTARI DEI LAVORI DI ¿INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. LA PIRA" - 1¿ LOTTO¿. CUP C94H16000600004 CIG 6757415B41</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7431"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 1¿ SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEI LAVORI DI ¿INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. LA PIRA" - 1¿ LOTTO¿. CUP C94H16000600004 CIG 6757415B41</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7432"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL¿ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON PERSONALE DI VIGILANZA ESTERNO PER SERVIZIO DA PRESTARE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE NOTTE BIANCA 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 24/12/2019)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7433"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A DATORE DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE COMUNALE. PERIODO APRILE - GIUGNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7434"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A DATORE DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE COMUNALE. PERIODO APRILE - GIUGNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7435"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7436"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MAGGIORAZIONE QUOTA DI ADESIONE AL C.I.T. DELLA PROVINCIA DI BRESCIA PER L¿EROGAZIONE DEL SERVIZIO ¿SMS IN COMUNE¿ ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAMPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7437"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM CONSULTIVO REGIONE LOMBARDIA DEL 22 OTTOBRE 2017 - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE - AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO DAL 28.08.2017 AL 27.10.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7438"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA COMANDO TEMPORANEO DELLA DIPENDENTE DOTT.SSA VERONICA UDESCHINI PRESSO IL COMUNE DI MAIRANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7439"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ P.T. 18 H. (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7440"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7441"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROMOZIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO: LABORATORI E LETTURE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA EUROPEA DELLA CULTURA. CIG. Z6F1FA556A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7442"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ P.T. 18 H. (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7443"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE DEL 22 OTTOBRE 2017: STAMPATI E SOFTWARE NON FORNITI DIRETTAMENTE DALLA REGIONE LOMBARDIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 01/02/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7444"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO PER GLI OSPITI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z561FA0CFC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7445"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA PER ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7446"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE SISTEMA RFID PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7447"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ALL'UNCEM ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7448"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿A.I.D.O. ¿ GRUPPO COMUNALE ¿MONICA BENINI¿ DI SAREZZO ¿ A SOSTEGNO ATTIVIT¿ ANNUA 2017 (ART. 10 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI ,PUBBLICI E SOGGETTI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7449"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA SQUADRA ANTINCENDIOBOSCHIVO (AIB) DI 2¿ LIVELLO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI (A.N.A.) - SEZIONE DI BRESCIA A SOSTEGNO ATTIVIT¿ ANNUA 2017 (ART. 10 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA ,CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7450"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETTA FREQUENZA STRUTTURA RESIDENZIALE PERSONE IDENTIFICATE CON IL NUMERO 78, 79, 80 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI ANNO 2017 IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI PERIODO 04.07.2017 - 26.07 2017. GIG: Z581F8,D5BC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7451"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STOVIGLIE E MATERIALE MONOUSO PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. CIG ZCD1F977AC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7452"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI PRODOTTI DETERGENTI, CARTACEI E MONOUSO PER I REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZD91F976FC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSISTENZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7453"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA SCHEDE E TELEFONI PER AMPLIAMENTO CENTRALINO . CIG: Z9F1F76887</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7454"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA. CIG Z3B1F7680C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7455"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMNAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DEL FURGONE ADIBITO AL TRASPORTO DEI PASTI PRODOTTI DAL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZBD1F8E436</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSISTENZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7456"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DA ELETTRICISTA TRIENNIO 2015/2017. CIG 6278773F60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7457"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DA IDRAULICO TRIENNIO 2015/2017. CIG 62788341BB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7458"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FONDAZIONE SERVIZI INTEGRATI GARDESANI PER RETTA FREQUENZA STRUTTURA RESIDENZIALE PERSONE IDENTIFICATE CON I NUMERI 72,73/2017 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI- ,PERIODO 25.07.2017 - 31.12.2017 ¿ GIG: Z3A1F8B90F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7459"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA PER L¿AFFIDAMENTO OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO CADUTA MASSI DA SCARPATA PARAMASSI IN VIA VALGOBBIA. CIG: Z931F89151</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7460"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER IL TRIENNIO 2015/2017. CIG ZDD14D142F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7461"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PER STIPULA ATTO NOTARILE PER ACQUISIZIONE DI AREA IN VIA SERADELLO. CIG.: Z981F8B014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 11/11/2019)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7462"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 77/2017 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7463"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETTA FREQUENZA STRUTTURA RESIDENZIALE PERSONE IDENTIFICATE CON IL NUMERO 74, 75, 76 /2017 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI- PERIODO 26.07.2017 - 31.08 2017 ¿ GIG: ZA01F842,76.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7464"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELL¿ATTIVITA¿ DI SEGRETARIATO SOCIALE PROFESSIONALE PRESSO IL COMUNE DI SAREZZO PER IL PERIODO 01/08/2017 - 30/09/2017 CON LA SOCIETA¿ CIVITAS SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7465"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI PER I LOCALI DI PROPRIET¿ COMUNALE UBICATI NEL ¿CONDOMINIO AVOGADRO¿ CONSUNTIVO ANNO 2016-2017 E PREVENTIVO ANNO 2017-2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7466"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA L¿AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LA SIG.RA ABENI MARIA CECILIA A SEGUITO DI MOBILITA¿ ABITATIVA CON DECORRENZA 01/08/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7467"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA DEL SERVIZIO AREE VERDI, FONTANA PIAZZA CADUTI DELLA LIBERT¿ E ATTREZZATURE COMUNALI 2015-2017. CIG 6279191854</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7468"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARTIZIONE DEI COSTI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA LOTTO A - 2017 (REALIZZAZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 24/12/2019)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7469"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MEDICO DI REPERIBILITA' NOTTURNA, FESTIVA DIURNA E SOSTITUZIONE MEDICA PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO. MESE DI AGOSTO 2017. CIG Z161F832D6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSISTENZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7470"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI ¿MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE¿ E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO. CUP C97H17000180004 CIG 7097046B9F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7471"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PERIZIA OPERE COMPLEMENTARI DEI ¿LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI DELLA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE MADRE TERESA DI CALCUTTA¿. CUP C94H15001390004 CIG 6542456D79</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7472"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI SISTEMAZIONE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE TRATTO VIA SERADELLO". CUP: C97H17000390004 CIG: Z951F72CF7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7473"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE DEL VALORE CONTRATTUALE DEL "SERVIZIO CIMITERIALE, NECROFORO E MORTUARIO DEL COMUNE DI SAREZZO". CIG MASTER: 678315221C - CIG DERIVATO SAREZZO: 70120964AC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7474"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL TAGLIO DEL VERDE RELATIVO ALLE OPERE DI ¿ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E MESSA IN SICUREZZA PARTI DELLA RETE STRADALE COMUNALE¿. CUP C97H15000860004 CI,G: Z451F767CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7475"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE DI DUE TIROCINI FORMATIVI DI "DOTE COMUNE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7476"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA STAGIONE TEATRALE 2017/2018 DEL TEATRO PARENTI DI MILANO CIG: Z7A1F5ECEB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7477"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 1¿ SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEI LAVORI DI ¿ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E MESSA IN SICUREZZA PARTI DELLA RETE STRADALE COMUNALE¿. CUP C97H15000860004 CIG 6886849793</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7478"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L¿AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2017/2018. CPV 60130000-8 CIG 7152342B53</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI (SC. 16/02/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7479"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7480"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DEI DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEI MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7481"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RELAZIONE FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI "RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI BIBLIOTECA BAILO". CUP C94H17000420004 CIG Z651F470B8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7482"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ P.T. 18 H. (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7483"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PER REDAZIONE PRATICA CATASTALE RELATIVA AI LAVORI DI ¿ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E MESSA IN SICUREZZA PARTI DELLA RETE STRADALE COMUNALE¿. CIG: Z901F5BEE2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7484"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE PARAPETTO STRADALE IN VIA CAGNAGHE. CIG: ZD11F266CE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7485"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA DI MATERIALE TERMOIDRAULICO PRESSO LA SCUOLA G. LA PIRA E EDIFICIO ERP . CIG: ZE91F33936</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7486"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE IRIDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PARI OPPORTUNITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7487"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DELLA TERZA RATA IN ACCONTO SUI BILANCI PREVENTIVI A.S. 2016/2017 DELLE SCUOLE DELL¿INFANZIA AUTONOME DI SAREZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI (SC. 16/02/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7488"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELLE CELLE FRIGORIFERE SITUATE PRESSO IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZA51F2E145</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSISTENZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7489"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE. CIG: Z191F3867E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7490"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO DI ABBONAMENTI A RIVISTE E QUOTIDIANI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DEL BAILO ANNO 2017. CIG Z741F28796</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7491"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LINGOTTI IN ARGENTO CON L'EFFIGIE DEI SANTI PATRONI FAUSTINO E GIOVITA PER LA RAPPRESENTANZA DELL'ENTE CIG: Z6B1F4BED0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7492"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>"FESTIVAL DEI POPOLI" 16 LUGLIO 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVICE AUDIO, LUCI E ALLACCIAMENTO ELETTRICO CIG Z5E1F567DF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PARI OPPORTUNITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7493"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 2¿ SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEI ¿LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI DELLA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE MADRE TERESA DI CALCUTTA¿. CUP C94H15001390004 CIG 6542456D79</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7494"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DEI LAVORI DI ¿ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E MESSA IN SICUREZZA PARTI DELLA RETE STRADALE COMUNALE¿. CUP C97H15000860004 CIG 6886849793</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7495"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI BIBLIOTECA BAILO". CIG: Z651F470B8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7496"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE. CIG: Z191F3867E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7497"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL MODULO SOFTWARE DI GESTIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI - CIG Z0F1D3A35B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SISTEMI INFORMATIVI (SC. 04/01/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7498"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELLA INTEGRAZIONE TRA IL PROGRAMMA DEL PROTOCOLLO E L'APPLICATIVO SOLO-1, PARTE GLOBO. CIG ZED1F38F97</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SISTEMI INFORMATIVI (SC. 04/01/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7499"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI RECUPERO PUBBLICAZIONI AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - CIG ZC41F39826</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SISTEMI INFORMATIVI (SC. 04/01/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7500"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 10 TASTIERE DOTATE DI LETTORE CRS IN MEPA - CIG Z421F37EEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SISTEMI INFORMATIVI (SC. 04/01/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7501"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 24 FIRME DIGITALI DALLA PROVINCIA DI BRESCIA NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE C.I.T.. C.I.G. Z651F373C2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SISTEMI INFORMATIVI (SC. 04/01/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7502"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7503"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO II TRIMESTRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7504"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ANNI 2014 E 2015 (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7505"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TARI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ANNI 2014/2015/2016 (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7506"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 71/2017 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7507"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI BRESCIA PER INCONTRI PROTETTI MINORE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 70/2017 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - PERIODO 01.06.2017 - 31.12.2017 - CIG ZDD1F32A,36.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7508"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ P.T. 18 H. (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7509"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ALLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA - ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7510"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 8 DAL 1¿ LUGLIO AL 31.8.2017 E ADESIONE ALLA NUOVA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 9 DAL 1¿ SETTEMBRE 2017 AL 31.8.2018. CIG ZB61F17146</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7511"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO PRESTATE IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 28 MAGGIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7512"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI RETE PER IL NUOVO SPORTELLO POLIFUNZIONALE. CIG: ZC71F170F4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7513"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO IMU PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7514"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7515"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7516"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE FILARMONICA SANTA CECILIA A SOSTEGNO DELL'ATTIVIT¿ ANNUALE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7517"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TONERS IN MEPA - CIG ZEC1EECF8A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SISTEMI INFORMATIVI (SC. 04/01/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7518"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DESTINATO A SERVIZI ABITATIVI. LR N. 16/2016. APPROVAZIONE MODELLI ALLEGATI A2 E B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA ECONOMICA FINANZIARIA (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7519"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7520"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI SCUOLE PRIMARIE CIG: ZEC1F17606</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI (SC. 16/02/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7521"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ALLARME INSTALLATI PRESSO VARI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO GIUGNO 2017-31 DICEMBRE 2019. CODICE CIG Z61D7A346</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7522"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI REALIZZAZIONE TERMINALE FOGNATURA DI VIA SERADELLO". CIG: Z301EFA0B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7523"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL¿ISTITUTO PALAZZOLO- ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE PER RETTA FREQUENZA MINORE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 69/2017 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI- PERIODO 0,1.08.2017-31.12.2017 ¿ GIG Z8C1F0FB15.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7524"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AMBULANZA PER GLI OSPITI DELLA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA" - PERIODO 20.06.2017-31.12.2017 - CIG ZD91F0B4A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7525"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DEL PROGETTO DI OSPITALITA' ASSISTITA RESIDENZIALE GESTITO DALLA COOPERATIVA AQUILONE DI GARDONE VAL TROMPIA A FAVORE DELL'UTENTE IDENTIFICATO AL N. 68/2017 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ,ECONOMICI; PERIODO 1.7.2017-31.12.2017 ¿ CIG: Z8C1F04F80.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7526"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE PARTITE DI GIRO E SERVIZI PER CONTO TERZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7527"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RILIEVO E STESURA DEL PROGETTO DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z4F1ECB51B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7528"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DEI LAVORI DI ¿ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E MESSA IN SICUREZZA PARTI DELLA RETE STRADALE COMUNALE¿. CUP C97H15000860004 CIG 6886849793</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7529"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI PER LA "REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA INTERSEZIONE A CIRCOLAZIONE ROTATORIA SULLA SP BS 345 "DELLE TRE VALLI" IN LOCALITA' PONTE ZANANO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7530"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PER IL COLLAUDO STATICO DEI LAVORI DI "INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. LA PIRA" - 1¿ LOTTO. CIG: Z5A1EE027D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7531"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA¿ ¿ APPROVAZIONE ELENCHI BENEFICIARI DAL 01 APRILE AL 15 MAGGIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7532"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 FRIGO PER LA CONSERVAZIONE DI FARMACI PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z381EDA7F2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7533"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ ISTITUTO COMPRENSIVO ¿GIORGIO LA PIRA¿ DI SAREZZO PER IL SOSTEGNO ALLA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA A.S. 2016/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI (SC. 16/02/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7534"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ALL'ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI - ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7535"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7536"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETTA FREQUENZA STRUTTURA RESIDENZIALE PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 66 /2017 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI- PERIODO 01.05.2017-30.05 2017 ¿ GIG Z641EE248F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7537"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DELLE SPESE DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ALUNNO DISABILE PER IL PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7538"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA PERSONALE E DI INTEGRAZIONE PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI PERIODO: 01/09/2017-31/08/2020 CON POSSIBILITA' DI RIPETIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7539"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER CONFERIMENTO INCARICO PER COLLAUDO STATICO PER L'"INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. LA PIRA" - 1¿ LOTTO". CIG: Z5A1EE027D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7540"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L¿ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER LE ATTIVITA¿ DI PULIZIA A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI. CIG: ZB71EDD10A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7541"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI COMUNITA' RESIDENZIALE PER MINORI DISABILI PER RETTA FREQUENZA MINORE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 65/2017 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI- PERIODO 22.05.2017-22.11.,2017 - CIG N. ZBB1ED935E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7542"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI PER L¿UNITA¿ IMMOBILIARE DI PROPRIET¿ COMUNALE NEL CONDOMINIO SAREZZO CENTRO DI VIA REPUBBLICA SALDO GESTIONE ANNO 2016 E PREVENTIVO GESTIONE ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7543"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE DEI LAVORI DI ¿ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E MESSA IN SICUREZZA PARTI DELLA RETE STRADALE COMUNALE¿. CUP C97H15000860004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7544"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA FONTANA UBICATA NELLA PIAZZA CADUTI DELLA LIBERTA' A ZANANO. CIG: ZF91E8BA23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7545"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER I LAVORI DI ¿MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE¿. CUP C97H17000180004 CIG 7097046B9F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7546"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI LEGALE PATROCINIO DELL'ENTE PER RESISTERE IN GIUDIZIO AVVERSO AL RICORSO PRESENTATO AL CONSIGLIO DI STATO DALLA SOC. MELILLO SERVIZI AMBIENTALI E CIMITERIALI S.R.L. E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7547"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MONTAGGIO E BILANCIATURA GOMME, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z591EAE80A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7548"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI PER IL NUOVO SPORTELLO POLIFUNZIONALE. CIG: Z6F1E9D493.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7549"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER L¿AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ALLARME INSTALLATI PRESSO VARI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO GIUGNO 2017-31.12.2019. CODICE CIG Z61D7A346</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7550"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DELLA FORNITURA DI PRODOTTI PARAFARMACEUTICI PER LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER IL PERIODO DAL 01 GIUGNO 2017 AL 31 DICEMBRE 2017. CIG Z5D1EC3389</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7551"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE "GRUPPO VOLONTARI MADRE TERESA DI CALCUTTA" CON SEDE A SAREZZO. ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7552"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DA MECCANICO E GOMMISTA PER AUTOMEZZI COMUNALI BIENNIO 2016 ¿ 2017. CIG: ZA418E9963</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7553"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CONCERTO "LE DOTTE ACQUE" DOMENICA 4 GIUGNO 2017 CIG Z151ECB042.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7554"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO E CONSULENZA AD ACB SERVIZI S.R.L. - ANNO 2017. CIG ZC81EB7D93</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7555"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE E CULTURALE ¿COMITATO PER I GEMELLAGGI¿ A SOSTEGNO DELLE ATTIVIT¿ ISTITUZIONALI IN PROGRAMMA PER L¿ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7556"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE "IL CARROZZONE A.P.S." PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ITINERANTE DI PROMOZIONE DELL'INCLUSIONE SOCIALE ATTRAVERSO IL TEATRO "IL CARROZZONE...ESPRIMI UN DESIDERIO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7557"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AL GRUPPO A.N.M.I.L. DI SAREZZO A SOSTEGNO ATTIVIT¿ ANNUA 2017 (ART. 10 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7558"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿A.V.I.S. ¿ SEZIONE COMUNALE DI SAREZZO ¿ A SOSTEGNO ATTIVIT¿ ANNUA 2017 (ART. 10 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGG,ETTI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7559"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>TERZA VARIAZIONE COMPENSATIVA FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRE PARERE CONTABILE 1 (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7560"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE 10¿ ANNIVERSARIO DEL GEMELLAGGIO CON IL COMUNE DI OBERHASLACH NEI GIORNI DAL 3 AL 5 GIUGNO 2017 CIG Z491EC38EE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7561"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L¿ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI. CIG: ZC51EC0703</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7562"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ALL'APERTO CIG: ZF51EBF398.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7563"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL PROGRAMMA PRIMUS-C E AMICUS-C PER L'AREA TECNICA IN MEPA - CIG ZFA1EB881C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SISTEMI INFORMATIVI (SC. 04/01/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7564"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DELL'EVAPORATORE SU CELLA FRIGO CARNE IN DOTAZIONE AL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z9F1EB3AA3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7565"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELL'ATTIVITA' DI SEGRETARIATO SOCIALE PROFESSIONALE PRESSO IL COMUNE DI SAREZZO PER IL PERIODO 01/06/2017 - 31/07/2017 CON LA SOCIETA¿ CIVITAS SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7566"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PER IL PERIODO 01.06.2017 - 31.12.2017 DELL'INSERIMENTO DELL¿UTENTE IDENTIFICATO AL N. 57 PRESSO IL SERVIZIO S.F.A. GESTITO DALLA COOPERATIVA CONSORZIO VALLI DI GARDONE VAL TROMPIA. CIG  ZA11EADE08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7567"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI INERENTI L'ATTIVITA' DI MEDICINA DEL LAVORO: "MEDICO COMPETENTE" AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I. - ANNO 2017. CIG ZC61EB122A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7568"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE". CIG: Z2D1E8C8C4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7569"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA FONTANA UBICATA NELLA PIAZZA CADUTI DELLA LIBERTA' A ZANANO. CIG: ZF91E8BA23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7570"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA DI COLLEGAMENTI ELETTRICI E DI RETE PER IL NUOVO SPORTELLO POLIFUNZIONALE. CIG: Z3F1E9D55D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7571"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA G.S.T.L. - REAL VALLE PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L'AREA VERDE ATTREZZATA IN LOCALIT¿ CAMPEI (ART. 18 REGOLAMENTO COMUNA,LE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7572"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VISITE FISCALI DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7573"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI PER IL PERIODO APRILE - AGOSTO 2017 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 131/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7574"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER INIZIATIVA DIDATTICO-AMBIENTALE E ANIMAZIONE IN VALLE DI SAREZZO VERDE PULITO ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7575"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO TRAMITE ME.PA DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA E CARTA COLORATA PER UFFICI COMUNALI ¿ CIG Z401EA737D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7576"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO TRAMITE NECA DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA E CARTA COLORATA PER UFFICI COMUNALI ¿ CIG CONVENZIONE 6130642DCF - CIG DERIVATO: Z311EA735E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7577"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI N. 2 LAVAPADELLE IN DOTAZIONE AI REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z4F1EA7A79</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7578"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 56/2017 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7579"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER L¿ORGANIZZAZIONE DELLA 18¿ EDIZIONE OLIMPIADI PER DISABILI IN VALTROMPIA ¿ HAPPY HANDY DAY¿ DAL 19 MAGGIO AL 28 MAGGIO 2017 PRESSO IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI VIA GOZZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT (SC. 04/01/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7580"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A DATORE DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE COMUNALE. PERIODO GENNAIO - MARZO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7581"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CIVILE REGIONALE E NAZIONALE - BANDO 2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORMAZIONE GENERALE DEI VOLONTARI DI SERVIZIO CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7582"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMANDO TEMPORANEO DELLA DIPENDENTE DOTT.SSA VERONICA UDESCHINI PRESSO IL COMUNE DI MAIRANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7583"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 CUOCIPASTA A GAS A DUE VASCHE PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZDC1E82CFA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7584"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO TECNICO DELLE INIZIATIVE DEL TAVOLO TECNICO DI CONFRONTO PER L¿INDAGINE DEL DISTURBO OLFATTIVO CIG: Z0F1E60D73</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7585"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER LA FORNITURA DI ARREDI PER IL NUOVO SPORTELLO POLIFUNZIONALE. CIG: Z6F1E9D493</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7586"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI CENTRALI TERMICHE PRESSO LE SCUOLE E EDIFICI ERP. CIG: Z7B1E54EEF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7587"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI CITOFONICO E AUTOMAZIONE DEL CANCELLO SCUOLA DELL¿INFANZIA. CIG. Z221E54E7A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7588"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE CARROZZERIA AUTOCARRO FIAT DAILY. CIG: Z841E54D70</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7589"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE AREA DI CUI AL LOTTO 32 DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI 2017/2019. RICALCOLO SUPERFICIE PER EFFETTO FRAZIONAMENTO AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DEL PUNTO G) DEL BANDO DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7590"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 2 QNAP IN BUNDLE IN MEPA - CIG Z2C1E94AE6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SISTEMI INFORMATIVI (SC. 04/01/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7591"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO ORGANIZZATO DA DELFINO &amp; PARTNERS S.P.A. AVENTE AD OGGETTO ¿FINANZA LOCALE E ARMONIZZAZIONE CONTABILE: NUOVI ADEMPIMENTI 2017¿</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7592"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER CONFERIMENTO INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE". CIG: Z2D1E8C8C4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7593"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEI COMPENSI DIRETTI AD INCENTIVARE LA PRODUTTIVITA' ED IL MIGLIORAMNETO DEI SERVIZI. ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' PERSONALE (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7594"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP ¿TELEFONIA MOBILE 6¿: PROROGA CONTRATTI ATTUATIVI FINO AL 1.12.2017 ¿ CIG QUADRO: 506320943E. CIG DERIVATO ZC2140F787</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7595"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 2 CHIAVI IN BRONZO BIANCO PER CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA DI SAREZZO CIG ZB61E89E46.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7596"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE VISITA CULTURALE A GENOVA DOMENICA 11 GIUGNO 2017 CIG ZA31E80710.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7597"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ P.T. 22,30 H. (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7598"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN AUTOCARRO PORTER PIAGGIO. CIG: Z651E54CED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7599"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 11 KIT ANTIDECUBITO PER I LETTI DI DEGENZA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z851E7ED54</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7600"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI ANIMAZIONE PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA E PRESSO IL CDI C/O RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA . CIG ZC41E75997</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7601"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI FISIOTERAPIA PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA E PRESSO IL CDI C/O RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA . CIG Z371E759D3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7602"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L¿AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO TECNICO DELLE INIZIATIVE DEL TAVOLO TECNICO DI CONFRONTO PER L¿INDAGINE DEL DISTURBO OLFATTIVO CIG: Z0F1E60D73</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7603"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUBENTRO INCARICO PER IL COLLAUDO STATICO DELL'OPERA DENOMINATA ¿RECUPERO AI FINI ABITATIVI DELL'IMMOBILE COMUNALE LOCALIZZATO IN VIA S.EMILIANO¿. CIG: Z911AFC6F8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7604"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CICLO VISITE GUIDATE A BRESCIA - 1¿ APPUNTAMENTO SABATO 27 MAGGIO 2017 CIG Z9D1E731AA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7605"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DEL SALDO DEL CONTRIBUTO SUI BILANCI CONSUNTIVI A.S. 2015-2016 ED EROGAZIONE SECONDA RATA IN ACCONTO SUI BILANCI PREVENTIVI A.S. 2016/2017 DELLE SCUOLE DELL¿INFANZIA AUTONOME DI SAREZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI (SC. 16/02/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7606"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BILANCI CONSUNTIVI A.S. 2015/2016 E DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL¿INFANZIA AUTONOME DI SAREZZO PER L¿A.S. 2016/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI (SC. 16/02/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7607"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ P.T. 18 H. (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7608"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA UTILIZZO DI LAVORATORE IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7609"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA, SISTEMA BIBLIOTECARIO, PER ADESIONE AL PROGETTO DI ACQUISTO CENTRALIZZATO E COORDINATO DI LIBRI E MATERIALI DOCUMENTARI, ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7610"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2016/2017. CPV 60130000-8 CIG ZD31E2197D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI (SC. 16/02/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7611"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI, MONTAVIVANDE E PORTE AUTOMATICHE INSTALLATI PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER IL PERIODO DAL 01 MAGGIO 2017 AL 30 AP,RILE 2020. CIG Z301E503D0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7612"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE LEGALI A SEGUITO ESITO FAVOREVOLE DEL GIUDIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRE PARERE CONTABILE (SC. 08/05/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7613"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL FONDO PER L'ANNO 2017 DELLE RISORSE DECENTRATE STABILI AI SENSI DELL'ART. 31 DEL CCNL 22 GENNAIO 2004 E ART. 4 CCNL 9 MAGGIO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' PERSONALE (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7614"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MEDICO DI REPERIBILITA' NOTTURNA, FESTIVA DIURNA E SOSTITUZIONE MEDICA PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO. PROROGA TECNICA DAL 01/05/2017 AL 31/07/2017. CIG ZE81E62E72</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7615"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PODOLOGIA PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA E IL CDI C/O RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER IL PERIODO 01/05/2017-30/04/2018. CIG ZAE1E62E80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7616"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7617"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A DATORE DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE COMUNALE. PERIODO GENNAIO - MARZO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7618"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MEDICO SPECIALISTICO PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA E IL CDI C/O RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER IL PERIODO 01/05/2017-30/04/2018. CIG Z9B1E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7619"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER L¿AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI CITOFONICO E AUTOMAZIONE CANCELLO SCUOLA DELL¿INFANZIA. CIG. Z221E54E7A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7620"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AGGIUDICAZIONE DELLA GARA PER LA STIPULAZIONE DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE INFORTUNI CUMULATIVA PERIODO 30.04.2017 - 30.04.2020. CIG Z881E19580</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRE PARERE CONTABILE (SC. 08/05/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7621"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA LAVA VERDURE IN DOTAZIONE AL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZEE1E5AEA4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7622"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DEI DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7623"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER LA MANUTENZIONE IMPIANTI CENTRALI TERMICHE PRESSO LE SCUOLE E EDIFICI ERP. CIG: Z7B1E54EEF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7624"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISTO DI UN AUTOCARRO DA UTILIZZARE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. CIG: Z651E54CED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7625"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER LA SISTEMAZIONE DELLA CARROZZERIA DELL'AUTOCARRO FIAT DAILY. CIG: Z841E54D70</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7626"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPURGHI ANNI 2017/2018/2019. CIG: Z161DE6A52</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7627"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO AL CORSO DI AGGIORNAMENTO DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I. ¿ CIG: Z671E46904</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7628"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO A RETE 5 SRL S DEL SERVIZIO PER L'UTILIZZO SPAZI D¿INFORMAZIONE ISTITUZIONALE SULL¿EMITTENTE RADIOFONICA ¿RETE 5 LATTEMIELE¿ ANNO 2017 CIG: Z5F1E1691D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7629"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D¿ATTO DEGLI ESITI DELLA PROCEDURA SELETTIVA FINALIZZATA AL PASSAGGIO DIRETTO DI DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL¿ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001. ASSUNZIONE DELL¿ISTRUTTORE DIRETTIVO DOTT.SSA VERONICA ,UDESCHINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7630"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA PRIMUS IN DOTAZIONE ALL'AREA TECNICA IN MEPA - CIG ZD61E460B2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SISTEMI INFORMATIVI (SC. 04/01/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7631"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO TRAMITE NECA DELLA FORNITURA DI CARTA BIANCA PER UFFICI COMUNALI ¿ CIG CONVENZIONE 60915401D5 - CIG DERIVATO: ZB41E4343C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7632"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI 10 FOTOCOPIATRICI E 1 PLOTTER TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA). CIG Z6E1E343C8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SISTEMI INFORMATIVI (SC. 04/01/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7633"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NUOVI ALLACCI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. CIG 6898323439</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7634"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP FONIA 4 SERVIZI DI TELEFONIA FISSA. PERIODO APRILE/MAGGIO 2017 CIG ZDC1616161</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7635"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO PER INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E REDAZIONE PRATICHE VV.F. DELLE OPERE DI ¿ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI¿. CIG: Z371B401A9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7636"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA TERMICA ED ENERGIA ELETTRICA DA CENTRALE DI COGENERAZIONE ANNO 2017. CIG: 49017639BBB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7637"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA¿ PERIODO GENNAIO - MARZO 2017 APPROVAZIONE ELENCHI BENEFICIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7638"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI FINALIZZATI AD UN ACCRESCIMENTO DEI SERVIZI ESISTENTI CORRELATI AD AUMENTO DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE DI CUI ALL¿ART. 15 COMMA 5 DEL CCNL 01/04/1999 E OBIETTIVI DI PERFORMANCE ANNO 2016 INDIVIDUATI DAL CCID. LIQUIDAZIONE QUOTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO DEL SEGRETARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7639"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RELAZIONE FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI ¿ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI¿. CUP C94H16000590004 CIG Z261AA9411</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7640"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI LEGALE PATROCINIO DELL'ENTE PER RESISTERE IN GIUDIZIO AVVERSO AL RICORSO PRESENTATO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA SEZIONE DI BRESCIA DALLA SOC. MELILLO SERVIZI AMBIENTALI E CIMITERIALI S.R.L. E RELATIV,O IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7641"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DEI LAVORI DI ¿ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E MESSA IN SICUREZZA PARTI DELLA RETE STRADALE COMUNALE¿. CUP C97H15000860004 CIG 6886849793</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7642"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETTA FREQUENZA STRUTTURA RESIDENZIALE PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 55 /2017 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI- PERIODO 05.04.2017-30.04 2017 - GIG ZB01E27ED9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7643"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELL'ATTIVITA' DI SEGRETARIATO SOCIALE PROFESSIONALE PRESSO IL COMUNE DI SAREZZO PER IL PERIODO 03/04/2017 - 31/05/2017 CON LA SOCIETA¿ CIVITAS SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7644"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA VALUTAZIONE DELL¿ESPOSIZIONE AL RUMORE E ALLE VIBRAZIONI MECCANICHE - CIG ZA01E23DBF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7645"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO - SECONDA EROGAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI (SC. 16/02/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7646"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE QUOTA STRAORDINARIA ALLA COMUNITA¿ MONTANA DI VALLE TROMPIA PER SERVIZIO DI SUPPORTO BIBLIOTECARIO PERIODO APRILE 2017 - DICEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7647"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7648"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE CORONE D¿ALLORO E COMPOSIZIONI FLOREALI PER L¿ORGANIZZAZIONE DEL 72¿ ANNIVERSARIO DELLA FESTA NAZIONALE DEL 25 APRILE CIG: Z021E1FC9C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7649"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULAZIONE POLIZZA DI ASSICURAZIONE INFORTUNI CUMULATIVA PERIODO 30.04.2017 ¿ 30.04.2020 CIG Z881E19580</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRE PARERE CONTABILE (SC. 08/05/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7650"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDA VARIAZIONE COMPENSATIVA FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRE PARERE CONTABILE (SC. 08/05/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7651"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VV.F. PER PRESENTAZIONE PRATICA SCIA RELATIVA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI I¿ "G. LA PIRA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7652"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO PER ADEMPIMENTI CONCERNENTI I REFERENDUM POPOLARI DEL 28 MAGGIO 2017 NEL PERIODO DAL 3 APRILE 2017 AL 2 GIUGNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7653"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE CONVENZIONE PER CORSO DI FORMAZIONE PER PRATICANTE GEOMETRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7654"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO DELLA DIPENDENTE DI RUOLO DOTT.SSA MARZIA BELLERI PRESSO IL COMUNE DI GARDONE VAL TROMPIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7655"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CIVILE REGIONALE E NAZIONALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MONITORAGGIO DELLA FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA DEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7656"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO I TRIMESTE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7657"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA E PRESSO IL CDI C/O RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z601E0BBD7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7658"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO INFERMIERISTICO PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA E PRESSO IL CDI C/O RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA . CIG Z7C1E0BD81</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7659"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI SCODELLAMENTO PASTI PRODOTTI DAL CENTRO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z0D1E0BDFB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7660"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI CONFEZIONAMENTO PASTI PRODOTTI DAL CENTRO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z921E0BE88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7661"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE CIMITERIALE DAL 1.04.2017 AL 30.04.2017. PROROGA TECNICA. CIG: Z421A01353</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7662"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ANNO 2016 (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7663"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARIFICAZIONE DEI CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L¿ESERCIZIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRE PARERE CONTABILE (SC. 08/05/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7664"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AGGIUDICAZIONE DELLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DIVERSI PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER IL PERIODO 01/04/2017 - 31/12/2019 ED EVENTUALE RINNOVO DAL 01/01/2020 AL 30/09/2022. CIG 7030962563</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7665"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE ASTA PUBBLICA PER L'INDIVIDUAZIONE DI SPONSORIZZAZIONE FINALIZZATA ALL'ACQUISTO DI UN AUTOCARRO DA UTILIZZARE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7666"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SCANNER, STAMPANTI PER LO SPORTELLO DEL CITTADINO E MATERIALE DI CONSUMO AD USO UFFICIO IN MEPA - CIG Z501C7B511</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SISTEMI INFORMATIVI (SC. 04/01/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7667"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO DERIVANTE DALL¿ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON I COMUNI DI BOVEZZO E ERBUSCO PER LA GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE - ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' PERSONALE (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7668"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMU PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ANNI 2013/2014/2015/2016 (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7669"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON PERSONALE DI VIGILANZA ESTERNO PER SERVIZIO DA PRESTARE IN OCCASIONE DELLA FIERA LOCALE DEI SANTI FAUSTINO E GIOVITA - EDIZIONE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7670"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO DEL SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA DENOMINATO: ¿PROGETTO INTEGRAZIONE LAVORATIVA CON TIROCINIO DI FORMAZIONE¿ PER IL PERIODO 14.03.2017 ¿ 13.06.2017  UTENTE N. 54/ 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7671"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO DEL PARCO DIVERTIMENTO FIERA LOCALE SS. FAUSTINO E GIOVITA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7672"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI PER LA PREPERAZIONE DI PASTI OMOGENEIZZATI PER GLI OSPITI DISFAGICI PRESENTI PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER IL PERIODO MARZO/DICEMBRE 2017. CIG Z221DD90F3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7673"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA COMUNIT¿ MONTANA DI VALLE TROMPIA PER L'ADESIONE AL SISTEMA MUSEALE ED ECOMUSEO PER L'ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7674"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA COMUNIT¿ MONTANA DI VALLE TROMPIA PER L'APERTURA DEL MUSEO "I MAGLI" PER L'ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7675"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z8B1DD784E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7676"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER L¿AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPURGHI DELLA DURATA TRIENNALE DAL 01/04/2017 AL 31/12/2019. CIG: Z161DE6A52</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA TECNICA (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7677"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, IMPIANTI SEMAFORICI, ILLUMINAZIONE SOTTOPASSI ED AREE VERDI". CIG Z301DAE85B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7678"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI ESERCIZIO PER L¿ESECUZIONE DI ATTIVIT¿ SULLE PARTI PROMISCUE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. IMPEGNO DI SPESA PER L¿EFFETTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMPIANTI PROMISCUI D¿ILLU,MINAZIONE PUBBLICA. CIG Z631DE93AA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA TECNICA (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7679"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER L¿AFFIDAMENTO DI FORNITURE DI MATERIALE EDILE DURATA BIENNALE DAL 01/01/2018 AL 31/12/2019.  CIG: Z8E1DD91A0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA TECNICA (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7680"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER L¿AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI DURATA BIENNALE DAL 01/01/2018 AL 31/12/2019. CIG: Z111DD8F4F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA TECNICA (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7681"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER L¿AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRAULICI DURATA BIENNALE DAL 01/01/2018 AL 31/12/2019. CIG: Z491DD8DBC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA TECNICA (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7682"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER L¿AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE DA FABBRO DURATA BIENNALE DAL 01/01/2018 AL 31/12/2019. CIG: Z411DD9271</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA TECNICA (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7683"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER L¿AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI, FONTANE ED ATTREZZATURE AGRICOLE DURATA BIENNALE DAL 01/01/2018 AL 31/12/2019. CIG: Z891DD9338</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA TECNICA (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7684"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER L¿AFFIDAMENTO DI FORNITURE DI MATERIALE DA FERRAMENTA DURATA BIENNALE DAL 01/01/2018 AL 31/12/2019. CIG: Z921DD8EC8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA TECNICA (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7685"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE DI AZIONI DELLA SOCIETA¿ A.S.V.T. SPA DI PROPRIETA¿ DEL COMUNE DI SAREZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA ECONOMICA FINANZIARIA (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7686"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMMA DEPOSITATA PRESSO LA TESORERIA COMUNALE AI LEGITTIMI EREDI DELLA SIG.RA CECILIA AMBROSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7687"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO, RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER RILASCIO VISURE E CERTIFICATI CAMERALI ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7688"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ALL'ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI - ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7689"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA¿ DI PROMOZIONE DELLA LETTURA RIVOLTE AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ERNESTO PINTOSSI DI ZANANO IN OCCASIONE DEL CENTENARIO DELLA NASCITA DI ROALD DAHL. DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7690"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 10 PERSONAL COMPUTER HP Z220 RIGENERATI IN MEPA - CIG ZD81DDFDD0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SISTEMI INFORMATIVI (SC. 04/01/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7691"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2016. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' ALL'AGENTE STELLARIO CHRISTIAN.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7692"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ¿CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 6¿ PER L¿ANNO 2017 CIG N. Z761DD8A2D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7693"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE APPALTO DEL "SERVIZIO CIMITERIALE, NECROFORO E MORTUARIO DEI COMUNI DI SAREZZO E GARDONE VAL TROMPIA". GARA AGGREGATA CIG MASTER: 678315221C - CIG DERIVATO SAREZZO: 70120964AC E CIG DERIVATO GARDONE V.T. 678315221C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7694"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DI UN'AREA SITA NEL COMUNE DI SAREZZO - VIA MARSALA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA ECONOMICA FINANZIARIA (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7695"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 53/2017 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7696"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 52/2017 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7697"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMA VARIAZIONE COMPENSATIVA FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO - ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRE PARERE CONTABILE (SC. 08/05/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7698"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ALLA LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI - ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7699"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA QUOTIDIANI PER BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2017 CIG ZE11DB6B67</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7700"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO SUBENTRO TIROCINIO FORMATIVO DI "DOTE COMUNE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7701"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ALL'AICCRE - ASSOCIAZIONE ITALIANA DEL CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIONI D'EUROPA - ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7702"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE QUOTA DI ADESIONE AL SISTEMA ARCHIVISTICO DI VALLE TROMPIA - ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ARCHIVIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7703"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE QUOTA 1¿ SEMESTRE 2017 A EURODESK ITALY SERVIZI SRL PER ADESIONE ALLA RETE EUROPEA EURODESK ANNO 2017 IN QUALITA¿ DI AGENZIA LOCALE. CIG ZE01DC6C04</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMA GIOVANI (SC. 16/07/2019)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7704"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ALL¿USSCS PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT (SC. 04/01/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7705"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA COMUNIT¿ MONTANA DI VALLE TROMPIA PER L'ADESIONE ALLA RASSEGNA TEATRALE "PROPOSTA 2017".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7706"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SERVIZIO SERVICE AUDIO E LUCI CIG ZF81DCA091.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7707"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI COMUNITA RESIDENZIALE PER MINORI DISABILI PER RETTA FREQUENZA MINORE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 51/2017 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI- PERIODO 01.01.2017-31.12.2,017 - GIG N. Z6E1DC7482</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7708"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 50/2017 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7709"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE SERATA PARI OPPORTUNITA' "DONNE MIE". CIG. Z861DB6A68</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PARI OPPORTUNITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7710"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA PER L'INDIVIDUAZIONE DI SPONSORIZZAZIONE FINALIZZATA ALL'ACQUISTO DI UN AUTOCARRO DA UTILIZZARE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7711"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ALLA COMUNIT¿ MONTANA DI VALLE TROMPIA DELLA QUOTA PARTE SERVIZI DELEGATI INERENTE IL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE LAVORATIVA (SIL) - ANN0 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7712"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA SOGGETTO CREDITORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7713"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TARI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ANNI 2014 E 2016 (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7714"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE TARI PER SOMME RELATIVE A RIDUZIONI PER RIFIUTI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO - ANNO 2015 (ART. 28 DEL VIGENTE REGOLAMENTO IUC)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7715"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DEPLIANT E MANIFESTI PER CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE DI DESTINAZIONE DEL 5 X MILLE DELL¿IRPEF RELATIVA AI REDDITI 2016 A SOSTEGNO DELLE ATTIVIT¿ SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7716"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI VERIFICA DEGLI ELETTROMEDICALI PRESENTI PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER GLI ANNI 2017 E 2019. CIG Z6E1DB0CAD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7717"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSEGNA DELLE BOLLETTE TARI E DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO IMU EMESSI PER L¿ANNO 2017 - CIG ZA61D982EA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7718"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA AFFIDAMENTO FORNITURA GUANTI MONOUSO IN NITRILE NON TALCATO PER LA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA" E ASSUNZIONE NUOVO IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. DEL MEDESIMO ARTICOLO. PERIODO MARZO-DICEMBRE 201,7 - CIG Z141D7348A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7719"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO DELLE BOLLETTE TARI E DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO IMU EMESSI PER L'ANNO 2017 - CIG Z4F1D6D5A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7720"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME DA RISCUOTERE PER LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7721"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DEI LAVORI DI ¿ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E MESSA IN SICUREZZA PARTI DELLA RETE STRADALE COMUNALE¿. CUP C97H15000860004 CIG 6886849793</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7722"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE TRASPORTO E SMALTIMENTO DI MATERIALE CEMENTO AMIANTO RINVENUTO SU AREA COMUNALE. CIG. Z791D98C5B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7723"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER IL "SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, IMPIANTI SEMAFORICI, ILLUMINAZIONE SOTTOPASSI ED AREE VERDI". CIG Z301DAE85B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7724"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE PREMIO D'ARTE COMUNE DI SAREZZO 2017. EROGAZIONE PREMIO "GIURIA POPOLARE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7725"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO ¿ PERIODO 1 APRILE 2017 ¿ 31 MARZO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRE PARERE CONTABILE (SC. 08/05/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7726"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE "NOI PER VOI" PER COLLABORAZIONE NELL'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVA CULTURALE INSERITA NELLA RASSEGNA "IL RESTO ¿ FIERA 2017".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7727"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA CELLA FRIGORIFERA DELLE CARNI SITUATA PRESSO IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z4F1D99E73</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7728"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA EDILE PER ALLESTIMENTO FIERA SS. FAUSTINO E GIOVITA. CIG. Z921D2C3D2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7729"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DELLA FORNITURA DI DEPLIANT E MANIFESTI PER CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE DI DESTINAZIONE AL COMUNE DI SAREZZO DEL 5 X MILLE DELL¿IRPEF RELATIVA AI REDDITI 2016 A SOSTEGNO DELL,E ATTIVIT¿ SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7730"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE RELATIVI ALLA SERATA ¿SELVAGGI BAND PER LE ASSOCIAZIONI DI SAREZZO¿ CON OSPITE SPECIALE CHARLIE CINELLI ORGANIZZATA AL TEATRO SAN FAUSTINO PER IL 4 MARZO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7731"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP FONIA 4 SERVIZI DI TELEFONIA FISSA. PERIODO GENNAIO/MARZO 2017 CIG ZDC1616161</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7732"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7733"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZE11D89FA9 - AFFIDO DIRETTO PER AUDIT SULLA REGOLARITA' DELLA GESTIONE SANZIONATORIA AMM DEL C.D.S. DAL 2012 AL 2015 COMP., PER QUANTO ATTIENE ASPETTO INFORMATICO DEL DATA-BASE CONCILIA-MAGGIOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7734"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE AREA DI CUI AI LOTTI 32 E 33 DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI 2016/2018. RICALCOLO SUPERFICIE PER EFFETTO FRAZIONAMENTO AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DAL PUNTO G) DEL BANDO DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA ECONOMICA FINANZIARIA (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7735"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO DI PROFUMAZIONE AMBIENTALE PER I LOCALI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO A MEZZO DI APPOSITI DISPOSITIVI AUTOMATICI ANNI 2017 - 2018. CIG Z0D1D8132E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7736"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 1000 (MILLE) MODELLI DI CARTE DI IDENTITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7737"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE PRIMA RATA IN ACCONTO SUI BILANCI PREVENTIVI A.S. 2016/2017 DELLE SCUOLE DELL¿INFANZIA AUTONOME DI SAREZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI (SC. 16/02/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7738"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MONITORAGGIO RODITORI, INSETTI STRISCIANTI, ALATI, UV HACCP, DISINFEZIONE ANTIBATTERICA E BLATTOIDEA PER I LOCALI DEL CENTRO UNICO DI COTTURA E DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER IL BIENNI,O 2017 2018. CIG ZD71D776D3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7739"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E APPROVAZIONE DEL BANDO DI GARA E DELLO SCHEMA DI SCRITTURA PRIVATA PER L'ALIENAZIONE DI UN'AREA SITA NEL COMUNE DI SAREZZO, INDIVIDUATA AL LOTTO N. 32 DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 2017/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA ECONOMICA FINANZIARIA (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7740"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI POLAVENO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A  PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 47/2017 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI- ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7741"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 49/2017 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7742"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE NOVANTANOVENNALE PER UNA TOMBA DI FAMIGLIA DA QUATTRO LOCULI PRESSO IL CIMITERO DI SAREZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7743"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E ASSUNZIONE IIMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO STRAORDINARIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO BLATTE GERMANICHE PRESSO I LOCALI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZF61D767A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7744"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO ATTREZZATURE PER LA FIERA PATRONALE. CIG. Z4F1D5BE37</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7745"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DI TRASMISSIONE TELEVISIVA "IN PIAZZA CON NOI" TRASMESSA DALL¿EMITTENTE LOCALE "TELETUTTO" NELLA GIORNATA DI DOMENICA 26 FEBBRAIO 2017 NELL'AMBITO DELLA FESTA PATRONALE DEI SS. FAUSTINO E GIOVITA CIG ZB91,D707CA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7746"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE PREMIO D'ARTE COMUNE DI SAREZZO 2017. EROGAZIONE PREMI AGLI ARTISTI VINCITORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7747"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7748"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2016. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SPECIFICHE RESPONSABILITA¿ AL PERSONALE DELL¿AREA TECNICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7749"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2016. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' AL PERSONALE DELL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7750"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2016. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SPECIFICHE RESPONSABILITA¿ AL PERSONALE DELL¿AREA AMMINISTRATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7751"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER L¿AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO ATTREZZATURE PER LA FIERA PATRONALE. CIG. Z4F1D5BE37</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7752"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CERIMONIA PER IL CONFERIMENTO DELLE CIVICHE BENEMERENZE ANNO 2017 CIG ZC11D5EF92.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7753"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ P.T. 28 H. (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7754"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA AGGREGATA PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO CIMITERIALE, NECROFORO E MORTUARIO DEI COMUNI DI SAREZZO E GARDONE VAL TROMPIA" - ESCLUSIONE DITTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7755"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RELAZIONE FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI PER LE ¿OPERE DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI ESEGUITI PRESSO LA SEDE COMUNALE DI P.ZZA C. BATTISTI¿ - OPERE DA ELETTRICISTA. CUP C94H16001640004 CIG Z3A1C92D85</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7756"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RELAZIONE FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI PER LE ¿OPERE DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI ESEGUITI PRESSO LA SEDE COMUNALE DI P.ZZA C. BATTISTI¿ - OPERE DA FALEGNAME. CUP C94H16001640004 CIG Z991C92E9D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7757"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RELAZIONE FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI PER LE ¿OPERE DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI ESEGUITI PRESSO LA SEDE COMUNALE DI P.ZZA C. BATTISTI¿ - OPERE EDILI. CUP C94H16001640004 CIG Z6C1C92E40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7758"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE DI INSERZIONE PUBBLICITARIA SULLE INIZIATIVE LEGATE ALLA FESTA PATRONALE DEI SANTI FAUSTINO E GIOVITA SUL "GIORNALE DI BRESCIA" DEL 25 FEBBRAIO 2017 CIG Z8E1D55B80.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7759"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE DI INSERZIONE PUBBLICITARIA SULLE INIZIATIVE LEGATE ALLA FESTA PATRONALE DEI SANTI FAUSTINO E GIOVITA SUL "BRESCIAOGGI" DEL 25 FEBBRAIO 2017 E SUL MENSILE "FORMATO VALLI" CIG Z951D55B6D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7760"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE "PREMIO D'ARTE COMUNE DI SAREZZO 2017" CIG ZD81D54549.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7761"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ASSISTENZA TECNICA AFFRANCATRICE POSTALE UFFICIO PROTOCOLLO - DETERMINA A CONTRARRE - ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7762"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ P.T. 18 H. (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7763"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA UTILIZZO DI LAVORATORE IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7764"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2016. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' AL PERSONALE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' PERSONALE (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7765"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI A GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI E BANCHE DATI ON LINE ANNO 2017 CIG Z421D48DB5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7766"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO TRAMITE ME.PA DELLA FORNITURA DI STAMPATI SPECIFICI PER UFFICI COMUNALI E ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA ANNO 2017 - CIG ZEA1D48510</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7767"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELL¿IGIENE URBANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7768"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI PER GLI ALLOGGI DI PROPRIET¿ COMUNALE UBICATI NEL COMPLESSO S. EMILIANO DI VIA ROMA. SALDO ANNO 2016 E PREVENTIVO ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7769"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO GAS MEDICALE INSTALLATO PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER L'ANNO 2017. CIG Z701D40709</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7770"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CONTENITORI IN ACCIAIO INOX CON RELATIVI COPERCHI E N. 1 CARRELLO IN ACCIAIO INOX A DUE RIPIANI PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZD41D4058E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7771"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE BORSE E ASSEGNI DI STUDIO A.S. 2015/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI (SC. 16/02/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7772"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 30 PEDANE PASSACAVO IN MEPA - CIG ZCA1D2C530</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7773"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL MODULO SOFTWARE DI AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - CIG Z0F1D3A35B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SISTEMI INFORMATIVI (SC. 04/01/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7774"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO FORNITURA E STAMPA BIGLIETTI FESTA DEL FANCIULLO - FIERA SS. FAUSTINO E GIOVITA 2017 - CIG. Z2A1D39FD9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7775"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE STRADALE IN MEPA - CIG Z161D2C4B7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7776"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI PER ALLOGGIO E SALA CIVICA DI PROPRIET¿ COMUNALE UBICATI NEL CONDOMINIO ¿PALAZZINA VALGOBBIA¿ CONSUNTIVO ANNO 2016 E PREVENTIVO ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7777"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE SOSTENUTE IN OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7778"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DA FONOREGISTRAZIONE DELLE SEDUTE DEI CONSIGLI COMUNALI ANNO 2017 (CIG. Z611D0DFFD) - DETERMINA A CONTRARRE E RELATIVO AFFIDAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7779"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE CHOROS A SOSTEGNO DELLA X EDIZIONE DEL FESTIVAL "LA DODICESIMA NOTTE. I CANTI DELLA STELLA IN VALLE SABBIA E NELL'ALTO GARDA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7780"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER L¿AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA EDILE PER ALLESTIMENTO FIERA SS. FAUSTINO E GIOVITA. CIG. Z921D2C3D2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7781"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE EDILE NECESSARIO PER L¿ALLESTIMENTO DELLA FIERA PATRONALE 2017. CIG ZBA1D2C5C7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7782"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA DELLA SCUOLA DELL¿INFANZIA ¿G. RODARI¿. CIG Z031C169FE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7783"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA LEGALE ANNUALE ALL¿AVV.TO DOMENICO BEZZI. CIG ZE21D2C2D5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7784"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PER IL COLLAUDO STATICO DEI LAVORI DI ¿ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E MESSA IN SICUREZZA PARTI DELLA RETE STRADALE COMUNALE¿. CIG: Z991CF02E3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7785"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PER L' ANNO 2017. CIG ZCF1D19697</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7786"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE RIFERITI AL PERIODO APRILE 2015 ¿ DICEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7787"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO TRAMITE NECA DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA E CARTA COLORATA PER UFFICI COMUNALI ¿ CIG CONVENZIONE 6130642DCF - CIG DERIVATO ZF51D21A69</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7788"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI PER LA PREPERAZIONE DI PASTI OMOGENEIZZATI PER GLI OSPITI DISFAGICI PRESENTI PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER IL BIMESTRE GENNAIO/FEBBRAIO 2017. CIG Z181D24E9E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7789"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DETERGENTI E SANIFICANTI PER LA PULIZIA DEI LOCALI DEL CENTRO UNICO DI COTTURA ISTITUITO PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER L'ANNO 2017.CIG Z2F1D24B03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7790"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STOVIGLIE E MATERIALE MONOUSO PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO 2017. CIG Z431D23107</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7791"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL SISTEMA PAGO PA DI CUI AL NODO DEI PAGAMENTI ELETTRONICI A FAVORE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ATTRAVERSO INTERMEDIARIO TECNOLOGICO INDIVIDUATO NELLA BANCA POPOLARE DI SONDRIO, ATTUALE TESORIERE DEL COMUNE FINO AL 31/12/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA ECONOMICA FINANZIARIA (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7792"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE CARTACEO E MONOUSO PER I REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA ANNO 2017 CIG Z541D22FBA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7793"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ P.T. 18 H. (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7794"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER VISITE FISCALI DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7795"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IDRAULICA PER I LOCALI DEL CUC E DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER IL PERIODO 2017/2018. CIG Z0E1D08FC5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7796"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELETTRICA PER I LOCALI DEL CUC E DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER IL PERIODO 201/2018. CIG Z8D1CF434E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7797"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONI DA FALEGNAME PER I LOCALI DEL CUC E DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER IL PERIODO 2017/2018. CIG ZC71CEC1D4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7798"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASPORTO E ASSISTENZA SPECIALISTICA PER GLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO ED I CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE. PERIODO 01.01.2016 - 30.06.2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7799"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 1.01.2017 AL 31.03.2017. PROROGA TECNICA. CIG: 49016590F8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7800"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO PER INCARICO PER REDAZIONE VERIFICA SISMICA E RELATIVA PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEGLI INTERVENTI NECESSARI PER IL MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO E PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LA,VORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELL'OPERA DENOMINATA "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G.LA PIRA" - 1¿ LOTTO". CIG: ZAE1B40161</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7801"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO, MEDIANTE ADESIONE CONSIP SPA DELLA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DELLA RSA E CUC PER L'ANNO 2017. CIG Z901D0CD48</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7802"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER CONFERIMENTO INCARICO PER COLLAUDO STATICO DEI LAVORI DI ¿ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E MESSA IN SICUREZZA PARTI DELLA RETE STRADALE COMUNALE¿. CIG: Z991CF02E3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7803"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO DEL PARCO DIVERTIMENTO FIERA LOCALE S.S. FAUSTINO E GIOVITA ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7804"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER LA FIERA PATRONALE 2017 CIG Z041D099D2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7805"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ P.T. 28 H. (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7806"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCASSO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2017 RISCOSSI PER CONTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA NELL¿AMBITO DELLA CONVENZIONE PER L¿ISTITUZIONE DI UNO SPORTELLO CAMERALE DECENTRATO PRESSO IL COMUNE DI SAREZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7807"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DELL'APPLICAZIONE WEB "730- PRECOMPILATO-FROM-EXCEL-TO-XML".CIG Z181D0C08C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7808"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITUTA DI CONTENITORI TERMICI, PIATTI IN PLASTICA E BOBINE PER LA TERMO SIGILLATRICE IN DOTAZIONE AL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. ANNO 2017. CIG ZCB1CFB610</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7809"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONI DA FALEGNAME PER I LOCALI DEL CUC E DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER IL BIENNIO 2017/2018. CIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7810"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL REPORT DELLA PROCEDURA TELEMATICA SINTEL ED AFFIDAMENTO DELL¿INCARICO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I. ¿ ANNO 2017 ¿ CIG. Z081CE2A57</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7811"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IDRAULICA PER I LOCALI DEL CUC E DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER IL BIENNIO 2017/2018. CIG Z0E1D08FC5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7812"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 48/2017 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7813"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CONTENITORI TERMICI, PIATTI IN PLASTICA E BOBINE PER LA TERMO SIGILLATRICE IN DOTAZIONE AL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. ANNO 2017. CIG ZCB1CFB610</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7814"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELETTRICA PER I LOCALI DEL CUC E DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER IL BIENNIO 2017/2018. CIG Z8D1CF434E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7815"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI APPLICAZIONE PIASTRE IN ACCIAIO INOX ALL'INTERNO DELLE CELLE FRIGORIFERE PER SUPPORTARE LE MANIGLIE DI SICUREZZA PRESSO IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z441CFCA8B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7816"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO IMU A COMUNE COMPETENTE DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSSE - ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7817"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ALL'A.N.U.T.E.L. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7818"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI PULSANTIERE PER I LETTI ELETTRICI IN DOTAZIONE AI REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z5E1CFBB00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7819"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA¿ DI PROMOZIONE DELLA LETTURA RIVOLTE AGLI ALUNNI DELLE CLASSI TERZE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "G. LA PIRA" IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA. DETERMINA A CONTRATTARE. CIG. ZDF1CEE6B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7820"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AL COMITATO ¿SPIEDO SOLIDALE¿ A SOSTEGNO DELL¿INIZIATIVA DI AIUTO E SOLIDARIET¿ VERSO LE POPOLAZIONI TERREMOTATE DI AMATRICE E NORCIA (AI SENSI ART. 8 - COMMA 2 - REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCES,SIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7821"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI FARMACI IN CONFEZIONE OSPEDALIERA PER LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER L'ANNO 2017. CIG Z051CDA13F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7822"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI DEGLI ASCENSORI IN DOTAZIONE ALLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZF61CE678C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7823"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI INERENTI L'ATTIVITA' DI MEDICINA DEL LAVORO: "MEDICO COMPETENTE" AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I. - ANNO 2017. CIG ZBB1CD19F9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7824"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L¿AFFIDAMENTO DELL¿INCARICO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I. ¿ ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7825"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO TRAMITE NECA DELLA FORNITURA DI CARTA BIANCA PER UFFICI COMUNALI ¿ CIG CONVENZIONE 60915401D5 - CIG DERIVATO: Z0C1CD78F9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7826"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEI MANUALI HACCP E RINTRACCIBILITA' E FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA DI SAREZZO - ANNO 2017. CIG Z2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7827"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ANALISI CHIMICO-MICROBILOGICHE SUGLI ALIMENTI E SULLE SUPERFICI A CONTATTO CON GLI ALIMENTI DEL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7828"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DELLA FORNITURA DI FARMACI IN CONFEZIONE OSPEDALIERA PER LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO PER L'ANNO 2017. CIG Z051CDA13F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7829"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASPORTO E ASSISTENZA SPECIALISTICA PER GLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO ED I CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE. PERIODO 01.01.2016 ¿ 30.06.2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSISTENZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7830"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE CIMITERIALE DAL 1.01.2017 AL 31.03.2017. PROROGA TECNICA. CIG: Z421A01353</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7831"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PERIZIA E OPERE COMPLEMENTARI DEI ¿LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI DELLA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE MADRE TERESA DI CALCUTTA¿. CUP C94H15001390004 CIG 6542456D79</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7832"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO RIMODULATO A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI ¿ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI¿. CUP C94H16000590004 CIG Z261AA9411</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7833"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PER VALUTAZIONE DEL RISCHIO DOVUTO A SCARICHE ATMOSFERICHE E ANALISI ILLUMINOTECNICA LUCI DI EMERGENZA EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI. CIG: ZED1C90295</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7834"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E REDAZIONE PRATICHE VV.F. DELLE OPERE DI ¿ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI¿. CIG: Z371B401A9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7835"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEGLI INTERVENTI NECESSARI PER IL MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO E PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ,PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELL'OPERA DENOMINATA "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G.LA PIRA" - 1¿ LOTTO". CUP C94H16000600004 CIG: ZAE1B40161</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7836"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTALE DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI E SALE CIVICHE COMUNALI PER IL PERIODO 1¿ GENNAIO 2017 - 31 DICEMBRE 2017. CIG Z851C9A3C8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7837"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARTIZIONE SPESE DI GESTIONE ASSOCIATA DEL "CORPO DI POLIZIA LOCALE INTERCOMUNALE DI LUMEZZANE E SAREZZO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7838"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 113 /2016 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI - ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7839"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ADDOBBI NATALIZI, MATERIALE PER IL SERVIZIO DI ANIMAZIONE E STOVIGLIE PER I RINFRESCHI PER LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z811CC5AD6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7840"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI PRODOTTI CARTACEI E DETERGENTI PER LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z871C4B47F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7841"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 233/2016 RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7842"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 112/2016 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI - ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7843"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINVIO PROCEDURA DI SFRATTO DA EROGARE AL LOCATORE DELL¿UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 111 /2016 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7844"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE IRIDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PARI OPPORTUNITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7845"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE QUOTA STRAORDINARIA ALLA COMUNITA¿ MONTANA DI VALLE TROMPIA PER SERVIZIO DI SUPPORTO BIBLIOTECARIO PERIODO GENNAIO 2017 - MARZO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7846"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DEI DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7847"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE FONDO SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7848"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L¿AUMENTO DELL¿IVA DELLE RETTE DELLO S.F.A SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL¿AUTONOMIA FREQUENTATO DA SOGGETTI DISABILI RESIDENTI A SAREZZO ¿ UTENTI DA N. 109 AL N. 110</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7849"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L¿AUMENTO DELL¿IVA DELLE RETTE DEL SERVIZIO C.D.D. FREQUENTATO DA SOGGETTI DISABILI RESIDENTI A SAREZZO ¿ UTENTI DA N. 104 A N. 108</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7850"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L¿AUMENTO DELL¿IVA DELLE RETTE DEL SERVIZIO C.D.D. FREQUENTATO DA SOGGETTI DISABILI RESIDENTI A SAREZZO ¿ UTENTI DA N. 102 A N. 103</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7851"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L¿AUMENTO DELL¿IVA DELLE RETTE DEL SERVIZIO C.S.E. FREQUENTATO DA SOGGETTO DISABILE RESIDENTE A SAREZZO ¿ UTENTE N 101</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7852"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L¿AUMENTO DELL¿IVA DELLE RETTE DEL SERVIZIO C.S.E. FREQUENTATO DA SOGGETTI DISABILI RESIDENTI A SAREZZO ¿ UTENTI DA N. 97 A N. 100</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7853"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L¿AUMENTO DELL¿IVA DELLE RETTE DEL SERVIZIO C.S.E. FREQUENTATO DA SOGGETTI DISABILI RESIDENTI A SAREZZO ¿ UTENTI DA N. 94 A N. 95</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7854"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDROTERMICI PER ALLOGGI ERP. CIG: Z2B1CABA7D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7855"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2017 - 31 MARZO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7856"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI LUMEZZANE PER L'ORGANIZZAZIONE DI UNA GIORNATA FORMATIVA SUL TEMA DELL'ANTICORRUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7857"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E RILEGATURA DEL NOTIZIARIO COMUNALE ¿SAREZZO INFORMA¿ ¿ BIENNIO GENNAIO/DICEMBRE 2017 ¿ GENNAIO/DICEMBRE 2018- CIG Z651CBF81B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7858"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 1¿ SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEI ¿LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI DELLA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE MADRE TERESA DI CALCUTTA¿. CUP C94H15001390004 CIG 6542456D79</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7859"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LE OPERE DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE DI STRADE INTERVALLIVE INTERCOMUNALI O DI VALENZA SOVRACCOMUNALE - PROGRAMMA 2016"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7860"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI E LE AREE DI PROPRIETA¿ E COMPETENZA COMUNALE DAL 01/01/2017 AL 31/01/2017- C.I.G. 5545483556</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7861"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2018. CODICE CIG Z8E1C9A43F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7862"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO RIMODULATO A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI ¿INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. LA PIRA" - 1¿ LOTTO¿. CUP C94H16000600004 CIG 6757415B41</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7863"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA14 PER L¿AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DAL 1¿ FEBBRAIO 2017 AL 31.1.2018. CIG 6898323439</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7864"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA PER LO SPORTELLO POLIFUNZIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7865"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONI ORIZZONTALI PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7866"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ETICHETTATURA E CONSEGNA DEL NOTIZIARIO COMUNALE ¿SAREZZO INFORMA¿ ¿ BIENNIO GENNAIO/DICEMBRE 2017 ¿ GENNAIO/DICEMBRE 2018- CIG Z111CB2341</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7867"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PER IL PERIODO 01.01.2017 - 31.05.2017 DELL'INSERIMENTO DELL¿UTENTE IDENTIFICATO AL N. 46 PRESSO IL SERVIZIO S.F.A. GESTITO DALLA COOPERATIVA CONSORZIO VALLI DI GARDONE VAL TROMPIA. CIG Z711CBD033</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7868"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DELLE RETTE DEL SERVIZIO C.D.D. DELLA COOPERATIVA C.V.L. FREQUENTATO DA SOGGETTI DISABILI RESIDENTI A SAREZZO - UTENTI DAL N. 35 AL 37 - ANNO 2017.  CIG ZA81CBCE5B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7869"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL LABORATORIO DI PRATICA FILOSOFICA ¿OFFICINA DELLE IDEE¿, RIVOLTO A BAMBINI DA 8 A 10 ANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7870"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DELLA FORNITURA DI PRODOTTI PER L'INCONTINENZA E MONOUSO PER GLI OSPITI DELLA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA". ANNO 2017. CIG ZD81C7F81E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7871"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DELLA FORNITURA DI ARTICOLI DI FERRAMENTA PER LA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA". ANNO 2017. CIG Z801C7F7EE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7872"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DELLA FORNITURA DI PRODOTTI PARAFARMACEUTICI PER LA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA". ANNO 2017. CIG ZD71C7F7D9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7873"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI BRESCIA PER INCONTRI PROTETTI MINORE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 93/2016 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI- PERIODO 01.12.2016-31.05.2017 - CIG Z001CB6A2B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7874"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CASA DELLO STUDENTE SOCIETA¿ COOPERATIVA SOCIALE PER PROGETTO EDUCATIVO-CULTURALE RIVOLTO AD UN MINORE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 44/2017 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ,ECONOMICI ¿ Z951CB6E0D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7875"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CHIAVETTE USB E BORSE IN TNT PERSONALIZZATE CON IL LOGO DEL COMUNE DI SAREZZO ¿ CODICE CIG: Z4E1CB511C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7876"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PER PERMESSI RETRIBUITI AD ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7877"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI A SOSTEGNO ATTIVIT¿ ANNUA 2016 (ART. 10 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7878"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PER LA SICUREZZA URBANA SMART BRESCIA 2016 FINANZIATO DALLA REGIONE LOMBARDIA. ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEL CONTRIBUTO REGIONALE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7879"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DELLA FORNITURA DI PRODOTTI PER L'IGIENE DEGLI OSPITI DELLA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA". ANNO 2017. CIG Z2F1C7F7AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7880"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DELLA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO PER LA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA" . ANNO 2017. CIG Z3C1C7F740</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7881"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA¿ PERIODO OTTOBRE ¿ DICEMBRE 2016 APPROVAZIONE ELENCHI BENEFICIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7882"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMIGLIARE CON TRE FIGLI MINORI ¿ APPROVAZIONE ELENCHI BENEFICIARI PERIODO OTTOBRE ¿ DICEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7883"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PER MINORI A ¿LA VELA¿ SOCIETA¿ COOPERATIVA SOCIALE DAL MESE DI GENNAIO 2017 AL MESE DI DICEMBRE 2017- CIG ZEC1C8F882</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7884"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PER IL PERIODO 01.01.2017 - 31.12.2017 DELL'INSERIMENTO DELL¿UTENTE IDENTIFICATI AL N. 45 PRESSO IL SERVIZIO S.F.A. GESTITO DALLA COOPERATIVA CONSORZIO VALLI DI GARDONE VAL TROMPIA. CIG ZB61CB683D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7885"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DELLE RETTE DEL SERVIZIO C.D.D. FREQUENTATO DA SOGGETTI DISABILI RESIDENTI A SAREZZO ¿ UTENTI DAL N. 28 AL N 34 DAL 01.01.2017 AL 31.10.2017. CIG Z6E1CB628F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7886"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PER IL PERIODO 1.1.2017 - 31.12.2017 DELL'INSERIMENTO DEGLI UTENTI IDENTIFICATI AL N 26 E 27 PRESSO IL SERVIZIO C.S.E. GESTITO DALLA COOPERATIVA AQUILONE DI GARDONE V.T. . CIG ZE11CB6329</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7887"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PER IL PERIODO 1.1.2017 - 31.12.2017 DELL'INSERIMENTO DEGLI UTENTI IDENTIFICATI AL N 42 E 43 PRESSO IL SERVIZIO C.S.E. GESTITO DALLA COOPERATIVA C.V.L. DI LUMEZZANE . CIG ZD61CB641E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7888"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI ¿INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. LA PIRA" - 1¿ LOTTO¿. CUP C94H16000600004 CIG 6757415B41</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7889"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L¿AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTALE DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI E SALE CIVICHE COMUNALI PER IL PERIODO 1¿ GENNAIO 2017 - 31 DICEMBRE 2017. CIG Z851C9A3C8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7890"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELL'ARMADIO FRIGORIFERO A CAUSA DI UN GUASTO ALL'INTERRUTTORE ED AD UN INTERVENTO DI VERIFICA DEI FREEZER A POZZETTO. CIG Z111CB5542</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7891"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N.1 TERMO SIGILLATRICE PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZD01CAE114</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7892"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIREZIONE LAVORI DELLE ¿OPERE DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI ESEGUITI PRESSO LA SEDE COMUNALE DI P.ZZA C. BATTISTI¿. CIG: ZCB1CAB883</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7893"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI PER LE ¿OPERE DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI ESEGUITI PRESSO LA SEDE COMUNALE DI P.ZZA C. BATTISTI¿ - OPERE EDILI. CUP C94H16001640004 CIG Z6C1C92E40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7894"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI PER LE ¿OPERE DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI ESEGUITI PRESSO LA SEDE COMUNALE DI P.ZZA C. BATTISTI¿ - OPERE DA FALEGNAME. CUP C94H16001640004 CIG Z991C92E9D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7895"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE PER SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO DEL PARCO DIVERTIMENTO FIERA LOCALE SS. FAUSTINO E GIOVITA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7896"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI PER LE ¿OPERE DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI ESEGUITI PRESSO LA SEDE COMUNALE DI P.ZZA C. BATTISTI¿ - OPERE DA ELETTRICISTA. CUP C94H16001640004 CIG Z3A1C92D85</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7897"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTI FOTOVOLTAICI SERVIZIO DI TELECONTROLLO PER L¿ANNO 2017 - CIG ZE61CB337C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7898"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE AREA DI CUI AL LOTTO 31 DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI 2016/2018. RICALCALO SUPERFICIE PER EFFETTO FRAZIONAMENTO DEL MAPPALE N. 341 AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DEL PUNTO G) DEL BANDO DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA ECONOMICA FINANZIARIA (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7899"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI PER I LOCALI UFFICIO POSTALE DI ZANANO IN VIA DANTE. CONSUNTIVO GESTIONE ANNO 2015/2016 - PREVENTIVO GESTIONE ANNO 2016/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7900"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PER IL PERIODO 1.1.2017 - 31.12.2017 DELL'INSERIMENTO DEGLI UTENTI IDENTIFICATI DAL N 38 AL N 41 PRESSO IL SERVIZIO C.S.E. GESTITO DALLA COOPERATIVA IL PONTE DI VILLA CARCINA . CIG Z771CAD5D6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7901"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FONDAZIONE SOMASCHI PER  PROSEGUO INTERVENTO PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 12/2017 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI- PERIODO 01.01.2017-31.03.2017 - GIG Z0E,1CAD6F3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7902"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA PER PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 24/2017 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA ¿FONDAZIONE LE RONDINI CITT¿ DI LUMEZZANE ONLUS ¿ - PERIODO ,01.01.2017/31.12.2017 - CIG N.- ZCD1CAD86D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7903"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICA STRAORDINARIA PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA.CIG ZF91CA93E3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7904"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MEDICINALI URGENTI PER LA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA" - ANNO 2017 - CIG Z771C7F67C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7905"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI AMBULANZA PER GLI OSPITI DELLA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA" - ANNO 2017 - CIG ZED1C7F6EA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7906"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. DELLA FORNITURA DI GUANTI MONOUSO IN NITRILE NON TALCATO PER LA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA" - ANNO 2017 - CIG Z8F1C7F712</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7907"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE L¿AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2018. CODICE CIG Z8E1C9A43F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7908"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE "GRUPPO VOLONTARI MADRE TERESA DI CALCUTTA" CON SEDE A SAREZZO A RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER L'ASSICURAZIONE E IL BOLLO DEL FIAT DOBLO' DONATO DALLO STUDIO DENTISTICO SEVEN VALLEY CON SEDE LEGAL,E A SAREZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7909"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO AL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE DENOMINATO "SQUADRA ANTINCENDIO - PROTEZIONE CIVILE SAREZZO" PER LAVORI ESEGUITI NELL'ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7910"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO DEL COSTO DI COSTRUZIONE PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E TERRITORIO (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7911"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SEGNALETICA STRADALE INTERSEZIONE VIA ANTONINI, VIA TURATI E VIA IV NOVEMBRE. CIG. Z3A1C9A32D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7912"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO RIPARAZIONE DEL SEMAFORO VIA ANTONINI, VIA TURATI, VIA IV NOVEMBRE - CIG Z261C9A2B0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7913"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SUBAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELL¿IGIENE URBANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7914"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE RIGUARDANTE LA PARTE RELATIVA AGLI IMPIANTI ELETTRICI CIG: Z941C166EA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7915"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER L¿AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDROTERMICI PER ALLOGGI ERP. CIG. Z2BACABA7D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7916"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DELLE SPESE DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ALUNNO DISABILE PER IL PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7917"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE GENITORI SI CRESCE PER ORGANIZZAZIONE DI UN CORSO DENOMINATO "LEARN AND FUN - LABORATORIO LINGUA INGLESE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI (SC. 16/02/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7918"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DEL PROGETTO DI OSPITALITA' ASSISTITA RESIDENZIALE GESTITO DALLA COOPERATIVA AQUILONE DI GARDONE VAL TROMPIA A FAVORE DELL'UTENTE IDENTIFICATO AL N. 25/2017 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ,ECONOMICI - CIG Z091CAA880</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7919"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DELL¿AREA IDENTIFICATA AL CATASTO TERRENI FG. 25 MAPPALI 270, 273, 275 E AL CATASTO FABBRICATI FG. 25 MAPPALE 271 IN ATTUAZIONE DELL¿ACCORDO TRANSATTIVO CON CESSIONE DI IMMOBILI STIPULATO CON ASVT SPA APPROVATO CON, DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 67 DEL 30 NOVEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA ECONOMICA FINANZIARIA (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7920"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI ACQUA E BIBITE PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZA81CAAC23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7921"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DELL¿INSERIMENTO DI UNA PERSONA DISABILE IDENTIFICATA AL N. 23/2017 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI PRESSO LA CSS ¿MEMORIAL SALERI¿ DI LUMEZZANE ¿ PERIODO 01.01.2017/31.12.2017. C,IG ZEE1CA6AAF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7922"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL¿ISTITUTO VITTORIA RAZZETTI ONLUS PER RETTA FREQUENZA STRUTTURE RESIDENZIALI PERSONE IDENTIFICATE CON I NUMERI 18-19-20 /2017 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOM,ICI- PERIODO 01.01.2017-31.03.2017 - GIG Z2F1CA0A1A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7923"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DELL¿INSERIMENTO DI UN MINORE IDENTIFICATO AL N. 22 /2017 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI PRESSO COMUNITA¿ SEMI-RESIDENZIALE - PERIODO 01.01.2017/31.12.2017 CIG Z6D1CA4012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7924"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI UN MINORE IDENTIFICATO CON IL N.16 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - PERIODO 01.01.2017 / 31.12.2017 CIG ZCB1CA528B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7925"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETTA COMUNITA¿ A FAVORE DEL MINORE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 15/2017 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - PERIODO 01.1.2017/31.12.2017 ¿ CIG Z9D1CA4D02</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7926"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZDC1CA872B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7927"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PER STIPULA ATTO NOTARILE PER ACQUISIZIONE DI AREA IN VIA NORD ANGOLO VIA BOITO. COD. CIG. Z511CA4F13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA ECONOMICA FINANZIARIA (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7928"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VV.F. PER RICHIESTA/RINNOVO CPI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7929"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO DI PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL BIENNIO 2017/2018 - CIG ZA21C5BBAD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7930"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CONTENITORI TERMICI, PIATTI IN PLASTICA, BOBINE E N. 1 RESISTENZA PER LA TERMO SIGILLATRICE IN DOTAZIONE AL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA.CIG Z4E1CA06B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7931"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA PER GLI OSPITI DEL CDI E DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA; - SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE PER GLI OSPITI DEL CDI E DEL PRIMO PIANO DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA; - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL CDI E, DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE; - SERVIZIO DI NOLEGGIO BIANCHERIA PIANA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E LAVAGGIO, STIRATURA E CONFEZIONAMENTO DELLA BIANCHERIA PIANA E DEGLI OSPITI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7932"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO DI UNA PERSONA DISABILE IDENTIFICATA AL N. 14/2017 PRESSO LA COMUNITA¿ "EFFATA¿" GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE RESTART ONLUS DI RANZANICO (BG) - PERIODO 01.01.2017 /31.12.2017. CIG ZF41C9D54F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7933"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PER IL PERIODO 1.1.2017 - 31.12.2017 DELL'INSERIMENTO DELL¿UTENTE IDENTIFICATO DAL N. 17 PRESSO IL SERVIZIO C.S.E. GESTITO DALLA COOPERATIVA LA MONGOLFIERA DI BRESCIA. CIG Z7D1C9DB79</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7934"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI PROMOSSI DAL CENTRO DIURNO PER PERSONE CON DISABILITA¿ DALLA FO.B.A.P. DI BRESCIA CON RETTA A CARICO DELL¿UTENTE - PERIODO 01/01/2017 - 31/12/2017. UTENTE N. 11 CIG Z951C9D33C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7935"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DALL¿ASSOCIAZIONE COMUNIT¿ MAMR¿ ONLUS PER PROSEGUIMENTO INSERIMENTO IN COMUNIT¿ DI PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 9/2017 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ,PERIODO 01.01.2017/31.12.2017 ¿ CIG - Z441C9C830</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7936"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DALL¿ASSOCIAZIONE COMUNIT¿ MAMR¿ ONLUS PER PROSEGUIMENTO INSERIMENTO IN COMUNIT¿ DI PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 10/2017 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI -, PERIODO 01.01.2017/31.12.2017 - CIG - Z211C9C699</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7937"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PROGETTO ASSISTENZIALE A FAVORE DELLA PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 3/2017 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7938"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMU PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ANNI 2015/2016 (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7939"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TARI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ANNO 2016 (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7940"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI RELIGIOSI AI SENSI DELLA L.R. 11 MARZO 2005, N. 12 - ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7941"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO E DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZD41C9AC54</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7942"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA ANNO 2017. CIG ZCF1C983C3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7943"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO COLAZIONI PER GLI UTENTI DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO E PER GLI OSPITI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER IL BIENNIO 2017/2018. CIG ZFA1C879E1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7944"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7945"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL¿ ASSOCIAZIONE RUT DI SAREZZO PER RINNOVO PROGETTO DI ASSISTENZA EDUCATIVA PER PERSONA MINORENNE IDENTIFICATA CON IL NUMERO 5/2017 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONO,MICI - PERIODO GENNAIO/ DICEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7946"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DELL¿INSERIMENTO DI UNA PERSONA DISABILE IDENTIFICATA AL N. 8/2017 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI PRESSO LA COMUNITA¿ SOCIO-SANITARIA "BONINSEGNA" DELLA FONDAZIONE FOBAP PER IL P,ERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2017 CIG: Z5D1C8EE66</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7947"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DELL¿INTERVENTO A FAVORE DI PERSONA DISABILE IDENTIFICATA CON IL N. 7/2017 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI PRESSO L¿RSD ARVEDI DELLA FONDAZIONE ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO-ONL,US- PERIODO 01 GENNAIO- 31 DICEMBRE 2017 - CIG: Z661C8EAF1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7948"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL¿ISTITUTO PALAZZOLO- ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE PER RETTA FREQUENZA MINORE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 6/2017 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI- PERIODO 01,.01.2017-31.07.2017 ¿ GIG Z561C909ED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7949"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL¿ISTITUTO PALAZZOLO- ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE PER RETTA FREQUENZA MINORE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 4/2016 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI- GI,G ZE71C8E96F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7950"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSEGUO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA ¿R.S.A. DI GARDONE VALTROMPIA - FONDAZIONE DI CURA CITT¿ DI GARDONE VAL TROMPIA ONLUS - PER INTEGRAZIONE RETTA PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 2/2016 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO, SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - PERIODO 01.01.2017/31.12.2017 -  CIG N. ZB81C90DCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7951"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSEGUO INTERVENTO PER PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 1/2017 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA ¿FONDAZIONE VILLA DEI FIORI¿DI NAVE - PERIODO 01.01.2017/31.,12.2017 CIG N. Z5E1C8E7CE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7952"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE RIGUARDANTE LA PARTE RELATIVA AGLI IMPIANTI IDRAULICI. CIG: ZB21C1662D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7953"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER CONFERIMENTO INCARICO PER VALUTAZIONE DEL RISCHIO DOVUTO A SCARICHE ATMOSFERICHE E ANALISI ILLUMINOTECNICA LUCI DI EMERGENZA. CIG: ZED1C90295</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7954"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER LE ¿OPERE DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI ESEGUITI PRESSO LA SEDE COMUNALE DI P.ZZA C. BATTISTI¿ - CUP C94H16001640004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7955"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' IMPEGNI 2016, VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA 2016, ENTRATA 2017 E ISCRIZIONE STANZIAMENTI PER ESIGIBILITA' 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA ECONOMICA FINANZIARIA (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7956"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PRODOTTI INFORMATICI E ABBONAMENTI A BANCHE DATI. PERIODO 01/01/2017 - 31/12/2017. DITTE VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SISTEMI INFORMATIVI (SC. 04/01/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7957"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI ARTICOLI DI FERRAMANTA PER LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO PER IL PERIODO 01/01/2016 - 31/12/2016. CIG Z191C6FBA4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7958"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I¿ GRADO-ANNO SCOLASTICO 2016/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI (SC. 16/02/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7959"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA' A PROVVEDERE AI PAGAMENTI DOVUTI PER LA FRUIZIONE DI SERVIZI SCOLASTICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI (SC. 16/02/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7960"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO "NATALE A PALAZZO AVOGADRO 2016" - IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7961"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA FIGURA DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE, AI SENSI DEL D.LGS 81/08 E S.M.I. PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA E LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO PER IL ,PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2018. CIG Z311C7886F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7962"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI ¿ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E MESSA IN SICUREZZA PARTI DELLA RETE STRADALE COMUNALE¿. CUP C97H15000860004 CIG 6886849793</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7963"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA E BIBITE PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA ANNO 2017. CIG Z8E1C6E445</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7964"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z5B1C756F7 - AFFIDO DIRETTO PER LA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' R.V.M. IMPIANTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7965"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALLE PARROCCHIE PER LA GESTIONE DEI CENTRI DIURNI ESTIVI (GREST) ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7966"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI PULIZIA CONDENSATORE E RABBOCCO CARICA GAS REFRIGERANTE PER LE CELLE FRIGORIFERE DELLA CARNE E DELLA VERDURA INSTALLATE PRESSO IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA CIG Z9A1C776A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7967"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 434 DEL 26/09/2016. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO, IN GLOBAL SERVICE, DEI SEGUENTI SERVIZI: - SERVIZIO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA PER GLI OSPITI DEL CDI E DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA; ,- SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE PER GLI OSPITI DEL CDI E DEL PRIMO PIANO DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA; - SERVIZIO DI ANIMAZIONE PER GLI OSPITI DEL CDI E DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA ( DAL 1 GENNAIO 2018); - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7968"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO PRESTATE IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 4 DICEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7969"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DI PANETTERIA PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. ANNO 2017. CIG Z241C406BE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7970"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE ASTA PUBBLICA PER L¿ALIENAZIONE DI AREE IN COMUNE DI SAREZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7971"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE RELATIVI ALLA SERATA ¿IN VIAGGIO VERSO NATALE ¿CON LE ASSOCIAZIONI¿ ORGANIZZATA AL TEATRO SAN FAUSTINO PER LA SERATA DEL 10 DICEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7972"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA IN ORARI EXTRASCOLASTICI RIMBORSO COSTI 2015/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT (SC. 04/01/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7973"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI DETERGENTI E SANIFICANTI PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA CIG Z171C5FD29</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7974"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI STOVIGLIE MONOUSO E MATERIALE CARTACEO PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. CIG Z461C4B4A0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7975"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 1149/2016 RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA PERSONALE PER ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP DAL 01/09/2016 AL 31/12/2016. CIG Z401C5F0AE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7976"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEL MANUALE HACCP, FORMAZIONE DEL PERSONALE, ELABORAZIONE DEL MANUALE DI RINTRACCIABILITA'DEL PRODOTTO IN USCITA E COSULENZA IN MERITO ALLA REDAZIONE DEL LIBRO INGREDIENTI. CIG Z101C5D9F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7977"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI INTERVENTI DA FALEGNAME PER I LOCALI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZC91C58B5C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7978"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016: COMPETENZE DOVUTE AI MEMBRI DI SEGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7979"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ P.T. 28 H. (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7980"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA DELLA SCUOLA DELL¿INFANZIA G. RODARI. CIG: Z031C169FE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7981"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI TINTEGGIATURA LOCALI SEDE COMUNALE P.ZZA C. BATTISTI. CIG: Z1E1C16E54</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7982"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO DELL¿UTENTE N. 92 PRESSO IL SERVIZIO CENTRO DIURNO PER DISABILI GESTITO DALLA COOPERATIVA AQUILONE DI GARDONE VAL TROMPIA - PERIODO 01/12/2016 - 31/12/2016. CIG Z7B1C57751</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7983"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTI ECONOMICI DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE DI BONUS GAS PERIODO 01.01.2015/31.12.2015 E BONUS ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.01.2015/31.12.2015 E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DELLE SOMME SPETTAN,TI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7984"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI ¿ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI¿. CUP C94H16000590004 CIG Z261AA9411</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7985"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PER REDAZIONE PRATICHE VV.F. DI CONFORMITA' ANTINCENDIO DELLE PALESTRE ANNESSE AGLI EDIFICI SCOLASTICI. CIG: Z511BEC3F1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7986"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE, RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO DI PUBBLICHE AFFISSIONI PER L'ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7987"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO, RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO TRIBUTI. ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA ECONOMICA FINANZIARIA (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7988"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL PROGETTO SISS PER IL BIENNIO 2017/2018. CIG Z2A1C54DE0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7989"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA ANNO 2017. CIG Z241C47D61</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7990"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER I LAVORI DI ¿INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. LA PIRA" - 1¿ LOTTO¿. CUP C94H16000600004 CIG 6757415B41</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7991"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BIGLIETTI AUGURALI PERSONALIZZATI CIG: Z2F1C4AE6D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7992"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FISIOTERAPIA A FAVORE DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO DI CENTRO DIURNO INTEGRATO E DEGLI OSPITI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER L'ANNO 2017. CIG Z5A1C3F00A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7993"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO VIABILIT¿ AGRO-SILVO-PASTORALE ¿ZANANO ¿ PASSATA ¿ NAVEZZE ¿ S. EMILIANO¿. LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPETENZA DELLE SPESE CONSORTILI ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7994"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA EX ART. 30 D.LGS. 165/2001 PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE" (CAT. D.1) AREA ECONOMICO FINANZIARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7995"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE RIGUARDANTE LA PARTE RELATIVA AGLI IMPIANTI ELETTRICI CIG: Z941C166EA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7996"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE RIGUARDANTE LA PARTE RELATIVA AGLI IMPIANTI IDRAULICI. CIG: ZB21C1662D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7997"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LE AGEVOLAZIONI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARI) COME DA PROTOCOLLO D¿INTESA TRA IL COMUNE DI SAREZZO E I SINDACATI DEI PENSIONATI SPI-CGIL, FNP-CISL, UILP-UIL ANNO 2016 A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7998"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO PRESSO IL COMUNE DI GARDONE V.T. DELLA DIPENDENTE DI RUOLO DOTT.SSA MARZIA BELLERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7999"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E A TEMPO PARZIALE 18 H. DI UN "ISTRUTTORE" (CAT. C.1) PRESSO IL SERVIZIO TRIBUTI, PER UN PERIODO DI DUE ANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8000"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 15/2016 RELATIVO AL SERVIZIO DI ANIMAZIONE PRESSO LA RSA DI SAREZZO - ANNO 2016. CIG ZC21C3EBB7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8001"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 892/2016 RELATIVO AL SERVIZIO ASA PRESSO LA RSA DI SAREZZO PER IL PERIODO 21/04/2016 - 31/12/2016. CIG ZC41C3ED3C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8002"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' DI STANZIAMENTI DI COMPETENZA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018 A SEGUITO MODIFICA DI CRONOPROGRAMMA; VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI SPESA 2016 CON REISCRIZIONE PREVISIONI NELL'ANNO 2017 - ART. 175 COMMA 5-,QUATER LETT. B) DEL D.LGS. 267/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA ECONOMICA FINANZIARIA (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8003"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ELETTRICA STRAORDINARIA PER I LOCALI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZF91C3CF66</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8004"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER I LAVORI DI ¿ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E MESSA IN SICUREZZA PARTI DELLA RETE STRADALE COMUNALE¿. CUP C97H15000860004 CIG 6886849793</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8005"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO AI CORSI DI FORMAZIONE PER PREPOSTO E AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO - CIG Z711C1A704</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8006"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL CONTENUTO MINIMO DELLE CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO E PACCHETTI DI MEDICAZIONE AZIENDALI - CIG Z531C2AF80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8007"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE SULLE STRADE COMUNALI NELLE STAGIONI INVERNALI 2016/2017 - 2017/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8008"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRBUTO ECONOMICO ALLA PARROCCHIA DI SAREZZO ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8009"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA PER GLI OSPITI DELLA RSA E DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z011C35D7E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8010"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IDRAULICA PER I LOCALI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z561C11C5B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8011"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ETICHETTATURA E CONSEGNA DEL NOTIZIARIO COMUNALE ¿SAREZZO INFORMA¿ PER IL PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2016 - CODICE CIG Z661C29E12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8012"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ASSOCIAZIONE DON BOSCO 3A A SOSTEGNO DEL PROGETTO DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DEI VOLONTARI DELL¿OPERAZIONE MATO GROSSO A CHIMBOTE IN PER¿</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8013"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO MEDICO SPECIALISTICO CARDIOLOGICO PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO - ANNO 2017 CIG ZCF1C23CDF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8014"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UNA PEDANA PER LA SALA CONSIGLIARE - CIG ZAF1C16B40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8015"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI A MEZZO ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ¿CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 6¿ CIG ZA61C16DBA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8016"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA DELLA SCUOLA DELL¿INFANZIA G. RODARI. CIG: Z031C169FE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8017"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO LAVORI DI TINTEGGIATURA LOCALI SEDE COMUNALE P.ZZA C. BATTISTI. CIG: Z1E1C16E54</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8018"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER I LAVORI DI ¿ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI¿. CUP C94H16000590004 CIG Z261AA9411</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8019"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8020"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELL¿EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ¿RUT¿ DI SAREZZO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SCUOLA SENZA FRONTIERE" - ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8021"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A DATORE DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE COMUNALE. PERIODO LUGLIO - OTTOBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8022"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L¿ALIENAZIONE DI AREE SITE IN COMUNE DI SAREZZO (LOTTI N. 31, 32 E 33), APPROVAZIONE BANDO DI GARA E SCHEMA DI SCRITTURA PER LA LORO VENDITA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8023"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER REALIZZAZIONE SEMINARIO SULLA CITTADINANZA ATTIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMA GIOVANI (SC. 16/07/2019)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8024"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RETTA COMUNITA¿ A FAVORE DEL MINORE IDENTIFICATO CON IL NUMERO  91 /2016 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - PERIODO 01.1.2016/31.12.2016 ¿ CIG ZBB17C4EFC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8025"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A DATORE DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE COMUNALE. PERIODO LUGLIO - OTTOBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8026"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALL¿ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA - CIG Z251C02DA4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8027"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI RIPARAZIONE CELLE FRIGORIFERE IN DOTAZIONE AL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z901C0B946</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8028"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSO SPESE PER GESTIONE ASSOCIATA DEL "CORPO DI POLIZIA LOCALE INTERCOMUNALE DI LUMEZZANE E SAREZZO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8029"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA FONDAZIONE DELLA COMUNIT¿ BRESCIANA ONLUS A SOSTEGNO DELLE ATTIVIT¿ E DEI PROGETTI A VALENZA SOCIALE, CULTURALE O AMBIENTALE DA REALIZZARE NELL¿AMBITO DEL FONDO GENESI PER LA VALLE ,TROMPIA E LA VALLE GOBBIA ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8030"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMU PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ANNI 2015/2016 (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8031"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO IN QUALITA' DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE (CAT. C.1) DEL SIG. ALESSIO PAOLO CONTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8032"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CAG ALLA COOPERATIVA TEMPO LIBERO CIG Z761C06E9D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8033"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L¿AUMENTO DELLE RETTE DEL SERVIZIO C.D.D. FREQUENTATO DA SOGGETTI DISABILI RESIDENTI A SAREZZO ¿ UTENTI DA N. 88 A N. 90</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8034"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL¿ISTITUTO PALAZZOLO- ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE PER RETTA FREQUENZA MINORE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 85/2016 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI- PERIODO 0,1.11.2016-31.12.2016 - CIG Z881C05708</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8035"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L¿AUMENTO DELLE RETTE DEL SERVIZIO C.S.E. FREQUENTATO DA SOGGETTO DISABILE RESIDENTE A SAREZZO ¿ UTENTE N 87/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8036"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL¿ASSOCIAZIONE CULTURALE CASA DELLO STUDENTE A SOSTEGNO PER UN PROGETTO EDUCATIVO-CULTURALE A FAVORE DI UN MINORE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 86/2016 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INT,ERVENTI ECONOMICI - ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8037"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN "ESECUTORE AMMINISTRATIVO" (CAT. B.1), PRESSO L'AREA AMMINISTRATIVA - SERVIZI DEMOGRAFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8038"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALL¿USSCS INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO DI VIA GOZZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT (SC. 04/01/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8039"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE, GRADUATORIA DI MERITO E GRADUATORIA DEL VINCITORE CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E A TEMPO PARZIALE 18 H. DI UN "ISTRUTTORE" (CAT. C.1) PRESSO IL SERVIZIO TRIBUTI, PER UN PERIODO DI DUE ANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8040"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALL¿USSCS INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO SPORTIVO TENNIS DI VIA FIUME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT (SC. 04/01/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8041"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE DI DUE TIROCINI FORMATIVI DI "DOTE COMUNE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8042"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AL "CORPO VOLONTARI AUTOLETTIGA AVIS- VILLA CARCINA" A SOSTEGNO ATTIVIT¿ ANNO 2016 (ART. 10 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI, E SOGGETTI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8043"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿A.I.D.O. ¿ GRUPPO COMUNALE ¿MONICA BENINI¿ DI SAREZZO ¿ A SOSTEGNO ATTIVIT¿ ANNUA 2016 (ART. 10 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI ,PUBBLICI E SOGGETTI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8044"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO RAPPRESENTAZIONE TEATRALE DELLA FAVOLA ¿LA SFIDA DEI CINCILLI - FAVOLA PER EDUCARE ALL¿USO CONSAPEVOLE DEL DENARO¿ - PROGETTO PER LE CLASSI TERZE DELLE SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2016/2017 ¿ CODICE CIG Z481C03AFF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8045"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TARI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ANNI 2015/2016 (ART. 1 COMMA 164, L.F. 2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8046"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI REVISIONE MINISTERIALE, MANUTENZIONE, MONTAGGIO E BILANCIATURE GOMME PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL CUC E ALLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z351BE3AF9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8047"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI PER I LOCALI DI PROPRIET¿ COMUNALE NEL CONDOMINIO EX POSTA DI VIA IV NOVEMBRE. CONSUNTIVO GESTIONE ANNO 2015/2016 - PREVENTIVO ANNO 2016/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8048"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 667/2016 RELATIVO ALLA FORNITURA DI PRODOTTI PER LA GESTIONE DELL'INCONTINENZA DEGLI OSPITI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO PER IL PERIODO 01/01/2016 - 31/12/2016. CIG Z1A17BE3DC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8049"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRETTA IMPUTAZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALL¿APPALTO SERVIZI DA MURATORE ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8050"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO PER INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELL¿INTERVENTO DENOMINATO "LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI DELLA RESIDENZA SANITARIA ASSISTE,NZIALE MADRE TERESA DI CALCUTTA". CIG: ZDF17D5992.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8051"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTALE DEGLI UFFICI E SALE CIVICHE ANNO 2016. CIG. Z111BEB0BB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8052"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 305 DEL 24/06/2016 - MODIFICA DEL SOGGETTO CREDITORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8053"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER CONFERIMENTO INCARICO PER REDAZIONE PRATICHE VV.F. DI CONFORMITA' ANTINCENDIO DELLE PALESTRE ANNESSE AGLI EDIFICI SCOLASTICI. CIG: Z511BEC3F1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8054"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DA MECCANICO E GOMMISTA PER AUTOMEZZI COMUNALI BIENNIO 2016 - 2017 CIG: ZA418E9963</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8055"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL¿ASSOCIAZIONE RUT PER I SERVIZI SVOLTI IN CAMPO SOCIALE (DISTRIBUZIONE VIVERI E TRASPORTO) COME DA PROTOCOLLO D¿INTESA E CONVENZIONE IN ATTO CON IL COMUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8056"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA POLISPORTIVA BRESCIANA NO FRONTIERE A SOSTEGNO DELL'ATTIVIT¿ ANNUA 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT (SC. 04/01/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8057"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007 E PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8058"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8059"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI PASTI OMOGENEIZZATI PER GLI OSPITI DISFAGICI PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z991BEF6B9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8060"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI PER GLI ALLOGGI DI PROPRIET¿ COMUNALE UBICATI NEL CONDOMINIO VIVALDI SITO IN VIA AVOGADRO ¿ VIA VIVALDI CONSUNTIVO GESTIONE ANNO 2015/2016. PREVENTIVO ANNO 2016/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8061"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELL¿EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ¿GENITORI SI CRESCE¿ DI SAREZZO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "GENITORI A TEMPO PIENO: SAPERE, SAPER FARE, SAPER ESSERE¿¿- ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8062"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL MANTENIMENTO DEL PROGETTO DI HOUSING SOCIALE (SPESE CONDOMINIALI) DA SETTEMBRE 2016 AD AGOSTO 2017 A FAVORE DELLA PERSONA IDENTIFICATA AL N. 84/2016 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AI SERVIZI SOCI,ALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8063"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL¿ ¿ASSOCIAZIONE RUT¿ A SOSTEGNO DEI PROGETTI INERENTI I MINORI IN ETA¿ COMPRESA TRA 0 E 10 ANNI E LE LORO FAMIGLIE, ATTIVATI IN COLLABORAZIONE CON IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE - ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8064"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A DATORE DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE COMUNALE. PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8065"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A DATORE DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE COMUNALE. PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8066"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE PER L¿ORGANIZZAZIONE DI CERIMONIE PUBBLICHE E PER LA RAPPRESENTANZA DELL¿ENTE CIG: Z901BE021F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8067"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CONTENITORI TERMICI, PIATTI IN PLASTICA E BOBINE PER LA TERMO SIGILLATRICE IN DOTAZIONE AL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA.CIG ZEB1BDDFD2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8068"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI PER I LOCALI DI PROPRIET¿ COMUNALE UBICATI NEL ¿CONDOMINIO AVOGADRO¿ CONSUNTIVO ANNO 2015-2016 E PREVENTIVO ANNO 2016-2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8069"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE MUTUO CASSA DD.PP. DI ¿ 190.000,00 PER OPERA DENOMINATA ¿INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO G.LA PIRA ¿ 1¿ LOTTO¿.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8070"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO TECNICO DI COLLABORAZIONE PRESSO L'UFFICIO TECNICO COMUNALE PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. CIG: Z8A1BB38AF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8071"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA "MERLONI" PER IL PROGETTISTA DELL¿OPERA DENOMINATA "RECUPERO AI FINI ABITATIVI DELL'IMMOBILE COMUNALE LOCALIZZATO IN VIA S.EMILIANO¿" CIG. Z991B64800.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8072"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO DEL SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA DENOMINATO: ¿PROGETTO INTEGRAZIONE LAVORATIVA CON TIROCINIO DI FORMAZIONE¿ PER IL PERIODO 24.10.2016 31.01.2017 UTENTE N.  83/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8073"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI D¿ARMA E GRUPPI ALPINI PER L¿ANNO 2016 (ART. 10 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8074"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AL ¿COMITATO MADONNA DEL SOLDATO E DEL BUON RITORNO¿ A SOSTEGNO ATTIVIT¿ ANNUA 2016 (ART. 10 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLIC,I E SOGGETTI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8075"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE VISITA CULTURALE A MILANO DOMENICA 11 DICEMBRE 2016 CIG Z6D1BCAA59.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8076"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE GARDONE CAPANNONE A SOSTEGNO DEL FESTIVAL DELLA MONTAGNA "ALTURE 2016: SFIDE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8077"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PARROCCHIA SS. FAUSTINO E GIOVITA PER UTILIZZO TEATRO S. FAUSTINO ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8078"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SUPPLETTIVO PER LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8079"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCARICO QUOTE INDEBITE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8080"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE ACCERTAMENTI PER TARSU - TARES - TARI / ANNI D'IMPOSTA DAL 2011 AL 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8081"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI SANIFICAZIONE DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL CENTRO UNICO DI COTTURA E ALLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z3A1BC28E8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8082"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 79/2016 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI - ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8083"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 81/2016 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI - ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8084"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 80/2016 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI - ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8085"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'USSCS (UNIONE SOCIET¿ SPORTIVE COMUNE DI SAREZZO) A SOSTEGNO DELL'ATTIVIT¿ ANNUA 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT (SC. 04/01/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8086"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VISITE FISCALI DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8087"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL CUOCIPASTA IN DOTAZIONE AL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZAA1BBAF1F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8088"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL¿ISTITUTO PALAZZOLO - ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE PER RETTA FREQUENZA MINORE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 82/2016 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - PERIODO, 01.11.2016/31.12.2016 - GIG Z251BB8273</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8089"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA BILANCIA PER LA PESATURA DEGLI OSPITI IN CARROZZINA IN DOTAZIONE AI REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZC41BB3A97</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8090"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE IN AFFITTO DI TERRENO DI PROPRIETA¿ DEL COMUNE DI SAREZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA ECONOMICA FINANZIARIA (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8091"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO DELLA COSTITUZIONE COMPLESSIVA DEL FONDO PER L¿ANNO 2016 DELLE RISORSE DECENTRATE STABILI E VARIABILI AI SENSI DELL¿ART. 31 DEL CCNL 22.01.2004 E ART. 4 CCNL 9.05.2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' PERSONALE (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8092"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z161BA884F - ODA SU ME.PA. PER L'ACQUISTO DI VESTIARIO ED ACCESSORI VARI PER GLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8093"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE AMMINISTRATIVE RSA E CUC ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8094"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE MUTUO CASSA DD.PP. DI ¿ 50.000,00 PER ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRE PARERE CONTABILE (SC. 08/05/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8095"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ P.T. 22,30 H. (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8096"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA A TEMPO DETERMINATO E A TEMPO PARZIALE 18 H. DI UN POSTO DI "ISTRUTTORE" (CAT. C.1) PRESSO IL SERVIZIO TRIBUTI, PER UN PERIODO DI DUE ANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8097"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RITARATURA DEL CONTATORE FISCALE DELL¿IMPIANTO FOTOVOLTAICO POSIZIONATO PRESSO VIA CRISPI. CIG Z611B9F6D3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8098"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO PER LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO PER IL PERIODO 01/01/2016 - 31/12/2016. CIG Z551B919ED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8099"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 210/2016 RELATIVO ALLA FORNITURA DI GUANTI MONOUSO IN NITRILE NON TALCATO PER LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO PER IL PERIODO 01/01/2016 - 31/12/2016. CIG Z1F17C0786</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8100"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER CESSIONE IN AFFITTO DI TERRENI AGRICOLI DI PROPRIETA¿ COMUNALE, TRAMITE CONTRATTI IN DEROGA. NOMINA COMMISSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA ECONOMICA FINANZIARIA (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8101"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DEI DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEI MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8102"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO DELL¿UTENTE N. 78 PRESSO IL SERVIZIO CENTRO DIURNO PER DISABILI GESTITO DALLA COOPERATIVA C.V.L. DI LUMEZZANE - PERIODO 02/11/2016 - 31/12/2016. CIG Z5B1B9284A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8103"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>TERZA VARIAZIONE COMPENSATIVA FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 17/09/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8104"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA DEL SISTEMA TELEFONICO A SERVIZIO DELLE SEDI COMUNALI E BIBLIOTECA. CIG Z621B40081</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8105"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA EX ART. 30 D.LGS. 165/2001 PER IL CONFERIMENTO DI DUE POSTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI "AGENTE DI POLIZIA LOCALE" (CAT. C.1) PRESSO IL CORPO DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8106"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DEL SALDO PER L¿A.S. 2014/2015 E SALDO A.S. 2015/2016 DEL CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA SCUOLA DELL¿INFANZIA S. PIO X PER SEZIONE PRIMAVERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI (SC. 16/02/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8107"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ECONOMICA DA CORRISPONDERE AL COMITATO TERRITORIALE VALLE SAREZZO PER L¿ANNO 2016 A TITOLO DI TRASFERIMENTO DI FONDI PER L¿ATTIVIT¿ ISTITUZIONALE (ART. 19 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI ,E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8108"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RELAZIONI FINALI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE INDAGINI DIAGNOSTICHE SU ELEMENTI STRUTTURALI DEI SOLAI RELATIVAMENTE A DUE EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI. CUP: C98C16000010005 - CIG: ZF71842196 E Z11184215D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8109"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO PRESSO IL COMUNE DI BRESCIA DELLA DIPENDENTE SIG.RA LIBERATA CANIGLIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8110"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO PRESSO ALTRO ENTE DEL DIPENDENTE DI RUOLO DOTT. DAVIDE GORNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8111"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 77 /2016 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI - ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8112"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 76 /2016 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8113"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO PER ADEMPIMENTI CONCERNENTI IL REFERENDUM POPOLARE DEL 4 DICEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8114"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE CON TRATTATIVA DIRETTA DI AREA SITA IN VIA FABIO FILZI IN COMUNE DI SAREZZO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8115"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI RICERCA CON L¿UNIVERSITA¿ DEGLI STUDI DI BRESCIA DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA MECCANICA E INDUSTRIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8116"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE AREE IN RECIPROCA CESSIONE PER VARIANTE URBANISTICA ¿AMBITO 38¿ IN VIA MATTEOTTI E FILZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E TERRITORIO (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8117"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE PARTITE DI GIRO E SERVIZI PER CONTO TERZI BILANCIO TRIENNALE 2016/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRE PARERE CONTABILE (SC. 08/05/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8118"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE CORONE D¿ALLORO E COMPOSIZIONE FLOREALE PER L¿ORGANIZZAZIONE DEL 98¿ ANNIVERSARIO DELLA FESTA NAZIONALE DEL 4 NOVEMBRE CIG: ZF61B7F8F1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8119"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO "DONATORI DI SANGUE" UBICATO IN VIA ANTONINI A SAREZZO" REALIZZATI CON CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8120"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CICLO DI FORMAZIONE ¿LA SETTIMANA COMUNALE DI SAN SALVATORE¿ DAL 24 AL 31 OTTOBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8121"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALLA COMUNIT¿ MONTANA DI VALLE TROMPIA PER UN PROGETTO RELATIVO ALLE POLITICHE GIOVANILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8122"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE TRASFERTA A MILANO PER ASSISTERE AL MUSICAL FOOTLOOSE DOMENICA 20 NOVEMBRE 2016 CIG Z651B7CFE6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8123"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA ¿FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS¿ - DELEGAZIONE DI BRESCIA - A SOSTEGNO ATTIVIT¿ ANNO 2016 (ART. 10 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI, PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8124"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA ¿ASSOCIAZIONE COMBATTENTI REDUCI E SIMPATIZZANTI - GRUPPO DI PONTE ZANANO¿ A SOSTEGNO DELL¿ATTIVIT¿ ANNUA 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8125"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO DETERMINATO E A TEMPO PARZIALE 18 H. DI UN POSTO DI ¿ISTRUTTORE" (CAT. C.1) PRESSO IL SERVIZIO TRIBUTI, PER UN PERIODO DI DUE ANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8126"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04 DICEMBRE 2016 - DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO DI STAMPATI (E/O SOFTWARE SOSTITUTIVI) NON FORNITI DIRETTAMENTE DALLO STATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8127"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI MANIFESTI PER LA CELEBRAZIONE DELLA RICORRENZA DEL 4 NOVEMBRE - CIG Z3D1B75C35</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8128"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO TRAMITE NECA DELLA FORNITURA DI CARTA COLORATA E DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI ¿ CIG CONVENZIONE 6130642DCF - CIG DERIVATO: Z331B6BAAD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8129"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO III TRIMESTRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8130"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 75/2016 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI - ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8131"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMIGLIARE CON TRE FIGLI MINORI - APPROVAZIONE ELENCHI BENEFICIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8132"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER LA FORNITURA E POSA DI SISTEMA TELEFONICO A SERVIZIO DELLE SEDI COMUNALI E BIBLIOTECA. CIG Z621B40081</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8133"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI GEOLOGO PER L'INTERVENTO DI ¿RECUPERO AI FINI ABITATIVI DELL'IMMOBILE COMUNALE LOCALIZZATO IN VIA S.EMILIANO¿. CIG: Z871B64712</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8134"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER LA FORNITURA E POSA DI CENTRALE ANTIFURTO A SERVIZIO DELLA SEDE COMUNALE. CIG Z861B649BE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8135"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 6 PERSONAL COMPUTER HP Z400 RIGENERATI IN MEPA - CIG ZEA1B661C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SISTEMI INFORMATIVI (SC. 04/01/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8136"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA¿ - APPROVAZIONE ELENCHI BENEFICIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8137"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AL COMITATO ANZIANI DI SAREZZO ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8138"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE TERZA RATA A SALDO SUI BILANCI PREVENTIVI A.S. 2015/2016 DELLE SCUOLE DELL¿INFANZIA AUTONOME DI SAREZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI (SC. 16/02/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8139"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE CIMITERIALE DAL 1.10.2016 AL 31.12.2016. PROROGA TECNICA. CIG: Z421A01353</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8140"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI ACQUA E BIBITE PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZAE1B5CB42</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8141"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PER IL COLLAUDO STATICO DELL'OPERA DENOMINATA ¿RECUPERO AI FINI ABITATIVI DELL'IMMOBILE COMUNALE LOCALIZZATO IN VIA S.EMILIANO¿. CIG: Z911AFC6F8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8142"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMU PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ANNI 2012/2013/2014/2015 (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8143"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO, IN GLOBAL SERVICE, DEI SEGUENTI SERVIZI: - SERVIZIO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA PER GLI OSPITI DEL CDI E DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA; - SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE PER GLI OSPITI DEL CDI E DEL, PRIMO PIANO DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA; - SERVIZIO DI ANIMAZIONE PER GLI OSPITI DEL CDI E DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA ( DAL 1 GENNAIO 2018); - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL CDI E DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA A RIDOTTO IMPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8144"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO EFFICIENZA ENERGETICA IMPIANTI TERMICI ALLOGGI ERP. CIG. Z2D1B3AE91</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8145"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI PISTA SCIVOLO PER IL PARCO GIOCHI IN LOC. NOBOLI. CIG Z7C1B4E12D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8146"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE QUOTA RETTA AD UTENTE DEL SERVZIO CENTRO SOCIO-EDUCATIVO PER DIABILI - ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8147"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E REDAZIONE PRATICHE VV.F. DELLE OPERE DI ¿ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI¿. CIG: Z371B401A9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8148"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PER REDAZIONE VERIFICA SISMICA E RELATIVA PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEGLI INTERVENTI NECESSARI PER IL MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO E PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORD,INAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELL'OPERA DENOMINATA "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G.LA PIRA" - 1¿ LOTTO". CUP C94H16000600004 CIG: ZAE1B40161</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8149"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE PER UFFICIO ANAGRAFE ¿ CIG Z901B47EA3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8150"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO TRAMITE NECA DELLA FORNITURA DI CARTA BIANCA PER UFFICI COMUNALI ¿ CIG CONVENZIONE 60915401D5 - CIG DERIVATO: Z0E1B4B9B9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8151"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿ASSISTENTE AL TRASPORTO¿ P.T. 18 H. (CAT. B.1), AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8152"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿ESECUTORE OPERATIVO SPECIALIZZATO¿ ADDETTO ALLE PULIZIE P.T. 18 H. (CAT. B.1) PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8153"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI LAVORATORE IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8154"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE, CONTABILIT¿ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI ¿MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SEDE COMUNALE DI P.ZA C. BATTISTI. CUP C96F12000140004 CIG 63073784FB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8155"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI CONTENITORI TERMICI, PIATTI IN PLASTICA E BOBINE PER LA TERMO SIGILLATRICE IN DOTAZIONE AL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z2D1B436DA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8156"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ P.T. 18 H. (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8157"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE CIG: Z3A1B30C5F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI (SC. 16/02/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8158"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROMOZIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO: LABORATORI E LETTURE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA EUROPEA DELLA CULTURA. CIG. ZB01B3320F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8159"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONVENZIONE CONSIP FONIA 4 SERVIZI DI TELEFONIA FISSA. PERIODO SETTEMBRE 2016/DICEMBRE 2016 CIG ZDC1616161</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8160"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER L¿AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO EFFICIENZA ENERGETICA IMPIANTI TERMICI ALLOGGI ERP. CIG. Z2D1B3AE91</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8161"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A EQUITALIA NORD SPA DELLE SOMME SPESE PER PROCEDURE ESECUTIVE (ARTT. 1 E 2 DECRETO MEF 15.06.2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8162"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI PRODOTTI CARTACEI E DETERGENTI PER LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z5E1B37433</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8163"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 1 PULSANTIERA PER IL SOLLEVATORE ELETTRICO IN DOTAZIONE AI REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA CIG : ZCE1B3588A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8164"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SPECIALISTICI DI NEUROLOGIA, FISIATRIA, PSICOLOGIA E NUTRIZIONE CLINICA PER GLI OSPITI IN STATO VEGETATIVO DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO. PERIODO SETTEMBRE 2016 ¿ 30 SETTEMBRE 2017. CIG ZBC1B2918E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8165"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DEI ¿LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI DELLA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE MADRE TERESA DI CALCUTTA¿. CUP C94H15001390004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8166"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO A VERONA ALLO SPETTACOLO "AMICHE IN ARENA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PARI OPPORTUNITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8167"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE QUOTA PER RIMBORSI PROGETTI EUROPEI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMA GIOVANI (SC. 16/07/2019)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8168"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PETTORINE PERSONALIZZATE CON STAMPA A COLORI PER L¿INIZIATIVA ¿IO CI SONO PER TE ¿ UN DONO IN COMUNE¿ ¿ CIG ZC71B2F2A5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8169"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONTENIMENTO PRESUNTA DISPERSIONE IDROCARBURI CIG Z0B1B2BB12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8170"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE DELLA PEDANA DEL FIAT DOBLO' IN DOTAZIONE ALLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z7A1B2CF2F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8171"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE VISITA CULTURALE A MANTOVA DOMENICA 16 OTTOBRE 2016 CIG Z1A1B28B26.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8172"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO A BENEFICIO DI MINORI FREQUENTANTI, NELL¿A.S. 2016-2017 LA SCUOLA AUDIOFONETICA DELLA FONDAZIONE BRESCIANA PER L¿EDUCAZIONE ¿MONS. G. CAVALLERI¿.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI (SC. 16/02/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8173"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿ESECUTORE OPERATIVO SPECIALIZZATO¿ ADDETTO ALLE PULIZIE P.T. 18 H. (CAT. B.1) PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8174"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿ASSISTENTE AL TRASPORTO" P.T. 18 H. (CAT. B.1), AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8175"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL¿ASSOCIAZIONE HAPPY HANDY DAY PER RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO SOGGETTI SVANTAGGIATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8176"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO DEL SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA DENOMINATO: ¿PROGETTO INTEGRAZIONE LAVORATIVA CON TIROCINIO DI FORMAZIONE¿ PER IL PERIODO 11/07/2016 ¿ 09/09/2016 UTENTE N. 73/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8177"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SEGNALETICA STRADALE TRAMITE SINTEL. CIG.ZA11B1D8D0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8178"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>"FESTIVAL DEI POPOLI" 11 SETTEMBRE 2016 - IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE E PER SERVICE AUDIO, LUCI E ALLACCIAMENTO ELETTRICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PARI OPPORTUNITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8179"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TARI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ANNI 2014/2015/2016 (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8180"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER L¿AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SEGNALETICA STRADALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8181"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE QUOTA STRAORDINARIA ALLA COMUNITA¿ MONTANA DI VALLE TROMPIA PER SERVIZIO DI SUPPORTO BIBLIOTECARIO PERIODO GIUGNO - DICEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8182"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA PER L¿AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2016/2017. CPV 60130000-8 CIG 67810657DB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI (SC. 16/02/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8183"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER VERIFICHE PERIODICHE DEI DISPOSITIVI DI MESSA A TERRA, ASCENSORI E DEL MONTAFERETRI. CIG Z341B0FF2F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8184"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO A MILANO PER LA STAGIONE TEATRALE 2016/2017 DEL TEATRO PARENTI CIG: Z2A1AFE50E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8185"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 15 STAMPANTI LEXMARK MODELLO MS610DN IN CONSIP - CIG ZFA1B11E00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SISTEMI INFORMATIVI (SC. 04/01/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8186"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLE CELLE FRIGORIFERE SITUATE PRESSO IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZBD1B0D998</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8187"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI SCAFFALATURE IN PLASTICA MODELLO REA PER IL LOCALE DEPOSITO DERRATE ALIMENTARI DEL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z2D1B10910</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8188"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO BAGNI CHIMICI IN OCCASIONE DEL MUSIC FESTIVAL INDI(E)ALET NEI GIORNI 2 E 3 SETTEMBRE 2016 CIG ZF61B0E604 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8189"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L¿ORGANIZZAZIONE DELLA 17¿ EDIZIONE OLIMPIADI PER DISABILI IN VALTROMPIA "HAPPY HANDY DAY" 2016 PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI VIA GOZZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT (SC. 04/01/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8190"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A DATORE DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE COMUNALE. PERIODO APRILE - GIUGNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8191"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A DATORE DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE COMUNALE. PERIODO APRILE - GIUGNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8192"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE DEL CORSO DI AGGIORNAMENTO RELATIVO ALLE PROCEDURE DI AUTOCONTROLLO ALIMENTARE PER IL PERSONALE DEL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z541B0B187</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8193"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE PAGATE A TITOLO DI OBLAZIONE DI SANZIONI IRROGATE PER VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8194"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE, CONTABILIT¿ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DENOMINATI ¿INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO SEDE COMUNALE DI P.ZZA C. BATTISTI - ADEGUAMENTO IMPIANTI E NUOVO DISTRIBUTIVO INTERNO¿. CUP C,94B15000400004 CIG 6537335B7E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8195"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E MESSA IN OPERA APPARECCHIATURA ELETTRONICA PER IMPIANTO SEMAFORICO POSIZIONATO IN VIA CAGNAGHE ¿ LOC. POMEDA. CIG Z001AFC42A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8196"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTENZIAMENTO DELL¿INCARICO PER LA GESTIONE SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE PER MINORI AFFIDATO ALLA COOPERATIVA ¿LA VELA¿</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8197"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICHE DI LEGGE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z091AFB2FB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8198"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO STRAORDINARIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO SCARAFAGGI NELLE AREE ESTERNE DEL CENTRO UNICO DI COTTURA COMPRESE LE TOMBINATURE. CIG Z7B1AF591C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8199"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DELLE SPESE DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ALUNNO DISABILE IDENTIFICATO CON IL N. 71/2016 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI, INSERITO IN SERVIZIO DI ISTRUZIONE DOMICILIARE. PERIODO SETT,EMBRE - DICEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8200"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO DELL¿UTENTE N. 69 PRESSO IL SERVIZIO CENTRO SOCIO EDUCATIVO DIURNO PER DISABILI GESTITO DALLA COOPERATIVA AQUILONE DI GARDONE VAL TROMPIA - PERIODO 05/09/2016 - 31/12/2016. CIG Z5B1AD5690</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8201"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI RICERCA CON L¿UNIVERSITA¿ DEGLI STUDI DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8202"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SUPPLETIVO PER LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNI 2014 E 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8203"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCARICO QUOTE INDEBITE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8204"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCARICO QUOTE INDEBITE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8205"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L¿AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2016/2017. CPV 60130000-8 CIG 67810657DB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI (SC. 16/02/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8206"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL COMUNE DI VILLA CARCINA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL¿AUTONOMIA PERSONALE ALUNNO RESIDENTE A SAREZZO IDENTIFICATO CON IL N. 72 /2016 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI PERIODO MAGGIO/,GIUGNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSISTENZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8207"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AL GRUPPO GESTORE PARCO ¿DONATORI DI SANGUE¿ IN VIA ANTONINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8208"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCARICO QUOTE INDEBITE TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) - ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8209"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SUPPLETIVO PER IL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) - ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8210"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE LEGALI A SEGUITO ESITO FAVOREVOLE DEL GIUDIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8211"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA DETERMINA A CONTRATTARE R.G. N. 293 DEL 20 GIUGNO 2016 PER L¿AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CIMITERIALE, NECROFORO E MORTUARIO DEI COMUNI DI SAREZZO E GARDONE VAL TROMPIA TRAMITE LA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8212"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI LAVORATORE IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8213"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA PER ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8214"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA UTILIZZO DI LAVORATORE IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8215"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL¿ISTITUTO PALAZZOLO.ISTUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE-PER RETTA DI FREQUENZA MINORE IDENTIFICATA CON IL NUMERO 70/2016 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI PERIODO 25,.07.2016-31.10.2016 CIG Z5F1ADF389</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA DEI SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8216"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASPORTO E ASSISTENZA SPECIALISTICA PER GLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO ED I CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE. PERIODO SETTEMBRE 2015 - DICEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8217"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DELL¿INSERIMENTO PRESSO COMUNIT¿ EDUCATIVA DI UN MINORE CON LA MADRE PER IL PERIODO 01.08.2016/31.10.2016. CIG Z241AD2376</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSISTENZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8218"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE STRUTTURALE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI DELL'OPERA DENOMINATA ¿RECUPERO AI FINI ABITATIVI DELL'IMMOBILE COMUNALE LOCALIZZATO IN VIA S.EMILIANO¿. CIG: Z481ACF547</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8219"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELL'OPERA DENOMINATA ¿RECUPERO AI FINI ABITATIVI DELL'IMMOBILE COMUNALE LOCALIZZATO IN VIA S.EMILIANO¿. CIG: ZCC1ACF785</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8220"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER GLI INTERVENTI PREVISTI NEL PROGETTO ZEROOTTANTA - ATTIVAZIONE DI AZIONI DI CONTRASTO AI PROBLEMI OCCUPAZIONALI DELLA POPOLAZIONE DELLA VALLE TROMPIA ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA DEI SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8221"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DELL¿INSERIMENTO DI UNA PERSONA DISABILE IDENTIFICATA AL N. 66/2016 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI PRESSO LA COMUNITA¿ SOCIO-SANITARIA "BONINSEGNA" DELLA FONDAZIONE FOBAP PER IL ,PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2016 CIG: Z411ACDDD2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA DEI SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8222"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO CESSIONE ALL¿A.S.S.T. DEGLI SPEDALI CIVILI DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA L¿AMMINISTRAZIONE COMUNALE E A.S.L. BRESCIA PER L¿IMMOBILE IN P.LE EUROPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8223"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ANNO 2015 (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8224"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCARICO QUOTE INDEBITE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU) - ANNI 2011 E 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8225"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA DELLO SCHEDARIO ELETTORALE ( ART. 6 D.P.R. 20.3.1967, N. 223 )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8226"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI DOCUMENTAZIONE SPECIFICA PER UFFICIO ANAGRAFE ¿ CIG ZAF1AD0546</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8227"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SUPPLETIVO PER LA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU) - ANNI 2011 E 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8228"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA PERSONALE PER GLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP RESIDENTI A SAREZZO. PROROGA TECNICA DAL 01/09/2016 AL 31/07/2017. CIG 63179254A4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8229"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO DELL¿UTENTE N. 65 PRESSO IL SERVIZIO CENTRO DIURNO PER DISABILI GESTITO DALLA COOPERATIVA AQUILONE DI GARDONE VAL TROMPIA - PERIODO 29/08/2016 - 31/12/2016. CIG Z4C1ACBC82</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8230"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 3 TELI DI SCORRIMENTO PER LA MOVIMENTAZIONE DEGLI OSPITI A LETTO PER LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z161ACA61C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8231"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO DEL SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA DENOMINATO: ¿PROGETTO INTEGRAZIONE LAVORATIVA CON TIROCINIO DI FORMAZIONE¿ PER IL PERIODO 25/07/2016 ¿ 02/09/2016 UTENTE N.  64 /2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8232"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ALLA COMUNIT¿ MONTANA DI VALLE TROMPIA DELLA QUOTA PARTE INERENTE IL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE LAVORATIVA (SIL) - ANN0 2016 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8233"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ALLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA - ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8234"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA UTILIZZO DI LAVORATORE IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8235"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE ALLO SPETTACOLO "AMICHE IN ARENA" PRESSO ARENA DI VERONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PARI OPPORTUNITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8236"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA TECNICA AFFRANCATRICE POSTALE UFFICIO PROTOCOLLO - ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8237"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI BUSTE CON E SENZA FINESTRA ¿ CIG Z6D1AB5B9C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8238"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTE SPORT REGIONE LOMBARDIA. IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT (SC. 04/01/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8239"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE TRAMITE LA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA GARA PER L¿AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2016/2017. CPV 60130000-8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI (SC. 16/02/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8240"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI LAVORATORE IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8241"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA UTILIZZO DI LAVORATORE IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8242"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BIENNALE DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE SULLE STRADE COMUNALI NELLE STAGIONI INVERNALI 2016-2017 - 2017-2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8243"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 1¿ SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO LAVORI DENOMINATI ¿INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO SEDE COMUNALE DI P.ZZA C. BATTISTI - ADEGUAMENTO IMPIANTI E NUOVO DISTRIBUTIVO INTERNO¿. CUP C94B15000400004 CIG 6537335B7E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8244"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 3¿ SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEI LAVORI DI ¿MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SEDE COMUNALE DI P.ZA C. BATTISTI. CUP C96F12000140004 CIG 63073784FB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8245"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ELETTRICA STRAORDINARI PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZA61AA8395</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8246"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DEI DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEI MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8247"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A DATORE DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE COMUNALE. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8248"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASSOCIATA DEL RETICOLO IDRICO MINORE. TRASFERIMENTO DELLE SOMME INTROITATE DAL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEL CANONE POLIZIA IDRAULICA ALLA COMUNIT¿ MONTANA DI VALLE TROMPIA IN CONVENZIONE CON IL COMUNE DI SAREZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8249"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL MODULO SOFTWARE COLLEGAMENTO SIT CENTRO NAZIONALE TRAPIANTI - CIG ZA01AA86DE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SISTEMI INFORMATIVI (SC. 04/01/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8250"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8251"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ICI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ANNO 2011 (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8252"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA STAGIONE TEATRALE 2016/2017 DEL TEATRO PARENTI DI MILANO. CIG: Z7B1AA19DE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8253"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PER LA "DETERMINAZIONE DELLO STATO DI CONSISTENZA, DELL'INDENNIZZO PER IL RISCATTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E PER LA REVOCA DELLA CONVENZIONE DEL COMUNE DI SAREZZO, SECONDO QUANTO STABILITO DAGLI ARTT. 1, ,24 E 25 DEL R.D. 2578/1925 CHE DISCIPLINANO LA FACOLTA' DI RISCATTO DEGLI IMPIANTI AFFIDATI IN CONCESSIONE E DAGLI ARTT. 8 E SEG. DEL D.P.R. 902/1986 PER IL RISCATTO DEI SERVIZI AFFIDATI IN CONCESSIONE. CIG: ZC91A9A891</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8254"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE DEI LAVORI DENOMINATI ¿INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO SEDE COMUNALE DI P.ZZA C. BATTISTI - ADEGUAMENTO IMPIANTI E NUOVO DISTRIBUTIVO INTERNO¿. CUP C94B15000400004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8255"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' CULTURALE NOTTE BIANCA 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8256"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO II TRIMESTRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8257"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI E LOCANDINE NOTTE BIANCA 2016 ¿ CIG ZB01A95D32</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8258"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL REPORT DELLA PROCEDURA TELEMATICA SINTEL ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTI ELETTRICI A NOLEGGIO PER NOTTE BIANCA E DETERMINA A CONTRATTARE - CIG Z181A80448</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8259"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA PER APERTURA DEL MUSEO "I MAGLI" ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8260"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TARI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ANNO 2015 (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8261"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMU PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ANNI 2014/2015 (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8262"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA ATTREZZATURE SCOLASTICHE TRAMITE ME.PA. CIG.Z6A19E768B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8263"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN VIA DANTE E DEL PIAZZALE DEL MAGAZZINO COMUNALE IN VIA SANTELLA. CIG Z071A5B561</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8264"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA COMPLEMENTARE AI SENSI DELL'ART. 57, COMMA 3, DEL D.LGS. 163/2006 DI CORPI ILLUMINANTI PREVISTI ALL'INTERNO DELL¿INTERVENTO DI ¿MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SEDE COMUNALE DI P.ZA C. BATTISTI (LOTTO 2 CONSOLIDAMENTO DEI S,OLAI DEL PIANO RIALZATO, PIANO PRIMO E SECONDO)¿ - CIG Z4418FF417</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8265"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8266"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA, SISTEMA BIBLIOTECARIO, PER ADESIONE AL PROGETTO DI ACQUISTO CENTRALIZZATO E COORDINATO DI LIBRI E MATERIALI DOCUMENTARI, ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8267"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8268"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI DISOSTRUZIONE SCARICHI OTTURATI PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z651A758DD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8269"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI CONFEZIONAMENTO E SCODELLAMENTO PASTI PRODOTTI DAL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO E LAVAGGIO CONTENITORI; SERVIZIO DI CONFEZIONAMENTO E DISTRIBUZIONE DEI PASTI PRODOTTI DAL CENTRO UNICO DI COTTURA AGL,I UTENTI DEL SERVIZIO PASTI A DOMICILIO. PROROGA TECNICA DAL 01/07/2016 AL 31/12/2016. CIG 60440381F1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8270"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA PER GLI OSPITI DELLA RSA E DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO MADRE TERESA DI CALCUTTA. PROROGA TECINICA DAL 01/07/2016 AL 31/12/2016. CIG 5100699DF5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8271"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PER IL COLLAUDO STRUTTURALE DELLA PALESTRA COMUNALE DI VIA VERDI. CIG: Z101A50948</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8272"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DA ELETTRICISTA TRIENNIO 2015/2017. CIG 6278773F60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8273"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE APPALTO FORNITURA DI MATERIALE EDILE TRIENNIO 2015/2017. CIG ZDD14D142F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8274"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI E LE AREE DI PROPRIETA¿ E COMPETENZA COMUNALE DAL 01/06/2016 AL 31/12/2016- C.I.G. 5545483556</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8275"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DEL PROGETTO DI OSPITALITA' ASSISTITA RESIDENZIALE GESTITO DALLA COOPERATIVA AQUILONE DI GARDONE VAL TROMPIA A FAVORE DELL'UTENTE IDENTIFICATO AL N. 61/2016 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ,ECONOMICI - CIG ZB81A63D54</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8276"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE COMPLESSIVA DEL FONDO PER L¿ANNO 2016 DELLE RISORSE DECENTRATE STABILI E VARIABILI AI SENSI DELL¿ART. 31 DEL CCNL 22.01.2004 E ART. 4 CCNL 9.05.2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' PERSONALE (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8277"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DA FALEGNAME E DA FABBRO PER LA SOSTITUZIONE E/O RIPARAZIONE DI BENI COMUNALI DANNEGGIATI CIG ZB51A5B632</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8278"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AI SERVIZI DI CONFEZIONAMENTO E SCODELLAMENTO PASTI PRODOTTI DAL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO E LAVAGGIO CONTENITORI PER IL PERIODO 01/01/2015 - 30/06/2016 E SERVIZIO DI ,CONFEZIONAMENTO E DISTRIBUZIONE DEI PASTI PRODOTTI DAL CENTRO UNICO DI COTTURA AGLI UTENTI DEL SERVIZIO PASTI A DOMICILIO PER IL PERIODO 01/01/2015 - 30/06/2016. CIG Z581A5C35E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8279"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL DELLA POLIZZA KASKO FURTO INCENDIO RISCHI DIVERSI VEICOLI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI UTILIZZATI PER RAGIONI DI SERVIZIO DAL 30.06.2016 AL 30.06.2019 CIG Z4919FC6C6 ¿ PROCEDURA SINTEL .N.76975858</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8280"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL DELLA POLIZZA DANNI AI BENI ¿ ALL RISKS ¿ PERIODO 30.06.2016-30.06.2019 CIG ZE719FC638 ¿ PROCEDURA SINTEL N.76976193</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8281"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL DELLA POLIZZA R.C. PATRIMONIALE ENTI PUBBLICI ¿ PERIODO 30.06.2016-30.06.2019 CIG Z8F19FC703 ¿ PROCEDURA SINTEL N.76975369</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8282"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL DELLA POLIZZA TUTELA LEGALE ¿ PERIODO 30.06.2016-30.06.2018 CIG Z4C19FC69A ¿ PROCEDURA SINTEL N.76973826</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8283"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE TRAMITE LA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA GARA PER L¿AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CIMITERIALE, NECROFORO E MORTUARIO DEI COMUNI DI SAREZZO E GARDONE VAL TROMPIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8284"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI ¿LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI DELLA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE MADRE TERESA DI CALCUTTA¿. CUP C94H15001390004 CIG 6542456D79</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8285"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 62 /2016 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8286"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 63 /2016 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8287"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA L¿AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LA SOC. OASI S.N.C. PER L¿IMMOBILE IN VIA REPUBBLICA N. 116/C A SAREZZO ADIBITO A SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L¿IMPIEGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8288"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARTELLINE STAMPATE PER UFFICIO SERVIZI SOCIALI CIG Z4D1A4DDEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8289"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RELAZIONE FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANO TERRA CENTRO CIVICO IN VIA MARCONI N. 50 A SAREZZO DA ADIBIRE A SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L¿IMPIEGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8290"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI PER LA PREPERAZIONE DI PASTI OMOGENEIZZATI PER GLI OSPITI DISFAGICI PRESENTI PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZA51A4AE0F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8291"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO DEL PARCO DIVERTIMENTO FIERA LOCALE SS. FAUSTINO E GIOVITA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8292"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE, CONTABILIT¿ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI ¿RIQUALIFICAZIONE VIABILITA¿ CICLOPEDONALE DEL D.A.T - RIQUALIFICAZIONE TRATTO CICLOPEDONALE DEL FIUME MELLA IN COMUNE DI SAREZZO.¿ CIG Z0B199C55B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8293"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8294"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PER ESIGENZE DI CARATTERE STAGIONALE DI UN "AGENTE DI POLIZIA LOCALE" (CAT. C.1) PER UN PERIODO DI CINQUE MESI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8295"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SENSORI DI MOVIMENTO PER IMPIANTO SEMAFORICO. CIG Z661A382B4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8296"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RASSEGNA CINEMATOGRAFICA "A PIEDI NUDI NEL PARCO" CIG: Z931A31B23.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8297"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>TERZA VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8298"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TARI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ANNO 2015 (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8299"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PER ACCERTATORE TRIBUTARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8300"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ ISTITUTO COMPRENSIVO GIORGIO LA PIRA DI SAREZZO PER IL SOSTEGNO ALLA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA A.S. 2015/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI (SC. 16/02/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8301"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE DIRETTA DI INIZIATIVA ED ADESIONE AD INIZIATIVE ORGANIZZATE DA COMUNIT¿ MONTANA DI VALLE TROMPIA LEGATE ALLA CONOSCENZA DELL'INSTALLAZIONE "THE FLOATING PIERS" DELL'ARTISTA CHRISTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8302"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO FORMATIVO CON L'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8303"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE SERVIZIO TRASPORTO PER LA PARTECIPAZIONE ALLO SPETTACOLO ¿ROBERTO BOLLE AND FRIENDS¿ ALL'ARENA DI VERONA IL 18 LUGLIO 2016 CIG ZB21A38E5D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8304"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESENTAZIONE LIBRO "IL PROFUMO DEL MATTINO " CON INTERVENTI MUSICALI - IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8305"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE SECONDA RATA IN ACCONTO SUI BILANCI PREVENTIVI A.S. 2015/2016 DELLE SCUOLE DELL¿INFANZIA AUTONOME DI SAREZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SCOLASTICI (SC. 16/02/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8306"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ETICHETTATURA E CONSEGNA DEL NOTIZIARIO COMUNALE ¿SAREZZO INFORMA¿ PER IL PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8307"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI STAMPA E RILEGATURA DEL NOTIZIARIO COMUNALE ¿SAREZZO INFORMA¿ ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8308"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE PER STESURA ARTICOLI DA PUBBLICARE SUL NOTIZIARIO COMUNALE ¿SAREZZO INFORMA¿ NEL PERIODO GIUGNO/DICEMBRE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8309"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER GLI INTERVENTI PREVISTI NEL PROGETTO ¿ZEROOTTANTA - ATTIVAZIONE DI AZIONI DI CONTRASTO AI PROBLEMI OCCUPAZIONALI DELLA POPOLAZIONE DELLA VALLE TROMPIA¿</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8310"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDA VARIAZIONE COMPENSATIVA FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8311"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PER LA PREDISPOSIZIONE ACCATASTAMENTO IMMOBILE DI PROPRIETA¿ COMUNALE. COD. CIG.: Z391A1A5D5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8312"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DEL CREDITO PER ADDIZIONALE COMUNALE SULL¿ENERGIA ELETTRICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8313"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EUROPEO: RENDICONTAZIONE FINALE DEL CORSO DI FORMAZIONE ¿KNOCKING AT NFE¿S DOOR¿. SPESE DI ORGANIZZAZIONE: VITTO E ALLOGGIO, MATERIALE DIDATTICO E PROMOZIONALE, CANCELLERIA, VISITE, VIAGGI, PERSONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMA GIOVANI (SC. 16/07/2019)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8314"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS 8 PER L¿AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GAS NATURALE DAL 1¿ LUGLIO 2016 AL 30.6.2017. CIG ZD21A19E0C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8315"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZI RELATIVA AGLI ACCERTAMENTI SANITARI PER I LAVORATORI DELLA RSA COMUNALE MADRE TERESA DI CALCUTTA AI SENSI DELL'ART. 41 DEL D.LGS. 81/08 E SS.MM.II. - ANNO 2016. CIG Z151A175E4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8316"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL¿ISTITUTO VITTORIA RAZZETTI ONLUS PER RETTA FREQUENZA STRUTTURE RESIDENZIALI PERSONE IDENTIFICATE CON I NUMERI 58-59-60 /2016 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOM,ICI- PERIODO 01.06.2016-31.12.2016 - GIG Z171A164C8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8317"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE ED AFFIDAMENTO DI INCARICO DI TUTELA LEGALE CIG ZC31A15F2D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8318"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO PERSONA DISABILE IDENTIFICATA CON IL N. 57/2016 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI PRESSO L¿ISTITUO OSPEDALIERO DI SOSPIRO-ONLUS- PERIODO 30 MAGGIO 31 DICEMBRE 2016 - CIG Z341A13B93</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8319"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI STAMPATI PER UFFICIO ANAGRAFE ¿ CIG Z051A11E3D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8320"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STAMPATI E DI ALCUNI ARTICOLI DI CANCELLERIA SPECIALISTICI ¿ CIG Z3A1A119E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8321"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ALCUNI ARTICOLI DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI ¿ CIG Z901A11B81</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8322"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARTA BIANCA ¿ CIG ZA11A11C2A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8323"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2016. CIG: 49016590F8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8324"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO A RETE 5 SRL PER L'UTILIZZO SPAZI D¿INFORMAZIONE ISTITUZIONALE SULL¿EMITTENTE RADIOFONICA ¿RETE 5 LATTEMIELE¿ ANNO 2016 CIG: Z8C1A11D5E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAMPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8325"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ALL'ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI - ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8326"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E A TEMPO PARZIALE 27 H. DI UN "ISTRUTTORE TECNICO" (CAT. C.1) PER UN PERIODO DI DUE ANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8327"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AL GRUPPO A.N.M.I.L. DI SAREZZO A SOSTEGNO ATTIVIT¿ ANNUA 2016 (ART. 10 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8328"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER ACQUISTO ATTREZZATURE SCOLASTICHE TRAMITE ME.PA. CIG.Z6A19E768B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8329"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L¿AFFIDAMENTO IN ECONOMIA TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL/REGIONE LOMBARDIA DEL SERVIZIO BIENNALE DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE SULLE STRADE COMUNALI NELLE STAGIONI INVERNALI 2016/2017 - 2017/2018. CIG 670370478A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8330"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA OPERATIVO E RELATIVI LAVORI IN AREA ¿ OTTOMAN SPA VIA MAESTRI DEL LAVORO, 1 SAREZZO (BS)¿</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8331"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI CATASTALI ATTRAVERSO LA COMUNIT¿ MONTANA DI VALLE TROMPIA ¿ ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8332"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA TERMICA ED ENERGIA ELETTRICA DA CENTRALE DI COGENERAZIONE ANNO 2016 CIG: 4901769BBB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8333"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE CIMITERIALE DAL 1.4.2016 AL 30.9.2016. PROROGA TECNICA. CIG: Z421A01353</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8334"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DELL¿INSERIMENTO DI UNA PERSONA DISABILE IDENTIFICATA AL N. 49/2016 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI PRESSO LA CSS ¿MEMORIAL SALERI¿ DI LUMEZZANE ¿ PERIODO 01.07.2016/31.12.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8335"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL DELLA POLIZZA KASKO, FURTO, INCENDIO E RISCHI DIVERSI DEI VEICOLI DEI DIPENDENTI E DEGLI AMMINISTRATORI UTILIZZATI PER RAGIONI DI SERVIZIO ¿ PERIODO 30.06.2016-30.06.2019 CIG, Z4919FC6C6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8336"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL DELLA POLIZZA DANNI AI BENI - ALL RISKS - PERIODO 30.06.2016-30.06.2019 CIG ZE719FC638</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8337"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL DELLA POLIZZA R.C. PATRIMONIALE - PERIODO 30.06.2016-30.06.2019 CIG Z8F19FC703</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8338"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL DELLA POLIZZA TUTELA LEGALE - PERIODO 30.06.2016-30.06.2018 CIG Z4C19FC69A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8339"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8340"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA PER ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8341"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE QUOTA DI ADESIONE AL SISTEMA ARCHIVISTICO DI VALLE TROMPIA - ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ARCHIVIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8342"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEL KIT PRERISCALDO MOTORE, LIQUIDO ANTIGELO CON RELATIVE PROVE E VERIFICHE DI BUON FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO ELETTROGENO DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z7719F6657</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8343"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EUROPEO: PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO EYE 2016. RETTIFICA ED INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA N. 185 DEL 29/04/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMA GIOVANI (SC. 16/07/2019)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8344"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MEDAGLIE CON L'EFFIGIE DEI SANTI PATRONI FAUSTINO E GIOVITA PER IL CONFERIMENTO DELLE CIVICHE BENEMERENZE CIG ZEA19EED5D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8345"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A EQUITALIA NORD SPA DELLE SOMME SPESE PER PROCEDURE ESECUTIVE - ANNO 2015 (ART. 17, COMMA 1, D.LGS. 112/1999)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8346"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTI A RIVISTE E QUOTIDIANI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DEL BAILO ANNO 2016. CIG Z2219984F6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8347"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RETTA COMUNITA¿ A FAVORE DEL MINORE IDENTIFICATO CON IL NUMERO  50 /2016 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - PERIODO 01.1.2016/31.12.2016 ¿ CIG ZBB17C4EFC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8348"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DA IDRAULICO PRESSO PROPRIETA' COMUNALI. CIG Z7F19E7652</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8349"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DA ELETTRICISTA TRIENNIO 2015/2017. CIG 6278773F60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8350"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DI ALCUNE ESSENZE ARBOREE. CIG ZD319D457C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8351"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AI SUBAFFIDAMENTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELL¿IGIENE URBANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8352"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI E NUOVO DISTRIBUTIVO INTERNO SEDE COMUNALE¿ - OPERE DA FALEGNAME. CUP C94B15000400004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8353"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSEGNA DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO IMU - ANNO 2016 - CIG ZF21994B4A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8354"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA - CONCESSIONE AIUTI CEE PER PROGETTO "LATTE ALLE SCUOLE" ANNI SCOLASTICI DAL 2016/2017 AL 2020/2021. CIG ZA919E3B0C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8355"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A DATORE DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE COMUNALE. PERIODO GENNAIO - MARZO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8356"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A DATORE DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE COMUNALE. PERIODO GENNAIO - MARZO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8357"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE QUOTA STRAORDINARIA ALLA COMUNITA¿ MONTANA DI VALLE TROMPIA PER SERVIZIO DI SUPPORTO BIBLIOTECARIO PERIODO APRILE - MAGGIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8358"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO PRESTATE IN OCCASIONE DEI REFERENDUM POPOLARI DEL 17 APRILE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8359"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE ALLO SPETTACOLO "ROBERTO BOLLE AND FRIENDS" PRESSO ARENA DI VERONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8360"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DELLA PROCEDURA ATTUATA RELATIVAMENTE AL PROGETTO PRESENTATO AI SENSI DELL'ART. 8 DEL DPR 160/2010 DALLA DITTA "PEL PINTOSSI EMILIO S.P.A." COSTITUENTE VARIANTE AL VIGENTE P.G.T..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8361"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI ETICHETTE E RIBBON PER STAMPANTI UFFICIO PROTOCOLLO ¿ CIG Z8819BDC11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8362"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8363"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO DEGLI UTENTI IDENTIFICATI DAL N. 51 AL N. 56/2016 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI OSPITI PRESSO I SERVIZI C.D.D. GESTITI DALLE COOPERATIVE C.V.L. ,DI LUMEZZANE E AQUILONE DI GARDONE VAL TROMPIA - PERIODO 01/01/2016 - 31/12/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8364"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 678/2016 RELATIVO AL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI DI GARA RELATIVI ALL'STA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DI CARNI, SALUMI, LATTICINI, SURGELATI E GENERI ALIMENTARI VARI PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA M,ADRE TERESA DI CALCUTTA PER IL PERIODO 01/01/2016 - 31/12/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8365"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE DEI FORNI IN DOTAZIONE AL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZA419C12AD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8366"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL FONDO PER L¿ANNO 2016 DELLE RISORSE DECENTRATE STABILI AI SENSI DELL¿ART. 31 E 32 DEL C.C.N.L. 22 GENNAIO 2004 E ART. 4 CCNL 9 MAGGIO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' PERSONALE (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8367"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI E NUOVO DISTRIBUTIVO INTERNO SEDE COMUNALE¿ - OPERE IDRAULICHE. CUP C94B15000400004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8368"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI ¿RIQUALIFICAZIONE VIABILITA¿ CICLOPEDONALE DEL D.A.T RIQUALIFICAZIONE TRATTO CICLOPEDONALE DEL FIUME MELLA IN COMUNE DI SAREZZO.¿ CIG Z0B199C55B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8369"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ANNI 2014-2015 (ART.1, COMMA 164 L. F. 2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8370"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE E CULTURALE ¿COMITATO PER I GEMELLAGGI¿ A SOSTEGNO DELLE ATTIVIT¿ ISTITUZIONALI IN PROGRAMMA PER L¿ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8371"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AL GRUPPO ALPINI DI SAREZZO A SOSTEGNO DELLE MANIFESTAZIONI PROGRAMMATE NELL¿AMBITO DELL¿85¿ ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE (ART. 11 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI ,E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8372"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿A.V.I.S. ¿ SEZIONE COMUNALE DI SAREZZO ¿ A SOSTEGNO ATTIVIT¿ ANNUA 2016 (ART. 10 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGG,ETTI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8373"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMEPGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA PEDANA DEL FORD TRANSIT ADIBITO AL TRASPORTO DI PERSONE DISABILI. CIG ZD419BBD91</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8374"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ANNUALE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE FILARMONICA SANTA CECILIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8375"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI CULTURALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8376"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL COMUNE DI GARDONE VAL TROMPIA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA PERSONALE AD ALUNNO RESIDENTE A SAREZZO. PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8377"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER INIZIATIVA DIDATTICO-AMBIENTALE E ANIMAZIONE IN VALLE DI SAREZZO VERDE PULITO ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8378"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO LOCALE DELL¿AVVISO DI DEPOSITO IN PUBBLICA VISIONE DEGLI ATTI RELATIVI AL PROGETTO SUAP PRESENTATO DALLA DITTA "PEL PINTOSSI EMILIO S.P.A." CHE COSTITUISCE VARIANTE AL PGT VIGENTE. CIG: Z7319B88F3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8379"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER SERVIZIO MEDICO DI REPERIBILITA' NOTTURNA, FESTIVA DIURNA E SOSTITUZIONE MEDICA PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO DAL 01/05/2016 AL 30/04/2017. CIG Z7519BA105</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8380"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER SERVIZIO DI PODOLOGIA PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO DAL 01.05.2016 AL 30.04.2017. CIG ZB519B91EA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8381"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE CONDOMINIALI AL 31.07.2015 E PREVISIONE DI SPESA AL 31.07.2016 PER I LOCALI UFFICIO POSTALE DI ZANANO IN VIA DANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8382"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE LEGALI A SEGUITO ESITO FAVOREVOLE DEL GIUDIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRE PARERE CONTABILE (SC. 08/05/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8383"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CAG ALLA COOPERATIVA TEMPO LIBERO CIG Z8919B2DD0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8384"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ P.T. 28 H. (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8385"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CERIMONIA DI INAUGURAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO DONATORI DI SANGUE SABATO 7 MAGGIO 2016 CIG Z5419B3DEC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8386"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER SERVIZIO MEDICO SPECIALISTICO PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO DAL 01.05.2016 AL 30.04.2017. CIG Z6119B2ECC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8387"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL REPORT DELLA PROCEDURA TELEMATICA SINTEL ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DA MECCANICO E GOMMISTA PER AUTOMEZZI COMUNALI BIENNIO 2016 - 2017 CIG: ZA418E9963</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8388"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE STRAORDINARIO CONTRO FORMICHE PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z7619B1BF2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8389"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI STAMPATI SPECIFICI E DI ARTICOLI DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI ¿ CIG ZEB19A8713</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8390"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA L¿AMMINISTRAZIONE COMUNALE E IL CONSORZIO VALLI ¿ CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI PER L¿IMMOBILE IN VIA MARCONI N. 48 CON DECORRENZA 01/04/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8391"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EUROPEO: PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO EYE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMA GIOVANI (SC. 16/07/2019)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8392"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA EROGATE NELL¿ESERCIZIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8393"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI PER L'UNITA' IMMOBILIARE DI PROPRIETA' COMUNALE NEL CONDOMINIO SAREZZO CENTRO DI VIA REPUBBLICA. SALDO GESTIONE ANNO 2015 E PREVENTIVO GESTIONE ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8394"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI PER GLI ALLOGGI DI PROPRIET¿ COMUNALE UBICATI NEL COMPLESSO S. EMILIANO DI VIA ROMA. SALDO ANNO 2015 E PREVENTIVO ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8395"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8396"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE QUOTE DI ADESIONE AL SISTEMA MUSEALE DI VALLE TROMPIA - ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8397"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER I LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' CICLOPEDONALE DEL D.A.T.RIQUALIFICAZIONE TRATTO CICLOPEDONALE DEL FIUME MELLA IN COMUNE DI SAREZZO" CIG Z0B199C55B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8398"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO IMU ANNO 2016 - CIG Z67196CCCC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8399"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZE21997319 - IMPEGNO DI SPESA PER SPESE PER IL MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8400"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DEI DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8401"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA ECONOMICA FINANZIARIA (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8402"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ P.T. 28 H. (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8403"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER VISITA CENACOLO VINCIANO - 29 MAGGIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8404"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA COMUNITA¿ MONTANA DI VALLE TROMPIA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA TECNICA (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8405"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI ¿ CIG ZF51981936</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8406"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEI COMPENSI DIRETTI AD INCENTIVARE LA PRODUTTIVITA¿ ED IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI. ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' PERSONALE (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8407"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI FINALIZZATI AD UN ACCRESCIMENTO DEI SERVIZI ESISTENTI CORRELATI AD AUMENTO DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE DI CUI ALL¿ART. 15 COMMA 5 DEL CCNL 01/04/1999. LIQUIDAZIONE QUOTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8408"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI E NUOVO DISTRIBUTIVO INTERNO SEDE COMUNALE¿ CUP C94B15000400004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8409"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE QUOTA ALLA COMUNIT¿ MONTANA DI VALLE TROMPIA PER PARTECIPAZIONE AL DISTRETTO DELL¿ATTRATTIVIT¿ TURISTICA DELLA VALLE TROMPIA ¿ D.A.T.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8410"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE PER GLI OSPITI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA E DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO. PROROGA TECNICA DAL 21/04/2016 AL 31/12/2016. CIG 49289065E6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8411"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DEL SALDO DEL CONTRIBUTO SUI BILANCI CONSUNTIVI A.D. 2014-2015 ED EROGAZIONE PRIMA RATA IN ACCONTO SUI BILANCI PREVENTIVI A.S. 2015/2016 DELLE SCUOLE DELL¿INFANZIA AUTONOME DI SAREZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8412"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BILANCI CONSUNTIVI A.S. 2014/2015 E DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA AUTONOME DI SAREZZO PER L¿A.S. 2015/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8413"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ALL¿USSCS PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT (SC. 04/01/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8414"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ALLA LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI - ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8415"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ALL'AICCRE - ASSOCIAZIONE ITALIANA DEL CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIONI D'EUROPA - ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8416"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONVENZIONE PER CORSO DI FORMAZIONE PER PRATICANTE GEOMETRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8417"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8418"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE 17/4/2016: LIQUIDAZIONE COMPENSI AI MEMBRI DEI SEGGI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8419"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA¿ CIVILE AUTO ¿ PERIODO 30.04.2016-30.04.2019 CIG Z4B18C3714 ¿ PROCEDURA SINTEL N. 75015462</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8420"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MAGGIORAZIONE QUOTA DI ADESIONE AL C.I.T. DELLA PROVINCIA DI BRESCIA PER L¿EROGAZIONE DEL SERVIZIO ¿SMS IN COMUNE¿.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAMPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8421"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 10 COMPRESSORI PER MATERASSI ANTIDECUBITO IN DOTAZIONE AI REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZA619551AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8422"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 2¿ SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SEDE COMUNALE DI P.ZA C.BATTISTI CUP. C96F12000140004 CIG 63073784FB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8423"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA FORNITURA DI CORPI ILLUMINANTI INERENTI L¿INTERVENTO DI ¿MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SEDE COMUNALE DI P.ZA C. BATTISTI (LOTTO 2 CONSOLIDAMENTO DEI SOLAI DEL PIANO RIALZATO, PIANO PRIMO E SECONDO). CIG Z4418FF417</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8424"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARTIZIONE SPESE DI GESTIONE ASSOCIATA DEL "CORPO DI POLIZIA INTERCOMUNALE DI LUMEZZANE E SAREZZO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8425"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI A MEZZO ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ¿CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 6¿ PER L¿ANNO 2016 CIG N. Z491952112</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8426"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E IGIENICO SANITARIO. CIG Z781952003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8427"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE TRAMITE SINTEL PER IL SERVIZIO DA MECCANICO E GOMMISTA PER AUTOMEZZI COMUNALI BIENNIO 2016 - 2017 CIG: ZA418E9963</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8428"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2016 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8429"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI NON RESIDENTI IMPIEGATI PRESSO IL COMUNE DI SAREZZO - PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8430"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE QUOTA STRAORDINARIA ALLA COMUNITA¿ MONTANA DI VALLE TROMPIA PER SERVIZIO DI SUPPORTO BIBLIOTECARIO PERIODO GENNAIO - APRILE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8431"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ALL'ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI - ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8432"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE CORONE D¿ALLORO E COMPOSIZIONI FLOREALI PER L¿ORGANIZZAZIONE DEL 71¿ ANNIVERSARIO DELLA FESTA NAZIONALE DEL 25 APRILE CIG: Z4E19505FC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8433"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO, RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER RILASCIO VISURE E CERTIFICATI CAMERALI ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8434"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ORARIA LAVORATORE SOCIALMENTE UTILE. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8435"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO FORMATIVO CON L'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "PRIMO LEVI" DI SAREZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8436"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO MEDICO SPECIALISTICO CARDIOLOGICO PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER IIL PERIODO APRILE/DICEMBRE 2016. CIG Z5819441A5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8437"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO I TRIMESTRE ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8438"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMU PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ANNI 2014/2015 (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8439"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTI ICI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8440"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI PULSANTIERE E CENTRALINA PER I LETTI ELETTRICI IN DOTAZIONE AI REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z081936316</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8441"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO TECNICO DI ASSISTENZA PER VERIFICA GENERALE SISTEMI DI SICUREZZA ANTINCENDIO E SOSTITUZIONE ACCUMULATORI PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z5F1938B34</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8442"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE CIMITERIALE PER IL PERIODO GENNAIO MARZO 2016. CIG N.Z641935A8C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8443"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI MANIFESTI PER LA CELEBRAZIONE DELLA RICORRENZA DEL XXV APRILE - CIG Z771933873</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8444"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONVENZIONE PER CORSO DI FORMAZIONE PER PRATICANTE GEOMETRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8445"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI MONTAGGIO E BILANCIATURA GOMME, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z5E1918830</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8446"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA PER PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 48/2016 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA ¿FONDAZIONE LE RONDINI CITT¿ DI LUMEZZANE ONLUS ¿DI LUMEZZAN,E - PERIODO 19.03.2016/31.12.2016 CIG Z1619237E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8447"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE "GRUPPO VOLONTARI MADRE TERESA DI CALCUTTA" CON SEDE A SAREZZO. ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8448"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARIFICAZIONE DEI CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L¿ESERCIZIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRE PARERE CONTABILE (SC. 08/05/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8449"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 47 /2016 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI - ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8450"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA FORNITURA DI CORPI ILLUMINANTI INERENTI L'INTERVENTO DI ¿MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SEDE COMUNALE DI P.ZA C. BATTISTI (LOTTO 2 CONSOLIDAMENTO DEI SOLAI DEL PIANO RIALZATO, PIANO PRIMO E SECONDO). CIG Z4418FF417.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8451"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA DA TRASFERIRE ALL¿ERARIO AI SENSI DELL'ART. 56-BIS DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 2013, N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 9 AGOSTO 2013, N. 98.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8452"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO TEATRALE "COSI' FU AUSCHWITZ" - IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8453"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DELLA CENTRALE TERMICA CON POSIZIONAMENTO DI PANNELLI SOLARI PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z6618F9553</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8454"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE PEZZI DI RICAMBIO DEL FORNO E DELLA LAVASTOVIGLIE IN DOTAZIONE AL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z6F19030B4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8455"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8456"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 720 ASSUNTO CON DET. RG N. 70/2016 A FAVORE DELL¿ISTITUTO VITTORIA RAZZETTI ONLUS PER LE PERSONE IDENTIFICATE CON I NUMERI 40-41-42 /2016 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8457"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ALLA COMUNIT¿ MONTANA DI VALLE TROMPIA DELLA QUOTA DI SOLIDARIETA' PER IL MANTENIMENTO SUL TERRITORIO DELLA VALLE DEI SERVIZI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATI ANN0 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8458"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE DI TIROCINIO CON L'ENTE DI FORMAZIONE "IAL - INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO LOMBARDIA SRL".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8459"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL REPORT DELLA PROCEDURA TELEMATICA SINTEL ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA FIGURA DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 ¿ ANNI 2016-2017 - CIG. Z5418EDFFD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8460"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO TIROCINANTE DI DOTE COMUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8461"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI LAVORATORE IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8462"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI LAVORATORE IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8463"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA UTILIZZO DI LAVORATORE IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8464"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8465"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8466"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D¿ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO A PENSIONE DI ANZIANITA¿ DELLA DIPENDENTE SIG.RA AGNESE DONATELLA LAVINIO..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' PERSONALE (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8467"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL REPORT DELLA PROCEDURA TELEMATICA SINTEL ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INERENTE L¿ATTIVITA¿ DI MEDICINA DEL LAVORO: "MEDICO COMPETENTE" AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I. ¿ ANNO 2016 - CIG. ZB118EC903</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8468"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON PERSONALE DI VIGILANZA ESTERNO PER SERVIZIO DA PRESTARE IN OCCASIONE DELLA FIERA LOCALE DEI SANTI FAUSTINO E GIOVITA - EDIZIONE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8469"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME DA RISCUOTERE PER LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8470"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI VERIFICA RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE PEZZI DEI SOLLEVATORI ELETTRICI IN DOTAZIONE AI REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z4818F198B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8471"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSEGNA DELLE BOLLETTE TARI EMESSE PER L¿ANNO 2016 - CIG ZA618BE7AD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8472"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO DELLE BOLLETTE TARI EMESSE PER L¿ANNO 2016 - CIG ZA618BE7AD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8473"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CERIMONIA DI INAUGURAZIONE TRATTO DI ACQUEDOTTO ROMANO SABATO 12 MARZO 2016 CIG Z8718EA52E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8474"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICA PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA ANNO 2016. CIG Z7C18E0C34</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8475"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 46 /2016 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI - ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8476"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 45 /2016 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI - ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8477"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE DEL 17/4/2016: ACQUISTO STAMPATI NON FORNITI DIRETTAMENTE DALLO STATO PER IL SERVIZIO ELETTORALE. CIG Z9A18D4A50.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8478"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO DERIVANTE DALL¿ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON I COMUNI DI BOVEZZO E ERBUSCO PER LA GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE - ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' PERSONALE (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8479"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI VERIFICA, RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE PEZZI DEI SOLLEVATORI DA BAGNO MODELLO CALYPSO IN DOTAZIONE AI REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z1618E0161</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8480"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 59/R.G. IN DATA 15 FEBBRAIO 2016 RELATIVA A "ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO "A" D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007 E PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONT,ARIE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8481"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI NON RESIDENTI IMPIEGATI PRESSO IL COMUNE DI SAREZZO - PERIODO MARZO - APRILE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8482"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 4 IMBRACATURE PER LA MOVIMENTAZIONE DEGLI OSPITI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z7618DCCD1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8483"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TARI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ANNI 2014/2015 (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8484"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ANNO 2015 (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8485"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO DEL SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA DENOMINATO: "PROGETTO INTEGRAZIONE LAVORATIVA CON TIROCINIO DI FORMAZIONE" PER IL PERIODO 09/02/2016 - 31/07/2016 UTENTE N. 43 /2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8486"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMU PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ANNI 2014-2015 (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8487"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ALL'A.N.U.T.E.L. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIO TRIBUTI ENTRI LOCALI) - ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8488"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE AUTO - PERIODO 30.04.2016-30.04.2019 CIG Z4B18C3714</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8489"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L¿INTERVENTO DI SOMMA URGENZA, AI SENSI DELL¿ARTICOLO 176, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO D.P.R. N. 207/2010 ¿PRONTO INTERVENTO PER OPERE DI PULIZIA E DISGAGGIO DEL FRONTE MONTANO SITO IN VIA ANTONINI (LOC. TERMINE)¿ E APPROVAZIONE CON,TABILIT¿ FINALE - CIG: ZBC189EFC3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8490"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA QUOTIDIANI PER BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2016. CIG ZBC188E418</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8491"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI DEPLIANT E MANIFESTI PER CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE DI DESTINAZIONE AL COMUNE DI SAREZZO DEL 5 X MILLE DELL¿IRPEF RELATIVA AI REDDITI 2015 A SOSTEGNO DELLE ATTIVIT¿ SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8492"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO BIANCHERIA PIANA E LAVAGGIO STIRATURA E CONFEZIONAMENTO DELLA BIANCHERIA PIANA E DEGLI OSPITI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. PROROGA TECNICA DAL 01/03/2016 AL 31/12/2016. CIG ZCE16B9484</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8493"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DENOMINATI  ¿INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO SEDE COMUNALE DI P.ZZA C. BATTISTI - ADEGUAMENTO IMPIANTI E NUOVO DISTRIBUTIVO INTERNO¿. CUP C94B15000400004 CIG 6537335B7E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8494"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL CICLO DI CONFERENZE SULL'ARTE IN OCCASIONE DEL 25¿ PREMIO DI PITTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8495"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DA FALEGNAME PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER L'ANNO 2016. CIG ZA91853C82</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8496"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE TRAMITE MEPA PER LA FORNITURA DI CORPI ILLUMINANTI INERENTI L'INTERVENTO DI ¿MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SEDE COMUNALE DI P.ZA C. BATTISTI (LOTTO 2 CONSOLIDAMENTO DEI SOLAI DEL PIANO RIALZATO, PIANO PRIMO E SECONDO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8497"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL REPORT DELLA PROCEDURA TELEMATICA SINTEL PER L¿AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SPURGHI PER L¿ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8498"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULAZIONE CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE CON LA SOC. R.P.S. SERRAMENTI SRL PER LA FORNITURA DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8499"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI PER ALLOGGIO E SALA CIVICA DI PROPRIET¿ COMUNALE UBICATI NEL CONDOMINIO ¿PALAZZINA VALGOBBIA¿ CONSUNTIVO ANNO 2015 E PREVENTIVO ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8500"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 44/2016 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI - ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8501"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO STRAORDINARIO DI DISINFESTAZIONE E MONITORAGGIO CONTRO SCARAFAGGI PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZBF189A222</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8502"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EUROPEO: CORSO DI FORMAZIONE ¿KNOCKING AT NFE¿S DOOR¿. SPESE DI ORGANIZZAZIONE: VITTO E ALLOGGIO, MATERIALE DIDATTICO E PROMOZIONALE, CANCELLERIA, VISITE, VIAGGI, PERSONALE. CIG Z7C189F60B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMA GIOVANI (SC. 16/07/2019)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8503"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8504"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO PER ADEMPIMENTI CONCERNENTI IL REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8505"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DI TRASMISSIONE TELEVISIVA "IN PIAZZA CON NOI" TRASMESSA DALL¿EMITTENTE LOCALE "TELETUTTO" NELLA GIORNATA DI DOMENICA 21 FEBBRAIO 2016 NELL'AMBITO DELLA FESTA PATRONALE DEI SS. FAUSTINO E GIOVITA CIG Z121,89B146.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8506"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL¿ISTITUTO VITTORIA RAZZETTI ONLUS PER RETTA FREQUENZA STRUTTURE RESIDENZIALI PERSONE IDENTIFICATE CON I NUMERI 40-41-42 /2016 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - PE,RIODO 10.02.2016-31.05.2016 - GIG ZDE18938C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8507"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA  FUNZIONAMENTO IDRANTI NECESSARI PER L¿ALLESTIMENTO DELLA FIERA PATRONALE. CIG Z87188D8C0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8508"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL CICLO DI CONFERENZE SULL'ARTE IN OCCASIONE DEL 25¿ PREMIO DI PITTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8509"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE PREMIO DI PITTURA 2016 - MATERIALE TIPOGRAFICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8510"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI A BANCHE DATI ON-LINE, RIVISTE E PUBBLICAZIONI ANNO 2016 - CIG Z581893403</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8511"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2015. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SPECIFICHE RESPONSABILITA¿ AL PERSONALE DEI SISTEMI INFORMATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SISTEMI INFORMATIVI (SC. 04/01/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8512"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2015. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SPECIFICHE RESPONSABILITA¿ AL PERSONALE DELL¿AREA TECNICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8513"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE PROGETTAZIONI AI SENSI DELL'ART.92 DLGS 163/2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8514"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI ED UFFICI SUL MEPA. CIG Z6D1831500</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SISTEMI INFORMATIVI (SC. 04/01/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8515"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2015. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' AL PERSONALE DELL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8516"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2015. LIQUIDAZIONE QUOTE PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' AREA AMMINISTRATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8517"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007 E PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8518"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8519"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8520"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>25¿ PREMIO DI PITTURA COMUNE DI SAREZZO. FEBBRAIO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8521"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO DEL PARCO DIVERTIMENTO FIERA LOCALE S.S. FAUSTINO E GIOVITA ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8522"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA BIGLIETTI FESTA DEL FANCIULLO ¿ FIERA DEI SS. FAUSTINO E GIOVITA 2016 ¿ CIG ZD01881A9B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8523"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TRAMITE MEPA DI N. 10 COPRIMATERASSO IMPERMEABILI E N. 10 FEDERE IMPERMEABILI PER I LETTI ELETTRICI IN DOTAZIONE AI REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZF5186E7E3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8524"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI STAMPATI E ARTICOLI SPECIFICI DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI CIG Z6B186CC7F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8525"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE 25¿ PREMIO DI PITTURA COMUNE DI SAREZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8526"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE BORSE E ASSEGNI DI STUDIO A.S. 2014/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8527"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTE SPORT REGIONE LOMBARDIA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT (SC. 04/01/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8528"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI LAVORATORE IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8529"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI CUSTODIE PER CARTE D¿IDENTITA¿ TRAMITE ME.PA - CIG Z76186763D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8530"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI CARTA BIANCA E CARTA COLORATA PER GLI UFFICI COMUNALI TRAMITE ME.PA - CIG Z1B1860F46</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8531"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI LEGALE PATROCINIO DELL'ENTE PER RESISTERE NEL GIUDIZIO AVVERSO AL RICORSO PRESENTATO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA SEZIONE DI BRESCIA, DALLA SIG.RA OLENA ALOKHINA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8532"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE DI INSERZIONE PUBBLICITARIA SULLE INIZIATIVE LEGATE ALLA FESTA PATRONALE DEI SANTI FAUSTINO E GIOVITA SUL "GIORNALE DI BRESCIA" DEL 20 FEBBRAIO 2016 CIG Z561864279.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAMPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8533"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE DI INSERZIONE PUBBLICITARIA SULLE INIZIATIVE LEGATE ALLA FESTA PATRONALE DEI SANTI FAUSTINO E GIOVITA SUL "BRESCIAOGGI" DEL 20 FEBBRAIO 2016 E SUL MENSILE "FORMATO VALLI" CIG Z4A186461A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAMPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8534"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2015. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SPECIFICHE RESPONSABILITA¿ AL PERSONALE DELL¿AREA ECONOMICO FINANZIARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' PERSONALE (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8535"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI LAVORATORE IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8536"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO FORMATIVO CON L'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8537"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZF71853905 - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI BOLLETTARI PER I PREAVVISI DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI AL C.D.S. PER GLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8538"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO DEL SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA DENOMINATO: "PROGETTO INTEGRAZIONE LAVORATIVA CON TIROCINIO DI FORMAZIONE" PER IL PERIODO 01/02/2016 - 31/07/2016 UTENTE N. 39 /2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8539"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DA FONOREGISTRAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE TRAMITE ME.PA.PER L¿ANNO 2016 (CIG ZE7183EA4A)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8540"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI - PERIODO FEBBRAIO 2016 - DICEMBRE 2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN DODICESIMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8541"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CERIMONIA PER IL CONFERIMENTO DELLE CIVICHE BENEMERENZE ANNO 2016 CIG Z7C184FB6F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8542"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA E BIBITE PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER L'ANNO 2016. CIG ZB3184B3FA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8543"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOGRU E PIATTAFORMA ELEVATRICE PER L¿ALLESTIMENTO DELLA FIERA PATRONALE. CIG Z6C184B85F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8544"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI NON RESIDENTI IMPIEGATI PRESSO IL COMUNE DI SAREZZO - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8545"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI LAVORATORE IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8546"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELL'ARMADIO FRIGORIFERO INSTALLATO PRESSO IL CUC DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z271846510</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8547"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DELLA RSA E CUC A MEZZO ADESIONE ALLA CONSIP S.P.A. PER L'ANNO 2016. CIG ZA417CB59E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8548"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI CIG Z391845749</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8549"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE ESITO GARA ASTA PUBBLICA PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARNI, LATTICINI, SALUMI, SURGELATI E GENERI ALIMENTARI VARI PER IL CUC DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER IL PERIODO 01/01/2016 - 31/12/201,8. CIG Z231845E1A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8550"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 2 PULSANTIERE PER LETTI ELETTRICI MODELLO ESTETICA IN DOTAZIONE AI REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z61183FF0A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8551"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE SU ELEMENTI STRUTTURALI DEI SOLAI RELATIVAMENTE A DUE EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI. CIG: ZF71842196 E Z11184215D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8552"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER LA FIERA PATRONALE. CIG Z6B183B156</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8553"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PARAFARMACEUTICI PER LA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA" - ANNO 2016 - CIG ZE217C081E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8554"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ P.T. 22,30 H. (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8555"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO DI DISTRUZIONE DEL GAS MEDICALE PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZF71838E84</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8556"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI ARTICOLI DI FERRAMENTA PER LA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA" - ANNO 2016 - CIG Z1017C0A58</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8557"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MEDICINALI URGENTI PER LA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA" - ANNO 2016 - CIG Z4317C0867</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8558"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO PER LA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA" - ANNO 2016 - CIG Z4B17C0899</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8559"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER L'IGIENE DEGLI OSPITI DELLA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA"- ANNO 2016 - CIG Z0917BEB0B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8560"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI MONOUSO PER LA CURA E L'IGIENE DEGLI OSPITI DELLA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA" - ANNO 2016 - CIG ZC617BE619</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8561"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER LA GESTIONE DELL'INCONTINENZA DEGLI OSPITI DELLA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA" - ANNO 2016 - CIG Z1A17BE3DC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8562"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA DELLO SCHEDARIO ELETTORALE (ART. 6 D.P.R. 20.3.1967, N. 223).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8563"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE SCOLASTICO PERSONALIZZATO CON SCRITTA ¿COMUNE DI SAREZZO¿ PER PROGETTI DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA RIVOLTI AI GIOVANI - CODICE CIG Z4A182AC76</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8564"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO FORMATIVO CON L'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "ASTOLFO LUNARDI" DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8565"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ P.T. 22,30 H. (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8566"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA¿ DI PROMOZIONE DELLA LETTURA RIVOLTE AGLI ALUNNI DELLE CLASSI TERZE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "G. LA PIRA" IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA. CIG. ZC91812626</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8567"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCASSO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2016 RISCOSSI PER CONTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA NELL¿AMBITO DELLA CONVENZIONE PER L¿ISTITUZIONE DI UNO SPORTELLO CAMERALE DECENTRATO PRESSO IL COMUNE DI SAREZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAMPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8568"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE QUOTA A EURODESK ITALY SERVIZI SRL PER ADESIONE ALLA RETE EUROPEA EURODESK ANNO 2016 IN QUALITA¿ DI AGENZIA LOCALE. CIG ZEE18041DE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMA GIOVANI (SC. 16/07/2019)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8569"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI UNA CENTRALINA DEL LETTO MODELLO ELVIDO IN DOTAZIONE AI REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZD9180927D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8570"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER INCARICO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE SU ELEMENTI STRUTTURALI DEI SOLAI RELATIVAMENTE A DUE EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8571"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI INERENTI L'ATTIVITA' DI MEDICINA DEL LAVORO: "MEDICO COMPETENTE" AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I. - ANNO 2016. CIG Z9217E0307</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8572"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE REPORT DELLA PROCEDURA TELEMATICA SINTEL ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E RILEGATURA DEL NOTIZIARIO COMUNALE "SAREZZO INFORMA" PER L¿ANNO 2016 - CIG: ZEB17CA575</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8573"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE REPORT DELLA PROCEDURA TELEMATICA SINTEL ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ETICHETTATURA E CONSEGNA DEL NOTIZIARIO COMUNALE ¿SAREZZO INFORMA¿ PER IL PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2016 - CODICE CIG: Z6C17CA686</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8574"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ P.T. 22,30 H. (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8575"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO DELL¿IMPOSTA SULLA PUBBLICIT¿ E DEL DIRITTO DI PUBBLICHE AFFISSIONI PER L¿ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8576"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI LUMEZZANE PER L'ORGANIZZAZIONE DI UNA GIORNATA FORMATIVA SUL TEMA DELL'ANTICORRUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8577"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE FONDO SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8578"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTALE DEGLI UFFICI E SALE CIVICHE COMUNALI ANNO 2016. CODICE CIG. Z4117DBD27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8579"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE TRAMITE LA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA GARA ¿ LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI DELLA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE MADRE TERESA DI CALCUTTA ¿CUP.C94H15001390004 CIG, 6542456D79</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8580"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI SALUMI, SURGELATI E GENERI ALIMENTARI VARI PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z8A17E08B7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8581"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA ¿SQUADRA ANTINCENDIOBOSCHIVO (AIB) DI 2¿ LIVELLO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI (A.N.A.) - SEZIONE DI BRESCIA¿ A SOSTEGNO ATTIVIT¿ ANNUA 2015 (ART. 10 REGOLAMENTO COMUNALE PER L,A CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8582"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DEI DIRITTI DI ROGITRO RISCOSSI NEI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8583"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PRODOTTI INFORMATICI E ABBONAMENTI A BANCHE DATI. PERIODO 01/01/2016 - 31/12/2016. DITTE VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SISTEMI INFORMATIVI (SC. 04/01/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8584"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI REGOLARIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PER I REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z9617DDCE3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8585"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI DETERGENTI E SANIFICANTI PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZE617DD509</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8586"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8587"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI ACQUA E BIBITE PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z8A17DCFD9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8588"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA TEATRALE "PROPOSTA" 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8589"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA XXV EDIZIONE DELLE GIORNATE FAI DI PRIMAVERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8590"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AL GRUPPO FOTOGRAFICO SAREZZO PER LA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA SULLA GRANDE GUERRA DAL TITOLO "12742 KM IN TRINCEA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8591"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI PIATTI, CONTENITORI TERMICI E BOBINE PER TERMOSIGILLATRICE IN DOTAZIONE AL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z6817DCB96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8592"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO STRAORDINARIO URGENTE DI SANIFICAZIONE E IGIENIZZAZIONE INTERNA ED ESTERNA DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZAC17D5E74</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8593"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER VISITE FISCALI DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8594"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELL¿INTERVENTO DENOMINATO "LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI DELLA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE M,ADRE TERESA DI CALCUTTA". CIG ZDF17D5992</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8595"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI LAVANDERIA PER LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z4E17D59B5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8596"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 100/2015 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI - ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8597"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE INTERVENTI PREVISTI NEL ¿PROGETTO ZEROOTTANTA-ATTIVAZIONE DI AZIONI DI CONTRASTO AI PROBLEMI OCCUPAZIONALI DELLA POPOLAZIONE DELLA VALLE TROMPIA¿ ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8598"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE "GRUPPO VOLONTARI MADRE TERESA DI CALCUTTA" CON SEDE A SAREZZO. ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8599"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA RG N. 713 DEL 29.12.2014 A FAVORE DEGLI UTENTI FREQUENTANTI IL SERVIZIO CSE IL PONTE DI VILLA CARCINA IDENTIFICATI DAL N. 21 AL N. 24/2015 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AI SERVIZI SOC,IALI PER INTEVENTI ECONOMICI CIG Z421278035</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8600"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO, RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE IL PERSONALE DEL SERVIZIO TRIBUTI - ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA ECONOMICA FINANZIARIA (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8601"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO COLAZIONI PER GLI OSPITI DEL CDI E DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER L'ANNO 2016. CIG ZE617CAAF9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8602"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO DELLA ¿PARROCCHIA CRISTO RE DI PONTE ZANANO¿ (ART. 18 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECON,OMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8603"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RESO BIGLIETTI EXPO - VISITA DEL 26 SETTEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8604"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "GENITORI SI CRESCE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8605"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE IDRAULICA PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z8417CFA73</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8606"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE TRAMITE LA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA GARA PER I LAVORI RELATIVI A ¿INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO SEDE COMUNALE DI P.ZZA C. BATTISTI - ADEGUAMENTO IMPIANTI E NUOVO DISTRIBUTIVO INTERNO¿. CUP C94B15,000400004 CIG 6537335B7E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8607"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DELL¿INSERIMENTO PRESSO COMUNIT¿ EDUCATIVA DI UN MINORE CON LA MADRE - IDENTIFICATI AL N 37 E 38/2016 - PER IL PERIODO 01.01.2016/31.07.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8608"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LE AGEVOLAZIONI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARI) COME DA PROTOCOLLO D¿INTESA TRA IL COMUNE DI SAREZZO E I SINDACATI DEI PENSIONATI SPI-CGIL, FNP-CISL, UILP-UIL ANNO 2015 A FAVORE DEI RICHIEDENTI CHE RIENTRANO NEL,LE INDICAZIONI DELLA GIUNTA MUNICIPALE DEL 16  DICEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8609"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 36/2016 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI - ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8610"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA RG N. 673 DEL 22.12.2014 AVENTE COME OGGETTO ¿IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DALL¿ASSOCIAZIONE COMUNIT¿ MAMR¿ ONLUS PER PROSEGUIMENTO INSERIMENTO IN COMUNIT¿ DI PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 8/2015 NEL, REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - PERIODO 01.01.2015/31.12.2015 CIG Z33125C3EF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8611"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO MEDICO SPECIALISTICO CARDIOLOGICO PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER IL PRIMO TRIMESTRE 2016. CIG ZC017CF317</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8612"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ACB SERVIZI SRL , CON SEDE A BRESCIA IN VIA CRETA N. 42,  PER L¿ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TELESOCCORSO DOMICILIARE ANNI 2016 - 2017 CIG ZA317CAA90</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8613"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MODELLI IN BIANCO CARTE DI IDENTITA' PER L'ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8614"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE BABILONIA PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO "THE GOAT STRIKES BACK"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8615"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2016 - 31 GENNAIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8616"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8617"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA' A PROVVEDERE AI PAGAMENTI DOVUTI PER LA FRUIZIONE DI SERVIZI SCOLASTICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8618"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELL¿IGIENE URBANA DICEMBRE 2015, CONFERITO R.T.I. (RIUNIONE TEMPORANEA DI IMPRESE) CON A CAPO APRICA SPA GRUPPO A2A CIG 6269753BD7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8619"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULAZIONE CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE CON LA SOC. ACCIAIERIE VENETE SPA PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DONATORI DI SANGUE UBICATO IN VIA ANTONINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8620"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI AMBULANZA PER GLI OSPITI DELLA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA" - ANNO 2016 - CIG ZCE17C0A92</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8621"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI ARTICOLI DI FERRAMENTA PER LA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA" - ANNO 2016 - CIG Z1017C0A58</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8622"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO PER LA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA" - ANNO 2016 - CIG Z4B17C0899</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8623"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MEDICINALI URGENTI PER LA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA" - ANNO 2016 - CIG Z4317C0867</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8624"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PARAFARMACEUTICI PER LA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA" - ANNO 2016 - CIG ZE217C081E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8625"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. DI GUANTI MONOUSO IN NITRILE NON TALCATO PER LA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA" - ANNO 2016 - CIG Z1F17C0786</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8626"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER L'IGIENE DEGLI OSPITI DELLA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA"- ANNO 2016 - CIG Z0917BEB0B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8627"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI MONOUSO PER LA CURA E L'IGIENE DEGLI OSPITI DELLA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA" - ANNO 2016 - CIG ZC617BE619</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8628"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER LA GESTIONE DELL'INCONTINENZA DEGLI OSPITI DELLA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA" - ANNO 2016 - CIG Z1A17BE3DC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8629"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ P.T. 22,30 H. (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8630"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO DI UNA PERSONA DISABILE IDENTIFICATA AL N. 35/2016 PRESO LA COMUNITA¿"EFFATA¿" GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE RESTART ONLUS DI RANZANICO (BG) - PERIODO 01.01.2016 /31.12.2016. CIG ZAE17C573F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8631"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA ANNO 2016. CIG Z5017CA7CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8632"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULAZIONE POLIZZA DI ASSICURAZIONE RCT/O DELLA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE MADRE TERESA DI CALCUTTA PERIODO 31/12/2015 ¿ 31/12/2018 CIG 49733000FE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 17/09/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8633"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DELL¿INSERIMENTO DI UNA PERSONA DISABILE IDENTIFICATA AL N. 34/2016 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI PRESSO LA CSS ¿MEMORIAL SALERI¿ DI LUMEZZANE ¿ PERIODO 01.01.2016/30.06.2016 CI,G ZF417C5390</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8634"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DELL¿INSERIMENTO DI UN MINORE IDENTIFICATO AL N. 33 /2016 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI PRESSO COMUNITA¿ SEMI-RESIDENZIALE - PERIODO 01.01.2016/31.12.2016 CIG Z0F17C50AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8635"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETTA COMUNITA¿ A FAVORE DEL MINORE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 32 /2016 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - PERIODO 01.1.2016/31.12.2016 ¿ CIG ZBB17C4EFC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8636"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DELLE SPESE DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ALUNNO DISABILE PER IL PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8637"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI UN MINORE IDENTIFICATO CON IL N. 31 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - PERIODO 01.01.2016 / 31.12.2016 CIG Z5C17BE014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8638"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FISIOTERAPIA A FAVORE DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO DI CENTRO DIURNO INTEGRATO E DEGLI OSPITI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER L'ANNO 2016. CIG ZE217B6948</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8639"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DALL¿ASSOCIAZIONE COMUNIT¿ MAMR¿ ONLUS PER PROSEGUIMENTO INSERIMENTO IN COMUNIT¿ DI PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 24/2016 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI -, PERIODO 01.01.2016/31.12.2016 ¿ CIG Z2817BDAE3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8640"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI ROVATO PER PROSEGUO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A  PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 22/2016 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI- ANNO 201,6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8641"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE COMUNIT¿ MAMR¿ ONLUS PER PROSEGUIMENTO INSERIMENTO IN COMUNIT¿ DI PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 25 /2016 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - PER,IODO 01.01.2016/31.12.2016 ¿ CIG Z6317BDC15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8642"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DELL¿INSERIMENTO DI UNA PERSONA DISABILE IDENTIFICATA AL N. 27/2016 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI PRESSO LA COMUNITA¿ SOCIO-SANITARIA "BONINSEGNA" DELLA FONDAZIONE FOBAP PER IL ,PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2016 (RINNOVABILE) CIG Z3417BDE1F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8643"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I¿ GRADO-ANNO SCOLASTICO 2015/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8644"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PARROCCHIA DI SAREZZO SS.FAUSTINO E GIOVITA PER L'UTILIZZO DEL TEATRO SAN FAUSTINO DI SAREZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8645"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE INTERVENTO DI ¿MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SEDE COMUNALE DI P.ZA C. BATTISTI (LOTTO 2 CONSOLIDAMENTO DEI SOLAI DEL PIANO RIALZATO, PIANO PRIMO E SECONDO) CUP C94B1400045006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8646"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELL¿INTERVENTO DENOMINATO " INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA SEDE COMUNALE DI P.ZZA C. BATTISTI ADEGUAMENTO IMPIANTI E NUOVO DIS,TRIBUTIVO INTERNO - CIG: Z5817BCF50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8647"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIREZIONE LAVORI DELL¿INTERVENTO DENOMINATO INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO SEDE COMUNALE DI P.ZZA C. BATTISTI "ADEGUAMENTO IMPIANTI E NUOVO DISTRIBUTIVO INTERNO - CIG: ZE11BCFF6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8648"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PROGETTO ASSISTENZIALE A FAVORE DELLA PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 21/2016 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8649"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 98/2015 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI - ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8650"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DELL¿INSERIMENTO DI UNA PERSONA DISABILE IDENTIFICATA AL N. 26/2016 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI PRESSO LA CSS "M. E P. DIONI" DELLA FOBAP ¿ PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2016 (RINNOV,ABILE) CIG Z7617BDD48</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8651"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PER IL PERIODO 01.01.2016 - 31.12.2016 DELL'INSERIMENTO DEGLI UTENTI IDENTIFICATI AL N. 29 E N.30 PRESSO IL SERVIZIO S.F.A. GESTITO DALLA COOPERATIVA CONSORZIO VALLI DI GARDONE VAL TROMPIA. CIG Z9F17BB945</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8652"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA N. 72040274 RELATIVA ALLA STIPULAZIONE DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D¿OPERA ENTE PUBBLICO ¿ PERIODO 31.12.2015/31.12.2018 CIG 648476555D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 17/09/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8653"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE PAGATE A TITOLO DI OBLAZIONE DI SANZIONI IRROGATE PER VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8654"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN "OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE" P.T. 22,30 H. (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO "A" D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007 E PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8655"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PER MINORI A ¿LA VELA¿ SOCIETA¿ COOPERATIVA SOCIALE DAL MESE DI GENNAIO 2016 AL MESE DI DICEMBRE 2016- CIG Z171779210</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8656"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL¿ ASSOCIAZIONE RUT DI SAREZZO PER RINNOVO PROGETTO DI ASSISTENZA EDUCATIVA PER PERSONA MINORENNE IDENTIFICATA CON IL NUMERO 20/2016 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECON,OMICI - PERIODO GENNAIO/ DICEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8657"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE  CIG. Z3D17B178D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8658"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETTA COMUNITA¿ A FAVORE DEL MINORE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 18/2016 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - PERIODO 01.01.2016/ 30.06.2016 - CIG Z8217B6FC3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8659"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSEGUO INTERVENTO PER PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 19/2016 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA ¿FONDAZIONE VILLA DEI FIORI¿ DI NAVE - PERIODO 01.01.2016/3,1.12.2016 CIG N. Z2917B733A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8660"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FONDAZIONE SOMASCHI PER RETTA FREQUENZA COMUNITA¿ PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 23/2016 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - PERIODO 01.01.2016-31.12.2016 - G,IG ZC217B763A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8661"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA ¿R.S.A. DI GARDONE VALTROMPIA - FONDAZIONE DI CURA CITT¿ DI GARDONE VAL TROMPIA ONLUS - PER INTEGRAZIONE RETTA PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 28/2016 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE, PER INTERVENTI ECONOMICI - PERIODO 01.01.2016/31.12.2016 - CIG N ZEB17B796F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8662"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CONTENITORI TERMICI, PIATTI IN PLASTICA E BOBINE PER LA TERMO SIGILLATRICE IN DOTAZIONE AL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. ANNO 2016. CIG Z6917B9EF3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8663"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI STOVIGLIE MONOUSO E MATERIALE CARTACEO PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO 2016. CIG Z7C17B9462</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8664"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE CARTACEO E MONOUSO PER I REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA ANNO 2016 CIG Z4117B7AAD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8665"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI DETERGENTI, SANIFICANTI HACCP E MATERIALE CARTACEO PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO PER IL PERIODO 01/01/2016 - 31/12/2016. CIG Z1717B7347</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8666"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI PROMOSSI DAL CENTRO DIURNO PER PERSONE CON DISABILITA¿ DALLA FO.B.A.P. DI BRESCIA CON RETTE A CARICO DEGLI UTENTI - PERIODO 01/01/2016 - 31/12/2016 UTENTI N.  16 E 17 CIG ZF917B0A7E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8667"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO DEGLI UTENTI IDENTIFICATI DAL N. 9 AL N. 15 /2016 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI OSPITI PRESSO I SERVIZI C.D.D. GESTITI ALL'INTERNO DELL'AMBITO ZONALE DI VALLE TROMPI,A DALLE COOPERATIVE C.V.L. DI LUMEZZANE E AQUILONE DI GARDONE VAL TROMPIA - PERIODO 01/01/2016 - 31/12/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8668"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PER IL PERIODO 1.1.2016 - 31.12.2016 DELL'INSERIMENTO DEGLI UTENTI IDENTIFICATI DAL N. 1 AL N. 8 PRESSO I SERVIZI C.S.E. GESTITI DALLE COOPERATIVE C.V.L. DI LUMEZZANE, LA MONGOLFIERA DI BRESCIA, IL PONTE DI VILLA CARCINA, L'AQUILONE DI G,ARDONE VT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8669"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO DEL COSTO DI COSTRUZIONE PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8670"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZE017A95F1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8671"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ P.T. 22,30 H. (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8672"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8673"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO APP ISTITUZIONALE SUL MEPA. C.I.G. Z9F17A5E2F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SISTEMI INFORMATIVI (SC. 04/01/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8674"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL REPORT DELLA PROCEDURA TELEMATICA SINTEL ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALL¿ ORGANIZZAZIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE DI 32 ORE PER IL RAPPRESENTATE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA AI SENSI DELL¿ART. 37 DEL D.LGS. 81/2008 - CIG Z,BE1782410</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E TERRITORIO (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8675"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA PERSONALE. CIG ZD417A3F5E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8676"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI CHIMICI PER IMPIANTO BONIFICA LEGIONELLA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER IL BIENNIO 2016/2017. CIG Z6A17832AE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8677"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREVENZIONE E SORVEGLIANZA RISCHIO LEGIONELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA ANNI 2016/2017. CIG ZC61783006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8678"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALLA FORNITURA DI SALUMI, SURGELATI E GENERI ALIMENTARI VARI PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z48179A109</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8679"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALLA FORNITURA DI LATTICINI PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z3B17987F6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8680"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA ANNO 2016. CIG Z29178C4E6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8681"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELL¿EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO RUT PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CRICK CRACK BUM!¿ ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8682"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL¿ ASSOCIAZIONE ¿GENITORI SI CRESCE¿ DI SAREZZO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI PROMOZIONE SOCIALE PER GENITORI DI SAREZZO E ALUNNI DELL¿ ISTITUTO COMPRENSIVO ¿G. LA PIRA¿ DI SAREZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8683"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALLE PARROCCHIE PER LA GESTIONE DEI CENTRI DIURNI ESTIVI (GREST) ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8684"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 97/2015 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI - ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8685"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL MANTENIMENTO DEL PROGETTO DI HOUSING SOCIALE (SPESE CONDOMINIALI) DA SETTEMBRE 2015 AD AGOSTO 2016 A FAVORE DELLA PERSONA IDENTIFICATA AL N. 89/2015 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AI SERVIZI SOCI,ALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8686"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER L¿AUMENTO DELLE RETTE DEL SERVIZIO C.D.D. FREQUENTATO DA SOGGETTI DISABILI RESIDENTI A SAREZZO - UTENTI DAL N. 90   AL N. 96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8687"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE BORSE ED ASSEGNI DI STUDIO A.S. 2014-2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8688"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI DELLA PROVINCIA IN ORARI EXTRASCOLASTICI. RIMBORSO COSTI ANNO SCOLASTICO 2014/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT (SC. 04/01/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8689"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2015 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8690"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PER PERMESSI RETRIBUITI AD ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8691"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PREMIAZIONI CONCORSO LETTERARIO ¿BRIVIDO GIALLO¿</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PARI OPPORTUNITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8692"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO PER SERVIZIO STAMPA E RILEGATURA DEL NOTIZIARIO COMUNALE "SAREZZO INFORMA" PER L¿ANNO 2015 - CODICE CIG ZE617892DA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8693"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AGGIUDICAZIONE DELL'ASTA PUBBLICA RELATIVA ALLA FORNITURA DI CARNI, LATTICINI, SALUMI, SURGELATI E GENERI ALIMENTARI VARI PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER IL PERIODO 01/01/2016 - 31,/12/2018. CIG 64310649E4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8694"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTI FINALIZZATI AD UN ACCRESCIMENTO DEI SERVIZI ESISTENTI CORRELATI AD AUMENTO DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE DI CUI ALL¿ART. 15 COMMA 5 DEL CCNL 01/04/1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8695"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE PER L¿ANNO 2015 DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, TERMICA E GAS NATURALE E DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8696"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DI CAPITOLI DI SPESA RELATIVI AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DA IDRAULICO E FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA. ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8697"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STAGIONE INVERNALE 2015-2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8698"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AL "CORPO VOLONTARI AUTOLETTIGA AVIS- VILLA CARCINA" A SOSTEGNO ATTIVIT¿ ANNO 2015 (ART. 10 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI, E SOGGETTI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8699"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA ¿FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS¿ - DELEGAZIONE DI BRESCIA - A SOSTEGNO ATTIVIT¿ ANNO 2015 (ART. 10 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI, PUBBLICI E SOGGETTI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8700"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI VESTIARIO PER GLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE TRAMITE MEPA - ANNO 2015 - CIG Z6817524B5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8701"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SUPPLETTIVO PER LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8702"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCARICO QUOTE INDEBITE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8703"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI PRODOTTI PER LA GESTIONE DELL'INCONTINENZA DEGLI OSPITI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO PER IL PERIODO 01/01/2015 - 31/12/2015. CIG Z06176F778</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8704"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL REPORT DELLA PROCEDURA TELEMATICA SINTEL ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALL¿ ORGANIZZAZIONE DEL CORSO DI PRIMO SOCCORSO E AGGIORNAMENTO AI SENSI DELL¿ART. 37 COMMA 9 DEL D.LGS. 81/08 - CIG. Z9916F3D49</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E TERRITORIO (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8705"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO DEL PARCO DIVERTIMENTO FIERA LOCALE SS. FAUSTINO E GIOVITA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8706"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASTA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARNI, SALUMI, LATTICINI, SURGELATI E GENERI ALIMNETARI VARI PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO PER IL PERIODO 01/01/2016 - 31/12//18 CODICE DI IDENTIFICAZIO,NE DELL'APPALTO: CIG 64310649E4. NOMINA COMMISSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8707"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI PANE E PRODOTTI DI PANETTERIA PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. ANNO 2016. CIG Z021778E5D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8708"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASPORTO E ASSISTENZA SPECIALISTICA PER GLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO ED I CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE. PERIODO 01/01/2015 - 30/06/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8709"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO ASA PERIODO 01/01/2016 - 20/04/2016. CIG ZDD1778AA4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8710"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL COMUNE DI GARDONE VAL TROMPIA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA PERSONALE AD ALUNNO RESIDENTE A SAREZZO. PERIODO 26/10/2015 - 31/12/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8711"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AL ¿COMITATO MADONNA DEL SOLDATO E DEL BUON RITORNO¿ A SOSTEGNO ATTIVIT¿ ANNUA 2015 (ART. 10 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLIC,I E SOGGETTI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8712"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE RELATIVI ALLA SERATA ¿IN VIAGGIO VERSO NATALE ¿CON LE ASSOCIAZIONI¿ ORGANIZZATA AL TEATRO SAN FAUSTINO PER LA SERATA DELL¿11 DICEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8713"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8714"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMEPGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA PEDANA DEL FORD TRANSIT ADIBITO AL TRASPORTO DI PERSONE DISABILI. CIG Z98176A639</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8715"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO "NATALE A PALAZZO AVOGADRO 2015" - IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8716"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI D¿ARMA E GRUPPI ALPINI PER L¿ANNO 2015 (ART. 10 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8717"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO FORMATIVO DI "DOTE COMUNE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8718"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CIVILE REGIONALE E NAZIONALE - BANDO 2015. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORMAZIONE GENERALE DEI VOLONTARI DI SERVIZIO CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8719"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LE AGEVOLAZIONI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARI) COME DA PROTOCOLLO D¿INTESA TRA IL COMUNE DI SAREZZO E I SINDACATI DEI PENSIONATI SPI-CGIL, FNP-CISL, UILP-UIL ANNO 2015 A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO GIA¿ ACCERTA,TI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8720"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE MUTUO CASSA DD.PP. DI ¿ 70.000,00 PER REALIZZAZIONE DELL¿ADEGUAMENTO IMPIANTI E NUOVO DISTRIBUTIVO INTERNO SEDE COMUNALE DI PIAZZA CESARE BATTISTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8721"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE ESTINTORI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2015. CIG Z37175CED9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8722"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER SPESE CONDOMINIALI PER I LOCALI DI PROPRIET¿ COMUNALE UBICATI NEL ¿CONDOMINIO EX POSTA". SALDO GESTIONE ANNO 2015 E PREVENTIVO GESTIONE ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8723"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI RELIGIOSI AI SENSI DELLA L.R. 11 MARZO 2005, N. 12 - ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8724"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE INTERVENTI PREVISTI NEL ¿PROGETTO ZEROOTTANTA-ATTIVAZIONE DI AZIONI DI CONTRASTO AI PROBLEMI OCCUPAZIONALI DELLA POPOLAZIONE DELLA VALLE TROMPIA¿ ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8725"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL¿ASSOCIAZIONE RUT PER LE PERSONE SEGNALATE DAL SERVIZIO SOCIALE PER IL PROGETTO ¿SCUOLA BOTTEGA¿</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8726"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMU PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ANNI 2013-2014-2015 (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8727"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TARI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ANNI 2014-2015 (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8728"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ANNO 2014 (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8729"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE DI ALCUNI IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALL¿ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8730"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DI CAPITOLI DI SPESA RELATIVI AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DA ELETTRICISTA ANNI 2015-2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8731"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ALLA COMUNIT¿ MONTANA DI VALLE TROMPIA DELLA QUOTA PARTE INERENTE IL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE LAVORATIVA (SIL) - ANN0 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8732"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE DI DUE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA . CIG ZEC1751B2F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8733"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER SPESE CONDOMINIALI PER I LOCALI DI PROPRIET¿ COMUNALE UBICATI NEL ¿CONDOMINIO VIVALDI CONSUNTIVO ANNO 2014-2015 E PREVENTIVO ANNO 2015-2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8734"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI VERIFICA ED ASSISTENZA TECNICA RELATIVO ALL'ARMADIO FRIGO INSTALLATO PRESSO IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z74173C9EA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8735"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE CONTRIBUTO RELATIVO AL "FONDO REGIONALE FINALIZZATO ALLA INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE AI NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONE DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO - ANNO 2015".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8736"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE MOTORE DELLA PORTA AUTOMATICA SITUATA ALL'INGRESSO DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z91174D97A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8737"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONI DA FALEGNAME PER I LOCALI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA.CIG ZE9174D6B9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8738"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE RESPONSABILIT¿ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D¿OPERA ENTE PUBBLICO ¿ PERIODO 31.12.2015/31.12.2018 CIG 648476555D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8739"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE DEL 24 NOVEMBRE 2015 - IMPEGNO DI SPESA PER SPETTACOLO TEATRALE E PER DIRITTI SIAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PARI OPPORTUNITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8740"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE NOVANTONOVENNALE PER UNA TOMBA DI FAMIGLIA DA QUATTRO LOCULI PRESSO IL CIMITERO DI SAREZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8741"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO VIABILIT¿ AGRO SILVO PASTORALE ¿ZANANO ¿ PASSATA ¿ NAVEZZE ¿ SANT¿EMILIANO¿. LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPETENZA DELLE SPESE CONSORTILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8742"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO. CIG ZC417302DF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8743"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8744"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PARROCCHIA DI SAREZZO ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8745"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CAG ALLA COOPERATIVA TEMPO LIBERO CIG Z35172EEF5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8746"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELL¿EROGAZIONE DI UN FINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ¿UNA SCUOLA PER TUTTI¿ ALLA COOPERATIVA SOCIALE LA NUVOLA NEL SACCO DI BRESCIA - 4¿ BANDO 2015 DI FONDAZIONE COMUNITA¿ BRESCIANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8747"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AL COMITATO ANZIANI DI SAREZZO ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8748"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN "OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE" (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO "A" D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8749"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE DELLA FUNZIONE DI POLIZIA LOCALE TRA I COMUNI DI LUMEZZANE E SAREZZO. IMPEGNO DI SPESA PER LA COPERTURA DEI COSTI DI COMANDO E GESTIONE AMMINISTRATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8750"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 84/2015 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI - ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8751"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 83/2015 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI - ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8752"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 82/2015 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI - ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8753"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMANDO TEMPORANEO E PARZIALE DIPENDENTE DOTT. LORENZO DAL LAGO DAL COMUNE DI LUMEZZANE - PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8754"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL¿ "ASSOCIAZIONE RUT" A SOSTEGNO DEI PROGETTI INERENTI I MINORI IN ETA¿ COMPRESA TRA 0 E 10 ANNI E LE LORO FAMIGLIE, ATTIVATI IN COLLABORAZIONE CON IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE - ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8755"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLE LAVASTOVIGLIE SITE AI PIANI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z0316AD293</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8756"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN "OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE" (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO "A" D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8757"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8758"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE MUTUO CASSA DD.PP. DI ¿ 400.000,00 PER LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO DELLE NORME DI SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI DELLA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE MADRE TERESA DI CALCUTTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8759"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AL GRUPPO A.N.M.I.L. DI SAREZZO A SOSTEGNO ATTIVIT¿ ANNUA 2015 (ART. 10 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8760"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D¿ATTO DONAZIONE AL COMUNE DI SAREZZO DI MATERIALE DI CONSUMO DA UTILIZZARE PER LE ATTIVIT¿ DI SORVEGLIANZA PRESTATE DAI VOLONTARI PRESSO LE SCUOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8761"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA VISITA AL CENACOLO VINCIANO - CIG ZCC170A719 - Z5E170A4E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8762"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿A.V.I.S. ¿ SEZIONE COMUNALE DI SAREZZO ¿ A SOSTEGNO ATTIVIT¿ ANNUA 2015 (ART. 10 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGG,ETTI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8763"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿A.I.D.O. ¿ GRUPPO COMUNALE ¿MONICA BENINI¿ DI SAREZZO ¿ A SOSTEGNO ATTIVIT¿ ANNUA 2015 (ART. 10 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI ,PUBBLICI E SOGGETTI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8764"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL¿ASSOCIAZIONE RUT PER I SERVIZI SVOLTI IN CAMPO SOCIALE (DISTRIBUZIONE VIVERI E TRASPORTO) COME DA PROTOCOLLO D¿INTESA E CONVENZIONE IN ATTO CON IL COMUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8765"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 88/2015 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI - ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8766"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA N. 56/2015 E 57/2015 RELATIVI ALLA FORNITURA DI ACQUA E BIBITE PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z1716F8BFB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8767"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE CON TRATTATIVA DIRETTA DI AREA IN VIA FRATELLI CAPPONI IN COMUNE DI SAREZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8768"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO DEL SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA DENOMINATO: "PROGETTO INTEGRAZIONE LAVORATIVA CON TIROCINIO DI FORMAZIONE" PER IL PERIODO 22.10.2015 / 31.12.2015; - UTENTE N.  86 /2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8769"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO DEL SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA DENOMINATO: "PROGETTO INTEGRAZIONE LAVORATIVA CON TIROCINIO DI FORMAZIONE" PER IL PERIODO 22.10.2015 / 31.12.2015; - UTENTE N.  87 /2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8770"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE ANTIGELO SULLE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2015-2016. CIG Z7F16A0BA0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8771"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DALLA COOPERATIVA C.V.L.- SOCIETA¿ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI LUMEZZANE- PER LA FREQUENZA AL SERVIZIO CSE DELLA PERSONA IDENTIFICATA AL N. 85 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE CI,G ZF5132CEC1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8772"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8773"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA "12742 KM IN TRINCEA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8774"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALLA FORNITURA DI CARNI PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z6916EB8BB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8775"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE SERVIZIO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE AFFIDATO ALLA COOPERATIVA TEMPO LIBERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8776"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZI RELATIVO AGLI ACCERTAMENTI SANITARI PER I LAVORATORI DEL COMUNE DI SAREZZO AI SENSI DELL¿ART. 41 DEL D.LGS. 81/08 E SS.MM.II. - ANNI 2015-2016 - CIG. Z9A16E552F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E TERRITORIO (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8777"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL¿USSCS PER 11^ EDIZIONE LO SPORT IN PIAZZA - 9¿ TROFEO COMUNE DI SAREZZO TORNEO PALLA A MANO - 4¿ QUADRANGOLARE DI CALCIO DENIS PEDERGNAGA - NATALE SPORTIVO 2015 E PER LE ATTIVITA¿ SPORTIVE DELLE SOCIETA¿ E CORSI DI SPORT NEL,LE SCUOLE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT (SC. 04/01/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8778"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A DATORE DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE COMUNALE. PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8779"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007 E PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8780"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ECONOMICA DA CORRISPONDERE AL COMITATO TERRITORIALE VALLE SAREZZO PER L¿ANNO 2015 A TITOLO DI TRASFERIMENTO DI FONDI PER L¿ATTIVIT¿ ISTITUZIONALE (ART. 19 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI ,E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8781"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI STOVIGLIE E MATERIALE MONOUSO PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLATICO PER L'ANNO 2015. CIG Z2516E059B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8782"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 1¿ SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO LAVORI DI ¿MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SEDE COMUNALE DI P.ZA C. BATTISTI¿ CUP C96F12000140004 CIG 63073784FB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8783"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RELAZIONE FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO AVOGADRO ADIBITO A SCUOLA DELL'INFANZIA - OPERE DA SERRAMENTISTA. CUP C94H15000900004 CIG Z1415A8C3E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8784"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI MATERIALE CARTACEO E MONOUSO PER I REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZE616D5FF6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8785"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA CONVENZIONE STIPULATA PER L¿AFFIDAMENTO IN USO E GESTIONE DELL¿AREA VERDE PARCO PALAZZO AVOGADRO IN VIA MATTEOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8786"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI PRODOTTI MONOUSO PER LA CURA E L'IGIENE DEGLI OSPITI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO PER IL PERIODO 01/01/2015 - 31/12/2015. CIG Z1216B089F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8787"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO PER LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO PER IL PERIODO 01/01/2015 - 31/12/2015. CIG Z8F169907A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8788"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SPERIMENTALE ¿L¿ALBERO DELLA GIUSTIZIA¿ DI EDUCAZIONE ALLA LEGALIT¿, RIVOLTO AGLI STUDENTI DELLE CLASSI QUARTE DELL¿ISTITUTO COMPRENSIVO GIORGIO LA PIRA DI SAREZZO ¿, A.S. 2015/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8789"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ESECUZIONE SERVIZIO DI ESTUMULAZIONE PRESSO I CIMITERI DI ZANANO E SAREZZO - ANNO 2015. CIG: ZE416A329D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8790"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, LA DIREZIONE LAVORI E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELL¿INTERVENTO DENOMINATO "ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E MESSA I,N SICUREZZA PARTI RETE STRADALE COMUNALE" CIG. Z4416C9576</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8791"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 81 /2015 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI - ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8792"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DEI DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEI MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8793"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO ORGANIZZATO DA DELFINO &amp; PARTNERS SPA SU "BILANCIO 2016 E I NUOVI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8794"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO NOLEGGIO BIANCHERIA PIANA E LAVAGGIO STIRATURA E CONFEZIONAMENTO DELLA BIANCHERIA PIANA E DEGLI OSPITI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA OTTOBRE 2015 - FEBBRAIO 2016. CIG ZCE16B9484</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8795"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN "OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE" (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO "A" D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8796"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO FORMATIVO DI "DOTE COMUNE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8797"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ALL'AICCRE - ASSOCIAZIONE ITALIANA DEL CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIONI D'EUROPA - ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8798"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE DEL COMUNE DI SAREZZO ALL¿ASSOCIAZIONE ANMIL ONLUS PER L¿ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8799"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE, CONTABILIT¿ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI ¿MITIGAZIONE DEL RISCHIO CADUTA MASSI DA SCARPATA PRESSO LA PISTA CICLOPEDONALE IN LOCALITA¿ GELE¿ A PONTE ZANANO¿</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8800"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RELAZIONE FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI. CUP C94H150011220004 CIG.Z9F1627EEC- CIG Z531627F07 - CIG Z7F1627F1F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8801"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 1/2015 RELATIVO AL SERVIZIO COLAZIONI PER GLI OSPITI DEL CDI E DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8802"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA CONVENZIONE STIPULATA PER L¿AFFIDAMENTO IN USO E GESTIONE DELL¿AREA VERDE IN VIA 1850</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8803"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP 2015 ORGANIZZATA DA INTERAZIONE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8804"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO RAPPRESENTAZIONE TEATRALE DELLA FAVOLA "LA SFIDA DEI CINCILLI - FAVOLA PER EDUCARE ALL¿USO CONSAPEVOLE DEL DENARO" - PROGETTO PER LE CLASSI TERZE DELLE SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2015/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8805"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARNI, SALUMI, LATTICINI, SURGELATI E GENERI ALIMNETARI VARI PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO PER IL PERIODO 01/01/2016 - 31/12//18 CODICE D,I IDENTIFICAZIONE DELL'APPALTO: CIG 64310649E4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8806"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE QUINTA RATA IN ACCONTO SUI BILANCI PREVENTIVI A.S. 2014/2015 DELLE SCUOLE DELL¿INFANZIA AUTONOME DI SAREZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8807"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA VISITA AD EXPO MILANO 2015 IN DATA 22 OTTOBRE 2015 - CODICE CIG: Z93169BCB2 - Z9A169BC9F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8808"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE CORONE D¿ALLORO E COMPOSIZIONE FLOREALE PER L¿ORGANIZZAZIONE DEL 97¿ ANNIVERSARIO DELLA FESTA NAZIONALE DEL 4 NOVEMBRE CIG: ZAE168AF7B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8809"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PREDISPOSIZIONE ATTESTATO PRESTAZIONE ENERGETICA IMMOBILE IN VIA SERADELLO IDENTIFICATO CATASTALMENTE AL N.C.T.R. FOGLIO 2 MAPPALE 60 . COD. CIG.: ZDC169403E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8810"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMUPER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ANNI 2013-2014-2015 (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8811"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONVENZIONE PER CORSO DI FORMAZIONE PER PRATICANTE GEOMETRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8812"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8813"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTI ECONOMICI DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE DI BONUS GAS PERIODO 01.01.2014/31.12.2014 E BONUS ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.01.2014/31.12.2014 E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DELLE SOMME SPETTAN,TI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8814"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MODELLI IN BIANCO CARTA DI IDENTITA' - INTEGRAZIONE FABBISOGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8815"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PROGRAMMA DI ARCHIVIAZIONE DOCUMENTALE PER IL REGISTRO DI PROTOCOLLO.C.I.G. Z43166BCFF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SISTEMI INFORMATIVI (SC. 04/01/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8816"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SOFTWARE ANTIVIRUS PER GLI UFFICI COMUNALI. C.I.G. Z7F166BD7B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SISTEMI INFORMATIVI (SC. 04/01/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8817"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI STAMPATI E MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - CIG Z0D166BF1C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8818"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L¿ACQUISTO DI UN SERVIZIO DI ESTERNALIZZAZIONE DEL DATA-ENTRY, STAMPA, POSTALIZZAZIONE VERBALI DEL C.D.S. E RENDICONTAZIONE DELLE NOTIFICHE PER LA CONVENZIONE DI POLIZIA LOCALE TRA I COMUNI DI LUMEZZANE E SAREZZO, TRAMITE MEPA. R,IFERIMENTO DETERMINAZIONE N. 16 DEL 29 SETTEMBRE 2015 DEL COMUNE DI LUMEZZANE. CIG N. ZAF15F79B9 RICHIESTO DAL COMUNE DI LUMEZZANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8819"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PRATICA EDILIZIA N. 8348 DEL 18/04/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8820"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COMPENSAZIONE DEBITO/CREDITO E IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PRATICA EDILIZIA N. 8390 DEL 12/09/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8821"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONVENZIONE PER CORSO DI FORMAZIONE PER PRATICANTE GEOMETRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8822"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTI ECONOMICI DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE DI BONUS GAS PERIODO 01.01.2013/31.12.2013 E BONUS ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.01.2013/31.12.2013 E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DELLE SOMME SPETTAN,TI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8823"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - OPERE DA MURATORE. CUP C94H15001120004 CIG Z7F1627F1F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8824"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - OPERE DA IDRAULICO. CUP C94H15001120004 CIG Z531627F07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8825"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - OPERE DA ELETTRICISTA. CUP C94H150011220004 CIG Z9F1627EEC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8826"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RELAZIONE FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO AVOGADRO ADIBITO A SCUOLA DELL'INFANZIA - OPERE DA MURATORE. CUP C94H15000900004 CIG Z1F15A6607</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8827"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ECONOMATO DEL III TRIMESTRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8828"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AL COMITATO ANZIANI DI SAREZZO ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8829"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA UTILIZZO DI LAVORATORE IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8830"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA UTILIZZO DI LAVORATORE IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8831"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE IRIDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PARI OPPORTUNITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8832"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8833"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA CONVENZIONE STIPULATA PER L¿AFFIDAMENTO IN USO E GESTIONE DELL¿AREA VERDE ATTREZZATA S. MARTINO IN VIA SERADELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8834"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI CONTABILI A OBBLIGAZIONI GIURIDICAMENTE PERFEZIONATE ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA ECONOMICA FINANZIARIA (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8835"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI LAVORATORE IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8836"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN "OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE" (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO "A" D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8837"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>"FESTIVAL DEI POPOLI" 27 SETTEMBRE 2015 - IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE E PER NOLEGGIO E CERTIFICAZIONE IMPIANTI ELETTRICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PARI OPPORTUNITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8838"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE PEZZI DEL FORNO A CONVENZIONE IN DOTAZIONE ALLA CUCINA DEL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z64163A7CA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8839"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONVENZIONE CONSIP FONIA 4 SERVIZI DI TELEFONIA FISSA. PERIODO SETTEMBRE 2015 SETTEMBRE 2016 CIG ZDC1616161</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8840"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE, CONTABILIT¿ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA AGRO SILVO PASTORALE ZANANO PASSATA-NAVEZZE-SANT¿EMILIANO ¿ CUP C97H14001660004 CIG ZD914B7654</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8841"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 141/2015 RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE (ASA) PER GLI OSPITI DEL 1¿ PIANO DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO PER IL PERIODO 21/04/2013 - 20/04/2016. CIG 49289065E6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8842"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L¿ANNO 2015 AI SENSI DELL¿ART. 31 DEL CCNL 2002/2005 DEL 22.01.2004 ¿ QUOTA RISORSE VARIABILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' PERSONALE (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8843"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA PASTI A FAVORE DEGLI UTENTI (REGISTRO SERVIZI SOCIALI DA N. 75 A N. 80) INSERITI PRESSO I SERVIZI C.S.E. GESTITI DALLE COOPERATIVE C.V.L. DI LUMEZZANE, LA MONGOLFIERA DI BRESCIA, IL PONTE DI VILLA CARCINA,, L'AQUILONE DI GARDONE VT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8844"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI VESTIARIO PER GLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE TRAMITE MEPA - ANNO 2015 - CIG Z9E1628F52</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 05/10/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8845"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8846"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO PER TEATRO PARENTI. CIG: ZE21628246</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8847"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 74 /2015 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI - ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8848"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI PEZZI DI RICAMBIO PER IL COPERCHIO DEL CUTTER IN DOTAZIONE AL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z501617D56</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8849"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI ARTICOLI DI FERRAMENTA PER LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO PER IL PERIODO 01/01/2015 - 31/12/2015. CIG ZF916152A5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8850"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI LAVORATORE IN ATTIVIT¿ SOCIALMENTE UTILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8851"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA TRAMITE MEPA PER LA FORNITURA DI UNA SEDIA ERGONOMICA ERGOSIT - CIG Z71160E27E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E TERRITORIO (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8852"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA TRAMITE MEPA PER LA FORNITURA DI UNA SEDIA ERGONOMICA MANUTAN - CIG Z1E160E2AC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E TERRITORIO (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8853"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUBENTRO INCARICO PER LA DIREZIONE LAVORI PER LA PARTE ARCHITETTONICA DELL¿INTERVENTO DENOMINATO "MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SEDE COMUNALE DI P.ZA C. BATTISTI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8854"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER COLLAUDO STATICO OPERE STRUTTURALI DEI LAVORI DI ¿MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SEDE COMUNALE DI P.ZA C. BATTISTI¿ CUP C96F12000140004 CIG ZB31600EDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8855"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE. CIG ZD2160C6B6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8856"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA ¿ASSOCIAZIONE COMBATTENTI REDUCI E SIMPATIZZANTI - GRUPPO DI PONTE ZANANO¿ A SOSTEGNO DELL¿ATTIVIT¿ ANNUA 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8857"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI LAVORATORE IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8858"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI LAVORATORE IN ATTIVIT¿ SOCIALMENTE UTILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8859"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8860"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO N. 2 BAGNI CHIMICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8861"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 2 IMBRACATURE PER LA MOVIMENTAZIONE DEGLI OSPITI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z22160700E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8862"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE APPALTO DA FABBRO FALEGNAME E VETRAIO TRIENNIO 2015-2017. CIG. 62791820E9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8863"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA DEL SERVIZIO AREE VERDI, FONTANA PIAZZA CADUTI DELLA LIBERT¿ E ATTREZZATURE COMUNALI 2015-2017. CIG 6279191854</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8864"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VERIFICA PERIODICA AI SENSI DEL D.P.R. 462/2001 DELLA MESSA A TERRA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E VERIFICA PERIODICA BIENNALE AI SENSI DEL D.P.R. 162/1999 PER GLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. CIG, Z4415FE52B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8865"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PLOTTER UFFICIO IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO. CIG.ZF215FE9E8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SISTEMI INFORMATIVI (SC. 04/01/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8866"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE PLAFOND FOTOCOPIATRICI PER UFFICIO TECNICO. CIG. Z1C15FE627</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SISTEMI INFORMATIVI (SC. 04/01/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8867"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DA ELETTRICISTA PER ADEGUAMENTO IMPIANTI SEMAFORICI ED EDIFICI COMUNALI. CIG Z3415DE7EA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8868"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DA MURATORE TRIENNIO 2015/2017. CIG 6278723620</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8869"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE APPALTO FORNITURA DI MATERIALE EDILE TRIENNIO 2015/2017. CIG ZDD14D142F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8870"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE APPALTO FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA TRIENNIO 2015-2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8871"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE APPALTO DA IDRAULICO TRIENNIO 2015-2017. CIG 62788341BB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8872"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASSOCIATA DEL RETICOLO IDRICO MINORE. TRASFERIMENTO DELLE SOMME INTROITATE DA ENEL DISTRIBUZIONE PER L¿ANNO 2015 ALLA COMUNIT¿ MONTANA DI VALLE TROMPIA IN CONVENZIONE CON IL COMUNE DI SAREZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8873"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 73 /2015 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI - ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8874"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROMOZIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO: LABORATORI E LETTURE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA EUROPEA DELLA CULTURA. CIG. Z0E15EAD88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8875"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA N. 69543044 RELATIVA ALL¿AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL PERIODO 14/09/2015 - 30/06/2016. CIG 6367897AD5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8876"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO A BENEFICIO DI MINORI FREQUENTANTI, NELL¿A.S. 2015-2016 LA SCUOLA AUDIOFONETICA DELLA FONDAZIONE BRESCIANA PER L' EDUCAZIONE 'MONS. G. CAVALLERI'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8877"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE LINEA ADSL PER SCUOLA STATALE DELL¿INFANZIA "G. RODARI". CIG. Z3115EAD29</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8878"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA CONNESSI ALL¿ORGANIZZAZIONE DELLA NOTTE BIANCA DEL 6 SETTEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8879"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DELLE SPESE DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ALUNNO DISABILE PER IL PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8880"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE CON TRATTATIVA DIRETTA DI BENE IMMOBILE SITO IN VIA SERADELLO IN COMUNE DI SAREZZO (LOTTO N. 29 DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI) ED APPROVAZIONE BOZZA ATTO DI VENDITA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8881"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALL¿ ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE AI SENSI DELL¿ART. 37 DEL D.LGS. 81/08 E DELL¿ACCORDO STATO-REGIONI DEL 21-12-2011 ¿ CIG. ZB415DE42D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E TERRITORIO (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8882"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE DI INSERZIONE PUBBLICITARIA SULLE INIZIATIVE LEGATE ALLA NOTTE BIANCA DEL 6 SETTEMBRE 2015 SUL QUOTIDIANO "BRESCIAOGGI" DEL 3 SETTEMBRE 2015 CIG Z0D15DEB21.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAMPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8883"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8884"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE QUOTA A EURODESK ITALY SERVIZI SRL PER ADESIONE ALLA RETE EUROPEA EURODESK ANNO 2015 IN QUALITA¿ DI AGENZIA LOCALE. CIG ZD915CB36B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMA GIOVANI (SC. 16/07/2019)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8885"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PROGRAMMA IDM_CAD STUDIO LT SUL MEPA. CIG ZA8141218B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SISTEMI INFORMATIVI (SC. 04/01/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8886"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELL¿IGIENE URBANA. CIG: 6269753BD7 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8887"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELL¿IGIENE URBANA .RICHIESTA DI RIMBORSO SPESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8888"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA LEGALE ANNUALE ALL¿AVV. DOMENICO BEZZI. CIG Z6315C85E3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8889"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA UTILIZZO DI LAVORATORE IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8890"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 3 FLUSSOMETRI INNESTO UNI PER LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z5515C5212</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8891"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO PRESSO IL COMUNE DI BRESCIA DELLA DIPENDENTE DOTT.SSA SIMONA CAPRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8892"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALLA FORNITURA DI DETERGENTI, SANIFICANTI HACCP E MATERIALE CARTACEO PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO PER IL PERIODO 01/01/2015 - 31/12/2015. CIG Z9215C51D8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8893"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO PER VISITE A EXPO 2015. CIG: Z5215C2A0B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8894"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BIGLIETTI PER VISITE A EXPO MILANO 2015 - CODICE CIG: ZA215C2718</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8895"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ETICHETTATURA E CONSEGNA DEL NOTIZIARIO COMUNALE "SAREZZO INFORMA" PER IL PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8896"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA PERSONALE A FAVORE DI ALUNNI DISABILI PER IL PERIODO 01/09/2015 - 31/07/2016. CIG 63179254A4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8897"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8898"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MAGGIORAZIONE QUOTA DI ADESIONE AL C.I.T. DELLA PROVINCIA DI BRESCIA PER L¿EROGAZIONE DEL SERVIZIO ¿SMS IN COMUNE¿.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAMPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8899"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI CARTA BIANCA E CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI TRAMITE ME.PA - CIG ZDF15BBB04</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8900"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE CIG: Z9015B8754</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8901"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8902"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA AL TRASPORTO SCOLASTICO PER IL PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2015. C.I.G. Z9715B429F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8903"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER GLI INTERVENTI PREVISTI NEL PROGETTO ¿ZEROOTTANTA - ATTIVAZIONE DI AZIONI DI CONTRASTO AI PROBLEMI OCCUPAZIONALI DELLA POPOLAZIONE DELLA VALLE TROMPIA¿ ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8904"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FONDAZIONE SOMASCHI PER RETTA FREQUENZA COMUNITA¿ PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 72/2015 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI- PERIODO 01.10.2015-31.12.2015 CIG ,Z1615B3D44</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8905"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L¿AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2015/2016. C.I.G. 6367897AD5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8906"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO AVOGADRO ADIBITO A SCUOLA DELL'INFANZIA - OPERE DA MURATORE. CUP C94H15000900004 CIG Z1F15A6607</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8907"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO AVOGADRO ADIBITO A SCUOLA DELL'INFANZIA - OPERE DA SERRAMENTISTA. CUP C94H15000900004 CIG Z1415A8C3E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8908"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI ¿MITIGAZIONE DEL RISCHIO CADUTA MASSI DA SCARPATA PRESSO LA PISTA CICLOPEDONALE IN LOCALITA¿ GELE¿ A PONTE ZANANO¿ CUP C94H15000630004 CIG ZE0153FBCC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8909"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DELL¿INSERIMENTO DI UNA PERSONA DISABILE IDENTIFICATA AL N. 71/2015 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI PRESSO LA COMUNITA¿ SOCIO-SANITARIA "BONINSEGNA" DELLA FONDAZIONE FOBAP PER IL ,PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2015 CIG ZC915A7479</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8910"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DELL¿INSERIMENTO DI UNA PERSONA DISABILE IDENTIFICATA AL N. 70/2015 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI PRESSO LA CSS "M. E P. DIONI" DELLA FOBAP ¿ PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2015 CIG ZE,F15A73EE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8911"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTENZIAMENTO DELL¿INCARICO PER LA GESTIONE SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE PER MINORI AFFIDATO ALLA COOPERATIVA ¿LA VELA¿ ¿ CIG Z08127842F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8912"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI UN MINORE IDENTIFICATO CON IL N. 69 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - PERIODO 01.08.2015 / 31.12.2015 CIG ZA415A7258</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8913"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO QUOTA DI ADESIONE AD ECOMUSEO DI VALLE TROMPIA ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8914"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA "PROPOSTA 2015"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8915"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE QUARTA RATA IN ACCONTO SUI BILANCI PREVENTIVI A.S. 2014/2015 DELLE SCUOLE DELL¿INFANZIA AUTONOME DI SAREZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8916"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI NON RESIDENTI IMPIEGATI PRESSO IL COMUNE DI SAREZZO ¿ PERIODO GIUGNO ¿ DICEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8917"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A DATORE DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE COMUNALE. PERIODO APRILE - GIUGNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8918"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE ELETTRICA PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZCC1599D94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8919"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE PER I LOCALI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z141599A11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8920"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CAG DAL 14.09.2015 AL 31.08.2017 - CIG 63202302CA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8921"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE IDRAULICA PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z091599C01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8922"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA SCHEDARIO ELETTORALE (ART. 6 D.P.R. 20.3.1967, N. 223)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8923"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE ME.PA DI N. 20 KIT CITTADINANZA PER UFFICIO ANAGRAFE - CIG Z6B1593AE1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8924"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI A MEZZO ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ¿CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 6¿ PER L¿ANNO 2015 CIG N. Z70156860E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8925"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE PER I LOCALI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZF8158E653</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8926"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE ME.PA DI STAMPATI PER UFFICIO ANAGRAFE - CIG ZD5158B7A2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8927"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL REPORT DELLA PROCEDURA TELEMATICA SINTEL ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA E MANUTENZIONE ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI TRIENNIO 2015-2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8928"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI LAVORATORE IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8929"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL REPORT DELLA PROCEDURA TELEMATICA SINTEL ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DA FABBRO FALEGNAME VETRAIO PER IL TRIENNIO 2015/2017. CIG 62791820E9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8930"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI PER SPESE CONDOMINIALI PER I LOCALI DI PROPRIET¿ COMUNALE UBICATI NEL ¿CONDOMINIO AVOGADRO¿ CONSUNTIVO ANNO 2014-2015 E PREVENTIVO ANNO 2015-2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8931"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL'ARMADIO FRIGO IN DOTAZIONE ALLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z95156DC81</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8932"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELL¿IGIENE URBANA. CIG: 6269753BD7 - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8933"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL VERBALE DI PROCEDURA SINTEL N¿ 68841266 E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DEI LAVORI DI ¿MITIGAZIONE DEL RISCHIO CADUTA MASSI DA SCARPATA PRESSO LA PISTA CICLOPEDONALE IN LOCALITA¿ GELE¿ A PONTE ZANANO¿ CUP C94H15000630004 CIG ZE0153FBCC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8934"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA E RELATIVO ESITO PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELL'IGIENE URBANA" SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA, SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E SUI ,QUOTIDIANI. CIG: Z8814BA90D E Z5015661FA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8935"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SOLLEVATORE DEL FIAT DOBLO' CV071XX IN DOTAZIONE ALLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZE4156A261</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8936"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A DATORE DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE COMUNALE. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8937"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCARICO QUOTE INDEBITE TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTIE SUI SERVIZI - TARES ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8938"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCARICO QUOTE INDEBITE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8939"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA ¿R.S.A. DI GARDONE VALTROMPIA - FONDAZIONE DI CURA CITT¿ DI GARDONE VAL TROMPIA ONLUS - PER INTEGRAZIONE RETTA PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 67/2015 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE, PER INTERVENTI ECONOMICI - PERIODO 01.08.2015/31.12.2015 - CIG Z26156110B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8940"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI ROVATO PER ATTIVAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A  PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 54/2015 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI- ANNO ,2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8941"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CIVILE REGIONALE E NAZIONALE - BANDO 2014. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORMAZIONE GENERALE DEI VOLONTARI DI SERVIZIO CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8942"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CIVILE REGIONALE E NAZIONALE - BANDO 2014. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MONITORAGGIO DELLA FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA DEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8943"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI ¿MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SEDE COMUNALE DI P.ZA C. BATTISTI¿ CUP C96F12000140004 CIG 63073784FB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8944"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TARSU PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE ¿ANNO 2008¿ (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8945"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEI MESI DI APRILE/MAGGIO E GIUGNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8946"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELL¿IGIENE URBANA - CIG: 6269753BD7 - NOMINA COMMISSIONE DI GARA E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI COMPONENTI ESTERNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8947"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DA ELETTRICISTA PER L'ANNO 2015 MEDIANTE OPERE COMPLEMENTARI. CIG 6278773F60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8948"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER IL TRIENNIO 2015/2017. CIG ZDD14D142F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8949"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA DELLA FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA TRIENNIO 2015/2017. CIG 6279156B71</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8950"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DA IDRAULICO TRIENNIO 2015/2017. CIG 62788341BB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8951"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA DEL SERVIZIO AREE VERDI, FONTANA PIAZZA CADUTI DELLA LIBERT¿ E ATTREZZATURE COMUNALI 2015-2017. CIG 6279191854</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8952"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DA MURATORE TRIENNIO 2015/2017. CIG 6278723620</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8953"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DEI DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORI VERSATI IN CONTANTI E RELATIVI ALLE PROCEDURE NEGOZIATE GIA¿ AFFIDATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8954"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERA "SULL'ASTA DEL MELLA- INTERVENTI DI POTENZIAMENTO E SVILUPPO DI UN CORRIDOIO ECOLOGICO FLUVIALE SUL FIUME MELLA IN VALLE TROMPIA" LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ENTE CAPOFILA DI QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI SAREZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8955"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO DEL SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA DENOMINATO: "PROGETTO INTEGRAZIONE LAVORATIVA CON TIROCINIO DI FORMAZIONE" PER IL PERIODO 06.7.2015 / 06.11.2015 - UTENTE N. 65/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8956"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 66/2015 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI - ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8957"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA PERSONALE A FAVORE DI ALUNNI DISABILI PER IL PERIODO 01/09/2015 - 31/07/2016. CIG 63179254A4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8958"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER ASSEGNAZIONE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO CAG DAL 14.09.2015 AL 31.08.2017 - CIG 63202302CA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8959"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO CADUTA MASSI DA SCARPATA PRESSO LA PISTA CICLOPEDONALE IN LOCALITA¿ GELE¿ A PONTE ZANANO¿ CUP C94H15000630004 CIG ZE0153FBCC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8960"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L¿AFFIDAMENTO IN ECONOMIA TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL/REGIONE LOMBARDIA DEL SERVIZIO DI FORNITURA E MANUTENZIONE ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO PRESSO GLI EDIFICI COMUNAL,I TRIENNIO 2015-2017. CIG Z8D14D181D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8961"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI LAVORATORE IN ATTIVITA¿ SOCIALMENTE UTILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8962"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE QUOTA ALLA COMUNITA¿ MONTANA DI VALLE TROMPIA PER ADESIONE AL SISTEMA MUSEALE ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8963"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO PER VISITE A EXPO 2015. CIG Z92153A41A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8964"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO II TRIMESTRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8965"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DELL¿INSERIMENTO DI UNA PERSONA DISABILE IDENTIFICATA AL N. 64/2015 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI PRESSO LA CSS ¿MEMORIAL SALERI¿ DI LUMEZZANE ¿ PERIODO 01.07.2015/31.07.2015 CI,G Z0A15395FF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8966"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI GEOLOGO PER L'INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO CADUTA MASSI DA SCARPATA PRESSO LA PISTA CICLOPEDONALE IN LOCALITA' GELE' A PONTE ZANANO. CIG: Z8C150B859</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8967"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS 7 PER L¿AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GAS NATURALE DAL 1¿ LUGLIO 2015 AL 30.6.2016. CIG ZEE136481D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8968"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L¿AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DA MECCANICO E GOMMISTA PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI PER L¿ANNO 2015. CODICE CIG ZA212F99D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8969"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL REPORT DELLA PROCEDURA TELEMATICA SINTEL ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MATERIALE EDILE PER IL TRIENNIO 2015/2017. CIG ZDD14D142F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8970"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL REPORT DELLA PROCEDURA TELEMATICA SINTEL ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA TRIENNIO 2015/2017. CIG 6279156B71</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8971"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DELLA DETERMINA R.G. N 279 DEL 18 GIUGNO 2015 RIGUARDANTE IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI. CIG Z8D14D181D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8972"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL REPORT DELLA PROCEDURA TELEMATICA SINTEL ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AREE VERDI, FONTANA PIAZZA CADUTI DELLA LIBERT¿ E ATTREZZATURE COMUNALI 2015-2017. CIG 6279191854</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8973"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL REPORT DELLA PROCEDURA TELEMATICA SINTEL ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DA MURATORE TRIENNIO 2015/2017. CIG 62788341BB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8974"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL REPORT DELLA PROCEDURA TELEMATICA SINTEL ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DA IDRAULICO TRIENNIO 2015/2017. CIG 62788341BB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8975"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL REPORT DELLA PROCEDURA TELEMATICA SINTEL ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DA ELETTRICISTA TRIENNIO 2015/2017. CIG 6278773F60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8976"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L¿ASSOCIAZIONE ¿PROTEZIONE CIVILE - COMUNE DI SAREZZO - SQUADRA ANTINCENDIO¿ CON SEDE A SAREZZO IN VIA S. GIOVANNI BOSCO, 23 PER GLI ANNI 2015 - 2016 - 2017- 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8977"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASPORTO E ASSISTENZA SPECIALISTICA PER GLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO ED I CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE. PERIODO 01/09/2014 - 31/12/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8978"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UNA CENTRALINA E DI UN MOTORE Q7 CARE PER I LETTI ELETTRICI IN DOTAZIONE AI REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZAD151E180</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8979"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE "GRUPPO VOLONTARI MADRE TERESA DI CALCUTTA" CON SEDE A SAREZZO. ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8980"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO DEL SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA DENOMINATO: "PROGETTO INTEGRAZIONE LAVORATIVA CON TIROCINIO DI FORMAZIONE" PER IL PERIODO 22.6.2015 / 21.10.2015 - UTENTE N. 63/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8981"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO DEL SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA DENOMINATO: "PROGETTO INTEGRAZIONE LAVORATIVA CON TIROCINIO DI FORMAZIONE" PER IL PERIODO 22.06.2015 /21.10.2015 - UTENTE N. 62/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8982"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA UTILIZZO DI LAVORATORE IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8983"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA PER ADESIONE AL SISTEMA ARCHIVISTICO ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8984"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI E LE AREE DI PROPRIETA¿ E COMPETENZA COMUNALE DAL 01/06/2015 AL 31/05/2016- C.I.G. 5545483556</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8985"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL REPORT DELLA PROCEDURA TELEMATICA SINTEL ED AFFIDAMENTO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI RILEVAZIONE TOPOGRAFICA E RELATIVA RESTITUZIONE CARTOGRAFICA DELLO STATO DI FATTO IN COMUNE DI SAREZZO IN LOCALIT¿ OBERTELLO ¿ CIG Z4E15195E4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E TERRITORIO (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8986"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER I LAVORI DI "MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SEDE COMUNALE DI P.ZA C. BATTISTI CONSOLIDAMENTO DEI SOLAI DEL PIANO RIALZATO, PIANO PRIMO E SECONDO". CIG 63073784FB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8987"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE ME.PA DI CUSTODIE PER CARTE D'IDENTITA' - CIG ZA51525BDD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8988"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMU PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ANNO 2014 (ART. 1, COMMA 4 L.F.2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8989"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ANNO 2014 (ART. 1, COMMA 4 L.F.2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8990"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA STAGIONE TEATRALE 2015/2016 DEL TEATRO PARENTI DI MILANO. CIG: Z16151AA18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8991"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI, RIVOLTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ¿GIORGIO LA PIRA¿ PER L¿ANNO 2015 CI,G Z0F1517A20.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAMPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8992"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA UTILIZZO DI LAVORATORE IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8993"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA UTILIZZO DI LAVORATORE IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8994"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULAZIONE POLIZZE DI ASSICURAZIONE DIVERSE PERIODO 30/06/2015 - 30/06/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8995"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE TERZA RATA IN ACCONTO SUI BILANCI PREVENTIVI A.S. 2014/2015 DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA AUTONOME DI SAREZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8996"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE A FAVORE DELLA FILARMONICA SANTA CECILIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8997"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA PER ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8998"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA, SISTEMA BIBLIOTECARIO, PER ADESIONE AL PROGETTO DI ACQUISTO CENTRALIZZATO E COORDINATO DI LIBRI E MATERIALI DOCUMENTARI, ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8999"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI UTILIZZO SPAZI D¿INFORMAZIONE ISTITUZIONALE SULL¿EMITTENTE RADIOFONICA ¿RETE 5 LATTEMIELE¿ ANNO 2015 CIG: ZEF14FE0DB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAMPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9000"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPETTACOLO "EVE - CABARET FEMMINICIDA" 21 GIUGNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PARI OPPORTUNITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9001"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L¿AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E FORNITURA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2015-2017. CODICE CIG Z8D14D181D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9002"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL FONDO PER L¿ANNO 2015 DELLE RISORSE DECENTRATE STABILI AI SENSI DELL¿ART. 31 DEL C.C.N.L. 22 GENNAIO 2004 E ART. 4 CCNL 9 MAGGIO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' PERSONALE (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9003"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TARES PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ANNO 2013 (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9004"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL REPORT DELLA PROCEDURA TELEMATICA SINTEL ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALL¿ ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO AI SENSI DELL¿ART. 37 DEL D.LGS. 81/08 E DELL¿ACCORDO STATO-REGIONI DEL 21-12-2011 - CIG ZDB14,E7598</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E TERRITORIO (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9005"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2015. CIG: 49016590F8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9006"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI. CIG Z8D14D181D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9007"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VISITE FISCALI DIPENDENTI COMUNALI - PERIODO GIUGNO - DICEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9008"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A DATORE DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE COMUNALE. PERIODO GENNAIO - MARZO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9009"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ALLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA - ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9010"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ALL'ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI - ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9011"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ALLA LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI - ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9012"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ALL'ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI - ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9013"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI MONTAGGIO E BILANCIATURA GOMME, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZF31506747</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9014"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER SERVIZIO DI PODOLOGIA PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO DAL 01.07.2015 AL 30.04.2016. CIG ZCD15067D2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9015"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SALUMI, SURGELATI E ALIMENTARI VARI PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO PER IL PERIODO 01/07/2015 - 31/12/2015. CIG Z5E1506656</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9016"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA AGRO SILVO PASTORALE ZANANO PASSATA CUP C97H14001660004 CIG. ZD914B7654</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9017"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI CATASTALI ATTRAVERSO LA COMUNIT¿ MONTANA DI VALLE TROMPIA ¿ ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9018"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LATTICINI PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO PER IL PERIODO 01/07/2015 - 31/12/2015. CIG Z2B1506556</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9019"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNIO DI SPESA PER L¿AUMENTO DELLE RETTE DEL SERVIZIO C.S.E. FREQUENTATO DA SOGGETTO DISABILE RESIDENTI A SAREZZO ¿ UTENTE N 55 - PERIODO 1.1.2015/31.12.2015 CIG 981277EE0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9020"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PER IL PERIODO 1.07.2015 ¿ 31.12.2015 DELL'INSERIMENTO DEGLI UTENTI IDENTIFICATI AL N.59 E N. 60 ALL'INTERNO DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI PRESSO IL SERVIZIO S.F.A. GESTITO DALL,A COOPERATIVA CONSORZIO VALLI DI GARDONE VAL TROMPIA CIG ZB71501E3D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9021"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO DI UNA PERSONA DISABILE IDENTIFICATA AL N. 58/2015 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI PRESSO LA COMUNITA¿"EFFATA¿" GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE RESTART ONLUS DI RANZ,ANICO (BG) - PERIODO 01.08.2015 /31.12.2015. CIG ZC61501C66</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9022"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DELL¿INSERIMENTO DI UNA PERSONA DISABILE IDENTIFICATA AL N.57/2015 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI PRESSO LA CSS ¿MEMORIAL SALERI¿ DI LUMEZZANE ¿ PERIODO 01.08.2015/31.12.2015 CIG, Z481501DBC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9023"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI UN MINORE IDENTIFICATO CON IL N. 56 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - PERIODO 01.06.2015 / 01.08.2015 CIG ZEF1502387</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9024"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 61/2015 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI - ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9025"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL PERCORSO DI AGGIORNAMENTO E CONFRONTO PER MEDICI E RESPONSABILI DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE DELLA LOMBARDIA ORGANIZZATO A BRESCIA DA ASL BRESCIA DAL MESE DI SETTEMBRE 2015 AD NOVEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9026"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TARI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE ANNI 2014-2015 (ART.1, COMMA 164, L.F. 2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9027"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARNI PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO PER IL PERIODO 01/07/2015 - 31/12/2015. CIG Z0014FB602</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9028"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE RADAR IMPIANTO N. 42103716 IN DOTAZIONE ALLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZD914FB5AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9029"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL ANIMAZIONE PER GLI OSPITI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA E DEL CDI C/O LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER IL PERIODO 01/07/2015 - 31/12/2017. C,IG 626745644E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9030"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI NON RESIDENTI IMPIEGATI PRESSO IL COMUNE DI SAREZZO ¿ PERIODO GIUGNO ¿ DICEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9031"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2015 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9032"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE ME.PA DI STAMPATI PER UFFICIO ANAGRAFE - CIG ZAF14FE52D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9033"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI 2 PULSANTIERE PER I LETTI ELETTRICI IN DOTAZIONE AI REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZDF14FB553</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9034"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI ELETTRICI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO DEI LOCALI DEL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA "MADRE TERESA DI CALCUTTA". CUP C92J11000050004 CIG 2061223F03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9035"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI ELETTRICI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'ADEGUAMENTO DELLA CUCINA DEL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA "MADRE TERESA DI CALCUTTA". CUP C96E11000480004 CIG 29544823,AC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9036"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI IDRAULICI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO DEI LOCALI DEL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA "MADRE TERESA DI CALCUTTA". CUP C92J11000050004 CIG 2061223F03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9037"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI IDRAULICI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'ADEGUAMENTO DELLA CUCINA DEL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA "MADRE TERESA DI CALCUTTA". CUP C96E11000480004 CIG 29544823,AC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9038"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO DEI LOCALI DEL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA "MADRE TERESA DI CALCUTTA". CUP C92J11000050004 CIG 2061223F03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9039"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'ADEGUAMENTO DELLA CUCINA DEL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA "MADRE TERESA DI CALCUTTA". CUP C96E11000480004 CIG 29544823AC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9040"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SISTEMI DI RILEVAZIONE INCENDIO E DEI MEZZI ANTINCENDIO (ESTINTORI, MANICHETTE, IDRANTI, GRUPPO ATTACCO MATOPOMPA, PORTE REI) INSTALLATI PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CA,LCUTTA DI SAREZZO PER IL BIENNIO 2015/2016. CIG Z2214FB659</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9041"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN "AGENTE DI POLIZIA LOCALE" (CAT. C.1) PER UN PERIODO DI UN ANNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9042"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMANDO TEMPORANEO E PARZIALE DIPENDENTE DOTT. LORENZO DAL LAGO DAL COMUNE DI LUMEZZANE - PERIODO APRILE - LUGLIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9043"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BIGLIETTI PER VISITE A EXPO MILANO 2015 - CODICE CIG: Z5214F8D5C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9044"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE PER STESURA ARTICOLI DA PUBBLICARE SUL NOTIZIARIO COMUNALE "SAREZZO INFORMA" NEL PERIODO GIUGNO/DICEMBRE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9045"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L¿AFFIDAMENTO IN ECONOMIA TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL/REGIONE LOMBARDIA DEL SERVIZIO RELATIVO AI CORSI DI FORMAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81 - CIG ZDB14E7598</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E TERRITORIO (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9046"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2014. LIQUIDAZIONE PROGETTO FINALIZZATO EX ART. 15 COMMA 5 DEL C.C.N.L. 1999 AREA POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 05/10/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9047"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE, SCARICO DATI, SVILUPPO FOTOGRAFICO E CREAZIONE DATA-ENTRY DELLE APPARECCHIATURE PER LA RILEVAZIONE DELLA VELOCITA¿ ¿ ANNO 2015 ¿ CIG. N. Z7D14E3ED8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE (SC. 07/10/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9048"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L¿AFFIDAMENTO IN ECONOMIA TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL/REGIONE LOMBARDIA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DA ELETTRICISTA TRIENNIO 2015/2017. CIG 6278773F60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9049"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L¿AFFIDAMENTO IN ECONOMIA TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL/REGIONE LOMBARDIA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA IDRAULICO TRIENNIO 2015-2017. CIG 62788341BB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9050"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L¿AFFIDAMENTO IN ECONOMIA TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL/REGIONE LOMBARDIA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA MURATORE TRIENNIO 2015-2017. CIG 6278723620</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9051"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L¿AFFIDAMENTO IN ECONOMIA TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL/REGIONE LOMBARDIA DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE TRIENNIO 2015/2017. CIG ZDD14D142F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9052"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L¿AFFIDAMENTO IN ECONOMIA TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL/REGIONE LOMBARDIA DELLA FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA TRIENNIO 2015/2017. CIG 6279156B71</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9053"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L¿AFFIDAMENTO IN ECONOMIA TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL/REGIONE LOMBARDIA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI, FONTANA PIAZZA CADUTI DELLA LIBERT¿ E ATTREZZATURE COMUNALI 2015-2017. CIG 6,279191854</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9054"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L¿AFFIDAMENTO IN ECONOMIA TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL/REGIONE LOMBARDIA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ¿MANUTENZIONE ORDINARIA DA FABBRO - FALEGNAME ¿ VETRAIO TRIENNIO 2015/2017. CIG 62791820,E9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9055"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA FINALIZZATA ALL¿EROGAZIONE DI BUONI-LAVORO (LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO) A FAVORE DI LAVORATORI DISOCCUPATI, IN MOBILITA¿, CASSAINTEGRATI A SEGUITO DI ADESIONE AL PROGETTO ¿LAVORO ACCESSOR,IO¿ PROMOSSO DALLA PROVINCIA DI BRESCIA PER L¿ANNO 2015 E IMPEGNO DI SPESA PER IL RELATIVO ACQUISTO DEI BUONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9056"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 53/2015 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI - ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9057"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 52/2015 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI - ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9058"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMU PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ANNO 2014 (ART. 1, COMMA 164. L.F. 2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9059"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TARI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ANNO 2014 (ART. 1, COMMA 164 L.F.2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9060"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA AL TRASPORTO SCOLASTICO PER IL PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2015. C.I.G. ZAE14D483A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9061"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L¿ORGANIZZAZIONE DELLA 16¿ EDIZIONE OLIMPIADI PER DISABILI IN VALTROMPIA "HAPPY HANDY DAY" 2015 PRESSO L¿ORATORIO DI ZANANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT (SC. 04/01/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9062"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L¿ORGANIZZAZIONE DELLA SERATA ALL¿ARENA DI VERONA DON GIOVANNI" CIG: Z8514D0063 - CIG: Z0B14D00D7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9063"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER L¿APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELL¿IGIENE URBANA .CIG: 6269753BD7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9064"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FONDAZIONE SOMASCHI PER RETTA FREQUENZA COMUNITA¿ PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 50/2015 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI- PERIODO 01.06.2015-30.09.2015 CIG ,Z7214B7CE2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9065"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E A TEMPO PARZIALE 18 H. DI UN "ISTRUTTORE TECNICO" (CAT. C.1) PER UN PERIODO DI UN ANNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9066"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA DI MERITO E GRADUATORIA DEL VINCITORE CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E A TEMPO PARZIALE 18 H. DI UN "ISTRUTTORE TECNICO" (CAT. C.1) PER UN PERIODO DI UN ANNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9067"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE E IGIENIZZAZIONE INTERNA ED ESTERNA DI UN AUTOMEZZO IN DOTAZIONE ALLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z1014A376D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9068"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ALLA COMUNIT¿ MONTANA DI VALLE TROMPIA DELLA QUOTA DI SOLIDARIETA' PER IL MANTENIMENTO SUL TERRITORIO DELLA VALLE DEI SERVIZI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATI - ANN0 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9069"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AFFITTI INDEBITAMENTE VERSATI E ONERI ACCESSORI ANTICIPATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9070"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI UN MINORE IDENTIFICATO CON IL N. 51 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - PERIODO 01.05.2015 / 31.5.2015 CIG ZC514AB2BA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9071"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO DI ANIMAZIONE PER GLI OSPITI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA E DEL CDI C/O LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER IL PERIODO 01/07/2015 - 31/12/2017. CIG 6267456,44E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9072"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL¿A.N.U.T.E.L. MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI ABBONAMENTO - ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9073"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP E STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA L¿AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LA SIG.RA CRETU LILIANA CON DECORRENZA 01/06/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9074"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE, CONTABILIT¿ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI SALVAGUARDIA DEL SISTEMA RURALE-PAESISTICO-AMBIENTALE, MEDIANTE LA VALORIZZAZIONE DEI CONTESTI NATURALI, PAESAGGISTICI, E RECUPERO DELLE AREE DEGRADATE IN AMBITO URBANO, FINANZIATO CON PROVENTI DERIVANTI DAL FONDO AREE VERDI. AREA GEL¿ - VIA FRATELLI CAPPONI". CIG: ZI311656CE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9075"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE, CONTABILIT¿ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE ORDINARIA SU RETICOLO IDRICO MINORE". CIG Z05133A776</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9076"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L¿ORGANIZZAZIONE A SAREZZO IN DATA 17 APRILE 2015 DEL CAMPIONATO REGIONALE SCACCHI UNDER 16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT (SC. 04/01/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9077"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI DEGLI ASCENSORI IN DOTAZIONE ALLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z8C14A358D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9078"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP E STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA L¿AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LA SIG.RA SESTU BONARIA CON DECORRENZA 01/06/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9079"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP E STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA L¿AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LA SIG.RA POLI AMALIA GIUSEPPINA CON DECORRENZA 01/06/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9080"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMU PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ANNI 2012 - 2013 - 2014 (ART.1, COMMA 164, L.F. 2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9081"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE DI CARTA BIANCA, CARTA COLORATA E CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI TRAMITE ME.PA - CIG ZEC1496613</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9082"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSEGNA MATERIALE PER IL PAGAMENTO DELLA TASI - IMU ¿ ANNO 2015 ¿ CIG ZC6148DC5F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9083"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLA CELLA FRIGORIFERA IN DOTAZIONE ALLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z0D148F11A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9084"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALLA FORNITURA DI CARNI PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO PER IL PERIODO 01/01/2015 - 30/06/2015. CIG Z0F148F0A9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9085"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALLA FORNITURA DI LATTICINI, SALUMI, SURGELATI E GENERI ALIMENTARI VARI PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO PER IL PERIODO 01/01/2015 - 30/06/2015. CIG ZF4148EEA7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9086"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ ISTITUTO COMPRENSIVO "GIORGIO LA PIRA" DI SAREZZO PER IL SOSTEGNO ALLA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA A.S. 2014/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9087"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ALL¿USSCS PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT (SC. 04/01/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9088"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI LAVORATORE IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9089"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA UTILIZZO DI LAVORATORE IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9090"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE. CIG ZD8140F793</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9091"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 49/2015 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI - ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9092"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME DA RISCUOTERE PER LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9093"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA A TEMPO DETERMINATO E A TEMPO PARZIALE 18 H. DI UN POSTO DI "ISTRUTTORE TECNICO" (CAT. C.1) PER UN PERIODO DI UN ANNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9094"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE PER I LOCALI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z1D14787B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9095"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z8D147877E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9096"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 48 /2015 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI - ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9097"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO VIABILIT¿ AGRO SILVO PASTORALE ¿ZANANO ¿ PASSATA ¿ NAVEZZE ¿ SANT¿EMILIANO¿. LIQUIDAZIONE QUOTE DI COMPETENZA DELLE SPESE CONSORTILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9098"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO BIANCHERIA PIANA, LAVAGGIO, STIRATURA E CONFEZIONAMENTO DELLA BIANCHERIA PIANA E DEGLI OSPITI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO DA MAGGIO 2015 A SETTEMBRE, 2015. CIG 6000390E75</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9099"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 1 PULSANTIERA PER SOLLEVATORE IN DOTAZIONE AI REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZE0146284E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9100"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 2 CONFEZIONI DI SACCA MONOUSO LT. 1,5 ART. 077.0083 PER I REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z7B146278E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9101"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE PROGETTAZIONI AI SENSI DELL'ART.92 DLGS 163/2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9102"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA AGRO SILVO PASTORALE ZANANO PASSATA-NAVEZZE- SANT'EMILIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9103"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER INIZIATIVA DIDATTICO-AMBIENTALI E ANIMAZIONE IN VALLE DI SAREZZO VERDE PULITO ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9104"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA BOLLETTE E F24 PER IMU,E TASI - ANNO 2015 - CIG Z891457BD3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9105"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA EROGATE NELL¿ESERCIZIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9106"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI LAVORATORE IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9107"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULAZIONE POLIZZA DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA¿ CIVILE AUTO TRAMITE LA SOCIETA¿ DI BROKERAGGIO INSER SPA DAL 30.04.2015 AL 30.04.2016 ¿ CIG Z20143C8A1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9108"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D¿ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO A PENSIONE ANTICIPATA DELLA DIPENDENTE SIG.RA DANILA SONIA COFFETTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' PERSONALE (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9109"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO DETERMINATO E A TEMPO PARZIALE 18 H. DI UN POSTO DI ¿ISTRUTTORE TECNICO¿ (CAT. C.1) PER UN PERIODO DI UN ANNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9110"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DELLA STAMPANTE KYOCERA FS 9130 DN IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO. C.I.G. ZD01448446</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SISTEMI INFORMATIVI (SC. 04/01/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9111"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI PER L¿UNITA¿ IMMOBILIARE DI PROPRIET¿ COMUNALE UBICATA NEL CONDOMINIO SAREZZO CENTRO DI VIA REPUBBLICA SALDO GESTIONE ANNO 2014 E PREVENTIVO GESTIONE ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9112"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE PEZZI DELLA TERMOSIGILLATRICE MOD. TSP MATR. P0096 IN DOTAZIONE ALLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z70141E34A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9113"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO RELATIVO AL "FONDO REGIONALE FINALIZZATO ALLA INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE AI NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONE DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO - ANNO 2014".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9114"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA ¿R.S.A. DI GARDONE VALTROMPIA - FONDAZIONE DI CURA CITT¿ DI GARDONE VAL TROMPIA ONLUS - PER PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 47/2015 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECO,NOMICI - PERIODO 01.05.2015/31.07.2015 - CIG Z121435AF7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9115"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI UN MINORE IDENTIFICATO CON IL N. 46 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - PERIODO 01.04.2015 / 30.4.2015 CIG Z0D143599E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9116"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESPLETAMENTO ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DI IMPIANTI TECNICI E TECNOLOGICI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA INAIL (EX ISPESL) PER LA CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA PRIMARIA A. SOGGETTI IN VIA S. GIOVANNI BOSCO. IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA L,IQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9117"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LABORATORI SCIENTIFICO DIDATTICI RIVOLTI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DA SVOLGERSI PRESSO IL MUSEO "I MAGLI" DI SAREZZO ANNO 2015. CIG Z1F142F97B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9118"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI DUE TIROCINI FORMATIVI CON L'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9119"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI TRASPORTO PER VISITE A EXPO 2015. CIG Z19142F9D3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9120"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN "OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE" (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO "A" D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9121"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CONSIP DI TELEFONIA MOBILE CON LA TELECOM ITALIA S.P.A. DAL 2 APRILE 2015 AL 1.4.2017. MIGRAZIONE CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 6 CIG ZC2140F787</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9122"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEI COMPENSI DIRETTI AD INCENTIVARE LA PRODUTTIVITA¿ ED IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI. ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' PERSONALE (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9123"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE CARTACEO E MONOUSO PER I REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZC3142413C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9124"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI STOVIGLIE MONOUSO E MATERIALE CARTACEO PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. CIG ZAC1423FF0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9125"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2014. LIQUIDAZIONE QUOTE DI PRODUTTIVITA RELATIVE ALLE SPECIFICHE RESPONSABILITA DEI DIPENDENTI DELL¿AREA DEI SISTEMI INFORMATIVI, DEI SERVIZI CULTURALI E DEI SERVIZI SCOLASTICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SISTEMI INFORMATIVI (SC. 04/01/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9126"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2014. LIQUIDAZIONE QUOTE PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' AREA AMMINISTRATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9127"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN "OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE" (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO "A" D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9128"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO, RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER RILASCIO VISURE E CERTIFICATI CAMERALI ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9129"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2014 LIQUIDAZIONE QUOTE PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' AREA TECNICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9130"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE SULLE STRADE COMUNALI NELLA STAGIONE INVERNALE 2014/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9131"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 1 PULSANTIERA MAXITWIN MAXIMOVE 6 FUNZIONI PER SOLLEVATORE IN DOTAZIONE AI REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZD7141E1A3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9132"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2014. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SPECIFICHE RESPONSABILITA¿ AL PERSONALE DELL¿AREA ECONOMICO FINANZIARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' PERSONALE (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9133"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO DERIVANTE DALL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON I COMUNI DI BOVEZZO E ERBUSCO PER LA GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE - ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' PERSONALE (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9134"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2014. LIQUIDAZIONE QUOTE PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' AREA POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 05/10/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9135"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2014. LIQUIDAZIONE QUOTE PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' AREA SERVIZI ALLA PERSONA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9136"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 72/2015 RELATIVO AL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE PER I LOCALI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZBD13D0351</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9137"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSEGNA MATERIALE PER IL PAGAMENTO DELLA TARI - ANNO 2015 - CIG Z67140B9BE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9138"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO I TRIMESTRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9139"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VISITE FISCALI DIPENDENTI COMUNALI - PERIODO APRILE - MAGGIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9140"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2015 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9141"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE CONVENZIONE PER CORSO DI FORMAZIONE PER PRATICANTE GEOMETRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9142"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE CORONE D¿ALLORO E COMPOSIZIONI FLOREALI PER L¿ORGANIZZAZIONE DEL 70¿ ANNIVERSARIO DELLA FESTA NAZIONALE DEL 25 APRILE CIG: ZC21407EEE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9143"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEI MESI GENNAIO - FEBBRAIO E MARZO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9144"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARIFICAZIONE DEI CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L¿ESERCIZIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9145"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE VISITA GUIDATA MOSTRA "CIBO NELL'ARTE" PRESSO PALAZZO MARTINENGO BRESCIA. CIG. Z0014045BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9146"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI NON RESIDENTI IMPIEGATI PRESSO IL COMUNE DI SAREZZO - PERIODO APRILE - MAGGIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9147"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA RELATIVO ALL¿ANNO 2015, CONFERITO ALL¿ASVT S.P.A. (AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA) MEDIANTE ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE. CIG 61859317BE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9148"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE CIMITERIALE PER L¿ANNO 2015. CIG N. 6197630E0E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9149"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO E GRAFICO PER LA REDAZIONE DI ELABORATI FUNZIONALI AL PROCEDIMENTO D GARA PER IL "SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI". CIG: ZAC13D56FA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9150"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI EDIFICI DI PROPRIETA¿ COMUNALE. PER IL PERIODO 1¿ GENNAIO 2015 FINO AL 30 GIUGNO 2015. CIG Z6613F10EE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9151"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN ¿OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE¿ (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO ¿A¿ D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9152"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER SERVIZIO DI PODOLOGIA PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO DAL 01.03.2015 AL 30.06.2015. CIG Z9A13F3193.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9153"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER SERVIZIO MEDICO SPECIALISTICO PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO DAL 01.04.2015 AL 30.04.2016. CIG ZBB13F31A5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9154"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE SECONDA RATA IN ACCONTO SUI BILANCI PREVENTIVI A.S. 2014/2015 DELLE SCUOLE DELL¿INFANZIA AUTONOME DI SAREZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9155"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI LAVORATORE IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9156"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA QUOTIDIANI PER BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2015. CIG Z4712CCE86</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9157"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. ANNO SCOLASTICO 2014-2015. CIG Z0512CD349</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9158"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DIETISTICO PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER L'ANNO 2015. CIG Z9213C8CDB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9159"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI N. UN MINORE IDENTIFICATO CON IL N. 45 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - PERIODO 01.03.2015 / 31.3.2015 CIG ZA913F1A2A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9160"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN "OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE" (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO "A" D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9161"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE CONVENZIONE PER CORSO DI FORMAZIONE PER PRATICANTE GEOMETRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9162"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN "OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE" (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO "A" D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9163"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE ME.PA DI MANIFESTI PER CELEBRAZIONE FESTA NAZIONALE DEL 25 APRILE - CIG Z2013E011A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9164"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE ME.PA DI UN KIT COMPLETO DI CONTRASSEGNI PER PARCHEGGIO INVALIDI - CIG ZC513A7E5D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9165"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BIGLIETTI PER VISITE A EXPO MILANO 2015 - CODICE CIG: Z3013D56E4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9166"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA EX ART. 30 D.LGS. 165/2001 PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE (CAT. C.1) CON RISERVA ESCLUSIVA A FAVORE DEI DIPENDENTI DELLE PROVINCE/ENTI DI AREA VAS,TA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9167"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI 2 PULSANTIERE E DI 2 CENTRALINE PER I LETTI ELETTRICI IN DOTAZIONE AI REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZDD13D031E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9168"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI LAVORATORE IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9169"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 72/2015 RELATIVO AL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE PER I LOCALI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZF413D0274</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9170"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI PER GLI ALLOGGI DI PROPRIET¿ COMUNALE UBICATI NEL COMPLESSO S. EMILIANO DI VIA ROMA. SALDO ANNO 2014 E PREVENTIVO ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9171"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICHE DI SICUREZZA DELLE APPARECCHIATURE IN DOTAZIONE ALLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER L'ANNO 2015. CIG Z2013C8C86</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9172"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA BOLLETTE E F24 PER TARI - ANNO 2015 - CIG Z1213B3B64.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9173"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI TRAMITE ME.PA ANNO 2015 CIG Z2A13B6A0F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9174"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI ANNO 2015 - CIG Z2A13B6A0F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9175"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN "OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE" (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO "A" D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9176"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 44/2015 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9177"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO PER L¿ESERCIZIO 2014. RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTI VI E PASSIVI ANNI 2013 E PRECEDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISTO COPERTURA FINANZIARIA (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9178"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA L¿AMMINISTRAZIONE COMUNALE E INPS PER L¿IMMOBILE IN P.LE EUROPA CON DECORRENZA 16/03/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9179"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA L¿AMMINISTRAZIONE COMUNALE E A.S.L. BRESCIA PER L¿IMMOBILE IN P.LE EUROPA CON DECORRENZA 16/03/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9180"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI "MANUTENZIONE ORDINARIA SU RETICOLO IDRICO MINORE".CIG: Z05133A776</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9181"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTALE DEGLI UFFICI E SALE CIVICHE COMUNALI ANNO 2015. CODICE CIG. Z9513452A3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9182"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PER CERTIFICAZIONE DI RESISTENZA AL FUOCO PER MURATURE E/O COMPONENTI STRUTTURALI REI E EI DELL'IMMOBILE SEDE DELLA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE. CIG .Z27139B2FB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9183"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 1 CARICABATTERIE PER SOLLEVATORE IN DOTAZIONE AI REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER LA MOVIMENTAZIONE DEGLI OSPITI ALLETTATI. CIG Z5213A0B0C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9184"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. ANNO 2015. CIG Z9113964AE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9185"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN "OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE" (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO "A" D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9186"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO SOFTWARE IMPIANTI FOTOVOLTAICI ALLA NORMATIVA VIGENTE CODICE CIG ZC012F998B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9187"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E MESSA IN FUNZIONE DI N¿ 3 VENTILCONVETTORI PER LA SALA CIVICA DI VIA MARCONI. CODICE CIG ZF0138A88B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9188"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN "OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE" (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO "A" D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9189"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER RASSEGNA IL RESTO E¿ FIERA ANNO 2015. CIG Z42139D5B6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 09/03/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9190"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI, RIVOLTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ¿GIORGIO LA PIRA¿ PER L¿ANNO 2015. A,SSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN DODICESIMI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAMPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9191"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO TEMPORANEO DI COMODATO D¿USO GRATUITO TRA L¿AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LA SIG.RA BONIZZI ROSALIA CON DECORRENZA 15/03/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9192"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTI A RIVISTE E QUOTIDIANI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DEL BAILO ANNO 2015. CIG ZD7135DAF7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9193"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2014. LIQUIDAZIONE QUOTE PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' AREA SERVIZI ALLA PERSONA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9194"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L¿AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DA CARROZZIERE DAL 1.3.2015 AL 30.4.2015  CIG: ZF21364C22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9195"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ANNO 2014 (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9196"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO ICI A COMUNE COMPETENTE DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSSE - ANNO 2009 (ART. 1, COMMA 722 LEGGE 147/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9197"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI DEPLIANT E MANIFESTI PER CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE DI DESTINAZIONE AL COMUNE DI SAREZZO DEL 5 X MILLE DELL¿IRPEF RELATIVA AI REDDITI 2014 A SOSTEGNO DELLE ATTIVIT¿ SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE (TRAMITE ORDINI DIRETTI D¿ACQUI,STO IN MEPA) - CIG: Z32135E857</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9198"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER SERVIZIO MEDICO DI REPERIBILITA' NOTTURNA, FESTIVA DIURNA E SOSTITUZIONE MEDICA PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO DAL 01/03/2015 AL 30/04/2016. CIG Z511362A8B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9199"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE DI TIROCINIO CON L'ENTE DI FORMAZIONE "IAL LOMBARDIA INNOVAZIONE - APPRENDIMENTO - LAVORO SRL".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9200"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI AI SENSI DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1989 N. 13. FABBISOGNO 2012 - PRATICA N. 3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9201"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI AI SENSI DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1989 N. 13. FABBISOGNO 2012 - PRATICA N. 4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9202"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOMINA TERZO RESPONSABILE PER GLI IMPIANTI TERMICI INSTALLATI PRESSO IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER IL BIENNIO 2015 - 2017. CIG Z99135E2C4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9203"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI LAVAGGIO STRAORDINARIO DI ALCUNI MATERASSI IN DOTAZIONE AI REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z3D132062B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9204"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI LAVORATORE IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9205"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI LAVORATORE IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9206"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 43 /2015 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI - ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9207"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMANDO TEMPORANEO DELLA DIPENDENTE DOTT.SSA MARZIA BELLERI PRESSO IL COMUNE DI CORTE FRANCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9208"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO DEL PARCO DIVERTIMENTO FIERA LOCALE SS. FAUSTINO E GIOVITA ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9209"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI SUL MEPA. CIG Z99134DC00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SISTEMI INFORMATIVI (SC. 04/01/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9210"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI PER ALLOGGIO E SALA CIVICA DI PROPRIET¿ COMUNALE UBICATI NEL CONDOMINIO "PALAZZINA VALGOBBIA" CONSUNTIVO ANNO 2014 E PREVENTIVO ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9211"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RESOCONTO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2014 E PREVISIONE DI SPESA ANNO 2015 PER I LOCALI UFFICIO POSTALE DI ZANANO IN VIA DANTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9212"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DI TRASMISSIONE TELEVISIVA "SPECIALE S. FAUSTINO" DA TRASMETTERE SULL¿EMITTENTE LOCALE "BRESCIA TV" NEI GIORNI 26 E 27 FEBBRAIO 2015 CIG ZA1134A645.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAMPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9213"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN "OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE" (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO "A" D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9214"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTENZIAMENTO DELL¿INCARICO PER LA GESTIONE SERVIZIO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE AFFIDATO ALLA COOPERATIVA NUVOLA NEL SACCO - CIG Z3A134013E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9215"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UNO SCANNER PER L'UFFICIO PROTOCOLLO. CIG Z82133D4EB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SISTEMI INFORMATIVI (SC. 04/01/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9216"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER I LAVORI DI "MANUTENZIONE ORDINARIA SU RETICOLO IDRICO MINORE".CIG: Z05133A776</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9217"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA N.137/2015 ASSUNTO CON DET. RG. N.713 DEL 29 DICEMBRE 2014 E ASSUNZIONE NUOVO IMPEGNO A FAVORE DALLA COOPERATIVA C.V.L.- SOCIETA¿ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI LUMEZZANE- PER LA FREQUENZA AL CSE DELLA PERSONA IDENTIFICATA AL, N.42 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE ; CIG ZF5132CEC1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9218"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>24¿ PREMIO DI PITTURA COMUNE DI SAREZZO. FEBBRAIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 09/03/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9219"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI LAVORATORE IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9220"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO STRAORDINARIO URGENTE DI SANIFICAZIONE E IGIENIZZAZIONE INTERNA ED ESTERNA DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z1A1329B92</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9221"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI CARTA BIANCA, CARTA COLORATA E CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI TRAMITE ME. PA - CIG ZB51322C65</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9222"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE 24¿ PREMIO DI PITTURA DEL COMUNE DI SAREZZO - ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 09/03/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9223"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COLLABORAZIONE PER PREDISPOSIZIONE E ELABORAZIONE GRAFICA DOCUMENTI CONTABILI - PEIODO 2015/2019 - CIG ZCF131AD14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9224"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UN PROGRAMMA PER LA GESTIONE DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA COMUNALE DI SAREZZO. CIG Z1F1319627</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SISTEMI INFORMATIVI (SC. 04/01/2021)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9225"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE DI INSERZIONE PUBBLICITARIA SULLE INIZIATIVE LEGATE ALLA FESTA PATRONALE DEI SANTI FAUSTINO E GIOVITA SUL "GIORNALE DI BRESCIA" DEL 22 FEBBRAIO 2015 CIG Z801317673.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAMPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9226"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE DI INSERZIONE PUBBLICITARIA SULLE INIZIATIVE LEGATE ALLA FESTA PATRONALE DEI SANTI FAUSTINO E GIOVITA SUL "BRESCIAOGGI" DEL 20 FEBBRAIO 2015 CIG ZD6131780F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAMPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9227"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE PRIMA RATA IN ACCONTO SUI BILANCI PREVENTIVI A.S. 2014/2015 DELLE SCUOLE DELL¿INFANZIA AUTONOME DI SAREZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 09/03/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9228"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE PER ALUNNI DEL PRIMO CICLO DELLA SCUOLA PRIMARIA. CIG. Z501312AC3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 09/03/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9229"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE READER FEIG ANTITACCHEGGIO. BIBLIOTECA COMUNALE. CIG. ZE31310BCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9230"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI ARTICOLI DI CANCELLERIA E STAMPATI SPECIFICI PER GLI UFFICI COMUNALI - CIG Z111310531</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9231"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CERIMONIA PER IL CONFERIMENTO DELLE CIVICHE BENEMERENZE ANNO 2015 CIG Z7413125C2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAMPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9232"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI N. UN MINORE IDENTIFICATO CON IL N. 41 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - PERIODO 01.02.2015 / 28.2.2015 CIG ZC21308F33</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9233"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONI DA FALEGNAME PER I LOCALI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. ANNO 2015. CIG Z811303802</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9234"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA UTILIZZO DI LAVORATORE IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9235"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE BORSE E ASSEGNI DI STUDIO A.S. 2013/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 09/03/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9236"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TARI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ANNO 2014 (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9237"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMU PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ANNO 2014 (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9238"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L¿ACQUISTO DELL¿ACCOUNT ANNUALE 2015 PER IL SERVIZIO DI MESSAGGISTICA ¿SMS IN COMUNE¿ CIG: Z651307331.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAMPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9239"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI - PERIODO FEBBRAIO 2015 - DICEMBRE 2015. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN DODICESIMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9240"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO FORMATIVO CON L'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9241"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI NON RESIDENTI IMPIEGATI PRESSO IL COMUNE DI SAREZZO - PERIODO GENNAIO - MARZO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9242"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L¿AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DA MECCANICO E GOMMISTA FINO AL 30.4.2015 CIG: ZA212F994D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9243"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO "LA CERTIFICAZIONE UNICA 2015 E LE ALTRE NOVITA¿ FISCALI SUI REDDITI DA LAVORO" ORGANIZZATA DA MAGGIOLI FORMAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' PERSONALE (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9244"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE IMPORTO DELLA CASSA VINCOLATA ALLA DATA DEL 1 GENNAIO 2015 AI SENSI DEL PUNTO 10 ALLEGATO 4.2 DEL D.LGS. 118/2011 COORDINATO CON IL D. LGS. N. 126/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9245"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA SCHEDARIO ELETTORALE ( ART. 6 D.P.R. 20.3.1967, N. 223 )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9246"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER VISITE FISCALI DIPENDENTI COMUNALI - PERIODO GENNAIO - MARZO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9247"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L¿ACQUISTO DI UNA NUOVA CALDAIA PER CASA COMUNALE CIG: Z3B12E5766</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9248"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITA¿ COMPLEMENTARI ALLA FIERA DI S. FAUSTINO ANNO 2015. ELETTRICISTA, MURATORE E FORNITURA DI MATERIALE EDILE E DA FERRAMENTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9249"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA EX ART. 30 D.LGS. 165/2001 PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO A TEMPO PARZIALE 18 H. ED INDETERMINATO DI "ISTRUTTORE" (CAT. C.1) PRESSO L'AREA ECONOMICO FINANZIARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9250"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA EX ART. 30 D.LGS. 165/2001 PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO A TEMPO PARZIALE 18 H. ED INDETERMINATO DI GEOMETRA (CAT. C.1) PRESSO L'AREA TECNICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9251"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE PRANZO DI LAVORO IN OCCASIONE DELLA VISITA ISTITUZIONALE DEL PREFETTO DI BRESCIA A SAREZZO MERCOLED¿ 28 GENNAIO 2015 CIG ZA112E48BB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9252"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI "REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI SALVAGUARDIA DEL SISTEMA RURALE-PAESISTICO-AMBIENTALE, MEDIANTE LA VALORIZZAZIONE DEI CONTESTI NATURALI, PAESAGGISTICI E RECUPERO DELLE AREE DEGRADATE IN AMBITO URBANO, FINANZIATO CON PROVENTI ,DERIVANTI DAL FONDO AREE VERDI. AREA GEL¿ - VIA FRATELLI CAPPONI". CIG: ZI311656CE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 06/02/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9253"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L¿AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESSO VARIE SEDI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01/01/2015 AL 31/12/2016. CODICE CIG Z451287A0E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9254"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI E LE AREE DI PROPRIETA¿ E COMPETENZA COMUNALE - C.I.G. 5545483556</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9255"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI N. UN MINORE IDENTIFICATO CON IL N. 39 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - PERIODO 01.01.2015 / 31.1.2015 CIG. Z5612D86F9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9256"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA L¿AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LA SIG.RA AVANZINI MASSIMINA A SEGUITO DI MOBILITA¿ ABITATIVA CON DECORRENZA 01/02/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9257"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP E STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA L¿AMMINISTRAZIONE COMUNALE E IL SIG. REBONI VITTORIO GIUSEPPE CON DECORRENZA 01/02/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9258"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. ANNO SCOLASTICO 2014-2015. CIG Z0512CD349</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 09/03/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9259"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA QUOTIDIANI PER BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2015. CIG Z4712CCE86</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9260"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E RIVISTE PER BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2015. CIG Z3412CCD53</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9261"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE MEDIANTE ODA IN MEPA CIG Z8612BCCF9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9262"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI MEDIANTE ODA IN MEPA CIG ZDB12CB9A0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9263"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI DEUMIDIFICATORE MEDIANTE ODA IN MEPA CIG Z6512CAF64</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9264"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 40 /2015 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI - ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9265"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP E STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA L¿AMMINISTRAZIONE COMUNALE E IL SIG. LAI CRISTIAN CON DECORRENZA 01/01/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9266"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI LAVORATORE IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9267"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI LAVORATORE IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9268"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI LAVORATORE IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9269"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN "OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE" (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO "A" D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9270"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA LAVASTOVIGLIE SITA AL 2¿ PIANO DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z4512C3603</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9271"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER ATTIVITA' DI AFFIANCAMENTO IN TUTORING IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9272"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA DELFINO &amp; PARTNERS SPA SU "LA MANOVRA DI BILANCIO 2015 DEL COMUNE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9273"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEI MESI DI OTTOBRE - NOVEMBRE E DICEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9274"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 5 PER L¿AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE CON LA TELECOM ITALIA S.P.A. PER IL PRIMO TRIMESTRE 2015 CIG Z6B12B26DC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9275"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 4 PER L¿AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA CON LA TELECOM ITALIA S.P.A. ANNO 2015 CIG ZA512B26CE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9276"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA TERMICA ED ENERGIA ELETTRICA DA CENTRALE DI COGENERAZIONE ANNO 2015 CIG : 49017639BBB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9277"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA EX ART. 30 D.LGS. 165/2001 PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI "AGENTE DI POLIZIA LOCALE" (CAT. C.1) PRESSO IL CORPO DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9278"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCASSO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2015 RISCOSSI PER CONTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA NELL¿AMBITO DELLA CONVENZIONE PER L¿ISTITUZIONE DI UNO SPORTELLO CAMERALE DECENTRATO PRESSO IL COMUNE DI SAREZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAMPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9279"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN "OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE" (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO "A" D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9280"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ICI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ANNI 2010/2011 (ART. 1, COMMA 164 L.F. 2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9281"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN "OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE" (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO "A" D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9282"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DELLA RSA E CUC A MEZZO ADESIONE ALLA CONSIP S.P.A. PER L¿ANNO 2014. CIG Z791159F7F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9283"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASSOCIATA DEL RETICOLO IDRICO MINORE. TRASFERIMENTO DELLE SOMME INTROITATE A SEGUITO DEGLI ACCERTAMENTI RELATIVI IL PERIODO 2009-2014, ESEGUITI DALLA COMUNIT¿ MONTANA DI VALLE TROMPIA IN CONVENZIONE CON IL COMUNE DI SAREZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9284"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE CONTABILITA¿ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPARAZIONE CALDAIA CENTRALE TERMICA SCUOLA PRIMARIA A. SOGGETTI ED INTERVENTI SU ALTRE CENTRALI TERMICHE". CIG Z8A1149E4B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9285"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D¿ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO A PENSIONE ANTICIPATA DELLA DIPENDENTE SIG.RA VANNA MARIA TONONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' PERSONALE (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9286"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 151/2014 RELATIVO ALLA FORNITURA DI CARNI PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z9A1292ED2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9287"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 155/2014 RELATIVO ALLA FORNITURA DI SURGELATI, SALUMI E GENERI ALIMENTARI VARI PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZB41292DFC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9288"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 37/2014 RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA PER GLI OSPITI DEL CDI E DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO PER IL PERIODO 01/07/2013 - 30/06/2016. CIG Z931290F85</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9289"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA DI IMPIANTO AUDIO PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER TERAPIA NON FARMACOLOGICA A FAVORE DEGLI OSPITI CON GRAVI COMPROMISSIONI COGNITIVE. CIG Z09128D4C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9290"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ALLARME PRESSO VARI EDIFICI COMUNALI PER IL BIENNIO 2015-2016. CODICE CIG Z9F12878D2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9291"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2015 - 31 GENNAIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9292"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE IRIDE - ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PARI OPPORTUNITA' (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9293"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 60 COPERTINE PER LA RILEGATURA DI DELIBERAZIONI GIUNTA E CONSIGLIO COMUNALE CIG: Z5C128C2ED.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9294"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DA FONOREGISTRAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L¿ANNO 2015 CIG ZF1128C3DE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9295"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9296"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA ZAINETTI MONOSPALLA PERSONALIZZATI CON SCRITTA COMUNE DI SAREZZO E LOGO PER PROGETTO EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA (MEDIANTE ODA N. 1841163 IN MEPA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9297"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI AGLI ENTI FACENTI PARTE DELLA SEGRETERIA CONVENZIONATA E AL SEGRETARIO GENERALE - ANNI 2009/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA ECONOMICA FINANZIARIA (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9298"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BORSE IN TNT PER SERVIZIO BIBLIOTECARIO. CIG ZB412870C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9299"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DETERSIVI E MATERIALE DI PULIZIA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG Z99128AC26</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9300"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE CON L¿ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO RUT RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI PERCORSI DI TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO AL LAVORO A FAVORE DI ADOLESCENTI E GIOVANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9301"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 128/2014 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI - ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9302"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DEL PROGETTO DI AIUTO COMPRENSIVO DI UN INTERVENTO DI HOUSING SOCIALE FINO AD AGOSTO 2015 A FAVORE DELLA PERSONA IDENTIFICATA AL N. 38/2015 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9303"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA FONDAZIONE DELLA COMUNIT¿ BRESCIANA ONLUS A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA¿ E DEI PROGETTI CON VALENZA SOCIALE, CULTURALE E AMBIENTALE ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9304"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA COMUNITA¿ MONTANA DI VALLE TROMPIA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9305"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE SISTEMAZIONE CAMPANA TORRE CIVICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9306"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CONTENITORI TERMICI, PIATTI IN PLASTICA E BOBINE PER LA TERMO SIGILLATRICE IN DOTAZIONE AL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. ANNO 2015. CIG Z281287338</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9307"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI DETERGENTI, SANIFICANTI HACCP E MATERIALE CARTACEO PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO PER IL PERIODO 01/01/2015 - 31/12/2015. CIG Z2012845EC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9308"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SEZIONATORI DI LINEA, MESSA A TERRA ED INTERRUTTORI DI MANOVRA SEZIONABILI PER I LOCALI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER IL BIENNIO 2015/2016. CIG Z6B128458C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9309"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DEL PROGETTO DI OSPITALITA' ASSISTITA RESIDENZIALE GESTITO DALLA COOPERATIVA AQUILONE DI GARDONE VAL TROMPIA A FAVORE DELL'UTENTE IDENTIFICATO AL N. 34/2015 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ,ECONOMICI - CIG ZCF1280842</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9310"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DELL¿INSERIMENTO DI UNA PERSONA DISABILE IDENTIFICATA AL N. 30/2015 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI PRESSO LA COMUNITA¿ SOCIO-SANITARIA "BONINSEGNA" DELLA FONDAZIONE FOBAP PER IL ,PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2015 CIG Z251280499</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9311"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DELL¿INSERIMENTO DI UNA PERSONA DISABILE IDENTIFICATA AL N. 31/2015 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI PRESSO LA CSS "M. E P. DIONI" DELLA FOBAP PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2015 CIG Z0812,7FFB9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9312"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO DI UNA PERSONA DISABILE IDENTIFICATA AL N. 33/2015 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI PRESSO LA COMUNITA¿"EFFATA¿" GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE RESTART ONLUS DI RANZ,ANICO (BG) - PERIODO 01.01.2015 /31.07.2015. CIG : ZF212807E3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9313"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DELL¿INSERIMENTO DI UNA PERSONA DISABILE IDENTIFICATA AL N.32/2015 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI PRESSO LA CSS "MEMORIAL SALERI" DI LUMEZZANE - PERIODO 01.01.2015/30.06.2015 CIG,: Z391280611</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9314"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ACB SERVIZI SRL , CON SEDE A BRESCIA IN VIA CRETA N. 42, PER L¿ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TELESOCCORSO DOMICILIARE ANNO 2015 CIG Z98128091F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9315"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DELL¿INSERIMENTO DI UN MINORE IDENTIFICATO AL N 36/2015 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - PER IL PERIODO 01.01.2015 / 31.12.2015, PRESSO COMUNIT¿ ALLOGGIO PER MINORI - CIG Z5E1280,B23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9316"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DELL¿INSERIMENTO DI UN MINORE IDENTIFICATO AL N. 37/2015 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI PRESSO COMUNITA' SEMI-RESIDENZIALE- PERIODO 01.01.2015/31.12.2015 CIG Z64128263F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9317"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETTA COMUNITA¿ A FAVORE DEL MINORE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 35 /2015 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - PERIODO 01.1.2015/31.12.2015 - CIG ZA21280AD6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9318"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL¿ ASSOCIAZIONE "GENITORI SI CRESCE" DI SAREZZO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI PROMOZIONE SOCIALE PER GENITORI E ALUNNI DELL¿ ISTITUTO COMPRENSIVO "G. LA PIRA" DI SAREZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9319"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI 1000 CARTONCINI CON RELATIVE BUSTE PER COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI (TRAMITE ORDINE DIRETTO D¿ACQUISTO IN MEPA) ¿ CODICE CIG: Z2B1281BC9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9320"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONFEZIONAMENTO E SCODELLAMENTO PASTI PRODOTTI DAL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO E LAVAGGIO CONTE,NITORI PER IL PERIODO 01/01/2015 - 30/06/2016 E SERVIZIO DI CONFEZIONAMENTO E DISTRIBUZIONE DEI PASTI PRODOTTI DAL CENTRO UNICO DI COTTURA AGLI UTENTI DEL SERVIZIO PASTI A DOMICILIO PER IL PERIODO 01/01/2015 - 30/06/2016. CIG 60440381F1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9321"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 125/2014 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI - ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9322"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 126/2014 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9323"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 124/2014 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI - ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9324"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 127/2014 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI - ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9325"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO COMUNITA¿ MONTANA QUOTE UTENTI POTENZIAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE NEI GIORNI FESTIVI E NELLE ORE SERALI - ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9326"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL¿ ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO RUT CON SEDE A SAREZZO, P.ZZA C. BATTISTI, 43/A A SOSTEGNO DEL PROGETTO DI ANIMAZIONE TEATRALE PER MINORI "CRICK CRACK BUM" ATTIVATO IN COLLABORAZIONE CON IL SERVIZIO S,OCIALE COMUNALE E L¿ISTITUTO COMPRENSIVO G. LA PIRA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9327"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL GRUPPO ELETTROGENO CE LMUD/100 INSTALLATO PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER IL BIENNIO 2015/2016. CIG Z381279701</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9328"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "SAN VINCENZO DE PAOLI" DI BRESCIA PER PERSONA IDENTIFICATA CON IL N. 04/2015 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI PER INTERVENTI ECONOMICI - PERIODO GENNAIO DICEMBRE 2015 - CIG Z,4A127788F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9329"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "COMUNITA' MAMRE'" PER PROSEGUIMENTO INSERIMENTO IN COMUNITA' DI PERSONA IDENTIFICATA CON IL N. 09/2015 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - PERIODO 01,.01.2015/31.12.2015 CIG Z62125FAC3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9330"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO DEGLI UTENTI IDENTIFICATI DAL N. 10 AL N. 16/2015 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI OSPITI PRESSO I SERVIZI C.D.D. GESTITI ALL'INTERNO DELL'AMBITO ZONALE DI VALLE TROMPI,A DALLE COOPERATIVE C.V.L.DI LUMEZZANE E AQUILONE DI GARDONE VAL TROMPI - PERIODO 01/01/2015 - 31/12/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9331"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI PROMOSSI DAL CENTRO DIURNO PER PERSONE CON DISABILITA' DALLA FO.B.A.P. DI BRESCIA CON RETTE A CARICO DEGLI UTENTI - PERIODO 01/01/2015 - 31/12/2015 UTENTI N. 26 E 27 CIG Z131277A67</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9332"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PER IL PERIODO 1.1.2015 - 31.12.2015 DELL'INSERIMENTO DEGLI UTENTI IDENTIFICATI DAL N. 17 AL N. 25 ALL'INTERNO DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI PRESSO I SERVIZI C.S.E.GESTITI DALLE, COOPERATIVE C.V.L. DI LUMEZZANE, LA MONGOLFIERA DI BRESCIA, IL PONTE DI VILLA CARCINA, L'AQUILONE DI GARDONE VT E L'ASSOCIAZIONE FOBAP ONLUS DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9333"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PER IL PERIODO 1.01.2015 - 30.06.2015 DELL'INSERIMENTO DEGLI UTENTI IDENTIFICATI DAL N. 28 AL N. 29 ALL'INTERNO DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI PRESSO IL SERVIZIO S.F.A. GESTITO D,ALLA COOPERATIVA CONSORZIO VALLI DI GARDONE VAL TROMPIA. CIG ZDF127873A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9334"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PER MINORI A "LA VELA" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DAL MESE DI GENNAIO 2015 AL MESE DI DICEMBRE 2015- CIG Z08127842F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9335"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PER PERMESSI RETRIBUITI AD ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9336"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L¿ASSEGNAZIONE DI VOUCHER FINALIZZATI A SOSTENERE LA FRUIZIONE DI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A FAVORE DI NUCLEI FAMIGLIARI CON BAMBINI 0-36 MESI. PERIODO GENNAIO ¿ LUGLIO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9337"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN "OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE" (CAT.B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO "A" D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9338"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE FONDO SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9339"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE  2014-2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9340"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DEFINITIVO REDATTO DALLA COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE TROMPIA DENOMINATO ¿SULL'ASTA DEL MELLA - INTERVENTI DI POTENZIAMENTO E SVILUPPO DI UN CORRIDOIO ECOLOGICO FLUVIALE SUL FIUME MELLA IN VALLE TROMPIA¿ - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9341"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PER LE SEDI COMUNALI ANNI 2015-2017  CIG Z421275416</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9342"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TRAMITE ME.PA. DI PENNE PERSONALIZZATE PER I PROGETTI DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA CIG: Z49127D27E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAMPA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9343"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DELL'AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA ADOBE INDESIGN ALLA VERSIONE C6. CIG ZEE127D8BA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEI SERVIZI CULTURALI E SCOLASTICI (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9344"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE AIDO GRUPPO "MONICA BENINI" CON SEDE A SAREZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9345"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI, RIVOLTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "GIORG,IO LA PIRA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAMPA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9346"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LE AGEVOLAZIONI PREVISTE NEL PAGAMENTO DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARI) PER I NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' COSI' COME DA PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI SAREZZO E I SINDACATI DEI PENSIONATI SPI-CGIL, ,FNP-CISL, UILP-UIL PER L'ANNO 2014 E COME DA REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACCESSO AI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9347"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA APPALTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNI 2015/2017 COMUNI DI GARDONE VAL TROMPIA, MARCHENO, SAREZZO E BOVEZZO - CIG 6020428659; IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNI 2015/2017 A ,FAVORE DEL RTI "LA VELA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS" AGGIUDICATARIO DELL'APPALTO - CIG 6031522967; RIMBORSO MAV AL COMUNE DI GARDONE VAL TROMPIA ENTE CAPOFILA DELL'APPALTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9348"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL "FONDO REGIONALE FINALIZZATO ALLA INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE AI NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONE DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO ANNO 2014".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9349"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI SUL MEPA. CIG ZDC127CDFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEI SERVIZI CULTURALI E SCOLASTICI (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9350"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO, TRAMITE MERCATO ELETTRONICO, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SISTEMI DI RILEVAZIONE INCENDIO E DEI MEZZI ANTINCENDIO ( ESTINTORI, MANICHETTE, IDRANTI, GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA, PORTE REI) INSTAL,LATI PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER IL BIENNIO 2015/2016 CIG ZCB1279B54</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9351"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICA STRORDINARIA PER LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZE21276F86</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9352"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PRODOTTI INFORMATICI E ABBONAMENTI A BANCHE DATI. PERIODO 01/01/2015 - 31/12/2015. DITTE VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEI SERVIZI CULTURALI E SCOLASTICI (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9353"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA' A PROVVEDERE AI PAGAMENTI DOVUTI PER LA FRUIZIONE DI SERVIZI SCOLASTICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9354"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PRESENTAZIONE DEL ROMANZO "I TRE GIORNI DI POMPEI" DI ALBERTO ANGELA. CIG: Z5E127441A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9355"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANN0 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9356"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ELETTRICA STRAORDINARIA PER LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z8712763BE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9357"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO. CIG Z511275049</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9358"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO, DEI SEGUENTI SERVIZI: - SERVIZIO DI CONFEZIONAMENTO E SCODELLAMENTO PASTI PRODOTTI DAL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO E LAVAGGIO CONTENITORI PER IL PERIODO 01/01/2015 - 30/,06/2016; - SERVIZIO DI CONFEZIONAMENTO E DISTRIBUZIONE DEI PASTI PRODOTTI DAL CENTRO UNICO DI COTTURA AGLI UTENTI DEL SERVIZIO PASTI A DOMICILIO PER IL PERIODO 01/01/2015 - 30/06/2016. CIG 60440381F1 NOMINA COMMISSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9359"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI ALL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS MEDICALE E DEL SISTEMA DI ALLARME ANTINCENDIO. CIG Z331272BC4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9360"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE APPARECCHIATURE DI COTTURA, LAVAGGIO, PREPARAZIONE E DELLE APPARECCHIATURE REFRIGERATE INSTALLATE PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER IL BIENNIO 2015/2016. CIG Z8D1271,9DD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9361"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO GAS MEDICALE INSTALLATO PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER IL BIENNIO 2015/2016. CIG ZBB12710B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9362"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MONITORAGGIO RODITORI, INSETTI STRISCIANTI, ALATI, UV HACCP, DISINFEZIONE ANTIBATTERICA E BLATTOIDEA PER I LOCALI DEL CENTRO UNICO DI COTTURA E DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER IL BIENN,IO 2015 2016. CIG Z3D1269778</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9363"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI NOLEGGIO PER IL SERVIZIO DI PROFUMAZIONE AMBIENTALE PER I LOCALI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO A MEZZO DI APPOSITI DISPOSITIVI AUTOMATICI ANNI 2015 - 2016. CIG Z7D126922B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9364"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE BORSE ED ASSEGNI DI STUDIO A.S. 2013-2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9365"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PER IL PERIODO 1.12.2014 - 31.12.2014 DELL'INSERIMENTO DELL'UTENTE IDENTIFICATO AL N. 121/2014 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI PRESSO IL SERVIZIO C.S.E. GESTITO DALLA COOPERATIVA ,MONGOLFIERA DI BRESCIA. CIG Z30125C12A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9366"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO D'INSERIMENTO DI UNA PERSONA DISABILE RESIDENTE A SAREZZO IDENTIFICATA AL N. 119/2014 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2014 PRESSO IL SERVIZIO S.F.A. GESTITO DAL CONS,ORZIO VALLI DI GARDONE VAL TROMPIA A PARTIRE DAL 20.11.2014. CIG ZF5125BF5B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9367"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSEGUO INTERVENTO PER PERSONA IDENTIFICATA CON IL N. 01/2015 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA "FONDAZIONE VILLA DEI FIORI" DI NAVE - PERIODO 01.01.2015/31.12,.2015 - CIG ZC8125BC0D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9368"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'UTENTE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 122/2014 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9369"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO RUT PER I SERVIZI SVOLTI IN CAMPO SOCIALE E I PROGETTI AD ESSI COLLEGATI COME DA PROTOCOLLO D'INTESA E CONVENZIONE IN ATTO CON IL COMUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9370"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN "OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE" (CAT.B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO "A" D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9371"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 123/2014 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI - ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9372"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE COMUNITA' MAMRE' ONLUS PER PROSEGUIMENTO INSERIMENTO IN COMUNITA' DI PERSONA IDENTIFICATA CON IL N. 8/2015 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - PERIOD,O 01/01/2015 - 31/12/2015. CIG Z33125C3EF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9373"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETTA COMUNITA' A FAVORE DEL MINORE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 06/2015 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - PERIODO 01.01.2015/ 31.05.2015 - CIG Z58125BE38</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9374"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETTA COMUNITA' A FAVORE DEL MINORE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 02/2015 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - PERIODO 01.01.2015/ 31.12.2015 - CIG ZAF125F9F2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9375"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETTA COMUNITA' A FAVORE DEL MINORE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 03/2015 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - PERIODO 01.01.2015/ 31.12.2015 - CIG ZB0125F93C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9376"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 07/2015 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI - ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9377"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE RUT DI SAREZZO PER RINNOVO PROGETTO DI ASSISTENZA EDUCATIVA PER PERSONA MINORENNE IDENTIFICATA CON IL NUMERO 05/2015 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOM,ICI - PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9378"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA E RILEGATURA DEL NOTIZIARIO COMUNALE "SAREZZO INFORMA" PER L'ANNO 2015 - CODICE CIG ZE11269C74</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9379"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA' A PROVVEDERE AI PAGAMENTI DOVUTI PER LA FRUIZIONE DI SERVIZI SCOLATICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9380"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA AL TRASPORTO SCOLASTICO PER IL PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2015. C.I.G. ZE51269C8D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9381"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SPESE CONDOMINIALI INERENTI LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA CENTRALE TERMICA DEL CONDOMINIO "PALAZZO AVOGADRO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9382"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA CONVENZIONE STIPULATA PER LA LOCALIZZAZIONE SUL TERRITORIO DI SAREZZO DI SERVIZI EROGATI DALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BRESCIA - ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9383"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE UTENZE PER L'UNITA' IMMOBILIARE SITA IN VIA MARCONI 52.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9384"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI. CIG: ZAD126983E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SC. 11/02/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9385"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SC. 11/02/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9386"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA RIVOLTE AGLI ALUNNI DELLE CLASSI TERZE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "G. LA PIRA" IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA . CIG. Z720722E11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9387"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 553 DEL 14.11.2014 PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER FINALIZZATI A SOSTENERE LA FRUIZIONE DI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A FAVORE DI NUCLEI FAMIGLIARI CON BAMBINI 0-36 MESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9388"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI INERENTI L'ATTIVITA' DI MEDICINA DEL LAVORO: "MEDICO COMPETENTE" AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I. - ANNO 2015. CIG ZF41268B06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9389"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 210/2014 RELATIVO ALLA FORNITURA DI DETERGENTI E SANIFICANTI PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z85125EBAF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9390"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9391"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI DEL COMUNE DI SAREZZO CIG ZA012591E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9392"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA DI NUOVO SISTEMA DI APERTURA PER PORTA AUTOMATICA SEDE VIA ZANARDELLI CIG Z7C125DF74</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9393"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO, RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER IL PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI. ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA ECONOMICA FINANZIARIA (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9394"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL REPORT DELLA PROCEDURA TELEMATICA SINTEL PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IMPIANTO CITOFONICO PRESSO SEDE COMUNALE DI VIA ZANARDELLI CIG Z181233687</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9395"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ACQUA E BIBITE PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER L'ANNO 2015. CIG ZC9125846F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9396"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL CDI E DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER IL PERIODO 01/01/2015 - 31/12/2016.CIG 60351413E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9397"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL REPORT DELLA PROCEDURA TELEMATICA SINTEL ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALL'ABBATTIMENTO E POTATURA ALBERI PRESSO IL PARCO AVOGADRO - CIG. Z8A12336DC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9398"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO DEL COSTO DI COSTRUZIONE PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9399"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SOFTWARE SIPAL PER ARCHIVIAZIONE DOCUMENTALE. C.I.G. Z7112594EA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEI SERVIZI CULTURALI E SCOLASTICI (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9400"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. ANNO 2015. CIG Z9B12584C8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9401"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI PANE E PRODOTTI DI PANETTERIA PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. ANNO 2015. CIG Z9C124EE0F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9402"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO E DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER IL PERIODO 01/01/2015 - 31/12/2016. CIG 60351413E7. NOMINA COMMISSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9403"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALLE PARROCCHIE PER LA GESTIONE DEI CENTRI DIURNI ESTIVI (GREST) ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9404"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELL'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO RUT PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "OLTRE IL CANCELLO" ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9405"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL REPORT DELLA PROCEDURA TELEMATICA SINTEL ED AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA REDAZIONE DI VERIFICA CONGRUIT¿ DELLO STUDIO GEOLOGICO, IDROGEOLOGICO E SISMICO DEL TERRITORIO COMUNALE CON LE CARTE DI PERICOLOSIT¿ E RISCHIO DA ALLUVIONE ,DELL'AUTORIT¿ DI BACINO DEL FIUME PO PER PGT AI SENSI DELLA L.R. N. 12/2005- CIG ZAA124DD3E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SC. 11/02/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9406"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE VALTROMPIA CUORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9407"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI AMBULANZA PER GLI OSPITI DELLA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA" - ANNO 2015 - CIG Z0B1174CB5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9408"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI ARTICOLI DI FERRAMENTA PER LA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA" - ANNO 2015 - CIG ZA01174CAB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9409"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PARAFARMACEUTICI PER LA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA" - ANNO 2015 - CIG Z9A1174C08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9410"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO PER LA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA" - ANNO 2015 - CIG Z811174C28</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9411"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MEDICINALI URGENTI PER LA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA" - ANNO 2015 - CIG ZE31174C19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9412"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI MONOUSO PER LA CURA E L'IGIENE DEGLI OSPITI DELLA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA" - ANNO 2015 - CIG ZE21174BD4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9413"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER LA GESTIONE DELL'INCONTINENZA DEGLI OSPITI DELLA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA" - ANNO 2015 - CIG ZC11174BC2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9414"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER L'IGIENE DEGLI OSPITI DELLA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA"- ANNO 2015 - CIG ZDB1174BE7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9415"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. DI GUANTI MONOUSO IN NITRILE NON TALCATO PER LA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA" - ANNO 2015 - CIG Z841174BFC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9416"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 98/2014 RELATIVO ALLA FORNITURA DI PRODOTTI MONOUSO PER LA CURA E L'IGIENE DEGLI OSPITI DELLA R.S.A. COMUNALE-CIG ZE51250A8F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9417"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ASCENSORE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE CIG Z1D12335EA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9418"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA FILARMONICA SANTA CECILIA PER PARTECIPAZIONE A CONCORSO DELLA SANTA CECILIA YOUNG BAND</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9419"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTENZIAMENTO DELL'INCARICO PER LA GESTIONE SERVIZIO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE AFFIDATO ALLA COOPERATIVA NUVOLA NEL SACCO - CIG ZBE10CBBCC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9420"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 120/2014 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI - ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9421"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO ORGANIZZATO DA PROGETTO SOFIS SU "IL NUOVO ISEE. REVISIONE DEI REGOLAMENTI INTERNI E APPLICAZIONE DELLO STRUMENTO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9422"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN "OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE" (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO "A" D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9423"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO RAPPRESENTAZIONE TEATRALE DELLA FAVOLA "LA SFIDA DEI CINCILLI - FAVOLA PER EDUCARE ALL'USO CONSAPEVOLE DEL DENARO" - PROGETTO PER LE CLASSI TERZE DELLE SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2014/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9424"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AGGIUDICAZIONE DELL'ASTA PUBBLICA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO BIANCHERIA PIANA, LAVAGGIO, STIRATURA E CONFEZIONAMENTO DELLA BIANCHERIA PIANA E DEGLI OSPITI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SA,REZZO PER IL PERIODO 01/01/2015 - 31/12/2016. CIG 6000390E75</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9425"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI "RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO, TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA DEI LOCALI PIANO TERRA IMMOBILE DI PIAZZALE EUROPA DA ADIBIRE A GUARDIA MEDICA ASL". CUP C,94B14000190004 CIG ZCA106C099</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9426"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA CONVENZIONE STIPULATA PER L'AFFIDAMENTO IN USO E GESTIONE DELL'AREA VERDE IN VIA 1850 - ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9427"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SPESE CONDOMINIALI PER ALLOGGI DI PROPRIET¿ COMUNALE UBICATI NEL CONDOMINIO VIVALDI SITO IN VIA AVOGADRO - VIA VIVALDI. CONSUNTIVO GESTIONE ANNO 2013/2014. PREVENTIVO ANNO 2014/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9428"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AL "CORPO VOLONTARI AUTOLETTIGA AVIS- VILLA CARCINA" PER L'ATTIVIT¿ SVOLTA SUL TERRITORIO DI SAREZZO PER L'ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9429"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE DON BOSCO 3A - RIFERIMENTO DEL MOVIMENTO DI VOLONTARIATO OPERAZIONE MATO GROSSO - A SOSTEGNO DELLE ATTIVIT¿ DI VOLONTARIATO DELLE MISSIONI IN AMERICA LATINA (ART. 19, CO,MMA 1-BIS, L. 68/1993)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9430"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI ELEMENTI E PERCORSI PER ATTIVITA' DIDATTICHE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VALLE DI SAREZZO "G. RODARI" CIG Z2B1205765</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9431"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 146 DEL 03/11/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9432"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL' "ASSOCIAZIONE RUT" A SOSTEGNO DEI PROGETTI INERENTI I MINORI IN ETA' COMPRESA TRA 0 E 10 ANNI E LE LORO FAMIGLIE, ATTIVATI IN COLLABORAZIONE CON IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE - ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9433"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SAREZZO E "ANDROPOLIS AMBIENTE - SOCIET¿ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS" PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI ETICHETTATURA E CONSEGNA DEL NOTIZIARIO COMUNALE "SAREZZO INFORMA" E PER LA DISTRIBUZIONE DI ALTRO MATERIALE INFORMATIVO, PER L'ANNO 2015. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO ETICHETTATURA E CONSEGNA DEL NOTIZIARIO COMUNALE PER IL PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9434"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASTA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO BIANCHERIA PIANA, LAVAGGIO, STIRATURA E CONFEZIONAMENTO DELLA BIANCHERIA PIANA E DEGLI OSPITI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO PER IL PERIODO 01/01/2015 - 31/12/2016. CIG 6000390E7,5. NOMINA COMMISSIONE DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9435"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA UTILIZZO DI LAVORATORE IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9436"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RISTAMPA 1000 COPIE DELLA PUBBLICAZIONE "LA SFIDA DEI CINCILLI" - FAVOLA PER EDUCARE ALL'USO CONSAPEVOLE DEL DENARO - CODICE CIG Z901228EDB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9437"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA FIGURA DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE, AI SENSI DEL D.LGS 81/08 E S.M.I. PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA E LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO PER IL ,PERIODO DAL 01/01/2015 AL 31/12/2016. CIG Z8312270E1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9438"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PRESENTAZIONE DEL ROMANZO "I TRE GIORNI DI POMPEI" DI ALBERTO ANGELA. CIG: Z53122582D - Z3812259B9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9439"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, DEI SEGUENTI SERVIZI: - SERVIZIO DI CONFEZIONAMENTO E SCODELLAMENTO PASTI PRODOTTI DAL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO E LAVAGGIO CONT,ENITORI PER IL PERIODO 01/01/2015 - 30/06/2016; - SERVIZIO DI CONFEZIONAMENTO E DISTRIBUZIONE DEI PASTI PRODOTTI DAL CENTRO UNICO DI COTTURA AGLI UTENTI DEL SERVIZIO PASTI A DOMICILIO PER IL PERIODO 01/01/2015 - 30/06/2016. CIG 60440381F1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9440"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SPESE CONDOMINIALI PER I LOCALI DI PROPRIET¿ COMUNALE NEL CONDOMINIO "PALAZZO AVOGADRO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9441"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DI CAPITOLI DI SPESA PER FORNITURE E VARI SERVIZI ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9442"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA RG N. 614 DEL 19 DICEMBRE 2013 PER AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2014 - CIG 547646430D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9443"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ECONOMICA DA CORRISPONDERE AL COMITATO TERRITORIALE VALLE SAREZZO PER L'ANNO 2014 A TITOLO DI TRASFERIMENTO DI FONDI PER L'ATTIVIT¿ ISTITUZIONALE (ART. 19 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI ,E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9444"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ANNO 2014 AL GRUPPO A.N.M.I.L. DI SAREZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9445"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA "CROCE ROSSA ITALIANA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9446"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN "OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE" (CAT.B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO "A" D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9447"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI NON RESIDENTI IMPIEGATI PRESSO IL COMUNE DI SAREZZO - ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9448"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DEI MODELLI MINISTERIALI CARTE DI IDENTITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9449"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO MEDICO SPECIALISTICO CARDIOLOGICO PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO - ANNO 2015 CIG Z2E121C8DC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9450"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA "ASPETTANDO NATALE...IN MUSICA" PREVISTA PER SABATO 13 DICEMBRE 2014 AL TEATRO S. FAUSTINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9451"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI IMPEGNI SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9452"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLA FONDAZIONE TELETHON</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9453"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AL "COMITATO MADONNA DEL SOLDATO E DEL BUON RITORNO", PER IL 68¿ ANNIVERSARIO DELLA MADONNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9454"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI RELIGIOSI AI SENSI DELLA L.R. 11 MARZO 2005, N. 12 - ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9455"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL REPORT DELLA PROCEDURA TELEMATICA SINTEL ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALL' ORGANIZZAZIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE GENERALE PER I LAVORATORI AI SENSI DELL'ART. 37 COMMA 1 LETTERA A) D.LGS. 81/08 E DELL'ACCORDO STATO-REGIONI DE,L 21-12-2011 - CIG. ZBD1211AA4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E TERRITORIO (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9456"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO PRESSO IL COMUNE DI BRESCIA DELLA DIPENDENTE SIG.RA SIMONA CAPRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9457"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DI INCARICO PER PRESTAZIONE DI SERVIZI DI SUPPORTO TEMPORANEO ALL'UFFICIO TRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA ECONOMICA FINANZIARIA (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9458"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO E DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER IL PERIODO 01/01/2015 - 31/12/2016. CIG 60351413E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9459"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO SUI BILANCI CONSUNTIVI A.S. 2013/2014 DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA AUTONOME DI SAREZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9460"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DEL SALDO PER L'A.S. 2013/2014 E PRIMA RATA DI ACCONTO PER L'A.S. 2014/2015 DEL CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA S. PIO X PER SEZIONE PRIMAVERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9461"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BILANCI CONSUNTIVI A.S. 2013/2014 E BILANCI PREVENTIVI A.S. 2014/2015 DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA AUTONOME DI SAREZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9462"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA LAVASTOVIGLIE SITA AL 2¿ PIANO DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZB21205E5E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9463"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI D'ARMA E AVIS - SEZ. DI SAREZZO - ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9464"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTI ECONOMICI DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE DI BONUS GAS PERIODO 01.01.2012/31.12.2002 E BONUS ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.01.2012/31.12.2012 E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DELLE SOMME SPETTAN,TI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9465"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA DI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA ( IMPIANTO TVCC) PER IL 2¿ E 3¿ PIANO DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z1712052FC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9466"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E A TEMPO PARZIALE 18 H. DI UN DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA - AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 2, D.LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9467"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN FUNZIONARIO DELL'AREA DIRETTIVA (D.3) CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E A TEMPO PARZIALE 18 ORE IN QUALITA' DI MEDICO - DIRETTORE SANITARIO PRESSO LA RSA COMUNALE, AL SENSI DEL,L'ART. 110 D.LGS. N. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9468"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER GLI INTERVENTI PREVISTI NEL "PROGETTO PER L'ATTIVAZIONE DI AZIONI DI CONTRASTO AI PROBLEMI OCCUPAZIONALI DELLA POPOLAZIONE DELLA VALLE TROMPIA" ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9469"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA SCUOLA AUDIOFONETICA DELLA FONDAZIONE BRESCIANA PER L'EDUCAZIONE MONS. GIUSEPPE CAVALLERI DI BRESCIA PER SOSTENERE LA FREQUENZA DI TRE MINORI AUDIOLESI RESIDENTI A SAREZZO - 2^ TRANCHE. A.S. 2014/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEI SERVIZI CULTURALI E SCOLASTICI (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9470"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DELLA SPESA SOSTENUTA PER IL TRASPORTO DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO ED I CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - ANNO SCOLASTICO 2012/2013 E ANNO SCOLASTICO 2013/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9471"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 154/2014 RELATIVO ALLA FORNITURA DI SURGELATI, SALUMI E GENERI ALIMENTARI VARI PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZCC11FD444</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9472"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 152/2014 RELATIVO ALLA FORNITURA DI LATTICINI PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZC611FD3A1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9473"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 150/2014 RELATIVO ALLA FORNITURA DI CARNI PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z1711FD190</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9474"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 534/2014 RELATIVO AL SERVIZIO DI COLAZIONI PER GLI OSPITI DEL CDI E DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z3E11EECD7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9475"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO INCARICO PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PER L'UTENZA VULNERABILE IN VIA SERADELLO NEL COMUNE DI SAREZZO CON ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE " CIG Z5D11ED2E1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9476"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO "NATALE A PALAZZO AVOGADRO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9477"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 90/2014 RELATIVO ALLA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO PER LA R.S.A. COMUNALE. CIG Z8211EAAD9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9478"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI CARTA E CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI TRAMITE ME.PA - CIG ZAB11E5AB7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9479"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9480"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PRESCUOLA E DOPOSCUOLA - SOSTITUZIONI. CIG: Z5111DB545</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9481"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SANIFICAZIONE DELL'EROGATORE D'ACQUA IN DOTAZIONE AL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA E POSIZIONATO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VALLE DI SAREZZO. CIG Z4111DAFFA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9482"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER VISITA ALLA MOSTRA "CHAGALL - UNA RETROSPETTIVA" PRESSO PALAZZO REALE A MILANO. CIG: ZB311D5BFD CIG: ZF811D5CF0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9483"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 508/2014 RELATIVO ALLA FORNITURA DI CONTENITORI TERMICI, SPECIALI PIATTI DI PLASTICA E BOBINE PER LA TERMOSIGILLATRICE IN DOTAZIONE AL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z2711D249B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9484"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI ASSISTENZA TECNICA PER LA VERIFICA E RIPRISTINO DEL SISTEMA ANTINCENDIO. CIG ZF911D1893</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9485"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA COMUNALE PERIODO 01/01/2015 - 31/12/2019 - CIG ZB1110E6F7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9486"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PER INTERVENTO DI "RIFACIMENTO TETTO SCUOLA PRIMARIA M. CANDIA DI PONTE ZANANO ".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9487"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PER INTERVENTO DI "RIFACIMENTO TETTO SEDE COMUNALE DI P.ZZA C. BATTISTI ".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9488"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MEDIANTE LA PROCEDURA DEL COTTIMO FIDUCIARIO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE SULLE STRADE COMUNALI NELLA STAGIONE INVERNALE 2014/2015. CIG 5969258388</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9489"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN "OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE" (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO "A" D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9490"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 114/2014 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI - ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9491"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' UTENTE IDENTIFICATO CON IL N.115/2014 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI - ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9492"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI VOUCHER FINALIZZATI A SOSTENERE LA FRUIZIONE DI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A FAVORE DI NUCLEI FAMIGLIARI CON BAMBINI DAGLI 0 AI 36 MESI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9493"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 118/2014 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI PER IL RICOVERO PRESSO LA R.S.A. COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9494"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 117/2014 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI PER IL RICOVERO PRESSO LA R.S.A. COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9495"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 116/2014 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI PER IL RICOVERO PRESSO LA R.S.A. COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9496"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE ASTA PUBBLICA, DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO BIANCHERIA PIANA, LAVAGGIO, STIRATURA E CONFEZIONAMENTO DELLA BIANCHERIA PIANA E DEGLI OSPITI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO PER IL PERIOD,O 01/01/2015 - 31/12/2016. CIG 6000390E75</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9497"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI CIG ZE311A1EB4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SC. 11/02/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9498"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA N. 154/2014 E 155/2014 RELATIVI ALLA FORNITURA DI SALUMI, SURGELATI E GENERI ALIMENTARI VARI PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z5711B4654</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9499"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA UTILIZZO DI LAVORATORE IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9500"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA A COLORI DI 1.000 COPIE DELLA PUBBLICAZIONE "IL MIO COMUNE - GUIDA ALLA SCOPERTA DEL COMUNE DI SAREZZO" - STUDIO GRAFICO ESCLUSO (CODICE CIG: Z6811A80EF)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9501"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO "LE NOVITA' PER L'ORGANIZZAZIONE E IL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9502"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE CON IL SOLCO BRESCIA CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI. PERIODO 01/12/2014 - 30/11/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9503"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA VARIAZIONE CATASTALE E ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE IN P.LE EUROPA CIG: ZA91147D78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9504"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SUPPLETIVO PER IL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI -TARES- ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 07/11/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9505"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME DA RISCUOTERE PER LA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU) - EMISSIONE SUPPLETIVA ANNI DAL 2008 AL 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 07/11/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9506"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E IL SIG. BOSIO TIZIANO A SEGUITO DI MOBILITA' ABITATIVA CON DECORRENZA 01/11/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9507"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DEI CAPITOLI DI SPESA RELATIVI ALLA FORNITURA MATERIALE EDILE E AL SERVIZIO DA FABBRO ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9508"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FISIOTERAPIA A FAVORE DEGLI OSPITI DEL CDI E DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER IL PERIODO 01/01/2015 - 31/12/2015. CIG ZEB1148A5B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9509"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FISIOTERAPIA A FAVORE DEGLI OSPITI DEL CDI E DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER IL PERIODO 01/01/2015 - 31/12/2015. NOMINA COMMISSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9510"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 2 PULSANTIERE PER I LETTI ELETTRICI IN DOTAZIONE AI REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z9411891E4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9511"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 5 FLUSSIMETRI CON RELATIVI INNESTI PER LE STANZE DI DEGENZA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z881189199</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9512"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. BATTERIE RICARICABILI PER I SOLLEVATORI ELETTRICI IN DOTAZIONE AI REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z4711891BA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9513"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN "OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE" (CAT.B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO "A" D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9514"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TRAMITE ME.PA. DI MATERIALE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CERIMONIE PUBBLICHE E PER LA RAPPRESENTANZA DELL'ENTE CIG: Z291186367.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAMPA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9515"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPARAZIONE CALDAIA CENTRALE TERMICA SCUOLA PRIMARIA A. SOGGETTI ED INTERVENTI SU ALTRE CENTRALI TERMICHE". CIG Z8A1149E4B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9516"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI "RIFACIMENTO TETTO SEDE COMUNALE DI P.ZZA C.BATTISTI" CUP: C95D12000130004 CIG: 55095543CA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9517"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCARICO QUOTE INDEBITE TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - TARES 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 07/11/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9518"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI NON RESIDENTI IMPIEGATI PRESSO IL COMUNE DI SAREZZO - ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9519"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 69/2014 RELATIVO AL SERVIZIO DI CONTROLLO DELLA PRESENZA DELLA LEGIONELLA PNEUMOPHILA E DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO INSTALLATO PRESSO LA CENTRALE TERMICA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZC9117EEB6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9520"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VISITE FISCALI DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9521"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DEL CAPITOLO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO SPURGHI ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9522"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL PROGETTO SISS PER IL BIENNIO 2015/2016. CIG ZE01179BB0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9523"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO CONTRATTO DI LOCAZIONE SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO DI SAREZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9524"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A EQUITALIA NORD S.P.A. PER SOMME ANTICIPATE E RIMBORSATE - ANNI 2009-2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 07/11/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9525"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI WORKSTATION M470 TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA). C.I.G. Z0E116EE69</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEI SERVIZI CULTURALI E SCOLASTICI (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9526"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO RELATIVO A SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCERTATE E NON PAGATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE (SC. 15/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9527"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 133/2014 RELATIVO ALLA FORNITURA DI ACQUA E BIBITE PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCTTA. CIG Z211166753</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9528"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER LAVORI DI "REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI SALVAGUARDIA DEL SISTEMA RURALE-PAESISTICO-AMBIENTALE, MEDIANTE LA VALORIZZAZIONE DEI CONTESTI NATURALI, PAESAGGISTICI E RECUPERO DELLE AREE DEGRADATE IN AMBITO URBANO, FINANZIA,TO CON PROVENTI DERIVANTI DAL FONDO AREE VERDI. AREA GEL¿ - VIA FRATELLI CAPPONI". CIG: ZI311656CE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SC. 11/02/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9529"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE RUT PER I SERVIZI SVOLTI IN CAMPO SOCIALE (DISTRIBUZIONE VIVERI E TRASPORTO) COME DA PROTOCOLLO D'INTESA E CONVENZIONE IN ATTO CON IL COMUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9530"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER I TRASPORTI A MILANO PER PARTECIPARE ALLA STAGIONE TEATRALE 2014/2015 DEL TEATRO PARENTI DI MILANO CIG: ZDA0FE6D73</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9531"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SUPPLETIVO PER LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 07/11/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9532"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCARICO QUOTE INDEBITE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 07/11/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9533"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 828/2014 RELATIVO AL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE PER I LOCALI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z981160DD2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9534"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI "ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA SISTEMA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA VALLE DI SAREZZO CON REALIZZAZIONE NUOVI LOCALI 4¿ SEZIONE OPERE EDILI "CUP C93B11000000004 C,IG16272106983 E CIG Z3701F4E78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9535"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE CORONE D'ALLORO E COMPOSIZIONE FLOREALE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL 96¿ ANNIVERSARIO DELLA FESTA NAZIONALE DEL 4 NOVEMBRE (CIG: Z541140679)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9536"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SPESE CONDOMINIALI PER I LOCALI DI PROPRIET¿ COMUNALE NEL CONDOMINIO EX POSTA DI VIA IV NOVEMBRE SALDO GESTIONE ANNO 2014 E PREVENTIVO GESTIONE ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9537"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOMINA TERZO RESPONSABILE PER GLI IMPIANTI TERMICI INSTALLATI PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER IL PERIODO OTTOBRE 2014 - DICEMBRE 2017. CIG ZD2115EF5F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9538"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DELLA RSA E CUC A MEZZO ADESIONE ALLA CONSIP S.P.A. PER L'ANNO 2015. CIG Z791159F7F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9539"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO RELATIVO A SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCERTATE E NON PAGATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE (SC. 15/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9540"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI CHIMICI PER IMPIANTO BONIFICA LEGIONELLA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA ANNO 2015. CIG Z2F1153159</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9541"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREVENZIONE E SORVEGLIANZA RISCHIO LEGIONELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA ANNO 2015. CIG Z1011530D6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9542"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DELLA DIFFERENZA TRA L'IMPORTO DOVUTO A TITOLO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA E QUELLO INIZIALMENTE VERSATO AL BENEFICIARIO INDIVIDUATO CON IL N. 12 DEL REGISTRO BENEFICIARI, PER EFFETTO DEL DIRITTO ALLA RIDUZIONE DEL 30% PREVISTO DALL'ART. ,202 COMMA 1 DEL C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE (SC. 15/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9543"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN "OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE" (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO "A" D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9544"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 112/2014 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI - ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9545"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 113/2014 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI - ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9546"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, DEL SERVIZIO DI FISIOTERAPIA A FAVORE DEGLI OSPITI DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO E DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER IL PERIODO 01/01/2015 - 31/12/2015. CIG ZEB1148A5B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9547"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ISCRIZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E TERRITORIO (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9548"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN ECONOMIA TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL/REGIONE LOMBARDIA DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE SULLE STRADE COMUNALI NELLA STAGIONE INVERNALE 2014/2015. CIG5969258,388</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9549"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER INCARICO PROFESSIONALE PER ACCATASTAMENTO IMMOBILE DI PIAZZALE EUROPA CIG: ZA91147D78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9550"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SENTENZA TAR LOMBARDIA NR 22/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SC. 11/02/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9551"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA SCUOLA AUDIOFONETICA DELLA FONDAZIONE BRESCIANA PER L'EDUCAZIONE MONS. GIUSEPPE CAVALLERI DI BRESCIA PER SOSTENERE LA FREQUENZA DI TRE MINORI AUDIOLESI RESIDENTI A SAREZZO - 1^ TRANCHE. A.S. 2014/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEI SERVIZI CULTURALI E SCOLASTICI (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9552"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CHIAVETTE USB DA 8 GB PERSONALIZZATE CON STEMMA E NOME DEL COMUNE DI SAREZZO PER IL PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA EUROPEA RIVOLTO ALLE CLASSI SECONDE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO PRESENTI SUL TERRITO,RIO - A.S. 2014/2015 (CIG: ZAC11406A9)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9553"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE INCONTRI/LABORATORIO "SE POTESSI MANGIARE UN'IDEA" RIVOLTI ALLE CLASSI 5 DELLE SCUOLE PRIMARIE DEL TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9554"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE ME.PA DI STAMPATI E CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI - CIG Z5E1140349</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9555"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMICO DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE DI BONUS GAS PERIODO 01.01.2010/31.12.2009 - 01.01.2011/31.12.2011 E BONUS ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.01.2011/31.12.2011. CONTESTUALE ACCERTAME,NTO DELLA SOMMA SPETTANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9556"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'UTENTE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 1011/2014 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9557"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 5 LINGOTTI IN ARGENTO CON EFFIGIE SANTI FAUSTINO E GIOVITA DA UTILIZZARE COME DONI DI RAPPRESENTANZA DELL'ENTE CIG: ZB5113C765.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAMPA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9558"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 90/2014 RELATIVO ALLA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO PER LA R.S.A. COMUNALE-CIG Z9F113AAEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9559"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEO DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO RISCOSSI NEI MESI DI LUGLIO - AGOSTO E SETTEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9560"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETTA COMUNITA' A FAVORE DEL MINORE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 108/2014 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - PERIODO 01.11.2014/ 31.12.2014 - CIG Z7C1130887</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9561"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO DEL SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA DENOMINATO: "PROGETTO INTEGRAZIONE LAVORATIVA CON TIROCINIO DI FORMAZIONE" PER IL PERIODO 06.10.2014 / 31.01.2015 - UTENTE N. 109/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9562"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO DEL SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA DENOMINATO: "PROGETTO INTEGRAZIONE LAVORATIVA CON TIROCINIO DI FORMAZIONE" PER IL PERIODO 08.10.2014 / 31.01.2015 - UTENTE N. 110/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9563"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA N. 154/2014 E 155/2014 RELATIVI ALLA FORNITURA DI SALUMI, SURGELATI E GENERI ALIMENTARI VARI PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO. CIG Z301135326</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9564"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA N. 152/2014 E 153/2014 RELATIVI ALLA FORNITURA DI LATTICINI PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z2711352AF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9565"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA N. 150/2014 E 151/2014 RELATIVI ALLA FORNITURA DI CARNI PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z161135010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9566"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN "OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE" (CAT.B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO "A" D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9567"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONVENZIONE PER CORSO DI FORMAZIONE PER PRATICANTE GEOMETRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9568"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA AL TRASPORTO SCOLASTICO PER IL PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2014. C.I.G. Z9A11308C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9569"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DEL PRODOTTO ASCOT WEB CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE E DELL'ATTIVITA' DI AFFIANCAMENTO OPERATIVO PER L'AVVIAMENTO DEL SOFTWARE PER L'ADEGUAMENTO AL D.LGS.118/2011 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DEI BIL,ANCI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEI SERVIZI CULTURALI E SCOLASTICI (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9570"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 160/2014 RELATIVO AL SERVIZIO DI NOLEGGIO DELLA BIANCHERIA PIANA E LAVAGGIO, STIRATURA E CONFEZIONAMENTO DELLA BIANCHERIA PIANA E DEGLI OSPITI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO. CIG Z241129F6E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9571"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE CONTRO SCARAFAGGI PRESSO LE AREE ESTERNE LIMITROFE AI LOCALI DEL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z591121E91</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9572"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SMS DALLA PROVINCIA DI BRESCIA - CENTRO INNOVAZIONE E TECNOLOGIE - NELL'AMBITO DEL SERVIZIO "SMS IN COMUNE" CIG: Z451125401.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAMPA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9573"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PARCO "ARCOBALENO" UBICATO IN VIA G. PASCOLI A SAREZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9574"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI DELLA PROVINCIA IN ORARI EXTRASCOLASTICI. RIMBORSO COSTI ANNO SCOLASTICO 2013/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT - CACCIA E PESCA - PROMOZ. ATTIV. PRODUTT. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9575"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 667/2014 ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 94 DEL 26 FEBBRAIO 2014, RELATIVO ALL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON PERSONALE DI VIGILANZA ESTERNO PER RINFORZARE L'ORGANICO DELLA POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE (SC. 15/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9576"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI TARI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ANNO 2014 (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 07/11/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9577"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ANNO 2014 (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 07/11/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9578"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI IMU PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ANNO 2014 (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 07/11/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9579"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AFFRANCATRICE POSTALE E ALIMENTATORE CHIUDIBUSTE UFFICIO PROTOCOLLO - ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9580"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE LETTURE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN OCCASIONE DEL CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA A CURA DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "TREATRO TERRE DI CONFINE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9581"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE AREE VERDI CIG Z851110544</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SC. 08/10/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9582"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA. CIG. Z6A1117987</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9583"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DEI CAPITOLI DI SPESA RELATIVI AD ALCUNI APPALTI AREA TECNICA ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9584"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA N. 3 TIROCINI FORMATIVI DI "DOTE COMUNE" PRESSO I SERVIZI CULTURA E PUBBLICA ISTRUZIONE - POLIZIA LOCALE - AREA TECNICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9585"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN "OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE" (CAT.B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO "A" D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9586"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETTA COMUNITA' A FAVORE DEI MINORI IDENTIFICATI CON I NUMERI 105-106/2014 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - PERIODO 01.10.2014 / 31.12.2014. CIG Z0E110EE04</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9587"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI LAVORATORE IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9588"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI LAVORATORE IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9589"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA COMUNALE - PERIODO 01.01.2015 - 31.12.2019 - CIG ZB1110E6F7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9590"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO III TRIMESTRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9591"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO CONTRATTO DI LOCAZIONE UFFICIO POSTALE DI ZANANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9592"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI PATROCINIO GRATUITO A FAVORE DI DANIEL LABORATORIO FLOREALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA D'ARTE "LA MELA" DI CINZIA BEVILACQUA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9593"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI PATROCINIO GRATUITO A FAVORE DI DANIEL LABORATORIO FLOREALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA D'ARTE "IL PAESAGGIO NELL'INFORMALE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9594"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA N. 209/2014 E 210/2014 RELATIVI ALLA FORNITURA DI DETERGENTI E SANIFICANTI PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZA2110ACFF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9595"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 667/2014 ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 94 DEL 26 FEBBRAIO 2014, RELATIVO ALL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON PERSONALE DI VIGILANZA ESTERNO PER RINFORZARE L'ORGANICO DELLA POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE (SC. 15/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9596"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 544/2014 RELATIVO ALLA FORNITURA DI STOVIGLIE MONOUSO E MATERIALE CARTACEO PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. CIG ZAF110AC94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9597"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DECRETI DEL DIRETTORE REGIONALE LOMBARDIA DELL'AGENZIA DEL DEMANIO PROT. 685 E 686 DEL 30/05/2014 E VOLTURAZIONE CATASTALE DEI RELATIVI MAPPALI. COD. CIG.: ZC910AF2EC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9598"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA SCOLO MONTANO ED ALVEO TORRENTE GOMBIERA IN ZONA VIA DELLA FONTE - CIG: Z5610F7B32</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SC. 08/10/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9599"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 520/2014 RELATIVO ALLA FORNITURA DI MATERIALE CARTACEO E MONOUSO PER I REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER L'ANNO 2014. CIG ZFA1106988</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9600"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI LAVORATORE IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9601"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9602"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO AL COMITATO ANZIANI DI SAREZZO - ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9603"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LETTURE E ATTIVIT¿ CONNESSE ALLA MOSTRA BIBLIOGRAFICA "BOSCO D'ARTISTA: IL BOSCO RACCONTA" PRESSO I MAGLI DI SAREZZO A CURA DELL' CULTURALE "TREATRO TERRE DI CONFINE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9604"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 107/2014 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI - ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9605"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL GRUPPO ELETTROGENO CE LMUD/100 INSTALLATO PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA SINO AL 31/12/2014. CIG ZC910E0447</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9606"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI RICAMBI, MATERIALE DI CONSUMO E MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE IN USO PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE - CIG: ZB910E1589</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SC. 08/10/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9607"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETTIVA DEI "LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO, TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA DEI LOCALI PIANO TERRA IMMOBILE DI PIAZZALE EUROPA DA ADIBIRE A GUARDIA MEDICA ASL" CUP C94B14000190004 CIG ZCA106C099</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9608"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA ARCHITETTONICA E STRUTTURALE, LA DIREZIONE LAVORI, IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELL'INTERVENTO DENOMINATO "MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SEDE CO,MUNALE DI P.ZA C. BATTISTI" CIG: ZA110D4CEF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9609"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA DI RILEVAZIONE INCENDIO PER LA MESSA A NORMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I¿ GRADO "G. LA PIRA APPROVAZIONE PROGETTO, E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE FORNITURA CIG.ZDF106C15B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9610"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'USSCS PER 10^ EDIZIONE "LO SPORT IN PIAZZA" - 8¿ TROFEO COMUNE DI SAREZZO TORNEO PALLA A MANO - 3¿ QUADRANGOLARE DI CALCIO "DENIS PEDERGNAGA" - NATALE SPORTIVO 2014 E PER LE ATTIVITA' SPORTIVE DELLE SOCIETA' E CORSI DI SPORT, NELLE SCUOLE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT - CACCIA E PESCA - PROMOZ. ATTIV. PRODUTT. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9611"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 90/2014 RELATIVO ALLA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO PER LA R.S.A. COMUNALE - CIG Z4F10D2D07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9612"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 97/2014 RELATIVO ALLA FORNITURA DI PRODOTTI PER LA GESTIONE DELL'INCONTINENZA DEGLI OSPITI DELLA R.S.A. COMUNALE - CIG ZED10D2C79</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9613"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI LAVORATORE IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9614"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMIET MEPA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E STAMPATI PER L'UFFICIO ANAGRAFE CIG ZB610D0FEC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9615"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DELL' IMPEGNO DI SPESA PER L'AUMENTO DELLA RETTA DEL SERVIZIO C.S.S. FREQUENTATO DA UN SOGGETTO DISABILE RESIDENTE A SAREZZO IDENTIFICATO AL N. 104/2014 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECON,OMICI - PERIODO 1.1.2014/31.12.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9616"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO FORMATIVO DI "DOTE COMUNE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9617"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN "OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE" (CAT.B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO "A" D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9618"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE, CONTABILIT¿ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE OPERE DA PITTORE DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO SOFFITTI SCUOLA PRIMARIA " ERNESTO PINTOSSI" UBICATA IN VIA MONTESSORI A SAREZZO" CUP C94H14000340004 CIG.Z591068C9,2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9619"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN "OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE" (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO "A" D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9620"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE "VILLA USIGNOLO" A "LA NUVOLA NEL SACCO" DI BRESCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DAL MESE DI SETTEMBRE 2014 AL MESE DI AGOSTO 2015 - CIG ZBE10CBBCC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9621"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI LAVORATORE IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9622"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI LAVORATORE IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9623"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI LAVORATORE IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9624"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI LAVORATORE IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9625"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE, CONTABILIT¿ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE OPERE ELETTRICHE DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO SOFFITTI SCUOLA PRIMARIA " ERNESTO PINTOSSI" UBICATA IN VIA MONTESSORI A SAREZZO" CUP C94H14000340004 CIG.ZEF1068BD,2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9626"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO SOFFITTI SCUOLA PRIMARIA "ALFREDO SOGGETTI" UBICATA IN VIA SAN G. BOSCO A SAREZZO. CUP C94H14000330004 CIG Z981068CE2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9627"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE, CONTABILIT¿ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE OPERE EDILI DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO SOFFITTI SCUOLA PRIMARIA " ERNESTO PINTOSSI" UBICATA IN VIA MONTESSORI A SAREZZO" CUP C94H14000340004 CIG.Z6110685E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9628"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'INTEGRAZIONE DEGLI APPLICATIVI SIPAL-PROTOCOLLO E GLOBO SOLO1. C.I.G. Z1010C0F66</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEI SERVIZI CULTURALI E SCOLASTICI (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9629"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DELL'AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA PRIMUS UNICO A PRIMUS 100. C.I.G. ZF310C0ED0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEI SERVIZI CULTURALI E SCOLASTICI (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9630"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL'AUTOMEZZO FIAT DOBL¿ IN DOTAZIONE ALLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO. CIG Z7710BEE5F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9631"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE DELLE ATTIVITA' TECNICHE NECESSARIE ALLA PRESENTAZIONE DELL'ESAME PROGETTO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER QUANTO RIGUARDA IL SISTEMA DI RILEVAZIONE INCENDI. CIG Z7C10B7FF2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9632"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IDRAULICA STRAORDINARIA PER I LOCALI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER L'ANNO 2014. CIG Z1210B86AC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9633"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DEI CAPITOLI DI SPESA RELATIVI AD ALCUNI APPALTI AREA TECNICA ANNI 2013/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9634"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER MANUTENZIONE CALDAIA ATAG PALESTRA VIA S.G. BOSCO, ASCENSORE PRESSO IL CIMITERO DI SAREZZO E CENTRALINI TELEFONICI DELLE SEDI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9635"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI "RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO, TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA DEI LOCALI PIANO TERRA IMMOBILE DI PIAZZALE EUROPA DA ADIBIRE A GUARDIA MEDICA ASL". CUP C94B14000190004 CIG ZCA106C099</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9636"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN "OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE" (CAT.B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO "A" D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9637"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN "OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE" (CAT.B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO "A" D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9638"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO DI UNA PERSONA DISABILE IDENTIFICATA AL N.103/2014 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI PRESSO LA COMUNITA' "EFFATA" GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE RESTART ONLUS DI RANZANICO (BG) - ,PERIODO 15.9.2014 - 31.12.2014. CIG ZBA1099AA8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9639"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE PER MINORI - PERIODO 01.09.2014 / 31.12.2014 - CIG ZD4109203E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9640"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DI QUANTO VERSATO A TITOLO DI CAUZIONE DECURTATO DELL'IMPORTO DA TRATTENERE A TITOLO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL'ART. 193 COMMA 3 DEL C.D.S. AL BENEFICIARIO INDIVIDUATO CON IL N. 11 DEL REGISTRO BENEFICIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE (SC. 15/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9641"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI VESTIARIO PER GLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE TRAMITE MEPA - ANNO 2014 - CIG N. ZCD0F7A961</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE (SC. 15/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9642"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETTA COMUNITA' A FAVORE DI MINORE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 102/2014 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - PERIODO 11.09.2014 / 31.10.2014. CIG ZB31091C40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9643"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA AL TRASPORTO SCOLASTICO PER IL PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2014. C.I.G. Z0E1090072</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEI SERVIZI CULTURALI E SCOLASTICI (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9644"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>.IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 20 CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA. C.I.G. Z3C108FC2D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEI SERVIZI CULTURALI E SCOLASTICI (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9645"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTROITO ED IMPEGNO DI SPESA RELATIVI AL RECUPERO CREDITI DERIVANTI DA EROGAZIONI DI SERVIZI IN AMBITO SCOLASTICO MATURATI NELL'A.S. 2012-2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEI SERVIZI CULTURALI E SCOLASTICI (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9646"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN "OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE" (CAT.B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO "A" D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9647"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NUOVO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA PRIMARIA MARCELLO CANDIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9648"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEL PUNTO LOCALE EURODESK</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMA GIOVANI (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9649"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PER IL PERIODO 1.7.2014 - 30.11.2014 DELL'INSERIMENTO DELL'UTENTE IDENTIFICATO AL N. 101 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI PRESSO IL SERVIZIO C.S.E. GESTITO DALLA COOPERATIVA MONGOL,FIERA DI BRESCIA . CIG Z80107AE84</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9650"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PER IL PERIODO 1.7.2014 - 31.12.2014 DELL'INSERIMENTO DEGLI UTENTI IDENTIFICATI DAL N. 93 AL N. 100 ALL'INTERNO DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI PRESSO I SERVIZI C.S.E.GESTITI DALL,E COOPERATIVE C.V.L. DI LUMEZZANE, IL PONTE DI VILLA CARCINA, L'AQUILONE DI GARDONE VT E L'ASSOCIAZIONE FOBAP ONLUS DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9651"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ELETTRICHE STRAORDINARIE PER I LOCALI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER L'ANNO 2014. CIG Z46108825A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9652"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZI RELATIVA AGLI ACCERTAMENTI SANITARI PER I LAVORATORI DELLA RSA COMUNALE MADRE TERESA DI CALCUTTA AI SENSI DELL'ART. 41 DEL D.LGS. 81/08 E SS.MM.II. - ANNO 2014. CIG ZE5108349C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9653"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ALLA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI INFORMATICI PRESSO LA COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE TROMPIA PER L'ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEI SERVIZI CULTURALI E SCOLASTICI (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9654"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L'ANNO SCOLASTICO 2014/2015. CIG 583398116C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEI SERVIZI CULTURALI E SCOLASTICI (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9655"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN "OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE" (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO "A" D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9656"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO FORMATIVO CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9657"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO OPERE DA PITTORE LAVORI DI CONSOLIDAMENTO SOFFITTI SCUOLA PRIMARIA "ERNESTO PINTOSSI" UBICATA IN VIA MONTESSORI A SAREZZO. CUP C94H14000340004 CIG Z591068C92</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9658"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA DI CONSOLIDAMENTO DEI SOFFITTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1¿ GRADO "GIORGIO LA PIRA" - OPERE ELETTRICHE. CIG: 5596744341CIG: ZED0F7CF6B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9659"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANO TERRA IMMOBILE INPS-ASL UBICATO IN PIAZZALE EUROPA - REALIZZAZIONE DI N.2 BAGNI DI CUI UNO PER DISABILI CON ANNESSO ANTI,BAGNO E UN UFFICIO" CUP: C99C14000000004 CIG: ZBB0F3A2F5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9660"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ALL'ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI - ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9661"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONVENZIONE PER CORSO DI FORMAZIONE PER PRATICANTE GEOMETRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9662"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE SINTEL DEI SERVIZI DI VERIFICA PERIODICA DELLA MESSA A TERRA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI AI SENSI DEL D.P.R. 462/2001 E VERIFICA PERIODICA BIENNALE PER GLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI AI SENSI DEL D.P.R,. 162/1999. CIG ZB81031E2F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9663"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI UN SISTEMA DI RILEVAZIONE INCENDIO PER LA MESSA A NORMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I¿ GRADO "G. LA PIRA". CIG ZDF106C15B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9664"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI NUOVE FUNZIONALITA' APPLICATIVE SOFTWARE DELLA FINANZIARIA PER L'ADEGUAMENTO AL D.LGS.118/2011 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DEI BILANCI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9665"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI CONSOLIDAMENTO SOFFITTI SCUOLA PRIMARIA "ERNESTO PINTOSSI" UBICATA IN VIA MONTESSORI A SAREZZO - OPERE EDILI. CUP C94H14000340004 CIG Z6110685E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9666"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI CONSOLIDAMENTO SOFFITTI SCUOLA PRIMARIA "ERNESTO PINTOSSI" UBICATA IN VIA MONTESSORI A SAREZZO - SERVIZIO DI PULIZIA. CUP C94H14000340004 CIG Z8E1068C26</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9667"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI CONSOLIDAMENTO SOFFITTI SCUOLA PRIMARIA "ERNESTO PINTOSSI" UBICATA IN VIA MONTESSORI A SAREZZO - OPERE ELETTRICHE. CUP C94H14000340004 CIG ZEF1068BD2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9668"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI CONSOLIDAMENTO SOFFITTI SCUOLA PRIMARIA "ALFREDO SOGGETTI" UBICATA IN VIA SAN G. BOSCO A SAREZZO. CUP C94H14000330004 CIG Z981068CE2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9669"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER I LAVORI DI "RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO, TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA DEI LOCALI PIANO TERRA IMMOBILE DI PIAZZALE EUROPA DA ADIBIRE A GUARDIA MEDICA ASL". CIG:ZCA106C099</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9670"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLE SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 25/05/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9671"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER L'ALIENAZIONE DI AREA IN COMUNE DI SAREZZO (LOTTO N. 25)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9672"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER L'ALIENAZIONE DI AREA IN COMUNE DI SAREZZO (LOTTO N. 26)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9673"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE ME.PA DI UN KIT COMPLETO DI CONTRASSEGNI PER PARCHEGGIO INVALIDI - CIG Z4A106529A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9674"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RINNOVO DEL PROGETTO DI OSPITALITA' ASSISTITA RESIDENZIALE GESTITO DALLA COOPERATIVA "AQUILONE" DI GARDONE VAL TROMPIA A FAVORE DELL'UTENTE IDENTIFICATO AL N. 92/2014 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER I,NTERVENTI ECONOMICI PER IL PERIODO 23 GIUGNO -31- DICEMBRE - CIG Z7F1063D97</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9675"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PERIZIA DELLE OPERE COMPLEMENTARI DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANO TERRA IMMOBILE INPS-ASL UBICATO IN PIAZZALE EUROPA - REALIZZAZIONE DI N.2 BAGNI DI CUI UNO PER DISABILI CON ANNESSO ANTIBAGNO E UN UFFICIO" CUP: C99C140000,00004 CIG: ZBB0F3A2F5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9676"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA N. 929 ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 343 DEL 17 LUGLIO 2014. CIG N. Z5E101548F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE (SC. 15/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9677"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DEI TRE QUARTI DELL'IMPORTO VERSATO A TITOLO DI CAUZIONE AI SENSI DELL'ART. 193 COMMA 3 DEL C.D.S. AL BENEFICIARIO INDIVIDUATO CON IL N. 10 DEL REGISTRO BENEFICIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE (SC. 15/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9678"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TARES PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ANNO 2013 (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 07/11/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9679"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMU PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ANNI 2012/2013/2014 (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 07/11/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9680"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA PEDANA DELL'AUTOMEZZO PER TRASPORTO DISABILI IN DOTAZIONE ALLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO. CIG Z2A105AC1F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9681"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA PERSONALE PER GLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP PER L'ANNO SCOLASTICO 2014/2015. CIG 58141536D5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9682"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE ME.PA. DI CARTA BIANCA E CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI - CIG Z81105928C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9683"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE PEZZI DEL LAVAVERDURE IN DOTAZIONE ALLA CUCINA DEL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z371056AFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9684"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ADDESTRAMENTO AL TIRO DEGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE - ANNO 2014 - CIG ZB410552D6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE (SC. 15/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9685"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L'IMMOBILE "CONDOMINIO VIVALDI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9686"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MODULISTICA AUTOIMBUSTANTE PERSONALIZZATA PER LA NOTIFICA DELLE VIOLAZIONI RILEVATE A MEZZO APPARECCHIATURE AUTOMATICHE. CIG N. ZEF104EF0B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE (SC. 15/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9687"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE PEZZI DEL FORNO A CONVENZIONE IN DOTAZIONE ALLA CUCINA DEL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZE8104EA37</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9688"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA PERSONALE AGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP RESIDENTI A SAREZZO PER L'A.S. 2014/2015. CIG 58141536D5. NOMINA COMMISSIONE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9689"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI "VOUCHER FINALIZZATI A SOSTENERE LE FAMIGLIE NELLA FRUIZIONE DI SERVIZI ESTIVI A FAVORE DI MINORI DI ETA' COMPRESA TRA GLI 0 E I 13 ANNI - PERIODO GIUGNO LUGLIO 2014".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9690"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI 1 (DISSEMINAZIONE) E AZIONE 2 (RACCOLTA E RECUPERO) DEL PROGETTO "A MACCHIA D'OLIO - VALORIZZAZIONE DELL'OLIO ANIMALE E VEGETALE ESAUSTO E SENSIBILIZZAZIONE DELLA CITTADINANZA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SC. 08/10/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9691"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA UTILIZZO DI LAVORATORE IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9692"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA UTILIZZO DI LAVORATORE IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9693"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 91/2014 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI - ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9694"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN "OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE" (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO "A" D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9695"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMICO DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE DI BONUS GAS PERIODO 01/01/2009 - 31/12/2009 E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DELLA SOMMA SPETTANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9696"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI UN CARRELLO CON CASSETTO PER ELETTROCARDIOGRAFO IN DOTAZIONE AI REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z0A1045914</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9697"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE CAMPAGNA PROMOZIONALE DEL PROGETTO A MACCHIA D'OLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SC. 08/10/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9698"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA DI CONSOLIDAMENTO DEI SOFFITTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1¿ GRADO "GIORGIO LA PIRA" - OPERE DI TINTEGGIATURA CIG: Z9D0E909C2 CIG: Z550F7CC,B0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9699"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI E LE AREE DI PROPRIETA' E COMPETENZA COMUNALE - C.I.G. 5545483556</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SC. 08/10/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9700"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VOLTI AL RECUPERO DI AREA IN VIA DELLA FONTE CIG: ZD71033D17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SC. 08/10/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9701"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - A.S. 2014/2015. C.I.G. 583398116C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEI SERVIZI CULTURALI E SCOLASTICI (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9702"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE E REVISIONE APPARECCHIATURA TRAFFIPHOT III-SR. CIG N. Z5E101548F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 19/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9703"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA UTILIZZO DI LAVORATORE IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9704"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 90/2014 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI - ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9705"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER GLI INTERVENTI PREVISTI NEL "PROGETTO PER L'ATTIVAZIONE DI AZIONI DI CONTRASTO AI PROBLEMI OCCUPAZIONALI DELLA POPOLAZIONE DELLA VALLE TROMPIA" ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9706"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA DI CONSOLIDAMENTO DEI SOFFITTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1¿ GRADO "GIORGIO LA PIRA" - OPERE DI CONSOLIDAMENTO. CIG: 55969469F1- CIG:ZD30F7,CF46</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9707"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PERIZIA E OPERE COMPLEMENTARI DEI LAVORI DI "RIFACIMENTO TETTO SEDE COMUNALE DI P.ZZA C.BATTISTI" CUP: C95D12000130004 CIG: 55095543CA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9708"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ALIENAZIONE DI AREA IN COMUNE DI SAREZZO (LOTTO N. 26), APPROVAZIONE BANDO DI GARA E SCHEMA DI SCRITTURA PER VENDITA TERRENO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9709"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO RISCOSSI NEL MESE DI GIUGNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9710"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER FINALIZZATI A SOSTENERE LE FAMIGLIE NELLA FRUIZIONE DI SERVIZI ESTIVI A FAVORE DI MINORI DI ETA' COMPRESA TRA GLI 0 E I 13 ANNI - PERIODO GIUGNO LUGLIO 2014. INTEGRAZIONE DELLA DET. N. 235 DEL 6 MA,GGIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9711"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA SCHEDARIO ELETTORALE ( ART. 6 D.P.R. 20.3.1967, N. 223)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI (SC. 05/08/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9712"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO PRESTATE IN OCCASIONI DELLE ELEZIONI EUROPEE E DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 25 MAGGIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9713"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA STAGIONE TEATRALE 2014/2015 DEL TEATRO PARENTI DI MILANO. CIG: Z160FE6D91</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9714"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 667/2014 ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 94 DEL 26 FEBBRAIO 2014, RELATIVO ALL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON PERSONALE DI VIGILANZA ESTERNO PER RINFORZARE L'ORGANICO DELLA POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE (SC. 15/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9715"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON PERSONALE DI VIGILANZA DEL COMUNE DI CASTREZZATO PER RINFORZARE L'ORGANICO DELLA POLIZIA LOCALE - ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE (SC. 15/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9716"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TRATTO DI MURO IN VIA SAN BERNARDINO "CUP:C99D14000130004 CIG Z5C0F3FA1B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9717"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ETICHETTATURA E CONSEGNA DEL NOTIZIARIO COMUNALE "SAREZZO INFORMA" PER IL PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 - CODICE CIG Z691000543</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9718"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO II TRIMESTRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9719"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI IMPEGNI DI SPESA ECONOMATO ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9720"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 89/2014 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI - ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9721"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN "OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE" (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO "A" D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9722"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA PERSONALE AGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP RESIDENTI A SAREZZO PER L'A.S. 2014/2015. CIG 58141536D5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9723"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE CIG: Z520FE44DF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9724"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ALIENAZIONE DI AREA IN COMUNE DI SAREZZO (LOTTO N. 25), APPROVAZIONE BANDO DI GARA E SCHEMA DI SCRITTURA PER VENDITA TERRENO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9725"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA CONDOMINIO "PALAZZINA VALGOBBIA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9726"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 106/2014 RELATIVO ALLA FORNITURA DI GUANTI MONOUSO IN NITRILE NON TALCATO PER LA RSA "MADRE TERESA DI CALCUTTA". CIG ZBF0FE18B7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9727"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI PER L'UNITA' IMMOBILIARE DI PROPRIET¿ COMUNALE UBICATA NEL CONDOMINIO SAREZZO CENTRO DI VIA REPUBBLICA SALDO GESTIONE ANNO 2013 E PREVENTIVO GESTIONE ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9728"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA AL BENEFICIARIO INDIVIDUATO CON IL N. 9 DEL REGISTRO BENEFICIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE (SC. 15/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9729"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER L'AUMENTO DELLE RETTE DEL SERVIZIO C.D.D. FREQUENTATO DA SOGGETTI DISABILI RESIDENTI A SAREZZO - UTENTI DAL N. 80 AL N. 86 - PERIODO 1.1.2014/31.12.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9730"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER L'AUMENTO DELLE RETTE DEL SERVIZIO C.S.E. FREQUENTATO DA SOGGETTI DISABILI RESIDENTI A SAREZZO - UTENTI DAL N. 71 AL N. 79 - PERIODO 1.1.2014/30.6.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9731"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI LAVORATORE IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9732"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA UTILIZZO DI LAVORATORE IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9733"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO, TRAMITE MERCATO ELETTRONICO, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SISTEMI DI RILEVAZIONE INCENDIO E DEI MEZZI ANTINCENDIO ( ESTINTORI, MANICHETTE, IDRANTI, GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA, PORTE REI) INSTAL,LATI PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER IL PERIODO 01/07/2014 - 31/12/2014. CIG Z440FD19FA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9734"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO O RINNOVO DI N. 6 FIRME DIGITALI TRAMITE CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI BRESCIA. C.I.G. ZC70FD27B7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEI SERVIZI CULTURALI E SCOLASTICI (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9735"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 696/2014 RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELETTRICA STRAORDINARIA PER I LOCALI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z7F0FC4473</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9736"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETTA COMUNITA' A FAVORE DEI MINORI IDENTIFICATI CON I NUMERI 666-67/2014 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - PERIODO 01.07.2014 - 30.09.2014 CIG Z460FA3548</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9737"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI LAVORATORE IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9738"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO "LA GESTIONE DEL SISTEMA AVCPASS PER LA VERIFICA DEI REQUISITI DEGLI APPALTATORI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9739"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE COMUNITA' MAMRE' ONLUS PER PROSEGUIMENTO INSERIMENTO IN COMUNITA' DI PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 69/2014 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - PE,RIODO 01.07.2014/31.12.2014 - CIG ZB00F924D9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9740"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE RUT DI SAREZZO PER RINNOVO PROGETTO DI ASSISTENZA EDUCATIVA PER PERSONA MINORENNE IDENTIFICATA CON IL NUMERO 87/2014 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOM,ICI - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2014 - CIG Z020FA3690</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9741"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 88/2014 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI - ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9742"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RICHIESTA ESAME PROGETTO RELATIVO ALLA CONFORMITA' ANTINCENDIO AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER L'INTERVENTO DENOMINATO "ADEGUAMENTO DEL SISTEMA ANTINCENDIO PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA". CIG Z,560FC1133</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9743"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANO TERRA IMMOBILE INPS-ASL UBICATO IN PIAZZALE EUROPA - REALIZZAZIONE DI N.2 BAGNI DI CUI UNO PER DISABILI CON ANNESSO ANTIBAGNO E UN UFFICIO" CUP: C99C14000000004 CIG: ZBB0F3A2F5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9744"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE PRESSO IL CAMPO DI CALCIO IN ERBA DI VIA BOMBE CUP. C99H14000050004 CIG.Z8D0F3FD82</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9745"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE ALL' E-SEMINAR OPERATIVO SULLE CORRETTE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE GARE DI APPALTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ORGANIZZATO DA PROFESSIONAL ACADEMY (MARCHIO AIDEM SRL) CON SEDE A PORTO MANTOVANO (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9746"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE GLORIA LOMBARDO ALL'E-SEMINAR "FONDI EUROPEI PER LA P.A. 2014-2020: NUOVE PROCEDURE PER FINANZIARE I PROPRI PROGETTI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9747"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO RISCOSSI NEL MESE DI MAGGIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9748"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 1¿ SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO LAVORI DI "RIFACIMENTO TETTO SEDE COMUNALE DI P.ZA C. BATTISTI" CUP C95D12000130004 - CIG:55095543CA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9749"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO PROGETTO DI OSPITALITA' ASSISTITA RESIDENZIALE GESTITO DALLA COOPERATIVA L'AQUILONE DI GARDONE VAL TROMPIA A FAVORE DELL'UTENTE IDENTIFICATO AL N. 68 /2014 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOM,ICI - CIG Z190F235E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSISTENZA SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9750"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE - RAPPEZZI STRADALI - ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI". CUP: C97H13001790004 CIG: 5644119A55</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9751"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO:APPROVAZIONE PERIZIA DELLE OPERE COMPLEMENTARI DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA DI CONSOLIDAMENTO DEI SOFFITTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1¿ GRADO "GIORGIO LA PIRA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9752"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 1¿ SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA DI CONSOLIDAMENTO DEI SOFFITTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1¿ GRADO "GIORGIO LA PIRA" - OPERE ELETTRICHE. CIG: 5596744341</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9753"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA SERATA ALL'ARENA DI VERONA "PLACIDO DOMINGO CANTA VERDI" CIG: ZB50F8EA63 - CIG: Z700F8F825</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9754"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE INTERVENTO IN ATTO A FAVORE DI PERSONE IDENTIFICATE CON I NUMERI 62-63/2014 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - PERIODO 11.06.2014 - 30.06.2014. CIG Z2E0F870B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9755"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA A FAVORE DI UN UTENTE DISABILE RESIDENTE A SAREZZO - PERIODO 1.3.2014/31.12.2014 - UTENTE N. 64 - CIG ZC20F87355</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9756"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SAN VINCENZO DE PAOLI DI BRESCIA PER PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 65/2014 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2014. CIG ,Z9C0F89E09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9757"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 70/2014 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI - ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9758"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA GITA AL "PARCO NATURA VIVA" DI BUSSOLENGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9759"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 59/2014 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI - ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9760"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI DUE TIROCINI FORMATIVI CON L'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "PRIMO LEVI" DI SAREZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9761"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO DEL SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA DENOMINATO: "PROGETTO INTEGRAZIONE LAVORATIVA CON TIROCINIO DI FORMAZIONE" PER IL PERIODO 03.06.2014 / 30.09.2014 - UTENTE N. 60/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9762"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO DEL SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA DENOMINATO: "PROGETTO INTEGRAZIONE LAVORATIVA CON TIROCINIO DI FORMAZIONE" PER IL PERIODO 03.06.2014 / 30.09.2014 - UTENTE N. 61/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9763"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO QUOTA DI ADESIONE AD ECOMUSEO DI VALLE TROMPIA - 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9764"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 57/2014 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI - ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9765"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 58/2014 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI - ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9766"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 25 MAGGIO 2014: LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI MEMBRI DEI SEGGI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9767"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 828/2014 RELATIVO AL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE PER I LOCALI DEL CENTRO UNICO DI COTTURA E DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z400F63509</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9768"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI ALL'ASSOCIAZIONE CITTADINI DI PONTE ZANANO PER L'INIZIATIVA "ASSISTENZA ALL'ATTRAVERSAMENTO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI PONTE ZANANO - ANNO 2014"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE (SC. 15/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9769"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DI TRATTO DI MURO IN VIA S. BERNARDINO" CUP: C99D14000130004 CIG Z5C0F3FA1B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9770"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE PRESSO IL CAMPO DI CALCIO IN ERBA DI VIA BOMBE CUP.C99H1400050004 CIG Z8D0F3FD82</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9771"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUSITO TRAMITE ME.PA DI CUSTODIE PER CARTE D'IDENTITA' PER UFFICIO ANAGRAFE - CIG Z660F5D07C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9772"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI PRODOTTI IDONEI ALLA TINTEGGIATURA DELLE PARETI DEL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z6E0F58D07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9773"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE CON IL CENTRO DI FORMAZIONE DEDALO 2001 DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9774"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL¿ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE CULTURALE E SOCIALE ¿COMITATO PER I GEMELLAGGI¿ A SOSTEGNO DELLE ATTIVIT¿ ISTITUZIONALI IN PROGRAMMA PER L¿ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9775"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A DATORE DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE COMUNALE. PERIODO GENNAIO - MAGGIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA (SC. 16/06/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9776"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSEGNA MATERIALE PER IL PAGAMENTO DELLA IUC - ANNO 2014 - CIG Z030F56C44</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 07/11/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9777"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTABILITA¿ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE "LAVORI D¿URGENZA PER LA DEMOLIZIONE DEL FABBRICATO UBICATO TRA VIA CASTELLO E VIA S.EMILIANO". CIG:ZE00F28EA2 E CIG: ZB90EA6D5F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9778"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN "OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE" (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO "A" D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9779"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TARES PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ANNO 2013 (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 07/11/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9780"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA PRESSO LA COMUNIT¿ MONTANA DI VALLE TROMPIA DEL SERVIZIO "SPORTELLO UNICO DELL¿EDILIZIA DIGITALE" - ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9781"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI CATASTALI ATTRAVERSO LA COMUNIT¿ MONTANA DI VALLE TROMPIA - ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9782"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA UTILIZZO DI LAVORATORE IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9783"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ALLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA - ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA (SC. 16/06/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9784"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO RELATIVO AL "FONDO REGIONALE FINALIZZATO ALLA INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE AI NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONE DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO E SOSTEGNO DELLE MOROSITA' INCOLPEVOLI - ANNO 2013".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9785"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO PROGETTO DI OASPITALITA' ASSISTITA RESIDENZIALE GESTITO DALLA COOPERATIVA "L'AQUILONE" DI GARDONE VAL TROMPIA A FAVORE DELL'UTENTE IDENTIFICATO AL N. 55/2014 DEL REGISTRI GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECON,OMICI - CIG Z670F44796</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9786"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO DEL SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA DENOMINATO: "PROGETTO INTEGRAZIONE LAVORATIVA CON TIROCINIO DI FORMAZIONE" PER IL PERIODO 26.05.2014 / 25.11.2014 - UTENTE N. 56/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9787"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME DA RISCUOTERE PER LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 07/11/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9788"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI IMU PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ANNI 2012-2013 (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 07/11/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9789"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PERIZIA DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DEL CONSOLIDAMENTO DEI "LAVORI D'URGENZA PER LA DEMOLIZIONE DEL FABBRICATO UBICATO TRA VIA CASTELLO E VIA S.EMILIANO". CIG:ZE00F28EA2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9790"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANO TERRA IMMOBILE INPS- ASL UBICATO IN PIAZZALE EUROPA - REALIZZAZIONE DI N.2 BAGNI DI CUI UNO PER DISABILI CON ANNESSO ANTIBAGNO E UN UFFICIO CUP. C99C140000000, CIG. ZBB0F3A2F5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9791"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI AI SENSI DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1989 N. 13.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9792"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE TREATRO TERRE DI CONFINE PER LA REALIZZAZIONE DI DUE LETTURE ATTORIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9793"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA PARCO DONATORI DEL SANGUE. CIG. Z7F0F33E77</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SC. 03/06/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9794"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO RISCOSSI NEL MESE DI APRILE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9795"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO A FAVORE DEL CENTRO TERRITORIALE DI EDUCAZIONE PERMANENTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "PERCORSI PER UN APPRENDIMENTO PERMANENTE: PERCORSI DI CONOSCENZA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9796"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' UTENTE IDENTIFICATO CON IL N.54/2014 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI - ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9797"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA AL BENEFICIARIO INDIVIDUATO CON IL N. 8 DEL REGISTRO BENEFICIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE (SC. 15/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9798"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DI FOTOCOPIATRICI TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA). C.I.G. ZB70F20FE3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEI SERVIZI CULTURALI E SCOLASTICI (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9799"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ALL'ARCI PESCA PER COPERTURA ASSICURATIVA ATTIVITA' CAMPO GARA PESCA 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT - CACCIA E PESCA - PROMOZ. ATTIV. PRODUTT. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9800"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2014 AI SENSI DELL'ART. 31 DEL CCNL 2002/2005 DEL 22.01.2004 - QUOTA RISORSE VARIABILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' PERSONALE (SC. 12/05/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9801"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 1¿ SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA DI CONSOLIDAMENTO DEI SOFFITTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1¿ GRADO "GIORGIO LA PIRA" - OPERE DI CONSOLIDAMENTO. CIG: 55969469F1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9802"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 1¿ SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA DI CONSOLIDAMENTO DEI SOFFITTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1¿ GRADO "GIORGIO LA PIRA" - OPERE DI TINTEGGIATURA. CIG: Z9D0E909C2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9803"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI CONSULENZA LEGALE AVVERSO AL RICORSO PRESENTATO AL TRIBUNALE REGIONALE PER LA LOMBARDIA SEZIONE DI BRESCIA DAL BAR DEJA VU CAFF¿</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SC. 03/06/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9804"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA 15¿ EDIZIONE OLIMPIADI PER DISABILI IN VALTROMPIA "HAPPY HANDY DAY" 2014 PRESSO L'ORATORIO DI ZANANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT - CACCIA E PESCA - PROMOZ. ATTIV. PRODUTT. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9805"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IDRAULICA STRAORDINARIA RELATIVO ALLA MODIFICA DELLE CONDOTTE DI SCARICO PRESENTI SULLE TERRAZZE DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZAF0F0A3F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9806"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PER L'AFFIDAMENTO AGGREGATO PER LA FORNITURA E LA POSA DI SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE PER L' ANNO 2014. CIG. Z5B0F03BEB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9807"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN "OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE" (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO "A" D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9808"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MONITORAGGIO RODITORI, INSETTI STRISCIANTI, ALATI, UV HACCP, DISINFEZIONE ANTIBATTERICA E BLATTOIDEA PER I LOCALI DEL CENTRO UNICO DI COTTURA E DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER L'ANNO 2,014. CIG Z050CA8693</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9809"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI CARTA E CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI TRAMITE ME.PA. - CIG Z180F0B70C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9810"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER FINALIZZATI A SOSTENERE LE FAMIGLIE NELLA FRUIZIONE DI SERVIZI ESTIVI A FAVORE DI MINORI DI ETA' COMPRESA TRA GLI 0 E I 13 ANNI - PERIODO GIUGNO LUGLIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9811"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 53/2014 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI - ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9812"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE - ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9813"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN "OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE" (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO "A" D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9814"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2013/2014 MESE DI GIUGNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9815"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IDRAULICA STRAORDINARIA PER I LOCALI DEL CENTRO UNICO DI COTTURA E DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER L'ANNO 2014. CIG ZF10F0A414</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9816"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA BOLLETTE E F24 PER IMU, TARI E TASI - ANNO 2014 - CIG Z510F05D80.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 07/11/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9817"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE VARIE. CUP: C97H14000090004 CIG: Z490EDA81D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9818"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI INERENTE L'ATTIVITA' DI MEDICINA DEL LAVORO: "MEDICO COMPETENTE" AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I. - ANNI 2014 E 2015 - CIG: ZD90F01262</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E TERRITORIO (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9819"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVA DIDATTICO-AMBIENTALI E ANIMAZIONE IN VALLE DI SAREZZO VERDE PULITO ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SC. 03/06/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9820"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PERIZIA DELLE OPERE COMPLEMENTARI DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE - RAPPEZZI STRADALI - ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI". CUP: C97H13001790004 CIG: 5644119A55</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9821"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI PER GLI ALLOGGI DI PROPRIET¿ COMUNALE UBICATI NEL COMPLESSO S. EMILIANO DI VIA ROMA. SALDO ANNO 2013 E PREVENTIVO ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9822"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CONDOMINIO "PALAZZINA VALGOBBIA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9823"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL GRUPPO JCCM THEATHER BAND PER LA REALIZZAZIONE DEL RECITAL "ANIMABLUES".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9824"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA CULTURALE RELATIVA ALLA PUBBLICAZIONE DEL VOLUME "ZANANO E NOBOLI. FRA STORIA E TRADIZIONE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9825"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RIMOZIONE FASCE, LAMPEGGIANTI, FARO E SIRENA DALL'AUTO DI SERVIZIO FIAT PUNTO TARGATA BT840GH. CIG N. Z5B0F00DD6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE (SC. 15/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9826"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI SUL MEPA. CIG Z510EF80E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEI SERVIZI CULTURALI E SCOLASTICI (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9827"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI, MONTAVIVANDE E PORTE AUTOMATICHE INSTALLATI PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER IL PERIODO DAL 01 MAGGIO 2014 AL 30 APRILE 2017. CIG Z7D0EFA158</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9828"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA EROGATE NELL'ESERCIZIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9829"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DEI LAVORI DI "RIFACIMENTO TETTO SEDE COMUNALE DI P.ZZA C.BATTISTI" CUP: C95D12000130004 CIG: 55095543CA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9830"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL'A.N.U.T.E.L. MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI ABBONAMENTO - ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 07/11/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9831"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE DELLA FILARMONICA SANTA CECILIA - INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9832"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA VISITA ALLA MOSTRA "MORETTO, SAVOLDO, ROMANINO, CERUTI. 100 CAPOLAVORI DALLE COLLEZIONI PRIVATE BRESCIANE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9833"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 52/2014 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI - ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9834"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 667/2014 ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 94 DEL 26 FEBBRAIO 2014, RELATIVO ALL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON PERSONALE DI VIGILANZA ESTERNO PER RINFORZARE L'ORGANICO DELLA POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE (SC. 15/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9835"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA PARROCHIA SANTI FAUSTINO E GIOVITA DELLE SPESE SOSTENUTE PER L'UTILIZZO DEI LOCALI DELL'ORATORIO "GESU' BUON PASTORE" IN SEGUITO A LAVORI PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "GIORGIO LA PIRA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9836"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPUSCOLO RELATIVO AL PROGETTO "PIETRE D'INCIAMPO: SAREZZO RICORDA LE VITTIME DEI LAGER"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9837"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PARROCCHIA DI SAREZZO SS. FAUSTINO E GIOVITA PER L'UTILIZZO DEL TEATRO SAN FAUSTINO DI SAREZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9838"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UN MODULO SOFTWARE SPECIFICO PER LA GESTIONE DELLA TASI. C.I.G. Z990EEF286</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEI SERVIZI CULTURALI E SCOLASTICI (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9839"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RELAZIONE FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE "FORMAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE DELLA EX S.S. 345" CIG: Z470DCA25F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9840"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE- RAPPEZZI STRADALI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI". CUP C97H13001790004 CIG: 5644119A55</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9841"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULAZIONE POLIZZE DI ASSICURAZIONE A FAVORE DELL'ENTE A COPERTURA DI RISCHI DIVERSI TRAMITE LA SOCIETA' DI BROKERAGGIO INSER SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9842"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DEL CREDITO PER ADDIZIONALE COMUNALE SULL'ENERGIA ELETTRICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9843"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE SULLE STRADE COMUNALI NELLA STAGIONE INVERNALE 2013/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9844"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL FONDO PER L'ANNO 2014 DELLE RISORSE DECENTRATE STABILI AI SENSI DELL'ART. 31 DEL CCNL 22 GENNAIO 2004 E ART. 4 CCNL 9 MAGGIO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA ECONOMICA FINANZIARIA (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9845"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN "OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE" (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO "A" D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9846"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 51/2014 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI - ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9847"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINITRAZIONE (MEPA). CIG Z270EDB67B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEI SERVIZI CULTURALI E SCOLASTICI (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9848"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' ISTITUTO COMPRENSIVO "GIORGIO LA PIRA" DI SAREZZO PER IL SOSTEGNO ALLA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9849"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE VARIE". CUP C97H14000090004 CIG Z490EDA81D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9850"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE URGENTE DEL FABBRICATO UBICATO TRA VIA CASTELLO E VIA SANT'EMILIANO. CIG ZDE0EA6E85</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9851"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI D'URGENZA PER DEMOLIZIONE DEL FABBRICATO UBICATO TRA VIA CASTELLO E VIA S.EMILIANO IMPEGNO DI SPESA CIG.ZB90EA6D5F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9852"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE TARES PER SOMME RELATIVE A RIDUZIONI PER RIFIUTI AVVIATI AL RECUPERO - ANNO 2013 (ART. 25 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE TARES)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 07/11/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9853"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 2 BATTERIE, N. 1 PULSANTIERA E N. 1 PERNO PISTONE PER I SOLLEVATORI IN DOTAZIONE AI REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER LA MOVIMENTAZIONE DEGLI OSPITI ALLETTATI. CIG ZF30ED0AFA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9854"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO RISCOSSI NEL MESE DI MARZO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9855"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONVENZIONE PER CORSO DI FORMAZIONE PER PRATICANTE GEOMETRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9856"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE DI N. 3 TIROCINI FORMATIVI DI "DOTE COMUNE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9857"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ALL'ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI - ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA (SC. 12/05/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9858"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA STAMPA DEL BILANCIO DI MANDATO ANNI 2009/2014 - CIG Z100E9EF6C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9859"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TARES PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ANNO 2013 (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 07/11/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9860"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA IN SEGUITO A LAVORI PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "GIORGIO LA PIRA". CIG: ZE40EC5E4B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9861"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA PER IL SERVIZIO SIL (SERVIZIO DI INTEGRAZIONE LAVORATIVA) AD ESSO DELEGATO PER L'ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9862"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE PER STESURA ARTICOLI DA PUBBLICARE SUL NOTIZIARIO COMUNALE "SAREZZO INFORMA" NEL PERIODO APRILE/DICEMBRE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P. (SC. 12/05/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9863"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEI COMPENSI DIRETTI AD INCENTIVARE LA PRODUTTIVITA' ED IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI. ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISTO COPERTURA FINANZIARIA (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9864"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE " GRUPPO VOLONTARI MADRE TERESA DI CALCUTTA" CON SEDE A SAREZZO. ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE E CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9865"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SERVER 9 E IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI SERVERS PER LO SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA DIGITALE. CIG ZDE0EC4CFD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEI SERVIZI CULTURALI E SCOLASTICI (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9866"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE DELLA FILARMONICA SANTA CECILIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9867"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO PROGETTO DI OSPITALITA' ASSISTITA RESIDENZIALE GESTITO DALLA COOPERATIVA "L'AQUILONE" DI GARDONE VAL TROMPIA A FAVORE DELL'UTENTE IDENTIFICATO AL N. 50/2014 DEL REGISTRI GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONO,MICI - CIG ZBD0EA90C4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9868"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI LAVORATORE IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9869"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN "OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE" (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO "A" D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9870"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI E LE AREE DI PROPRIETA' E COMPETENZA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9871"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA "PROPOSTA 2014"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9872"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA PER QUOTA DI ADESIONE AL SISTEMA MUSEALE - ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9873"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE EDILE PER LAVORI PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "GIORGIO LA PIRA". CIG: Z300E9E666</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9874"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ABBONAMENTO AL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO ALLA BANCA DATI DEI VEICOLI RUBATI E ALLA BANCA DATI DELL'A.N.I.A. - ANNO 2014 - CIG. ZE10EB1CDF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE (SC. 15/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9875"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - ANNO 2014 - CIG. Z620EB0086</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE (SC. 15/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9876"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MODULISTICA AUTOIMBUSTANTE PERSONALIZZATA PER LA NOTIFICA DELLE VIOLAZIONI RILEVATE A MEZZO APPARECCHIATURE AUTOMATICHE. CIG N. Z300EAEB34</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE (SC. 15/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9877"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE AREE VERDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SC. 03/06/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9878"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ALL'USSCS PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT - CACCIA E PESCA - PROMOZ. ATTIV. PRODUTT. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9879"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO I TRIMESTRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9880"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA ECONOMATO ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9881"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 48/2014 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI - ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9882"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 49/2014 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI - ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9883"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI LAVORATORE IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA (SC. 07/04/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9884"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILIT¿ COMUNALE- RAPPEZZI STRADALI ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI" CUP C97H13001790004 CIG: 5644119A55.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9885"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA, SISTEMA BIBLIOTECARIO, PER ADESIONE AL PROGETTO DI ACQUISTO CENTRALIZZATO E COORDINATO DI LIBRI E MATERIALI DOCUMENTARI, ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9886"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA DI CONSOLIDAMENTO DEI SOFFITTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1¿ GRADO "GIORGIO LA PIRA" IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9887"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PROGETTAZIONE, D.L. E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEI SOFFITTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1¿ GRADO "GIORGIO LA PIRA".CIG.Z9A0E76B31</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9888"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE ASTA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE IN USO PER 99 ANNI DI N.1 TOMBA DI FAMIGLIA DA QUATTRO LOCULI PRESSO IL CIMITERO DI SAREZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9889"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO, RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER RILASCIO VISURE E CERTIFICATI CAMERALI ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9890"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO PER ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE ELEZIONI EUROPEE E LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 25 MAGGIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9891"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN "OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE" (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO "A" D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9892"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA PER ADESIONE AL SISTEMA ARCHIVISTICO ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA (SC. 07/04/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9893"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA PER ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9894"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN "OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE" P.T. 18 H. (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO "A" D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9895"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2013. LIQUIDAZIONE QUOTE PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' E PROGETTO FINALIZZATO EX ART. 15 COMMA 5 DEL C.C.N.L. 1999 AREA POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 19/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9896"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER SERVIZIO DI PODOLOGIA PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO DAL 01.04.2014 AL 28.02.2015. CIG ZDA0E8D496.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9897"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER SERVIZIO MEDICO SPECIALISTICO PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO DAL 01.04.2014 AL 31.03.2015. CIG Z000E8D0BC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9898"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA DEGLI AUTOVEICOLI SOGGETTI AL FERMO AMMINISTRATIVO O AL SEQUESTRO AMMINISTRATIVO CAUTELARE FINALIZZATO ALLA CONFISCA. CIG N. ZE30E8D121</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 19/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9899"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE RUT DI SAREZZO PER PROGETTO DI ASSITENZA EDUCATIVA PER PERSONA MINORENNE IDENTIFICATA CON IL NUMERO 47/2014 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - PE,RIODO MARZO/GIUGNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9900"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ALLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA DELLA QUOTA DI SOLIDARIETA' PER SOSTENERE L'EROGAZIONE DI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATI - ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9901"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ICI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ANNI 2010 - 2011 (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 07/11/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9902"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE INTERVENTO DI SOSTITUZIONE ASCENSORE PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZBF0ACA516 CUP C91H13000270004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9903"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONI DA FALEGNAME PER LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER L'ANNO 2014. CIG Z780E74A7F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9904"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI VERIFICA ED ASSISTENZA TECNICA RELATIVO ALLA CELLA FRIGORIFERA DELLE CARNI INSTALLATA PRESSO IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZCA0E67258</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9905"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA RELATIVO ALL'ANNO 2014, CONFERITO ALL'ASVT S.P.A. (AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA) MEDIANTE ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE. CIG 565204898D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SC. 03/06/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9906"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA EX ART. 30 D.LGS. 165/2001 PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI "AGENTE DI POLIZIA LOCALE" (CAT. C.1) PRESSO IL CORPO DI POLIZIA LOCALE. CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9907"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN "OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE" (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO "A" D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9908"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONNESSE ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA INFORMATIVA SUL PROGRAMMA EUROPEO "ERASMUS +" DEL 9 APRILE 2014 CIG ZE30E54050.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9909"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN "OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE" P.T. 18 H. (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO "A" D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9910"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "RIFACIMENTO TETTO SEDE COMUNALE DI P.ZZA C.BATTISTI"CUP: C95D12000130004 CIG: 55095543CA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9911"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE ME.PA. PER LA FORNITURA DI STAMPATI E MODULISTICA SPECIALIZZATA ANNO 2014 - CIG Z1E0E61BC9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9912"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2013. LIQUIDAZIONE QUOTE DI PRODUTTIVITA RELATIVE ALLA ATTIVITA' DI SOSTITUZIONE DEL RESPONSABILE APICALE PER L'AREA DEI SISTEMI INFORMATIVI, DEI SERVIZI CULTURALI E DEI SERVIZI SCOLASTICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEI SERVIZI CULTURALI E SCOLASTICI (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9913"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2013. LIQUIDAZIONE QUOTE PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' E INDENNITA' E DI DISAGIO AREA RSA E CENTRO UNICO DI COTTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9914"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2013 LIQUIDAZIONE QUOTE PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' AREA TECNICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9915"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2013. LIQUIDAZIONE QUOTE DI PRODUTTIVITA RELATIVE ALLE SPECIFICHE RESPONSABILITA DEI DIPENDENTI DELL'AREA DEI SISTEMI INFORMATIVI, DEI SERVIZI CULTURALI E DEI SERVIZI SCOLASTICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEI SERVIZI CULTURALI E SCOLASTICI (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9916"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2013. LIQUIDAZIONE QUOTE PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9917"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PREMIO AL VINCITORE DEL CONCORSO DI IDEE PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO LOGO DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNIT¿.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA (SC. 07/04/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9918"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2013. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' AL PERSONALE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' PERSONALE (SC. 12/05/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9919"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO DERIVANTE DALL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON I COMUNI DI BOVEZZO ED ERBUSCO PER LA GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE. ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' PERSONALE (SC. 12/05/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9920"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO RISCOSSI NEL MESE DI FEBBRAIO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9921"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO STUDIO GRAFICO E STAMPA DI DEPLIANT E MANIFESTI PER CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE DI DESTINAZIONE AL COMUNE DI SAREZZO DEL 5 X MILLE DELL'IRPEF RELATIVA AI REDDITI 2013 A SOSTEGNO DELLE ATTIVIT¿ SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE - CIG: Z510E41719</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P. (SC. 12/05/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9922"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA UTILIZZO DI LAVORATORE IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9923"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTALE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL PERIODO DA MARZO 2014 AL 31/12/2014 - CIG Z9A0DE604E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9924"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "DORMITORIO SAN VINCENZO DE PAOLI" DI BRESCIA PER PERSONA IDENTIFICATA CON IL N. 45/2014 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - PERIODO APRILE/GIUGNO 201,4 - CIG ZE50E253C6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9925"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA PER ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9926"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE INTERVENTO IN ATTO A FAVORE DELLE PERSONE IDENTIFICATE CON I NUMERI 43-44/2014 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - PERIODO 01.04.2014/10.062014 - CIG Z540E255DF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9927"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA PER ADESIONE PROGETTO RFID SISTEMA BIBLIOTECARIO ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9928"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO PROGETTO DI OASPITALITA' ASSISTITA RESIDENZIALE GESTITO DALLA COOPERATIVA "L'AQUILONE" DI GARDONE VAL TROMPIA A FAVORE DELL'UTENTE IDENTIFICATO AL N. 46/2014 DEL REGISTRI GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECON,OMICI - CIG ZF70E251C3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9929"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE - RAPPEZZI STRADALI ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI CIG:5644119A55</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9930"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA UTILIZZO DI LAVORATORE IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9931"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TARSU PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ANNI 2009-2010-2011- 2012 (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 07/11/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9932"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIBORSO IMU PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ANNI 2012-2013 (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 07/11/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9933"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARIFICAZIONE DEI CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9934"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCLUSIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTALE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01/03/2014 AL 31/12/2014 - GARA DESERTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9935"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI PER ALLOGGIO E SALA CIVICA DI PROPRIETA' COMUNALE UBICATI NEL CONDOMINIO "PALAZZINA VALGOBBIA" - CONSUNTIVO ANNO 2013 E PREVENTIVO ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9936"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ELETTRICHE STRAORDINARIE PER I LOCALI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER L'ANNO 2014. CIG Z720E1EE2F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9937"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO SCADUTE, RIPARAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ATTREZZATURE DA CUCINA, SOSTITUZIONE BOMBOLETTE CERCAFUGHE E UNITA' TERMINALI DELL'IMPIANTO GAS MEDICALI. CIG Z2B0E1054E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9938"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMU PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ANNI 2012-2013 (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 07/11/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9939"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE BORSE ED ASSEGNI DI STUDIO A.S. 2012-2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9940"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DA CENTRALE DI COGENERAZIONE ANNO 2014 CIG : 563071984E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9941"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI PRODOTTI IDONEI ALLA TINTEGGIATURA DELLE PARETI DEL SALONE DEL PIANO TERRA E LOCALI ADIACENTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z300E17281</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9942"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PER COLLABORAZIONE DEL PERSONALE DI VIGILANZA ESTERNO IN OCCASIONE DELLA FIERA LOCALE DEI SANTI FAUSTINO E GIOVITA - EDIZIONE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 19/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9943"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO DELLE UNIFORMI DEGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE - ANNO 2014 - CIG. Z420E1511E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 19/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9944"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 41/2014 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI - ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9945"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 42/2014 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI - ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9946"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER SERVIZIO DI PODOLOGIA PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO DAL 01.03.2014 AL 31.03.2014. CIG Z2D0E12342.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9947"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER SERVIZIO MEDICO DI REPERIBILITA' NOTTURNA, FESTIVA DIURNA E SOSTITUZIONE MEDICA PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO DAL 01/03/2014 AL 28/02/2015. CIG Z700E11FBF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9948"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER LA CONCESSIONE IN USO PER 99 ANNI DI QUATTRO TOMBE DI FAMIGLIA DA QUATTRO LOCULI PRESSO IL CIMITERO DI SAREZZO, APPROVAZIONE BANDO DI GARA E SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9949"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI E PARCHI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9950"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON PERSONALE DI VIGILANZA ESTERNO PER RINFORZARE L'ORGANICO DELLA POLIZIA LOCALE - ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 19/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9951"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE, SCARICO DATI, SVILUPPO FOTOGRAFICO E CREAZIONE DATA-ENTRY DELLE APPARECCHIATURE PER LA RILEVAZIONE DELLA VELOCIT¿ - ANNO 2014 - CIG. ZAB0E0C4C7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 19/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9952"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E IL SIG. FRANZONI FABIO A SEGUITO DI MOBILITA' ABITATIVA CON DECORRENZA 01/03/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9953"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER I LAVORI DI "RIFACIMENTO TETTO SEDE COMUNALE DI P.ZA C. BATTISTI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9954"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 590 DEL 16 DICEMBRE 2013 NELL'INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO CREDITORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9955"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 40/2014 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI - ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9956"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO DEL PARCO DIVERTIMENTO FIERA LOCALE S.S. FAUSTINO E GIOVITA ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9957"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI SACCHETTI PER GLI ASPIRATORI IN DOTAZIONE AI REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z680DEFF64</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9958"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2013. RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTI VI E PASSIVI ANNI 2012 E PRECEDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA ECONOMICA FINANZIARIA (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9959"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO DI MANDATO 2009/2014 - CIG Z090DEFB5B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9960"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI OSPITALITA' ASSISTITA RESIDENZIALE GESTITO DALLA COOPERATIVA "AQUILONE" DI GARDONE VAL TROMPIA A FAVORE DELL'UTENTE IDENTIFICATO AL N. 39/2014 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENT,I ECONOMICI - CIG ZD10DDDC0F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9961"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI DUE TIROCINI FORMATIVI CON L'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "PRIMO LEVI" DI SAREZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9962"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2014. CIG : 5610207944</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9963"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E GESTIONE CALORE EDIFICI COMUNALI DA CENTRALE DI COGENERAZIONE. CIG : 5610346BF8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9964"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE CIMITERIALE PER L'ANNO 2014. CIG N. 5610402A2F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9965"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTALE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01/03/2014 AL 31/12/2014. CIG Z9A0DE604E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9966"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. RINEGOZIAZIONE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 13, DEL DECRETO LEGGE 06 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 07 AGOSTO 2012, N. 135. ANNO 2014 CIG:, N. Z5B0DE2239</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9967"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI LAVORATORE IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9968"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONVENZIONE PER CORSO DI FORMAZIONE PER PRATICANTE GEOMETRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9969"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN "OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE" (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO "A" D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9970"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DI TRASMISSIONE TELEVISIVA "SPECIALE S. FAUSTINO" DA TRASMETTERE SULL'EMITTENTE LOCALE "BRESCIA TV" NEI GIORNI 22, 23 E 24 FEBBRAIO 2014 CIG Z690DDCEBC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAMPA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9971"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DEL 23¿ PREMIO DI PITTURA DEL COMUNE DI SAREZZO - ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEI SERVIZI CULTURALI E SCOLASTICI (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9972"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO RISCOSSI NEL MESE DI GENNAIO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9973"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE CON L'ENTE FORMATIVO "TARGET SERVICES SOLUTIONS SRL" DI ISPRA (VA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9974"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA "IL RESTO E' FIERA" 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9975"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI "ARTISTI E MUSICISTI SCARL" PER LA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA "TEATRO ROCK"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9976"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ICI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ANNI 2009/2010/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 07/11/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9977"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' "FORMAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE DELLA EX S.S. 345 CIG: Z470DCA25F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9978"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP STAMPANTI 12 E IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI STAMPANTI AD USO UFFICIO. CIG Z0E0DC6101</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEI SERVIZI CULTURALI E SCOLASTICI (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9979"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN "OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE" (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO "A" D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9980"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO FORMATIVO CON L'UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9981"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITA' COMPLEMENTARI ALLA FIERA DI S. FAUSTINO ANNO 2014. SERVIZI DA IDRAULICO, ELETTRICISTA E FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9982"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE ME.PA. DI ARTICOLI DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI - CIG Z7B0DC5F02</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9983"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE ME.PA. DI CARTA BIANCA E COLORATA PER GLI UFFICI COMUNALI - CIG ZC30DC530A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9984"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI 2 PULSANTIERE, UNA CENTRALINA E UN MOTORE CENTRALE PER I LETTI ELETTRICI IN DOTAZIONE AI REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZAF0DC17B9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9985"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER LA REDAZIONE DI RILIEVO E RELAZIONE GEOLOGICA DELL'ASTA INTERESSATA DA ESONDAZIONE ESTATE 2013 LOCALIT¿ SERADELLO E PER SOPRALLUOGO SUI PRINCIPALI EVENTI FRANOSI DEL TERRITORIO COMUNALE. CIG Z100DB4C12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SC. 03/06/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9986"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PRATICA AL COMANDO VIGILI DEL FUOCO PER CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI PALAZZO AVOGADRO E SCUOLA DELL'INFANZIA DI ZANANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9987"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI ANNO 2014 - CIG Z850DAE839</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9988"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA CONTATORE ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA SAN BERNARDINO. CIG: Z770D9641B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9989"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNI E BORSE DI STUDIO A.S. 2012/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9990"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI, RIVISTE E BANCHE DATI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DEL BAILO ANNO 2014. CIG Z4D0D85205</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9991"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI LAVORATORE IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9992"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE DI INSERZIONE PUBBLICITARIA SULLE INIZIATIVE LEGATE ALLA FESTA PATRONALE DEI SANTI FAUSTINO E GIOVITA SU "BRESCIAOGGI" DEL 22 FEBBRAIO 2014 CIG Z840DB2B9B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAMPA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9993"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE DI INSERZIONE PUBBLICITARIA SULLE INIZIATIVE LEGATE ALLA FESTA PATRONALE DEI SANTI FAUSTINO E GIOVITA SUL "GIORNALE DI BRESCIA" DEL 23 FEBBRAIO 2014 CIG Z8C0DADB67.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAMPA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9994"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ALLA LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI - ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA (SC. 07/04/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9995"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 25 MAGGIO 2014: MODULISTICA SPECIALIZZATA PER STAMPATI NON FORNITI DIRETTAMENTE DALLO STATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9996"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER LA FIERA DI S. FAUSTINO ANNO 2014 CIG: ZC60D87A7A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9997"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI PEDANE PASSACAVO DA UTILIZZARSI PER LA FIERA PATRONALE 2014 CIG Z420DA7905</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9998"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO SCISSIONE PARZIALE DI TOWERTEL S.P.A. IN EI TOWERS S.P.A..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9999"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER L'ALIENAZIONE DI AREA IN COMUNE DI SAREZZO (LOTTO N. 27).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10000"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 37/2014 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI - ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10001"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCETTAZIONE CESSIONE DI CREDITO NELL'AMBITO DELLA PARTECIPAZIONE ALL'INIZIATIVA CREDITO IN CASSA GESTITO DA FINLOMBARDA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10002"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTRIBUZIONE ALL'ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA DEL 50 PER CENTRO DEI PROVENTI DERIVANTI DA VIOLAZIONI ALL'ART. 142 DEL C.D.S. - VERBALI RELATIVI ALL'ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE (SC. 15/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10003"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON PERSONALE DI VIGILANZA ESTERNO PER SERVIZIO DA PRESTARE IN OCCASIONE DELLA FIERA LOCALE DEI SANTI FAUSTINO E GIOVITA - EDIZIONE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 19/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10004"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI STOVIGLIE MONOUSO E MATERIALE CARTACEO PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. CIG Z9B0D9F713</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10005"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE CARTACEO E MONOUSO PER I REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA ANNO 2014. CIG Z400D9F70F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10006"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI INERENTI L'ATTIVITA' DI MEDICINA DEL LAVORO: "MEDICO COMPETENTE" AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I. - ANNO 2014- CIG: Z2C0D9F692</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10007"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DELL'ACCOUNT ANNUALE 2014 PER IL SERVIZIO DI MESSAGGISTICA "SMS IN COMUNE" CIG: Z600D9CABD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAMPA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10008"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONI IN MERITO A DISPENSA DAL SERVIZIO DI UN DIPENDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10009"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA CONVENZIONE CON L'EMITTENTE RADIOFONICA "RETE 5-LATTEMIELE" PER L'UTILIZZO DI SPAZI D'INFORMAZIONE ISTITUZIONALE ANNO 2014 CIG: Z850D90DAD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAMPA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10010"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SUPPLETTIVO PER IL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) - ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 07/11/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10011"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCARICO QUOTE INDEBITE TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 07/11/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10012"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10013"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO QUOTIDIANI, RIVISTE E ALTRO MATERIALE PRESSO LE EDICOLE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DEL BAILO ANNO 2014. CIG Z910D851B8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10014"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DEI MODELLI MINISTERIALI IN BIANCO DELLA CARTE DI IDENTITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI (SC. 05/08/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10015"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA SCHEDARIO ELETTORALE ( ART. 6 D.P.R. 20.3.1967 N. 223 )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI (SC. 05/08/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10016"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO FORMATIVO CON L'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10017"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO COLAZIONI PER GLI OSPITI DEL CDI E DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER IL BIENNIO 2014/2015. CIG Z690D393E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10018"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL MINIMASTER "LA PENSIONE DEL PUBBLICO DIPENDENTE" ORGANIZZATO DA FORMEL - FORMAZIONE ENTI LOCALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' PERSONALE (SC. 12/05/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10019"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 4 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA CON LA TELECOM ITALIA S.P.A. CIG Z7C0D7D958</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10020"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI A MEZZO ADESIONE ALLA CONSIP S.P.A. PER L'ANNO 2014 CIG N. Z1B0D7D8B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10021"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 5 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE CON LA TELECOM ITALIA S.P.A. PER L'ANNO 2014 CIG Z080D7DA6F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10022"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DELLA RSA E CUC A MEZZO ADESIONE ALLA CONSIP S.P.A. PER L'ANNO 2014. CIG ZA40D87A23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10023"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RESOCONTO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2013 E PREVISIONE DI SPESA ANNO 2014 PER I LOCALI UFFICIO POSTALE DI ZANANO IN VIA DANTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10024"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UN SOFTWARE PER L'ACCESSO AI DATI ANAGRAFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEI SERVIZI CULTURALI E SCOLASTICI (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10025"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA UTILIZZO DI LAVORATORE IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10026"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ALL'AICCRE - ASSOCIAZIONE ITALIANA DEL CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIONI D'EUROPA - ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA (SC. 07/04/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10027"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER VISITE FISCALI DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10028"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI NON RESIDENTI IMPIEGATI PRESSO IL COMUNE DI SAREZZO - ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10029"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ETICHETTE E FOILE PER STAMPANTI UFFICIO PROTOCOLLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA (SC. 07/04/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10030"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA PROGETTO SOFIS SU "IL NUOVO I.S.E.E. ANALISI E CONSEGUENZE DEL DPCM DEL 3 DICEMBRE 2013".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10031"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL PROGETTO SISS PER L'ANNO 2014. CIG Z0C0D3BC87</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10032"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CONTENITORI TERMICI, PIATTI IN PLASTICA E BOBINE PER LA TERMO SIGILLATRICE IN DOTAZIONE AL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. ANNO 2014. CIG Z860D3BE09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10033"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UN SOFTWARE PER LA FIRMA DIGITALE PER L'UFFICIO CONTRATTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEI SERVIZI CULTURALI E SCOLASTICI (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10034"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO DEL PARCO DIVERTIMENTO FIERA LOCALE S.S. FAUSTINO E GIOVITA ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10035"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10036"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI LAVORATORE IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10037"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI LAVORATORE IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10038"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA UTILIZZO DI LAVORATORE IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10039"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CHIAVE IN ARGENTO PERSONALIZZATA PER IL CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA ALLA CONGREGAZIONE SUORE ANCELLE DELLA CARIT¿ CIG: Z5F0D6C2EB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAMPA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10040"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO RISCOSSI NEL MESE DI DICEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10041"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCASSO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2014 RISCOSSI PER CONTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE PER L'ISTITUZIONE DI UNO SPORTELLO CAMERALE DECENTRATO PRESSO IL COMUNE DI SAREZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAMPA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10042"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI RIPARAZIONE PERDITA ACQUA CALDA SUL CIRCUITO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEGLI SPOGLIATOI DELLA PALESTRA DI VIA PUCCINI. CIG.ZBA0D03364</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10043"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DA FONOREGISTRAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10044"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME DA RISCUOTERE PER LA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - EMISSIONE SUPPLETIVA ANNI 2008/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 07/11/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10045"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DA FONOREGISTRAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10046"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA CULTURALE RELATIVA ALLA POSA DELLE PIETRE D'INCIAMPO IN MEMORIA DEI CITTADINI SARETINI CADUTI NEI CAMPI DI STERMINIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10047"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN "OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE" (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO "A" D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10048"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DA PARTE DI GRUPPO ANZIANI -G.I.S.- PRESSO TEATRO ALLA SCALA DI MILANO AL CONCERTO "SOLISTI DELL¿ACCADEMIA, DI PERGFEZIONAMENTO PER CANTANTI LIRICI DEL TEATRO ALLA SCALA" IN DATA 31 MARZO 2014 ED AL BALLETTO "IL LA,GO DEI CIGNI" " IN DATA 11 MAGGIO 2014. CIG 5540141CF8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10049"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE FINO AL 28/2/2014 DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLE SEDI COMUNALI, SALE CIVICHE E PALAZZO AVOGADRO . CIG Z8C097F398</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10050"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA FRESCA PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. ANNO 2014. CIG Z370D279C7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10051"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI ACQUA E BIBITE PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. ANNO 2014. CIG ZCC0D275D1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10052"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO REALIZZATO DA CONSIP, DI 4 POLTRONE RECLINABILI CON POGGIAPIEDI PER GLI OSPITI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZBC0D27181</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10053"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE AMICO PER ORGANIZZAZIONE E GESTIONE "NOTTE BIANCA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SC. 03/06/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10054"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PANE PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA ANNO 2014. CIG ZBB0D259B4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10055"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ELETTRICA PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG 26D0D21E71</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10056"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA' A PROVVEDERE AI PAGAMENTI DOVUTI PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI PASTI A DOMICILIO, CDI E RISTORAZIONE SCOLASTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10057"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI UN CARRELLO PER LA RACCOLTA DELLA BIANCHERIA SPORCA PER LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z150D2581A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10058"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE AMMONTARE ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10059"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI TARATURA DELLE APPARECCHIATURE AUTOMATICHE TRAFFIPHOT III SR - CIG. Z040D22570</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 19/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10060"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 960/2013 RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONI DA IDRAULICO PER LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO. CIG Z210D21D91</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10061"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 987/2013 RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONI DA FALEGNAME PER LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z4C0D21C69F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10062"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA (SC. 07/04/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10063"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>APERTURA NUOVO PUNTO LOCALE EURODESK</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMA GIOVANI (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10064"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ALIENAZIONE DI AREA IN COMUNE DI SAREZZO (LOTTO N. 27), APPROVAZIONE BANDO DI GARA E SCHEMA DI SCRITTURA PER VENDITA TERRENO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10065"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TARSU PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ANNI 2011/2012 (ART. 1 ,COMMA 164. L.F. 2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 07/11/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10066"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER L'ALIENAZIONE DI AREA IN COMUNE DI SAREZZO (LOTTO N. 27).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10067"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO MEDICO SPECIALISTICO CARDIOLOGICO PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO - ANNO 2014 CIG ZF20D1AE3D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10068"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TARES PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 07/11/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10069"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO RELATIVO A SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCERTATE NELL'ANNO 2012 E NON PAGATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 19/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10070"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI PER GLI ALLOGGI DI PROPRIET¿ COMUNALE UBICATI NEL CONDOMINIO VIVALDI SITO IN VIA AVOGADRO - VIA VIVALDI PREVENTIVO GESTIONE ANNO 2013/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10071"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI PER GLI ALLOGGI DI PROPRIET¿ COMUNALE UBICATI NEL CONDOMINIO VIVALDI SITO IN VIA AVOGADRO - VIA VIVALDI CONSUNTIVO GESTIONE ANNO 2012/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10072"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANN0 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10073"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO PRECEDENTE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 593 DEL 16.12.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10074"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO, RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE IL PERSONALE DEL SERVIZIO TRIBUTI - ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA ECONOMICA FINANZIARIA (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10075"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CAMPIONATO PROVINCIALE ASSOLUTO BRESCIANO 2014 DI SCACCHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10076"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA CULTURALE RELATIVA AL VOLUME SUL SANTUARIO DI SANT'EMILIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10077"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSEGUO INTERVENTO PER PERSONA IDENTIFICATA CON IL N. 01/2014 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA "FONDAZIONE VILLA DEI FIORI" DI NAVE - PERIODO 01.01.2014/31.12,.2014 - CIG: Z900D13A9A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10078"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE PERSONE IDENTIFICATE CON I NUMERI 2-3/2014 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - PERIODO 01.01.2014/31.03.2014 - CIG: ZB30D13940</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10079"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETTA COMUNITA' MINORE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 04/2014 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - PERIODO 01.01.2014 - 31.12.2014 CIG: ZF20D135A4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10080"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETTA COMUNITA' MINORE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 17/2014 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - PERIODO 01.01.2014 - 31.12.2014 CIG: Z2C0D1343D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10081"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI PROMOSSI DAL CENTRO DIURNO PER PERSONE CON DISABILITA' DELLA FO.B.A.P. DI BRESCIA CON RETTE A CARICO DEGLI UTENTI - PERIODO 01/01/2014 - 31/10/2014 UTENTI N. 18 E 19 CIG: Z300D13B33</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10082"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DELL'INSERIMENTO DI UN MINORE IDENTIFICATO AL N. 20/2014 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - PERIODO 01.01.2014/31.12.2014 CIG: Z440D13BB0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10083"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DELL'INSERIMENTO DI UN MINORE IDENTIFICATO AL N. 21/2014 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVRNTI ECONOMICI PERIODO 01.01. 2014 - 31.12.2014 - CIG: ZB30D13C31</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10084"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DELL'INSERIMENTO DI UNA PERSONA DISABILE IDENTIFICATA AL N. 24/2014 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI PRESSO LA COMUNITA' SOCIO-SANITARIA "BONINSEGNA" DELLA FONDAZIONE FOBAP PER L'A,NNO 2014 CIG: Z5A0D13CB7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10085"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "COMUNITA' MAMRE ONLUS" PER PROSEGUIMENTO INSERIMENTO IN COMUNITA' DI PERSONA IDENTIFICATA CON IL N.23/2014 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - PERIOD,O 01.01.2014/30.06.2014 CIG: ZAD0D13E7F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10086"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "DORMITORIO SAN VINCENZO DE PAOLI" DI BRESCIA PER PERSONA IDENTIFICATA CON IL N. 05/2014 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - PERIODO GENNAIO - MARZO 2,014 CIG: Z8A0D13510</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10087"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DELL'INSERIMENTO DI UNA PERSONA DISABILE IDENTIFICATA AL N. 25/2014 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI PRESSO LA CSS "M E P DIONI" DELLA FOBAP - ANNO 2014 CIG: ZAC0D13D3F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10088"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE COMUNITA' MAMRE' ONLUS PER PROSEGUIMENTO INSERIMENTO IN COMUNITA' DI PERSONA IDENTIFICATA CON IL N. 22/2014 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - PERIO,DO 01/01/2014 - 31/12/2014 CIG: Z160D13FF5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10089"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO DEGLI UTENTI IDENTIFICATI DAL N. 27 AL N. 33 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI PER INTERVENTI ECONOMICI OSPITI PRESSO I SERVIZI C.D.D. GESTITI ALL'INTERNO DELL'AMBITO ZONALE DI VALLETROMPIA DALLE, COOPERATIVE C.V.L. DI LUMEZZANE E AQUILONE DI GARDONE V.T. - PERIODO 01/01/2014- 31/12/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10090"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DELL'INSERIMENTO DI UNA PERSONA DISABILE IDENTIFICATA AL N. 34/2014 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI PRESSO LA CSS "MEMORIAL SALERI" DI LUMEZZANE - ANNO 2014 CIG: Z970D1435A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10091"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PER IL PERIODO 1.1.2014 - 31.06.2014 DELL'INSERIMENTO DEGLI UTENTI IDENTIFICATI DAL N. 6 AL N. 14 ALL'INTERNO DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI PRESSO I SERVIZI C.S.E. GESTITI DALLE, COOPERATIVE C.V.L. DI LUMEZZANE, LA MONGOLFIERA DI BRESCIA, IL PONTE DI VILLA CARCINA, L'AQUILONE DI GARDONE V.T. E L'ASSOCIAZIONE FOBAP ONLUS DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10092"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI N. 2 MINORI IDENTIFICATI CON I N. 35 E 36/2014 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - PERIODO 01.01.2014 / 31.12.2014 CIG: Z890D1447B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10093"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ACB SERVIZI SRL CON SEDE A BRESCIA PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TELESOCCORSO DOMICILIARE ANNO 2014 - CIG: Z690D15559</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10094"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DEL PROGETTO DI INSERIMENTO DELL'UTENTE IDENTIFICATO AL N. 26/2014 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE "PIETRO BERETTA" DI GARDONE V.T. PER,IODO GENNAIO FEBBRAIO 2014 - CIG: ZBB0D153EB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10095"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AL "COMITATO MADONNA DEL SOLDATO E DEL BUON RITORNO", PER IL 67¿ ANNIVERSARIO DELLA MADONNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10096"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ECONOMICA DA CORRISPONDERE AL COMITATO TERRITORIALE VALLE SAREZZO PER L'ANNO 2013 A TITOLO DI TRASFERIMENTO DI FONDI PER L'ATTIVIT¿ ISTITUZIONALE (ART. 19 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI ,E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10097"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA E RILEGATURA DEL NOTIZIARIO COMUNALE "SAREZZO INFORMA" PER L'ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P. (SC. 12/05/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10098"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER ACQUISTO AUTOMEZZO FUORI STRADA PER INCENDIO BOSCHIVO DA PARTE DEI SOSTENITORI VIGILI DEL FUOCO DI LUMEZZANE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10099"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE VALTROMPIA CUORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10100"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI D'ARMA E AVIS - SEZ. DI SAREZZO - ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10101"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 26/2013 RELATIVO ALLA FORNITURA DI SALUMI, SECCO E SURGELATI PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z510D119EF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10102"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 24/2013 RELATIVO ALLA FORNITURA DI LATTICINI PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z3E0D119B7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10103"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 99/2013 RELATIVO ALLA FORNTURA DI ACQUA E BIBITE PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO. CIG Z110D1195A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10104"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ARTICOLI PER L'ALLESTIMENTO DELLE SALE DA PRANZO DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2013. CIG Z650D11971</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10105"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 136/2013 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI - ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10106"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL POTENZIAMENTO DEL "PROGETTO PER L'ATTIVAZIONE DI AZIONI DI CONTRASTO AI PROBLEMI OCCUPAZIONALI DELLA POPOLAZIONE DELLA VALLE TROMPIA" ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10107"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CHIAVETTE USB DA 8 GB PERSONALIZZATE CON IL LOGO DEL COMUNE PER IL PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA EUROPEA RIVOLTO ALLE CLASSI SECONDE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO PRESENTI SUL TERRITORIO. CODICE CIG: ,Z6E0D118ED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P. (SC. 12/05/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10108"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SAREZZO E IL "GRUPPO E.V.A. - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - S.C.S. ONLUS - IMPRESA SOCIALE" PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI ETICHETTATURA E CONSEGNA DEL NOTIZIARIO COMUNALE "SAREZZO INFORMA" E PER LA DIST,RIBUZIONE DI ALTRO MATERIALE INFORMATIVO PER L'ANNO 2014. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO ETICHETTATURA E CONSEGNA DEL NOTIZIARIO COMUNALE PER IL PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2014. CIG: Z150D11878</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P. (SC. 12/05/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10109"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GUANTI MONOUSO IN NITRILE NON TALCATO PER LA RSA COMUNALE - ANNO 2014 - CIG ZDE0CA0E9E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10110"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI PER L'IGIENE DEGLI OSPITI DELLA RSA COMUNALE - ANNO 2014 - CIG Z890CA0E42</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10111"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI MONOUSO PER LA CURA E L'IGIENE DEGLI OSPITI DELLA RSA COMUNALE - ANNO 2014 - CIG Z2F0CA0D88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10112"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI PER LA GESTIONE DELL'INCONTINENZA DEGLI OSPITI DELLA RSA COMUNALE - ANNO 2014 - CIG ZDE0CA0AB2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10113"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI PARAFARMACEUTICI PER LA RSA COMUNALE - ANNO 2014 - CIG ZA90CA0F0A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10114"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA IN NOLEGGIO DI N. 4 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PRESSO LE SEDI COMUNALI DI PIAZZA C.BATTISTI, VIA ZANARDELLI E DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI VIA BAILO. CIG ZBF0D11930</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEI SERVIZI CULTURALI E SCOLASTICI (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10115"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DEL PROGETTO DI AIUTO COMPRENSIVO DI UN INTERVENTO DI HOUSING SOCIALE A FAVORE DELLA PERSONA IDENTIFICATA AL N. 135/2013 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI - PERIODO SETTEMBRE ,2012 / AGOSTO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10116"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN "OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE" P.T. 18 H. (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO "A" D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10117"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE BORSE ED ASSEGNI DI STUDIO A.S. 2012-2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10118"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE SOSTITUZIONE PERSONALE DEL SERVIZIO DI ENTRATA ANTICIPATA E DOPOSCUOLA PER LE SCUOLE PRIMARIE E PER ASSISTENZA SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA SOGGETTI ANNO SCOLASTICO 2013/2014. CIG Z340D0D459</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10119"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI RELIGIOSI AI SENSI DELLA L.R. 11 MARZO 2005, N. 12 - ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10120"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MEDICINALI URGENTI PER LA RSA COMUNALE - ANNO 2014 - CIG Z0B0CA0F98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10121"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI AMBULANZA PER LA RSA COMUNALE - ANNO 2014 - CIG Z760CA10FB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10122"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARTICOLI DI FERRAMENTA PER LA RSA COMUNALE - ANNO 2014 - CIG Z450CA1085</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10123"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO PER LA RSA COMUNALE - ANNO 2014 - CIG ZC60CA0FFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10124"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AGGIUDICAZIONE DELL'ASTA PUBBLICA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEI SEGUENTI SERVIZI: - SERVIZIO DI CONFEZIONAMENTO E SCODELLAMENTO PASTI PRODOTTI DAL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO E ,LAVAGGIO CONTENITORI PER IL PERIODO 01/01/2014 - 31/12/2014; - SERVIZIO DI CONFEZIONAMENTO E DISTRIBUZIONE DEI PASTI PRODOTTI DAL CENTRO UNICO DI COTTURA AGLI UTENTI DEL SERVIZIO PASTI A DOMICILIO PER IL PERIODO 01/01/2014 - 31/12/2014. CIG 54768220</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10125"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE - CIG. Z200D0660C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 19/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10126"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A DATORE DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE COMUNALE - MESI DI GIUGNO - OTTOBRE - DICEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA (SC. 07/04/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10127"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE PERDITA ACQUA CALDA SUL CIRCUITO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEGLI SPOGLIATOI DELLA PALESTRA DI VIA PUCCINI. CIG: ZBA0D03364</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10128"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEI CORSI DI ALFABETIZZAZIONE 2013 - 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10129"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I¿ GRADO-ANNO SCOLASTICO 2013/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10130"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE A SALDO DEL CONTRIBUTO SUI BILANCI PREVENTIVI A.S. 2013/2014 E A SALDO DEL CONTRIBUTO SUI BILANCI CONSUNTIVI A.S. 2012/2013 DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA AUTONOME DI SAREZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10131"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER IL PERIODO 01.01.2014 - 31.12.2014 E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG 547646490D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10132"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEI BILANCI CONSUNTIVI A.S. 2012/2013 E PREVENTIVI A.S. 2013/2014 DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA AUTONOME DI SAREZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10133"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCETTAZIONE CESSIONE DI CREDITO NELL'AMBITO DELLA PARTECIPAZIONE ALL'INIZIATIVA CREDITO IN CASSA GESTITO DA FINLOMBARDA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10134"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASTA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DEI SEGUENTI SERVIZI: - SERVIZIO DI CONFEZIONAMENTO E SCODELLAMENTO PASTI PRODOTTI DAL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO E LAVAGGIO CONTENITORI PER IL PERIODO 01/01/2014 - 31/12/2014,; - SERVIZIO DI CONFEZIONAMENTO E DISTRIBUZIONE DEI PASTI PRODOTTI DAL CENTRO UNICO DI COTTURA AGLI UTENTI DEL SERVIZIO PASTI A DOMICILIO PER IL PERIODO 01/01/2014 - 31/12/2014. CIG 547682207E. NOMINA COMMISSIONE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10135"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2013 AI SENSI DELL'ART. 31 DEL CCNL 2002/2005 DEL 22.01.2004 - QUOTA RISORSE VARIABILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' PERSONALE (SC. 12/05/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10136"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA RELATIVO ALL'ANNO 2013. CIG: Z2B0CF6144</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SC. 03/06/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10137"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10138"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10139"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 15/2014 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10140"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'UTENTE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 16/2014 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10141"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI IMPEGNI DI SPESA ECONOMATO ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10142"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PRODOTTI INFORMATICI E ABBONAMENTI A BANCHE DATI. PERIODO 01/01/2014 - 31/12/2014. DITTE VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEI SERVIZI CULTURALI E SCOLASTICI (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10143"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV. TARCISIO GITTI PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO RICORSI PRESENTATI DA SOGGETTI TERZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E TERRITORIO (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10144"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SPESE CONDOMINIALI PER I LOCALI DI PROPRIET¿ COMUNALE NEL CONDOMINIO EX POSTA DI VIA IV NOVEMBRE SALDO GESTIONE ANNO 2013 E PREVENTIVO GESTIONE ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10145"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI E PARCHI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10146"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI PIATTI IN PLASTICA, CONTENITORI TERMICI E BOBINE PER LA TERMOSIGILLATRICE IN DOTAZIONE AL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z190CF5492</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10147"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE AI SENSI DELL'ART. 193 COMMA 2 DEL C.D.S. AL BENEFICIARIO N. 7 DEL REGISTRO BENEFICIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 19/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10148"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALLE PARROCCHIE PER LA GESTIONE DEI CENTRI DIURNI ESTIVI (GREST) ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10149"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ANNO 2013 AL GRUPPO A.N.M.I.L. DI SAREZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10150"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AL "CORPO VOLONTARI AUTOLETTIGA AVIS- VILLA CARCINA" PER L'ATTIVIT¿ SUL TERRITORIO DI SAREZZO PER L'ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10151"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA "CROCE ROSSA ITALIANA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10152"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AL "GRUPPO ALPINI SAREZZO" PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA ANNUALE DEL GIORNO 8 DICEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10153"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLA FONDAZIONE TELETHON</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10154"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA FONDAZIONE DELLA COMUNIT¿ BRESCIANA ONLUS A SOSTEGNO DEL "BANDO RACCOLTA A PATRIMONIO PER LA VALLE TROMPIA 2013"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10155"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE QUOTE TRASFERITE DALLA REGIONE LOMBARDIA A TITOLO DI VOUCHER PER LA DISABILITA' (EX FONDO SOCIALE); IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE VOUCHER ALLE FAMIGLIE E QUOTA PARTE PER CIVITAS SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10156"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESA ALL'USSCS PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO DI VIA VERDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT - CACCIA E PESCA - PROMOZ. ATTIV. PRODUTT. (SC. 01/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10157"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' UTENTE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 139 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI - ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10158"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE GITA A ZAGABRIA NEI GIORNI 1-2-3-4 MAGGIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT - CACCIA E PESCA - PROMOZ. ATTIV. PRODUTT. (SC. 01/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10159"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA A TERRAZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA "MARCELLO CANDIA" IN VIA SERADELLO".CUP C95D12000130004 CIG:ZB00C3D7AA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10160"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DI N. 100 OSSARIETTI PRESSO IL CIMITERO DI SAREZZO. CIG: ZCB0CDB4C9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10161"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE ESTUMULAZIONI ED ESUMAZIONI PRESSO IL CIMITERO DI SAREZZO - ANNO 2013.  CIG: ZE40CDB5A4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10162"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI E LE AREE DI PROPRIETA' E COMPETENZA COMUNALE - CIG: Z6D0CD027F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10163"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MONTAGGIO E BILANCIATURA DI NUOVI PNEUMATICI ANTINEVE E SOSTITUZIONE DI DISCHI E PASTIGLIE DEGLI AUTOVEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DEI PASTI PRODOTTI DAL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CAL,CUTTA. CIG ZC00CDDB00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10164"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI FARMACI IN CONFEZIONE OSPEDALIERA PER LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER IL PERIODO 01/01/2014 - 31/12/2016. CIG 5458867F8A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10165"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO DEL COSTO DI COSTRUZIONE PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10166"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RISCALDAMENTO DEL PALAZZO AVOGADRO IN ZANANO. CIG:Z2A0CD0507</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SC. 03/06/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10167"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGREETRIA E ROGITO RISCOSSI NEL MESE DI NOVEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10168"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON PERSONALE DI VIGILANZA ESTERNO PER RINFORZARE L'ORGANICO DELLA POLIZIA LOCALE - ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 19/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10169"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI RIPRISTINO LINEA IN GUASTO DELL'IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDI E SOSTITUZIONE DI SENSORI OBSOLETI PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z1B0CCEE5B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10170"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 128/2013 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI - ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10171"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 129/2013 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI - ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10172"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LE AGEVOLAZIONI PREVISTE NEL PAGAMENTO DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) PER I NUCLEI FAMIGLIARI IN DIFFICOLTA', COSI' COME DA PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI SAREZZO E I SINDACATI DEI PENSIONATI SPI-CGI,L, FNP-CISL, UILP-UIL PER L'ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10173"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 10 CINTURE DI SICUREZZA PER CARROZZINE CON PRESA PELVICA PER GLI OSPITI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z700CCD72F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10174"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TARES PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ANNO 2013 (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 07/11/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10175"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI IMU PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ANNO 2012 (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 07/11/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10176"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TARSU PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ANNI 2011/2012 (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 07/11/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10177"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA CONVENZIONE STIPULATA PER L'AFFIDAMENTO IN USO E GESTIONE DEL PARCO DONATORI DI SANGUE SITO IN VIA ANTONINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10178"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE CIG: Z0B074055D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10179"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 127/2013 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI PER IL RICOVERO PRESSO LA R.S.A. COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10180"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 126/2013 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI PER IL RICOVERO PRESSO LA R.S.A. COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10181"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 125/2013 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI PER IL RICOVERO PRESSO LA R.S.A. COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10182"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 124/2013 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI PER IL RICOVERO PRESSO LA R.S.A. COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10183"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 123/2013 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI PER IL RICOVERO PRESSO LA R.S.A. COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10184"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA "NATALE IN MUSICA CON LE ASSOCIAZIONI" PREVISTA VENERD¿ 27 DICEMBRE 2013 AL TEATRO S. FAUSTINO CIG: ZE20CC66C3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAMPA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10185"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE IRIDE - ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PARI OPPORTUNITA' (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10186"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO "NATALE A PALAZZO AVOGADRO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10187"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AI MAGLI N¿ 2 E 3 POSIZIONATI ALL'INTERNO DEL MUSEO I MAGLI LOC. VALGOBBIA. CIG. Z0B0B83E74</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10188"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO RAPPRESENTAZIONE TEATRALE DELLA FAVOLA "LA SFIDA DEI CINCILLI - FAVOLA PER EDUCARE ALL'USO CONSAPEVOLE DEL DENARO" - PROGETTO PER LE CLASSI 3E DELLE SCUOLE PRIMARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P. (SC. 12/05/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10189"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DA IDRAULICO PRESSO LE SCUOLE CIG: 4744006D95</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10190"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AL PROGETTO "MANUTENZIONE STRAORDIANRIA DEL SISTEMA DI VIABILITA' INTERCOMUNALE NEI COMUNI DI PEZZAZEE SAREZZO - PROGRAMMA 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10191"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA APERTA PER LA SELEZIONE DI UN SOGGETTO GESTORE DELLA FARMACIA COMUNALE UBICATA NELLA FRAZIONE DI ZANANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA ECONOMICA FINANZIARIA (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10192"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA' A PROVVEDERE AI PAGAMENTI DOVUTI PER LA FRUIZIONE DI SERVIZI SCOLASTICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10193"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA PER IL SERVIZIO S.I.L. (SERVIZIO DI INTEGRAZIONE LAVORATIVA) AD ESSO DELEGATO - MESI DA APRILE A DICEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10194"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TRAMITE ME.PA. DI BIGLIETTI DI AUGURI NATALIZI PERSONALIZZATI CIG: ZBA0CB797E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10195"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE ASTA PUBBLICA, DEI SEGUENTI SERVIZI: - SERVIZIO DI CONFEZIONAMENTO E SCODELLAMENTO PASTI PRODOTTI DAL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO E LAVAGGIO CONTENITOR,I PER IL PERIODO 01/01/2014 - 31/12/2014; - SERVIZIO DI CONFEZIONAMENTO E DISTRIBUZIONE DEI PASTI PRODOTTI DAL CENTRO UNICO DI COTTURA AGLI UTENTI DEL SERVIZIO PASTI A DOMICILIO PER IL PERIODO 01/01/2014 - 31/12/2014. CIG 547682207E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10196"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE PERSONE IDENTIFICATE CON IL N.120-121/2013 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - CIG Z0A0CA4059</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10197"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTENZIAMENTO DELL'INCARICO PER LA GESTIONE SERVIZIO CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE AFFIDATO ALLA COOPERATIVA NUVOLA NEL SACCO - CIG ZF10CA40D7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10198"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI DELLA PROVINCIA IN ORARI EXTRASCOLASTICI. RIMBORSO COSTI ANNO SCOLASTICO 2012/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT - CACCIA E PESCA - PROMOZ. ATTIV. PRODUTT. (SC. 01/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10199"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LE SIG.RE MONTINI ELIANA LUCIA E MONTINI LUCIA MARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10200"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO AL COMITATO ANZIANI DI SAREZZO - ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10201"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI PER IL COLLEGAMENTO CENTRALINO TELEFONICO E RETE COMPUTER DALLE SEDI COMUNALE CON LA BIBLIOTECA CIG ZDB0C9EA83</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10202"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DEL SALDO PER L'ANNO SCOLASTICO 2012-2013 E PRIMA RATA DI ACCONTO PER  L'ANNO SCOLASTICO 2013-2014 DEL CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA SAN PIO X PER SEZIONE PRIMAVERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10203"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER L'INTEGRAZIONE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO DELL'ENTE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10204"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE CENTRALINA SEMAFORICA INCROCIO PER LUMEZZANE CIG Z930C9E9BC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10205"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE DA FERRAMENTA 2013 CIG ZAF0904D3A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10206"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PRESIDIO DINAMICO E ISPEZIONI NOTTURNE. CIG. ZCF0C9EA38</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10207"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE AI SENSI DELL'ART. 193 COMMA 2 DEL C.D.S. AL BENEFICIARIO N. 6 DEL REGISTRO BENEFICIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 19/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10208"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI NOLEGGIO PER IL SERVIZIO DI PROFUMAZIONE AMBIENTALE PER I LOCALI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO A MEZZO DI APPOSITI DISPOSITIVI AUTOMATICI ANNO 2014. CIG Z580CA8665</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10209"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ALIENAZIONE DI AREA IN COMUNE DI SAREZZO, APPROVAZIONE BANDO DI GARA E SCHEMA DI SCRITTURA PER VENDITA TERRENO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10210"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI CHIMICI PER IMPIANTO BONIFICA LEGIONELLA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA ANNO 2014. CIG Z3C0CA3550</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10211"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREVENZIONE E SORVEGLIANZA RISCHIO LEGIONELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA ANNO 2014. CIG Z8C0CA354E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10212"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA PARROCCHIA DI SAREZZO PER IL SERVIZIO RELIGIOSO SVOLTO NEL CORSO DELL'ANNO 2013 PER LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10213"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 491 DEL 4 NOVEMBRE 2013 NELL'INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO CREDITORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10214"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO COMUNITA' MONTANA QUOTE UTENTI POTENZIAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE NEI GIORNI FESTIVI E NELLE ORE SERALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10215"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'UTENTE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 122/2013 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10216"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONI ELETTRICHE STRAORDINARIE PER LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZA20CA2A91</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10217"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE CIG: ZE70C8CC82</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SC. 03/06/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10218"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE - ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10219"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE PINAC PER LA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA "ORO BLU" .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10220"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCETTAZIONE CESSIONE DI CREDITO NELL'AMBITO DELLA PARTECIPAZIONE ALL'INIZIATIVA CREDITO IN CASSA GESTITO DA FINLOMBARDA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10221"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE ME.PA. DI CARTA BIANCA PER GLI UFFICI COMUNALI - CIG ZD60C9776E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10222"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA EX ART. 30 D.LGS. 165/2001 PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI "AGENTE DI POLIZIA LOCALE" (CAT. C.1) PRESSO IL CORPO DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10223"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO FORMATIVO CON L'UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10224"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DELLA FORNITURA DI FARMACI IN CONFEZIONE OSPEDALIERA PER LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO PER IL PERIODO 01/01/2014 - 31/12/2016. CIG 5458867F8A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10225"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10226"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE PROCEDURA APERTA PER LA SELEZIONE DEL SOGGETTO GESTORE DELLA FARMACIA COMUNALE UBICATA NELLA FRAZIONE DI ZANANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10227"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FASE STRAGIUDIZIALE DEL RECUPERO DEI CREDITI DERIVANTI DA EROGAZIONI DI SERVIZI IN AMBITO SCOLASTICO MATURATI NELL'A.S. 2012/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10228"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO RELATIVO ALLA REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE IN VIA GOZZANO SCHEDA ATTUATIVA "AMBITO 12/BIS" DEL P.R.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10229"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE 1^ RATA IN ACCONTO SUI BILANCI PREVENTIVI A.S. 2013/2014 DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA AUTONOME DI SAREZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10230"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA AL BENEFICIARIO INDIVIDUATO CON IL N. 5 DEL REGISTRO BENEFICIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 19/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10231"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>MIGLIORAMENTO SISIMICO SEDE COMUNALE DI P.ZA C. BATTISTI - CONFERIMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEFINITIVA. CIG.Z010C5AD34</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10232"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO RISCOSSI NEL MESE DI OTTOBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10233"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA DELFINO &amp; PARTNERS SRL SU "FINANZA LOCALE VERSO LA STABILITA' 2014 - ANALISI DEI NUOVI PROVVEDIMENTI NORMATIVI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10234"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO AFFIDAMENTO TRAMITE ME.PA. PER LA FORNITURA DI STAMPATI E MODULISTICA SPECIALIZZATA ANNO 2013 - CIGZ6D0C515E8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10235"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE AI SENSI DELL'ART. 193 COMMA 2 DEL C.D.S. AL BENEFICIARIO N. 4 DEL REGISTRO BENEFICIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 19/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10236"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA UTILIZZO DI LAVORATORE IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10237"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI LAVORATORE IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10238"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE QUOTE DOVUTE ALLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA PER IL FONDO SOCIALE REGIONALE - AREA DISABILITA' ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10239"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL' "ASSOCIAZIONE RUT" A SOSTEGNO DEI PROGETTI INERENTI I MINORI IN ETA' COMPRESA TRA 0 E 10 ANNI E LE LORO FAMIGLIE, ATTIVATI IN COLLABORAZIONE CON IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE - ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10240"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI -SAREZZO E LA DITTA SPECIAL ONE FITNESS &amp; TERMARIUM SRL SSD PER L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI GINNASTICA A FAVORE DELLA POPOLAZIONE ANZIANA NELL'AMBITO DELLE ATTIVIT¿ DI PROMOZIONE ALLA SALUTE ATTIVE SUL TERRI,TORIO COMUNALE (PERIODO NOVEMBRE 2013 / MAGGIO 2014): CIG: 5423169C9F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10241"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE "GENITORI SI CRESCE" DI SAREZZO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI PROMOZIONE SOCIALE PER GENITORI E ALUNNI DELL' ISTITUTO COMPRENSIVO "G. LA PIRA" DI SAREZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10242"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 119/2013 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI - ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10243"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA RESTITUZIONE DEGLI ATTI DI P.G.T. APPROVATI SECONDO QUANTO DISPOSTO DALLA DELIBERA DI C.C. N. 37 DEL 21 GIUGNO 2013 E DALL'ATTO DI INDIRIZZO DIRIGENZIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E TERRITORIO (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10244"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA A TERRAZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA "M.CANDIA" IN VIA SERADELLO CUP C95D12000130004 CIG.ZB00C3D7AA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10245"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE TREATRO TERREDICONFINE PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA TEATRALE "KM ZERO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10246"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2013 AI SENSI DELL'ART. 31 DEL CCNL 2002/2005 DEL 22.01.2004. QUOTA RISORSE VARIABILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' PERSONALE (SC. 12/05/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10247"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 118/2013 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI - ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10248"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN "OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE" P.T. 18 H. (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO "A" D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10249"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ERP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10250"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10251"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10252"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MEDIANTE LA PROCEDURA DEL COTTIMO FIDUCIARIO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE SULLE STRADE COMUNALI NELLA STAGIONE INVERNALE 2013/2014. CIG 5368476E87</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10253"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CARRELLI PER I REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZB40C2FB28</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10254"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELL'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' ISTITUTO COMPRENSIVO GIORGIO LA PIRA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "OLTRE IL CANCELLO" ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10255"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 116/2013 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI - ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10256"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO DEL SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA DENOMINATO: "PROGETTO INTEGRAZIONE LAVORATIVA CON TIROCINIO DI FORMAZIONE", PER IL PERIODO 28.10.2013 / 20.12.2013 - UTENTE N. 117/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10257"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA PRESSO LA COMUNIT¿ MONTANA DI VALLE TROMPIA DEL SERVIZIO "SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA DIGITALE" - ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E TERRITORIO (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10258"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE E GESTIONE CARTA SIM PER COLLEGAMENTO GSM DEGLI IMPIANTI ASCENSORE DELLA SEDE COMUNALE DI P.ZZA C. BATTISTI E DELLA SALA CIVICA DI VIA MARCONI. CODICE CIG. ZD30C1CFA5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10259"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LA SELEZIONE DEL SOGGETTO GESTORE DELLA FARMACIA COMUNALE UBICATA NELLA FRAZIONE DI ZANANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10260"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE INTERNA DELL'AREA POLIZIA LOCALE E NOMINA RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE (SC. 15/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10261"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE CORONE D'ALLORO E COMPOSIZIONE FLOREALE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL 95¿ ANNIVERSARIO DELLA FESTA NAZIONALE DEL 4 NOVEMBRE CIG: Z8C0C173F4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10262"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER QUOTA DI ADESIONE AD ECOMUSEO DI VALLE TROMPIA - 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10263"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI "ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHTETTONICHE E REALIZZAZIONE PARCHEGGI IN VIA BAILO"- CUP C93G12000120004 CIG. 4821415585</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10264"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA DELLA CAMPATA DEI LOCULI DEL 3¿LIVELLO E IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE COPERTURE DEL 2¿ E 3¿ LIVELLO DEL CIMITERO DI SAREZZO" CUP C91B13000430004 CIG. ZA,70BC3134</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10265"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRETTO DEL COMMERCIO "ITINERARI COMMERCIALI DELLA VALLE TROMPIA" - QUOTA A CARICO PER INTERVENTI A FAVORE DEL COMMERCIO LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SC. 03/06/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10266"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 3 SFIGMOMANOMETRI PER I REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZF70C0E43B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10267"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA PERIZIA DI VALUTAZIONE DEL VALORE DELLA FARMACIA COMUNALE - CIG Z870C0CDE3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA ECONOMICA FINANZIARIA (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10268"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TEGLIE, COPERCHI, TAGLIERI E TERMOMETRI A SONDA PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZE90C0CDD4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10269"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL PERCORSO DI AGGIORNAMENTO E CONFRONTO PER RESPONSABILI SANITARI DELLE STRUTTURE SANITARIE DELLA LOMBARDIA ORGANIZZATO A BRESCIA DA ASL BRESCIA DAL MESE DI OTTOBRE 2013 AD APRILE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10270"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 115/2013 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI - ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10271"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL POTENZIAMENTO DEL "PROGETTO PER L'ATTIVAZIONE DI AZIONI DI CONTRASTO AI PROBLEMI OCCUPAZIONALI DELLA POPOLAZIONE DELLA VALLE TROMPIA" ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10272"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ICI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ACCERTAMENTI ANNO 2013 SU ANNI PREGRESSI (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 07/11/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10273"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEI LAVORI DI "ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE E REALIZZAZIONE PARCHEGGI IN VIA BAILO" - CUP C93G12000120004 CIG. 4821415585</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10274"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PERIZIA DELLE OPERE COMPLEMENTARI DEI LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA DEI LOCULI DELLA CAMPATA DEL 3¿ LIVELLO E IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE COPERTURE DEL 2¿ E 3¿ LIVELLO DEL CIMITERO DI SAREZZO "CUP 91B13000430004 CIG ZA70BC3134</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10275"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SMS DALLA PROVINCIA DI BRESCIA - CENTRO INNOVAZIONE E TECNOLOGIE - NELL'AMBITO DEL SERVIZIO "SMS IN COMUNE" CIG: Z140BED844.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAMPA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10276"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL MESE DI SETTEMBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10277"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO, DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE SULLE STRADE COMUNALI NELLA STAGIONE INVERNALE 2013/2014. CIG 5368476E87</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10278"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA DEGLI AUTOVEICOLI SOGGETTI AL FERMO AMMINISTRATIVO O AL SEQUESTRO AMMINISTRATIVO CAUTELARE FINALIZZATO ALLA CONFISCA CIG Z570BA85BA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 19/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10279"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO C.A.G. PER IL PERIODO 14/10/2013 - 31/08/2014. CIG 5323897AC7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10280"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 748 ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 120 R.G. DEL 05 MARZO 2013 RELATIVO ALLA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE CIG. Z060BE62C2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 19/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10281"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA TECNICA AFFRANCATRICE POSTALE E ALIMENTATORE CHIUDIBUSTE UFFICIO PROTOCOLLO - ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10282"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO ALL'UFFICIO TECNICO DELL'INCARICO DI PREDISPOSIZIONE DEL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATO SCHEDA ATTUATIVA "AMBITO 9/BIS" DEL P.R.G." IN VIA SANTA CHIARA EX VIA ,CARUSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10283"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO ALL'UFFICIO TECNICO DELL'INCARICO DI PREDISPOSIZIONE DEL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA RELATIVE AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE DENOMINTATO SCHEDA ATTUATIVA "AMBITO 2" DEL P.R.G. IN VIA BELLINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10284"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER IL LAVORO STRAORDINARIO E PER IL SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO PRESTATO DA AGENTI DI POLIZIA LOCALE DURANTE IL SERVIZIO DI VIGILANZA FISSA AI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10285"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 113/2013 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI - ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10286"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE CONVENZIONE PER CORSO DI FORMAZIONE PER PRATICANTE GEOMETRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10287"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VISITE FISCALI DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10288"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'USSCS PER PROMOZIONE ATTIVITA' MOTORIA E AVVIAMENTO DELLO SPORT NELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT - CACCIA E PESCA - PROMOZ. ATTIV. PRODUTT. (SC. 01/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10289"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE DI N. 1 TIROCINIO FORMATIVO DI "DOTE COMUNE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10290"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ERP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10291"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10292"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10293"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZI RELATIVA AGLI ACCERTAMENTI SANITARI PER I LAVORATORI DEL COMUNE DI SAREZZO AI SENSI DELL'ART. 41 DEL D.LGS. 81/08 E SS.MM.II. - ANNI 2013-2014 - CIG. ZC40BD2E23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E TERRITORIO (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10294"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME DA RISCUOTERE PER IL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) - ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 07/11/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10295"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE CONTABILIT¿ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI "RIFACIMENTO TETTO SCUOLA PRIMARIA M. CANDIA DI PONTEZANANO". CUP C95D12000130004 CIG 516080817D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10296"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONI IMPIANTI DI RILEVAZIONE FUMO E IMPIANTO DI ALLARME SEDE MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10297"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIE STRAORDINARIE IMMOBILI A SEGUITO TRASLOCO E CESSATA LOCAZIONE. CIG. Z150BC3308</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10298"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ASCENSORI PRESSO LA SEDE COMUNALE DI PIAZZA C. BATTISTI E LA BIBLIOTECA DEL BAILO. CODICE CIG: ZA90BC31BE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10299"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA SCUOLA AUDIOFONETICA DELLA FONDAZIONE BRESCIANA PER L'EDUCAZIONE MONS. GIUSEPPE CAVALLERI DI BRESCIA PER SOSTENERE LA FREQUENZA DI DUE MINORI AUDIOLESI RESIDENTI A SAREZZO. A.S. 2013/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10300"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "GIORGIO LA PIRA" DI SAREZZO PER L'ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E MATERIALE DI PULIZIE.A.S.2012/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10301"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONI IMPIANTI SEMAFORICI E PASSAGGI PEDONALI A SEGUITO DI SINISTRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10302"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA PARCO DONATORI DEL SANGUE. CIG. Z120BB8A90</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10303"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. ASFALTATURE A FREDDO E SISTEMAZIONE CHIUSINI. CIG: Z9D0B6640A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10304"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI LOCULI DELLA CAMPATA DEL 3¿ LIVELLO E IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE COPERTURE DEL 2¿ E 3¿ LIVELLO DEL CIMITERO DI SAREZZO CIG ZA70BC3134</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10305"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI "ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA PRIMARIA "M. CANDIA" IN VIA SERADELLO".CIG ZDB0AC169F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10306"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER FINALIZZATI A SOSTENERRE LA FRUIZIONE DI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A FAVORE DI NUCLEI FAMIGLIARI CON BAMBINI 0-36 MESI E DI SERVIZI PER MINORI 0-13 ANNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10307"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN "OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE" (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO "A" D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10308"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI LAVAGGIO STRAORDINARIO DI ALCUNI MATERASSI IN DOTAZIONE AI REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z310B9C328</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10309"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PER COLLABORAZIONE DEL PERSONALE DI VIGILANZA ESTERNO IN OCCASIONE DEL "RADUNO INTERREGIONALE ANNIVERSARI DELL'ARTIGLIERIA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE (SC. 15/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10310"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 128/2013 RELATIVO ALLA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z2A0B8E1B9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10311"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL FONDO PER L'ANNO 2013 DELLE RISORSE DECENTRATE STABILI AI SENSI DELL'ART. 31 DEL C.C.N.L. 22 GENNAIO 2004 E ART. 4 CCNL 9 MAGGIO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA ECONOMICA FINANZIARIA (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10312"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA N. 21/2013 E N. 22/2013 RELATIVI ALLA FORNITURA DI CARNI PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZE40B8E2D5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10313"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER L'ALIENAZIONE DI AREA IN COMUNE DI SAREZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10314"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO QUOTE SOCIETARIE DELLA SOCIETA' "AZIENDA SERVIZI FARMACEUTICI SRL" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 56 DEL 30 SETTEMBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA ECONOMICA FINANZIARIA (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10315"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLA PROSECUZIONE DELL'INSERIMENTO DEGLI UTENTI IDENTIFICATI AL N. 111 E N. 112 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI PER INTERVENTI ECONOMICI OSPITI PRESSO I SERVIZI CDD GESTITI DALLA FOBAP DI BRESCIA - PERIOD,O 01.11.2013 - 31.12.2013 CIG Z460B9A38F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10316"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 1001 ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 406 DEL 18.09.2013 DENOMINATA "ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON PERSONALE DI VIGILANZA ESTERNO PER RINFORZARE L'ORGANICO DELLA POLIZIA LOCA,LE - ANNO 2013"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE (SC. 15/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10317"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO III TRIMESTRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10318"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CON RELATIVA INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE, COLLAUDO ED AVVIAMENTO. CIG. N. Z2A0BB2629</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 19/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10319"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELL'ATTO AGGIUNTIVO ALL'ORDINATIVO PRINCIPALE DI FORNITURA N. 584832 DEL 01/02/2013 PROT. 2476/2013 DELLA CONVENZIONE CONSIP - SERVIZIO RELATIVO AI CORSI DI FORMAZIONE - CIG: ZF20BA8A3F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E TERRITORIO (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10320"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELL'ATTO AGGIUNTIVO ALL'ORDINATIVO PRINCIPALE DI FORNITURA N. 584832 DEL 01/02/2013 PROT. 2476/2013 DELLA CONVENZIONE CONSIP - RILEVAZIONE STRUMENTALE DELLE VIBRAZIONI E RELATIVA VALUTAZIONE - CIG: ZE30BA777F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E TERRITORIO (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10321"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MODULISTICA AUTOIMBUSTANTE PER LA NOTIFICA DELLE VIOLAZIONI RILEVATE A MEZZO APPARECCHIATURE AUTOMATICHE CIG N. ZCC0BA84E8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE (SC. 15/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10322"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTRIBUZIONE ALL'ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA DEL 50 PER CENTO DEI PROVENTI DERIVANTI DA VIOLAZIONI ALL'ART. 142 DEL C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 19/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10323"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA ECONOMATO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10324"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA CONVENZIONE STIPULATA PER L'AFFIDAMENTO IN USO E GESTIONE DELL'AREA VERDE ATTREZZATA IN LOCALITA' CAMPEI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10325"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE CON IL CENTRO STUDI GIOVANNI PAOLO II DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10326"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AL MAGLIO POSIZIONATO ALL'INTERNO DEL MUSEO I MAGLI LOC. VALGOBBIA. CIG. Z0B0B83E74</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10327"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE BOLLETTE TARES - SALDO ANNO 2013 - CIG ZD70B95306</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 07/11/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10328"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>VISITA RESPONSABILE CRIJ POITIERS PER STIPULA ACCORDO PARTENARIATO, FORMAZIONE OPERATORI RIB AREA ESTERO, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO PER IL SIG. VINCENT BOUTIN.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMA GIOVANI (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10329"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 194/2013 RELATIVO ALLA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO PER LA R.S.A. MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z010B935C7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10330"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "DORMITORIO SAN VINCENZO DE PAOLI" DI BRESCIA PER RETTA DI FREQUENZA PRESSO IL DORMITORIO DI PERSONA IDENTIFICATA CON IL N. 109/2013 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTE,RVENTI ECONOMICI - PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2013. CIG ZE20B903A1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10331"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE ME.PA.DI CARTA BIANCA, CARTA COLORATA E CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI - CIG ZC50B91F1C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10332"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA N. 25/2013 E 26/2013 RELATIVI ALLA FORNITURA DI SALUMI, SURGELATI E GENERI ALIMENTARI VARI PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZB20B8E11F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10333"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA LETTURA ATTORIALE "OH, NUDA TERRA DI VALCAVRERA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10334"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA N. 98/2013 E 99/2013 RELATIVI ALLA FORNITURA DI ACQUA E BIBITE PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z690B8E304</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10335"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA N. 23/2013 E 24/2013 RELATIVI ALLA FORNITURA DI LATTICINI PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z820B8E0EE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10336"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 110/2013 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI - ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10337"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PARROCCHIA DI SAREZZO SS.FAUSTINO E GIOVITA PER L'UTILIZZO DEL TEATRO SAN FAUSTINO DI SAREZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10338"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A POSTE ITALIANE SPA PER IL SERVIZIO DI STAMPA, POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE BOLLETTINI TARSU/TARES - ACCONTI ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 07/11/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10339"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER RINFORZARE L'ORGANICO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE CON I COMUNI DI BRIONE, CELLATICA, CONCESIO, GARDONE VT, GUSSAGO E VILLA CARCINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 19/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10340"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. ASFALTATURE A FREDDO E SISTEMAZIONE CHIUSINI. CIG: Z9D0B6640A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10341"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE PROGETTAZIONI AI SENSI DELL'ART.92 D.LGS 163/2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10342"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VICOLO PREBENDA CIG.Z930B4A91D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10343"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI E LE AREE DI PROPRIETA' E COMPETENZA COMUNALE - CIG: 531444311A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10344"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONI INERENTI ALLE PROBLEMATICHE DI DISTURBO PER RUMORE CIG: Z9B0B7AEE6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10345"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE QUOTE TRASFERITE DALLA REGIONE LOMBARDIA A TITOLO DI VOUCHER PER LA DISABILITA' (EX FONDO SOCIALE); IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE VOUCHER ALLE FAMIGLIE E AGLI ENTI GESTORI DEI SERVIZI PER DISABILI - CIG Z420ABE87B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10346"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO A CARATTERE INFORMATICO SUL MEPA. CIG Z9C0B82F9C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEI SERVIZI CULTURALI E SCOLASTICI (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10347"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN "OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE" P.T. 18 H. (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO "A" D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10348"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER ASSEGNAZIONE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO CAG DAL 14.10.2013 AL 31.08.2014 - CIG 5323897AC7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10349"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI LAVORATORE IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10350"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO RISCOSSI NEL MESE DI AGOSTO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10351"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA STAGIONE TEATRALE PRESSO IL "TEATRO PARENTI DI MILANO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10352"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE PERSONALE DEL SERVIZIO DI ENTRATA ANTICIPATA E DOPOSCUOLA PER LE SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2013/2014. CIG ZAB0B72ED9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEI SERVIZI CULTURALI E SCOLASTICI (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10353"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI LAVORATORE IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10354"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ACB SERVIZI SRL CON SEDE A BRESCIA PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TELESOCCORSO DOMICILIARE SECONDO SEMESTRE 2013 - CIG ZA10B6D4E4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10355"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI SACCHETTI PER ASPIRATORE IN DOTAZIONE AI REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZA70B629F2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10356"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DI UNA SERATA PRESSO L'ARENA DI VERONA PER ASSISTERE ALLO SPETTACOLO "OPERA ON ICE" IL GIORNO 28 SETTEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10357"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>ILLUMINAZIONE TEMPORANEA DEL VICOLO PREBENDA. CIG. ZD00B59433</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10358"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE RELATIVI ALLA MANIFESTAZIONE "FESTA DELLE ASSOCIAZIONI" PREVISTA PER DOMENICA 15 SETTEMBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAMPA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10359"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ALL'USSCS PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2013 - 2¿ RATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT - CACCIA E PESCA - PROMOZ. ATTIV. PRODUTT. (SC. 01/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10360"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL' USSCS PER 9¿ EDIZIONE "LO SPORT IN PIAZZA" - 7¿ TROFEO COMUNE DI SAREZZO TORNEO PALLA A MANO 1 SETTEMBRE 2013 - 2¿ QUADRANGOLARE DI CALCIO "DENIS PEDERGNAGA" 7 SETTEMBRE 2013 - NATALE SPORTIVO 2013 E PER LE ATTIVITA' SPORTI,VE DELLE SOCIETA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT - CACCIA E PESCA - PROMOZ. ATTIV. PRODUTT. (SC. 01/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10361"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DEI LAVORI DI "RIFACIMENTO TETTO SCUOLA PRIMARIA M. CANDIA DI PONTE ZANANO" OPERE DI PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRUZZO. CUP. C95D12000130004 CIG.516080817D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10362"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CONDOMINIO "PALAZZINA VALGOBBIA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10363"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ALIENAZIONE DI AREA IN COMUNE DI SAREZZO, APPROVAZIONE BANDO DI GARA E SCHEMA DI SCRITTURA PER VENDITA TERRENO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10364"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 864/2013 RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z7D0A50EA3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10365"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 108/2013 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI - ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10366"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DA FALEGNAME PER LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z8B0B52C4D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10367"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA ED AUTORIZZAZIONE ALLA ESECUZIONE DEI LAVORI PREVISTI NELL'AREA EX ITALCABLES VIA F.LLI CAPPONI, 72 DI PROPRIET¿ DITTA ANTONINI SPA CON SEDE IN VIA MALOCCO, 20 LONATO (BS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10368"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU LAVAPADELLE INSTALLATI PRESSO I REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZBB0B4B3E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10369"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN "OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE" (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO "A" D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA (SC. 07/04/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10370"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI LAVORATORE IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA (SC. 07/04/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10371"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE PER MINORI ALLA COOPERATIVA LA NUVOLA NEL SACCO DI BRESCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DAL MESE DI SETTEMBRE 2013 AL MESE DI AGOSTO 2014 - CIG Z3B0B442F5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10372"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DEI LAVORI DI "RIFACIMENTO TETTO SCUOLA PRIMARIA M. CANDIA DI PONTEZANANO". CUP C95D12000130004 CIG 516080817D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10373"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL PROGETTO DI DISASTER RECOVERY E SOFTWARE GETIONALI COMUNALI GESTITO DALLA COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE TROMPIA PER IL TRIENNIO 2013, 2014 E 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEI SERVIZI CULTURALI E SCOLASTICI (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10374"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ALLA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI INFORMATICI PRESSO LA COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE TROMPIA PER L'ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEI SERVIZI CULTURALI E SCOLASTICI (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10375"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA GITA ALLA MOSTRA MERCATO DI BIENNO IL GIORNO 25 AGOSTO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10376"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO RISCOSSI NEL MESE DI LUGLIO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10377"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DEL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA A MEZZO ADESIONE ALLA CONSIP SPA. CIG ZD10B2F0ED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10378"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI GARDONE V.T. PER SERVIZIO DI VIGILANZA IN OCCASIONE DEL "RADUNO INTERREGIONALE ANNIVERSARI DELL'ARTIGLIERIA 2013" DEL PROSSIMO 8 SETTEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 19/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10379"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DEI LAVORI DI "RIFACIMENTO TETTO SCUOLA PRIMARIA M. CANDIA DI PONTEZANANO". CUP C95D12000130004 CIG 516080817D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10380"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OPERE COMPLEMENTARI DEI LAVORI DI "RIFACIMENTO TETTO SCUOLA PRIMARIA M. CANDIA DI PONTEZANANO". CUP C95D12000130004 CIG 516080817D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10381"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE CONVENZIONE PER CORSO DI FORMAZIONE PER PRATICANTE GEOMETRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10382"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 107/2013 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI - ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10383"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO RUT PER I SERVIZI SVOLTI IN CAMPO SOCIALE (DISTRIBUZIONE VIVERI E TRASPORTO) COME DA PROTOCOLLO D'INTESA E CONVENZIONE IN ATTO CON IL COMUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10384"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA " SOSTITUZIONE ASCENSORE PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA". CIG ZBF0ACA516 CUP C91H13000270004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10385"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETTA COMUNITA' MINORE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 106/2013 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - PERIODO 26.08.2013 - 31.12.2013 CIG Z390B2582F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10386"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 3¿SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEI LAVORI DI "ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE E REALIZZAZIONE PARCHEGGI IN VIA BAILO" CUP C93G12000120004 CIG.4821415585</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10387"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA, SISTEMA BIBLIOTECARIO, PER ADESIONE AL PROGETTO DI ACQUISTO CENTRALIZZATO E COORDINATO DI LIBRI E MATERIALI DOCUMENTARI, ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10388"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE "AMBITO 33" IN VIA 1850, AI SENSI DELL'ART. 92 DLGS 163/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10389"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER L'ALIENAZIONE DI AREA IN COMUNE DI SAREZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10390"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RICERCA E RIPARAZIONE DI UNA PERDITA D'ACQUA CON RELATIVO SCAVO, OPERE MURARIE E SOSTITUZIONE TUBAZIONI DETERIORATE. CIG ZDE0B1FC5F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10391"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI DISOSTRUZIONE SCARICHI OTTURATI PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZAC0B156EC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10392"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN "OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE" P.T. 18 H. (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO "A" D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10393"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE OROLOGIO TORRE CAMPANARIA. CIG. Z180AE5495</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10394"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE ESTUMULAZIONI ED ESUMAZIONI PRESSO IL CIMITERO DI ZANANO - ANNO 2013.  CIG: ZA90AE6EEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10395"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE ME.PA. DI CARTA BIANCA PER GLI UFFICI COMUNALI - CIG Z070B15B6E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10396"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE AD ASF SRL PARTE DI CANONE DI CONCESSIONE ECCEDENTE LA QUOTA DI SPETTANZA ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA ECONOMICA FINANZIARIA (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10397"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI PER L'UNITA' IMMOBILIARE DI PROPRIET¿ COMUNALE UBICATA NEL CONDOMINIO SAREZZO CENTRO DI VIA REPUBBLICA SALDO GESTIONE ANNO 2012 E PREVENTIVO GESTIONE ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10398"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI IDRAULICI PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z540AE92D6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10399"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 134/2013 RELATIVO ALL'ACQUISTO DI PIATTI DI PLASTICA, BOBINE PER TERMOSIGILLATRICE E CONTENITORI TERMICI. CIG 5262276786</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10400"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI LAVORATORE IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10401"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMU PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ANNO 2012 (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 07/11/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10402"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUI LETTI ELETTRICI IN DOTAZIONE AI REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z550AE5D2E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10403"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA SCHEDARIO ELETTORALE ( ART. 6 D.P.R. 20 MARZO 1967, N. 223)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI (SC. 05/08/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10404"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' UTENTE IDENTIFICATO CON IL N.75/2013 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI - ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10405"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'UTENTE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 103/2013 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10406"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "DORMITORIO SAN VINCENZO DE PAOLI" DI BRESCIA PER PERSONA IDENTIFICATA CON IL N. 104/2013 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - PERIODO DAL MESE DI AGOS,TO AL MESE DI SETTEMBRE 2013 - CIG ZB30AE4679</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10407"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO ASSISTENZIALE A FAVORE DELLA PERSONA IDENTIFICATA CON IL N. 105/2013 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10408"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA REDAZIONE DEGLI ELABORATI DEFINITIVI COSTITUENTI IL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E RELATIVA PUBBLICAZIONE SUL B.U.R.L. AI SENSI DELLA L.R. 12/2005 E SS.MM.II. - CIG: Z290AC18A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E TERRITORIO (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10409"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI UN MOTORE MODELLO Q7 CARE PER UN LETTO ELETTRICO IN DOTAZIONE AI REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z730ADE6C9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10410"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE COMITATO "RADUNO INTERREGIONALE E ANNIVERSARI DELL'ARTIGLIERIA 2013", CHE SI TERRA' A SAREZZO IL 7 E 8 SETTEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10411"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TINTA E VERNICI PER LE PARETI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z1A0ADE654</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10412"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI STOVIGLIE MONOUSO E MATERIALE CARTACEO PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. CIG Z5D0AD9C39</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10413"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 442/2013 RELATIVO ALLA FORNITURA DI MATERIALE CARTACEO E MONOUSO PER I REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZA10AD99F6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10414"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AL TRASPORTO SCOLASTICO PER L'ANNO SCOLASTICO 2013/2014. CIG 5227034CE6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEI SERVIZI CULTURALI E SCOLASTICI (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10415"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L'ANNO SCOLASTICO 2013/2014. CIG 5227032B40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEI SERVIZI CULTURALI E SCOLASTICI (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10416"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ETICHETTATURA E CONSEGNA DEL NOTIZIARIO COMUNALE "SAREZZO INFORMA" PER IL PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2013 - CODICE CIG ZBD0AD34AD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P. (SC. 12/05/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10417"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO PER SERVIZIO ETICHETTATURA E CONSEGNA DEL NOTIZIARIO COMUNALE "SAREZZO INFORMA" PER IL PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2013 - CODICE CIG Z910AD339A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P. (SC. 12/05/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10418"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CEDOLE LIBRARIE A.S. 2013/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10419"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 20 CINTURE PER CARROZZINA PER GLI OSPITI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZE20AD147D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10420"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI LAVORATORE IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10421"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ICI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ANNI 2008/2009/2010/2011 (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 07/11/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10422"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP E STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LA SIG.RA AVANZINI MASSIMINA CON DECORRENZA 01/08/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10423"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TARSU PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ANNO 2012 (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 07/11/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10424"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER SERVIZIO MEDICO DI REPERIBILITA' FESTIVA, PRE - FESTIVA, NOTTURNA E DI SOSTITUZIONE DIURNA PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO DAL 01/08/2013 AL 28/02/2014. CIG ZB70AC1AA5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10425"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELL'ATTO AGGIUNTIVO ALL'ORDINATIVO PRINCIPALE DI FORNITURA N. 584832 DEL 01/02/2013 PROT. 2476/2013 DELLA CONVENZIONE CONSIP - SERVIZIO RELATIVO ALLA MISURAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE DI GAS RADON PRESSO LA BIBLIOTECA DEL BAILO - CIG ZDC,0AC1BCB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10426"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA "ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA PRIMARIA "M.CANDIA" IN VIA SERADELLO" CIG. ZDB0AC169F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10427"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER SERVIZIO DI PODOLOGIA PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO DAL 01.08.2013 AL 28.02.2014. CIG ZA20AC19E3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10428"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO RISCOSSI NEL MESE DI GIUGNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10429"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA CONVENZIONE STIPULATA PER L'AFFIDAMENTO IN USO E GESTIONE DELL'AREA VERDE ATTREZZATA DENOMINATA "PARCO DI IRLE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10430"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ALIENAZIONE DI AREA IN COMUNE DI SAREZZO, APPROVAZIONE BANDO DI GARA E SCHEMA DI SCRITTURA PER VENDITA TERRENO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10431"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA CONVENZIONE STIPULATA PER L'AFFIDAMENTO IN USO E GESTIONE DELL'AREA VERDE DI VIA SERADELLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10432"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO PRESSO IL COMUNE DI GAVARDO DEL DIPENDENTE SIG. GIUSEPPE REGOSINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10433"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DELLA SIG.RA SARA BATTISTINI IN QUALITA' DI "AGENTE DI POLIZIA LOCALE " (CAT. C.1) PRESSO L'AREA POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10434"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DEL COMANDO TEMPORANEO DI UNA DIPENDENTE DEL COMUNE DI MAZZANO PRESSO IL COMUNE DI SAREZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10435"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI LAVORATORE IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10436"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO ALLO STUDIO LEGALE BONETTI, PELLEGRINI, ADAMI PER RECUPERO CREDITI SCOLASTICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10437"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'UTENTE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 75/2013 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSISTENZA SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10438"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA PERSONALE PER GLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP PER L'ANNO SCOLASTICO 2013/2014. CIG 519906000A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEI SERVIZI CULTURALI E SCOLASTICI (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10439"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DI UNA SERATA PRESSO L'ARENA DI VERONA PER ASSISTERE ALL'OPERA "LA TRAVIATA" IL GIORNO 19 LUGLIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10440"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA DELFINO &amp; PARTNERS SRL SU "LA NUOVA CONTABILITA' FINANZIARIA - COME CAMBIA LA CONTABILIT¿ DEGLI ENTI LOCALI AI SENSI DEL DLGS 118/2011"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10441"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AL TRASPORTO SCOLASTICO - A.S. 2013/2014. C.I.G. 5227034CE6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEI SERVIZI CULTURALI E SCOLASTICI (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10442"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - A.S. 2013/2014. C.I.G. 5227032B40.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEI SERVIZI CULTURALI E SCOLASTICI (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10443"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DEL SERVIZIO ECONOMATO DEL II TRIMESTRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10444"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA EX ART. 30 D.LGS. 165/2001 PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI "AGENTE DI POLIZIA LOCALE" (CAT. C.1) PRESSO IL CORPO DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10445"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "RIFACIMENTO TETTO SCUOLA PRIMARIA M. CANDIA DI PONTEZANANO". CUP C95D12000130004 CIG 516080817D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10446"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTABILIT¿ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI "CONSOLIDAMENTO FONDAZIONI IMMOBILE COMUNALE DI CROCEVIA CUP C96F12000010004 CIG Z740589236</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10447"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS. AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA PROFESSIONALE RELATIVO ALLE ATTIVIT¿ FINALIZZATE ALLA STIMA INDUSTRIALE DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS ED ALL'AFFIANCAMENTO NEL RAPPORTO CON L'ENTE CAPOFILA DELL'AMBIT,O NELLA FASE DI PREDISPOSIZIONE DELLA GARA E DI ELABORAZIONE DEGLI ATTI RELATIVI. CIG Z260A9009A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10448"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI TINTA PER LA TINTEGGIATURA DELLE PARETI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZA00A93613.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10449"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI IMPEGNI ECONOMATO ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10450"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ICI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ANNI 2009/2010/2011 (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 07/11/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10451"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ASCENSORI PRESSO LA SEDE COMUNALE DI PIAZZA C. BATTISTI E IL CIMITERO DI SAREZZO. CODICE CIG: Z090A7862B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10452"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'INTEGRAZIONE DELLA CONVENZIONE STIPULATA PER L'AFFIDAMENTO IN USO E GESTIONE DEL PARCO DONATORI DI SANGUE SITO IN VIA ANTONINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10453"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA POLIZZE ASSICURATIVE "MERLONI" PER IL VERIFICATORE E IL PROGETTISTA DELL'OPERA DENOMINATA "RIFACIMENTO TETTO SCUOLA PRIMARIA M. CANDIA DI PONTE ZANANO" CIG. Z8F0A87F0C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10454"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ELETTRICA PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZD10A8D964</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10455"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AGGIUDICAZIONE DELL'ASTA PUBBLICA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA PER GLI OSPITI DEL CDI E DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO PER IL PERIODO 01/07/2013 - 30/06/2016. CIG, 5100699DF5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10456"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI A SEGUITO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE. CIG: ZC00A87E87</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10457"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DEL SOSTEGNO ECONOMICO PER INTEGRAZIONE RETTA A FAVORE DI UNA PERSONA IDENTIFICATA AL N. 80 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI OSPITE DELLA RSA "FONDAZIONE DI CURA CITTA' DI GARDONE ,VAL TROMPIA ONLUS" PER IL SECONDO SEMESTRE 2013 - CIG ZDA0A89248</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10458"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA E APPROVAZIONE CONTABILITA' LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA PULIZIA DELLO SCOLO MONTANO INTUBATO DENOMINATO FOSSO BEATINO IN VIA SERADELLO LOCALIT¿ PONTE ZANANO CUP C91H13000100006 CIG. Z3D046323C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10459"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASTA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA PER GLI OSPITI DEL CDI E DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER IL PERIODO 01/07/2013 - 30/06/2016. CIG 5100699DF5. NOMINA COMMISSIONE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10460"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI ALLE ATTREZZATURE DEL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZB00A7D57F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10461"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO FORMATIVO CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10462"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 2¿ SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEI LAVORI DI "ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHI-TETTONICHE E REALIZZAZIONE PARCHEGGI IN VIA BAILO"- OPERE GENERALI CUP C93G12000120004 CIG. 4821415585</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10463"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCASSO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI PER CONTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE PER L'ISTITUZIONE DI UNO SPORTELLO CAMERALE DECENTRATO PRESSO IL COMUNE DI SAREZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAMPA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10464"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA PERSONALE AGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP RESIDENTI A SAREZZO - A.S. 2013/2014. C.I.G. 519906000A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEI SERVIZI CULTURALI E SCOLASTICI (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10465"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAREZZO PER IL SOSTEGNO ALLA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10466"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10467"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA "PROPOSTA 2013"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10468"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSISTENZA SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10469"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER SERVIZIO MEDICO SPECIALISTICO PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO DAL 24.06.2013 AL 31.03.2014. CIG ZDD0A76FE4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 10/07/2013)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10470"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ALL'ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI - ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA (SC. 07/04/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10471"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO PRESSO IL COMUNE DI MAZZANO DELLA DIPENDENTE SIG.RA ELISABETTA BONERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10472"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PER REDAZIONE PRATICA ANTINCENDIO RELATIVA ALLA SCUOLA PRIMARIA MARCELLO CANDIA CIG.Z340A73C75</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10473"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA CONVENZIONE STIPULATA PER LA LOCALIZZAZIONE SUL TERRITORIO DI SAREZZO DI SERVIZI EROGATI DALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BRESCIA - ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10474"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA BIBLIOTECARIO DI VALLE TROMPIA. ADESIONE AL PROGETTO DI INTRODUZIONE TECNOLOGIA RFID PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DEL BAILO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10475"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE COMUNITA' MAMRE' ONLUS PER PROSEGUIMENTO INSERIMENTO IN COMUNITA' DI PERSONA IDENTIFICATA CON IL N. 78/2013 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - PERIO,DO 01/07/2013 - 31/12/2013. CIG ZE20A71EE1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10476"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE COMUNITA' MAMRE' ONLUS PER PROSEGUIMENTO INSERIMENTO IN COMUNITA' DI PERSONA IDENTIFICATA CON IL N. 77/2013 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - PERIO,DO 01/07/2013 - 31/12/2013. CIG Z2E0A7205E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10477"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO ASSISTENZIALE A FAVORE DELLA PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 76/2013 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI PER INTERVENTI ECONOMICI - MESI DA LUGLIO AD AGOSTO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10478"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO DEGLI UTENTI IDENTIFICATI DAL N. 88 AL N. 89 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI PER INTERVENTI ECONOMICI PRESSO I SERVIZI C.D.D. GESTITI DALLA SOCIETA' COOPERATIVA C.V.L. DI LUMEZZANE PER IL PERIO,DO 01/07/2013- 31/12/2013. CIG Z2F0A7219E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10479"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE, SCARICO DATI, SVILUPPO FOTOGRAFICO E CREAZIONE DATA-ENTRY DELLE APPARECCHIATURE PER LA RILEVAZIONE DELLA VELOCIT¿ - ANNO 2013 CIG. ZF2099219E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 19/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10480"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER NOLEGGIO PONTEGGIO DI SICUREZZA PER EDIFICIO PERICOLANTE SITO IN VIA S. EMILIANO/CASTELLO CIG Z760A6409E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10481"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO DI CINQUE PERSONE RESIDENTI A SAREZZO PRESSO IL SERVIZIO C.S.E. GESTITO DALLA SOCIETA' COOPERATIVA IL PONTE DI VILLA CARCINA PER IL PERIODO 01/07/2013- 31/12/2013. UTENTI DAL N. 68 AL N. 72/2013 CIG ZC10A654D5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10482"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DELL'INSERIMENTO DI UNA PERSONA DISABILE RESIDENTE A SAREZZO PRESSO IL SERVIZIO C.S.E. GESTITO DALLA SICIETA' COOPERATIVA C.V.L. DI LUMEZZANE PER IL PERIODO 01.07. 2013 - 31.12.2013. UTENTE N. 81/2013 CIG ZB30A654FB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10483"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO DI UNA PERSONA RESIDENTE A SAREZZO PRESSO IL SERVIZIO C.S.E. GESTITO DALLA SOCIETA' COOPERATIVA AQUILONE DI GARDONE V.T. PER IL PERIODO 01/07/2013- 31/12/2013. UTENTE N. 82/2013 CIG ZF10A65506</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10484"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO DI CINQUE PERSONE RESIDENTI A SAREZZO PRESSO IL SERVIZIO C.D.D. GESTITO DALLA SOCIETA' COOPERATIVA AQUILONE DI GARDONE V.T. PER IL PERIODO 01/07/2013- 31/12/2013. UTENTI DAL N. 83 AL N. 87/2013 CIG Z380A6552A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10485"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ASSOCIAZIONE EVA DI CONCESIO PER IL PROGETTO "PANNOLINO AMICO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PARI OPPORTUNITA' (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10486"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN "OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE" (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO "A" D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10487"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' UTENTE IDENTIFICATO CON IL N.79/2013 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI - ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10488"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 73/2013 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI - ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10489"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 74/2013 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI - ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10490"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DELL'INSERIMENTO DI UNA PERSONA DISABILE RESIDENTE A SAREZZO PRESSO IL SERVIZIO CSS GESTITO DALLA SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS LA MONGOLFIERA DI BRESCIA PER IL PERIODO 01.07. 2013 - 31.12.2013. UTENTE N. 66 CIG ZAF0A42DDC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10491"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DELL'INSERIMENTO DI UNA PERSONA DISABILE RESIDENTE A SAREZZO PRESSO IL SERVIZIO C.S.S. GESTITO DALLA SOCIETA' COOPERATIVA C.V.L. DI LUMEZZANEPER IL PERIODO 01/07/2013 - 31/12/2013. UTENTE N. 67/2013 CIG ZD20A42F73</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10492"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULAZIONE POLIZZA DI ASSICURAZIONE INCENDIO - DANNI AI BENI - ALL RISKS PROPERTY - DAL 30.06.2013 AL 30.06.2015 - CIG ZE20A5B807</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10493"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA MODIFICATIVA E OPERE COMPLEMENTARI LAVORI "ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE E REALIZZAZIONE PARCHEGGI IN VIA BAILO"- CUP C93G12000120004 CIG. 4821415585</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10494"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MONTAGGIO E BILANCIATURA DI NUOVI PNEUMATICI PER L'AUTOMEZZO FIAT DOBLO' TARGATO CV071XX IN DOTAZIONE ALLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z3B0A5A86E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10495"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO RISCOSSI NEL MESE DI MAGGIO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10496"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z7D0A50EA3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10497"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI QUATTRO TIROCINI FORMATIVI CON L'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "PRIMO LEVI" DI SAREZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10498"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PER INTERVENTO "ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE E REALIZZAZIONE PARCHEGGI IN VIA BAILO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10499"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI "RIFACIMENTO TETTO SCUOLA PRIMARIA M.CANDIA DI PONTE ZANANO" CIG.516080817D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10500"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LO SPOSTAMENTO IMPIANTO ELETTRICO POSIZIONATO SU PALO CLS IN VIA BAILO SAREZZO - PARCHEGGIO VIA BAILO CIG Z64094ED07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10501"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI AL PATRIMONIO COMUNALE - RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO DI PONTE ZANANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10502"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE DELLA FILARMONICA SANTA CECILIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10503"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SANIFICAZIONE DELL'EROGATORE D'ACQUA IN DOTAZIONE AL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA E POSIZIONATO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VALLE DI SAREZZO. CIG ZEE0A42E2C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10504"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLE SPESE AD ESCLUSIVO CARICO DELLA REGIONE LOMBARDIA PER LE ELEZIONI POLITICHE E REGIONALE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10505"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE SOSTENUTE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10506"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI SUL MEPA. CIG Z750A3EB3E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEI SERVIZI CULTURALI E SCOLASTICI (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10507"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE ALL'USSCS DI SAREZZO DEL CONTRIBUTO PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2013 - 1¿ RATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT - CACCIA E PESCA - PROMOZ. ATTIV. PRODUTT. (SC. 01/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10508"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA 14¿ EDIZIONE OLIMPIADI PER DISABILI IN VALTROMPIA "HAPPY HANDY DAY" PRESSO L'ORATORIO DI ZANANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT - CACCIA E PESCA - PROMOZ. ATTIV. PRODUTT. (SC. 01/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10509"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DELL' 25¿ EDIZIONE TROFEO COMUNE DI SAREZZO GARA PROVINCIALE DI CORSA IN MONTAGNA RISERVATA CAT. GIOVANILI ED ALLIEVI IN DATA 9 GIUGNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT - CACCIA E PESCA - PROMOZ. ATTIV. PRODUTT. (SC. 01/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10510"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MODELLI MINISTERIALI DI CARTA DI IDENTITA' IN BIANCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI (SC. 05/08/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10511"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A DATORE DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE COMUNALE - MESI DI FEBBRAIO - APRILE - MAGGIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA (SC. 07/04/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10512"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO AD AIPA SPA DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO IN ESTENSIONE CONTRATTUALE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA ECONOMICA FINANZIARIA (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10513"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETTA COMUNITA' MINORE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 64/2013 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - PERIODO 01.06.2013 - 31.07.2013 CIG Z4C0A1E44F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10514"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ASA E OSS CON IL CENTRO DI FORMAZIONE DEDALO 2001 DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 10/07/2013)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10515"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DEL "PROGETTO PER L'ATTIVAZIONE DI AZIONI DI CONTRASTO AI PROBLEMI OCCUPAZIONALI DELLA POPOLAZIONE DELLA VALLE TROMPIA" ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10516"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 65/2013 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI - ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10517"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER POSA DEL TAPPETO VERDE E MANUTENZIONE DELLA SIEPE DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO. CIG Z510A0E6BC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10518"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA FINALIZZATA ALL'EROGAZIONE DI VOUCHER (LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO) A FAVORE DI LAVORATORI DISOCCUPATI/INOCCUPATI, IN MOBILITA', CASSAINTEGRATI E IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI NUMER,O SEDICI VOUCHER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10519"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ISCRIZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E TERRITORIO (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10520"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA UTILIZZO DI LAVORATORE IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10521"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE PER STESURA ARTICOLI DA PUBBLICARE SUL NOTIZIARIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P. (SC. 12/05/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10522"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL GRUPPO E.V.A. ELEFANTI VOLANTI ANDROPOLIS - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SCS ONLUS - IMPRESA SOCIALE - PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTALE DEI LOCALI DELLE SEDI COMUNALI PER IL PERIODO DA MAGGIO, A DICEMBRE 2013. CODICE CIG Z8C097F398</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10523"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRETTO DEL COMMERCIO "ITINERARI COMMERCIALI DELLA VALLE TROMPIA" QUOTA A CARICO PER INTERVENTI A FAVORE DEL COMMERCIO LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SC. 03/06/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10524"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA PER QUOTA DI ADESIONE AL SISTEMA MUSEALE - ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10525"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE COLCHIDEA DI LUMEZZANE PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "I COLORI DEL GOBBIA E DEL MELLA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10526"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA PER ADESIONE AL SISTEMA ARCHIVISTICO ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA (SC. 07/04/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10527"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI CARTA BIANCA E CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI - CIG Z9F09EC21B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10528"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI LAVORATORE IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10529"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE SECONDA RATA A SALDO DEL CONTRIBUTO ECONOMICO AL COMITATO GENITORI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO MENSA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO. ANNO SCOLASTICO 2012-2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10530"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SS. FAUSTINO E GIOVITA PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO "...MI PIACEREBBE, TERMINANDO, D'ESSERE NELLA LUCE" LIBERAMENTE TRATTO DA "IL PENSIERO ALLA MORTE"DI PAPA PAOLO VI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10531"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DI NUOVI SERVIZI E FUNZIONI COMUNALI: -SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE; QUOTA A CARICO PER INTERVENTI A FAVORE DEL COMMERCIO LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SC. 03/06/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10532"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E ALLACCIO ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL REALIZZANDO PARCHEGGIO DI VIA BAILO. CODICE CIG ZF609D449F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10533"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS. APERTURA DI UN PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO AVENTE AD OGGETTO LA DETERMINAZIONE DELLA STIMA INDUSTRIALE DEGLI IMPIANTI E DEL VALORE RESIDUO DA RICONOSCERE AL GESTORE AL TERMINE DELLA CONCESSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10534"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO RISCOSSI NEL MESE DI APRILE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10535"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TEMPORANEA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANIFESTAZIONE DEL 25-26 MAGGIO 2013. CODICE CIG Z5309CEA9B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10536"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEI COMPENSI DIRETTI AD INCENTIVARE LA PRODUTTIVITA' ED IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' PERSONALE (SC. 12/05/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10537"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ICI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ANNO 2011 (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 07/11/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10538"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMU PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ANNO 2012 (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 07/11/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10539"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP IN VIA GREMONE E STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E IL SIG. EL MOUBAREK M'HAMED CON DECORRENZA 01/04/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10540"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP E STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E IL SIG. EL MOUBAREK ABDELHAK CON DECORRENZA 01/05/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10541"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UNA SEDIA ERGONOMICA E DI UN POGGIAPIEDI SEPARATO PER UN DIPENDENTE COMUNALE - CIG Z5809C3982</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E TERRITORIO (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10542"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE GRUPPO VOLONTARI MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO. ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10543"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 63/2013 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI - ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10544"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI LAVORATORE IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10545"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE ASTA PUBBLICA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA PER GLI OSPITI DEL CDI E DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO PER IL PERIODO 01/07/2013 - 30/06/2016. CIG 5100699DF5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10546"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCLUSIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTALE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01/05/2013 AL 31/12/2013 - GARA DESERTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10547"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA PER GLI OSPITI DEL CDI E DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO PER IL PERIODO 10/05/2013 - 30/06/2013. CIG 5052500EE2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10548"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICHE PERIODICHE AI SENSI DEL D.P.R. 162/1999 PER ASCENSORI DI PROPRIET¿ COMUNALE - BIENNIO 2013-2014. CODICE CIG ZF109A2DFF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10549"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA PER IL PERIODO DAL 01/05/2013 AL 31/12/2014. CIG ZAF0904D3A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10550"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVA DIDATTICO-AMBIENTALI E ANIMAZIONE IN VALLE DI SAREZZO VERDE PULITO ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10551"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA EX ART. 30 D.LGS. 165/2001 PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI "AGENTE DI POLIZIA LOCALE" (CAT. C.1) PRESSO IL CORPO DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10552"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA A FAVORE DI UN UTENTE DISABILE RESIDENTE A SAREZZO - PERIODO 1.5.2013/30.4.2014 - UTENTE N. 62 - CIG ZAE09A58BA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSISTENZA SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10553"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULAZIONE POLIZZA DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE AUTO ANNO 2013 - CIG Z71099EA29</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10554"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOGGIORNO CLIMATICO AD ISCHIA A FAVORE DI PERSONE ANZIANE -PERIODO PRIMAVERILE 2013 - C.I.G. N. 5064238566</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 10/07/2013)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10555"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 166 DEL 09/04/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10556"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE SPA DEL SERVIZIO DI STAMPA, POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE BOLLETTINI TARSU/TARES - ACCONTI ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 07/11/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10557"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI PODOLOGIA PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO DAL 01/05/2013 AL 31/07/2013. CIG Z4908DE08D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 10/07/2013)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10558"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER REPERIBILITA' FESTIVA, PRE - FESTIVA, NOTTURNA E SOSTITUZIONE MEDICA DIURNA PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO DAL 01/05/2013 AL 31/07/2013. CIG Z0D08DDF16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 10/07/2013)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10559"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 1¿ SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEI LAVORI DI "ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHI-TETTONICHE E REALIZZAZIONE PARCHEGGI IN VIA BAILO"- OPERE GENERALI CUP C93G12000120004 CIG. 4821415585</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10560"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE INERENTI IL RICICLO A FINE VITA DEI MODULI FOTOVOLTAICI INSTALLATI PRESSO LA PALESTRA PINTOSSI E LA SCUOLA MATERNA. CIG: Z6A0988B3A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10561"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A EQUITALIA NORD SPA PER SOMME ANTICIPATE E NON RISCOSSE - ANNI 2009/2011 (ART. 26, COMMA 1, D.LGS. 112/1999)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 07/11/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10562"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ADDESTRAMENTO AL TIRO DEGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE - ANNO 2013 CODICE CIG Z660992124</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 19/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10563"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE SUL TERRITORIO ED IN VARI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL BIENNIO 2013-2014. CODICE CIG ZF7098FAC4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10564"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO PRESTATE IN OCCASIONI DELLE ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10565"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULAZIONE POLIZZA DI ASSICURAZIONE INCENDIO - DANNI AI BENI - ALL RISKS PROPERTY - CIG ZB2098475F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10566"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA EROGATE NELL' ESERCIZIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA (SC. 07/04/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10567"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 61/2013 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI - ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10568"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DI ALCUNE PIASTRELLE DEL RIVESTIMENTO DEI LOCALI DEL CENTRO UNIOC DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO. CIG Z080985461</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10569"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO RISCOSSI NEL MESE DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10570"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTALE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01/05/2013 AL 31/12/2013. CIG Z8C097F398</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10571"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE COMBINATORI GSM ANNO 2012 IMPIANTI ALLARME DEL CENTRO CIVICO DI VIA MARCONI E DEL MAGAZZINO COMUNALE. CODICE CIG ZD6097DC66</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10572"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP IN VIA GREMONE E STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E IL SIG. FRANZONI FABIO CON DECORRENZA 01/04/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10573"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE TERZA RATA A SALDO DEL CONTRIBUTO SUI BILANCI PREVENTIVI A.S. 2012/2013 E SALDO DEL CONTRIBUTO SUI BILANCI CONSUNTIVI A.S. 2011/2012 DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA AUTONOME DI SAREZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10574"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO PREVENTIVO AL FINE DELLA VALUTAZIONE DI COMPATIBILIT¿ CON IL P.T.C.P. PER L'ADT 5B DEL P.G.T. - CIG: Z7B0978810</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E TERRITORIO (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10575"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO I TRIMESTRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10576"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARIFICAZIONE DEI CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10577"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 60/2013 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI - ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10578"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 61/2013 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI - ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10579"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO, TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA PER GLI OSPITI DEL CDI E DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO PER IL PERIODO 10/05/2013 - 30/09/2013. CIG 5052500EE2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10580"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO TEMPORANEO DI COMODATO D'USO GRATUITO TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LA SIG.RA BONIZZI ROSALIA CON DECORRENZA 15/03/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10581"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE INTESTAZIONE TERRENO IN VIA 1850 IN COMUNE DI SAREZZO AI SIGG. UBERTI GIOVANNI E PEDERGNAGA DANIELA E PROROGA TERMINE STIPULA ATTO NOTARILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10582"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE ME.PA. PER LA FORNITURA DI STAMPATI E MODULISTICA SPECIALIZZATA - ANNO 2013 - CIG Z3109626C2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10583"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACCOUNT ANNUALE SERVIZIO SMS ANNO 2013 CIG: Z4D096905A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAMPA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10584"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO ANTENNA TERRITORIALE EURODESK</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMA GIOVANI (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10585"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO, TRAMITE ASTA PUBBLICA, DEL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE (ASA) PER GLI OSPITI DEL 1¿ PIANO DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO PER IL PERIODO 21/04/2013 - 20/04/2016. CIG 49289065E6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10586"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE IMPEGNI ECONOMATO ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10587"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE COTTIMO FIDUCIARIO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO - PERIODO 01/04/2013 - 31/03/2017 CIG 49733000FE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10588"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ENEL DISTRIBUZIONE PER PREVENTIVO SPOSTAMENTO IMPIANTO ELETTRICO SU PALO CLS IN VIA BAILO SAREZZO - PARCHEGGIO VIA BAILO CIG Z64094ED07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10589"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER COLLAUDO STATICO OPERE IN C.A. MURI IN CEMENTO ARMATO RELATIVI ALL'OPERA "I ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE E REALIZZAZIONE DI PARGHEGGI IN VIA BAILO" CIG. Z51095101B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10590"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO CON L'UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 10/07/2013)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10591"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL PROGETTO SISS PER IL PERIODO APRILE - DICEMBRE 2013. CIG ZA7094D6E3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10592"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI PER GLI ALLOGGI DI PROPRIET¿ COMUNALE UBICATI NEL COMPLESSO S. EMILIANO DI VIA ROMA SALDO ANNO 2012 E PREVENTIVO ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10593"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO - PERIODO 01/04/2013 - 31/03/2017 - NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10594"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ESERCIZIO 2012. RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2011 E PRECEDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10595"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA PER ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10596"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ALLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA - ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA (SC. 07/04/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10597"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - ANNO 2013 CIG. ZA80948CA4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 19/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10598"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER CONCESSIONE, LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI UNA CENTRALE DI COGENERAZIONE - MODIFICA IMPUTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA. CIG : 4901769BBB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10599"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN "OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE" (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO "A" D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10600"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' UTENTE IDENTIFICATO CON IL N.59/2013 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI - ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10601"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER SERVIZIO MEDICO SPECIALISTICO PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO DAL 01.04.2013 AL 31.05.2013. CIG Z32093895E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 10/07/2013)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10602"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO C.S.S. LA MONGOLFIERA A FAVORE DI UTENTE DISABILE RESIDENTE A SAREZZO - SECONDO TRIMESTRE 2013- UTENTE N. 58. CIG ZF2092E17E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10603"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PER PRATICA PREVENZIONE INCENDI PALAZZO AVOGADRO E SCUOLA DELL'INFANZIA DI ZANANO-CIG ZAB0928EA0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10604"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE E GESTIONE CARTA SIM PER COLLEGAMENTO GSM DELL'IMPIANTO ASCENSORE PRESSO IL CIMITERO DI SAREZZO. CODICE CIG ZDD0922286.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10605"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL POLO  CATASTALE DI VALLE TROMPIA A CARICO DEL COMUNE DI SAREZZO - 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10606"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO, RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER RILASCIO VISURE E CERTIFICATI CAMERALI ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10607"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI GESTIONE DEL PERSONALE NEGLI ENTI LOCALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10608"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE GITA A LUBIANA E LONGARONE, PER VISITA GUIDATA AI MUSEI VENATORI ED ALLA FIERA "CACCIA, PESCA E NATURA" NEI GIORNI  1-2- 3-4 MAGGIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT - CACCIA E PESCA - PROMOZ. ATTIV. PRODUTT. (SC. 01/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10609"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO STUDIO GRAFICO E STAMPA DI DEPLIANT E MANIFESTI PER CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE DI DESTINAZIONE AL COMUNE DI SAREZZO DEL "5 PER MILLE" DELL'IRPEF RELATIVA AI REDDITI 2012 A SOSTEGNO DELLE ATTIVIT¿ SOCIALI - CIG: Z01090D5AD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P. (SC. 12/05/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10610"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO DERIVANTE DALL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI BOVEZZO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI. ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' PERSONALE (SC. 12/05/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10611"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER LE SEDI COMUNALI, LA BIBLIOTECA E LE SCUOLE COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10612"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PER COLLABORAZIONE DEL PERSONALE DI VIGILANZA ESTERNO IN OCCASIONE DELLA FIERA LOCALE DEI SANTI FAUSTINO E GIOVITA - EDIZIONE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 19/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10613"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA PER IL PERIODO DAL 01/05/2013 AL 31/12/2014. CODICE CIG: ZAF0904D3A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10614"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI, DELLE FONTANE COMUNALI E DEGLI IMPIANTI D'IRRIGAZIONE PER IL BIENNIO 2013/2014. CIG 4945705CDD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10615"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER REPERIBILITA' FESTIVA, PRE - FESTIVA, NOTTURNA E SOSTITUZIONE MEDICA DIURNA PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO DAL 12/03/2013 AL 30/04/2013. CIG ZF909037FE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 10/07/2013)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10616"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI PODOLOGIA PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO DAL 12/03/2013 AL 30/04/2013. CIG ZAA0904118</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 10/07/2013)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10617"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA IL RESTO E' FIERA 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10618"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 57/2013 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI - ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10619"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE, CONTABILIT¿ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI " REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU EDIFICI COMUNALI SCUOLA MATERNA DI VALLE E PALESTRA PINTOSSI "CUP:C98I12000300004 CIG 4636046A2D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10620"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL'A.N.U.T.E.L. - ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 07/11/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10621"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLE SEDI COMUNALI DI P.ZZA C.BATTISTI, VIA ZANARDELLI, VIA IV NOVEMBRE E PALAZZO AVOGADRO, DEI CENTRI CIVICI COMUNALI E ALTRI LOCALI PER IL PERIODO DA FEBBRAIO A APRILE 2013. CODICE CIG Z7208EF745</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10622"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELLA DETERMINAZIONE N. 8 DEL 10/01/2013 AD OGGETTO "DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTALE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01/02/2,013 AL 31/12/2014".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10623"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA MUNUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNE DI SAREZZO. CIG : 49016590F8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10624"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2012. LIQUIDAZIONE QUOTE PER SPECIFICHE RESPONSABILIT¿ E INDENNIT¿ DI DISAGIO - PERSONALE AREA POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 19/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10625"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2013 CIG. ZBD08F3C82</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 19/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10626"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO - PERIODO 01/04/2013 - 31/03/2017 CIG 49733000FE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISTO COPERTURA FINANZIARIA (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10627"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA STRUTTURALE, LA DIREZIONE LAVORI DELLE OPERE STRUTTURALI, IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELL'INTERVENTO "RIFACIMENTO TETTO SEDE COMUNALE DI P.ZA C. ,BATTISTI" E LA VERIFICA DELLA VULNERABILIT¿ SISMICA DELLA SEDE COMUNALE. CIG.Z2308E0850</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10628"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA STRUTTURALE, LA DIREZIONE LAVORI DELLE OPERE STRUTTURALI, IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELL'INTERVENTO "RIFACIMENTO COPERTURA EDIFICIO SCUOLA PRIMA,RIA M. CANDIA DI PONTEZANANO" CIG.ZBA08E0CBC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10629"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DI N. 2 AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. CIG: ZEB08E22C4 - CIG: ZCA08E22B2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10630"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DEL TELECONTROLLO SUGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DELLA SCUOLA MATERNA DI VALLE E DELLA PALESTRA PINTOSSI IN VIA CRISPI. CIG:Z4D08E40BC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10631"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTI VARI PER CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVALILE. CIG Z1B08EA20C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10632"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 55/2013 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI - ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10633"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 56/2013 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI - ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10634"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ABBONAMENTO AL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO ALLA BANCA DATI DEI VEICOLI RUBATI E ALLA BANCA DATI DELL'A.N.I.A. - ANNO 2013 CIG. Z3C08D6F3C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 19/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10635"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 37 R.G. DEL 28/01/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 19/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10636"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI ALL'ASSOCIAZIONE CITTADINI DI PONTE ZANANO PER L'INIZIATIVA "ASSISTENZA ALL'ATTRAVERSAMENTO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI PONTE ZANANO - ANNO 2013"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 19/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10637"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LO SPAZZAMENTO NEVE E SPARGIMENTO SALE PLATEATICO MERCATO E VIE LIMITROFE PER EVENTI ATMOSFERICI ECCEZIONALI. CIG. N. ZDC08DA234</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10638"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' UTENTE IDENTIFICATO CON IL N.53/2013 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI - ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10639"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' UTENTE IDENTIFICATO CON IL N.54/2013 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10640"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI 24/25 FEBBRAIO 2013: LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI MEMBRI DEI SEGGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10641"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARAZIONE COSTI CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DEI SERVIZI STIPENDIALI OFFERTI DAL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA ECONOMICA FINANZIARIA (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10642"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GUANTI MONOUSO IN NITRILE NON TALCATO PER LA RSA COMUNALE PER IL PERIODO MARZO - DICEMBRE 2013. CIG ZD208DC0D8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 10/07/2013)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10643"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI IDONEI PER LA TINTEGGIATURA DELLE PARETI DI ALCUNE STANZE DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO. CIG Z0408D9DE9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10644"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2012. LIQUIDAZIONE QUOTE PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' E INDENNITA' DI DISAGIO PERSONALE AREA RSA E CUC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10645"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN POZZO MEDIANTE TRIVELLAZIONE - IMPEGNO DI SPESA . CIG. Z0008C5074</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10646"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI CARTA BIANCA E CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI - CIG ZB208D7396</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10647"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE E REALIZZAZIONE PARCHEGGI IN VIA BAILO" CUP C93G12000120004 CIG. 4821415585</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10648"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI, DELLE FONTANE COMUNALI E DEGLI IMPIANTI D'IRRIGAZIONE PER IL BIENNIO 2013/2014. CIG 4945705CDD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10649"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2012. LIQUIDAZIONE QUOTE DI PRODUTTIVITA RELATIVE ALLE SPECIFICHE RESPONSABILITA DEI DIPENDENTI DELL'AREA DEI SISTEMI INFORMATIVI, DEI SERVIZI CULTURALI E DEI SERVIZI SCOLASTICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEI SERVIZI CULTURALI E SCOLASTICI (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10650"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10651"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE CIMITERIALE PER L'ANNO 2013. CIG N. 49354752D0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10652"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI PER ALLOGGIO E SALA CIVICA DI PROPRIET¿ COMUNALE UBICATI NELLA PALAZZINA VALGOBBIA CONSUNTIVO ANNO 2012 E PREVENTIVO ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10653"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AL CLUB ALPINO ITALIANO A SOSTEGNO DELL'INIZIATIVA "SERATA DELLA MONTAGNA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10654"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA RELATIVO ALL'ANNO 2013, CONFERITO ALL'ASVT S.P.A. (AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA) MEDIANTE ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE. CIG 4931920D1F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SC. 03/06/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10655"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TARSU PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ANNO 2012 (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 07/11/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10656"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE ASTA PUBBLICA DEL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE (ASA) PER GLI OSPITI DEL 1¿ PIANO DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO PER IL PERIODO 21/04/2013 - 20/04/2016. CIG 49289065E6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10657"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DELLA SPESA SOSTENUTA PER IL TRASPORTO DEGLI ALUNNI CON HANDICAP ISCRITTI AGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEI SERVIZI CULTURALI E SCOLASTICI (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10658"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI E LE AREE DI PROPRIETA' E COMPETENZA COMUNALE. RINEGOZIAZIONE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 13, DEL DECRETO LEGGE 06 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 07 AGOSTO ,2012, N. 135. CIG : 48901707F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10659"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESSO VARIE SEDI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01/02/2013 AL 31/12/2014. CODICE CIG Z9E089CFA7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10660"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETTA COMUNITA' MINORE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 51/2013 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - PERIODO 04.02.2013 - 31.12.2013. CIG Z9A089784B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10661"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN "OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE" (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO "A" D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10662"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' UTENTE IDENTIFICATO CON IL N.52/2013 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI - ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10663"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ALLA LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI - ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA (SC. 07/04/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10664"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DEL VENTIDUESIMO PREMIO DI PITTURA DEL COMUNE DI SAREZZO - ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEI SERVIZI CULTURALI E SCOLASTICI (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10665"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA MAGGIOLI FORMAZIONE E CONSULENZA SUL TEMA "LA NUOVA DENUNCIA MENSILE ANALITICA LISTAPOSPA (EX DMA2)".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' PERSONALE (SC. 12/05/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10666"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2012. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' E INDENNITA' DI DISAGIO AL PERSONALE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' PERSONALE (SC. 12/05/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10667"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2012. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' E PER INDENNITA' DI DISAGIO PERSONALE AREA TECNICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA TECNICA (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10668"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INSERZIONE PUBBLICITARIA DI INIZIATIVE LEGATE ALLA FESTA PATRONALE DEI SANTI FAUSTINO E GIOVITA SUL "BRESCIAOGGI" DEL 16 FEBBRAIO 2013 CIG Z72089AF34.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAMPA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10669"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2012. LIQUIDAZIONE QUOTE PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' E PER INDENNITA' DI DISAGIO AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10670"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DA FABBRO PER IL BIENNIO 2013-2014. CODICE CIG ZD907DBF64</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10671"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MOVIMENTO TERRA E ASFALTI PER IL BIENNIO 2013-2014. CODICE CIG Z7007DBE8B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10672"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMU PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ANNO 2012 (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 07/11/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10673"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNI E BORSE DI STUDIO A.S. 2011/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10674"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ICI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ANNI 2008/2009/2010/2011 (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 07/11/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10675"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO COSAP PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ANNI 2010/2011/2012 (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 07/11/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10676"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' UTENTE IDENTIFICATO CON IL N.50/2013 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI - ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10677"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INSERZIONE PUBBLICITARIA DI INIZIATIVE LEGATE ALLA FESTA PATRONALE DEI SANTI FAUSTINO E GIOVITA SU "LA VOCE DELLA VALTROMPIA" DI FEBBRAIO 2013 CIG Z26088CADC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAMPA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10678"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVIT¿ D'INFORMAZIONE ISTITUZIONALE - ADESIONE PROPOSTA DI VISIBILIT¿ SU TELETUTTO ANNO 2013 CIG: ZBB088CBCD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAMPA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10679"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA CONVENZIONE CON L'EMITTENTE RADIOFONICA "RETE 5-LATTEMIELE" PER ATTIVIT¿ D'INFORMAZIONE ISTITUZIONALE ANNO 2013 CIG: Z6B088CCA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAMPA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10680"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ALL'ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI - ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA (SC. 07/04/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10681"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO RELATIVO AL "FONDO REGIONALE FINALIZZATO ALLA INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE AI NUCLEI FAMILIARI CON DISAGIO ECONOMICO ACUTO - ANNO 2012"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10682"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ENTE EDITORIALE PER L'ARMA DEI CARABINIERI - ROMA, PER LA REALIZZAZIONE DI UN MONUMENTO COMMEMORATIVO DEL BICENTENARIO DELLA FONDAZIONE DELL'ARMA DEI CARABINIERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10683"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA PEDANA DELL'AUTOMEZZO PER TRASPORTO DISABILI IN DOTAZIONE ALLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO. CIG ZB60884326</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10684"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO ALLO STUDIO LEGALE BONETTI, PELLEGRINI, ADAMI PER RECUPERO CREDITI SCOLASTICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10685"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCARICO QUOTE INDEBITE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - ANNI 2011 E 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 07/11/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10686"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI, RIVISTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DEL BAILO ANNO 2013. CIG ZF3087325A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10687"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' UTENTE IDENTIFICATO CON IL N.47/2013 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI - ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10688"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' UTENTE IDENTIFICATO CON IL N.48/2013 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI - ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10689"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' UTENTE IDENTIFICATO CON IL N.49/2013 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI - ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10690"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ALLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA QUOTA DI SOLIDARIETA' PER SOSTENERE L'EROGAZIONE DI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATI - ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10691"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI 24-25 FEBBRAIO 2013: ACQUISTO STAMPATI NON FORNITI DIRETTAMENTE DALLO STATO. CIG ZF20876511</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10692"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INSERZIONE PUBBLICITARIA DI INIZIATIVE LEGATE ALLA FESTA PATRONALE DEI SANTI FAUSTINO E GIOVITA SUL "GIORNALE DI BRESCIA" DEL 17 FEBBRAIO 2013 CIG ZF108762D6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAMPA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10693"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CERIMONIA PER IL CONFERIMENTO DELLE CIVICHE BENEMERENZE ANNO 2013 CIG Z9C0877325.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAMPA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10694"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER CONCESSIONE, LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI UNA CENTRALE DI COGENERAZIONE. CIG : 4901769BBB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10695"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CARROZZERIA PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI PER IL BIENNIO 2013-2014. CODICE CIG Z07085D85E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10696"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI IN USO, A QUALSIASI TITOLO, NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI" PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA FIGURA DI RESPONSABIL,E DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE IN ATTUAZIONE DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I. - PERIODO DAL 01/02/2013 AL 31/01/2016 - CIG DERIVATO: Z1E0875A02</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E TERRITORIO (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10697"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA EX MERLONI PER COPERTURA DEI RISCHI DI NATURA PROFESSIONALE PER IL VERIFICATORE E IL PROGETTISTA DELL'OPERA DENOMINATA "ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E REALIZZAZIONE PARCHEGGI IN VIA BAILO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10698"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RESOCONTO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2012 E PREVISIONE DI SPESA ANNO 2013 PER I LOCALI UFFICIO POSTALE DI ZANANO IN VIA DANTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10699"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PROGRAMMAZIONE IMPIANTI SEMAFORICI ANNO 2013 CODICE CIG Z43084DFD0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 19/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10700"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO, RIPARTIZIONE E SALDO COMPENSI RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' PER IL 15¿ CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI (SC. 05/08/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10701"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI ANNO 2013 - CIG Z5C087156B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10702"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10703"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN "ESECUTORE AMMINISTRATIVO" (CAT. B.1), PRESSO L'AREA AMMINISTRATIVA - SERVIZI DEMOGRAFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10704"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOGGETTO DISABILE RESIDENTE A SAREZZO - LEGGE 162/98. BANDO ANNO 2012. UTENTE N. 44/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10705"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 45/2013 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI - ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10706"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'UTENTE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 46/2013 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10707"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE AI SENSI DELL'ART. 193 COMMA 3 DEL C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 19/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10708"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON PERSONALE DI VIGILANZA ESTERNO PER SERVIZIO DA PRESTARE IN OCCASIONE DELLA FIERA LOCALE DEI SANTI FAUSTINO E GIOVITA - EDIZIONE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 19/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10709"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA DELFINO &amp; PARTNERS SRL SU "FINANZA E GESTIONE DELL'ENTE LOCALE DOPO LA LEGGE DI STABILITA' 2013".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10710"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 4 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA DELLE UTENZE SCOLASTICHE A TELECOM ITALIA S.P.A. CIG: ZA2085964B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10711"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE 2^ RATA IN ACCONTO SUI BILANCI PREVENTIVI A.S. 2012/2013 DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA AUTONOME DI SAREZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10712"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO QUOTIDIANI, RIVISTE E ALTRO MATERIALE PRESSO LE EDICOLE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DEL BAILO ANNO 2013. CIG ZED084789A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10713"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN "OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE" (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO "A" D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10714"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA SCHEDARIO ELETTOLARE (ART. 6 D.P.R. 20 MARZO 1967, N. 223)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI (SC. 05/08/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10715"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PEDANE PASSACAVO PER LA FIERA S. FAUSTINO CIG Z50084A978</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10716"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA IMPIANTI DI CENTRALINO TELEFONICO COMUNALI. RINEGOZIAZIONE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 13, DEL DECRETO LEGGE 06 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 07 AGOSTO 2012, N. 135. CIG: ZCB032D2A,1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10717"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEVAZIONE ECCEDENZE DI PERSONALE AI SENSI ART. 33 DEL D.LGS. 165/2001 - ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10718"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA IN NOLEGGIO DI N. 4 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PRESSO LE SEDI COMUNALI DI PIAZZA C.BATTISTI, VIA ZANARDELLI E DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI VIA BAILO. CIG Z020826885.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMATICA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10719"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE D'UFFICIO PRESSO IL COMUNE DI SAREZZO ANNO 2013. CIG Z5308267CD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMATICA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10720"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ALL'AICCRE - ASSOCIAZIONE ITALIANA DEL CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIONI D'EUROPA - ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA (SC. 07/04/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10721"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER LA PREDISPOSIZIONE STUDIO E STESURA ALLEGATO ENERGETICO AL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE - INIZIATIVA "PATTO DEI SINDACI - COVENANT OF MAYORS" - CIG Z97083A81D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10722"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI INERENTE L'ATTIVITA' DI MEDICINA DEL LAVORO: "MEDICO COMPETENTE" AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I. - PERIODO DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013 - CIG: ZC4083B052</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E TERRITORIO (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10723"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO RISCOSSI NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10724"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO DI INTEGRAZIONE LAVORATIVA CON TIROCINIO DI FORMAZIONE PROPOSTO DAL S.I.L. E DAL SERVIZIO SOCIALE - UTENTE N. 43/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10725"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO DEL PARCO DIVERTIMENTO FIERA LOCALE S.S. FAUSTINO E GIOVITA ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10726"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. RINEGOZIAZIONE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 13, DEL DECRETO LEGGE 06 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 07 AGOSTO 2012, N. 135. CIG: N. Z96082,44EA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10727"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITA' COMPLEMENTARI ALLA FIERA DI S. FAUSTINO ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10728"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI AI SENSI DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1989 N. 13.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10729"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESSO VARIE SEDI COMUNALI PER IL MESE DI GENNAIO 2013. CODICE CIG ZEE081E6FA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10730"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLE SEDI COMUNALI DI P.ZZA C.BATTISTI, VIA ZANARDELLI, VIA IV NOVEMBRE E PALAZZO AVOGADRO, DEI CENTRI CIVICI COMUNALI E ALTRI LOCALI PER IL MESE DI GENNAIO 2013. CODICE CIG ZDB081DEEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10731"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA E RILEGATURA DEL NOTIZIARIO COMUNALE "SAREZZO INFORMA" PER L'ANNO 2013 - CIG: Z15080F71A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P. (SC. 12/05/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10732"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DIMISSIONI PRESENTATE DAL DIPENDENTE DI RUOLO GEOM. GIUSEPPE FRANINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10733"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER VISITE FISCALI DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10734"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI NON RESIDENTI IMPIEGATI PRESSO IL COMUNE DI SAREZZO - ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10735"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI A MEZZO ADESIONE ALLA CONSIP S.P.A. PER L'ANNO 2013 CIG N. Z3A080D108</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10736"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTALE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01/02/2013 AL 31/12/2014. CIG 483855236C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10737"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE CARTACEO E MONOUSO PER I REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA ANNO 2013. CIG Z9E0810093</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10738"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PER COLLAUDO STATICO DELLE STRUTTURE IN ACCIAIO RELATIVE AI LAVORI DI "ADEGUAMENTO STATICO DELLA COPERTURA DELLA PALESTRA COMUNALE SITA IN VIA CRISPI". CIG. Z7E080C9DE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10739"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STOVIGLIE MONOUSO E MATERIALE CARTACEO PER LE MENSE DELLE SCUOLE GESTITE DAL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA ANNO 2013. CIG Z9E080359E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10740"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 4 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA CON LA TELECOM ITALIA SPA.  CIG Z0D08034C6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10741"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA PITTORE, A SEGUITO DI ATTI VANDALICI, PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DEL BAILO. CODICE CIG Z6C07FFA0F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10742"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DELLA RSA E CUC A MEZZO ADESIONE ALLA CONSIP S.P.A. PER L'ANNO 2013. CIG Z1507FEE60.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10743"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI LAVORATORE IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10744"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E SUCCESSIVA LIQUIDAZIONE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 79 DEL 02/08/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10745"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO PER ADEMPIMENTI CONCERNENTI I LE ELEZIONI POLITICHE E LE ELEZIONI REGIONALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10746"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 96/2012 RELATIVO AL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE PER I LOCALI DEL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZA207EEC47</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10747"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MOBILI PER SISTEMAZIONE FARMACI E MATERIALE SANITARIO E DI TELEFAX PER I REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO. CIG ZBB07EEA31</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10748"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO C.S.S. LA MONGOLFIERA A FAVORE DI UTENTE DISABILE RESIDENTE A SAREZZO - PRIMO TRIMESTRE 2013- UTENTE N. 42. CIG Z8A07EE8C0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10749"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ICI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ANNI 2008/2009/2010/2011 (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 07/11/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10750"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPURGHI PER IL BIENNIO 2013-2014. CODICE CIG Z4A07EC9C6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10751"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA FALEGNAME E VETRAIO PER IL BIENNIO 2013-2014. CODICE CIG Z5007ECA69</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10752"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MECCANICO E GOMMISTA PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI PER IL BIENNIO 2013-2014. CODICE CIG ZDA07EC863</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10753"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI PER I LOCALI DI PROPRIET¿ COMUNALE DESTINATI AD AMBULATORIO UBICATI NEL CONDOMINIO EX POSTA DI VIA IV NOVEMBRE SALDO GESTIONE ANNO 2012 E PREVENTIVO GESTIONE ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10754"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA' A PROVVEDERE AI PAGAMENTI DOVUTI PER LA FRUIZIONE DI SERVIZI SCOLASTICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10755"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 1025/2012 RELATIVO ALLA FORNITURA DI ACQUA E BIBITE PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO. CIG ZC107ED738</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10756"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10757"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 889/2012 RELATIVO ALLA FORNITURA DI SALUMI, SECCO E SURGELATI PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO. CIG ZEA07ED77C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10758"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI PROMOSSI DAL CENTRO DIURNO PER PERSONE CON DISABILITA' DELLA COOPERATIVA L'AQUILONE DI GARDONE V.T.CON RETTE A CARICO DEGLI UTENTI - PERIODO 01/01/2013 - 30/06/2013 UTENTI DAL N. 36 AL N. 40/2013. CIG Z4C07E994A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10759"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI PROMOSSI DAL CENTRO DIURNO PER PERSONE CON DISABILITA' DELLA C.V.L. DI LUMEZZANE CON RETTE A CARICO DEGLI UTENTI - PERIODO 01.01.2013 - 30.06.2013 UTENTI N. 34 E 35 2013. CIG ZD907E990E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10760"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI PROMOSSI DAL CENTRO DIURNO PER PERSONE CON DISABILITA' DELLA FO.B.A.P. DI BRESCIA CON RETTE A CARICO DEGLI UTENTI - PERIODO 01.01.2013 - 31.10.2013 UTENTI N. 32 E 33/2013. CIG ZC307E9902</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10761"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI C.S.E. L'AQUILONE A FAVORE DO UTENTE DISABILE RESIDENTE A SAREZZO - PERIODO 01.01.2013/30.06.2013 - UTENTE N. 29. CIG ZB607E9872</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10762"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO C.S.E. CVL A FAVORE DI UTENTE DISABILE RESIDENTE A SAREZZO - PERIODO 01.01.2013/30.06.2013 - UTENTE N. 20. CIG ZAE07E9840</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10763"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO C.S.E. FOBAP A FAVORE DI UTENTE DISABILE RESIDENTE A SAREZZO - ANNO 2013 - UTENTE N. 21. CIG ZD707E9884</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10764"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA PART TIME SERVIZIO C.S.E. IL PONTE A FAVORE DI UTENTI DISABILI RESIDENTI A SAREZZO - PERIODO 01.01.2013/30.06.2013 UTENTI N. 26-27 E 28/2013. CIGZ0707E9857</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10765"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA A TEMPO PIENO SERVIZIO C.S.E. IL PONTE A FAVORE DI UTENTI DISABILI RESIDENTI A SAREZZO - PERIODO 01.01.2013/30.06.2013 - UTENTI N. 24 E 25. CIG Z4007E9804</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10766"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO C.S.E. LA MONGOLFIERA A FAVORE DI UTENTE DISABILE RESIDENTE A SAREZZO - ANNO 2013- UTENTE N. 22. CIG ZDF07E98B6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10767"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE COMUNITA' MAMRE' ONLUS PER PROSEGUIMENTO INSERIMENTO IN COMUNITA' DI PERSONA IDENTIFICATA CON IL N. 23/2013 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - PERIO,DO 01/01/2013 - 30/06/2013. CIG Z8B07E989F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10768"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TELESOCCORSO - PRIMO SEMESTRE 2013. CIG Z2707E9824</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10769"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA R.S.A."FONDAZIONE DI CURA CITTA' DI GARDONE V.T. ONLUS" PER PERSONA IDENTIFICATA CON IL N. 41/2013 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI PER INTERVENTI ECONOMICI - PERIODO 01/01/2013 - 30/06/2,013. CIG Z0407E997E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10770"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA PER IL SERVIZIO S.I.L. (SERVIZIO DI INTEGRAZIONE LAVORATIVA) AD ESSO DELEGATO - PRIMO TRIMESTRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10771"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 1026/2012 RELATIVO ALLA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO. CIG Z0907ED6A4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10772"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE AMMONTARE ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10773"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TARSU PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ANNI 2011 E 2012 (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 07/11/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10774"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO, RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE IL PERSOANLE DEL SERVIZIO TRIBUTI. ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA ECONOMICA FINANZIARIA (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10775"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER REALIZZAZIONE LAVORI DI "ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE E REALIZZAZIONE PARCHEGGI IN VIA BAILO" CUP C93G12000120004 CIG.4821415585</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10776"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO AVVOCATO FEDERICA COTTI - RICORSO EX ART. 414 CPC PROMOSSO DA UN DIPENDENTE DELL'ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10777"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 130/2012 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI - ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10778"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO ASSISTENZIALE A FAVORE DI PERSONE IDENTIFICATE CON I NUMERI 30 E 31/2013 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI PER INTERVENTI ECONOMICI - PERIODO 01.01.2013/31.03.2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10779"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'UTENTE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 131/2012 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10780"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SAREZZO E IL "GRUPPO E.V.A. - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - S.C.S. ONLUS - IMPRESA SOCIALE" PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI ETICHETTATURA E CONSEGNA DEL NOTIZIARIO COMUNALE "SAREZZO INFORMA" E PER LA DIST,RIBUZIONE DI ALTRO MATERIALE INFORMATIVO PER L'ANNO 2013. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO ETICHETTATURA E CONSEGNA DEL NOTIZIARIO COMUNALE PER IL PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P. (SC. 12/05/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10781"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE GRAFICA E STAMPA DI 1000 COPIE DELLA "GUIDA DELLE ASSOCIAZIONI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P. (SC. 12/05/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10782"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DA FONOREGISTRAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ANNO 2013 (CIG Z420812687)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10783"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER STIPULAZIONE POLIZZA DI ASSICURAZIONE RESPONSABILIT¿ CIVILE TERZI E DIPENDENTI - PERIODO 31.12.2012/31.12.2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10784"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI PRESTAZIONI SOCIO-EDUCATIVE PRESSO STRUTTURE PER LA PRIMA INFANZIA CONVENZIONI DEL PIANO TRIENNALE DELLA COMUNITA' MONTANA ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10785"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE IRIDE - ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PARI OPPORTUNITA' (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10786"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AL LIONS CLUB VALTROMPIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10787"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI MONOUSO PER LA CURA E L'IGIENE DEGLI OSPITI DELLA RSA COMUNALE - ANNO 2013 - CIG Z30076D823</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 10/07/2013)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10788"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI PER LA GESTIONE DELL'INCONTINENZA DEGLI OSPITI DELLA RSA COMUNALE - ANNO 2013 - CIG Z77076DA9B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 10/07/2013)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10789"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO PER LA RSA COMUNALE - ANNO 2013 - CIG Z2A076D394</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 10/07/2013)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10790"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MEDICINALI URGENTI PER LA RSA COMUNALE - ANNO 2013 - CIG Z65076D5C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 10/07/2013)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10791"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI PER L'IGIENE DEGLI OSPITI DELLA RSA COMUNALE - ANNO 2013 - CIG Z87076D713</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 10/07/2013)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10792"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GUANTI MONOUSO IN NITRILE NON TALCATO PER LA RSA COMUNALE - BIMESTRE GENNAIO - FEBBRAIO 2013 - CIG ZF5076D654</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 10/07/2013)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10793"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI PARAFARMACEUTICI PER LA RSA COMUNALE - ANNO 2013 - CIG Z4E076D475</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 10/07/2013)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10794"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARTICOLI DI FERRAMENTA PER LA RSA COMUNALE - ANNO 2013 - CIG Z92076D523</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 10/07/2013)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10795"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI AMBULANZA PER LA RSA COMUNALE - ANNO 2013 - CIG Z54076ACE5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 10/07/2013)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10796"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FONDAZIONE FO.B.A.P. PER PROSEGUIMENTO INSERIMENTO IN COMUNITA' DI PERSONA IDENTIFICATA CON IL N. 16/2013 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - PERIODO 01/01/2013- ,31/12/2013. CIG Z7907DC5DF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10797"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORA DELLA FONDAZIONE FO.B.A.P. PER PROSEGUIMENTO INSERIMENTO IN COMUNITA' DI PERSONA IDENTIFICATA CON IL N. 17/2013 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - PERIODO 01/01/2013 -, 31/12/2013. CIG Z6107DC644</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10798"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "COMUNITA' MAMRE'" PER PERSONA IDENTIFICATA CON IL N.18/2012 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - PERIODO 01.01.2013/30.06.2013 CIG ZE507DC68C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10799"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSEGUIMENTO ACCOGLIENZA DI UNA PERSONA DISABILE PRESSO COMUNITA' SOCIO SANITARIA "C.S.S. MEMORIAL SALERI" DI LUMEZZANE PERIODO 01/01/2012 - 30/06/2013. UTENTE N. 19/2013 CIG ZD607DC768</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10800"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO ASSISTENZIALE A FAVORE DELLA PERSONA IDENTIFICATA CON IL N. 14/2013 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - MESI DA GENNAIO A GIUGNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10801"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA "PROPOSTA 2013"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10802"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "SCUOLA DI SCACCHI TORRE E CAVALLO" PER L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI E TORNEI NELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI SAREZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10803"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE BORSE ED ASSEGNI DI STUDIO A.S. 2011 - 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10804"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE CITTADINI QUARTIERE DEL GOBBIA PER RINFRESCO IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO, FESTA TRADIZIONALE DELLA FRAZIONE VALGOBBIA-CROCEVIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10805"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA COOPERATIVA COLIBR¿ CON SEDE A BRESCIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "LINEE E COLORI DEL MONDO MAGICO: MOSTRA DEGLI ILLUSTRATORI BRESCIANI PER L'INFANZIA" PREVISTA PRESSO IL MUSEO I MAGLI DI SAREZZO DAL 16 DIC,EMBRE 2012 AL 6 GENNAIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10806"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO PER CONTRIBUTO A CARICO DEL COMUNE DI SAREZZO A SEGUITO DELLA D.G.R. N. 3699 DEL 2 LUGLIO 2012 - "FONDO REGIONALE FINALIZZATO ALLA INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE AI NUCLEI FAMILIARI CON DISAGIO ECONOMICO ACUTO - ANNO 2012"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA (SC. 07/04/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10807"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AGGIUDICAZIONE DEI SEGUENTI SERVIZI: SERVIZIO DI CONFEZIONAMENTO E SCODELLAMENTO PASTI PRODOTTI DAL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO E LAVAGGIO CONTENITORI PER IL PERIODO 01/01/2013, - 31/12/2013; - SERVIZIO DI CONFEZIONAMENTO E DISTRIBUZIONE DEI PASTI AGLI UTENTI DEL SERVIZIO PASTI A DOMICILIO PER IL PERIODO DAL 01/01/2013 - 31/12/2013. CIG 47676358DB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10808"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANN0 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10809"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE EDUCATIVA SOCIALE CULTURALE CASA DELLO STUDENTE A SOSTEGNO DI PROGETTO IN ATTO PER PERSONA IDENTIFICATA CON IL N. 91/2012 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECO,NOMICI - MESI DA GENNAIO A GIUGNO 2013 - CIG ZF607DC53F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10810"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL DORMITORIO "SAN VINCENZO DE PAOLI" DI BRESCIA PER PERSONA IDENTIFICATA CON IL N. 11/2013 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI PER INTERVENTI ECONOMICI - PERIODO DAL MESE DI GENNAIO AL MESE DI L,UGLIO 2013- CIG N.Z3E07DC4AD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10811"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 129/2012 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI - ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10812"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 13/2013 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI - ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10813"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO ASSISTENZIALE A FAVORE DELLA PERSONA IDENTIFICATA CON IL N.15/2013 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10814"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA N. 1 POSIZIONE DI LEVA CIVICA REGIONALE IN CONVENZIONE CON ANCI LOMBARDIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10815"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE ANNI 2013-2014 (CIG): Z0B074055D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10816"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ELETTRICISTA PER IL BIENNIO 2013/2014 CIG Z61076C8E9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10817"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA MURATORE PER IL BIENNIO 2013/2014. C.I.G. 4744278E0B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10818"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E FORNITURA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI PER IL BIENNIO 2013-2014. CODICE CIG Z6F07D9613</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10819"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA IDRAULICO PER IL BIENNIO 2013/2014 CIG 4744006D95</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10820"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLEGAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ALLARME DI VARI EDIFICI COMUNALI PER IL BIENNIO 2013-2014. CODICE CIG Z7307DA6D7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10821"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ALLARME PRESSO VARI EDIFICI COMUNALI PER IL BIENNIO 2013-2014. CODICE CIG ZD507DB86E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10822"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA FABBRO PER IL BIENNIO 2013/2014. C.I.G. ZD907DBF64</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10823"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA MOVIMENTO TERRA E ASFALTI PER IL BIENNIO 2013/2014. C.I.G. Z7007DBE8B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10824"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONFERIMENTO INCARICO STIPULA DELL'ATTO NOTARILE PER ACQUISIZIONE AREA CORULLI COME DA DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 79 DEL 02/08/2012. COD. CIG.: ZE507D490C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10825"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL CDI E DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO PER IL PERIODO 01/01/2013 - 31/12/2014. CIG 462733881C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10826"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO DELLE UNIFORMI DEGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE - ANNO 2013 CIG. Z4907DAE26</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 19/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10827"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI DETERGENTI, SANIFICANTI HACCP E MATERIALE CARTACEO PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO PER IL PERIODO 01/01/2013 - 31/12/2014. CIG Z6707D7681</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10828"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GOMMISTA PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO. CIG Z7207D758C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10829"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA "FONDAZIONE VILLA DEI FIORI" DI NAVE PER PERSONA IDENTIFICATA CON IL N. 01/2013 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI PER INTERVENTI ECONOMICI - PERIODO 01/01/2013 - 31/12/2013. CIG Z6B07D37DA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10830"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PERSONE IDENTIFICATE CON I N. 02-03/2013 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI - PERIODO 01.01.2013/31.12.2013. CIG Z9807D3E19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10831"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETTA COMUNITA' MINORE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 04/2013 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - PERIODO 01.01.2013 - 31.12.2013. CIG ZC007D3640</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10832"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETTA COMUNITA' MINORE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 05/2013 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - PERIODO 01.01.2013 - 31.12.2013. CIG ZA307D3742</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10833"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI N. 2 MINORI IDENTIFICATI CON I N. 06-07/2013 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - PERIODO 01/01/2013 - 31/12/2013. CIG Z8F07D3E9D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10834"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO PER PROGETTO ASSISTENZIALE A FAVORE DEL NUCLEO FAMIGLIARE IDENTIFICATO CON IL N. 08/2013 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI - ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10835"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO PER PROGETTO INDIVIDUALIZZATO A FAVORE DI PERSONA MINORENNE IDENTIFICATA CON IL N. 09/2013 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI - MESI DA GENNAIO A DICEMBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10836"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PROGETTO ASSISTENZIALE A FAVORE DELLA PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 12/2013 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI PER INTERVENTI ECONOMICI - PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10837"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA FIGURA DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE, AI SENSI DEL D.LGS 81/08 E S.M.I. PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA E LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO PER IL ,PERIODO DAL 01/01/2013 AL 31/12/2014. CIG ZF907D6CD5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10838"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALL'AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA S.P.A. DEI DANNI CAUSATI DALL'INCENDIO DELLA PIATTAFORMA DI MULTI RACCOLTA ISOLA ECOLOGIA DI VIA MARSALA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10839"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DEL PROGETTO DI AIUTO SOCIALE PER LA PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 127/2012 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI DA EROGARE ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "RUT" QUALE RIMBORSO PER LE SPESE CONDOMINIALI ,RELATIVE AL CONSUNTIVO 2010-2011 E AL PREVENTIVO 2011-2012 ANTICIPATE PER L'UTENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10840"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DEL PROGETTO DI AIUTO SOCIALE A FAVORE DELLA PERSONA IDENTIFICATA CON IL N. 128/2012 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI E RELATIVO ALLE SPESE CONDOMINIALI DI RISCALDAMENTO - CONSUNTIVO 2011-2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10841"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10842"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE CON TRATTATIVA DIRETTA DI AREA IN VIA 1850 IN COMUNE DI SAREZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10843"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN "OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE" (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO "A" D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10844"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10845"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO RAPPRESENTAZIONE TEATRALE DELLA FAVOLA "LA SFIDA DEI CINCILLI - FAVOLA PER EDUCARE ALL'USO CONSAPEVOLE DEL DENARO" (4 REPLICHE) - PROGETTO PER LE CLASSI 3E DELLE SCUOLE PRIMARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P. (SC. 12/05/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10846"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERI ED ASSESSORI COMUNALI - ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA (SC. 07/04/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10847"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA N. 80/2012 E N. 81/2012 RELATIVI ALLA FORNITURA DI MATERIALE CARTACEO E PRODOTTI DETERGENTI PER LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO. CIG ZF107C8C1C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10848"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FALEGNAME PER I LOCALI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO ANNO 2013. CIG ZAB07C6E75</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10849"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONI IDRAULICHE PRESSO I LOCALI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA ANNO 2013. CIG Z4B07C6E13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10850"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ELETTRICHE STRAORDINARIE PRESSO I LOCALI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO ANNO 2013. CIG Z6E07C6DB4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10851"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI IMPEGNI DI SPESA ECONOMATO ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10852"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI PIATTI IN PLASTICA, CONTENITORI TERMICI E BOBINE PER LA TERMOSIGILLATRICE IN DOTAZIONE AL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z4A07C5F19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10853"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO MEDICO SPECIALISTICO CARDIOLOGICO PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO - ANNO 2013 CIG Z7407C442E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 10/07/2013)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10854"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 939/2012 RELATIVO ALLE MANUTENZIONI DA FALEGNAME PER LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO. CIG Z1207C22E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10855"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 787/2012 RELATIVO ALLE MANUTENZIONI IDRAULICHE PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO. CIG ZE307BF930</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10856"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE CON TRATTATIVA DIRETTA DI AREA IN VIA DELLA FONTE IN COMUNE DI SAREZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10857"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA CONVENZIONE PER CORSO DI FORMAZIONE PER PRATICANTE GEOMETRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10858"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISIZIONE DEI PARERI DI COMPETENZA ARPA E ASL AL FINE DI PROCEDERE ALL'ADOZIONE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10859"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI PER GLI ALLOGGI DI PROPRIET¿ COMUNALE UBICATI NEL CONDOMINIO VIVALDI SITO IN VIA AVOGADRO PREVENTIVO GESTIONE ANNO 2012/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10860"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PER LA PREDISPOSIZIONE FRAZIONAMENTO AREA CORULLI COME DA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 79 DEL 02/08/2012. COD. CIG.: Z0E078F8F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10861"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE, CONTABILIT¿ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI " ADEGUAMENTO STATICO DELLA COPERTURA DELLA PALESTRA COMUNALE PINTOSSI, SITA IN VIA CRISPI" CUP C 96H12000210004 CIG 4640384603</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10862"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 679/2012 RELATIVO ALLE MANUTENZIONI ELETTRICHE PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO. CIG Z8007B2F00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10863"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE FUNZIONALITA' MODULO TARSU DEL PROGRAMMA SIPAL CON INSERIMENTO DEL SIMULATORE TARES</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 07/11/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10864"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI FRUTTA E VERDURA FRESCA PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO PER IL PERIODO 01/01/2013 - 31/12/2013. CIG Z6F07AA513</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10865"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PER LA PREDISPOSIZIONE ACCATASTAMENTO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. COD. CIG.: Z38078CF50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10866"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI RELIGIOSI AI SENSI DELLA L.R. 11 MARZO 2005, N. 12 - ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10867"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI PER GLI ALLOGGI DI PROPRIET¿ COMUNALE UBICATI NEL CONDOMINIO VIVALDI SITO IN VIA AVOGADRO SALDO GESTIONE ANNO 2011/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10868"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I¿ GRADO -ANNO SCOLASTICO 2012/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10869"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTI VARI PER CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVALILE. CIG Z2E079DC35</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10870"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 126/2012 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI - ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10871"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>DICHIARAZIONE DI GARA DESERTA RELATIVA AL COTTIMO FIDUCIARIO DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE TERZI E DIPENDENTI - PERIODO 1/1/2013 - 31/12/2015. CIG 4669477E4E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10872"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO LOCALE DELL'AVVISO DI DEPOSITO PRESSO LA SEGRETERIA COMUNALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - ADOZIONE PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) - CIG Z5307960D6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10873"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO BIGLIETTI AUGURALI PER L'ANNO 2012 (CIG ZBC078D093)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10874"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO DA PARTE DEGLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI SAREZZO FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10875"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PRODOTTI INFORMATICI E ABBONAMENTI A BANCHE DATI. PERIODO 01/01/2013 - 31/12/2013. DITTE VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEI SERVIZI CULTURALI E SCOLASTICI (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10876"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CHIAVETTE USB DA 8 GB PERSONALIZZATE CON IL LOGO DEL COMUNE PER IL PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA EUROPEA RIVOLTO ALLE CLASSI SECONDE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO PRESENTI SUL TERRITORIO: Z40077C7C3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P. (SC. 12/05/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10877"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA UTILIZZO DI LAVORATORE IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10878"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO, RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE PARZIALE COMPENSI RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' PER IL 15¿ CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI (SC. 05/08/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10879"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE DA MURATORE, IDRAULICO E NOLEGGIO MEZZI DA CANTIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10880"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIFACIMENTO PENSILINA D'INGRESSO IMMOBILE COMUNALE DI CROCEVIA. IMPEGNO DI SPESA CIG Z59076CBA8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10881"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO SERVIZIO TECNICO PER LA PREDISPOSIZIONE "RELAZIONE SUL TRAFFICO" PER INTERSEZIONE A PONTEZANANO CIG.Z510755EBA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10882"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA DI NUOVO REGOLATORE SEMAFORICO INCROCIO TRA VIA ANTONINI E VIA TURATI CODICE CIG Z460756591</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10883"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE AREA PRESEPIO VIVENTE IN VALLE DI SAREZZO CODICE CIG ZD3077E2A3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10884"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE PERDITE ACQUA PRESSO L'AREA VERDE DI VIA 1850 CODICE CIG Z82077E35B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10885"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO COSTO DI COSTRUZIONE PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10886"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER GITA A VICENZA E VALEGGIO SUL MINCIO NELLA MAGIA DEL NATALE MERCOLED¿ 19 DICEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 10/07/2013)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10887"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DA PARTE DI GRUPPO ANZIANI -G.I.S.- PRESSO TEATRO ALLA SCALA DI MILANOAL BALLETTO "ROMEO E GIULIETTA" IN DATA 30 DICEMBRE 2012 ED AL CONCERTO "OTTONI DELLA SCALA" IN DATA 25 FEBBRAIO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 10/07/2013)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10888"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DELLA BIANCHERIA PIANA E LAVAGGIO, STIRATURA E CONFEZIONAMENTO DELLA BIANCHERIA PIANA E DEGLI OSPITI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER IL PERIODO 01/01/2013 - 31/12/2014. CI,G 469864220A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10889"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALLE PARROCCHIE PER LA GESTIONE DEI CENTRI DIURNI ESTIVI (GREST) ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10890"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 19/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10891"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO FUNEBRE "ONORANZE FUNEBRI AURORA SRL" PER PERSONA IDENTIFICATA CON IL N. 122/2012 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI CIG Z8207731E4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10892"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE SERATA PARI OPPORTUNITA' DEL 19 DICEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PARI OPPORTUNITA' (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10893"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CIVILE REGIONALE E NAZIONALE - BANDO 2011. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MONITORAGGIO DELLA FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA DEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10894"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI INERENTE IL CORSO DI AGGIORNAMENTO DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I. - CIG: Z5A0774486.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E TERRITORIO (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10895"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI PREVENZIONE E FORMAZIONE "TUTTI INSIEME PER CRESCERE" DEL C.P.M. DI BRESCIA - ANNO 2012/2013 CIG Z64076EA13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10896"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' UTENTE IDENTIFICATO CON IL N.125/2012 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10897"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI D'ARMA E AVIS - SEZ. DI SAREZZO - ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10898"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO LOCALE DELL'AVVISO DI AVVENUTO DEPOSITO DEL PROGETTO DEFINITIVO SUAP DITTA IDROSANITARIA BONOMI SPA - CIG Z4607724A9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10899"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI 200 COPIE DEL LIBRO "¿ UN GIOCO DA RAGAZZI. LA COSTITUZIONE SCENDE IN CAMPO CON PAROLE SEMPLICI."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P. (SC. 12/05/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10900"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MONITORAGGIO RODITORI, MONITORAGGIO INSETTI STRISCIANTI, MONITORAGGIO INSETTI ALATI UV H.A.C.C.P., DISINFEZIONE ANTIBATTERICA E DISINFESTAZIONE BLATTOIDEA PER I LOCALI DEL CENTRO UNICO DI COTTURA E DELLA RSA MADRE TERE,SA DI CALCUTTA PER L'ANNO 2013. CIG Z630770447</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10901"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INTEGRAZIONE INCARICO PER LA PREDISPOSIZIONE ACCATASTAMENTO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. COD. CIG.: ZBC0752353</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10902"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA MURATORE PER IL BIENNIO 2013/2014. C.I.G. 4744278E0B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10903"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA IDRAULICO PER IL BIENNIO 2013/2014 CIG 4744006D95</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10904"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TEMPORANEA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL PRESEPE IN VALLE DI SAREZZO CIG. ZB8076C6DE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10905"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ELETTRICISTA PER IL BIENNIO 2013/2014 CIG Z61076C8E9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10906"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA E DEL CDI PER IL PERIODO 01/01/2013 - 31/12/2014. CIG 462733881C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10907"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 531 E N. 532 DEL 15 OTTOBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10908"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI SUAP DENOMINATO "IDROSANITARIA BONOMI S.P.A." IN VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE - RICOGNIZIONE E CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10909"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA A FAVORE DI SOGGETTO DISABILE RESIDENTE A SAREZZO - UTENTE N. 123. CIG Z91076B57E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10910"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' UTENTE IDENTIFICATO CON IL N.121/2012 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI - ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10911"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' UTENTE IDENTIFICATO CON IL N.124/2012 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10912"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA RIVOLTE AGLI ALUNNI DELLE CLASSI TERZE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "G. LA PIRA" IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA . CIG. Z720722E11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10913"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA IN OCCASIONE DELL'APERTURA DEL 16 DICEMBRE 2012 DELLA BIBLIOTECA COMUNALE". CIG Z75074A06A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10914"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AD ESPERTI DI STORIA LOCALE PER CESSIONE DIRITTI D'AUTORE SU ARTICOLI PUBBLICATI E DA PUBBLICARE SUL NOTIZIARIO COMUNALE NEL 2¿ SEMESTRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P. (SC. 12/05/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10915"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN "OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE" P.T. 22,30 H. (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO "A" D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10916"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE DON BOSCO 3A - RIFERIMENTO DEL MOVIMENTO DI VOLONTARIATO OPERAZIONE MATO GROSSO - A SOSTEGNO DELLE ATTIVIT¿ DI VOLONTARIATO DELLE MISSIONI IN AMERICA LATINA (ART. 19, CO,MMA 1-BIS, L. 68/1993)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10917"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AL COMITATO TELETHON FONDAZIONE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10918"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ACQUA E BIBITE PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO. CIG ZB4075DF61</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10919"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL CORSO BASE DI LINGUA SPAGNOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10920"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 109/2012 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI PER IL RICOVERO PRESSO LA R.S.A. COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 10/07/2013)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10921"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 108/2012 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI PER IL RICOVERO PRESSO LA R.S.A. COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 10/07/2013)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10922"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PANE PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO PER L'ANNO 2013. CIGZ0707551A5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10923"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SIAE PER NOTTI DI NOTE PER L'EMILIA. CONCERTO DI BENEFICENZA PER LA RACCOLTA FONDI PER FAMIGLIE TERREMOTATE DI CAVEZZO (MODENA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10924"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SOFTWARE ANTIVIRUS PER GLI UFFICI COMUNALI. C.I.G. ZB00755218</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEI SERVIZI CULTURALI E SCOLASTICI (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10925"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MODULISTICA AUTOIMBUSTANTE PER LA NOTIFICA DELLE VIOLAZIONI RILEVATE A MEZZO APPARECCHIATURE AUTOMATICHE -CIG N. Z990750B2F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 19/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10926"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 107/2012 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI PER IL RICOVERO PRESSO LA R.S.A. COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 10/07/2013)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10927"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 106/2012 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI PER IL RICOVERO PRESSO LA R.S.A. COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 10/07/2013)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10928"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE INTEGRAZIONE DI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10929"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE VALTROMPIA CUORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10930"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO, DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE ANNI 2013-2014 (CIG): Z0B074055D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10931"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA TOWERTEL S.P.A. E COMUNE DI SAREZZO PER IMPIANTI RADIOTELEVISIVI E DI COMUNICAZIONE IN LOCALITA' PENDEZZA, CON DECORRENZA 01/01/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10932"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA SUPERFICIE INERENTE L'ALIENAZIONE DI AREA IN VIA SERADELLO IN COMUNE DI SAREZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10933"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ECONOMICA DA CORRISPONDERE AL COMITATO TERRITORIALE VALLE SAREZZO PER L'ANNO 2012 A TITOLO DI TRASFERIMENTO DI FONDI PER L'ATTIVIT¿ ISTITUZIONALE (ART. 19 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI ,E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10934"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL MESE DI OTTOBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10935"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL PROGETTO SISS PER IL PERIODO GENNAIO - MARZO 2013. CIG ZB207455AC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10936"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CENTRALINA D'ALLARME DEL SISTEMA DI ANTINTRUSIONE INSTALLATO PRESSO PALAZZO AVOGADRO. C.I.G. ZE3074476D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEI SERVIZI CULTURALI E SCOLASTICI (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10937"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA "CROCE ROSSA ITALIANA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10938"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AL "CORPO VOLONTARI AUTOLETTIGA AVIS- VILLA CARCINA" PER L'ATTIVIT¿ SUL TERRITORIO DI SAREZZO PER L'ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10939"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE GRAFICA E STAMPA DI PALLONCINI COLORATI CON LO STEMMA DEL COMUNE DI SAREZZO PER LA REALIZZAZIONE DI ADDOBBI PER CERIMONIE PUBBLICHE CIG: ZD1073A5B3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAMPA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10940"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO AL COMITATO CUTURALE DI NOBOLI PER LA PUBBLICAZIONE DEL VOLUME "VITE SCOSCESE" DI SILVIA FAINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10941"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER VISITA MOSTRA "PICASSO, CAPOLAVORI DAL MUSEO NAZIONALE PICASSO DI PARIGI" PRESSO PALAZZO REALE A MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10942"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 19/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10943"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ISCRIZIONE DI QUATTRO DIPENDENTI AL CORSO DI FORMAZIONE OPERATIVA SU "LA NUOVA DISCIPLINA SULLE PATENTI DI GUIDA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 19/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10944"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO COLAZIONI ANNO 2013 PER GLI OSPITI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO. CIG ZF3073D80B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10945"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE PRIMA RATA DI ACCONTO DEL CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA SAN PIO X PER SEZIONE PRIMAVERA. ANNO SCOLASTICO 2012 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10946"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE 1^ RATA IN ACCONTO SUI BILANCI PREVENTIVI A.S. 2012/2013 DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA AUTONOME DI SAREZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10947"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEI BILANCI CONSUNTIVI A.S. 2011/2012 E PREVENTIVI A.S. 2012/2013 DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA AUTONOME DI SAREZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10948"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' UTENTE IDENTIFICATO CON IL N.116/2012 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10949"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA A FAVORE DI SOGGETTO DISABILE RESIDENTE A SAREZZO - UTENTE N. 120. CIG Z2B0735E7C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10950"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI PROMOSSI DALLE COMUNITA' SOCIO SANITARIE PER DISABILI DELLA FO.B.A.P. DI BRESCIA - INTEGRAZIONI RETTE. CIG Z340735FEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10951"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE ASTA PUBBLICA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO BIANCHERIA PIANA, LAVAGGIO, STIRATURA E CONFEZIONAMENTO DELLA BIANCHERIA PIANA E DEGLI OSPITI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO PER IL PERIODO ,01/01/2013 - 31/12/2014. CIG 469864220A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10952"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI FISIOTERAPIA A FAVORE DEGLI OSPITI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA E DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO PER IL PERIODO 01/01/2013 - 31/12/2014. CIG 4647384698</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10953"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE "GENITORI SI CRESCE" DI SAREZZO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI PROMOZIONE SOCIALE PER GENITORI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI SAREZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10954"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2012 AI SENSI DELL'ART. 31 DEL CCNL 2002/2005 DEL 22 GENNAIO 2004. QUOTA RISORSE VARIABILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA ECONOMICA FINANZIARIA (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10955"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MEDIANTE LA PROCEDURA DEL COTTIMO FIDUCIARIO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE SULLE STRADE COMUNALI NELLA STAGIONE INVERNALE 2012/2013. CIG 46222777A4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10956"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER QUOTA DI ADESIONE AD ECOMUSEO DI VALLE TROMPIA - 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10957"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE PRIMA RATA DEL CONTRIBUTO ECONOMICO AL COMITATO GENITORI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO MENSA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO. ANNO SCOLASTICO 2012/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10958"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA FONDAZIONE DELLA COMUNIT¿ BRESCIANA ONLUS A SOSTEGNO DEL "BANDO RACCOLTA A PATRIMONIO PER LA VALLE TROMPIA 2012"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10959"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME DA RISCUOTERE PER LA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - EMISSIONE SUPPLETTIVA ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 07/11/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10960"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCARICO QUOTE INDEBITE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 07/11/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10961"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER POTENZIAMENTO PROGETTO PER L'ATTIVAZIONE DI AZIONI DI CONTRASTO AI PROBLEMI OCCUPAZIONALI DELLA POPOLAZIONE DELLA VALLE TROMPIA PER IL 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10962"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE RUT PER I SERVIZI SVOLTI IN CAMPO SOCIALE COME DA PROTOCOLLO D'INTESA E CONVENZIONE IN ATTO CON IL COMUNE - ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10963"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE FORNITURA E POSA IMPIANTI ELEVATORI -SISTEMAZIONE DEL CIMITERO DI SAREZZO CON ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE. CIG:045079147F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10964"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU EDIFICI COMUNALI SCUOLA MATERNA DI VALLE E PALESTRA PINTOSSI" CIG.4636046A2D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10965"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO DI INTEGRAZIONE LAVORATIVA PROPOSTO DAL S.I.L.. E DAL SERVIZIO SOCIALE - UTENTE N. 117/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10966"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA PARROCCHIA DI SAREZZO PER IL SERVIZIO RELIGIOSO PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10967"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PRODOTTI CHIMICI PER IMPIANTO BONIFICA LEGIONELLA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO ANNO 2013. CIG Z9A0708680</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10968"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREVENZIONE E SORVEGLIANZA RISCHIO LEGIONELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO ANNO 2013 CIG ZA7078324</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10969"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE RESPONSABILIT¿ CIVILE TERZI E DIPENDENTI - PERIODO 01.01.2013/31.12.2015. CIG 4669477E4E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10970"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI SUL MEPA. C.I.G. Z380706052</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEI SERVIZI CULTURALI E SCOLASTICI (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10971"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ELETTRICISTA PRESSO GLI UFFICI DELLA SEDE COMUNALE DI PALAZO "AVOGADRO", LA PALESTRA DEL CENTRO CIVICO "A. MORO" E LA DIREZIONE DIDATTICA DI SAREZZO. CODICE CIG Z3406FE6A5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10972"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA FALEGNAME E VETRAIO RELATIVA ALLA SISTEMAZIONE URGENTE DI SERRAMENTI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI VIA BAILO E VILLA USIGNOLO DI VIA VERDI. CODICE CIG ZBC06EEB0B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10973"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'INTEGRAZIONE DEGLI APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE PER L'ANNO 2012 - OPERE COMPLEMENTARI AI SENSI DELL'ART. 57 COMMA 5 DEL D.LGS. 163/2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10974"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO PRESSO VARI EDIFICI COMUNALI DI SAREZZO. CODICE CIG ZDB06F8387.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10975"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELL'OPERA DENOMINATA " OPERE DI ADEGUAMENTO STATICO COPERTURA ESISTENTE PALESTRA DI VIA CRI,SPI ".CIG.Z9306FEAAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10976"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELLE STRUTTURE DELL'INTERVENTO DENOMINATO " RIFACIMENTO TETTO SEDE COMUNALE DI P.ZA C. BATTISTI" E DELLE STRUTTURE DELL'INTERVENTO DENOMINATO"RIFACIMENTO COPERTURA EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA, M. CANDIA DI PONTE ZANANO" CIG Z9406F63A5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10977"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO ALL'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DEL DOCUMENTO DI PIANO DEL P.G.T.. CIG ZFAO6FO58F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10978"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO. CIG ZA206F85D0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10979"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PERSONE IDENTIFICATE CON I N. 114-115/2012 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI - CIG Z2B06F2507</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10980"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN "OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE" (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10981"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "FAT&amp;TENDER", PER LA REALIZZAZIONE PRESSO IL TEATRO SAN FAUSTINO DELLO SPETTACOLO/CONCERTO DI CHARLIE CINELLI "ANGEL 1862"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10982"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DI TORNEO PROVINCIALE DI SCACCHI IN DATA 11/11/2012 ALLA SCUOLA DI SCACCHI "TORRE CAVALLO" DI SAREZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT - CACCIA E PESCA - PROMOZ. ATTIV. PRODUTT. (SC. 01/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10983"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CELEBRAZIONE DEL 94¿ ANNIVERSARIO DELLA FESTA NAZIONALE DEL 4 NOVEMBRE - ANNO 2012 - CIG (Z3B06F5867)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10984"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PALESTRA DI VIA CRISPI CUP C96H12000210004 CIG 4640384603</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10985"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA MURATORE RELATIVA ALLA SISTEMAZIONE URGENTE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA "M. CANDIA" DI PONTE ZANANO. CODICE CIG ZCE06E64AB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10986"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO DI FISIOTERAPIA AFAVORE DEGLI OSPITI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA E DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO PER IL PERIODO 01/01/2013 - 31/12/2014. CIG 4647384698</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10987"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO IMBRACATURE IN RETE PLASTIFICATA PER LA MOVIMENTAZIONE DEGLI OSPITI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DURANTE LE OPERAZIONI DI IGIENE PERSONALE. CIG Z8506DE138</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10988"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FONDO SOLIDARISTICO PER IL SOSTEGNO AL REDDITO DELLE FAMIGLIE E ALLE PICCOLE ATTIVITA' COMMERCIALI E ARTIGIANALI IN CRISI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 07/11/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10989"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU EDIFICI COMUNALI SCUOLA MATERNA DI VIA 1850 PALESTRA PINTOSSI DI VIA CRISPI-VIA PUCCINI CUP. C98I12000300004 CIG 4636046A2D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10990"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI NUOVO CENTRALINO TELEFONICO PER GLI UFFICI DELLA DIREZIONE DIDATTICA DI SAREZZO PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO "G. LA PIRA". CODICE CIG ZBC06DE63D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10991"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE E GESTIONE CARTA SIM PER COLLEGAMENTO GSM DELL'IMPIANTO ASCENSORE PRESSO LA SEDE COMUNALE DI P.ZZA C. BATTISTI. CODICE CIG Z3406DDFFA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10992"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI VALLE TROMPIA PER DOTAZIONI INERENTI IL NUOVO SOFTWARE GESTIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10993"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORA DELLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA PER IL SERVIZIO SIL (SERVIZIO DI INTEGRAZIONE LAVORATIVA) AD ESSO DELEGATO - ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10994"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI SELEZIONE PUBBLICA PER L'ATTIVAZIONE DI N. 3 PERCORSI DI CITTADINANZA ATTIVA PER IL POTENZIAMENTO DELLE OPPORTUNITA' DEI GIOVANI DENOMINATO "VOUCHER SPERIMENTALE LEVA CIVICA REGIONALE" COFINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10995"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'USSCS PER PROMOZIONE ATTIVITA' MOTORIA E AVVIAMENTO DELLO SPORT NELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT - CACCIA E PESCA - PROMOZ. ATTIV. PRODUTT. (SC. 01/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10996"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E SUCCESSIVA LIQUIDAZIONE PER ACQUISIZIONE AREA RELATIVA ALL'OPERA RESTAURO EX ORATORIO SAN NICOLA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 79 DEL 02/08/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10997"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI N. 3 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PRESSO LE SEDI COMUNALI DI P.ZZA C. BATTISTI, VIA ZANARDELLI E DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI VIA BAILO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10998"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO LOCALE DELL'AVVISO DI AVVENUTO DEPOSITO DEL PROGETTO DEFINITIVO SUAP N.1 _ DITTA OTTOMAN SPA. CIG Z1CO6DB731</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10999"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE UPS. CIG Z5A06D4580</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEI SERVIZI CULTURALI E SCOLASTICI (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11000"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PROGETTUALI PER INTERVENTO DI RESTAURO EX ORATORIO DI S.NICOLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11001"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE CON TRATTATIVA DIRETTA DI AREA IN VIA PASCOLI IN COMUNE DI SAREZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11002"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SOLLEVATORE DA BAGNO PER GLI OSPITI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO. CIG Z2306CC8DD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11003"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEI SEGUENTI SERVIZI: - SERVIZIO DI CONFEZIONAMENTO E SCODELLAMENTO PASTI PRODOTTI DAL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO E LAVAGGIO CONTEN,ITORI PER IL PERIODO 01/01/2013 - 31/12/2013; - SERVIZIO DI CONFEZIONAMENTO E DISTRIBUZIONE DEI PASTI AGLI UTENTI DEL SERVIZIO PASTI A DOMICILIO PER IL PERIODO DAL 01/01/2013 - 31/12/2013. CIG 47676358DB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11004"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL CDI E DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO PER IL PERIODO 01/01/2013 - 31/12/2014. CIG 462733881C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11005"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO DI CONFEZIONAMENTO E DISTRIBUZIONE DEI PASTI PRODOTTI DAL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO PER GLI UTENTI DEL SERVIZIO PASTI, A DOMICILIO PER IL PERIODO 01/01/2013 - 31/12/2014. CIG 46267101E0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11006"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL MESE DI SETTEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11007"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN "OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE" (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO "A" D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11008"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA UTILIZZO DI LAVORATORE IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11009"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERI ED ASSESSORI COMUNALI - ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA (SC. 07/04/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11010"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN "OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE" (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO "A" D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11011"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ACCORDO ANZIANI TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI - ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11012"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA COMUNITA' MONTANA PER QUOTA DI ADESIONE AL SISTEMA MUSEALE - ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11013"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLEGAMENTO DELL'IMPIANTO DI ALLARME PRESSO PALAZZO AVOGADRO - PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2012. CODICE CIG Z4C06ADEE5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11014"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO, DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE SULLE STRADE COMUNALI NELLA STAGIONE INVERNALE 2012/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11015"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "V. BACHELET" DI LUMEZZANE DELLA QUOTA DOVUTA PER LA COPERTURA DEI COSTI PER L'ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI ALFABETIZZAZIONE 2011-2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11016"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI VERIFICA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA PRESSO I LOCALI DELLA RESA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO. CIG Z0F06B7A09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11017"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE E RIMESSA IN FUNZIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DI P.ZA CESARE BATTISTI CON SOSTITUZIONE DELLA DOME, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO CIG. N. Z180646793</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 19/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11018"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PER INDAGINE GEOGNOSTICA E STESURA RELAZIONE GEOLOGICA - GEOTECNICA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA DENOMINATA: " ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE E REALIZZAZIONE PARCHEGGI IN VIA BAILO " CUP. C93G12000120004 CIG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11019"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PER PROGETTAZIONE STRUTTURALE DEFINITIVA ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI DEL MURO PREVISTO ALL'INTERNO DELL'INTERVENTO DENOMINATO " ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE E REALIZZAZIONE PARCHEGGI IN VIA BAILO " CUP. C93G1200,0120004 CIG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11020"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI COIBENTAZIONE DEL FIAT DOBLO' ASSEGNATO AL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DA ADIBIRE AD AUTOMEZZO PER IL TRASPORTO DEI PASTI PRODOTTI DAL CUC. CIG Z3906A74C9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11021"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO PRECEDENTE IMPEGNO DI SPESA E NUOVO IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UN NOTEBOOK TRAMITE MEPA. CIG: ZBC0663D4D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEI SERVIZI CULTURALI E SCOLASTICI (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11022"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "GIORGIO LA PIRA" PER L'ACQUISTO DI LICENZE DI WINDOWS PER LA SCUOLA PRIMARIA DI ZANANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11023"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "GIORGIO LA PIRA" PER L'ACQUISTO DI LAVAGNE INTERATTIVE MULTIMEDIALI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I¿GRADO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11024"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "GIORGIO LA PIRA" PER IL PROGETTO DI EDUCAZIONE ALIMENTARE NELLA SCUOLA PRIMARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11025"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO RUT A SOSTEGNO DEI PROGETTI INERENTI I MINORI IN ETA' COMPRESA TRA 0 E 10 ANNI E LE LORO FAMIGLIE, ATTIVATI IN COLLABORAZIONE CON IL SERVIZIO SOCIALE DEL COMUNE - ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11026"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 664/2012 RELATIVO ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO TERRA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO PER QUANTO RIGUARDA IL SISTEMA DI RILEVAZIONE INCENDI. CIG 4598147EED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11027"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMPONENTI COMMISSIONI GIUDICATRICI DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER L'ATTIVAZIONE DI N. 3 PERCORSI DI CITTADINANZA ATTIVA PER IL POTENZIAMENTO DELLE OPPORTUNITA' DEI GIOVANI DENOMINATO "VOUCHER SPERIMENTALE LEVA CIVICA REGIONALE" COFINANZIATO DA ,REGIONE LOMBARDIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11028"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI TARATURA DELLE APPARECCHIATURE AUTOMATICHE TRAFFIPHOT III SR ANNO 2012 CIG. N. Z8E069A062</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 19/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11029"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI DELLA PROVINCIA IN ORARI EXTRASCOLASTICI. RIMBORSO COSTI ANNO SCOLASTICO 2011/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT - CACCIA E PESCA - PROMOZ. ATTIV. PRODUTT. (SC. 01/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11030"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'UTENTE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 113/2012 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11031"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO AD ATLETA SARETINO ZAGLIO CARLO MANFREDI PER PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO DEL MONDO BIKE 2012 IN BRASILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT - CACCIA E PESCA - PROMOZ. ATTIV. PRODUTT. (SC. 01/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11032"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ADDESTRAMENTO AL TIRO DEGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE - ANNO 2012 CIG. Z80069E916</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 19/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11033"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ECONOMATO III TRIMESTRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11034"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO INSTALLAZIONE SISTEMA DI ANTINTRUSIONE PRESSO PALAZZO AVOGADRO. C.I.G. Z8A069B2EA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEI SERVIZI CULTURALI E SCOLASTICI (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11035"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOGGIORNO CLIMATICO AL LAGO DI GARDA NEL PERIODO ESTIVO 2012: RIMBORSO A FAVORE DI ISCRITTI CHE NON HANNO POTUTO PARTECIPARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 10/07/2013)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11036"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRETTO DEL COMMERCIO - ORGANIZZAZIONE NOTTE BIANCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SC. 03/06/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11037"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEFINITIVA ESECUTIVA DIREZIONE LAVORI CONTABILITA', COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELL'OPERA DENOMINATA "REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU EDIF,ICI COMUNALI " CUP C98I12000300004 CIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11038"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETTA COMUNITA' MINORE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 105/2012 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - PERIODO 01.10.2012 - 31.12.2012. CIG ZE3068EB5B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11039"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MINORI IDENTIFICATI CON I NUMERI 110/2012 E 111/2012 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - CIG Z10068EE4B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11040"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI -SAREZZO E LA DITTA SPECIAL ONE FITNESS &amp; TERMARIUM SRL SSD PER L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI GINNASTICA A FAVORE DELLA POPOLAZIONE ANZIANA NELL'AMBITO DELLE ATTIVIT¿ DI PROMOZIONE ALLA SALUTE ATTIVE SUL TERRI,TORIO COMUNALE (PERIODO OTTOBRE 2012 / APRILE-MAGGIO 2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 10/07/2013)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11041"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO AL COMITATO ANZIANI DI SAREZZO - ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 10/07/2013)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11042"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI IMPEGNI ECONOMATO ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11043"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI N. 2 MINORI IDENTIFICATI CON I N. 102-103/2012 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - PERIODO 08/09/2012 - 31/12/2012. CIG .Z8E06858E8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11044"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL RIPRISTINO DELLE SOMME SOTTRATTE DALLA R.S.A. COMUNALE CON IL FURTO DEL 19.03.2012 E PER LA RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI AGLI UFFICI DURANTE IL FURTO. CIG Z820685998</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 10/07/2013)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11045"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 1¿ E ULTIMO STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO FONDAZIONI IMMOBILE COMUNALE DI CROCEVIA CUP C96F12000010004 CIG Z740589236</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11046"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA H3G S.P.A. E COMUNE DI SAREZZO PER STAZIONE RADIO BASE DI TELEFONIA IN VIA DELLA FONTE, CON DECORRENZA 01/10/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11047"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN "OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE" (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO "A" D.G.R. N. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11048"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' UTENTE IDENTIFICATO CON IL N.104/2012 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11049"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ICI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ANNI 2008/2010/2011 (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 07/11/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11050"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TARSU PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ANNO 2012 (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 07/11/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11051"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ARCHIVIO COMUNALE DI VIA REPUBBLICA - - IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI E SPEGNIMENTO INCENDIO " CIG: ZF80513121</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11052"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UN NOTEBOOK TRAMITE CONVENZIONE CONSIP PC PORTATILI 11 - LOTTO 1. CIG: ZBC0663D4D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEI SERVIZI CULTURALI E SCOLASTICI (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11053"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 19/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11054"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PARROCCHIA DI SAREZZO SS.FAUSTINO E GIOVITA PER L'UTILIZZO DEL TEATRO SAN FAUSTINO DI SAREZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEI SERVIZI CULTURALI E SCOLASTICI (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11055"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO DI INTEGRAZIONE LAVORATIVA CON TIROCINIO DI FORMAZIONE PROPOSTO DAL S.I.L. E DAL SERVIZIO SOCIALE - UTENTE N. 101/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11056"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MODELLI IN BIANCO CARTE DI IDENTITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI (SC. 05/08/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11057"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE ARRIVO GARA AUTO STORICHE TROFEO AIDO E INIZIATIVA "IL FILO ROSSO DELLA SOLIDARIET¿" PER DOMENICA 16 SETTEMBRE 2012 CIG: ZB806557C6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAMPA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11058"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE DI N. 3 PERCORSI DI CITTADINANZA ATTIVA PER IL POTENZIAMENTO DELLE OPPORTUNITA' DEI GIOVANI DENOMINATO "VOUCHER SPERIMENTALE LEVA CIVICA REGIONALE" COFINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11059"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO RUT PER SERVIZIO CRED ANNO 2012 - CIG N. ZA4064F056</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11060"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICHE PERIODICHE DEI DISPOSITIVI DI MESSA A TERRA DI IMPIANTI ELETTRICI AI SENSI DEL D.P.R. 462/2001 - ANNO 2012. CODICE CIG: ZC406468D5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11061"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 679/2012 RELATIVO ALLE MANUTENZIONI ELETTRICHE STRAORDINARIE PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO. CIG ZDF064BE8C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11062"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 787/2012 RELATIVO ALLE MANUTENZIONI IDRAULICHE STRAORDINARIE PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO. CIG Z870649433</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11063"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MODULISTICA AUTOIMBUSTANTE PER LA NOTIFICA DELLE VIOLAZIONI RILEVATE A MEZZO APPARECCHIATURE AUTOMATICHE - CIG N. ZA00647B90</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 19/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11064"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2012/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11065"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE E RIMESSA IN FUNZIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DI P.ZA CESARE BATTISTI CON SOSTITUZIONE DELLA DOME, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO CIG N. Z180646793</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 19/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11066"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SANIFICAZIONE DELL'EROGATORE D'ACQUA IN DOTAZIONE AL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO E POSIZIONATO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VALLE. CIG ZBA0643A04</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11067"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE ALLA STAGIONE TEATRALE 2012/2013 DEL TEATRO FRANCO PARENTI DI MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11068"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI CONFEZIONAMENTO PASTI, LAVAGGIO STOVIGLIE, SCODELLAMENTO PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA ISTITUITO PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO PER IL PERIODO SETTEMBRE / DICEMBRE 2012,. CIG Z8C0640470</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11069"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO AL COMUNE DI GARDONE VAL TROMPIA PER L'ADESIONE AL "PATTO PER LA SICUREZZA DELL'AREA DELLA VALLE TROMPIA" - ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 19/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11070"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN "OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE" (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO "A" D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11071"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ISCRIZIONE DI DUE DIPENDENTI AL SEMINARIO DI SPECIALIZZAZIONE "L'ATTIVITA' DELL'UPG".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 19/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11072"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCARICO QUOTE INDEBITE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 07/11/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11073"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA AFFRANCATRICE POSTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA (SC. 07/04/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11074"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI EDILI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ARCHIVIO COMUNALE DI VIA REPUBBLICA - REALIZZAZIONE BAGNO E ANTIBAGNO- CIG. Z0E054FC74</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11075"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ARCHIVIO COMUNALE DI VIA REPUBBLICA - IMPIANTO ELETTRICO (IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, FM E TELEFONICO) " CIG: Z4A0512D5F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11076"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA DELLA PACE CIG Z1E062EFB6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11077"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA 1850 TRA I CIVICI N.110 E 135 CIG.: Z04062F187</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11078"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA DI SALE, SABBIA E MATERIALE INERTE PER LE STRADE, PIAZZALI ANTISTANTI LE SCUOLE, PARCHEGGI E MARCIAPIEDI COMUNALI. CODICE CIG Z57062F254</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11079"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE E GESTIONE CARTA SIM PER COLLEGAMENTO GSM DELL'IMPIANTO ASCENSORE PRESSO IL CENTRO CIVICO DI VIA MARCONI. CODICE CIG Z530615479</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11080"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE E GESTIONE CARTA SIM PER COLLEGAMENTO GSM DELL'IMPIANTO ASCENSORE PRESSO IL CIMITERO DI SAREZZO - PERIODO AGOSTO 2012- LUGLIO 2014. CODICE CIG ZC30616CC7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11081"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO ASCENSORE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI I¿ GRADO "G. LA PIRA". CODICE CIG: Z9906154B6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11082"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA DELFINO &amp; PARTNERS SU "D.L. SPENDING REVIEW E GLI ALTRI VINCOLI DI FINANZA LOCALE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11083"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI DOPOSCUOLA PER LA SCUOLA PRIMARIA DI ZANANO ANNO SCOLASTICO 2012/2013. CIG ZA60631F27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11084"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ENTRATA ANTICIPATA PER LA SCUOLA PRIMARIA DI ZANANO ANNO SCOLASTICO 2012/2013. CIG ZD70631EA2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11085"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA PROSECUZIONE DI UN PROGETTO INDIVIDUALIZZATO PER SOGGETTO MINORENNE - UTENTE N. 100</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11086"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE PER MINORI IN CONDIZIONI DI DISAGIO - SETTEMBRE 2012 - AGOSTO 2013. CIG Z760619F54</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11087"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO PER LA R.S.A. - CIG ZC606168AF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 10/07/2013)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11088"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETTA COMUNITA' ALLOGGIO A FAVORE DI MINORE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 97/2012 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - PERIODO 21.08.2012 - 31.12.2012. CIG ZE00623AA6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11089"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ISTAT CONTRATTO DI LOCAZIONE PER I LOCALI SEDE DELL'UFFICIO POSTALE DI ZANANO IN VIA DANTE CON DECORRENZA 02.04.2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11090"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L'ANNO SCOLASTICO 2012/2013. CIG 44451215E3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEI SERVIZI CULTURALI E SCOLASTICI (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11091"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AL TRASPORTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2012/2013. CIG 4442419022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEI SERVIZI CULTURALI E SCOLASTICI (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11092"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA PERSONALE PER GLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP PER L'ANNO SCOLASTICO 2012/2013. CIG 4441555721</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEI SERVIZI CULTURALI E SCOLASTICI (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11093"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 98/2012 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI - ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11094"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 99/2012 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI - ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11095"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE, CONTABILIT¿ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI " ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE TRATTO DI STRADA DI VIA MINELLI E SISTEMAZIONI VARIE" CUP C97H12000710004 CIG Z17052A5DA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11096"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI "COMPLETAMENTO OPERE DI SISTEMAZIONE CIMITERO DI SAREZZO CON ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE" - OPERE EDILI CUP. C92F12000020004 CIG. ZBD04AB305</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11097"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOGGIORNO CLIMATICO AL LAGO DI GARDA A FAVORE DI PERSONE ANZIANE -PERIODO ESTIVO 2012 - C.I.G. N. 4495812D6A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 10/07/2013)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11098"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO ASSISTENZIALE PER PERSONE IDENTIFICATE CON I NUMERI 95/2012 E 96/2012 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - PERIODO 01.09.2012/31.12.2012 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11099"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 799/2012 RELATIVO AL SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO. CIG Z890612A29</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11100"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN "OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE" (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO "A" D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11101"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI IDONEI PER LA TINTEGGIATURA DELLE PARETI DI ALCUNE STANZE DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO. CIG Z7F060AFD9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11102"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE PER GLI OSPITI DEL 1¿ PIANO DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO PER IL PERIODO 20/08/2012- 20/04/2013. CIG 44,57396789</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11103"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL MESE DI LUGLIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11104"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 637/2012 RELATIVO ALLA FORNITURA DI UN ELETTROCARDIOGRAFO PER LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO. CIG Z27060CF09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11105"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 97/2012 RELATIVO AL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DEI LOCALI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO. CIG Z28060BAB7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11106"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO I.C.I. PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ANNI 2007/2009/2010/2011 (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 07/11/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11107"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNI DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 79 DEL 02/08/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11108"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA PER GLI OSPITI DEL CDI E DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO PER IL PERIODO 20/08/2012 - 09/05/2013. CIG 443209587D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11109"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE INTERNA DELL'AREA POLIZIA LOCALE E NOMINA RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 19/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11110"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 94/2012 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI - ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11111"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE CON TRATTATIVA DIRETTA DI AREA IN VIA MARCONI IN COMUNE DI SAREZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11112"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SURGELATI E GENERI ALIMENTARI VARI PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 782 DEL 15/12/2011. CIG Z0805F5ED9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11113"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE SULLE STRADE COMUNALI NELLA STAGIONE INVERNALE 2011/2012 E PULIZIA STRADE DALLA PRESENZA DI SABBIA E SALE. CODICE CIG ZBF05F75B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11114"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO EFFETTIVO A SEGUITO DI D.G.R. 04/08/2011 N. 2160 A FAVORE DELL'ULTIMO DEI RICHIEDENTI - FONDO REGIONALE ANNO 2011 PER IL SOSTEGNO FINANZIARIO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11115"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER "7¿ TORNEO CALCETTO MEMORIAL NICOLA BENIGNO-GINO SARTORI" 2012 ORGANIZZATO DAL GAM SAREZZO S.EMILIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT - CACCIA E PESCA - PROMOZ. ATTIV. PRODUTT. (SC. 01/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11116"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIONI ANTICRISI ANNO 2012: IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE PER TIROCINI SOCIALI - CIG Z3005F1B31</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11117"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO PER PROGETTO ASSISTENZIALE A FAVORE DELLA PERSONA IDENTIFICATO CON IL N. 92/2012 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI - MESI DA LUGLIO A DICEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11118"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE EDUCATIVA SOCIALE CULTURALE CASA DELLO STUDENTE A SOSTEGNO DI PROGETTO IN ATTO PER PERSONA IDENTIFICATA CON IL N. 91/2012 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECO,NOMICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11119"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 54 RELATIVO ALLA FORNITURA DI LATTICINI PER IL CENYTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO. CIG Z4205F26E8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11120"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 50 RELATIVO ALLA FORNITURA DI ACQUA E BIBITE PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO. CIG ZA305F23A3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11121"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO PER IL PERIODO LUG DIC 2012. CIG Z4B05F0704</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11122"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI ACQUA E BIBITE PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO PER IL PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2012. CIG ZCD05F01DB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11123"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PANE PER L CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO PER IL PERIODO LUG -DIC 2012. CIG Z29058E5ED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11124"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIONI ANTICRISI ANNO 2012: POTENZIAMENTO CONTRIBUTI MOTIVAZIONALI PER TIROCINI LAVORATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11125"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2012/2013. C.I.G. 44451215E3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEI SERVIZI CULTURALI E SCOLASTICI (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11126"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AL TRASPORTO PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIA DI I GRADO DEL COMUNE DI SAREZZO - A.S. 2012/2013. C.I.G. 4,442419022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEI SERVIZI CULTURALI E SCOLASTICI (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11127"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA PERSONALE AGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP RESIDENTI A SAREZZO - A.S. 2012/2013. C.I.G. 4441555721</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEI SERVIZI CULTURALI E SCOLASTICI (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11128"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO PER SERVIZIO ETICHETTATURA E CONSEGNA DEL NOTIZIARIO COMUNALE "SAREZZO INFORMA" PER IL PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2012 - CODICE CIG ZA105E4A6A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P. (SC. 12/05/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11129"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE PER GLI OSPITI DEL 1¿ PIANO DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO PER IL PERIODO 20/08/2012 - 20/04/2013. CIG 4457396789</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11130"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO RIB VALTROMPIA: SCAMBIO EUROPEO IN SLOVENIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMA GIOVANI (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11131"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO RIB VALTROMPIA: PERCORSO DI FORMAZIONE PER GLI OPERATORI DELL'INFORMAGIOVANI DI BRESCIA E PROVINCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMA GIOVANI (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11132"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ALLA GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI INFORMATICI PRESSO LA COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE TROMPIA PER L'ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEI SERVIZI CULTURALI E SCOLASTICI (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11133"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI PROMOSSI DAL CENTRO DIURNO PER PERSONE CON DISABILITA' DELLA FO.B.A.P. DI BRESCIA CON RETTE A CARICO DEGLI UTENTI - PERIODO 01/11/2012 - 31/12/2012 UTENTI N. 87 E 88 CIG Z1105E11F4; INTEGRAZIONI RETTE CIG Z9302FF1E9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11134"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PERSONE IDENTIFICATE CON I N. 79-80/2012 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI - PERIODO 06.07.2012/31.12.2012 - CIG ZA305DB4F1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11135"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE "CASA DEL FANCIULLO" PER PERSONE IDENTIFICATE CON IL N.82-83-84/2012 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - PERIODO 01.08.2012/30.09.2012 - CIG Z,7905DB468</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11136"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO ASSISTENZIALE PRESSO ISTITUTO MARIA BAMBINA PER PERSONE IDENTIFICATE CON I N. 85/2012 E 86/2012 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - PERIODO 01.08.2012 / 30.09.2012-, CIG Z6105DB3D2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11137"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ALL'ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI - ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA (SC. 07/04/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11138"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ETICHETTE E FOILE PER STAMPANTI UFFICIO PROTOCOLLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA (SC. 07/04/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11139"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ALLA REGIONE LOMBARDIA PARTE DI CONTRIBUTO NON EROGATO PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI AI SENSI DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1989 N. 13.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11140"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA SCHEDARIO ELETTORALE (ART.6 D.P.R. 20.3.1967, N. 223)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI (SC. 05/08/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11141"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO EFFETTIVO A SEGUITO DI D.G.R. 04/08/2011 N. 2160 A FAVORE DI PARTE DEI RICHIEDENTI - FONDO REGIONALE ANNO 2011 PER IL SOSTEGNO FINANZIARIO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11142"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'UTENTE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 78/2012 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11143"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'UTENTE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 81/2012 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11144"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA GITA ALL'ARENA DI VERONA PER ASSISTERE ALLO SPETTACOLO NOTRE DAME DE PARIS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11145"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A CONVENZIONE STIPULATA PER L'AFFIDAMENTO IN USO E GESTIONE DEL PARCO DONATORI DI SANGUE IN VIA ANTONINI IN SAREZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11146"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO EFFETTIVO A SEGUITO DI D.G.R. 04/08/2011 N. 2160 A FAVORE DI PARTE DEI RICHIEDENTI - FONDO REGIONALE ANNO 2011 PER IL SOSTEGNO FINANZIARIO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11147"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N.626/2012 RELATIVO ALL'ACQUISTO DI PIATTI, CONTENITORI TERMICI E BOBINE PER TERMOSIGILLATRICE PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO. CIG Z2605C9454</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11148"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ALL'USSCS PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2012 - 2¿ RATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT - CACCIA E PESCA - PROMOZ. ATTIV. PRODUTT. (SC. 01/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11149"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL' USSCS PER 8¿ EDIZIONE "LO SPORT IN PIAZZA" - 6¿ TROFEO COMUNE DI SAREZZO TORNEO PALLA A MANO 2 SETTEMBRE 2012 - 1¿ QUADRANGOLARE DI CALCIO "DENIS PEDERGNAGA" 8 SETTEMBRE 2012 - NATALE SPORTIVO 2012 E PER LE ATTIVITA' SPORTI,VE DELLE SOCIETA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT - CACCIA E PESCA - PROMOZ. ATTIV. PRODUTT. (SC. 01/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11150"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CIVILE REGIONALE E NAZIONALE - BANDO 2011. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORMAZIONE GENERALE DEI VOLONTARI DI SERVIZIO CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11151"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA PER GLI OSPITI DEL CDI E DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO PER IL PERIODO 20/08/2012 - 09/05/2013. CIG 443209587D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11152"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI "AMPLIAMENTO CIMITERO DI ZANANO CON REALIZZAZIONE DI NUOVE TOMBE DI FAMIGLIA, NUOVI LOCULI E PENSILINA 1¿ LOTTO". CUP C93G11000050004 CIG Z8901B34EB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11153"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PERIZIA OPERE COMPLEMENTARI LAVORI DI "COMPLETAMENTO OPERE DI SISTEMAZIONE CIMITERO DI SAREZZO CON ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE"OPERE EDILI. CUPC92F120000200004 CIG. ZDC05C11F5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11154"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI ARREDI DIDATTICI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI ZANANO "E. PINTOSSI" E LA SCUOLA SECONDARIA DI I¿ GRADO "G. LA PIRA" DEL COMUNE DI SAREZZO. CODICE CIG ZE905C06C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11155"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO EFFETTIVO A SEGUITO DI D.G.R. 04/08/2011 N. 2160 A FAVORE DI PARTE DEI RICHIEDENTI - FONDO REGIONALE ANNO 2011 PER IL SOSTEGNO FINANZIARIO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11156"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO EFFETTIVO A SEGUITO DI D.G.R. 04/08/2011 N. 2160 A FAVORE DI PARTE DEI RICHIEDENTI - FONDO REGIONALE ANNO 2011 PER IL SOSTEGNO FINANZIARIO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11157"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO EFFETTIVO A SEGUITO DI D.G.R. 04/08/2011 N. 2160 A FAVORE DI PARTE DEI RICHIEDENTI - FONDO REGIONALE ANNO 2011 PER IL SOSTEGNO FINANZIARIO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11158"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PERIZIA OPERE COMPLEMENTARI LAVORI DI "ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE TRATTO DI STRADA DI VIA MINELLI E SISTEMAZIONI VARIE" CUP C97H12000710004 CIG.Z17052A5DA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11159"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO LAVORI DI CONSOLIDAMENTO FONDAZIONI IMMOBILE COMUNALE DI CROCEVIA.CUP. C96F12000010004 CIG Z740589236</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11160"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL MESE DI GIUGNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11161"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ECONOMATO II TRIMESTRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11162"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PROGETTO ASSISTENZIALE A FAVORE DELLA PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 77/2012 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI PER INTERVENTI ECONOMICI - PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11163"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'INIZIATIVA PROMOSSA DALL'ANCI "ADOTTA UN COMUNE TERREMOTATO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11164"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA DI PIASTRE IN FERRO A RINFORZO DELLA COPERTURA IN LEGNO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I¿ GRADO "G. LA PIRA". (CIG) Z9304A1E6F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11165"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DI NUOVI SERVIZI E FUNZIONI COMUNALI: - SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SC. 03/06/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11166"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISIZIONE DEL PARERE ARPA E DEL PARERE ASL AL FINE DI PROCEDERE ALL'APPROVAZIONE DEL PIANO CIMITERIALE COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11167"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA PER BAMBINI E RAGAZZI FREQUENTANTI IL CENTRO RICREATIVO ESTIVO COMUNALE ANNO 2012. CIG. Z800590C15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11168"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA ASD ATLETICA VALTROMPIA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA 24¿ EDIZIONE TROFEO COMUNE DI SAREZZO GARA PROVINCIALE DI CORSA IN MONTAGNA RISERVATA CAT. GIOVANILI E ALLIEVI IN DATA 15 LUGLIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT - CACCIA E PESCA - PROMOZ. ATTIV. PRODUTT. (SC. 01/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11169"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE UPS. CIG ZCF0597C8F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEI SERVIZI CULTURALI E SCOLASTICI (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11170"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME DA RISCUOTERE PER LA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 07/11/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11171"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA GITA ALL'ARENA DI VERONA PER ASSISTERE ALL'OPERA LIRICA "ROMEO ET JULIETTE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11172"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN "OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE" (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO "A" D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11173"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER L'INTERVENTO DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSOLIDAMENTO FONDAZIONI IMMOBILE COMUNALE DI C,ROCEVIA"CIG.ZB6058D40B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11174"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN "AGENTE DI POLIZIA LOCALE" (CAT. C.1) PRESSO L'AREA DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11175"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA UTILIZZO DI LAVORATORE IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11176"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO DI INTEGRAZIONE LAVORATIVA CON TIROCINIO DI FORMAZIONE PROPOSTO DAL S.I.L.. E DAL SERVIZIO SOCIALE - UTENTE N. 76/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11177"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN "OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE" (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO "A" D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11178"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ETICHETTATURA E CONSEGNA DEL NOTIZIARIO COMUNALE "SAREZZO INFORMA" PER IL PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2012 - CODICE CIG ZD6058CC00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P. (SC. 12/05/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11179"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ANIMAZIONE PER GLI OSPITI DEL CDI E DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO. CIG 43347951FF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11180"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI "CONSOLIDAMENTO FONDAZIONI IMMOBILE COMUNALE DI CROCEVIA" CUP. C96F12000010004 CIG.Z740589236</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11181"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TARSU PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 07/11/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11182"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCARICO QUOTE INDEBITE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 07/11/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11183"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AGGIUDICAZIONE DELL'ASTA PUBBLICA RELATIVA ALLA FORNITURA DI SALUMI, SURGELATI E GENERI ALIMENTARI VARI PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO PER IL PERIODO 01/07/2012 - 30/06/201,5. CIG 4291307290</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11184"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 688/2012 RELATIVO ALLA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO. CIG ZD80586C74</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11185"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AGGIUDICAZIONE DELL'ASTA PUBBLICA RELATIVA ALLA FORNITURA DI LATTICINI PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO PER IL PERIODO 01/07/2012 - 30/06/2015. CIG 4286567AFB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11186"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DOCUMENTARIO DA CASE EDITRICI VARIE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2012. CIG ZCB057FF0F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11187"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AGGIUDICAZIONE DELL'ASTA PUBBLICA RELATIVA ALLA FORNITURA DI CARNI PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO PER IL PERIODO 01/07/2012 - 30/06/2015. CIG 4286334AB4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11188"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E INDICAZIONE FORNITORI DI DOCUMENTI E MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2012. CIG Z02057FECF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11189"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER LE SEDI COMUNALI, LA BIBLIOTECA E LE SCUOLE COMUNALI - DISPENSER PER CARTA ASCIUGAMANI, RELATIVA CARTA E CARTA IGIENICA JUMBO. CODICE CIG Z4C057FA3E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11190"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER LE SCUOLE COMUNALI - DISPENSER PER SAPONE LIQUIDO, SAPONE E CARTA IGIENICA. CODICE CIG Z1B057FAC3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11191"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UNA SCAFFALATURA PRESSO L'UFFICIO AMBIENTE NELLA SEDE COMUNALE DI VIA ZANARDELLI. CODICE CIG ZDA057FB42</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11192"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO EFFETTIVO A SEGUITO DI D.G.R. 04/08/2011 N. 2160 A FAVORE DI PARTE DEI RICHIEDENTI - FONDO REGIONALE ANNO 2011 PER IL SOSTEGNO FINANZIARIO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11193"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO EFFETTIVO A SEGUITO DI D.G.R. 04/08/2011 N. 2160 A FAVORE DI PARTE DEI RICHIEDENTI - FONDO REGIONALE ANNO 2011 PER IL SOSTEGNO FINANZIARIO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11194"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO EFFETTIVO A SEGUITO DI D.G.R. 04/08/2011 N. 2160 A FAVORE DI PARTE DEI RICHIEDENTI - FONDO REGIONALE ANNO 2011 PER IL SOSTEGNO FINANZIARIO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11195"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO EFFETTIVO A SEGUITO DI D.G.R. 04/08/2011 N. 2160 A FAVORE DI PARTE DEI RICHIEDENTI - FONDO REGIONALE ANNO 2011 PER IL SOSTEGNO FINANZIARIO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11196"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO EFFETTIVO A SEGUITO DI D.G.R. 04/08/2011 N. 2160 A FAVORE DI PARTE DEI RICHIEDENTI - FONDO REGIONALE ANNO 2011 PER IL SOSTEGNO FINANZIARIO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11197"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOGGIORNO CLIMATICO AL MARE ADRIATICO A FAVORE DI PERSONE ANZIANE PERIODO ESTIVO ANNO 2012 - CIG.436985566B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 10/07/2013)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11198"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI VERIFICA IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI PRESSO I LOCALI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO. CIG Z22056E14B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11199"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP E STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E IL SIG. LUSSU GIANFRANCO CON DECORRENZA 20/06/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11200"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 75/2012 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI - ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11201"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO EFFETTIVO A SEGUITO DI D.G.R. 04/08/2011 N. 2160 A FAVORE DI PARTE DEI RICHIEDENTI - FONDO REGIONALE ANNO 2011 PER IL SOSTEGNO FINANZIARIO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11202"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE CULTURALE E SOCIALE "COMITATO PER I GEMELLAGGI" A SOSTEGNO DELLE ATTIVIT¿ ISTITUZIONALI IN PROGRAMMA PER L'ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11203"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 74/2012 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI - ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11204"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INCARICO PER LA DEFINIZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE AI SENSI DELLA DGR 25/01/02 - DGR 01/08/03 - DGR 22/12/05 N¿ 8/1566 - CIG. ZAD0562F0E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E TERRITORIO (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11205"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI IMPEGNI ECONOMATO ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11206"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONI DA FALEGNAME PER I LOCALI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO ANNO 2012. CIG ZA3056B0B9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11207"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE.CIG ZC1053FACB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEI SERVIZI CULTURALI E SCOLASTICI (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11208"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CONFEZIONAMENTO E SCODELLAMENTO PASTI PER IL CENTRO UNCO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO PER IL BIMESTRE LUGLIO/AGOSTO 2012. CIG ZEC0569265</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11209"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE PER TIROCINIO DI FORMAZIONE CON L'AGENZIA "TARGET SERVICES SOLUTIONS SRL" DI BRESCIA, PERIODO 25 GIUGNO 2012 - 30 SETTEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 10/07/2013)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11210"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI "ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE TRATTO DI STRADA DI VIA MINELLI E SISTEMAZIONI VARIE" CUP. C97H12000710004 CIG. Z17052A5DA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11211"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N 22/2012 RELATIVO AL SERVIZIO DI CONFEZIONAMENTO E SCODELLAMENTO PASTI PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO. CIG Z870567536</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11212"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ARCHIVIO COMUNALE DI VIA REPUBBLICA- IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI E SPEGNIMENTO INCENDIO" CIG: ZF80513121</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11213"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ARCHIVIO COMUNALE DI VIA REPUBBLICA-IMPIANTO ELETTRICO (IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, FM E TELEFONICO)" CIG: Z4A0512D5F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11214"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'UTENTE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 71/2012 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11215"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 72/2012 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11216"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 73/2012 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI - ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11217"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE GITA ACQUARIO DI GENOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEI SERVIZI CULTURALI E SCOLASTICI (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11218"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETTA COMUNITA' ALLOGGIO A FAVORE DI MINORE IDENTIFICATO CON IL N. 67/2012 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - PERIODO 15.06.2012 - 31.12.2012 - CIG N.Z880559FBD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11219"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO ASSISTENZIALE PRESSO ISTITUTO MARIA BAMBINA PER PERSONE IDENTIFICATE CON I N. 68/2012 E 69/2012 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - PERIODO 01.07.2012 / 31.07.2012., CIG N.ZB9055A229</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11220"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA "FONDAZIONE VILLA DEI FIORI" DI NAVE PER PERSONA IDENTIFICATA CON IL N. 70/2012 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI PER INTERVENTI ECONOMICI - PERIODO 11/06/2012 - 31/12/2012. C,IG N.Z4D055A372</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11221"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN "OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE" (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO "A" D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11222"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO DI ANIMAZIONE PER GLI OSPITI DEL CDI E DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO PER IL PERIODO 01/07/2012 - 30/06/2015. CIG 43347951FF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11223"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AD ESPERTI DI STORIA LOCALE PER CESSIONE DIRITTI D'AUTORE SU ARTICOLI PUBBLICATI E DA PUBBLICARE SUL NOTIZIARIO COMUNALE NEL 1¿ SEMESTRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P. (SC. 12/05/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11224"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI DAL FONDO SOLIDARISTICO FINALIZZATI AL SOSTEGNO AL REDDITO FAMILIARE E ALLE PICCOLE ATTIVIT¿ COMMERCIALI E D ARTIGIANALI IN CRISI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA (SC. 07/04/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11225"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO EFFETTIVO A SEGUITO DI D.G.R. 04/08/2011 N. 2160 A FAVORE DI PARTE DEI RICHIEDENTI - FONDO REGIONALE ANNO 2011 PER IL SOSTEGNO FINANZIARIO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11226"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO RUT PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ""GENITORI, BAMBINI ED INSEGNANTI INSIEME...PER CRESCERE, ASCOLTANDOSI E RACCONTANDOSI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11227"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO DELLE UNIFORMI DEGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE - ANNO 2012 CIG.ZA90555064</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 19/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11228"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO PRESSO IL COMUNE DI RONCADELLE DEL DIPENDENTE SIG. GIORDANO DOSSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11229"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERI ED ASSESSORI COMUNALI - ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA (SC. 07/04/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11230"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA CONVENZIONE CORSO DI FORMAZIONE PER PRATICANTE GEOMETRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11231"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "GIORGIO LA PIRA" PER LA COLLABORAZIONE CON IL COMUNE NEL PROGETTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI - ANNO SCOLASTICO 2011/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11232"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA DOMICILIARE - POTENZIAMENTO SAD GIORNI FESTIVI - ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11233"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN "OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE" (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO "A" D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11234"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL MESE DI MAGGIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11235"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI EDILI DI REALIZZAZIONE BAGNO E ANTIBAGNO ARCHIVIO COMUNALE DI VIA REPUBBLICA CIG. Z0E054FC74</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11236"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "BACHELET" DI LUMEZZANE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "UNIVERSITA' PER ADULTI 2012"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11237"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CEDOLE LIBRARIE A.S. 2012/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11238"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA SECONDA EDIZIONE DEL CORSO DI LINGUA CINESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11239"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA CONVENZIONE STIPULATA PER LA LOCALIZZAZIONE SUL TERRITORIO DI SAREZZO DI SERVIZI EROGATI DALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BRESCIA - ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11240"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>TOUR CULTURALE IN AUSTRIA "SALISBURGO - VIENNA - MELK" DAL 7 GIUGNO 2012 AL 10 GIUGNO 2012 - C.I.G. N. 4308867D85</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 10/07/2013)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11241"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER "PROGETTO PER L'ATTIVAZIONE DI AZIONI DI CONTRASTO AI PROBLEMI OCCUPAZIONALI DELLA POPOLAZIONE DELLA VALLE TROMPIA PER IL 2012"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11242"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO PER PROGETTO ASSISTENZIALE A FAVORE DELLA PERSONA IDENTIFICATO CON IL N. 66/2012 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI - MESI DA LUGLIO A DICEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11243"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA LEGALE ANNUALE ALL'AVV.TO DOMENICO BEZZI. CIG Z5A0534519</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11244"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEI LAVORI DI " AMPLIAMENTO CIMITERO DI ZANANO CON REALIZZAZIONE DI NUOVE TOMBE DI FAMIGLIA, NUOVI LOCULI E PENSILINA 1¿ LOTTO" CUP C93G11000050004 CIG Z8901B34EB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11245"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVARE IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI "COMPLETAMENTO OPERE DI SISTEMAZIONE CIMITERO DI SAREZZO CON ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE" SISTEMAZIONI ESTERNE C92F12000020004 CIG Z5904AB18F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11246"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER L'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA "ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE TRATTO DI STRADA DI VIA MINELLI E SISTEMAZIONI VARIE" CIG.Z17052A5DA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11247"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ARCHIVIO COMUNALE DI VIA REPUBBLICA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11248"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SOLLEVATORE PER GLI OSPITI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO. CIG Z960533FB3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11249"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PERSONAL COMPUTER ED ATTREZZATURE INFORMATICHE VARIE - CIG ZC1053FACB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEI SERVIZI CULTURALI E SCOLASTICI (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11250"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI TRE TIROCINI FORMATIVI CON L'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "PRIMO LEVI" DI SAREZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11251"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL DORMITORIO "SAN VINCENZO DE PAOLI" DI BRESCIA PER PERSONA IDENTIFICATA CON IL N. 63/2012 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI PER INTERVENTI ECONOMICI - PERIODO DAL MESE DI GIUGNO AL MESE DI DI,CEMBRE 2012- CIG N. Z0A052F99C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11252"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOGGIORNO CLIMATICO AL LAGO DI GARDA  A FAVORE DI PERSONE ANZIANE -PERIODO PRIMAVERILE 2012 - C.I.G. N. 429548063A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 10/07/2013)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11253"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE ESTRATTI DI BANDO DI GARA SUL QUOTIDIANO BRESCIAOGGI E PER CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI. CIG Z46052C13A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11254"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE ASTA PUBBLICA DELLA FORNITURA DI SALUMI, SURGELATI E GENERI ALIMENTARI VARI PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO. CIG 4291307290</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11255"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO PRESSO IL COMUNE DI GRUMELLO DEL MONTE DELLA DIPENDENTE SIG.RA MANUELA VERGASSOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11256"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PUBBLICO INCANTO DELLA FORNITURA DI LATTICINI PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO. CIG 4286567AFB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11257"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PUBBLICO INCANTO DELLA FORNITURA DI CARNI PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO. CIG 4286334AB4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11258"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AL GRUPPO ALPINI DI ZANANO PER LE ATTIVIT¿ PREVISTE PER L'ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11259"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AL "COMITATO MADONNA DEL SOLDATO E DEL BUON RITORNO", PER IL 66¿ ANNIVERSARIO DELLA MADONNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11260"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2012 CIG. ZA6051C69C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 19/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11261"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ABBONAMENTO AL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO ALLA BANCA DATI DEI VEICOLI RUBATI E ALLA BANCA DATI DELL'A.N.I.A. - ANNO 2012 CIG. Z6605134EB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 19/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11262"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE CORSO DI RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE SULL'ISCRIZIONE ANAGRAFICA IN TEMPO REALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI (SC. 05/08/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11263"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ANNO 2012 AL GRUPPO A.N.M.I.L. DI SAREZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11264"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOGGETTO DISABILE RESIDENTE A SAREZZO - LEGGE 162/98. BANDO ANNO 2011. UTENTE N. 62/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11265"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ADDESTRAMENTO AL TIRO DEGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE - ANNO 2012 CIG. Z7A051346D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 19/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11266"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - ANNO 2012 CIG. ZD9051348A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 19/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11267"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO. CIG Z59051306F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11268"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE N. 1 AUTOVETTURA E N. 2 AUTOCARRI A TITOLO GRATUITO DALLA SOCIETA' COFELY S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11269"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVA DIDATTICO-AMBIENTALI E ANIMAZIONE IN VALLE DI SAREZZO VERDE PULITO 2012. CIG Z1A0502860</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11270"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE CONTEGGI ACCONTO IMU 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 07/11/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11271"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI DIFENSORE CIVICO PER L'ANNO 2012, DA EROGARE ALLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11272"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE EDUCATIVA SOCIALE CULTURALE CASA DELLO STUDENTE A SOSTEGNO DI PROGETTO IN ATTO PER PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 61/2012 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ,ECONOMICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11273"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 60/2012 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11274"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA SCUOLA SECONDARIA DI I¿ GRADO G. LA PIRA PER IL SOSTEGNO ALLA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA DIDATTICA E PER ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO E MATERIALI DI PULIZIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11275"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE DELLA FILARMONICA SANTA CECILIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11276"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA FINALIZZATA ALL'EROGAZIONE DI VOUCHER (LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO) A FAVORE DI LAVORATORI DISOCCUPATI/INOCCUPATI, IN MOBILITA',CASSAINTEGRATI E IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI NUMERO, 20 VOUCHER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11277"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN "OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE" (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO "A" D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11278"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER IL MONITORAGGIO ODORI E VALUTAZIONI INERENTI PROBLEMATICHE DI DISTURBO PER RUMORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11279"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER COLLAUDO STATICO OPERE STRUTTURALI AMPLIAMENTO CIMITERO DI ZANANO CON REALIZZAZIONE DI NUOVE TOMBE DI FAMIGLIA, NUOVI LOCULI E NUOVA PENSILINA- LOTTO 1 CIG.Z8204F90FB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11280"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ALLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA - ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA (SC. 07/04/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11281"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO EFFETTIVO A SEGUITO DI D.G.R. 04/08/2011 N. 2160 A FAVORE DI PARTE DEI RICHIEDENTI - FONDO REGIONALE ANNO 2011 PER IL SOSTEGNO FINANZIARIO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11282"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL MESE DI APRILE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11283"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE E/O RIMBORSO SPESE PROCESSUALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 19/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11284"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 96/2012 RELATIVO AL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE PER I LOCALI DELLA RSA E CUC. CIG Z0504E1434</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11285"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL FONDO PER L'ANNO 2012 DELLE RISORSE DECENTRATE STABILI AI SENSI DELL'ART. 31 DEL CCNL 22 GENNAIO 2004 E ART. 4 CCNL 9 MAGGIO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA ECONOMICA FINANZIARIA (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11286"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PER RILEVAZIONE TOPOGRAFICA E RELATIVA RESTITUZIONE CARTOGRAFICA DELLO STATO DI FATTO DELL'AREA OGGETTO DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' E SPAZI IN PONTEZANANO CIG:ZBD04C87AF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11287"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALL'AZIENDA SERVIZI FARMACEUTICI SRL PER SCONTI APPLICATI SUI FARMACI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11288"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO PROMOZIONALE DI DESTINAZIONE DEL "5 PER MILLE" DELL'IRPEF (ANNO IMPOSTA 2011) ALLE ATTIVIT¿ SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P. (SC. 12/05/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11289"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INSERZIONE DI NECROLOGIE SUL QUOTIDIANO "GIORNALE DI BRESCIA" PER L'ANNO 2012. CIG Z6E04D3872</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11290"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE "GRUPPO VOLONTARI MADRE TERESA DI CALCUTTA" DI SAREZZO ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11291"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTENZIAMENTO INCARICO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE PER MINORI IN CONDIZIONI DI DISAGIO - CIG N.Z6404C7B76</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11292"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO ASSISTENZIALE PRESSO ISTITUTO MARIA BAMBINA  PERSONE IDENTIFICATE CON I N. 57/2012 E 58/2012 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - PERIODO 01.05.2012/30.06.2012. CIG ,N.ZB004C8D01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11293"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO DI INTEGRAZIONE LAVORATIVA CON TIROCINIO DI FORMAZIONE PROPOSTO DAL S.I.L.. E DAL SERVIZIO SOCIALE - UTENTE N. 59/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11294"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL POLO  CATASTALE DI VALLE TROMPIA A CARICO DEL COMUNE DI SAREZZO - 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11295"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MODELLI IN BIANCO CARTE DI IDENTITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI (SC. 05/08/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11296"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA PRIVATA PER L'ALIENAZIONE DI TERRENO IN VIA DOTTOR GAETANO APICELLA IN COMUNE DI SAREZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11297"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI VESTIARIO PER GLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE - ANNO 2012 - CIG N.ZDD048959A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 19/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11298"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO EFFETTIVO A SEGUITO DI D.G.R. 04/08/2011 N. 2160 A FAVORE DI PARTE DEI RICHIEDENTI - FONDO REGIONALE ANNO 2011 PER IL SOSTEGNO FINANZIARIO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11299"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI AI SENSI DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1989 N. 13.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11300"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI PER GLI ALLOGGI DI PROPRIET¿ COMUNALE UBICATI NEL COMPLESSO S. EMILIANO DI VIA ROMA SALDO ANNO 2011 E PREVENTIVO ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11301"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI SISTEMAZIONE CIMITERO DI SAREZZO CON ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE " CUP C92F12000020004 CIG. ZBD04AB305  CIG Z5904AB18F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11302"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE VANO ASCENSORE AL CIMITERO DI SAREZZO CIG Z5503E361D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11303"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CELEBRAZIONE FESTA NAZIONALE 25 APRILE - ANNO 2012. CIG (ZD904A8D77)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11304"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVA DIDATTICO-AMBIENTALI VERDE PULITO 2012 - "I NUMERI DELLA PROTEZIONE CIVILE". CIG N. ZC004A3363</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11305"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA DELFINO &amp; PARTNERS SRL SU "LE CIFRE DELLE ENTRATE BILANCIO 2012 - ANALISI DELLA NORMATIVA E DEI DATI MINISTERIALI DOPO EMENDAMENTI DL 16/2012".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11306"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULAZIONE POLIZZA DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE AUTO - CIG Z89048385E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11307"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULAZIONE POLIZZA DI ASSICURAZIONE FURTO - CIG ZC804A5ACD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11308"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA PER ADESIONE AL SISTEMA ARCHIVISTICO ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA (SC. 07/04/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11309"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL PROGETTO "ANTENNE TERRITORIALI EURODESK" - ANNO 2012. CIG Z1704A497D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMA GIOVANI (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11310"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO EFFETTIVO A SEGUITO DI D.G.R. 04/08/2011 N. 2160 A FAVORE DI PARTE DEI RICHIEDENTI - FONDO REGIONALE ANNO 2011 PER IL SOSTEGNO FINANZIARIO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11311"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PER COLLABORAZIONE DEL PERSONALE DI VIGILANZA ESTERNO IN OCCASIONE DELLA FIERA LOCALE DEI SANTI FAUSTINO E GIOVITA - EDIZIONE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 19/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11312"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI ALL'ASSOCIAZIONE CITTADINI DI PONTE ZANANO PER L'INIZIATIVA "ASSISTENZA ALL'ATTRAVERSAMENTO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI PONTE ZANANO - ANNO 2012"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 19/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11313"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA EROGATE NELL' ESERCIZIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA (SC. 07/04/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11314"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA POLISPORTIVA BRESCIANA NO FRONTIERE PER DISABILI ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT - CACCIA E PESCA - PROMOZ. ATTIV. PRODUTT. (SC. 01/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11315"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI LAVORATORE IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11316"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI LAVORATORE IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11317"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA CONVENZIONE CON L'EMITTENTE RADIOFONICA "RETE 5-LATTEMIELE" PER ATTIVIT¿ D'INFORMAZIONE ISTITUZIONALE ANNO 2012 CIG: Z180498C87.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAMPA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11318"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOGGIORNO CLIMATICO AD ISCHIA A FAVORE DI PERSONE ANZIANE -PERIODO PRIMAVERILE 2012 - C.I.G. N. 41669178AE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11319"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA DIREZIONE DIDATTICA DI SAREZZO PER SOSTEGNO ALLA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEI SERVIZI CULTURALI E SCOLASTICI (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11320"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 679/2012 RELATIVO ALLE MANUTENZIONI ELETTRICHE STRAORDINARIE PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO. CIG Z33048D889</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11321"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO ANNO 2012. CIG ZD0048CEE3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11322"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE PEDANA PER CARICO E SCARICO CARROZZELLE DEL FURGONE DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA ADIBITO AL TRASPORTO DI PERSONE ANZIANE E DISABILI. CIG ZA0048C7D5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11323"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARIFICAZIONE DEI CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11324"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE/VICESEGRETARIO (SC. 06/02/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11325"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA DIREZIONE DIDATTICA DI SAREZZO PER L'ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E MATERIALE DI PULIZIE.A.S.2011/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEI SERVIZI CULTURALI E SCOLASTICI (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11326"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE CARTACEO E STOVIGLIE MONOUSO PER LE SCUOLE IL CUI SERVIZIO MENSA E' GESTITO DAL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO. CIG Z84048A2DF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11327"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2011. OBIETTIVI GESTIONALI E GRADO DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE AREA POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE QUOTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 19/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11328"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN "OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE" (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO "A" D.G.R. N. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11329"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 55/2012 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11330"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'UTENTE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 56/2012 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI PER INTERVENTI ECONOMICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11331"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL MESE DI MARZO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11332"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO STIPULA ATTO NOTARILE PER DEVOLUZIONE TERRENI IN ENFITEUSI. CODICE CIG Z2F0472DEF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11333"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO IDRAULICO PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO ANNO 2012. CIG ZEF0482AAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11334"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA PER ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11335"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DELL' 13¿ EDIZIONE OLIMPIADI PER DISABILI IN VALTROMPIA "HAPPY HANDY DAY" DAL 17/05/2012 AL 20/05/2012 PRESSO L'ORATORIO DI ZANANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT - CACCIA E PESCA - PROMOZ. ATTIV. PRODUTT. (SC. 01/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11336"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2011. OBBIETTIVI GESTIONALI E GRADO DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE AREA RSA E CUC.LIQUIDAZIONE QUOTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11337"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2011. OBIETTIVI GESTIONALI E GRADO DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE AREA DEI SISTEMI INFORMATIVI, DEI SERVIZI CULTURALI E DEI SERVIZI SCOLASTICI. LIQUIDAZIONE QUOTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEI SERVIZI CULTURALI E SCOLASTICI (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11338"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO ALL'UFFICIO TECNICO DELL'INCARICO DI PREDISPOSIZIONE DEL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PIANO DI LOTTIZZAZIONE SCHEDA AMBITO 33 - VIA 1850.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11339"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE COMBINATORI GSM ANNO 2011 IMPIANTI ALLARME DEL CENTRO CIVICO DI VIA MARCONI E DEL MAGAZZINO COMUNALE. CODICE CIG Z0D0452EC5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11340"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI APPARECCHI TELEFONICI PER LE SEDI COMUNALI. CODICE CIG Z43045E110</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11341"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA SEPARAZIONE FISICA DELLA RETE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DA QUELLA DELL'IMPIANTO WIFI CIG. N.ZDB0468592</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 19/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11342"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2011. OBIETTIVI GESTIONALI E GRADO DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI SOCIALI. LIQUIDAZIONE QUOTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11343"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN "OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE" (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO "A" D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11344"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2011. OBIETTIVI GESTIONALI E GRADO DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE AREA TECNICA. LIQUIDAZIONE QUOTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA TECNICA (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11345"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2011. OBIETTIVI GESTIONALI E GRADO DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE AREA ECONOMICO FINANZIARIA. LIQUIDAZIONE QUOTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA ECONOMICA FINANZIARIA (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11346"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO SUI BILANCI CONSUNTIVI A.S. 2010/2011 DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA AUTONOME DI SAREZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEI SERVIZI CULTURALI E SCOLASTICI (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11347"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO MEDICO SPECIALISTICO PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO. CIG ZEF0465022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11348"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ALIENAZIONE DI AREA IN COMUNE DI SAREZZO, APPROVAZIONE AVVISO DI TRATTATIVA PRIVATA E SCHEMA DI SCRITTURA DI VENDITA TERRENO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11349"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL CANONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA RELATIVO ALL'ANNO 2012 CONFERITO ALL'AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11350"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE QUALE PARTE INTEGRANTE DEL REDIGENDO PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) CIG ZBE0403BAB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11351"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ECONOMATO I TRIMESTRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11352"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 54/2012 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11353"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE MATERIALE INFORMATIVO PROMOZIONALE DI DESTINAZIONE IN FAVORE DEL COMUNE DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF (REDDITI 2011) DAI CITTADINI CONTRIBUENTI - CIG: ZF004505FC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P. (SC. 12/05/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11354"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SALVADANAI IN LEGNO DA UTILIZZARE NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI EDUCAZIONE ALL'USO CONSAPEVOLE DEL DENARO - A.S. 2011/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P. (SC. 12/05/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11355"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2011. PROGETTI FINALIZZATI DI CUI ALL'ART.15 COMMA 5 DEL CCNL 1/4/99. AREA POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE QUOTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 19/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11356"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO ALL'AVVOCATO DOMENICO BEZZI PER PROMUOVERE APPELLO AVVERSO LA SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BRESCIA - RICORSO PRESENTATO DAL SIG. PEDRETTI FRANCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11357"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PER REDAZIONE PRATICA ANTINCENDIO PER I LOCALI DESTINATI ALL'ARCHIVIO COMUNALE DI VIA REPUBBLICA CIG.Z1903CBA30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11358"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO, RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER RILASCIO VISURE E CERTIFICATI CAMERALI ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11359"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA IN OCCASIONE DELLA "12 FESTA DI COMPLEANNO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE". CIG ZC0044E570</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11360"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BANDIERINE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CERIMONIE PUBBLICHE CIG: Z900450F68.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAMPA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11361"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE SECONDA RATA A SALDO DEL CONTRIBUTO ECONOMICO AL COMITATO GENITORI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO MENSA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO. ANNO SCOLASTICO 2011-2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11362"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TASSE E DIRITTI REGISTRAZIONE ATTO NOTARILE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE NR. 611 DEL 05/10/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11363"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11364"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ESERCIZIO 2011. RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2010 E PRECEDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11365"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO "VITE DA ROMANZO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11366"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ALLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA QUOTE DI SOLIDARIETA' PER SOSTENERE L'EROGAZIONE DI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DELEGATI - ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11367"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO ASSISTENZIALE A FAVORE DELLA PERSONA IDENTIFICATA CON IL N. 53/2012 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11368"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ASSISTENZIALE A FAVORE DELLA PERSONA IDENTIFICATA CON IL N. 52/2012 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - MESI DA GENNAIO A DICEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11369"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA TECNICA AFFRANCATRICE POSTALE E ALIMENTATORE CHIUDIBUSTE UFFICIO PROTOCOLLO - ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA (SC. 07/04/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11370"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ALL'AICCRE - ASSOCIAZIONE ITALIANA DEL CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIONI D'EUROPA - ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA (SC. 07/04/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11371"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERI ED ASSESSORI COMUNALI - ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA (SC. 07/04/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11372"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE PER STESURA ARTICOLI DA PUBBLICARE SUL NOTIZIARIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P. (SC. 12/05/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11373"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MODULISTICA AUTOIMBUSTANTE PER LA NOTIFICA DELLE VIOLAZIONI RILEVATE A MEZZO APPARECCHIATURE AUTOMATICHE - ANNO 2012 - CIG N.Z5B043926D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 19/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11374"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE, SCARICO DATI, SVILUPPO FOTOGRAFICO E CREAZIONE DATA-ENTRY DELLE APPARECCHIATURE PER LA RILEVAZIONE DELLA VELOCITA' - ANNO 2012 CIG. N.Z590433E8C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 19/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11375"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DELL'EROGATORE DELL'ACQUA IN DOTAZIONE AL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO CIG Z01042FBB0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11376"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI "PRONTO INTERVENTO PER IL RISANAMENTO E RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA "G LA PIRA" SITA IN VIA VERDI A SAREZZO" CUP C96E11000870004 CIG 38284844F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11377"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER STAMPA BIGLIETTI GIORNATA DEL FANCIULLO FIERA LOCALE SS. FAUSTINO E GIOVITA ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SC. 03/06/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11378"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICHE PERIODICHE AI SENSI DEL D.P.R. 162/1999 PER ASCENSORI DI PROPRIET¿ COMUNALE - BIENNIO 2012-2013. CODICE CIG ZDC0429EBE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11379"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI PER L'ANNO 2012. CODICE CIG Z59030C8B0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11380"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE PER L'ANNO 2012. CODICE CIG Z93030C8A2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11381"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 49/2012 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11382"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO DI INTEGRAZIONE LAVORATIVA CON TIROCINIO DI FORMAZIONE PROPOSTO DAL S.I.L.. E DAL SERVIZIO SOCIALE - UTENTE N. 48/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11383"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PRATICA COMANDO VIGILI DEL FUOCO PER OTTENIMENTO CPI NUOVO ARCHIVIO COMUNALE DI VIA REPUBBLICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11384"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCARICO QUOTE INDEBITE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 07/11/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11385"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISANAMENTO E RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA "G LA PIRA"IMPEGNO DI SPESA CUP C96E11000870004 CIG 38284844F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11386"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TELESOCCORSO - ANNO 2012 . CIG Z0304120B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11387"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ALLA LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI - ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA (SC. 07/04/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11388"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ALL'ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI - ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA (SC. 07/04/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11389"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO QUOTIDIANI, RIVISTE E ALTRO MATERIALE PRESSO LE EDICOLE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DEL BAILO ANNO 2012. CIG ZD80417A77</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11390"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE 12^ FESTA DI COMPLEANNO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DEL BAILO ANNO 2012. CIG ZC00417ADC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11391"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ALL'USSCS PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2012 - 1¿ RATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT - CACCIA E PESCA - PROMOZ. ATTIV. PRODUTT. (SC. 01/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11392"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2011. PROGETTI FINALIZZATI AREA DEI SISTEMI INFORMATIVI, DEI SERVIZI CULTURALI E SCOLASTICI. LIQUIDAZIONE QUOTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEI SERVIZI CULTURALI E SCOLASTICI (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11393"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL MESE DI FEBBRAIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11394"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCARICO QUOTE INDEBITE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 07/11/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11395"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ICI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ANNI 2008/2009/2010/2011 (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 07/11/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11396"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSO AL FEMMINILE 2012. IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE SERATA DEL 30 MARZO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PARI OPPORTUNITA' (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11397"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI DISAGIO ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11398"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' - ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 19/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11399"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI PODOLOGO PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO DAL 12/03/2012 AL 11/03/2013. CIG Z390412187</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11400"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PER REPERIBILITA' FESTIVA, PRE - FESTIVA, NOTTURNA E SOSTITUZIONE MEDICA DIURNA PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO DAL 12/03/2012 AL 11/03/2013. CIG Z7D0411F44</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11401"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANTENIMENTO WI-FI AREA PRESSO PIAZZA CESARE BATTISTI. ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEI SERVIZI CULTURALI E SCOLASTICI (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11402"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2011. LIQUIDAZIONE QUOTE PROGETTI FINALIZZATI DI CUI ALL'ART. 15 COMMA 5 DEL CCNL 1/4/99. AREA TECNICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA TECNICA (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11403"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE GITA A LONGARONE E INNSBRUCK, PER VISITA GUIDATA AI PARCHI NATURALI ED ALLA FIERA "CACCIA, PESCA E NATURA" NEI GIORNI 28 - 29 -30 APRILE E 1  MAGGIO 2012 - CIG Z9F043F527.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT - CACCIA E PESCA - PROMOZ. ATTIV. PRODUTT. (SC. 01/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11404"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO RUT A SOSTEGNO DEL PROGETTO DI AIUTO SOCIALE PER L'UTENTE N. 47</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11405"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO SUI BILANCI PREVENTIVI A.S. 2011/2012 DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA AUTONOME DI SAREZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEI SERVIZI CULTURALI E SCOLASTICI (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11406"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2011. LIQUIDAZIONE QUOTE PROGETTI FINALIZZATI DI CUI ALL'ART. 15 - COMMA 2 CCNL 1999 ASSEGNATI ALL'AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11407"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTI FINALIZZATI ART 15 COMMA 5 DEL CCNL 1 APRILE 1999 - AREA RSA E CUC ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11408"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI PER ALLOGGIO E SALA CIVICA DI PROPRIET¿ COMUNALE UBICATI NELLA PALAZZINA VALGOBBIA CONSUNTIVO ANNO 2011 E PREVENTIVO ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11409"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMO E SPEGNIMENTO INCENDI PRESSO L'ARCHIVIO STORICO COMUNALE SITO NEL CENTRO CIVICO ALDO MORO PER IL TRIENNIO 2012/2014. CODICE CIG Z6C03E85D9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11410"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE FUMO E SPEGNIMENTO INCENDI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE PER IL TRIENNIO 2012/2014. CODICE CIG Z8C03E879C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11411"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E IL SIG. MARTINOTTI BATTISTA GIUSEPPE LUCIANO A SEGUITO DI MOBILITA' ABITATIVA CON DECORRENZA 01/03/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11412"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'UTENTE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 46/2012 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11413"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE VANO ASCENSORE CIMITERO DI SAREZZO CIG Z5503E361D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11414"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLEGAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ALLARME DI VARI EDIFICI COMUNALI DAL 01/02/2012 AL 31/12/2012. CODICE CIG ZF3031DF78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11415"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO IMPIANTI PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA GREMONE SAREZZO CIG Z9103E5FC7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11416"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP E STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LA SIG.RA ONNIS ANTONELLA CON DECORRENZA 01/03/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11417"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE E STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO COMUNALE DI VIA VIVALDI N.8 TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E I SIGG. LAAZ LAHBIB OUSBIH MALIKA CON DECORRENZA DAL 01/03/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11418"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI RELATIVA AGLI ACCERTAMENTI SANITARI PER IL PERSONALE DEL COMUNE DI SAREZZO AI SENSI DELL'ART. 41 DEL D.LGS. 81/08 - ANNO 2012 CIG. Z5103E38F5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E TERRITORIO (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11419"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO. CIG ZD603E735B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11420"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DEL SOGGETTO CREDITORE INDIVIDUATO NELLA DETERMINAZIONE N. 803 DEL 20 DICEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11421"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CARICA GAS REFRIGERANTE DELLE CELLE RIGORIFERE E SANIFICAZIONE DELL'INTERNO DELLE STESSE PRESENTI NEI LOCALI DEL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO. CIG ZA103E5F30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11422"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CORSO DI LINGUA CINESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11423"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO MEDICO SPECIALISTICO CARDIOLOGICO PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO - ANNO 2012 CIG ZDA03E5123</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11424"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2011. LIQUDAZIONE QUOTE PROGETTI FINALIZZATI DI CUI ALL'ART. 15 COMMA 5 DEL CCNL 1/4/99. AREA ECONOMICO FINANZIARIA E AREA TECNICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA ECONOMICA FINANZIARIA (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11425"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ELETTRICHE STRAORDINARIE PER LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO ANNO 2012 CIG Z5903DD620</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11426"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO STRAORDINARIO DI RIPROGRAMMAZIONE COMBINATORI TELEFONICI IMPIANTI DI ALLARME PRESSO VARI EDIFICI COMUNALI. CODICE CIG Z5003729AF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11427"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER SERVIZIO DI VIGILANZA ANTICENDIO DEL PARCO DIVERTIMENTO FIERA LOCALE SS. FAUSTINO E GIOVITA ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SC. 03/06/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11428"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA ASSEGNAZIONE POSTEGGI OPERATORI SU AREE PUBBLICHE FIERA LOCALE SS. FAUSTINO E GIOVITA ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SC. 03/06/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11429"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA ASSEGNAZIONE POSTEGGI PICCOLI ARTIGIANI ED EX ART. 121 FIERA LOCALE SS. FAUSTINO E GIOVITA ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SC. 03/06/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11430"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA TRADIZIONALI FREQUENTATORI DEL PARCO DIVERTIMENTO FIERA LOCALE SS. FAUSTINO E GIOVITA ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SC. 03/06/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11431"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2011. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PERSONALE AREA TECNICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA TECNICA (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11432"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO, RIPARTIZIONE E SPESA ACCONTI SUL COMPENSO RELATIVO ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' PER IL 15¿ CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI, ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI (SC. 05/08/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11433"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVIT¿ D'INFORMAZIONE ISTITUZIONALE - ADESIONE PROPOSTA DI VISIBILIT¿ SU TELETUTTO ANNO 2012 CIG: Z4E03DADE7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAMPA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11434"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA PER IL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE PER IL PERIODO 27.02.2012 - 31.08.2013. CIG Z6550353471</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11435"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE CIMITERIALE PER L'ANNO 2012. CIG N. 3973359791</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11436"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI LAVORATORE IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11437"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO INDIVIDUALIZZATO PER SOGGETTO MINORENNE - UTENTE N. 44</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11438"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTEGNO PROGETTO A FAVORE DI UN MINORE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 45/2012 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11439"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO DELLE COMPONENTI DELL'ASCENSORE ANCORA DA INSTALLARE AL CIMITERO DI SAREZZO CIG:Z3A03AFC25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11440"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO TECNICO DI INDAGINE GEOLOGICA PER L'INTERVENTO DI "REALIZZAZIONE NUOVI LOCALI 4¿ SEZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA VALLE DI SAREZZO". CIG Z9703B9D7F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11441"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CON DITTA TE.BE.SCO. SRL DI LODIVECCHIO (LO) PER IL SERVIZIO DI RECUPERO FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA - CONCESSIONE AIUTI CEE PER PROGETTO "LATTE ALLE SCUOLE" ANNI SCOLASTICI DAL 2011/2012 AL 2015/2016. CIG Z5F03D05EC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11442"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO DERIVANTE DALL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI BOVEZZO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI. ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA ECONOMICA FINANZIARIA (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11443"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA "IL RESTO E' FIERA 2012"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11444"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO TERRA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO PER QUANTO RIGUARDA IL SISTEMA DI RILEVAZIONE INCENDI. CIG ZA903B5EB2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11445"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 19/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11446"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITA' COMPLEMENTARI ALLA FIERA DI S. FAUSTINO ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11447"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DEL VENTUNESIMO PREMIO DI PITTURA DEL COMUNE DI SAREZZO - ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEI SERVIZI CULTURALI E SCOLASTICI (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11448"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL MESE DI GENNAIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11449"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CERIMONIA PER IL CONFERIMENTO DELLE CIVICHE BENEMERENZE ANNO 2012 CIG Z6E03A5E94.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAMPA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11450"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INSERZIONE PUBBLICITARIA DI INIZIATIVE LEGATE ALLA FESTA PATRONALE DEI SANTI FAUSTINO E GIOVITA SUL "GIORNALE DI BRESCIA" DEL 19 FEBBRAIO 2012 CIG: Z8A03A47BB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAMPA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11451"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA "SAREZZO S. FAUSTINO 2012" SUL CANALE TELEVISIVO BRESCIA PUNTO TV CIG: Z9203A47ED.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAMPA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11452"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INSERZIONE PUBBLICITARIA DI INIZIATIVE LEGATE ALLA FESTA PATRONALE DEI SANTI FAUSTINO E GIOVITA SUL "GIORNALE DELLA VALTROMPIA" DI FEBBRAIO 2012 CIG: ZAA03A4788.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAMPA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11453"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNI E BORSE DI STUDIO A.S. 2010/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11454"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE DECODER TV PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO. CIG Z160396E2D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11455"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2011. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PERSONALE AREA RSA E CUC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11456"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI ANIMAZIONE TEATRALE PER MINORI CRIC CRAC BUM - CIG ZA0038DD01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11457"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO DI INTEGRAZIONE LAVORATIVA CON TIROCINIO DI FORMAZIONE PROPOSTO DAL S.I.L.. E DAL SERVIZIO SOCIALE - UTENTE N. 43/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11458"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2011. LIQUIDAZIONE QUOTE DI PRODUTTIVITA RELATIVE ALLE SPECIFICHE RESPONSABILITA DEI DIPENDENTI DELL'AREA DEI SISTEMI INFORMATIVI, DEI SERVIZI CULTURALI E DEI SERVIZI SCOLASTICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEI SERVIZI CULTURALI E SCOLASTICI (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11459"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN "OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE" (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO "A" D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11460"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2011. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11461"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI NON RESIDENTI IMPIEGATI PRESSO IL COMUNE DI SAREZZO - ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11462"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>XXI PREMIO DI PITTURA - IMPEGNO PER SPESE CORRELATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11463"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA LINEA PIANO TERRA DELL'IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDI E SISTEMAZIONE VETRINO PULSANTE ANTINCENDIO PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO. CIG ZDB038FD93</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11464"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLE DUE LAVASTOVIGLIE IN DOTAZIONE AL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO. CIG Z45038F485</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11465"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI D.P.I. PER GLI OPERAI IN SERVIZIO DURANTE LA FERIA DI S. FAUSTINO 2012 CIG. Z790038A950</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11466"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2011. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PERSONALE AREA ECONOMICO FINANZIARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA ECONOMICA FINANZIARIA (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11467"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ELETTROCARDIOGRAFO PER I REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO. CIG ZE4038BC59</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11468"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RESOCONTO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2011 E PREVISIONE DI SPESA ANNO 2012 PER I LOCALI UFFICIO POSTALE DI ZANANO IN VIA DANTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11469"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PEDANA PASSACAVO PER FIERA S. FAUSTINO. CIG N. Z250389793</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11470"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEVAZIONE ECCEDENZE DI PERSONALE AI SENSI ART. 33 DEL D.LGS. 165/2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11471"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON PERSONALE DI VIGILANZA ESTERNO PER SERVIZIO DA PRESTARE IN OCCASIONE DELLA FIERA LOCALE DEI SANTI FAUSTINO E GIOVITA - EDIZIONE 2012 CIG N. 3895562F71</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE (SC. 15/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11472"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ENTI ON LINE - ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11473"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIT¿ AD USO PUBBLICO IN VIA DELLA REPUBBLICA IN FREGIO ALLA SP 345.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11474"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PIATTI IN PLASTICA SPECIALI, CONTENITORI TERMICI E BOBINE PER TERMOSIGILLATRICE IN DOTAZIONE AL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO ANNO 2012. CIG ZD5036AAC6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11475"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELL'OPERA DENOMINATA RESTAURO EX ORATORIO DI S.NICOLA CIG ZC20370F8B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11476"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL GRUPPO ELEFANTI VOLANTI ANDROPOLIS - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIET¿ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - IMPRESA SOCIALE - PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLE SEDI COMUNALI DI P.ZZA C. BATTISTI, VIA ZANARDEL,LI, VIA IV NOVEMBRE E PALAZZO AVOGADRO, DEI CENTRI CIVICI COMUNALI E ALTRI LOCALI ANNO 2012. CODICE CIG. ZE6031DEE8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11477"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE INUMAZIONI PRESSO I CIMITERI DI SAREZZO E ZANANO - ANNO 2012. CODICE CIG ZA7036E10C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11478"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA DELFINO &amp; PARTNERS SRL SU "RISORSE E VINCOLI BILANCIO 2012"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11479"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DELLA RSA E CUC A MEZZO ADESIONE ALLA CONSIP S.P.A. PER L'ANNO 2012. CIG ZD5036AAC6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11480"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE SECONDO ANTICIPO CONTRIBUTO CONTRIBUTO SUI BILANCI PREVENTIVI A.S. 2011/2012 DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA AUTONOME DI SAREZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEI SERVIZI CULTURALI E SCOLASTICI (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11481"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA DELLO SCHEDARIO ELETTORALE (ART. 6 D.P.R. 20.3.1967, N. 223)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI (SC. 05/08/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11482"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'UTENTE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 42/2012 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11483"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO SERVIZIO TECNICO PER RELAZIONE GEOLOGICA PER LA DOMANDA DI RICERCA E CONCESSIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO GEOTERMICO NELL'AREA INTERESSATA ALL'INTERVENTO DIL RESTAURO DELL'IMMOBILE COMUNALE EX CIGOLINI.CIG.Z540364941</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11484"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA 2 GIUGNO SAREZZO CIG Z48033C8B7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11485"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI BAGNI CHIMICI IN OCCASIONE DELLA FIERA DI SAN FAUSTINO E GIOVITA DAL 17/02/2012 AL 20/02/2012 - CIG ZE60355D18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11486"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11487"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ICI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ANNI 2006/2007/2008/2009/2010 (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 07/11/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11488"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E FORNITURA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI PER L'ANNO 2012. CODICE CIG ZB00355D3F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11489"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'UTENTE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 41/2012 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11490"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER ASSEGNAZIONE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO CAG DAL 27.2.2012 AL 31.8.2013 - CIG NUMERO Z650353471</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSISTENZA SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11491"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11492"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ANUTEL A TRIBUTI &amp; BILANCIO ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 07/11/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11493"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI INERENTE L'ATTIVIT¿' DI MEDICINA DEL LAVORO: "MEDICO COMPETENTE" AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I. - PERIODO DAL 01/01/2012 AL 31/12/2012 - CIG: Z0E034DB4D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E TERRITORIO (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11494"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI CARTA COLORATA PER GLI UFFICI COMUNALI - ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11495"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI CARTA BIANCA PER GLI UFFICI COMUNALI - ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11496"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI - ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11497"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI STAMPATI E MODULISTICA SPECIALIZZATA - ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11498"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DETERGENTI E SANIFICANTI E ALTRI PRODOTTI DI PULIZIA PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO PER L'ANNO 2012. CIG 3842011FC2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11499"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FROMAZIONE ORGANIZZATO DA B E B SRL CONSULTING SULLA RIFORMA TRIBUTARIA IN ATTO DAL 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 07/11/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11500"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE E RIPOSIZIONAMENTO DEI PALI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESSO LA P.ZZA C. BATTISTI E VIA ROMA IN OCCASIONE DELLA FIERA DI S. FAUSTINO ANNO 2012. CIG N. ZA80337E95</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11501"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ISTAT CONTRATTO DI LOCAZIONE PERIODO 2011-2012 PER I LOCALI DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO DI SAREZZO, VIA REPUBBLICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11502"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLEGAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ALLARME DI VARI EDIFICI COMUNALI PER GENNAIO 2012. CODICE CIG Z060337D14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11503"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLEGAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ALLARME DI VARI EDIFICI COMUNALI DAL 01/02/2012 AL 31/12/2012. CODICE CIG ZF3031DF78.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11504"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE ESTUMULAZIONI ED ESUMAZIONI PRESSO IL CIMITERO DI SAREZZO - ANNO 2012. CODICE CIG Z0D0339489</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11505"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE ESTUMULAZIONI ED ESUMAZIONI PRESSO IL CIMITERO DI ZANANO - ANNO 2012. CODICE CIG Z490339505.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11506"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI AI SENSI DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1989 N. 13.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11507"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11508"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'UTENTE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 40/2012 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11509"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA UTILIZZO DI LAVORATORE IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11510"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER FREQUENZA AL CENTRO DI PRIMA INFANZIA "ARCOBALENO" CONVENZIONATO CON IL COMUNE DI SAREZZO - MESE DI DICEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11511"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA UTILIZZO DI LAVORATORE IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11512"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA MURATORE PER L'ANNO 2012. CODICE CIG ZF6030C7DD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11513"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA IDRAULICO PER L'ANNO 2012. CODICE CIG ZF4030C84E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11514"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ELETTRICISTA PER L'ANNO 2012. CODICE CIG ZA0030C837</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11515"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA MOVIMENTO TERRA E ASFALTI PER L'ANNO 2012. CODICE CIG ZED030C861</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11516"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA FALEGNAME E VETRAIO PER L'ANNO 2012. CODICE CIG ZAF030C856.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11517"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MECCANICO E GOMMISTA PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2012. CODICE CIG Z1C030C7EF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11518"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE SUL TERRITORIO ED IN VARI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ANNO 2012. CODICE CIG Z3B030C872.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11519"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPURGHI PER L'ANNO 2012. CODICE CIG Z12030C82E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11520"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA FABBRO PER L'ANNO 2012. CODICE CIG Z80030C86A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11521"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11522"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MATERIALE EDILE PER L'ANNO 2012. CODICE CIG Z01030C880</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11523"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA PER L'ANNO 2012. CODICE CIG Z5C030C884.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11524"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE FONTANE E DEGLI IMPIANTI D'IRRIGAZIONE COMUNALI PER L'ANNO 2012. CODICE CIG ZA2030C8C1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11525"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE PER L'ANNO 2012. CODICE CIG Z93030C8A2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11526"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CARROZZERIA PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2012. CODICE CIG Z7F030C825</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11527"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE D'UFFICIO E FORNITURA RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO PRESSO IL COMUNE DI SAREZZO ANNO 2012. CODICE CIG Z69031DE8D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11528"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ALLARME PRESSO VARI EDIFICI COMUNALI PER L'ANNO 2012. CODICE CIG Z0003272BC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11529"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA IMPIANTI DI CENTRALINO TELEFONICO COMUNALI PER IL TRIENNIO 2012-2014. CODICE CIG ZCB032D2A1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11530"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI A MEZZO ADESIONE ALLA CONSIP S.P.A. PER L'ANNO 2012  CIG N. ZAB032D1D9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11531"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO DI COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA DI RISANAMENTO E RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA "G LA PIRA" SITA IN VIA VERDI A SAREZZO CIG Z01031C962</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11532"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP E STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LA SIG.RA RAZA DANILA CON DECORRENZA 01/01/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11533"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER FREQUENZA AL CENTRO DI PRIMA INFANZIA "ARCOBALENO" CONVENZIONATO CON IL COMUNE DI SAREZZO - MESE DI DICEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11534"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO, ELEVAZIONE CARICO E SCARICO MATERIALE IN CASI DI URGENZA E NECESSITA' - CIG N. Z3602F6FEF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 19/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11535"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE INTERNO AL CORSO PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA "CONCILIA" - CIG N. 3750099796</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 19/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11536"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA E RILEGATURA DEL NOTIZIARIO COMUNALE "SAREZZO INFORMA" PER L'ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P. (SC. 12/05/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11537"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A VAFORE ASSOCIAZIONE SAN VINCENZO DE PAOLI DI BRESCIA PER PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 30/2012 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - PERIODO DAL MESE DI GENNAIO AL MESE DI ,MAGGIO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11538"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE BORSE ED ASSEGNI DI STUDIO A.S. 2010 - 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11539"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANN0 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11540"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL GRUPPO ALPINI DI SAREZZO PER L'INIZIATIVA ORGANIZZATA NELL'AMBITO DEI MERCATINI DI NATALE PRESSO IL MUSEO "I MAGLI" DI SAREZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11541"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "SCUOLA DI SCACCHI TORRE E CAVALLO" PER L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI E TORNEI NELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI SAREZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11542"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL GRUPPO FOTOGRAFICO DI SAREZZO PER L'ACQUISTO DI UN VIDEOPROIETTORE DA UTILIZZARE AI FINI ASSOCIATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11543"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 554/2011 RELATIVO ALLA FORNITURA DI MATERIALE CARTACEO PER LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO. CIG 101238133A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11544"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PRODOTTI CHIMICI PER IMPIANTO BONIFICA LEGIONELLA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO ANNO 2012. CIG 377845715B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11545"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREVENZIONE E SORVEGLIANZA RISCHIO LEGIONELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO ANNO 2012 CIG 37785058F5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11546"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "COMUNITA' MAMRE'" PER PERSONA IDENTIFICATA CON IL N. 25/2012 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - PERIODO DA GENNAIO A ALUGLIO 2012. CIG Z920308F7F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11547"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'UTENTE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 33/2012 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11548"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 54/2011 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - DICEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11549"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PROGETTO ASSISTENZIALE A FAVORE DELLA PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 34/2012 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11550"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PROGETTO ASSISTENZIALE A FAVORE DELLA PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 35/2012 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - PERIODO GENNAIO-APRILE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11551"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PROGETTO ASSISTENZIALE A FAVORE DELLA PERSONA IDENTIFICATA CON IL N. 36/2012 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI - PERIODO GENNAIO-APRILE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11552"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PROGETTO ASSISTENZIALE A FAVORE DELLA PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 37/2012 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI PER INTERVENTI ECONOMICI - PERIODO GENNAIO-MARZO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11553"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE PROGETTO SISS RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO. ANNO 2012 . CIG 3778179BEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11554"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE DI SAREZZO - PERIODO 01.01.2012 - 31.12.2012. CIG 3634465764</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11555"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORA DELLA FONDAZIONE FO.B.A.P. PER PROSEGUIMENTO INSERIMENTO IN COMUNITA' DI PERSONA IDENTIFICATA CON IL N. 32/2012 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - PERIODO 01/01/2012 -, 31/12/2012. CIG Z6A030A512</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11556"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11557"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE "CASA DEL FANCIULLO" PER PERSONE IDENTIFICATE CON IL N. 19-20-21/2012 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - PERIODO 01/01/2012 - 31/07/2012. CIG, Z67030929D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11558"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETTA COMUNITA' MINORE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 23/2012 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - PERIODO 01.01.2012 - 31.12.2012. CIG Z42030907C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11559"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE "CASA DEL FANCIULLO" PER PERSONA IDENTIFICATA CON IL N. 24/2012 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - PERIODO 01/01/2012 - 15/02/2012. CIG ZD603,0902D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11560"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE COMUNITA' MAMRE' ONLUS PER PROSEGUIMENTO INSERIMENTO IN COMUNITA' DI PERSONA IDENTIFICATA CON IL N. 26/2012 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - PERIO,DO 01/01/2012 - 31/12/2012. CIG ZDD0308F1F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11561"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE COMUNITA' MAMRE' ONLUS PER PROSEGUIMENTO INSERIMENTO IN COMUNITA' DI PERSONA IDENTIFICATA CON IL N. 27/2011 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - PERIO,DO 01/01/2012 - 31/12/2012. CIG ZD10308ED4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11562"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETTA CENTRO DI PRONTO INTERVENTO PERSONE IDENTIFICATE CON I NUMERI 28/2012 E 29/2012 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - PERIODO 01.01.2012 - 30.04.2012. CIG ZC40308E44</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11563"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FONDAZIONE FO.B.A.P. PER PROSEGUIMENTO INSERIMENTO IN COMUNITA' DI PERSONA IDENTIFICATA CON IL N. 31/2012 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - PERIODO 01/01/2012- ,31/12/2012. CIG Z2B0308D3A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11564"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA "FONDAZIONE VILLA DEI FIORI" DI NAVE PER PERSONA IDENTIFICATA CON IL N. 38/2012 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI PER INTERVENTI ECONOMICI - PERIODO 01/01/2012 - 31/12/2012. CIG Z360309322</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11565"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DA FONOREGISTRAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ANNO 2012 (CIG Z80031DBED)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11566"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSEGUIMENTO ACCOGLIENZA DI UNA PERSONA DISABILE PRESSO COMUNITA' SOCIO SANITARIA "C.S.S. MEMORIAL SALERI" DI LUMEZZANE PERIODO 01/01/2012 - 31/12/2012. UTENTE N. 39/2012 - CIG Z50030982E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11567"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SCAFFALATURE METALLICHE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "G. LA PIRA" - CODICE CIG Z110305146</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11568"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA FOTOCOPIATRICE IN USO PRESSO GLI UFFICI DELLA RSA COMUNALE DI VIA VERDI CODICE CIG: ZD70304DC6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11569"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE SULLE STRADE COMUNALI NELLA STAGIONE INVERNALE 2011/2012 - OPERE COMPLEMENTARI AI SENSI DELL'ART. 57 COMMA 3 DEL D. LGS. 163/2006. CODICE CIG ZF3030601B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11570"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PER LA PREDISPOSIZIONE ACCATASTAMENTO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. COD. CIG.: ZBD0304BAB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11571"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "LA CASA DELLO STUDENTE" PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI SUPPORTO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11572"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'ISTITUTO "PRIMO LEVI" PER IL PROGETTO "ACQUE E INDUSTRIE NEL TERRITORIO DELLA BASSA VAL TROMPIA:UN RAPPORTO MIGLIORABILE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11573"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO "SMS IN COMUNE" ALLA PROVINCIA DI BRESCIA CIG. Z3003054BA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAMPA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11574"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO RODITORI, INSETTI STRISCIANTI, ALATI, DISINFEZIONE ANTIBATTERICA E BLATTOIDEA PER I LOCALI DEL CENTRO UNICO DI COTTURA E DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO ANNO 2012 ,CIG 3772366EE3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11575"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCARICO QUOTE INDEBITE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 07/11/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11576"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA UTILIZZO DELLA SIG.RA VERONICA ZANETTI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI ED INTEGRAZIONE ORARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11577"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'UTENTE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 153/2011 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI PER INTERVENTI ECONOMICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11578"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 22/2012 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11579"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PER LA PREDISPOSIZIONE NUOVO ACCATASTAMENTO UNITA' IMMOBILIARE DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA TASSO IN COMUNE DI SAREZZO. COD. CIG.: ZEC02FD2FE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11580"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI EDILI, IDRAULICI, ELETTRICI RELATIVI ALL'INTERVENTO URGENTE SULLA LINEA FOGNARIA E SUL COLLEGAMENTO DEL NUOVO QUADRO AL QUADRO ESISTENTE AREA CUC - RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO. CIG 3770868AB4 CUP C92J11000370004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11581"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE INTERVENTO URGENTE SULLA LINEA FOGNARIA E SUL COLLEGAMENTO DEL NUOVO QUADRO ELETTRICO AL QUADRO ESISTENTE AREA CUC DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO. CIG 3770868AB4 CUP C92J11000370004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11582"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI NOLEGGIO PER IL SERVIZIO AMBIENTALE PER I LOCALI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO A MEZZO DI APPOSITI DISPOSITIVI AUTOMATICI ANNI 2013-2013 CIG 376864503D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11583"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' CHILOMETRICA O RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI NON RESIDENTI IMPIEGATI PRESSO IL COMUNE DI SAREZZO - ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11584"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO I.C.I. PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ANNI 2006/2007/2008/2009/2010/2011 (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 07/11/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11585"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI STAMPATI E MODULISTICA SPECIALIZZATA ANNO 2011 - CIG Z9D0301BD3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11586"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE AMMONTARE ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11587"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER VISITE FISCALI DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11588"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 152/2011 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11589"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER I PROGETTI C.S.E. A FAVORE DI UTENTI DISABILI RESIDENTI A SAREZZO - ANNO 2012 - UTENTI N. 11, 17 E 18. CIG ZEF030157E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11590"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER I PROGETTI C.S.E. A FAVORE DI UTENTI DISABILI RESIDENTI A SAREZZO - ANNO 2012- UTENTI DAL N. 12 AL N. 16. CIG ZE203015E9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11591"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE A ENTE ACCREDITATO TRAMITE VOUCHER PER IL PERIODO 01.01.2012 - 31.12.2013 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG N. 3768128597</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11592"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI PROMOSSI DAL CENTRO DIURNO PER PERSONE CON DISABILITA' DELLA FO.B.A.P. DI BRESCIA CON RETTE A CARICO DEGLI UTENTI - PERIODO 01.01.2012 - 31.10.2012 UTENTI N. 1/2012 E N. 2/2012 - CIG Z9302FF1E9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11593"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI PREVENZIONE E FORMAZIONE "TUTTI INSIEME PER CRESCERE" DEL C.P.M. DI BRESCIA. CIG ZD102FEC12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11594"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CIVILE REGIONALE E NAZIONALE - BANDO 2010. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MONITORAGGIO DELLA FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA DEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11595"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AL "GRUPPO ALPINI SAREZZO" PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA SERATA ALPINA PRESSO IL SANTUARIO DI S. EMILIANO E L'ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA ANNUALE E LA RICORRENZA 80¿ ANNIVERSARIO DI FONDAZIO,NE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11596"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 150/2011 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11597"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AL "CORPO VOLONTARI AUTOLETTIGA AVIS- VILLA CARCINA" PER L'ATTIVIT¿ SUL TERRITORIO DI SAREZZO PER L'ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11598"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 151/2011 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11599"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ECONOMICA DA CORRISPONDERE AL COMITATO TERRITORIALE VALLE SAREZZO PER L'ANNO 2011 A TITOLO DI TRASFERIMENTO DI FONDI PER L'ATTIVIT¿ ISTITUZIONALE (ART. 19 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI ,E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11600"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI PROMOSSI DAL CENTRO DIURNO INTEGRATO PER PERSONE CON DISABILITA' DELLE COOPERATIVE L'AQUILONE DI GARDONE V.T. E C.V.L. DI LUMEZZANE CON RETTE A CARICO DEGLI UTENTI - PERIODO 1.1.2012 - 31.12.2012. UTENTI DAL N. 3 AL N. ,10 - CIG 3766790570</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11601"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA FONDAZIONE DELLA COMUNIT¿ BRESCIANA ONLUS A SOSTEGNO DEL "BANDO RACCOLTA A PATRIMONIO PER LA VALLE TROMPIA 2011"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11602"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI PRESTAZIONI SOCIO-EDUCATIVE PRESSO STRUTTURE PER LA PRIMA INFANZIA CONVENZIONI DEL PIANO TRIENNALE DELLA COMUNITA' MONTANA ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11603"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE CULTURALE E SOCIALE "COMITATO PER I GEMELLAGGI" A SOSTEGNO DELLE ATTIVIT¿ ISTITUZIONALI PER L'ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11604"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SAREZZO E "GRUPPO ELEFANTI VOLANTI ANDROPOLIS CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS" PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO PASTI A DOMICILIO PRODOTTI DAL CENTRO UNICO DI COTTURA - PERIODO 01.01.2012, - 31.12.2012 CIG 3768386A7E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11605"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI PARAFARMACI PER LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO ANNO 2012. CIG 37676982BF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11606"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALLA FORNITURA DI FARMACI IN CONFEZIONE OSPEDALIERA PER LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO PER IL PERIODO 01/01/2012 - 31/12/2013. CIG 367317718D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11607"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DETERGENTI E SANIFICANTI PER I REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO ANNO 2012 CIG 37640987ED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11608"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI CARTACEI PER LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO ANNO 2012. CIG 3763948C23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11609"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE CON TRATTATIVA DIRETTA DI AREA IN VIA SERADELLO IN COMUNE DI SAREZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11610"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PARROCCHIA DI SAREZZO PER IL SERVIZIO RELIGIOSO PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11611"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO COLAZIONI PER GLI OSPITI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO PER L'ANNO 2012. CIG 3760650A8B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11612"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI RELIGIOSI AI SENSI DELLA L.R. 11 MARZO 2005, N. 12 - ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11613"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI PER I LOCALI DI PROPRIET¿ COMUNALE DESTINATI AD AMBULATORIO UBICATI NEL CONDOMINIO EX POSTA DI VIA IV NOVEMBRE SALDO GESTIONE ANNO 2011 E PREVENTIVO GESTIONE ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11614"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI PER L'UNITA' IMMOBILIARE DI PROPRIET¿ COMUNALE UBICATA NEL CONDOMINIO SAREZZO CENTRO DI VIA REPUBBLICA SALDO GESTIONE ANNO 2011 E PREVENTIVO GESTIONE ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11615"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PER LA PREDISPOSIZIONE DELL'ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA ALLOGGI COMUNALI. CODICE CIG ZE502F0DFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11616"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DI TERRENO IN VIA CAGNAGHE IN COMUNE DI SAREZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11617"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISTAMPA DEL GIOCO EDUCATIVO "CERCO E TROVO ALLA SCOPERTA DI SAREZZO" DA DISTRIBUIRE AI BAMBINI DELLE CLASSI PRIME DELLE SCUOLE PRIMARIE NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P. (SC. 12/05/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11618"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "CONSULENZA ORIENTATIVA" PER STUDENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "G. LA PIRA" A CURA DEL SERVIZIO INFORMAGIOVANI CIG. Z9302F90D8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMA GIOVANI (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11619"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 970/2011 RELATIVO ALLA FORNITURA DI PRODOTTI SECCHI, SURGELATI E SALUMI PER IL CENTRRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO. CIG 2657326EC5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11620"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA PERSONALIZZATI CON IL LOGO DEL COMUNE DA UTILIZZARE NELL'AMBITO DEL "PROGETTO SCUOLA" E DI INIZIATIVE CORRELATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P. (SC. 12/05/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11621"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DA UTILIZZARE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "I GIOVANI E IL COMUNE VERSO L'EUROPA: GIOVANI DI SAREZZO, GIOVANI EUROPEI" ANNO SCOLASTICO 2011/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P. (SC. 12/05/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11622"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE CORSO BASE DI FOTOGRAFIA PER GLI STUDENTI DELLE CLASSI SECONDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "GIORGIO LA PIRA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P. (SC. 12/05/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11623"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SAREZZO E IL "GRUPPO E.V.A. - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - S.C.S. ONLUS - IMPRESA SOCIALE" PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI ETICHETTATURA E CONSEGNA DEL NOTIZIARIO COMUNALE "SAREZZO INFORMA" E PER LA DIST,RIBUZIONE DI ALTRO MATERIALE INFORMATIVO PER L'ANNO 2012. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO ETICHETTATURA E CONSEGNA DEL NOTIZIARIO COMUNALE PER IL PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P. (SC. 12/05/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11624"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 968/2011 RELATIVO ALLA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO. CIG 12539063F6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11625"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 969/2011 RELATIVO ALLA FORNITURA DI ACQUA E BIBITE PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO. CIG : 1250350072116</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11626"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 971/2011 RELATIVO ALLA FORNITURA DI LATTICINI PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO. CIG 265968597C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11627"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 966/2011 RELATIVO ALLA FORNITURA DI CARNE PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO. CIG 2607156530</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11628"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA REALIZZAZIONE DEI CORSI DI ALFABETIZZAZIONE A.S. 2009/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11629"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI D'ARMA E AVIS - SEZ. DI SAREZZO - ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11630"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE VALTROMPIA CUORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11631"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE ATTIVITA DI PROMOZIONE PER CLASSI SECONDE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "G. LA PIRA" ANNO SCOLASTICO 2011/2012. CIG. Z9C02EF956</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11632"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE ATTIVITA DI PROMOZIONE PER CLASSI SECONDE SCUOLA PRIMARIA DI SAREZZO, PLESSI DI SAREZZO, ZANANO E PONTE ZANANO ANNO SCOLASTICO 2011/2012. CIG. Z1C02EFA22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11633"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DA FONOREGISTRAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ANNO 2011(CIG 15400433AF).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11634"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA UTILIZZO DI LAVORATORE IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11635"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA RIVOLTE AGLI ALUNNI DELLE CLASSI TERZE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "G. LA PIRA" IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA . CIG. Z6102F1689</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11636"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA UTILIZZO DI LAVORATORE IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11637"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA UTILIZZO DI LAVORATORE IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11638"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI MEDAGLIE PER IL CONFERIMENTO DELLE CIVICHE BENEMERENZE CIG. ZFA02F72C2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAMPA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11639"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARTICOLI DI FERRAMENTA PER LA RSA COMUNALE - ANNO 2012. CIG 374435537E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 10/07/2013)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11640"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI PER L'IGIENE DEGLI OSPITI DELLA RSA COMUNALE - ANNO 2012. CIG 3744333157</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 10/07/2013)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11641"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO PER LA RSA COMUNALE - ANNO 2012. CIG 3744231D27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 10/07/2013)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11642"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GUANTI MONOUSO IN NITRILE PER LA RSA COMUNALE - ANNO 2012. CIG 3744194E9E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 10/07/2013)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11643"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA "PROPOSTA 2012"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11644"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TREATRO TERRE DI CONFINE PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO "LA VALLE E LA LUNA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11645"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA' A PROVVEDERE AI PAGAMENTI DOVUTI PER LA FRUIZIONE DI SERVIZI SCOLASTICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11646"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 103/2011 RELATIVO ALLA FORNITURA E OPERAZIONI DI SOSTITUZIONE DEI PRODOTTI PER LA PREVENZIONE DELLA LEGIONELLA PER LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO. CIG 06991615E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11647"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I¿ GRADO -ANNO SCOLASTICO 2011/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11648"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO TELEMATICO DI ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - ANNO 2011 CIG N. 3730657B89</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 19/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11649"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 19/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11650"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 116/2011 RELATIVO AL SERVIZIO COLAZIONI PER GLI OSPITI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO. CIG 1100884E33</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11651"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE LAVORI DI "SISTEMAZIONE CIMITERO DI SAREZZO CON ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE". CUP C96J09000000004 CIG 0300525113</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11652"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVE AL CORSO DI PRIMO SOCCORSO ED AGGIORNAMENTO PER I DIPENDENTI COMUNALI AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 E SS.MM.II. - CIG. Z3502DB674</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E TERRITORIO (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11653"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PRODOTTI INFORMATICI E ABBONAMENTI A BANCHE DATI. PERIODO 01/01/2012 - 31/12/2012. DITTE VARIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEI SERVIZI CULTURALI E SCOLASTICI (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11654"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PARROCCHIA DI SAREZZO SS.FAUSTINO E GIOVITA PER L'UTILIZZO DEL TEATRO SAN FAUSTINO DI SAREZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11655"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA - ECOMUSEO DI VALLE TROMPIA PER QUOTA DI ADESIONE AD ECOMUSEO DI VALLE TROMPIA - 2010 E 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11656"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA "NATALE NELLE PIEVI" 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11657"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI IDRAULICI DI RIPARAZIONI VARIE PRESSO LE STANZE DEGLI OSPITI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO. CIG 373325182D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11658"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11659"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA PER GLI OSPITI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO PER IL PERIODO 20/12/2011 - 19/08/2012. CIG 3617294D6D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11660"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE (ASA) PER IL 1¿ PIANO DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO PER IL PERIODO 20/12/2011 - 19/08/2012. CIG 3615102C88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11661"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 SERVIZIO DI TELESOCCORSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11662"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO STRAORDINARIO DI DISINFESTAZIONE DEI LOCALI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO. CIG 37256675AA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11663"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO PER CONTRIBUTO A CARICO DEL COMUNE DI SAREZZO A SEGUITO DELLA D.G.R. N. 2160 DEL 04.08.2011 A FAVORE DEI RICHIEDENTI - FONDO REGIONALE ANNO 2011 PER IL SOSTEGNO FINANZIARIO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11664"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA DI UNA PEDANA IN FERRO PER L'INGRESSO DEI LOCALI DI DEPOSITO BIANCHERIA E MAGAZZINO DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO. CIG 3723815D56</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11665"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI ELETTRICI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER I REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO. CIG 3719765F2B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11666"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 631/2011 RELATIVO ALL'AGGIORNAMENTO DEL MANUALE DI AUTOCONTROLLO HACCP E VERIFICHE PERIODICHE DEI LOCALI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11667"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "DORMITORIO SAN VINCENZO DE PAOLI" DI BRESCIA PER PERSONA IDENTIFICATA CON IL N. 149/2011 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11668"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI N. 2 FASCE TRICOLORE PERSONALIZZATE PER IL SINDACO CIG ZA302D9073.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAMPA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11669"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI DIFENSORE CIVICO PER L'ANNO 2011, DA EROGARE ALLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11670"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "GIORGIO LA PIRA" PER LA COLLABORAZIONE CON IL COMUNE NEL PROGETTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI ANNO 2010/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11671"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AL COMITATO TELETHON FONDAZIONE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11672"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI IMPEGNI DI SPESA ECONOMATO ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11673"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI VESTIARIO PER GLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2011 CIG N. 3121970B22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 19/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11674"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI ARREDI DIDATTICI PRESSO LA SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I¿ GRADO "G. LA PIRA" IN VIA VERDI. CODICE CIG ZBA02C9BA6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11675"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SALUMI PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO PER IL PERIODO 01.01.2012 - 30.06.2012. CIG 3701919831</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11676"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTI SECCHI E SURGELATI PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO PER IL PERIODO 01.01.2012 - 30.06.2012. CIG 3702082EB2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11677"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LATTICINI PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO PER IL PERIODO 01/01/2012 - 30/06/2012 CIG 3701476A9D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11678"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DI PANETTERIA PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO. CIG 3701206BCD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11679"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO. CIG 3701840700</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11680"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARNE PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO CIG 3701688990</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11681"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE PRIMA RATA DI ACCONTO DEL CONTRIBUTO ECONOMICO AL COMITATO GENITORI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO MENSA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO. ANNO SCOLASTICO 2011-2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11682"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ACQUA E BIBITE PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER IL PERIODO 01/01/2012 - 30/06/2012. CIG 3701595CD0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11683"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE RUT PER I SERVIZI SVOLTI IN CAMPO SOCIALE COME DA PROTOCOLLO D'INTESA E CONVENZIONE IN ATTO CON IL COMUNE - ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11684"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 136/2011 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI PER LA FREQUENZA DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 10/07/2013)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11685"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 51/2011 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI PER IL RICOVERO PRESSO LA R.S.A. COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 10/07/2013)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11686"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI AMBULANZA PER LA RSA COMUNALE - ANNO 2012 CIG 3689932436</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 10/07/2013)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11687"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI MONOUSO PER LA CURA E L'IGIENE DEGLI OSPITI DELLA RSA COMUNALE - ANNO 2012 CIG 3690063052</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 10/07/2013)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11688"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI PER LA GESTIONE DELL'INCONTINENZA DEGLI OSPITI DELLA RSA COMUNALE - ANNO 2012 CIG 369002729C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 10/07/2013)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11689"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MEDICINALI URGENTI PER LA R.S.A. COMUNALE - ANNO 2012 CIG 3689970392</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 10/07/2013)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11690"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO, RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE IL PERSONALE DEL SERVIZIO TRIBUTI. ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA ECONOMICA FINANZIARIA (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11691"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA CONVENZIONE PER CORSO DI FORMAZIONE PER PRATICANTE GEOMETRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11692"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO BIGLIETTI AUGURALI PER L'ANNO 2011 (CIG Z2702BDEFF)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11693"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ALIENAZIONE DI AREA IN COMUNE DI SAREZZO, APPROVAZIONE BANDO DI GARA E SCHEMA DI SCRITTURA DI VENDITA TERRENO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11694"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE GUASTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO. CIG 3690040D53</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11695"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE ATTREZZATURE CUCINA DEL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO. CIG 3685426DBB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11696"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE VASO DI ESPANSIONE DELLA CENTRALE TERMICA PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO. CIG 3684477E97</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11697"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A CONVENZIONE STIPULATA PER LA LOCALIZZAZIONE SUL TERRITORIO DI SAREZZO DI SERVIZI EROGATI DALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11698"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI ALLOGGI ERP DI PROPRIETA' COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11699"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLE SCUOLE PRIMARIA DI PONTE ZANANO E SECONDARIA DI I¿ GRADO DI SAREZZO. CIG 3682177495</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11700"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIPARAZIONE IMPIANTO DI ASPIRAZIONE PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO. CIG 3681882125</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11701"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 826/2011 RELATIVO AL SERVIZIO TECNICO DI REALIZZAZIONE PROGETTO PER RICHIESTA AI VIGILI DEL FUOCO DEL PARERE DI CONFORMITA' ANTINCENDIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11702"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11703"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER FREQUENZA AL CENTRO DI PRIMA INFANZIA "ARCOBALENO" CONVENZIONATO CON IL COMUNE DI SAREZZO - MESE DI NOVEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11704"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEI MEDICINALI IN CONFEZIONE OSPEDALIERA PER LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO PER IL PERIODO 01/01/2012 - 31/12/2013. CIG 367317718D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11705"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE DELLA GITA A VERONA NELLA MAGIA DEL NATALE IN DATA 14/12/2011 - CIG. 3674978FC4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 10/07/2013)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11706"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CERIMONIA DI INTITOLAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ZANANO AD ERNESTO PINTOSSI CIG. Z5902AF565.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAMPA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11707"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO IN COMUNITA' MINORE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 143/2011 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - MESE DI DICEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11708"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO IN CENTRO DI PRONTO INTERVENTO PERSONE IDENTIFICATE CON I NUMERI 145/2011 E 146/2011 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - MESE DI DICEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11709"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO I.C.I. PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ANNI 2010-2011 (ART. 1, COMMA 164 L.F. 2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 07/11/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11710"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TARSU PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ANNO 2011 (ART.1, COMMA 164, L.F. 2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 07/11/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11711"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "COMUNITA' MAMRE'" PER PERSONA IDENTIFICATA CON IL N.144/2011 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - MESE DI DICEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11712"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DORMITORIO SAN VINCENZO DE PAOLI DI BRESCIA PER PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 147/2011 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - MESE DI DICEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11713"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE "CASA DEL FANCIULLO" PER PERSONE IDENTIFICATE CON IL N. 140-141-142/2011 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - MEDE DI DICEMBRE 2011-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11714"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 70 COPIE DEL CD "SARES NEDAL" REALIZZATO DALLA FILARMONICA S. CECILIA IN COLLABORAZIONE CON IL CANTAUTORE CHARLIE CINELLI CIG Z0002A9BB7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAMPA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11715"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>VENDITA DA PARTE DELLE CARTOLIBRERIE DI SAREZZO DEI LIBRI UTILIZZATI IN SERVIZIO DI COMODATO DAGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI SAREZZO FINO ALL'ANNO SCOLASTICO 2010-2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11716"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI ESTERNI COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA" (CAT. D.1) AREA POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11717"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALL'USSCS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA (SC. 07/04/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11718"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ACCORDO ANZIANI 2011 - SECONDA TRANCHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11719"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A DITTE PER PERMESSI RETRIBUITI AD ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11720"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN "OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE" (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO "A" D.G.R. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11721"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DELLA DOTT.SSA SIMONA CAPRA IN QUALITA' DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA" (CAT. D.1) PRESSO L'AREA POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11722"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE IRIDE PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "1¿ FESTIVAL DEI POPOLI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PARI OPPORTUNITA' (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11723"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11724"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' CHILOMETRICA O RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI NON RESIDENTI IMPIEGATI PRESSO IL COMUNE DI SAREZZO - ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11725"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALLE PARROCCHIE PER LA GESTIONE DEI CENTRI DIURNI ESTIVI (GREST) ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11726"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO RUT A SOSTEGNO DEL PROGETTO OLTRE IL CANCELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11727"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AMPLIAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DERIVATO DA LINEA DI PROPRIETA' ENEL SOLE IN N¿4 ATTRAVERSAMENTI PEDONALI E IN VIA CELLINI - SAREZZO CIG ZBF0121D22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11728"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMOZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN P.ZZA C. BATTISTI - PUNTI LUCE N¿ 0956/0957 POSIZIONATI SULL'EDIFICIO EX CIGOLINI (ORATORIO SAN NICOLA) - SAREZZO. PREVENTIVO ENEL SOLE RIF. OF010066106.0 CIG ZBD025ABD9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11729"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA PER GLI OSPITI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO PER IL PERIODO 20/12/2011 - 19/08/2012. CIG 3617294D6D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11730"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP E STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LA SIG.RA SPAGNOLI AGNESE CON DECORRENZA 01/12/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11731"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP E STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E IL SIG. CONTU BATTISTA CON DECORRENZA 01/12/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11732"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULAZIONE POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE TERZI E DIPENDENTI - CIG ZEB02921D8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11733"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO A RIVISTA "PERSONALE NEWS" ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11734"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ASSOCIAZIONE EVA DI CONCESIO PER IL PROGETTO "PANNOLINO AMICO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PARI OPPORTUNITA' (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11735"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 139/2011 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11736"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI PER SANIFICAZIONE EROGATORE D'ACQUA IN DOTAZIONE ALLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO. CIG 363975767D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11737"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DI VARI SERVIZI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11738"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'INTEGRAZIONE DEGLI APPALTI DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, SERVIZI E FORNITURE - ANNI 2010/2011 - OPERE COMPLEMENTARI AI SENSI DELL'ART. 57 COMMA 5 DEL D. LGS. 163/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11739"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER STIPULAZIONE CONTRATTI CON ENEL PER FORNITURA TEMPORANEA ENERGIA ELETTRICA PER ATTIVAZIONE LUMINARIE SUL TERRITORIO COMUNALE IN OCCASIONE DELLE FESTIVIT¿ NATALIZIE DICEMBRE 2011- GENNAIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11740"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA SUL TERRITORIO COMUNALE DELLE LUMINARIE DI NATALE PER IL PERIODO COMPRESO TRA IL 07/12/2011 E IL 07/01/2012.. CIG Z050285E82</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11741"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER PROSEGUIMENTO DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2012 - CIG 30550925AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEI SERVIZI CULTURALI E SCOLASTICI (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11742"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO ALL'UFFICIO TECNICO DELL'INCARICO DI PREDISPOSIZIONE DEL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PIANO DI LOTTIZZAZIONE SCHEDA AMBITO 39 - VIA DELLA REPUBBLICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11743"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE (ASA) PER IL 1¿ PIANO DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER IL PERIODO 20/12/2011 - 19/08/2011. CIG 3615102C88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11744"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA VISITA ALLA MOSTRA "GLI ANNI FOLLI" A FERRARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11745"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI PER GLI ALLOGGI DI PROPRIET¿ COMUNALE UBICATI NEL CONDOMINIO VIVALDI SITO IN VIA AVOGADRO SALDO GESTIONE ANNO 2010/2011 E PREVENTIVO GESTIONE ANNO 2011/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11746"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA UTILIZZO DI LAVORATORE IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11747"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI DELLA PROVINCIA IN ORARI EXTRASCOLASTICI. RIMBORSO COSTI ANNO SCOLASTICO 2010/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT - CACCIA E PESCA - PROMOZ. ATTIV. PRODUTT. (SC. 01/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11748"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE PER GLI OSPITI DEL 1¿ PIANIO DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO. CIG 3589964402</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11749"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA DAL 21/11/2011 AL 19/12/2011. CIG 3584782FAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11750"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO LOCALE DELL'AVVISO DI AVVENUTO DEPOSITO DEL RAPPORTO PRELIMINARE _ DITTA IDROSANITARIA BONOMI SPA - CIG ZC102583BF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11751"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER FREQUENZA AL CENTRO DI PRIMA INFANZIA "ARCOBALENO" CONVENZIONATO CON IL COMUNE DI SAREZZO - MESE DI OTTOBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11752"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AD ESPERTI DI STORIA LOCALE PER CESSIONE DIRITTI D'AUTORE SU ARTICOLI PUBBLICATI E DA PUBBLICARE SUL NOTIZIARIO COMUNALE NEL 2¿ SEMESTRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P. (SC. 12/05/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11753"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA DELFINO &amp; PARTNERS SU "LE RISORSE PER IL BILANCIO 2012 - DOPO LA MANOVRA ESTIVA, GLI EFFETTI DELLA LEGGE DI STABILITA', DEL DECRETO SVILUPPO, DEL CORRETTIVO FEDERALISMO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11754"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 723/2011 RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA PER LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO. CIG 133759062E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11755"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL CORSO SULL'ASCOLTO DELL'OPERA LIRICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11756"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP DI PROPRIETA' ALER DI BRESCIA AL SIG. PORTA GIOVANNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11757"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL MESE DI OTTOBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11758"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO QUOTIDIANI, RIVISTE E ALTRO MATERIALE PRESSO LE EDICOLE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DEL BAILO ANNO 2011. CIG 098618626E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11759"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG Z48024B0B0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11760"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>150¿ UNITA' D'ITALIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 200 COSTITUZIONI PER RAGAZZI NELL'AMBITO DEL "PROGETTO SCUOLA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAMPA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11761"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO ISTAT CONTRATTO DI LOCAZIONE PER I LOCALI SEDE DELLA POLIZIA LOCALE IN VIA IV NOVEMBRE CON DECORRENZA 01.01.2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11762"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO DI REALIZZAZIONE PROGETTO PER RICHIESTA AI VIGILI DEL FUOCO DEL PARERE DI CONFORMITA' ANTINCENDIO. CIG 2061223F03 CUP C92J11000050004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11763"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE, GRADUATORIA DI MERITO E GRADUATORIA DEL VINCITORE CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA" (CAT. D.1) AREA POLIZIA LOCALE, CON RISERVA AI SENSI DELL'ART. 18 - COMMA 2 -, DELLA LEGGE 68/1999 OPPURE, IN SUBORDINE, AI SENSI DELL'ART. 18 -COMMI 6 E 7- DEL D.LGS. 215/2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11764"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI PRESTAZIONI SOCIO-EDUCATIVE PRESSO STRUTTURE PER LA PRIMA INFANZIA CONVENZIONI DEL PIANO TRIENNALE DELLA COMUNITA' MONTANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11765"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MEDIANTE LA PROCEDURA DEL COTTIMO FIDUCIARIO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE SULLE STRADE COMUNALI NELLA STAGIONE INVERNALE 2011/2012. CIG ZAE01EDE6A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11766"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE PRIMA RATA DI ACCONTO DEL CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA SAN PIO X PER SEZIONE PRIMAVERA. ANNO SCOLASTICO 2011 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11767"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPONSORIZZAZIONE PER L'INIZIATIVA NOTTE BIANCA DEL 10 SETTEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SC. 03/06/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11768"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA SISTEMA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA VALLE DI SAREZZO CON REALIZZAZIONE NUOVI LOCALI 4¿ SEZIONE" OPERE EDILI LAVORI PRINCIPALI E OPERE COMPLEMENTARI, CUP C93B11000000004 CIG 1672106983 E CIG Z3701F4E78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11769"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA MAPPALE INERENTE L'ALIENAZIONE DI TERRENO IN VIA GUADO DI CASTOLO IN COMUNE DI SAREZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11770"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DI TERRENO IN VIA CAGNAGHE IN COMUNE DI SAREZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11771"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCARICO QUOTE INDEBITE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - ANNI 2005/2006/2007/2008/2009/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 07/11/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11772"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCARICO QUOTE INDEBITE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 07/11/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11773"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO LAVORI EDILI RELATIVI ALL'INTERVENTO DENOMINATO " MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO DEL LOCALE CUCINA DEL CENTRO UNICO COTTURA PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO" CIG 2954,4823AC CUPC96E11000480004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11774"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO LAVORI IDRAULICI RELATIVI ALL'INTERVENTO DENOMINATO " MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO DEL LOCALE CUCINA DEL CENTRO UNICO COTTURA PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO" CIG ,29544823AC CUP C96E11000480004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11775"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE 1^ RATA IN ACCONTO SUI BILANCI PREVENTIVI A.S. 2011/2012 DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA AUTONOME DI SAREZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEI SERVIZI CULTURALI E SCOLASTICI (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11776"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEI BILANCI CONSUNTIVI A.S. 2010/2011 E PREVENTIVI A.S. 2011/2012 DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA AUTONOME DI SAREZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEI SERVIZI CULTURALI E SCOLASTICI (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11777"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI VERIFICA SUI SOLLEVATORI IN DOTAZIONE AI REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO. CIG 3520495460</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11778"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO AL COMITATO ANZIANI DI SAREZZO - ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 10/07/2013)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11779"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EUROPEO SCAMBIO MULTILATERALE N. IT-11-227-2011-R3 "YOUTH ENTERPRENEURSHIP". RIMBORSI LEADER E VIAGGI AI PARTECIPANTI. MODIFICA BENEFICIARIO IMPEGNO N. 1117 E N. 1227 E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 1118. CIG Z4F011D0DD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMA GIOVANI (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11780"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN "AIUTO CUOCO" P.T. 20 H. (CAT. B.1) PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA E CENTRO UNICO DI COTTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11781"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI REPROGRAFIA SIAE ANNO 2011 - FOTOCOPIE EFFETTUATE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11782"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EUROPEO SCAMBIO MULTILATERALE N. IT-11-227-2011-R3 "YOUTH ENTERPRENEURSHIP". INCARICO PER POST-PRODUZIONE VIDEO. CIG Z4F011D0DD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMA GIOVANI (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11783"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO STUDI E SERVIZI PER L'IMMIGRAZIONE (C.S.S.I.) A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SVOLTE NELLA SEDE DELLO SPORTELLO UNICO PER IMMIGRATI DI VIA ZANARDELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11784"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROLUNGAMENTO TIROCINIO FORMATIVO CON L'UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11785"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME DA RISCUOTERE PER LA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - EMISSIONE SUPPLETIVA ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 07/11/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11786"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI "ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE LUNGO ALCUNI TRATTI DELLA EX SS.345- ATTRAVERSAMENTI PEDONALI" CUP.C97H10001520004 CIG 2537478914 E CIG ZA3012C9FE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11787"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 135/2011 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11788"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 134/2011 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11789"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CELEBRAZIONE DEL 93¿ ANNIVERSARIO DELLA FESTA NAZIONALE DEL 4 NOVEMBRE - ANNO 2011 - CIG (Z1C0217805)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11790"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI, SALUMI E SURGELATI PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11791"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ECONOMICO DI SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO SCOLASTICO 2011-2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11792"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA DIREZIONE DIDATTICA DI SAREZZO PER IL SERVIZIO DI ENTRATA ANTICIPATA SVOLTO DAL PERSONALE A.T.A. NEL PLESSO DI SAREZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11793"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERASSO IGNIFUGO PER UN OSPITE DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO. CIG 3485415F6E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11794"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MODULISTICA AUTOIMBUSTANTE PER LA NOTIFICAZIONE DI VIOLAZIONI RILEVATE A MEZZO APPARECCHIATURE AUTOMATICHE - ANNO 2011 - CIG N. 37253185A9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 19/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11795"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE E/O RIMBORSO SPESE PROCESSUALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 19/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11796"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>.AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER IL PERIODO 01.11.2011 - 31.12.2011 E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG N. Z2E02057B6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11797"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI PROMOSSI DAL CENTRO DIURNO PER PERSONE CON DISABILITA' DELLA FO.B.A.P. DI BRESCIA CON RETTE A CARICO DEGLI UTENTI - PERIODO 01.11.2011 - 31.12.2011 UTENTI N. 126 (EX19) E N. 127 (EX 20)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11798"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER I PROGETTI C.S.E. A FAVORE DI UTENTI DISABILI RESIDENTI A SAREZZO - PERIODO 01.11.2011 - 31.12.2011. UTENTI DAL N. 119 AL N. 125</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11799"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "COMUNITA' MAMRE'" PER PERSONA IDENTIFICATA CON IL N.129/2011 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - MESE DI NOVEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11800"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO CENTRO DI PRONTO INTERVENTO MINORE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 128/2011 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - PERIODO 01.11.2011 - 30.11.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11801"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO IN COMUNITA' MINORE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 133/2011 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - PERIODO 01.11.2011 - 30.11.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11802"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE "CASA DEL FANCIULLO" PER PERSONE IDENTIFICATE CON IL N. 130 - 131 - 132/2011 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - MESE DI NOVEMBRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11803"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DORMITORIO SAN VINCENZO DE PAOLI DI BRESCIA PER PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 116/2011 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - MESE DI NOVEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11804"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO CENTRO DI PRONTO INTERVENTO PERSONE IDENTIFICATE CON I NUMERI 117/2011 E 118/2011 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11805"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DOCUMENTARIO DA CASE EDITRICI VARIE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2011. CIG 2767522765</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11806"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'USSCS PER PROMOZIONE ATTIVITA' MOTORIA E AVVIAMENTO DELLO SPORT NELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT - CACCIA E PESCA - PROMOZ. ATTIV. PRODUTT. (SC. 01/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11807"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2011/2012 - INIZIATIVA DI EDUCAZIONE ALL'USO CONSAPEVOLE DEL DENARO - AFFIDAMENTO DELLA MESSA IN SCENA DELLA FAVOLA "LA SFIDA DEI CINCILLI" PER LE CLASSI TERZE ELEMENTARI DELLE SCUOLE DI ZANANO E SAREZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P. (SC. 12/05/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11808"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE AD USO SCOLASTICO PERSONALIZZATO E CON IL LOGO DEL 150¿ ANNIOVERSARIO DELL'UNIT¿ D'ITALIA PER I PROGETTI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P. (SC. 12/05/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11809"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA UTILIZZO DI LAVORATORE IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11810"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA UTILIZZO DI LAVORATORE IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11811"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE NUOVI CORPI ILLUMINANTI E NUOVO RILEVATORE GAS METANO PRESSO LA CUCINA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO CIG 3466999215</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11812"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE NUOVO QUADRO ELETTRICO E ALLARMI CELLE FRIGO PRESSO LA CUCINA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO CIG 3466919011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11813"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO, DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE SULLE STRADE COMUNALI NELLA STAGIONE INVERNALE 2011/2012. CIG ZAE01EDE6A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11814"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER L'IGIENE DEGLI OSPITI DELLA R.S.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 10/07/2013)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11815"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO PER LA R.S.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 10/07/2013)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11816"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO RUT A SOSTEGNO DEI PROGETTI INERENTI I MINORI IN ETA' COMPRESA TRA 0 E 10 ANNI E LE LORO FAMIGLIE, ATTIVATI IN COLLABORAZIONE CON IL SERVIZIO SOCIALE DEL COMUNE - ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11817"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI "LAVORI DI SISTEMAZIONE FOGNATURA, ACQUEDOTTO E BAGNI CIMITERO DI SAREZZO E ACQUEDOTTO CIMITERO DI ZANANO - OPERE EDILI" CUP C96J11000260004 CIG. ZCA018ACB3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11818"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI "LAVORI DI SISTEMAZIONE FOGNATURA, ACQUEDOTTO E BAGNI CIMITERO DI SAREZZO E ACQUEDOTTO CIMITERO DI ZANANO - OPERE DA IDRAULICO" CUP C96J11000260004 CIG Z94018ABDF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11819"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE FORNITURA E POSA SERRAMENTI PER INTERVENTO DI " ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA SISTEMA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA VALLE DI SAREZZO CON REALIZZAZIONE NUOVI LOCALI 4¿ SEZIONE" CUP. 93B110000000,04 CIG ZF8005BDE5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11820"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'AMPLIAMENTO CONTRATTUALE CON LA SOCIETA' COFELY S.P.A. PER LA CONCESSIONE , LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI UNA CENTRALE DI COGENERAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11821"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ALIENAZIONE DI AREA IN COMUNE DI SAREZZO, APPROVAZIONE BANDO DI GARA E SCHEMA DI SCRITTURA DI VENDITA TERRENO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11822"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REPERIBILITA' FESTIVA, PRE-FESTIVA, NOTTURNA E SOSTITUZIONE MEDICA PRESSO LA RSA DI SAREZZO PERIODO 01.03.2011 - 28.02.2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 10/07/2013)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11823"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA F.APOLLONIO &amp; C. SPA SU "LE NOVITA' TRIBUTARIE IN VISTA DEL 2012"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 07/11/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11824"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OPERE COMPLEMENTARI DEI LAVORI DI "ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA SISTEMA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA VALLE DI SAREZZO CON REALIZZAZIONE NUOVI LOCALI 4¿ SEZIONE OPERE EDILI " CUP. 93B11000000004 CIG Z3701F4E78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11825"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA UTILIZZO DI LAVORATORE IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11826"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO LAVORI ELETTRICI RELATIVI ALL'INTERVENTO DENOMINATO " MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO DEL LOCALE CUCINA DEL CENTRO UNICO COTTURA PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO" CIG ,29544823AC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11827"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA FESTA DI CROCEVIA E VALGOBBIA 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11828"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI PREVENZIONE E FORMAZIONE "TUTTI INSIEME PER CRESCERE" DEL C.P.M. DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11829"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL MESE DI SETTEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11830"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO LOCALE DELL'AVVISO DI AVVENUTO DEPOSITO DEL RAPPORTO PRELIMINARE _ DITTA OTTOMAN SPA - CIG Z3E01D71E3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11831"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DI NUOVI SERVIZI E FUNZIONI COMUNALI: - SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11832"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI A MEZZO ADESIONE ALLA CONSIP S.P.A. PER L'ANNO 2011 CIG ZF601D31BF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11833"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FORNI A MICROONDE DA INSTALLARE PRESSO LE SALE MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PONTE ZANANO E NELLA SCUOLA SECONDARIA G. LA PIRA DI SAREZZO. CIG 3382872249</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11834"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI IDRAULICI PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11835"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO PER RIMBORSO ALL'AZIENDA SERVIZI FARMACEUTICI SRL PER SCONTI APPLICATI SUI FARMACI - ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11836"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ACCORDO ANZIANI 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11837"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO DI INTEGRAZIONE LAVORATIVA CON TIROCINIO DI FORMAZIONE PROPOSTO DAL N.I.L. E DAL SERVIZIO SOCIALE - UTENTE N. 114 (EX 46)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11838"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO C.S.E. A FAVORE DI UTENTE DISABILE RESIDENTE A SAREZZO - INTEGRAZIONE RETTA UTENTE N. 113 (EX 32)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11839"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ORARIO DI LAVORO DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO SIG. UMBERTO TABONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11840"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MODELLI IN BIANCO CARTE D'IDENTITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI (SC. 10/10/2011)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11841"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE CON TRATTATIVA DIRETTA DI AREA IN VIA DON VITALE CONSOLI IN COMUNE DI SAREZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11842"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO STIPULA ATTO NOTARILE PER LA CESSIONE GRATUITA DI STRADA E OPERE DI URBANIZZAZIONE REALIZZATE DAL CONSORZIO SARETINO IN VIA MARSALA. CODICE CIG Z2601AD88B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11843"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI ZANANO CON REALIZZAZIONE DI NUOVE TOMBE DI FAMIGLIA, NUOVI LOCULI E NUOVA PENSILINA LOTTO 1 CUP C93G11000050004 CIG Z8901B34EB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11844"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI PROMOSSI DALLE COMUNITA' SOCIO SANITARIE PER DISABILI DELLA FO.B.A.P. DI BRESCIA - INTEGRAZIONI RETTE FONDO SOCIALE DELL'ANNO 2011 - UTENTI N. 99 E 100</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11845"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI LAVORATORE IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11846"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI FALEGNAMERIA PER LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11847"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO I.C.I. PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ANNI 2006/2007/2008/2009/2010/2011 (ART. 1, COMMA 164. L.F. 2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 07/11/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11848"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TARSU PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ANNI 2009 E 2011 (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 07/11/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11849"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE SOSTENUTE IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 E 13 GIUGNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11850"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARTICOLI SANITARI PER LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO. CIG 3348299FBA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11851"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI SCUOLE PRIMARIE A.S. 2011/2012. CIG 3346668DC9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11852"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE POTENZIAMENTO SAD COMUNITA' MONTANA: IMPEGNO DI SPESA MESI DI OTTOBRE NOVEMBRE E DICEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11853"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN "AIUTO CUOCO" P.T. 20 H. VERTICALE (CAT. B.1) PRESSO LA RSA E CENTRO UNICO DI COTTURA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO "A" D.G.R. N. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11854"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE "GENITORI SI CRESCE" DI SAREZZO PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI PROMOZIONE SOCIALE PER GENITORI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI SAREZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11855"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ECONOMATO III TRIMESTRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11856"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PIANI DI LAVORO, TAVOLI ARMADIATI E MENSOLE IN ACCIAIO PER IL LOCALE CUCINA DEL CENTRO UNICO DI COTTURA PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO. CIG 3341630050</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11857"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI -SAREZZO E LA DITTA SPECIAL ONE FITNESS &amp; TERMARIUM SRL SSD PER L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI GINNASTICA A FAVORE DELLA POPOLAZIONE ANZIANA NELL'AMBITO DELLE ATTIVIT¿ DI PROMOZIONE ALLA SALUTE ATTIVE SUL TERRI,TORIO COMUNALE (PERIODO OTTOBRE 2011 / APRILE-MAGGIO 2012)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 10/07/2013)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11858"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESCLUSIONE DI TRE CANDIDATI DAL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA" (CAT. D.1), AREA POLIZIA LOCALE CON RISERVA AI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 18 - COMMA 2 - LEGGE 68/1999 OPPURE, IN SUBOR,DINE, AI SENSI DELL'ART 18 - COMMI 6 E 7 - D.LGS. 215/2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11859"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROSEGUIMENTO INSERIMENTO CENTRO DI PRONTO INTERVENTO MINORE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 111/2011 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - PERIODO 01.10.2011 - 31.10.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11860"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO IN COMUNITA' MINORE IDENTIFICATO CON IL NUMERO109/2011 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - PERIODO 01.10.2011 - 31.10.2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11861"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "COMUNITA' MAMRE'" PER PERSONA IDENTIFICATA CON IL N.110/2011 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - MESE DI OTTOBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11862"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO CENTRO DI PRONTO INTERVENTO PERSONE IDENTIFICATE CON I NUMERI 107/2011 E 108/2011 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11863"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE "CASA DEL FANCIULLO" PER PERSONE IDENTIFICATE CON IL N.104-105-106/2011 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - MESE DI OTTOBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11864"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI NR. 3 LETTORI DI BARCODE PER LE ESIGENZE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI IN TEMA DI CENSIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEI SERVIZI CULTURALI E SCOLASTICI (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11865"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I¿ GRADO -ANNO SCOLASTICO 2011/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11866"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI VERIFICA PRESTAZIONI CALDAIE DEGLI ALLOGGI COMUNALI COME PREVISTO DALL'ALLEGATO "G" DEL D. LGS. 311/2006. CIG Z8F019DF5F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11867"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'INTEGRAZIONE DELL'APPALTO DI FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA ANNI 2011/2012 - OPERE COMPLEMENTARI AI SENSI DELL'ART. 57 COMMA 3 DEL D.LGS. 163/2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11868"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER LE SEDI COMUNALI, LA BIBLIOTECA, LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VALLE E LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. CODICE CIG ZA20192F1B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11869"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PRIMO ED ULTIMO SAL LAVORI DI "ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE LUNGO ALCUNI TRATTI DELLA EX SS.345- ATTRAVERSAMENTI PEDONALI" CUP.C97H10001520004 CIG 2537478914 E CIG ZA3012C9FE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11870"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO QUOTE A PARTECIPANTI SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANI AL LAGO DI GARDA IN SETTEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 10/07/2013)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11871"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARZIALE RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 745/R.G. DEL 17/11/2010 RELATIVA ALL' IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE "FESTA DEGLI ANZIANI": DOMENICA 21 NOVEMBRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 10/07/2013)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11872"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DA PARTE DI A.S.V.T. S.P.A. DI UN PUNTO ACQUA IN VIA GOZZANO-DELLA FONTE IN LOCALITA' PONTE ZANANO" CIG.ZB00192CFF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11873"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UNA STAMPANTE AD AGHI PER LE ESIGENZE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEI SERVIZI CULTURALI E SCOLASTICI (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11874"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE FOGNATURA, ACQUEDOTTO E BAGNI CIMITERO DI SAREZZO E ACQUEDOTTO CIMITERO DI ZANANO" CUP C96J11000260004 CIG. ZCA018ACB3 CIG Z94018ABDF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11875"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIO 3¿ STATO D'AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEI LAVORI DI " ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA SISTEMA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA VALLE DI SAREZZO CON REALIZZAZIONE NUOVI LOCALI 4¿ SEZIONE OPERE EDILI " CUP. 93B11000000004 CIG ,1672106983</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11876"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA" (CAT. D.1) AREA POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11877"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE A GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA F. APOLLONIO &amp; C. SUL TEMA "MANOVRA 2011 E CORRETTIVI BRUNETTA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11878"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 103/2011 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11879"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CONFEZIONI TINTA PER TINTEGGIATURA PARETI RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO. CIG 3298815C3E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11880"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRETTO DIFFUSO PER IL COMMERCIO- ADESIONE AL IV BANDO E INCARICO ALLA SAEF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SC. 03/06/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11881"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRETTO DIFFUSO PER IL COMMERCIO - INTEGRAZIONE INCARICO ALLA SOCIET¿ SAEF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SC. 03/06/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11882"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DEI NUOVI LOCALI DEL CENTRO UNICO DI COTTURA PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO. CIG 329659978C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11883"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE ALLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO. CIG 329405542D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11884"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' UTENTE IDENTIFICATO CON IL N.101/2011 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11885"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 102/2011 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11886"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN "AIUTO CUOCO" P.T. 20 H. VERTICALE (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO AI SENSI ALLEGATO "A" D.G.R. N. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11887"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>150¿ UNITA' D'ITALIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE ARRIVO A SAREZZO GARA AUTO STORICHE "XIV TROFEO AIDO MEMORIAL MONICA GIOVANELLI - GRAN PREMIO ANNALISA GNUTTI" DOMENICA 25 SETTEMBRE 2011 CIG: 3283967F48.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAMPA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11888"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL MESE DI AGOSTO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11889"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA MAGAZZINO COMUNALE- RIFACIMENTO COPERTURA CON RIMOZIONE AMIANTO" CUP C96J1000420004 CIG. 2227617FAF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11890"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIMOZIONE CORNICIONE SCUOLA A.SOGGETTI" CUP C96E1000840004 CIG Z6600721AC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11891"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'INTEGRAZIONE DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESSO VARIE SEDI COMUNALI ANNI 2011/2012 E DELL'APPALTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA MURATORE ANNI 2010/2011 -, OPERE COMPLEMENTARI AI SENSI DELL'ART. 57 COMMA 5 DEL D. LGS. 163/2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11892"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MODIFICA DELL'IMPIANTO GAS MEDICALI E SOSTITUZIONE POMPA DELLA CENTRALE TERMICA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO. CIG 3272123152</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11893"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTOPRESSO IL SERVIZIO "CENTRO DIURNO INTEGRATO PER PERSONE CON DISABILITA'" DELLA COOPERATIVA L'AQUILONE DI GARDONE V.T. CON RETTE A CARICO DELL'UTENTE. PERIODO 01/10/2011 - 31/12/2011. UTENTE N. 79/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11894"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO TEMPORANEO DI COMODATO D'USO GRATUITO TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LA SIG.RA BONIZZI ROSALIA CON DECORRENZA 15/09/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11895"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO AL GRUPPO SEGUGISTI SEZIONE DI SAREZZO PER ORGANIZZAZIONE DI DIVERSE MANIFESTAZIONI DI GARE CINOFILE NELL'ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT - CACCIA E PESCA - PROMOZ. ATTIV. PRODUTT. (SC. 01/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11896"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLESTIMENTO RINFRESCO PER CONCERTO BANDA GARIBALDINA DI POGGIO MIRTETO IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI PER IL 150¿ ANNIVERSARIO DELL'UNITA' D'ITALIA CIG: 32579880C0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAMPA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11897"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA ECONOMATO ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11898"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI DOPOSCUOLA PER LA SCUOLA PRIMARIA DI ZANANO ANNO SCOLASTICO 2011/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11899"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PRESCUOLA PER LA SCUOLA PRIMARIA DI ZANANO ANNO SCOLASTICO 2011/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11900"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 1¿ SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO LAVORI IDRAULICI RELATIVI ALL'INTERVENTO DENOMINATO "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO DEL LOCALE CUCINA DEL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA" CIG 29544823AC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11901"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 1¿ SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO LAVORI EDILI RELATIVI ALL' INTERVENTO DENOMINATO "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO DEL LOCALE CUCINA DEL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA" CIG 29544823AC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11902"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 1¿SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO LAVORI ELETTRICI RELATIVI ALL'INTERVENTO DENOMINATO "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO DEL LOCALE CUCINA DEL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA" CIG 29544823AC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11903"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARMADIETTI PER IL LOCALE SPOGLIATOIO DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO. CIG 324672523A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11904"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO STRAORDINARIO MANUTENZIONE CENTRALE TELEFONICA SEDE COMUNALE DI P.ZZA C. BATTISTI. CODICE CIG Z050140642</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11905"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PER ACCATASTAMENTO DELL'IMMOBILE ADIBITO A SCUOLA DELL'INFANZIA A SEGUITO DEI LAVORI DI "ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA SISTEMA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA VALLE DI SAREZZO CON REALIZZAZIONE NUOVI LOCALI 4¿ SEZIO,NE CUP C93B11000000004" - CIG Z06015F89B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11906"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DI N. 1 COORDINATORE E DI N. 7 RILEVATORI PER LE OPERAZIONI CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DEL 15¿ CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI (SC. 10/10/2011)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11907"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA AUTOMAZIONE E ILLUMINAZIONE BUSSOLA E MATERIALE PER IMPIANTO ESTERNO DELLA RSA "MADRE TERESA DI CALCUTTA". CIG 3231828CD2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11908"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER "5¿ TORNEO CALCETTO MEMORIAL NICOLA BENIGNO-GINO SARTORI" ORGANIZZATO DAL GAM SAREZZO S.EMILIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT - CACCIA E PESCA - PROMOZ. ATTIV. PRODUTT. (SC. 01/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11909"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "PROTEZIONE CIVILE - COMUNE DI SAREZZO - SQUADRA ANTINCENDIO" PER TRASPORTO BAMBINI E ALTRE ATTIVIT¿ COLLATERALI ALLA MANIFESTAZIONE INDETTA DALLA PROTEZIONE CIVILE PROVINCIALE PRESSO IL COMUNE DI BOVEZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11910"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA LEGALE ANNUALE ALL'AVV.TO DOMENICO BEZZI ZF50154CBB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11911"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE "AMBITO 5" IN VIA CARDUCCI, AI SENSI DELL'ART.92 DLGS 163/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11912"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA CONNESSI ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA NOTTE BIANCA DEL 10 SETTEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SC. 03/06/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11913"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RIPARAZIONE ELETTRODOMESTICI PRESSO IL LOCALE SCODELLAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VALLE DI SAREZZO CIG 3230083CCD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11914"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STOVIGLIE PER DISTRIBUZIONE PASTI ALLE SCUOLE PRIMARIE E ALLA SCUOLA SECONDARIA DI I¿ GRADO G. LA PIRA DI SAREZZO. CIG 3220026184</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11915"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DI MANSIONI SUPERIORI ALLA DIPENDENTE VERGASSOLA MANUELA E NOMINA A RESPONSABILE DI PROCEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 19/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11916"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE IN PVC DEL LOCALE ADIACENTE ALLA CUCINA DEL CENTRO UNICO DI COTTURA ISTITUITO PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO. CIG 3218077924</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11917"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 98/2011 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11918"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA CONVENZIONE PER CORSO DI FORMAZIONE PER PRATICANTE GEOMETRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11919"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA DELFINO &amp; PARTNERS SU "COME CAMBIANO LE ENTRATE, LA CONTABILITA', LA GESTIONE - LE NOVITA' NORMATIVE DEL FEDERALISMO E DELLA DOPPIA MANOVRA ESTIVA PER LA STRATEGIA GESTIONALE, CONTABILE, POLITICA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11920"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO LAVORI EDILII RELATIVI ALL'INTERVENTO DENOMINATO " MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO DEI LOCALI DEL CENTRO UNICO COTTURA PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO" CIG 2061223F03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11921"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L'ANNO SCOLASTICO 2011/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11922"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AL TRASPORTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2011/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11923"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA PERSONALE PER GLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP PER L'ANNO SCOLASTICO 2011/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11924"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOGGIORNO CLIMATICO AL LAGO DI GARDA A FAVORE DI PERSONE ANZIANE -PERIODO SETTEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 10/07/2013)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11925"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN "OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE" (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO AI SENSI ALLEGATO "A" D.G.R. N. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11926"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EUROPEO SCAMBIO MULTILATERALE N. IT-11-227-2011-R3 "YOUTH ENTERPRENEURSHIP". RIMBORSO LEADER CIG Z4F011D0DD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMA GIOVANI (SC. 03/10/2011)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11927"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EUROPEO SCAMBIO MULTILATERALE N. IT-11-227-2011-R3 "YOUTH ENTERPRENEURSHIP". RIMBORSO VIAGGI AI PARTECIPANTI. CIG Z4F011D0DD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMA GIOVANI (SC. 03/10/2011)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11928"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE PROGETTAZIONI AI SENSI DELL'ART.92 DLGS 163/2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11929"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EUROPEO SCAMBIO MULTILATERALE N. IT-11-227-2011-R3 "YOUTH ENTERPRENEURSHIP". ORGANIZZAZIONE VISITE GUIDATE. CIG Z4F011D0DD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMA GIOVANI (SC. 03/10/2011)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11930"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDICAZIONE FORNITORI DI DOCUMENTI E MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11931"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EUROPEO SCAMBIO MULTILATERALE N. IT-11-227-2011-R3 "YOUTH ENTERPRENEURSHIP". ORGANIZZAZIONE LOGISTICA VITTO E ALLOGGIO PARTECIPANTI. CIG Z4F011D0DD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMA GIOVANI (SC. 03/10/2011)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11932"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EUROPEO SCAMBIO MULTILATERALE N. IT-11-227-2011-R3 "YOUTH ENTERPRENEURSHIP". ACQUISTO MATERIALI PROMOZIONALI. CIG Z4F011D0DD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMA GIOVANI (SC. 03/10/2011)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11933"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE CASA DELLA MEMORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11934"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROSEGUIMENTO INSERIMENTO CENTRO DI PRONTO INTERVENTO MINORE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 96/2011 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - PERIODO 01.09.2011 - 30.09.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11935"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OPERE COMPLEMENTARI DELL'OPERA DENOMINATA "ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE LUNGO ALCUNI TRATTI DELLA EX SS.345- ATTRAVERSAMENTI PEDONALI" CIG ZA3012C9FE CUP C97H10001520004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11936"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GUANTI MONOUSO PER LA R.S.A. COMUNALE. CIG 3155495CD6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 10/07/2013)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11937"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO INTERVENTO DENOMINATO "MANUTENZIONE STRAORDINARAI PER L'ADEGUAMENTO DEI LOCALI DEL CENTRO UNICO DI COTTURA"MEDIANTE FORNITURA E POSA COPERTURA ESTERNA LOCALI LAVAGGIO STOVIGLIE E CONFEZIONAMENTO PASTI. CIG 3155469763</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11938"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 1¿ ED ULTIMO STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI DI " MANUTENZIONE STRAORDINARIA MAGAZZINO COMUNALE- RIFACIMENTO COPERTURA CON RIMOZIONE AMIANTO" CUP C96J1000420004 CIG2227617FAF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11939"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO LAVORI IDRAULICI RELATIVI ALL'INTERVENTO DENOMINATO "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO DEI LOCALI DEL CENTRO UNICO COTTURA PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO" CIG 2061223F,03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11940"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO LAVORI ELETTRICI RELATIVI ALL'INTERVENTO DENOMINATO " MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO DEI LOCALI DEL CENTRO UNICO COTTURA PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO" CIG 2061223,F03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11941"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRTERIA RISCOSSI NEL MESE DI LUGLIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11942"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ARTICOLI DI FERRAMENTA PER LA R.S.A. COMUNALE. CIG 3139713D1E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 10/07/2013)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11943"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE PER MINORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSISTENZA SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11944"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO CSE A FAVORE DI UTENTE DISABILE RESIDENTE A SAREZZO - INTEGRAZIONE RETTE UTENTE N. 95</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSISTENZA SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11945"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BENI PER DISINFESTAZIONE DEI LOCALI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO. CIG 3134263BA3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11946"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN "CAPO CUOCO" P.T. 18 H. VERTICALE (CAT. C.1) PRESSO LA RSA E CENTRO UNICO DI COTTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11947"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA" (CAT. D.1) PRESSO L'AREA POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11948"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO, RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER RILASCIO VISURE E CERTIFICATI CAMERALI ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11949"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE DOCUMENTO RICOGNITIVO DELLE AREE PRODUTTIVE ED OBIETTIVI PER L'ATTUAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVIT¿. CIG.  ZE090119E35</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11950"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE COMUNALE DI CROCEVIA - IMPIANTI TECNOLOGICI OPERE DA IDRAULICO. CUP C96F10000040004 CIG 05891863AA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11951"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATE PER ADEMPIMENTI CONCERNENTI I REFERENDUM POPOLARI DEL 12 E 13 GIUGNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11952"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MODELLI IN BIANCO CARTE DI IDENTITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI (SC. 10/10/2011)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11953"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA DI MERITO E GRADUATORIA DEL VINCITORE CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN "CAPOCUOCO" P..T. 18 H. VERTICALE (CAT. C.1) PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA E CENTRO UNICO DI COTTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11954"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE CON TRATTATIVA DIRETTA DI AREA IN VIA GUADO DI CASTOLO IN COMUNE DI SAREZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11955"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE CON TRATTATIVA DIRETTA DI AREA IN VIA DELLA FONTE IN COMUNE DI SAREZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11956"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE COMUNITA' MAMRE' ONLUS PER PERSONA IDENTIFICATA CON IL N.91/2011 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - MESE DI SETTEMBRE 2011 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11957"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO CENTRO DI PRONTO INTERVENTO PERSONE IDENTIFICATE CON I NUMERI 93/2011 E 94/2011 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11958"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO IN COMUNITA' MINORE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 92/2011 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - PERIODO 01.09.2011 - 30.09.2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11959"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'UTENTE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 84/2011 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI PER INTERVENTI ECONOMICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSISTENZA SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11960"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE "CASA DEL FANCIULLO" PER PERSONE IDENTIFICATE CON IL N.88-89-90/2011 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - MESE DI SETTEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11961"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO CENTRO DI PRONTO INTERVENTO MINORE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 87/2011 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - PERIODO 17/07/2011 - 31/08/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11962"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE PER MINORI IN CONDIZIONI DI DISAGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSISTENZA SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11963"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER FREQUENZA ALL'ASILO NIDO "IL GRANELLINO" CONVENZIONATO CON IL COMUNE DI SAREZZO - MESE DI LUGLIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11964"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VISITE FISCALI DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11965"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' CHILOMETRICA O RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI NON RESIDENTI IMPIEGATI PRESSO IL COMUNE DI SAREZZO - ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11966"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' TECNICHE CONNESSE ALL'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI ESTIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11967"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 2¿ SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA E SISTEMA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA VALLE DI SAREZZO CON REALIZZAZIONE NUOVI LOCALI 4¿ SEZIONE OPERE EDILI CUP. 93B11000000004 CIG 1672106983</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11968"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI TARATURA DELLE APPARECCHITURE AUTOMATICHE TRAFFIPHTO III SR PER L'ANNO 2011 CIG N. 2923061A3C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 19/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11969"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'INTEGRAZIONE DELL'APPALTO DEI LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE ANNO 2010/2011 - OPERE COMPLEMENTARI AI SENSI DELL'ART. 57 COMMA 5 DEL DGLS 163/2006 - CIG Z1B0108046</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11970"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'INTEGRAZIONE DELL'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI ANNI 2010/2011 - OPERE COMPLEMENTARI AI SENSI DELL'ART. 57 COMMA 5 DEL D. LGS. 163/2006 - CIG 0775033974</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11971"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA UTILIZZO DI LAVORATORE IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11972"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ETICHETTATURA E CONSEGNA DEL NOTIZIARIO COMUNALE "SAREZZO INFORMA" PER IL PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P. (SC. 12/05/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11973"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA DELLO SCHEDARIO ELETTORALE ( ART. 6 D.P.R. 20.3.1967, N. 223).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI (SC. 10/10/2011)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11974"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ICI DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ANNI 2006/2007/2008/2009/2010/2011 (ART. 1, COMMA 164, LEGGE 296 DEL 27.12.2006 - L.F. 2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 07/11/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11975"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA' FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI "LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA VERSANTE A MONTE DI VIA SAN BERNARDINO. CUP.C95D11000050006 CIG.2996856BCB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROGETTAZIONI (SC. 17/02/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11976"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA' FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI "LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA VERSANTE A MONTE DI VIA SAN BERNARDINO. CUP.C95D11000050006 CIG.2996856BCB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11977"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2011/2012. C.I.G. 30550925AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11978"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA PERSONALE AGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP RESIDENTI A SAREZZO - A.S. 2011/2012. C.I.G. 305303000F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11979"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AL TRASPORTO PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIA DI I GRADO DEL COMUNE DI SAREZZO - A.S. 2011/2012. C.I.G. 3,053194763</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11980"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 1¿SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO LAVORI ELETTRICI RELATIVI ALL'INTERVENTO DENOMINATO "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO DEI LOCALI DEL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA" CIG 2061223F03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11981"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 1¿ SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO LAVORI IDRAULICI RELATIVI ALL'INTERVENTO DENOMINATO "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO DEI LOCALI DEL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA" CIG 2061223F03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11982"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 1¿ SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO LAVORI EDILI RELATIVI ALL' INTERVENTO DENOMINATO "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO DEI LOCALI DEL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA" CIG 2061223F03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11983"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI SCAFFALATURE PER ARCHIVIAZIONE PRESSO IL NUOVO MAGAZZINO COMUNALE DI VIA REPUBBLICA. CODICE CIG Z0700EA929</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11984"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANESTRO E SACCHETTI PER ASPIRATORE IN DOTAZIONE AI REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO. CIG 304350AF1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11985"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DEL TRASPORTO PER SERATA ESTIVA ALL'ARENA DI VERONA PER ASSISTERE ALL'OPERA "NABUCCO" IL GIORNO 01.09.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11986"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DEI BIGLIETTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SERATA ESTIVA DELL'ARENA DI VERONA PER ASSISTERE ALL'OPERA "NABUCCO" IL GIORNO 01.09.2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11987"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA A.S. 2011/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11988"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA SCUOLA SECONDARIA DI I¿ GRADO G. LA PIRA PER IL SOSTEGNO ALLA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA DIDATTICA E PER ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO E MATERIALI DI PULIZIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11989"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ORARIO DI LAVORO DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO SIG. ROBERTO PEDOIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11990"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN "AGENTE DI POLIZIA LOCALE" CAT. C.1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11991"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN "CAPO CUOCO" P.T. 18 H. VERTICALE (CAT. B.1) PRESSO LA RSA E CENTRO UNICO DI COTTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11992"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN "ESECUTORE AMMINISTRATIVO" (CAT. B.1) PRESSO L'AREA AMMINISTRATIVA, SERVIZI DEMOGRAFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11993"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N.150 SEDIE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE. CODICE CIG ZB900E1701</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11994"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI DI CONFEZIONAMENTO PASTI E SCODELLAMENTO PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA ISTITUITO PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO PER L'A.S. 2011/2012 CIG 28644391D7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11995"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SERVIZIO DI RECUPERO SALME E TRASPORTO ALL'OBITORIO DEI DECEDUTI SULLA PUBBLICA VIA O IN LUOGO PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI (SC. 10/10/2011)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11996"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A CONVENZIONE STIPULATA PER LA LOCALIZZAZIONE SUL TERRITORIO DI SAREZZO DI SERVIZI EROGATI DALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11997"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN "ESECUTORE AMMINISTRATIVO" (CAT. B.1) PRESSO L'AREA AMMINISTRATIVA, SERVIZI DEMOGRAFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11998"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 85/2011 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11999"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 86/2011 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12000"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 1¿ SAL LAVORI E CERTIFICATO DI PAGAMENTO PER INTERVENTO DI " ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA SISTEMA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA VALLE DI SAREZZO CON REALIZZAZIONE NUOVI LOCALI 4¿ SEZIONE" OPERE EDILI CUP. CUP. 93B11000000004 CIG, 1672106983</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12001"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA VERSANTE A MONTE DI VIA S.BERNARDINO CUP.C95D11000050006 CIG.2996856BCB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12002"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI AI SENSI DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1989 N. 13.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12003"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ALL'ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI - ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12004"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER FREQUENZA ALL'ASILO NIDO "IL GRANELLINO" E AL CENTRO DI PRIMA INFANZIA "ARCOBALENO" CONVENZIONATI CON IL COMUNE DI SAREZZO - MESE DI GIUGNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12005"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE RELATIVE AGLI STAMPATI NON FORNITI DIRETTAMENTE DALLO STATO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI REFERENDUM DEL 12/13 GIUGNO 2011- CIG 0823507B76</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12006"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME DA RISCUOTERE PER LA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 07/11/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12007"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI LAVORATORE IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12008"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI LAVORATORE IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12009"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI LAVORATORE IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12010"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL MESE DI GIUGNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12011"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUBENTRO PER FUSIONE SOCIETARIA ALLA DITTA AFFIDATARIA DELL'INCARICO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ALLARME VARI EDIFICI COMUNALI ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12012"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI ARREDI PRESSO LA SALA CIVICA COMUNALE DI VIA I MAGGIO E PRESSO L'UFFICIO ANAGRAFE DI VIA ZANARDELLI. CODICE CIG Z8900CAA14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12013"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA REALIZZAZIONE DEI CORSI DI ALFABETIZZAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12014"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO NR. 3 NOTEBOOK PER LE ESIGENZE DIDATTICHE DELLA SCUOLA ELEMENTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEI SERVIZI CULTURALI E SCOLASTICI (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12015"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO DEL LOCALE CUCINA DEL CENTRO UNICO COTTURA ISTITUITO PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG 29544823AC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12016"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA DELFINO &amp; PARTNERS SRL SU "OLTRE IL FEDERALISMO - COME CAMBIANO LE ENTRATE, LA CONTABILITA', LA GESTIONE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12017"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ECONOMATO II TRIMESTRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12018"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PIANO DI ASPORTAZIONE E SMALTIMENTO DI RIFIUTI AI SENSI DELLART. 192 DEL D.LGS 152/2006 E S.M.I. - SCUOLA PER L'INFANZIA DI VALLE DI SAREZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12019"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OPERE COMPLEMENTARI "INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO DEI LOCALI DEL CENTRO UNICO COTTURA DELLA RSA. CIG 2061223F03 CUP C92J11000050004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12020"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN "OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE" (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO AI SENSI ALLEGATO "A" D.G.R. N. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12021"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN "AIUTO CUOCO" (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO AI SENSI ALLEGATO "A" D.G.R. N. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12022"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI LAVORATORE IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12023"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER CENTRO UNICO DI COTTURA PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO. CIG 287202452D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12024"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL PROGETTO "ANTENNE TERRITORIALI EURODESK" - ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMA GIOVANI (SC. 03/10/2011)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12025"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE FILARMONICA S. CECILIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12026"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASD ASPIRATORI OTELLI  PER ARRIVO DI TAPPA A SAREZZO "3TRE" GARA CICLISTICA INTERNAZIONALE IN DATA 2 LUGLIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT - CACCIA E PESCA - PROMOZ. ATTIV. PRODUTT. (SC. 01/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12027"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ETICHETTE PER STAMPANTE UFFICIO PROTOCOLLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA (SC. 07/04/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12028"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ALL'USSCS PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2011 - 2¿ RATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT - CACCIA E PESCA - PROMOZ. ATTIV. PRODUTT. (SC. 01/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12029"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA SERRAMENTI PER INTERVENTO DI " ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA SISTEMA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA VALLE DI SAREZZO CON REALIZZAZIONE NUOVI LOCALI 4¿ SEZIONE " CUP. 93B11000000004 CIG ZF8005BDE5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12030"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONFEZIONAMENTO PASTI E SCODELLAMENTO PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA ISTITUITO PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO PER L'ANNO SCOLASTICO 2011/2012. CIG 28644391D7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12031"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI " ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE LUNGO ALCUNI TRATTI DELLA EX SS.345- ATTRAVERSAMENTI PEDONALI. CUP.C97H10001520004 CIG 2537478914.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12032"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ISTAT CONTRATTO DI LOCAZIONE PER I LOCALI SEDE DELL'UFFICIO POSTALE DI ZANANO IN VIA DANTE CON DECORRENZA 02.04.2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12033"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE, SCARICO DATI, SVILUPPO FOTOGRAFICO E CREAZIONE DATA-ENTRY DELLE APPARECCHIATURE PER LA RILEVAZIONE DELLA VELOCITA' - ANNO 2011 - CIG. N. 272.498.26.47</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 19/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12034"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - ANNO 2011 - CIG 25828982DB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 19/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12035"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL' USSCS PER 7¿ EDIZIONE "LO SPORT IN PIAZZA" 5¿ TROFEO COMUNE DI SAREZZO QUADRANGOLARE DI CALCIO E TORNEO PALLA A MANO 27 - 28 AGOSTO 2011 E FESTA SPORTIVO 17/12/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT - CACCIA E PESCA - PROMOZ. ATTIV. PRODUTT. (SC. 01/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12036"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12037"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO LISTE DI ACCREDITAMENTO DI FORNITORI DI LIBRI E MATERIALE DOCUMENTARIO NON LIBRARIO PER L'ANNO 2011 PER LA BIBLIOTECA COMUNALE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG. 2767522765</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12038"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI DUE TIROCINI FORMATIVI CON L'ISTITUTO PRIMO LEVI DI SAREZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12039"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO DETERMINATO DI UN POSTO DI "CAPO CUOCO" P.T. 18 H. VERTICALE (CAT. C.1) PER UN PERIODO DI DUE ANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12040"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE IRIDE - ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PARI OPPORTUNITA' (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12041"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCEDIO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE PER L'ANNO 2011. CIG 27671547B6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12042"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SPORTIVA ALL'USSCS - ANNO 2010/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT - CACCIA E PESCA - PROMOZ. ATTIV. PRODUTT. (SC. 01/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12043"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE CON TRATTATIVA DIRETTA DI AREA IN VIA 1850 IN COMUNE DI SAREZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12044"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE "PROTEZIONE CIVILE - COMUNE DI SAREZZO - SQUADRA ANTINCENDIO PER LA PULIZIA STRAORDINARIA DEL TORRENTE GOBBIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12045"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA DIREZIONE DIDATTICA DI SAREZZO PER SOSTEGNO ALLA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12046"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPONSORIZZAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO "FAR FINTA DI ESSERE G..."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12047"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO LOCALE DELL'AVVISO DI DEPOSITO PRESSO LA SEGRETERIA COMUNALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE N¿ 44 E N¿ 45 DEL 10 GIUGNO 2011. CIG ZBB007B710</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12048"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE FONDO PER L'ANNO 2011 DELLE RISORSE DECENTRATE AI SENSI DELL'ART. 31 DEL CCNL 2002/2005 DEL 22 GENNAIO 2004. QUOTA RISORSE VARIABILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA ECONOMICA FINANZIARIA (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12049"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 83/2011 NEL REGISTRO DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12050"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL DORMITORIO SAN VINCENZO DE PAOLI DI BRESCIA PER PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 82/2011 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12051"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE PROGETTO SPERIMENTALE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO RISERVATO A GIOVANI RESIDENTI A SAREZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12052"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI DUE TIROCINIO FORMATIVI CON L'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "PRIMO LEVI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12053"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN "OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE" (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO "A" D.G.R. N. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12054"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE, PER IL PERIODO 01.07.2011 - 31.10.2011 E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG N. 270635B9C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12055"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER LA MESSA IN OPERA DEL PIANO DI ASPORTAZIONE E SMALTIMENTO DI RIFIUTI AI SENSI DELLART. 192 DEL D.LGS 152/2006 E S.M.I. - SCUOLA PER L'INFANZIA DI VALLE DI SAREZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12056"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12057"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIMOZIONE CORNICIONE SCUOLA ELEMENTARE A SOGGETTI DI SAREZZO CUP.C96E1000840004 CIG.Z6600721AC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12058"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PER LO STUDIO IDROGEOLOGICO, IDROCHIMICO E AMBIENTALE GEOLOGICO DELLA ZONA DI RISPETTO DEL POZZO DANTE E PONCIONE CIG Z15006D6E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA TECNICA (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12059"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI MEMBRI DEI SEGGI PER REFERENDUM 12/13 GIUGNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12060"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI IDRAULICI PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO.CIG 27258778DA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12061"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL MESE DI MAGGIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12062"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 81/2011 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12063"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 79/2011 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12064"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA TECNICHE CONNESSE ALL'ORGANIZZAZIONE DEL CONCERTO DI CHARLIE CINELLI DEL 25 GIUGNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEI SERVIZI CULTURALI E SCOLASTICI (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12065"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA ECONOMATO ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12066"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER LA FONITURA E POSA SERRAMENTI PER INTERVENTO:ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA SISTEMA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA VALLE DI SAREZZO CON REALIZZAZIONE NUOVI LOCALI 4¿ SEZIONE"." CUP C93B11000000004 CIG ZF8005BDE5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12067"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PER REDAZIONE DEL COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA DELLE STRUTTURE RELATIVE AI LAVORI DI ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA SISTEMA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA VALLE DI SAREZZO CON REALIZZAZIONE NUOVI LOCALI 4¿ SEZI,ONE CUP C93B11000000004 CIGZ7D006785E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12068"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 77/2011 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12069"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTENZIAMENTO PROGETTO DI INTEGRAZIONE LAVORATIVA CON TIROCINIO DI FORMAZIONE PROPOSTO DAL N.I.L. E DAL SERVIZIO SOCIALE - UTENTE N. 78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12070"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CONTENITORI TERMICI PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA ISTITUITO PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG 2687122B36</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12071"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER FREQUENZA ALL'ASILO NIDO "IL GRANELLINO" E AL CENTRO DI PRIMA INFANZIA "ARCOBALENO" CONVENZIONATI CON IL COMUNE DI SAREZZO - MESE DI MAGGIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12072"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI LAVORATORE IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12073"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN "OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE" (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO AI SENSI ALLEGATO "A" D.G.R. N. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12074"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AD ESPERTI DI STORIA LOCALE PER CESSIONE DIRITTI D'AUTORE SU ARTICOLI PUBBLICATI E DA PUBBLICARE SUL NOTIZIARIO COMUNALE NEL 1¿ SEMESTRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P. (SC. 12/05/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12075"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE PER TIROCINI DI FORMAZIONE CON IL "CENTRO DI FORMAZIONE DEDALO 2001" DI BRESCIA, PERIODO GIUGNO 2011 - MAGGIO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 10/07/2013)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12076"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LATTICINI PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO PER IL PERIODO DAL 01/07/2011 AL 31/12/2011. CIG 265968597C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12077"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI VARI, SURGELATI E SALUMI PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO PER IL PERIODO DAL 01/07/2011 AL 31/12/2011 CIG, 2657326EC5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12078"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE VISITE MEDICHE PER I TIROCINANTI MINORENNI AI SENSI DELLA LEGGE 977/67 E SS.MM.II.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E TERRITORIO (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12079"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA E BIBITE PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA PER IL PERIODO DAL 01/07/2011 AL 31/12/2011. CIG 2614661682</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12080"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA PER IL PERIODO DAL 01/07/2011 AL 31/12/2011 CIG 26087486F2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12081"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PANE E PRODOTTI DI PANETTERIA PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA PER IL PERIODO DAL 01/07/2011 AL 31/12/2011 CIG 2608562D72</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12082"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARNE PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA PER IL PERIODO DAL 01/07/2011 AL 31/12/2011. CIG 2607156530</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12083"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRATTO DI OSPITALITA' PER L'INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO ADIBITO AL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE IN VIA SERADELLO IN COMUNE DI SAREZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12084"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA POLISPORTIVA BRESCIANA NO FRONTIERE PER DISABILI ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT - CACCIA E PESCA - PROMOZ. ATTIV. PRODUTT. (SC. 01/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12085"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI BOMBOLE DI ELIO PER LA MANIFESTAZIONE "LO SPORT INCONTRA LA PIAZZA" DI DOMENICA 5 GIUGNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAMPA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12086"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DI TERRENO IN VIA G. DELEDDA IN COMUNE DI SAREZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12087"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI VERIFICA PEDANA DI SOLLEVAMENTO DELLE CARROZZELLE DEL FORD TRANSIT IN DOTAZIONE ALLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO. CIG 26185900D4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12088"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI STAMPANTI LASER AD USO UFFICIO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEI SERVIZI CULTURALI E SCOLASTICI (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12089"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "L'UNIONE FA L'ITALIA" DEL 2 GIUGNO 2011 AL TEATRO S. FAUSTINO IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI PER IL 150¿ ANNIVERSARIO DELL'UNITA' D'ITALIA E DELLA FESTA DELLA REPUBBLICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAMPA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12090"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO OCCASIONALE AL PROF. SANTO PELI PER INTERVENTO DI CARATTERE STORICO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "L'UNIONE FA L'ITALIA" DEL 2 GIUGNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAMPA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12091"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA XIII SETTIMANA DELLA CULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12092"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA COMUNITA' MONTANA PER QUOTA DI ADESIONE AL SISTEMA MUSEALE - ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12093"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AD ALCUNI SPETTACOLI DELLA RASSEGNA ESTIVA 2011 PRESSO IL VITTORIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12094"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA MAGAZZINO COMUNALE- RIFACIMENTO COPERTURA CON RIMOZIONE AMIANTO" CUP C96J1000420004   CIG 2227617FAF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12095"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO FORMATIVO CON L'UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12096"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER L'APPALTO DEI LAVORI DI " ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE LUNGO ALCUNI TRATTI DELLA EX SS.345- ATTRAVERSAMENTI PEDONALI CUP C97H10001520004  E CIG 2537478914</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12097"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO EFFETTIVO A SEGUITO DI D.G.R. 28/07/2010 N. 336 A FAVORE DEI RICHIEDENTI - FONDO REGIONALE ANNO 2010 PER IL SOSTEGNO FINANZIARIO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - 2¿ LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12098"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI AREA DEMANIALE IN SPONDA SINISTRA DEL FIUME MELLA DENOMINATA "BOSCA" UTILIZZATA A FINI RICREATIVI, VIABILISTICI E A PARCHEGGIO IN FRAZIONE DI ZANANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12099"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE COMBINATORE GSM ANNO 2011 IMPIANTI ALLARME DEL CENTRO CIVICO DI VIA MARCONI E DEL MAGAZZINO COMUNALE E INTERVENTO STRAORDINARIO IMPIANTO ALLARME UFFICI VIA ZANARDELLI. CODICE CIG ZF90035769</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12100"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CARTA ASCIUGAMANI PER LE SEDI COMUNALI, LA BIBLIOTECA, LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VALLE E LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. CODICE CIG ZFA00357AE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12101"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E MESSA IN FUNZIONE DI ATTREZZATURE PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA ISTITUITO PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA CON SEDE A SAREZZO CIG 2535616882</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12102"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA BUSSOLA D'INGRESSO PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO. CIG 253242600C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12103"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA DANCE WORLD DI SAREZZO PER SAGGIO DI DANZA 17 - 19 GIUGNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT - CACCIA E PESCA - PROMOZ. ATTIV. PRODUTT. (SC. 01/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12104"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DI LETTERA D'INTENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER L'INIZIATIVA PER LA PUBBLICAZIONE DEL VOLUME "I ROCCOLI DELLA MEDIA VALTROMPIA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12105"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ANNO 2011 AL GRUPPO A.N.M.I.L. DI SAREZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12106"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO CENTRO DI PRONTO INTERVENTO PERSONE IDENTIFICATE CON I NUMERI 66/2011 E 67/2011 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12107"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI, DISABILI E NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' . CODICE CIG 25256307CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12108"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TELESOCCORSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12109"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI PROMOSSI DAL CENTRO DIURNO INTEGRATO PER PERSONE CON DISABILITA' DELLE COOPERATIVE L' AQUILONE DI GARDONE V.T. E C.V.L. DI LUMEZZANE CON RETTE A CARICO DEGLI UTENTI - PERIODO 01/08/2011 - 31/12/211. UTENTI DAL 68 AL 76 ,/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12110"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE DEL NULLA OSTA DELLA PROVINCIA DI BRESCIA PER LA REALIZZAZIONE DI UN'ISOLA SALVA PEDONI ALLA PROGR.VA KM 11+500, IN CORRISPONDENZA DELL'ATTRAVERSAMENTO PEDONALE PRESSO IL DISTRIBUTORE CARBURANTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12111"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO GEOLOGICO PER L'ESECUZIONE DI INDAGINE AMBIENTALE PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI VALLE DI SAREZZO E LA PREDISPOSIZIONE DEL "PIANO DI ASPORTAZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI" AI SENSI DELL'ART.192 DEL D.LGS.152/2006 CIG.Z9B002DB0C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12112"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVA DIDATTICO-AMBIENTALI E ANIMAZIONE IN VALLE DI SAREZZO VERDE PULITO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12113"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NUOVO ALLACCIO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO SALA CIVICA E MAGAZZINO DI VIA I¿ MAGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12114"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO C.S.S. A FAVORE DI UTENTE DISABILE RESIDENTE A SAREZZO - INTEGRAZIONE RETTE UTENTE N. 65</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12115"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA EX ART. 30 D.LGS. 165/2001 PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA" (CAT. D.1) PRESSO L'AREA DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12116"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA POLISPORTIVA PONTE ZANANO PER ORGANIZZAZIONE "5¿ CAMMINATA NELLA VALLE" 19 GIUGNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT - CACCIA E PESCA - PROMOZ. ATTIV. PRODUTT. (SC. 01/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12117"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI A SEGUITO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE. CIG: Z060029674</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12118"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ANALISI SU CAMPIONE DI TERRENO PRELEVATO NELL'AREA DI CANTIERE DELLA SCUOLA D'INFANZIA VALLE DI SAREZZO CIG Z03002A45A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12119"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNIO DI SPESA PER RICHIESTA ESAME PROGETTO E AUTORIZZAZIONE RELATIVA ALLA CONFORMITA' ANTINCENDIO AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER INTERVENTO DENOMINATO " MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO DEI LOCALI DEL CENTR,O UNICO DI COTTURA DELLA RSA" CIG 2468959969</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12120"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE DELL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI ZANANO CON REALIZZAZIONE DI NUOVE TOMBE DI FAMIGLIA,NUOVI LOCULI E PENSILINA E PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', COORDINAMEN,TO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER IL PRIMO STRALCIO. CIG ZEB0024311</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12121"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ICI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE ANNI 2009 - 2010 (ART. 1, COMMA 164, L. 296 DEL 27.12.2006 - L.F. 2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 07/11/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12122"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER LA PROGETTAZIONE - DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA DELL'INTERVENTO DENOMINATO "ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE LUNGO ALCUNI TRATTI DELLA EX SS. 345 -ATTRAVERSAMENTI PEDONALI CUPC97H10001520004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12123"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL GRUPPO ELEFANTI VOLANTI ANDROPOLIS - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIET¿ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - IMPRESA SOCIALE - PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLE SEDI COMUNALI DI P.ZZA C.BATTISTI, VIA ZANARDELL,I, VIA IV NOVEMBRE E PALAZZO AVOGADRO, DEI CENTRI CIVICI COMUNALI E ALTRI LOCALI DAL 13/04/2011 AL 31/12/2011. CODICE CIG. Z470020F05</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12124"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL MESE DI APRILE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12125"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ONERI SIAE PER INIZIATIVA DEL CENTRO GIOVANILE VILLA USIGNOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12126"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' UTENTE IDENTIFICATO CON IL N.64/2011 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12127"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA IPEL SU "L'IVA NEGLI ENTI LOCALI: COSA E' E COME FUNZIONA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12128"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MODULISTICA AUTOIMBUSTANTE PER LA NOTIFICAZIONE DI VIOLAZIONI RILEVATE A MEZZO APPARECCHIATURE AUTOMATICHE - ANNO 2011 CIG N. 22.92.801.F.39.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 19/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12129"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA PER IL MONITORAGGIO ODORI E VALUTAZIONI INERENTI PROBLEMATICHE DI DISTURBO PER RUMORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12130"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO PER I LAVORI DI " ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA SISTEMA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA VALLE DI SAREZZO CON REALIZZAZIONE NUOVI LOCALI 4¿ SEZIONE "OPERE EDILI CUP. 93B11000000004 CIG 1672106983 DITTA LUSPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12131"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO PER I LAVORI DI " DEGUAMENTO CENTRALE TERMICA SISTEMA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA VALLE DI SAREZZO CON REALIZZAZIONE NUOVI LOCALI 4¿ SEZIONE" OPERE EDILI CUP. 93B11000000004 CIG 1672106983</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12132"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE CUTTER IN DOTAZIONE ALLA CUCINA DEL CENTRO UNICO DI COTTURA SITUATO PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO CIG 2393960648</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12133"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DI UNA VISITA GUIDATA PRESSO IL MUSEO SANTA GIULIA A BRESCIA PER LA MOSTRA "MATISSE - LA SEDUZIONE DI MICHELANGELO", IL 22 MAGGIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12134"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO IN COMUNITA' MINORE IDENTIFICATIO CON IL NUMERO 61/2011 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - PERIODO 28.04.2011 / 31.08.2011 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSISTENZA SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12135"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 62/2011 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSISTENZA SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12136"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'UTENTE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 63/2011 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI PER INTERVENTI ECONOMICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSISTENZA SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12137"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI RIMOZIONE ACCUMULO DETRITI NELL'ALVEO DEL TORRENTE GOMBIERA SOTTO IL PONTE DI VIA GOZZANO CIG.2011522875</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12138"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ALIENAZIONE DI AREE IN COMUNE DI SAREZZO, APPROVAZIONE BANDO DI GARA E SCHEMA DI SCRITTURA DI VENDITA TERRENO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12139"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALL' ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "V. BACHELET" DI LUMEZZANE PER LA COPERTURA DI COSTI PER IL PROGETTO "UNIVERSITA' PER ADULTI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12140"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIAGGIO CULTURALE A PARIGI DAL 18/5/2011 AL 22/5/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 10/07/2013)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12141"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOGGIORNO CLIMATICO AL LAGO DI GARDA A FAVORE DI PERSONE ANZIANE -PERIODO PRIMAVERILE 2011 - C.I.G. N. 167177043E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 10/07/2013)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12142"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICHE DI SICUREZZA DELLE APPARECCHIATURE IN DOTAZIONE ALLA PALESTRA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO PER L'ANNO 2011 CIG 2362325C3F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12143"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE ASTA PUBBLICA PER LA PRENOTAZIONE DELLA CONCESSIONE IN USO PER 99 ANNI DI N.1 TOMBA DI FAMIGLIA DA QUATTRO LOCULI IN NICCHIA PRESSO IL CIMITERO DI ZANANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12144"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UNA SEDIA CON ADEGUATO SUPPORTO DORSO-LOMBARE PRESSO LA SEDE COMUNALE DI VIA ZANARDELLI. CIG Z6F000B0FD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12145"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA IN NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A COLORI PER L'UFFICIO EDILIZIA PRIVATA IN VIA ZANARDELLI. CODICE CIG 03742443EA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12146"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DIREZIONE LAVORI STRUTTURALE E PREVENZIONE INCENDI DELL'INTERVENTO "ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA SISTEMA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA VALLE DI SAREZZO CON REALIZZAZIONE NUOVI LOCALI 4¿ SEZIONE" CIG Z6B000B0E4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12147"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER FREQUENZA ALL'ASILO NIDO "IL GRANELLINO" E AL CENTRO DI PRIMA INFANZIA "ARCOBALENO" CONVENZIONATI CON IL COMUNE DI SAREZZO - MESE DI APRILE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12148"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE PER LA RICORRENZA DEL 45¿ ANNO DI FONDAZIONE DELL'AVIS COMUNALE DI SAREZZO CHE SI TERRA' IL 29 MA,GGIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12149"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AL GRUPPO ALPINI DI ZANANO PER LE ATTIVIT¿ PREVISTE PER L'ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12150"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AL "COMITATO MADONNA DEL SOLDATO E DEL BUON RITORNO" PER IL PELLEGRINAGGIO PRESSO IL SANTUARIO DEDICATO AI SANTI EMILIANO E TIRSO PREVISTO IN DATA 28 MAGGIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12151"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA FEDERCACCIA SEZIONE DI SAREZZO PER ORGANIZZAZIONE DI DIVERSE MANIFESTAZIONI NELL'ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT - CACCIA E PESCA - PROMOZ. ATTIV. PRODUTT. (SC. 01/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12152"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA PER ADESIONE AL SISTEMA ARCHIVISTICO ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTRATTI (SC. 27/05/2013)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12153"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE CE.3 DI VIA DON VITALE CONSOLI EX VIA DELLA PACE, AI SENSI DELL'ART.92 DLGS 163/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12154"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ADDESTRAMENTO AL TIRO DEGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2011. CIG 18334947</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 19/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12155"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ALLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA - ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA (SC. 07/04/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12156"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CIVILE REGIONALE E NAZIONALE - BANDO 2010. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORMAZIONE GENERALE DEI VOLONTARI DI SERVIZIO CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12157"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CAMPAGNA NATI PER LEGGERE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12158"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA PER ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12159"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE POTENZIAMENTO SAD COMUNITA' MONTANA: IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12160"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ALLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA QUOTA DI SOLIDARIETA' PER SOSTENERE L'EROGAZIONE DI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI SUL TERRITORIO - ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12161"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO STUDI E SERVIZI PER L'IMMIGRAZIONE (C.S.S.I.) A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SVOLTE NELLA SEDE DELLO SPORTELLO UNICO PER IMMIGRATI DI VIA ZANARDELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12162"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI PER GLI ALLOGGI DI PROPRIET¿ COMUNALE UBICATI NEL COMPLESSO S. EMILIANO DI VIA ROMA SALDO ANNO 2010 E PREVENTIVO ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12163"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALL'AZIENDA SERVIZI FARMACEUTICI SRL PER SCONTI APPLICATI SUI FARMACI ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12164"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO IN CENTRO DI PRONTO INTERVENTO PERSONE IDENTIFICATE CON I NUMERI 59/2011 E 60/2011 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12165"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN "OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE" (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO "A" D.G.R. N. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12166"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE INTERNO AL CORSO PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - CIG N. 22200066E6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 19/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12167"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO PRESSO IL COMUNE DI ERBUSCO DEL DIPENDENTE DOTT. LUCA BADINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12168"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMANDO TEMPORANEO E PARZIALE PRESSO IL COMUNE DI CONCESIO DELLA DIPENDENTE SIG.RA ROSSELLA MARTINELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12169"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AL CLUB ALPINO ITALIANO A SOSTEGNO DELL'INIZIATIVA "SERATA DELLA MONTAGNA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12170"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA EROGATE NELL'ESERCIZIO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA (SC. 07/04/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12171"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN "ESECUTORE AMMINISTRATIVO" (CAT. B.1), PRESSO L'AREA AMMINISTRATIVA - SERVIZI DEMOGRAFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12172"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI LAVORATORE IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12173"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI LAVORATORE IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12174"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DELL' 12¿ EDIZIONE OLIMPIADI PER DISABILI IN VALTROMPIA "HAPPY HANDY DAY" DAL 12/05/2011 AL 15/05/2011 PRESSO L'ORATORIO DI ZANANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT - CACCIA E PESCA - PROMOZ. ATTIV. PRODUTT. (SC. 01/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12175"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 58/2011 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12176"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 57/2011 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12177"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ABBONAMENTO AL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO ALLA BANCA DATI DEI VEICOLI RUBATI ED ALLA BANCA DATI DELL'A.N.I.A. PER L'ANNO 2011 - C.I.G. 18337423C4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 19/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12178"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE WI-FI ARE PRESSO PIAZZA CESARE BATTISTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEI SERVIZI CULTURALI E SCOLASTICI (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12179"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVA DIDATTICO-AMBIENTALI VERDE PULITO 2011 - "I NUMERI DELLA PROTEZIONE CIVILE". CIG N.20287598E1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12180"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA TECNOLOGICA PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO PER IL PERIODO DAL 01/05/2011 AL 30/04/2014. CIG 1839204F23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12181"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL CORSO "I PRINCIPALI ADEMPIMENTI RELATIVI AI CONTRATTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE" DI DUE FUNZIONARI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO CIG 2169855CFA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12182"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO EFFETTIVO A SEGUITO DI D.G.R. 28/07/2010 N. 336 A FAVORE DI PARTE DEI RICHIEDENTI - FONDO REGIONALE ANNO 2010 PER IL SOSTEGNO FINANZIARIO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12183"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULAZIONE POLIZZA DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE AUTO - CIG 2116291294</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12184"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN "OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE" (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO AI SENSI ALLEGATO "A" D.G.R. N. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12185"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI RIMOZIONE ACCUMULO DETRITI NELL'ALVEO DEL TORRENTE GOMBIERA SOTTO IL PONTE DI VIA GOZZANO "RETICOLO IDRICO MINORE" CIG 2011522875</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12186"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI " ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA SISTEMA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA VALLE DI SAREZZO CON REALIZZAZIONE NUOVI LOCALI 4¿ SEZIONE "OPERE EDILI CUP. 93B11000000004 CIG 1672106983</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA TECNICA (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12187"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CELEBRAZIONE FESTA NAZIONALE 25 APRILE - ANNO 2011. CIG (20479559EB)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12188"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 53/2011 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI PER IL RICOVERO PRESSO LA R.S.A. COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 10/07/2013)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12189"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 52/2011 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI PER IL RICOVERO PRESSO LA R.S.A. COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 10/07/2013)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12190"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ALL'AICCRE - ASSOCIAZIONE ITALIANA DEL CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIONI D'EUROPA - ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA (SC. 07/04/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12191"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN "ESECUTORE AMMINISTRATIVO" (CAT. B.1) PRESSO L'AREA AMMINISTRATIVA - SERVIZI DEMOGRAFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12192"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER VISITE FISCALI DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12193"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' CHILOMETRICA O RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI NON RESIDENTI IMPIEGATI PRESSO IL COMUNE DI SAREZZO - ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12194"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA CONVENZIONE PER CORSO DI FORMAZIONE PER PRATICANTE GEOMETRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12195"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UN TOSAERBA PER IL TAGLIO DEL VERDE COMUNALE. CODICE CIG 2011798C37</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12196"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MURATURA IDRAULICI ED ELETTRICI PER L'INTERVENTO DENOMINATO "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO DEI LOCALI DEL CENTRO UNICO COTTURA PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZ,O"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12197"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULAZIONE POLIZZA DI ASSICURAZIONE INFORTUNI GLOBALE - CIG 201027101C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12198"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL CANONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA RELATIVO ALL'ANNO 2011 SVOLTO DALL'AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12199"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' ANNUALE DELL'ASSOCIAZIONE "FILARMONICA SANTA CECILIA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12200"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "RUT" A SOSTEGNO DEL PROGETTO DI AIUTO SOCIALE PER L' UTENTE N. 56 - ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12201"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PERSONAL COMPUTER ED ATTREZZATURE INFORMATICHE VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEI SERVIZI CULTURALI E SCOLASTICI (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12202"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULAZIONE POLIZZA DI ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12203"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULAZIONE POLIZZA DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE - CIG 1977348F2C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12204"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULAZIONE POLIZZA DI ASSICURAZIONE KASKO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12205"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER LA PROGETTAZIONE - DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA DELL'INTERVENTO DENOMINATO "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO DEI LOCALI DEL CENTRO UNICO DI COTTURA PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12206"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO PER ADEMPIMENTI CONCERNENTI I REFERENDUM POPOLARI DEL 12 E 13 GIUGNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA (SC. 07/04/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12207"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMA GIOVANI (SC. 03/10/2011)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12208"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE "CAMPIGLIO" DI VIA PERTINI, AI SENSI DELL'ART. 92 D.LGS 163/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E TERRITORIO (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12209"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE. LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRTERIA RISCOSSI NEL MESE DI MARZO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12210"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI FALEGNAMERIA PER LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12211"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI ASSISTENZA PER LA RIPARAZIONE DELLA STAMPANTE A3 PRESSO L'UFFICIO SEGRETERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEI SERVIZI CULTURALI E SCOLASTICI (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12212"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA DIREZIONE DIDATTICA DI SAREZZO PER L'ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E MATERIALE DI PULIZIE.A.S.2010_2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12213"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO AL COMITATO GENITORI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO MENSA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO. A.S. 2010/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12214"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO SUI BILANCI PREVENTIVI A.S. 2010/2011 DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA AUTONOME DI SAREZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12215"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI AMPLIAMENTO RSA E CREAZIONE DI NUOVO NUCLEO CUP C93G09000070004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12216"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL DIRIGENTE ARCH: ALESSANDRO ANELOTTI E DEI DIPENDENTI DELL'AREA TECNICA RAG. AGNESE DONATELLA LAVINIO ,GEOM. GIUSEPPE PRUDENTE E GEOM. GIUSEPPE FRANINI AL SEMINARIO SUL TEMA "IL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL CODI,CE DEI CONTRATTI DPR 207/2010", ORGANIZZATO DALLA COMUNIT¿ MONTANA DI VALLE TROMPIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12217"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2010. GRADO DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE AREA TECNICA. LIQUIDAZIONE QUOTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12218"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA TECNOLOGICA PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO PER IL PERIODO DAL 01/05/2011 AL 30/04/2014 CIG 1839204F23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12219"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL FONDO PER L'ANNO 2011 DELLE RISORSE DECENTRATE STABILI AI SENSI DELL'ART. 31 DEL CCNL 22/1/2004 E DELL'ART. 4 DEL CCNL 9/5/2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA ECONOMICA FINANZIARIA (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12220"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALL'USSCS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT - CACCIA E PESCA - PROMOZ. ATTIV. PRODUTT. (SC. 01/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12221"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE GITA A LIENZ E LONGARONE, PER VISITA GUIDATA AI PARCHI NATURALI ED ALLA FIERA "CACCIA, PESCA E NATURA" NEI GIORNI 29 -30 APRILE E 1  MAGGIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT - CACCIA E PESCA - PROMOZ. ATTIV. PRODUTT. (SC. 01/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12222"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO CENTRO DI PRONTO INTERVENTO MINORE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 55/2011 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - PERIODO 29/03/2011 - 27/04/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12223"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER FREQUENZA ALL'ASILO NIDO "IL GRANELLINO" E AL CENTRO DI PRIMA INFANZIA "ARCOBALENO" CONVENZIONATI CON IL COMUNE DI SAREZZO - MESE DI MARZO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12224"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTO DI GAS MEDICALE PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO CIG 1818303F16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12225"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 1¿SAL LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE COMUNALE DI CROCEVIA IMPIANTI TECNOLOGICI -OPERE DA IDRAULICO CUP CUP.C96F10000040004 CIG 05891863AA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12226"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ANTINCEMDIO E ILLUMINAZIONE D'EMERGENZA PRESSO LE SEDI COMUNALI DI P.ZZA C, BATTISTI, VIA ZANARDELLI E BIBLIOTECA DI VIA BAILO CIG, 12179750C4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12227"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE DEL SERVIZIO DI STAMPA, POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE BOLLETTINI TARSU - BIENNIO 2011/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 07/11/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12228"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INSERZIONE DI NECROLOGIE SUL QUOTIDIANO "GIORNALE DI BRESCIA" PER L'ANNO 2011. CIG (1768376E06)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12229"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA TECNICA AFFRANCATRICE POSTALE E ALIMENTATORE CHIUDIBUSTE UFFICIO PROTOCOLLO - ANNO 2011 - CIG 1768042A67</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA (SC. 07/04/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12230"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE DON BOSCO 3A - RIFERIMENTO DEL MOVIMENTO DI VOLONTARIATO OPERAZIONE MATO GROSSO - A SOSTEGNO DELLE ATTIVIT¿ DI VOLONTARIATO DELLE MISSIONI IN AMERICA LATINA (ART. 19, CO,MMA 1-BIS, L. 68/1993).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12231"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ALLA LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI - ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA (SC. 07/04/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12232"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ALL'ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI - ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12233"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 54/2011 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12234"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA PER ACQUISTO BEVANDE PER IL CENTRO GIOVANILE "VILLA USIGNOLO". CIG N. 1703871ED0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12235"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE E STAMPA CARTOLINE POSTALI COMMEMORATIVE DELLE CELEBRAZIONI DEL 150¿ ANNIVERSARIO DELL'UNIT¿ D'ITALIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P. (SC. 12/05/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12236"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI DETERGENTI, SANIFICANTI E MATERIALE DI PULIZIA PER I LOCALI DEL CENTRO UNICO DI COTTURA ISTITUITO PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA CIG 1787352985</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12237"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2010. GRADO DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE AREA DEI SISTEMI INFORMATIVI, SERVIZI CULTURALI E SCOLASTICI LIQUIDAZIONE QUOTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEI SERVIZI CULTURALI E SCOLASTICI (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12238"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2010. GRADO DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE AREA POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE QUOTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 19/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12239"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE PER LA STESURA DI ARTICOLI DA PUBBLICARE SUL NOTIZIARIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P. (SC. 12/05/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12240"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA PER GLI OSPITI DELLA RSA E DEL CDI MADRE TERESA DI CALCUTTA PER IL PERIODO DAL 01/04/2011 AL 20/11/2011 CIG 133759062E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12241"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE AGEVOLAZIONI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DIPENDENTE SIG.RA PELI SARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12242"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ALLA GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI INFORMATICI PRESSO LA COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE TROMPIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEI SERVIZI CULTURALI E SCOLASTICI (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12243"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2010. GRADO DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE AREA SERVIZI ALLA PERSONA. LIQUIDAZIONE QUOTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE E CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12244"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2010. GRADO DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE AREA AMMINISTRATIVA. LIQUIDAZIONE QUOTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12245"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2010. GRADO DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE. LIQUIDAZIONE QUOTE PERSONALE AREA ECONOMICO FINANZIARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA ECONOMICA FINANZIARIA (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12246"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER LA PRENOTAZIONE DELLA CONCESSIONE IN USO PER 99 ANNI DI TOMBE DI FAMIGLIA PRESSO IL CIMITERO DI ZANANO, APPROVAZIONE BANDO DI GARA, SCHEMA DI SCRITTURA PRIVATA E SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12247"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO SUPPLENZA A SCAVALCO DOTT. EDOARDO LEONE - PERIODO 23.3.2011 - 30.04.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' PERSONALE (SC. 12/05/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12248"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE ECONOMATO I TRIMESTRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12249"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DELL'EROGATORE D'ACQUA 2¿ PIANO RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA CIG 1726591BF4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12250"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BROCCHE E CARAFFE DA UTILIZZARE PER DISTRIBUZIONE ACQUA NATURALE E FRIZZANTE 2¿ PIANO DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA CIG 1718681C6A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12251"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE LEASING STRUMENTALE DELL'EROGATORE ACQUA MODELLO DANUBIO 3 RUBINETTI MATRICOLA 708 COMPRESO DI MOBILETTO BLU LEGNO DA APPOGGIO E CONTENIMENTO, RACCORDO JG 9,5, KIT FILTRO CEM PURE LARGE, RIDUTTORE CO2 CEM 1 VIA 4,8 BAR USCITA PER BOM,BOLA PER IL 2¿ PIANO DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO CIG 1713586FE2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12252"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI PER GLI ALLOGGI DI PROPRIET¿ COMUNALE UBICATI NELLA PALAZZINA VALGOBBIA SALDO ANNO 2010 E PREVENTIVO ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12253"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA UTILIZZO DI LAVORATORE IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12254"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO (UCC)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI (SC. 06/06/2011)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12255"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI NR. 1 DISTRUGGI DOCUMENTI PRESSO LA SEDE COMUNALE DI VIA ZANARDELLI. CODICE CIG 1635115B92</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12256"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE ED INTEGRAZIONE DI ALCUNI IMPEGNI DI SPESA DEGLI APPALTI DI FORNITURE, SERVIZI E LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL PERIODO DAL 01/01/2010 AL 31/12/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12257"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO STIPULA ATTO NOTARILE PER ACQUISIZIONE AREA NECESSARIA ALLA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO E ISOLE ECOLOGICHE IN VIA NORD ANGOLO VIA BOITO. CODICE CIG 1634339B32</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12258"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOGGIORNO CLIMATICO AD ISCHIA A FAVORE DI PERSONE ANZIANE -PERIODO PRIMAVERILE 2011 - C.I.G. N. 167177043E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 10/07/2013)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12259"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP E STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LA SIG.RA GIUGNO EMANUELA CON DECORRENZA 01/04/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12260"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA GRUPPO ELETTROGENO, PORTE REI E USCITE DI SICUREZZA RSA "MADRE TERESA DI CALCUTTA" CUP C96E10000570004 CIG 0662979393</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12261"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PRATICA VIGILI DEL FUOCO ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA E SISTEMA ANTINCENDIO SCUOLA DELL'INFANZIA VALLE DI SAREZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12262"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA', IN EMERGENZA, DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE E DI REINTEGRA DELLE MATRICI AMBIENTALI, COMPROMESSE DEL VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 19/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12263"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCARICO QUOTA INDEBITA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNUALITA' VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 07/11/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12264"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI IMPEGNI SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12265"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCARICO QUOTA INDEBITA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - ANNI 2007/2009/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 07/11/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12266"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE MATERIALE INFORMATIVO PROMOZIONALE DI DESTINAZIONE IN FAVORE DEL COMUNE DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF (REDDITI 2010) DAI CITTADINI CONTRIBUENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P. (SC. 12/05/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12267"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER L'APPALTO DEI LAVORI DI "ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA E SISTEMA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA VALLE DI SAREZZO CON REALIZZAZIONE NUOVI LOCALI 4¿ SEZIONE CUP C93B11000000004 CIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12268"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA ASSICURATIVA "MERLONI" PER PROGETTAZIONE "ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA SISTEMA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA VALLE DI SAREZZO CON REALIZZAZIONE NUOVI LOCALI 4¿ SEZIONE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12269"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COLLAUDO DELLA RETE IDRANTI DITTA VAIOTEC S.R.L. E SOPRALLUOGO VV.FF. PER IMMOBILE COMUNALE DI CROCEVIA. CIG. 1604758032</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12270"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPPOVAZIONE STATO FINALE, LA CONTABILIT¿ FINALE ED IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE COMUNALE DI CROCEVIA - IMPIANTI TECNOLOGICI. OPERE DA PITTORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12271"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PERIZIA OPERE COMPLEMENTARI DELL'OPERA DENOMINATA "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE COMUNALE DI CROCEVIA- IMPIANTI TECNOLOGICI - OPERE DA IDRAULICO". CODICE CUP C96F10000040004 CIG. 05891863AA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12272"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZARE ALLA PARTECIPAZIONE DEI RESPONSABILI SERVIZIO PROGETTAZIONE E LL.PP. SIG. GIUSEPPE PRUDENTE E SIG.RA AGNESE DONATELLA LAVINIO AL SEMINARIO SUL TEMA "IL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI DPR 207/2010"A MONTICHIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12273"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PER LA PREDISPOSIZIONE DELL'ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA ALLOGGI COMUNALI. CODICE CIG 1479917224</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12274"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA RSA E DEL CDI MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO PER IL PERIODO DAL 01/04/2011 AL 31/12/2011 CIG 1460130962</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12275"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN AIUTO CUOCO (CAT. B.1) PRESSO LA RSA E CENTRO UNICO DI COTTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12276"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI C.S.E. A FAVORE DI UTENTI DISABILI RESIDENTI A SAREZZO PERIODO 14/03/2011 - 31/10/2011. UTENTI N. 48 E 49</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12277"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UN PROGETTO C.S.E. A FAVORE DI UTENTE DISABILE RESIDENTE A SAREZZO - PERIODO 01/04/2011 - 31/10/2011. UTENTE N. 47</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12278"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE (ASA) 1¿ PIANO DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER IL PERIODO 1/04/2011 - 30/11/2011 CIG 1090108194</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12279"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCARICO QUOTA INDEBITA TASSA RIFIUTI PER RIDUZIONE DEL 50%</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 07/11/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12280"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI ALL'ASSOCIAZIONE CITTADINI DI PONTE ZANANO PER L'INIZIATIVA "ASSISTENZA ALL'ATTRAVERSAMENTO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI PONTE ZANANO - ANNO 2011"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 19/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12281"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE PROGRESSIONE ORIZZONTALE AL PERSONALE TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE/VICESEGRETARIO (SC. 06/02/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12282"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO AFFIDATO ALL'AVVOCATO CISO GITTI NELLA CAUSA COMUNE DI SAREZZO/MANGIARINI LUIGI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E TERRITORIO (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12283"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO RELATIVE ALLA SENTENZA TAR DI BRESCIA N. 4671/2010 SUL RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETA' PUBBLI LINE S.A.S. DI DOSE OMBRETTA &amp; C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E TERRITORIO (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12284"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI GUASTI DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - CIG N. 1578759124.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 19/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12285"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARNE PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA PERIODO 01/01/11 - 30/06/11. CIG 1569250A0E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 10/07/2013)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12286"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ESERCIZIO 2010. RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2009 E PRECEDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12287"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2011. CIG N.1459466570</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 19/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12288"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UN PERSONAL COMPUTER PORTATILE E PER IL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DEL PROGRAMMA DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - CIG N. 14718164FB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 19/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12289"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE AL COMUNE DI BRESCIA DELLE SOMME ACCUMULATE DALLA SIG.RA R.A.G., OSPITE DELLA R.S.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 10/07/2013)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12290"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVA ALLA FIGURA DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE IN ATTUAZIONE DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I. - PERIODO 01/04/2011 AL 31/12/2012. CIG 1539566A0B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E TERRITORIO (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12291"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI PRESTAZIONI DI SERVIZI INERENTE L'ATTIVIT¿' DI MEDICINA DEL LAVORO: "MEDICO COMPETENTE" AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I. - PERIODO DAL 01/04/2011 AL 31/12/2011 - CIG: 15362097C3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E TERRITORIO (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12292"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZI RELATIVA AGLI ACCERTAMENTI SANITARI PER IL PERSONALE DEL COMUNE DI SAREZZO AI SENSI DELL'ART. 41 DEL D.LGS. 81/08 - ANNO 2011. CIG 1535617F38</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E TERRITORIO (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12293"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOGGIORNO CLIMATICO IN EGITTO A FAVORE DI PERSONE ANZIANE -PERIODO PRIMAVERILE 2011 - C.I.G. N. 1513526928</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 10/07/2013)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12294"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL POLO  CATASTALE DI VALLE TROMPIA A CARICO DEL COMUNE DI SAREZZO - ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12295"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL MESE DI FEBBRAIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12296"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE INIZIATIVA DEL PROGETTO FUORI PIAZZA - CIG 1456594364</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12297"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO DI INTEGRAZIONE LAVORATIVA CON TIROCINIO DI FORMAZIONE PROPOSTO DAL N.I.L. E DAL SERVIZIO SOCIALE - UTENTE N. 50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12298"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONE ORIZZONTALE ANNO 2010 - PERSONALE AREA ECONOMICO FINANZIARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA ECONOMICA FINANZIARIA (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12299"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONI ORIZZONTALI DEL PERSONALE DELL'AREA TECNICA ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12300"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA RSA E DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO "MADRE TERESA DI CALCUTTA" PER IL PERIODO DAL 01/04/2011 AL 31/12/2011 CIG 1460130962</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12301"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAIZONE "GRUPPO VOLONTARI MADRE TERESA DI CALCUTTA" PER ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12302"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA UTILIZZO DI LAVORATORE IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12303"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MODELLI IN BIANCO CARTE DI IDENTITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI (SC. 06/06/2011)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12304"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONE ORIZZONTALE DEL PERSONALE DELL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA - ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE E CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12305"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO FORMATIVO CON L'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "PRIMO LEVI" DI SAREZZO - MARZO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12306"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER FREQUENZA ALL'ASILO NIDO "IL GRANELLINO" E AL CENTRO DI PRIMA INFANZIA "ARCOBALENO" CONVENZIONATI CON IL COMUNE DI SAREZZO - MESE DI FEBBRAIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12307"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO ALL'UFFICIO TECNICO DELL'INCARICO DI PREDISPOSIZIONE DEL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PIANO DI LOTTIZZAZIONE SCHEDA AMBITO 5 - VIA CARDUCCI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E TERRITORIO (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12308"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DIRETTA DI UN "AIUTO CUOCO" CAT. B1 PRESSO LA RSA E CENTRO UNICO DI COTTURA DI SAREZZO AI SENSI ALLEGATO "A" D.G.R. N. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12309"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA CONVENZIONE PER CORSO DI FORMAZIONE PER PRATICANTE GEOMETRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12310"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER FESTEGGIAMENTI 150¿ ANNIVERSARIO UNITA' D'ITALIA CIG 1398558E8E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAMPA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12311"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONE ORIZZONTALE DEL PERSONALE DELL'AREA AMMINISTRATIVA. ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12312"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2010. PROGETTI FINALIZZATI AREA AMMINISTRATIVA LIQUIDAZIONE QUOTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12313"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA DELFINO &amp; PARTNERS SRL SU "IL RENDICONTO TRA MILLEPROROGHE E FEDERALISMO - ANALISI ULTIME NOVITA' NORMATIVE E PROCEDURA RENDICONTO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12314"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ALLA REGIONE LOMBARDIA CONTRIBUTO NON EROGATO PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI AI SENSI DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1989 N. 13.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12315"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER AUMENTO DI POTENZA CONTATORE IN LOCALIT¿ PIAZZALE EUROPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12316"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2010 LIQUIDAZIONE QUOTE PROGETTI FINALIZZATI DI CUI ALL'ART. 15 COMMA 5 DEL CCNL 1/4/99 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE E CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12317"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12318"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICHE PERIODICHE AI SENSI DEL D.P.R. 162/1999 PER ASCENSORI DI PROPRIET¿ COMUNALE - BIENNIO 2011-2012 - CODICE CIG 13214975D1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12319"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA PER GLI OSPITI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA E DEL CDI PER IL PERIODO DAL 01/04/2011 AL 20/11/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12320"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2010 PROGETTI FINALIZZATI AREA TECNICA LIQUIDAZIONE QUOTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12321"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A AFAVORE DALL' ASSOCIAZIONE COMUNITA' MAMRE' ONLUS PER INTEGRAZIONE RETTA COMUNITA' SICHEM DI PERSONA IDENTIFICATA CON IL N. 45/2011 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI PER INTERVENTI ECONOMICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12322"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO DI INTEGRAZIONE LAVORATIVA CON TIROCINIO DI FORMAZIONE PROPOSTO DAL N.I.L. E DAL SERVIZIO SOCIALE - UTENTE N. 46</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12323"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI PREVENZIONE E FORMAZIONE "TUTTI INSIEME PER CRESCERE" DEL C.P.M. DI BRESCIA - ANNO2010/2011. CIG N. 12480535E9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12324"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO ALLA DOTT.SSA ELISABETTA GUIDA PER AGGIORNAMENTO PIANO DI AUTOCONTROLLO HACCP E VERIFICHE PERIODICHE PRESSO I LOCALI DEL CENTRO UNICO DI COTTURA ISTITUITO PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO PERIODO DAL 01/03/2011 ,AL 31/12/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12325"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MODULISTICA AUTOIMBUSTANTE PER LA NOTIFICAZIONE DI VIOLAZIONI RILEVATE A MEZZO APPARECCHIATURE AUTOMATICHE - ANNO 2011 - CIG N. 1243754A42.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 19/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12326"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12327"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI PER I LOCALI DI PROPRIET¿ COMUNALE DESTINATI AD AMBULATORIO UBICATI NEL CONDOMINIO EX POSTA DI VIA IV NOVEMBRE SALDO GESTIONE ANNO 2010 E PREVENTIVO GESTIONE ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12328"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI PER GLI ALLOGGI DI PROPRIET¿ COMUNALE UBICATI NEL CONDOMINIO VIVALDI SITO IN VIA AVOGADRO SALDO GESTIONE ANNO 2010 E PREVENTIVO GESTIONE ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12329"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI ANIMAZIONE TEATRALE PER MINORI CRIC CRAC BUM! CIG 1249222A98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12330"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PER COLLABORAZIONE DEL PERSONALE DI VIGILANZA ESTERNO IN OCCASIONE DELLA FIERA LOCALE DEI SANTI FAUSTINO E GIOVITA - EDIZIONE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 19/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12331"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2010. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PERSONALE AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE E CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12332"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SALUMI, SURGELATI E GENERI ALIMENTARI PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER IL PERIODO DAL 01/03/2011 AL 30/06/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12333"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LATTICINI PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER IL PERIODO DAL 01/03/2011 AL 30/06/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12334"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DI PANETTERIA PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER IL PERIODO DAL 01/03/2011 AL 30/06/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12335"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO PER IL PERIODO DAL 01/03/2011 AL 30/06/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12336"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA E BEVANDE PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA PER IL PERIODO 01/03/2011 - 30/06/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12337"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2010. PROGETTI FINALIZZATI AREA POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE QUOTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 19/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12338"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE BOLLETTINI ICI ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 07/11/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12339"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ICI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ANNI 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 (ART. 1, COMMA 164, L. 296 DEL 27.12.2006 - L.F. 2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 07/11/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12340"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO QUOTIDIANI, RIVISTE E ALTRO MATERIALE PRESSO LE EDICOLE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DEL BAILO ANNO 2011. CIG 098618626E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12341"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2010. LIQUIDAZIONE QUOTE PROGETTO FINALIZZATO N. 2 DI CUI ALL'ART. 15 COMMA 5 DEL CCNL 1/4/199P - PERSONALE AREA ECONOMICO FINANZIARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA ECONOMICA FINANZIARIA (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12342"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2010. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SPECIFICHE RESPONSABILIT¿ PERSONALE AREA TECNICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA TECNICA (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12343"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE MUTUO CASSA DD.PP. DI ¿ 150.000,00 PER LAVORI DI "ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA E SISTEMA ANTINCENDIO SCUOLA INFANZIA VALLE DI SAREZZO CON REALIZZAZIONE NUOVI LOCALI 4^ SEZIONE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12344"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVA ALL'IMPIANTO ANTINCENDIO E ILLUMINAZIONE D'EMERGENZA PRESSO LE SEDI COMUNALI DI P.ZZA C.BATTISTI, VIA ZANARDELLI E DELLA BIBLIOTECA DI VIA BAILO. CODICE CIG 12179750C4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12345"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI PODOLOGO PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO DAL 01/03/2011 AL 28/02/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12346"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PER REPERIBILITA' FESTIVA, PRE - FESTIVA, NOTTURNA E SOSTITUZIONE MEDICA DIURNA PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO DAL 01/03/2011 AL 28/02/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12347"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER FREQUENZA ALL'ASILO NIDO "IL GRANELLINO" E AL CENTRO DI PRIMA INFANZIA "ARCOBALENO" CONVENZIONATI CON IL COMUNE DI SAREZZO - MESE DI GENNAIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]I.S.E.E. (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12348"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DIMISSIONI PRESENTATE DALLA DIPENDENTE SIG.RA MARIA TERESA TOMASONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12349"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE (ASA) PER IL 1¿ PIANO DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER IL PERIODO 01/04/2011 - 30/11/2011 - CIG 109108195</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12350"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 6 DISSUASORI DI VELOCITA' SPEED CHECK - CIG N. 10447971C2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 19/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12351"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVIT¿ D'INFORMAZIONE ISTITUZIONALE - ADESIONE PROPOSTA DI VISIBILIT¿ SU TELETUTTO E BS TELENORD ANNO 2011 CIG: 11997690B3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAMPA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12352"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO MENSE DI DUE SCUOLE PRIMARIE. CUP C96E10000580004 CIG06909459D7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12353"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI LAVORATORE IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12354"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN "OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE" P.T. 18 H. (CAT. B.1) PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE, AI SENSI ALLEGATO "A" D.G.R. N. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12355"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOGGETTO DISABILE RESIDENTE A SAREZZO - LEGGE 162/98 BANDO ANNO2009 - UTENTE N. 44</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12356"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO 1/3/2011 - 28/2/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12357"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA INCARICO PER LA PROGETTAZIONE - DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA DELL'INTERVENTO DENOMINATO "ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA E SISTEMA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA VALLE DI SAREZZO CON REALIZZAZIONE NUOVI LOCALI 4¿ SEZIONE "</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12358"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE AREA IN VIA NORD ANGOLO VIA BOITO PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO E ISOLE ECOLOGICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12359"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO RINFRESCO PER LA PREMIAZIONE DELLA VENTESIMA EDIZIONE DEL PREMIO DI PITTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 25/02/2011)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12360"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO SUPPLENZA A SCAVALCO DOTT. EDOARDO LEONE - PERIODO 22.1.2011 - 22.3.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' PERSONALE (SC. 12/05/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12361"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN AIUTO CUOCO (CAT. B.1) PRESSO LA RSA E CENTRO UNICO DI COTTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12362"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INSERZIONE PUBBLICITARIA DI INIZIATIVE LEGATE ALLA FESTA PATRONALE DEI SANTI FAUSTINO E GIOVITA SUL "GIORNALE DI BRESCIA" DEL 20 FEBBRAIO 2011 CIG: 1107607A33.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAMPA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12363"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA ASSEGNAZIONE POSTEGGI PICCOLI ARTIGIANI ED EX ART. 121 FIERA LOCALE SS. FAUSTINO E GIOVITA ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SC. 03/06/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12364"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA ASSEGNAZIONE POSTEGGI OPERATORI SU AREE PUBBLICHE FIERA LOCALE SS. FAUSTINO E GIOVITA ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SC. 03/06/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12365"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA TRADIZIONALI FREQUENTATORI DEL PARCO DIVERTIMENTO FIERA LOCALE SS. FAUSTINO E GIOVITA ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SC. 03/06/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12366"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER SERVIZIO DI VIGILANZA ANTICENDIO DEL PARCO DIVERTIMENTO FIERA LOCALE SS. FAUSTINO E GIOVITA ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SC. 03/06/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12367"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2010. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PERSONALE AREA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 19/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12368"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2010. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12369"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2010. LIQUIDAZIONE QUOTE PROGETTI FINALIZZATI DI CUI ALL'ART. 15 COMMA 5 DEL CCNL 1/4/1999 - PERSONALE AREA ECONOMICO FINANZIARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA ECONOMICA FINANZIARIA (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12370"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO ACCESSORIO 2010. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' - PERSONALE AREA ECONOMICO FINANZIARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA ECONOMICA FINANZIARIA (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12371"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL MESE DI GENNAIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12372"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN "OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE" (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO AI SENSI ALLEGATO "A" D.G.R. N. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12373"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CERIMONIA DI CONSEGNA CIVICHE BENEMERENZE ANNO 2011 - CIG 10488534DF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAMPA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12374"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DEL VENTESIMO PREMIO DI PITTURA DEL COMUNE DI SAREZZO - ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 25/02/2011)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12375"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE BORSE ED ASSEGNI DI STUDIO RELATIVI ALL'A.S. 2009/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 25/02/2011)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12376"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE RASSEGNA "IL RESTO E' FIERA 2011"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 25/02/2011)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12377"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA GRUPPO ELETTROGENO, PORTE REI E USCITE DI SICUREZZA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA CUP. C96E10000570004 CIG 0662979393</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12378"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE PER L'ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12379"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 43/2011 NEL REGISTRO DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12380"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 42/2011 NEL REGISTRO DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12381"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI CARTACEI E MONOUSO PER LA RSA COMUNALE ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12382"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DETRESIVI E DISINFETTANTI PER LA RSA COMUNALE ANNO 2011 CIG 1012071368</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12383"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE INTERNA DELL'AREA POLIZIA LOCALE - PRIMA PARTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 19/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12384"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO DELLE UNIFORMI DEGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 - CIG N.1017857A28.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 19/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12385"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVIT¿ D'INFORMAZIONE ISTITUZIONALE EFFETTUATA TRAMITE L'EMITTENTE RADIOFONICA "RETE 5 - LATTEMIELE" PER L'ANNO 2011 CIG: 1016018C90.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAMPA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12386"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA "SAREZZO S. FAUSTINO 2011" SUL CANALE TELEVISIVO BRESCIA PUNTO TV CIG: 1012525A0D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAMPA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12387"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INSERZIONE PUBBLICITARIA DI INIZIATIVE LEGATE ALLA FESTA PATRONALE DEI SANTI FAUSTINO E GIOVITA SU "BRESCIAOGGI" DEL 19 FEBBRAIO 2011 CIG: 099896974A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAMPA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12388"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON PERSONALE DI VIGILANZA ESTERNO PER SERVIZIO DA PRESTARE IN OCCASIONE DELLA FIERA LOCALE DEI SANTI FAUSTINO E GIOVITA - EDIZIONE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 19/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12389"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12390"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN "AIUTO CUOCO" (CAT. B.1), PRESSO IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO "A" D.G.R. N. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12391"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE PRIMARIE E PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I¿ GRADO G. LA PIRA DI SAREZZO PER IL PERIODO FEBBRAIO - GIUGNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12392"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPRTOVAZIONE CONTABILIT¿ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE COMUNALE DI CROCEVIA- SISTEMAZIONE COPERTURA" CUP C96J10000090004 CIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12393"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RESOCONTO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2010 E PREVISIONE DI SPESA ANNO 2011 PER I LOCALI UFFICIO POSTALE DI ZANANO IN VIA DANTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12394"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE1¿SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO FORNITURA E POSA IMPIANTI ELEVATORI CIMITERO DI SAREZZO CIG 045079147F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12395"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OPERE COMPLEMENTARI DELL'OPERA DENOMINATA "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE COMUNALE DI CROCEVIA- IMPIANTI TECNOLOGICI - OPERE DA PITTORE" CUP.C96F100000040004 CIG0758722532</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12396"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTABILIT¿ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE COMUNALE DI CROCEVIA-IMPIANTI TECNOLOGICI OPERE DA ELETTRICISTA CUP. C96F10000040004 CIG0556947732</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12397"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA E RILEGATURA DEL NOTIZIARIO QUINDICINALE "SAREZZO INFORMA" PER IL PERIODO FEBBRAIO/DICEMBRE 2011 - CIG 0898194D1F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P. (SC. 12/05/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12398"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CERTIFICATO DI NR. 7 FIRME DIGITALI PER I FUNZIONARI DELL'ENTE E PER IL SINDACO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEI SERVIZI CULTURALI E SCOLASTICI (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12399"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI LAVORATORE IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12400"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ALL'USSCS PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2011 - 1¿ RATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT - CACCIA E PESCA - PROMOZ. ATTIV. PRODUTT. (SC. 01/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12401"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' CHILOMETRICA O RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI NON RESIDENTI IMPIEGATI PRESSO IL COMUNE DI SAREZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12402"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO ORGANIZZATO DA DTC PAL SRL SUL TEMA "IL SISTEMA PREVIDENZIALE INPDAP"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' PERSONALE (SC. 12/05/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12403"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE INTESTAZIONE TERRENO IN VIA 1850 IN COMUNE DI SAREZZO AL SIG. OTELLI MAURO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12404"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA SUPERFICIE INERENTE L'ALIENAZIONE DI TERRENO NON EDIFICABILE IN VIA ARTIGIANI IN COMUNE DI SAREZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12405"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PER PROGETTAZIONE STRUTTURALE E PREVENZIONE INCENDI DELL'OPERA DENOMINATA "ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA SISTEMA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA VALLE DI SAREZZO CON REALIZZAZIONE NUOVI LOCALI 4¿ SEZIONE"  CUP C93B1,1000000004 CIG 085558858C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12406"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO ALL'UFFICIO TECNICO DELL'INCARICO DI PREDISPOSIZIONE DEL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PIANO DI LOTTIZZAZIONE SCHEDA CE.3 - VIA DON VITALE CONSOLI EX VIA DELLA PACE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E TERRITORIO (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12407"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO ALL'UFFICIO TECNICO DELL'INCARICO DI PREDISPOSIZIONE DEL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PIANO DI LOTTIZZAZIONE SCHEDA AMBITO 12/BIS - VIA GOZZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E TERRITORIO (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12408"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO IN AMBULANZA DEGLI OSPITI DELLA R.S.A. - ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 10/07/2013)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12409"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE, SCARICO DATI, SVILUPPO FOTOGRAFICO E CREAZIONE DATA-ENTRY DELLE APPARECCHIATURE PER LA RILEVAZIONE DELLA VELOCITA' - ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 19/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12410"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO PULMAN PER VISITA AL CENTRO ITTIOGENICO DI DESENZANO DEL GARDA PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI ZANANO E PONTE ZANANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT - CACCIA E PESCA - PROMOZ. ATTIV. PRODUTT. (SC. 01/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12411"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE E RIPOSIZIONAMENTO DEI PALI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESSO LA P.ZZA C. BATTISTI IN OCCASIONE FIERA DI SAN FAUSTINO 2011. CIG 08518844E9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12412"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE E GESTIONE CARTA SIM PER COLLEGAMENTO GSM DELL'IMPIANTO ASCENSORE PRESSO IL CIMITERO DI SAREZZO - ANNI 2011/2012. CODICE CIG 045079147F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12413"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER LA PROGETTAZIONE - DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA DELL'INTERVENTO DENOMINATO "ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA E SISTEMA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA VALLE DI SAREZZO CON REALIZZAZIONE NUOVI LOCALI 4¿ SEZIONE "</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12414"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12415"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO MEDICO SPECIALISTICO CARDIOLOGICO PRESSO LA RSA DI SAREZZO "MADRE TERESA DI CALCUTTA" ANNO 2011 - CIG 0880648DB4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 10/07/2013)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12416"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SAREZZO E IL "GRUPPO E.V.A. - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - S.C.S. ONLUS - IMPRESA SOCIALE" PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI ETICHETTATURA E CONSEGNA DEL NOTIZIARIO "SAREZZO INFORMA" E PER LA DISTRIBUZIONE DI ALTRO MAT,ERIALE INFORMATIVO PER L'ANNO 2011. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO ETICHETTATURA E CONSEGNA DEL NOTIZIARIO "SAREZZO INFORMA" PER IL PERIODO FEBBRAIO/AGOSTO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P. (SC. 12/05/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12417"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GUANTI MONOUSO IN VINILE E LATTICE PER LA R.S.A. E L'ASSISTENZA DOMICILIARE DI SAREZZO - ANNO 2011 - CIG 0933004341</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 10/07/2013)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12418"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CHIAVE IN ARGENTO PER CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAMPA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12419"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO AMMINISTRATORE CONDOMINIO PALAZZINA EUROPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12420"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI PARAFARMACEUTICI PER LA R.S.A. - ANNO 2011 - CIG 0932302FEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 10/07/2013)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12421"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO PER LA R.S.A - ANNO 2011 - CIG 09319995E6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 10/07/2013)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12422"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI PER L'IGIENE DEGLI OSPITI DELLA R.S.A. - ANNO 2011 - CIG 09317822D4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 10/07/2013)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12423"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MEDICINALI URGENTI PER LA R.S.A. COMUNALE - ANNO 2011 - CIG 0925973915</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 10/07/2013)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12424"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTABILIT¿ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI "RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEL PALAZZO AVOGARDO E SUE PERTINENZE- POLO CULTURALE INTEGRATO DEL COMUNE DI SAREZZO" CUP C94 E07000160002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12425"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA PROGETTO SOFIS SU "I.S.E.E.LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA ED I CONTROLLI. LE NOVITA' INTRODOTTE DAL D.L. 78/2010, CONVERTITO NELLA L. 122/2010 E DALLA L. 183/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12426"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ANALISI DI CAMPIONI CON SOSPETTA PRESENZA DI AMIANTO PRELEVATI IN ALCUNI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12427"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI BAGNI CHIMICI IN OCCASIONE DELLA FIERA DI SAN FAUSTINO E GIOVITA DAL 18/02/2011 AL 21/02/2011 - CIG 0852182AD2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12428"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER FREQUENZA ASILO NIDO IL GRANELLINO E CENTRO DI PRIMA INFANZIA ARCOBALENO CONVENZIONATI CON IL COMUNE DI SAREZZO - MESE DI DICEMBRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12429"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DI UN ULTERIORE CORSO BASE DI FOTOGRAFIA NELL'AMBITO DEL PROGETTO "I GIOVANI E IL COMUNE VERSO L'EUROPA: GIOVANI DI SAREZZO, GIOVANI EUROPEI" ANNO SCOLASTICO 2010/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P. (SC. 12/05/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12430"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI PER SALE MENSA SCUOLE PRIMARIE DI ZANANO E SAREZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12431"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE COMUNALE DI CROCEVIA-IMPIANTI TECNOLOGICI- OPERE DA ELETTRICISTA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12432"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PER LA VERIFICA DELLA CORRETTA ESECUZIONE DELLE OPERE PER ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO IMMOBILE COMUNALE DI CROCEVIA - CIG 0831763888</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12433"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA COOPERATIVA EUROTREND CON SEDE A CERRIONE - BIELLA DEL SERVIZIO DI ASA OSS PER IL PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2011 - CIG 086563154B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12434"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ISTAT CONTRATTO DI LOCAZIONE PERIODO 2010-2011 PER I LOCALI DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO DI SAREZZO, VIA REPUBBLICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12435"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA SCHEDARIO ELETTORALE (ART. 6 D.P.R. 20.3.1967, N. 223)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI (SC. 06/06/2011)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12436"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER RILEVAZIONE ISTAT "INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE: CONDIZIONE ED INTEGRAZIONE SOCIALE DEI CITTADINI STRANIERI 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI (SC. 06/06/2011)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12437"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA UTILIZZO DI LAVORATORE IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12438"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN "OPERATORE SOCIO-ASSISTENZIALE" (CAT. B.1), PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO "A" D.G.R. N. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12439"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON PERSONALE DI VIGILANZA ESTERNO PER SERVIZIO DA PRESTARE IN OCCASIONE DELLA FIERA LOCALE DEI SANTI FAUSTINO E GIOVITA - EDIZIONE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 19/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12440"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE CIMITERIALE FORNITO DA ASVT S.P.A. PER L'ANNO 2011. CIG 0774566813</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12441"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIA DI I GRADO DEL COMUNE DI SAREZZO - PERIODO 01 FEBBRAIO - 11 GIUGNO 2011. C,.I.G. 0757742C77</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12442"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI PER LA GESTIONE DELL'INCONTINENZA DEGLI OSPITI DELLA R.S.A. COMUNALE - ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 10/07/2013)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12443"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI MONOUSO PER LA CURA E L'IGIENE DEGLI OSPITI DELLA R.S.A. COMUNALE - ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 10/07/2013)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12444"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO ESTINTORI E MATERIALE VARIO PER PROVA FINALE DEL CORSO ANTINCENDIO IN RSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO UNICO DI COTTURA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12445"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEI RESPONSABILI SERVIZIO LL.PP. SIG. GIUSEPPE PRUDENTE E SIG.RA AGNESE DONATELLA LAVINIO ALL'INCONTRO DI STUDIO SUL TEMA "IL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI DPR 207/2010", ORGANIZZATO DA ALFA CON,SULENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12446"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL GRUPPO ELEFANTI VOLANTI ANDROPOLIS - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIET¿ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - IMPRESA SOCIALE - PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLE SEDI COMUNALI DI P.ZZA C.BATTISTI, VIA ZANARDELL,I E VIA IV NOVEMBRE, PALAZZO AVOGADRO, DEI CENTRI CIVICI COMUNALI E ALTRI LOCALI DAL 13/01/2011 AL 13/04/2011. CODICE CIG. 076184458D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12447"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DERIVATO DA LINEA BT DEL DISTRIBUTORE IN VIA 2 GIUGNO SAREZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12448"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL MESE DI DICEMBRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12449"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE CALORE PRESSO ALCUNE CENTRALI TERMICHE PER IL PERIODO DAL 01/01/2011 AL 31/12/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12450"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI A MEZZO ADESIONE ALLA CONSIP S.P.A. PER L'ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12451"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CENTRALINO TELEFONICO DANNEGGIATO A SEGUITO DI SOVRATENSIONE E SISTEMAZIONI ELETTRICHE VARIE - UFFICIO CULTURA - PALAZZO AVOGADRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12452"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN "OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE" (CAT. B.1) PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE, AI SENSI ALLEGATO "A" D.G.R. N. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 10/07/2013)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12453"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO MEDICO SPECIALISTICO PRESSO LA RSA DI SAREZZO "MADRE TERESA DI CALCUTTA" - 26.01.2011 - 31.12.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 10/07/2013)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12454"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DELL'AFFIDAMENTO, MEDIANTE LA PROCEDURA NEGOZIATA DEL COTTIMO FIDUCIARIO, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESSO VARIE SEDI COMUNALI - ANNI 2011/2012. CODICE C.I.G. 0612133C1E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12455"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI FISIOTERAPIA A FAVORE DEGLI OSPITI DELLA RSA E CDI DI SAREZZO - PERIODO 01.01.2011/31.12.2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 10/07/2013)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12456"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ATTREZZATURE PER LA CUCINA DEL CENTRO UNICO DI COTTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 10/07/2013)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12457"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CONTENITORI PER TRASPORTO PASTI DEL CENTRO UNICO DI COTTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 10/07/2013)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12458"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPANTE ETICHETTATRICE UFFICIO PROTOCOLLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA (SC. 07/04/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12459"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. PERIODO 01.01.2011 - 31.01.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 10/07/2013)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12460"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO DI INTEGRAZIONE LAVORATIVA CON TIROCINIO DI FORMAZIONE PROPOSTO DAL N.I.L. E DAL SERVIZIO SOCIALE - UTENTE N. 37/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12461"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI PROMOSSI DALLE COMUNITA' SOCIO SANITARIE PER DISABILI DELLA FO.B.A.P. DI BRESCIA - INTEGRAZIONI RETTE FONDO SOCIALE SECONDO SEMESTRE 2010 -UTENTI NUMERO 81, 82</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12462"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 39/2011 NEL REGISTRO DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12463"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 38/2011 NEL REGISTRO DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12464"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI ENTI / ASSOCIAZIONI CHE SVOLGONO ATTIVITA' SOLIDALI E SERVIZI IN CAMPI SOCIALE NON A SCOPO DI LUCRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12465"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SAREZZO E "GRUPPO ELEFANTI VOLANTI ANDROPOLIS CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS" PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO PASTI A DOMICILIO PRODOTTI DAL CENTRO UNICO DI COTTURA - PERIODO 01.01.2011, - 31.12.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 10/07/2013)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12466"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRETTO DIFFUSO PER IL COMMERCIO - INCARICO ALLA SOCIETA' SAEF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SC. 03/06/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12467"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI PER GLI ALLOGGI DI PROPRIET¿ COMUNALE UBICATI NEL CONDOMINIO VIVALDI SITO IN VIA AVOGADRO SALDO GESTIONE ANNO 2010 E PREVENTIVO GESTIONE ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12468"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PRIMO STATO D'AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE COMUNALE DI CROCEVIA IMPIANTI TECNOLOGICI -OPERE DA ELETTRICISTA. CUP C96F100000040004 CIG0556947732</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12469"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI " MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI VIA CARUSO A CAUSA DI UN CEDIMENTO FRANOSO" CUP C92J0000190004 - CIG 0603467CB5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12470"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "SCUOLA DI SCACCHI TORRE E CAVALLO" PER L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI E TORNEI DI SCACCHI PER I GIOVANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 25/02/2011)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12471"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO GRUPPI CULTURALI OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 25/02/2011)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12472"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE SOCIALE, CULTURALE ED EDUCATIVA "LA CASA DELLO STUDENTE" PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI SUPPORTO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 25/02/2011)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12473"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO IN COMODATO D'USO DISTRIBUZIONE AUTOMATICA BEVANDE CALDE - ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 10/07/2013)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12474"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PER PERMESSI RETRIBUITI AD ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA (SC. 07/04/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12475"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12476"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE COMUNALE AL "GRUPPO ELEFANTI VOLANTI ANDROPOLIS CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI IMPRESA SOCIALE- SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - PERIODO 01.01.2011 - 31.03.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 10/07/2013)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12477"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE AMMONTARE FONDO DA ASSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE PER L'ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12478"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AL GRUPPO ALPINI DI SAREZZO PER LA PARTECIPAZIONE AI MERCATINI DI NATALE ORGANIZZATI PRESSO IL MUSEO "I MAGLI2 DI SAREZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 25/02/2011)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12479"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA SCUOLA SECONDARIA DI I¿ GRADO G. LA PIRA PER ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO E MATERIALE DI PULIZIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 25/02/2011)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12480"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE DON BOSCO 3A PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "ARTE E CARITA'" - MOSTRA DI PRESEPI DAL MONDO E ARREDI DALLE ANDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 25/02/2011)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12481"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO ISTAT CONTRATTO DI LOCAZIONE PER I LOCALI SEDE DELLA POLIZIA LOCALE IN VIA IV NOVEMBRE CON DECORRENZA 01.01.2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12482"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA' A PROVVEDERE AI PAGAMENTI DOVUTI PER LA FRUIZIONE DI SERVIZI SCOLASTICI (MISURE ANTI CRISI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 25/02/2011)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12483"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA - PERIODO 01.01.2011 - 28.02.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 10/07/2013)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12484"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DA FONOREGISTRAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12485"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AL COMITATO CULTURALE DI NOBOLI PER LA PUBBLICAZIONE DEL LIBRO "GLI AVOGADRO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 25/02/2011)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12486"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AL COMITATO CULTURALE DI NOBOLI PER LA PRESENTAZIONE DEL RITRATTO DI MONSIGNOR FAUSTO BALESTRINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 25/02/2011)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12487"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE PROGETTO SISS RSA COMUNALE - ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 10/07/2013)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12488"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO ISTAT CONTRATTO PROVIDER SISS - BCS BIOMEDICAL COMPUTERING SISTEMS SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 10/07/2013)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12489"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE CORSO DI FOTOGRAFIA NELL'AMBITO DEL PROGETTO "I GIOVANI E IL COMUNE VERSO L'EUROPA: GIOVANI DI SAREZZO, GIOVANI EUROPEI" A.S. 2010/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAMPA (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12490"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "GENITORI SI CRESCE" DI SAREZZO PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI PROMOZIONE SOCIALE PER GENITORI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI SAREZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12491"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALLE PARROCCHIE PER LA GESTIONE DEI CENTRI DIURNI ESTIVI (GREST) ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12492"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE BAMBINI CARDIOPATICI NEL MONDO - A.I.C.I. ONLUS - A SOSTEGNO DEL PROGETTO DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DENOMINATO "PROGETTO CAMERUN" (ART. 19, COMMA 1-BIS, L. 68/1993)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12493"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE IRIDE - ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PARI OPPORTUNITA' (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12494"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 35/2011 NEL REGISTRO DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12495"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSEGUIMENTO ACCOGLIENZA DI UNA PERSONA DISABILE PRESSO COMUNITA' SOCIO SANITARIA "C.S.S. MEMORIAL SALERI" DI LUMEZZANE PERIODO 01/01/2011 - 31/12/2011. UTENTE N. 36/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12496"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA PER IL MODULO EDUCATIVO "PUNTO COMPITI" DEL CAG - LUDOTECA VILLA USIGNOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12497"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LETTORI DI CODICI A BARRE PER BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12498"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA CROCE ROSSA ITALIANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12499"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO, ALL'ORGANIZZAZIONE PRIVATA COLUMBIANA SENZA FINE DI LUCRO "FUNDACION DEJANDO HUELLAS Y DANDO VIDA", PER IL PROGETTO DI EDIFICAZIONE DI UN CENTRO FORMATIVO NEI QUARTIERI PERIFERICI, DELLA CITTA' DI BOGOTA'. (ART.19, COMMA 1- BIS, L. 68/1993)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12500"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ETICHETTATURA E CONSEGNA DEL NOTIZIARIO COMUNALE "SAREZZO INFORMA" PER IL MESE DI GENNAIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P. (SC. 12/05/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12501"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA E RILEGATURA DEL NOTIZIARIO "SAREZZO INFORMA" -- PERIODICO DEL COMUNE DI SAREZZO - PER IL MESE DI GENNAIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P. (SC. 12/05/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12502"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "CONSULENZA ORIENTATIVA" PER STUDENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "G. LA PIRA" A CURA DEL SERVIZIO INFORMAGIOVANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMA GIOVANI (SC. 03/10/2011)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12503"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO PRESSO IL COMUNE DI GARDONE VAL TROMPIA DELLA DIPENDENTE SIG.RA MONICA TORRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12504"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA FONDAZIONE DELLA COMUNIT¿ BRESCIANA ONLUS A SOSTEGNO DEL "BANDO RACCOLTA A PATRIMONIO PER LA VALLE TROMPIA 2010"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12505"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PREMI CONCORSO FOTOGRAFICO NELL'AMBITO DEL PROGETTO "I GIOVANI E IL COMUNE VERSO L'EUROPA: GIOVANI DI SAREZZO, GIOVANI EUROPEI" A.S. 2010/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAMPA (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12506"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MODULISTICA AUTOIMBUSTANTE PER LA NOTIFICAZIONE DI VIOLAZIONI RILEVATE A MEZZO APPARECCHIATURE AUTOMATICHE - ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 19/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12507"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI SICUREZZA ED ALLARME PRESSO LA RSA COMUNALE DI SAREZZO - ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 10/07/2013)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12508"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA IMPIANTO DI SICUREZZA ED ALLARME PRESSO LA RSA COMUNALE - ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 10/07/2013)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12509"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 25/02/2011)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12510"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA AL TRASPORTO PER IL PERIOSO GENNAIO - GIUGNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 25/02/2011)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12511"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARREDI PER LA RSA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 10/07/2013)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12512"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI LAVANDERIA ESTERNA PER LA RSA COMUNALE PERIODO 01.01.2011 - 31.12.2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 10/07/2013)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12513"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI CHIMICI PER IMPIANTO BONIFICA LEGIONELLA - ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 10/07/2013)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12514"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREVENZIONE E SORVEGLIANZA RISCHIO LEGIONELLA PRESSO LA RSA COMUNALE - ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 10/07/2013)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12515"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE BORSE ED ASSEGNI DI STUDIO A.S. 2009/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 25/02/2011)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12516"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVA ALLA FIGURA DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE IN ATTUAZIONE DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I. - PERIODO 01/01/2011 AL 31/03/2011. CIG 0686028037</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E TERRITORIO (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12517"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI PRESTAZIONI DI SERVIZI INERENTE L'ATTIVIT¿ DI MEDICINA DEL LAVORO: "MEDICO COMPETENTE" AI SENSI DELL'ART. 18 DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I. - PERIODO DAL 01/01/2011 AL 31/03/2011 - CIG. 0685910ED2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E TERRITORIO (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12518"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A CONVENZIONE STIPULATA PER L'AFFIDAMENTO IN USO E GESTIONE AREA VERDE CIRCOSTANTE LA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA "A. SOGGETTI" IN VIA SAN GIOVANNI BOSCO IN SAREZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12519"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO PER CONTRIBUTO A CARICO DEL COMUNE DI SAREZZO A SEGUITO DELLA D.G.R. N. 336 DEL 28.07.2010 A FAVORE DEI RICHIEDENTI - FONDO REGIONALE ANNO 2010 PER IL SOSTEGNO FINANZIARIO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12520"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE E FORNITURE RELATIVE ALLE ATTREZZATURE D'UFFICIO PER IL COMUNE DI SAREZZO - ANNO 2011. CODICE CIG 06931830B5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12521"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI PER I LOCALI DI PROPRIET¿ COMUNALE DESTINATI AD AMBULATORIO UBICATI NEL CONDOMINIO EX POSTA DI VIA IV NOVEMBRE SALDO GESTIONE ANNO 2010 E PREVENTIVO GESTIONE ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12522"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ALLARME VARI EDIFICI COMUNALI PER L'ANNO 2011. CODICE CIG 0661789D8B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12523"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE E FORNITURA DI ESTINTORI, MANICHETTE E IDRANTI IN FUNZIONE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI PER L'ANNO 2011. CODICE CIG 066050384F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12524"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PRODOTTI INFORMATICI E ABBONAMENTI A BANCHE DATI. PERIODO 01/01/2011 - 31/12/2011. DITTE VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEI SERVIZI CULTURALI E SCOLASTICI (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12525"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PERIZIA OPERE COMPLEMENTARI DELL'OPERA DENOMINATA "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE COMUNALE DI CROCEVIA- IMPIANTI TECNOLOGICI - OPERE ELETTRICHE" CUP. C96F10000040004 CIG.0556947732</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12526"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO DI INDAGINE GEOLOGICA PER L'INTERVENTO DI "REALIZZAZIONE NUOVI LOCALI 4¿ SEZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA VALLE DI SAREZZO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12527"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI FISIOTERAPIA A FAVORE DEGLI OSPITI DELLA RSA E CDI DEL COMUNE DI SAREZZO - PERIODO 01.01.2011 - 31.12.2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 10/07/2013)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12528"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI UNO STAGE CON L'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "C.BERETTA" DI GARDONE V.T., PERIODO 24/12/2010 - 31/01/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 10/07/2013)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12529"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GUARNIZIONI PER LE CELLE FRIGORIFERE DEL IL CENTRO UNICO DI COTTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 10/07/2013)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12530"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AL GAM (GRUPPO AUTONOMO MONTANO) SAREZZO S.EMILIANOPER CRONOSCALATA PODISTICA SAREZZO-S.EMILIANO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT - CACCIA E PESCA - PROMOZ. ATTIV. PRODUTT. (SC. 01/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12531"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DVD E AUDIOVISIVI PER BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12532"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA STAMPA MATERIALE SU RIFORMA SCOLASTICA PER INFORMAGIOVANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMA GIOVANI (SC. 03/10/2011)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12533"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI ASCENSORI PRESSO LA SEDE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI VIA BAILO. CODICE CIG 0662105254</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12534"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO, RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO TRIBUTI - ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA ECONOMICA FINANZIARIA (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12535"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA - PERIODO 01.01.2011 - 28.02.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 10/07/2013)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12536"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SURGELATI E SALUMI PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA - PERIODO 01.01.2011 - 28.02.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 10/07/2013)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12537"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LATTICINI PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA - PERIODO 01.01.2011 - 28.02.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 10/07/2013)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12538"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA. PER PROSEGUIMENTO INSERIMENTO DEL PROGETTO S.F.A. (SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL' AUTONOMIA) A FAVORE DI UTENTE DISABILE RESIDENTE A SAREZZO - PERIODO 01/01/2011 - 31/10/2011. UTENTE N. 34/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12539"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A ZAGLIO CARLO MANFREDI PER LA PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO DEL MONDO MOUNTAIN BIKE IN BRASILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT - CACCIA E PESCA - PROMOZ. ATTIV. PRODUTT. (SC. 01/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12540"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SI SPESA PER I PROGETTI C.S.E. A FAVORE DI UTENTI DISABILI RESIDENTI A SAREZZO - PERIODO 01/01/2011 - 31/10/2011. UTENTI DAL N. 24 AL N. 33</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12541"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ACQUA E BEVANDE PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA - PERIODO 01.01.2011 - 28.02.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 10/07/2013)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12542"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE MOSTRE, CONFERENZE E CONCERTI ALL'ASSOCIAZIONE CIRCOLO ADAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12543"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE VALTROMPIA CUORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12544"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA IN PROVA DELLA SIG.RA DANIELA SALVINELLI IN QUALITA' DI "ISTRUTTORE" P.T. 18 H. (CAT. C.1) AREA DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEI SERVIZI CULTURALI E SCOLASTICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12545"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO AL COMITATO ANZIANI ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 25/02/2011)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12546"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI PERIODO 1.1.2011 - 31.12.2015. CIG 0568041A40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12547"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE SULLE STRADE COMUNALI NELLE STAGIONE INVERNALE 2010/2011 - DICEMBRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12548"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI COLLEGAMENTO IMPIANTI DI ALLARME VARI EDIFICI COMUNALI PER L'ANNO 2011. CODICE CIG 06610213C8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12549"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PANE E PRODOTTI PANETTERIA PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA - PERIODO 01.01.2011 - 28.02.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 10/07/2013)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12550"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO CESSAZIONE DAL SERVIZIO DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO SIG.RA ILARIA OLIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12551"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA IN PROVA DELLA SIG.RA ILARIA OLIVI IN QUALITA' DI "ISTRUTTORE" (CAT. C.1) AREA ECONOMICO FINANZIARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12552"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROSEGUIMENTO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE " VILLA USIGNOLO " E DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE PER MINORI PER IL PERIODO 01/01/2011 - 31/08/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12553"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI PROMOSSI DAL CENTRO DIURNO INTEGRATO PER PERSONE CON DISABILITA' DELLE COOPERATIVE L'AQUILONE DI GERDONE V.T E C.V.L. DI LUMEZZANE CON RETTE A CARICO DEGLI UTENTI - PERIODO 01/01/2011 - 31/07/2011. UTENTI DAL 7 AL 15/20,11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12554"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI PROMOSSI DAL CENTRO DIURNO PER PERSONE CON DISABILITA' DELLA FO.B.A.P. DI BRESCIA CON RETTE A CARICO DEGLI UTENTI - PERIODO 01/01/2011 - 31/10/2011 UTENTI N. 19 E 20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12555"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORA DELLA FONDAZIONE FO.B.A.P. PER PROSEGUIMENTO INSERIMENTO IN COMUNITA' DI PERSONA IDENTIFICATA CON IL N. 18/2011 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - PERIODO 01/01/2011 -, 31/12/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12556"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FONDAZIONE FO.B.A.P. ONLUS PER PROSEGUIMENTO INSERIMENTO IN COMUNITA' DI PERSONA IDENTIFICATA CON IL N. 17/2011 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - PERIODO 01/01/,2011 - 31/12/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12557"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL DORMITORIO "SAN VINCENZO DE PAOLI" DI BRESCIA PER PERSONA IDENTIFICATA CON IL N. 16/2011 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI PER INTERVENTI ECONOMICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12558"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE "CASA DEL FANCIULLO" PER PERSONE IDENTIFICATE CON IL N. 04-05-06/2011 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - PERIODO 01/01/2011 - 31/08/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12559"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "COMUNITA' MAMRE'" PER PERSONA IDENTIFICATA CON IL N.03/2011 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - PERIODO 01/01/2011 - 31/08/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12560"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE "CASA DEL FANCIULLO" PER PERSONA IDENTIFICATA CON IL N. 02/2011 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - PERIODO 01/01/2011 - 31/12/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12561"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA "FONDAZIONE VILLA DEI FIORI" DI NAVE PER PERSONA IDENTIFICATA CON IL N. 01/2011NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI PER INTERVENTI ECONOMICI - PERIODO 01/01/2011 - 31/12/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12562"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO RUT A SOSTEGNO DEL PROGETTO DI AIUTO SOCIALE PER L' UTENTE N 79 ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12563"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "COMUNITA' MAMRE' ONLUS" PER PROSEGUIMENTO INSERIMENTO IN RSD DI PERSONA IDENTIFICATA CON IL N.23/2011 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - PERIODO 01/,01/2011 - 31/12/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12564"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "COMUNITA' MAMRE' ONLUS" PER PROSEGUIMENTO INSERIMENTO IN COMUNITA' DI PERSONA IDENTIFICATA CON IL N.22/2011 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - PERIO,DO 01/01/2011 - 31/12/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12565"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE COMUNITA' MAMRE' ONLUS PER PROSEGUIMENTO INSERIMENTO IN COMUNITA' DI PERSONA IDENTIFICATA CON IL N. 21/2011 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - PERIO,DO 01/01/2011 - 31/12/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12566"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SOGGETTO INSERITO PRESSO IL SERVIZIO R.S.D. FIRMO TOMMASO DELLA MAMRE' ONLUS - UTENTE N. 80/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12567"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI ARTICOLI SANITARI PER LA R.S.A. COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 10/07/2013)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12568"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE ESTUMULAZIONI ED ESUMAZIONI PRESSO IL CIMITERO DI SAREZZO E ZANANO 2¿ SEMESTRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12569"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONI ELETTRICHE PRESSO LA RSA COMUNALE - ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 10/07/2013)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12570"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO PRESSO IL COMUNE DI GARDONE V.T. DELLA DIPENDENTE DI RUOLO SIG.RA MONICA TORRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12571"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI "VALTROMPIA NELL'ALTRA STORIA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAMPA (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12572"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI UN "OPERAIO PROFESSIONALE" (CAT. B.1) PRESSO L'AREA TECNICA. NOMINA DEL VINCITORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12573"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE SCOLASTICO PER PROGETTO SCUOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAMPA (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12574"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER FREQUENZA ALL'ASILO NIDO "IL GRANELLINO" E AL CENTRO DI PRIMA INFANZIA "ARCOBALENO" CONVENZIONATI CON IL COMUNE DI SAREZZO - IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI DICEMBRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12575"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CORSO DI AVVIAMENTO AL NUOTO PER BAMBINI DI TRE ANNI NEL 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT - CACCIA E PESCA - PROMOZ. ATTIV. PRODUTT. (SC. 01/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12576"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE ANTICENDIO FASCIA C - RISCHIO ELEVATO PER I DIPENDENTI DELLA RSA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 10/07/2013)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12577"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PRIMO STATO D'AVANZAMENTO LAVORI E CERTIFICATO DI PAGAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE COMUNALE DI CROCEVIA IMPIANTI TECNOLOGICI - OPERE DA PITTORE. CUP C96F10000040004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12578"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORORDINARIA IMMOBILE COMUNALE DI CROCEVIA CUP C96J10000090004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12579"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO MENSE SCUOLE PRIMARIE CUP C96E10000580004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 25/05/2016)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12580"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVE AL CORSO ANTINCENDIO A RISCHIO BASSO PER I DIPENDENTI COMUNALI AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 E SS.MM.II. - CIG 06591045D2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E TERRITORIO (SC. 03/01/2022)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12581"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DA PARTE DI A.S.V.T. S.P.A. DI UN PUNTO ACQUA IN VIA GOZZANO-DELLA FONTE IN LOCALITA' PONTE ZANANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12582"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE ASD COMITATO SPORTIVO SARETINO DI SAREZZO PER L'UTILIZZO DEL TEATRO SAN FAUSTINO DI SAREZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 25/02/2011)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12583"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12584"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO MEDIANTE LA PROCEDURA NEGOZIATA DEL COTTIMO FIDUCIARIO, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESSO VARIE SEDI COMUNALI - ANNI 2011/2012. CODICE C.I.G. 0612133C1E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12585"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' UTENTE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 78/2010 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALEPER INTERVENTI ECONOMICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12586"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVA NATALIZIA INERENTE IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12587"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO C.S.E. A FAVORE DI UTENTE DISABILE RESIDENTE A SAREZZO - INTEGRAZIONE RETTE. UTENTE N. 77</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12588"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA VISITA ALLA MOSTRA "SALVADOR DALI' - IL SOGNO SI AVVICINA" A MILANO IN DATA 28 DICEMBRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12589"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AL COMITATO TELETHON FONDAZIONE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12590"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MEDAGLIE PER CONFERIMENTO CIVICHE BENEMERENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAMPA (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12591"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA FIAT DOBLO' TARGATO CV071XX</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 10/07/2013)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12592"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONI IMPIANTI ELETTRICI DELLA RSA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 10/07/2013)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12593"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO WORKSTATION GRAFICA PER UFFICIO PROGETTAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEI SERVIZI CULTURALI E SCOLASTICI (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12594"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA SAN PIO X PER SEZIONE PRIMAVERA A.S. 2010/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 25/02/2011)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12595"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA DIREZIONE DIDATTICA DI SAREZZO PER IL SERVIZIO DI ENTRATA ANTICIPATA SVOLTO DAL PERSONALE ATA NEL PLESSO DI SAREZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 25/02/2011)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12596"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE INFORMATICO DA UTILIZZARE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "I GIOVANI E IL COMUNE VERSO L'EUROPA: GIOVANI DI SAREZZO, GIOVANI EUROPEI" A.S. 2010/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P. (SC. 12/05/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12597"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI EDUCAZIONE ALL'USO CONSAPEVOLE DEL DENARO - AFFIDAMENTO ALLESTIMENTO DELLA MESSA IN SCENA DELLA FAVOLA "LA SFIDA DEI CINCILLI" A FAVORE DELLE CLASSI TERZE DELLE SCUOLE PRIMARIE PRESENTI A SAREZZO E LABORATORIO SPERIMENTALE "ALLA FIERA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P. (SC. 12/05/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12598"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CAMPAGNA NATI PER LEGGERE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12599"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER FREQUENZA ALL'ASILO NIDO "IL GRANELLINO" E AL CENTRO DI PRIMA INFANZIA "ARCOBALENO" CONVENZIONATI CON IL COMUNE DI SAREZZO - MESE DI NOVEMBRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12600"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI RELIGIOSI AI SENSI DELLA L.R. 11 MARZO 2005, N. 12 - ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 21/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12601"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEI LAVORI DI "AMPLIAMENTO R.S.A. E CREAZIONE NUOVO NUCLEO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 06/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12602"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO LAVORI DI "RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEL PALAZZO AVOGADRO E SUE PERTINENZE - POLO CULTURALE INTEGRATO DEL COMUNE DI SAREZZO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 06/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12603"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER LA PROGETTAZIONE - DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA DELL'INTERVENTO DENOMINATO "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO DEL LOCALE MENSA DI DUE SCUOLE PRIMARIE "</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 06/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12604"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE SULLE STRADE COMUNALI NELLE STAGIONE INVERNALE 2010/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 21/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12605"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA DIREZIONE DIDATTICA DI SAREZZO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "ANCHE LE MAMME A SCUOLA" A.S. 2010/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 25/02/2011)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12606"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE 1^ RATA IN ACCONTO SUI BILANCI PREVENTIVI A.S. 2010/2011 DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA AUTONOME DI SAREZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 25/02/2011)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12607"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI ZANANO SUL BILANCIO CONSUNTIVO A.S. 2009/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 25/02/2011)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12608"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEI BILANCI CONSUNTIVI A.S. 2009/2010 E PREVENTIVI A.S. 2010/2011 DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA AUTONOME DI SAREZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 25/02/2011)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12609"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI STAMPATI E MODULISTICA SPECIALIZZATA - ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12610"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI CARTA BIANCA PER GLI UFFICI COMUNALI - ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12611"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI - ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12612"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI CARTA COLORATA PER GLI UFFICI COMUNALI - ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12613"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12614"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12615"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER VISITE FISCALI DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12616"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' CHILOMETRICA O RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI NON RESIDENTI IMPIEGATI PRESSO IL COMUNE DI SAREZZO -ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12617"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI SURGELATI PER LA SCUOLA D'INFANZIA DI VALLE PER L'ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 10/07/2013)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12618"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VALLE PER L'ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 10/07/2013)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12619"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LATTICINI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VALLE PER L'ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 10/07/2013)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12620"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER UNA GITA POMERIDIANA A PADOVA: MERCATINI E PRESEPI DI NATALE , DI INTEGRAZIONE SOCIALE, APERTA A TUTTI, IN DATA 15 DICEMBRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 25/02/2011)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12621"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO "CANTOMCRISMAS" ALL'INTERNO DELLA SESTA RASSEGNA PROVINCIALE "NATALE NELLE PIEVI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 25/02/2011)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12622"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PERSONA IDENTIFICATA CON IL N.75/2010 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12623"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 74/2010 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12624"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN "OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE" (CAT. B.1) PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE, AI SENSI ALLEGATO "A" D.G.R. N. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12625"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BIGLIETTI AUGURALI PER L'ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12626"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 76/2010 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12627"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE, GRADUATORIA DI MERITO DEI CANDIDATI IDONEI E GRADUATORIA DEL VINCITORE CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO DI "ISTRUTTORE" P.T. 18 H. (CAT. C.1) AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12628"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PNEUMATICI INVERNALI PER IL VEICOLO ADIBITO AL TRASPORTO DEI PASTI NELLE SCUOLE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 10/07/2013)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12629"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL MESE DI NOVEMBRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12630"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE DELLA CUCINA DELLA RSA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 10/07/2013)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12631"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE SOLLEVATORE ARJO IN DOTAZIONE ALLA RSA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 10/07/2013)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12632"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FORNITURA CARTACEO E PRODOTTI MONOUSO PER LA RSA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 10/07/2013)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12633"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTO ADDOLCITORE ACQUA E GRUPPO ELETTROGENO INSTALLATI PRESSO LA RSA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 10/07/2013)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12634"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SPECIFICA DI DETERGENTI E PRODOTTI MONOUSO PER LA CUCINA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VALLE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12635"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI N. 1 PROGETTO DI AIUTO SOCIALE ANTICRISI IN COLLABORAZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE "CAUTO CANTIERE AUTOLIMITAZIONE" DI BRESCIA. UTENTE N. 72</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12636"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CAMPIONATO DI LETTURA PER CLASSI SECONDE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "G. LA PIRA" ANNO SCOLASTICO 2010/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12637"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'UTENTE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 73/2010 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12638"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI PROMOSSI DAL CENTRO DIURNO PER PERSONA CON DISABILITA' - COOPERATIVA L' AQUILONE DI GARDONE V.T. E RETTE A CARICO DELL' UTENTE - PERIODO 02.11.2010-31.12.2010. UTENTE N. 61</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12639"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PERSONE IDENTIFICATE CON I NUMERI 68, 69, 70/2010 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12640"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI PREVENZIONE E FORMAZIONE "TUTTI INSIEMEPER CRESCERE" DEL C.P.M. DI BRESCIA - ANNO 2010/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12641"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PARROCCHIA DI ZANANO, A SOSTEGNO DEL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DEL VOLUME "LA PARROCCHIA DI ZANANO - NOBOLI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12642"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE LIONS CLUB VALTROMPIA A SOSTEGNO PROGETTO DI PUBBLICAZIONE DELLA STORIA DELLA VALTROMPIA E ORGANIZZAZIONE CONCERTO SINFONICO DI BENEFICENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12643"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DI TERRENO IN LOCALITA' CROCEVIA IN COMUNE DI SAREZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 06/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12644"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RISAGOMATURA TRATTO DI STRADA ROTATORIA DI VIA NORD-VIA BAILO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 06/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12645"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER LA PROGETTAZIONE - DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA DELL'INTERVENTO DENOMINATO "MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA TETTO MAGAZZINO COMUNALE "</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 06/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12646"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>APLIAMENTO IMPIANTO D'ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA 1850 INCROCIO DI VIA NORD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 06/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12647"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA DI ALCUNI CAPITOLI DEL BILANCIO 2010 E RELATIVI APPALTI DI FORNITURA DI BENI E SERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 06/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12648"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DELLE LUMINARIE DI NATALE PER IL PERIODO COMPRESO TRA IL 07/12/2010 E IL 07/01/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 06/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12649"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI VIA CARUSO A CAUSA DI UN CEDIMENTO FRANOSO. CUP N. C92J0000190004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 06/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12650"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN "OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE" (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO "A" D.G.R. N. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12651"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO GESPEL - GUIDA PER LA GESTIONE DEL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI - ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 31/12/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12652"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'USSCS PER LA FESTA DELLO SPORTIVO DEL 18 DICEMBRE 2010 PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA VERDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT - CACCIA E PESCA - PROMOZ. ATTIV. PRODUTT. (SC. 01/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12653"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALL'USSCS PER PROMOZIONE ATTIVITA' MOTORIA E AVVIAMENTO DELLO SPORT NELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT - CACCIA E PESCA - PROMOZ. ATTIV. PRODUTT. (SC. 01/03/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12654"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E RILEGATURA DEL NOTIZIARIO COMUNALE - ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P. (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12655"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA PER LA RSA COMUNALE - ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12656"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO INFERMIERISTICO PRESSO LA RSA COMUNALE - ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12657"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI ASSISTENZA PER LA RIPARAZIONE DELLA STAMPANTE A3 DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SERVIZIO INFORMATICO (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12658"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI ASSISTENZA SUL PLOTTER DELL'UFFICIO TECNICO - PROGETTAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SERVIZIO INFORMATICO (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12659"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO A MEZZO CONVENZIONE CONSIP DI NR. 2 LICENZE DI OFFICE 2010 STANDARD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SERVIZIO INFORMATICO (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12660"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ALLA GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI INFORMATICI PRESSO LA COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE TROMPIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SERVIZIO INFORMATICO (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12661"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PROGRAMMA GESTIONE DELIBERE/DETERMINE VIA WEB E GESTIONE DEL PERSONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SERVIZIO INFORMATICO (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12662"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PROGRAMMI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SERVIZIO INFORMATICO (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12663"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI UN "CUOCO" P.T. 18 H. (CAT. B.1) PRESSO LA RSA DI SAREZZO. NOMINA DELLA VINCITRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12664"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 67/2010 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSISTENZA SOCIALE (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12665"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI DELLA PROVINCIA IN ORARI EXTRASCOLASTICI. RIMBORSO COSTI ANNO SCOLASTICO 2009/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT - CACCIA E PESCA - PROMOZ. ATTIV. PRODUTT. (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12666"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE COMUNALE DI CROCEVIA- IMPIANTI TECNOLOGICI -OPERE DA IDRAULICO". CUP.C96F10000040004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 06/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12667"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER STESURA CERTIFICATO DI IDONEIT¿ STATICA IMMOBILE DI PROPRIET¿ COMUNALE LOC.T¿ CROCEVIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 06/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12668"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER IL CENTRO GIOVANILE VILLA USIGNOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSISTENZA SOCIALE (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12669"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE INIZIATIVA DEL PROGETTO FUORI PIAZZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSISTENZA SOCIALE (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12670"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 66/2010 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSISTENZA SOCIALE (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12671"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOGGETTO DISABILE RESIDENTE A SAREZZO - LEGGE 162/98. BANDO ANNO 2010. UTENTE N. 56</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12672"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ONERI SIAE PER INIZIATIVA DEL CENTRO GIOVANILE VILLA USIGNOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12673"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI UN "OPERAIO PROFESSIONALE" (CAT. B.1) AREA TECNICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12674"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12675"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA EX ART. 30 D.LGS. 165/2001 PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO DI "ISTRUTTORE" (CAT. C.1) PRESSO L'AREA ECONOMICO FINANZIARIA, SERVIZIO BILANCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12676"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE FORNITURA PRODOTTI DETERGENTI E MONOUSO PER CUCINA RSA COMUNALE - ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12677"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE SOLLEVATORE FIAT DOBLO' TARGATO CV071XX</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12678"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE FORNITURA PRODOTTI DETERGENTI E MONOUSO PER LA CUCINA DELLA RSA COMUNALE - ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12679"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE COMUNALE DI CROCEVIA- IMPIANTI TECNOLOGICI -OPERE DA PITTORE". CUP.C96F10000040004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 06/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12680"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ALIENAZIONE DI AREA IN LOCALITA' CROCEVIA IN COMUNE DI SAREZZO, APPROVAZIONE BANDO DI GARA E SCHEMA DI SCRITTURA DI VENDITA TERRENO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 06/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12681"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ENTI ON LINE - ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12682"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MODELLI IN BIANCO CARTE DI IDENTIT¿</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12683"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI N. 500 COPIE DEL "DIARIO SCOLASTICO DEL COMUNE DI SAREZZO" DA DISTRIBUIRE AI GIOVANI NELL'AMBITO DELLE INIZIATIVE DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P. (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12684"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AD ESPERTI DI STORIA LOCALE PER CESSIONE DIRITTI D'AUTORE SU ARTICOLI PUBBLICATI E DA PUBBLICARE SUL NOTIZIARIO COMUNALE NEL 2¿ SEMESTRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P. (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12685"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TINTEGGIATURA LAMIERA INGRESSO RSA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12686"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA LAIS SRL - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ANTINCENDIO DELLA RSA COMUNALE - ANNO 2010 - INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12687"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA ARGO SQUADRA GRUPPO CINOFILO PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12688"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER FREQUENZA ALL'ASILO NIDO "IL GRANELLINO" E AL CENTRO DI PRIMA INFANZIA "ARCOBALENO" CONVENZIONATI CON IL COMUNE DI SAREZZO - MESE DI OTTOBRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12689"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI UN "OPERAIO PROFESSIONALE" (CAT. B.1) PRESSO L'AREA TECNICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12690"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE, GRADUATORIA DI MERITO DEI CANDIDATI IDONEI E GRADUATORIA DEL VINCITORE CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE" (CAT. D.1) AREA ECONOMICO FINANZIARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12691"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO DI "ISTRUTTORE" P.T. 18 H. (CAT. C.1) AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12692"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE "FESTA DEGLI ANZIANI" DOMENICA 21 NOVEMBRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12693"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PARROCCHIA DI SAREZZO ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12694"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE MEDIANTE PROCEDURA APERTA DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICIT¿ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - PERIODO 1/1/2011 - 31/12/2015. - CODICE CIG 0568,041A40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA ECONOMICA FINANZIARIA (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12695"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ARREDO URBANO (ESSENZE ARBOREE E AREE VERDI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 06/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12696"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO N. 2 IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' ENEL SOLE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 06/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12697"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER L'APPALTO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE COMUNALE DI CROCEVIA- IMPIANTI TECNOLOGICI -OPERE DA IDRAULICO". CUP.C96F10000040004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 06/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12698"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PER REPERIBILITA' FESTIVA, PRE-FESTIVA, NOTTURNA E SOSTITUZIONE MEDICA PRESSO LA RSA DI SAREZZO PERIODO 01.03.2010 - 28.02.2011 - INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12699"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA ENODRINK - FORNITURA DI ACQUA PER LA RSA COMUNALE ANNO 2010 - INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12700"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCARICO COSAP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 07/02/2011)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12701"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE MUTUO CASSA DD.PP. DI ¿ 750.000,00 PER LAVORI DI "RESTAURO EX ORATORIO SAN NICOLA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12702"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCARICO QUOTA INDEBITA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNI D'IMPOSTA: 2006-2007-2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 07/02/2011)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12703"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL MESE DI OTTOBRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12704"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FERRAMENTA PER LA R.S.A. COMUNALE E LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VALLE DI SAREZZO - ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12705"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE PER TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO CON ISTITUTO PROFESSIONALE "MADDALENA DI CANOSSA" DI BRESCIA, PERIODO 15 NOVEMBRE 2010 - 14 NOVEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12706"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 65/2010 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE CON PRESTAZIONI ECONOMICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12707"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER INIZIATIVE DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA DA REALIZZARE NELL'AMBITO DEL "PROGETTO SCUOLA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P. (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12708"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UN ARMADIO GUARDAROBA PER IL NUOVO NUCLEO E UN ARMADIO PER IL SERVIZIO DI ANIMAZIONE DELLA RSA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12709"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IDRAULICI PRESSO LA RSA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12710"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA LAVAPADELLE INSTALLATO PRESSO LA RSA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12711"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PER LA PREDISPOSIZIONE DELL'ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA RELATIVO A N. 04 ALLOGGI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 06/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12712"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI UN ULTERIORE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "SCUOLA DI SCACCHI TORRE E CAVALLO" PER LA REALIZZAZIONE DI CORSI DI SCACCHI NELLE SCUOLE PRIMARIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12713"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE PRIMA RATA DEL CONTRIBUTO ECONOMICO AL COMITATO GENITORI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO MENSA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO. ANNO SCOLASTICO 2010/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12714"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI UN "CUOCO" P.T. 18 H. (CAT. B.1) PRESSO L'AREA SERVIZI ALLA PERSONA - RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12715"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA TERZA EDIZIONE DI "CINEMA DONNA: PERCORSO D'AUTUNNO", NOVEMBRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PARI OPPORTUNITA' (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12716"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ASSOCIAZIONE EVA DI CONCESIO PER PROGETTO "PANNOLINO AMICO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PARI OPPORTUNITA' (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12717"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA VISITA ALLA MOSTRA "SALVADOR DALI' - IL SOGNO SI AVVICINA" A MILANO IN DATA 28 DICEMBRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PARI OPPORTUNITA' (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12718"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL CORSO "LA RISTORAZIONE COLLETTIVA" - NOVEMBRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12719"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER L'APPALTO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE COMUNALE DI CROCEVIA- IMPIANTI TECNOLOGICI -OPERE DA PITTORE". CUP.C96F10000040004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 06/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12720"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE COMUNALE DI CROCEVIA- IMPIANTI TECNOLOGICI -OPERE ELETTRICHE". CUP.C96F10000040004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 06/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12721"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONTRATTI E.N.E.L. PER ATTIVAZIONE LUMINARIE SUL TERRITORIO COMUNALE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE DICEMBRE 2010 - GENNAIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 06/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12722"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI, DISABILI E NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12723"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PRODOTTI SURGELATI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VALLE DAL 01.01.2010 AL 31.12.2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12724"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI RELATIVI A VIOLAZIONI AL C.D.S. PER L'ANNO 2010 - SPESE PER C.A.N. E C.A.D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 19/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12725"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI/GRUPPI D'ARMA E ALL'AVIS SEZIONE COMUNALE DI SAREZZO A SOSTEGNO ATTIVITA' 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12726"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE QUOTE RELATIVE AL VIAGGIO CULTURALE AD ASTI-ALBA E NELLE LANGHE DAL 12 AL 13 OTTOBRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12727"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE QUOTE RELATIVE AL SOGGIORNO CLIMATICO PRESSO IL LAGO DI GARDA A FAVORE DI PERSONE ANZIANE - PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12728"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE FAUNISTICO AMBIENTALE IN LOCALIT¿ S.EMILIANO IN COMUNE DI SAREZZO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 06/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12729"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA GEOREFERENZAZIONE DEI DATI GEOGRAFICI ED EPIDEMIOLOGICI DEL TERRITORIO CONTRIBUTO A FAVORE DELLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 06/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12730"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PER LA PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA DELL'OPERA DENOMINATA "RESTAURO EX ORATORIO SAN NICOLA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 06/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12731"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PER LA PROGETTAZIONE STRUTTURALE DELL'OPERA DENOMINATA "RESTAURO EX ORATORIO SAN NICOLA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 06/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12732"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PER PRATICA CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI ARCHIVIO IMMOBILE COMUNALE DI CROCEVIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 06/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12733"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE ALLA CONFERENZA NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE PER INFORMAZIONI TERRITORIALI E AMBIENTALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 06/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12734"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA CONVENZIONE PER CORSO DI FORMAZIONE PER PRATICANTE GEOMETRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12735"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI DIFENSORE CIVICO PER L'ANNO 2010 DA EROGARE ALLA COMUNIT¿ MONTANA DI VALLE TROMPIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12736"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI ALLA XXVII ASSEMBLEA ANCI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12737"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIROCINIO DI FORMAZIONE PROPOSTO DAL NIL E DAL SERVIZIO SOCIALE CON SUPPORTO STRAORDINARIO COMUNALE MISURE ANTI CRISI - UTENTE N. 64</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12738"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'UTENTE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 63/2010 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI PER INTERVENTI ECONOMICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12739"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO DI INTEGRAZIONE LAVORATIVA CON TIROCINIO DI FORMAZIONE PROPOSTO DAL N.I.L. E DAL SERVIZIO SOCIALE - UTENTE N. 62</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12740"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CELEBRAZIONE DEL 92¿ ANNIVERSARIO DELLA FESTA NAZIONALE DEL 4 NOVEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P. (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12741"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "DORMITORIO SAN VINCENZO DE PAOLI" DI BRESCIA PER PERSONA IDENTIFICATA CON IL N. 60/2010 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12742"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE "FONDAZIONE COLTURI - VILLA DEI PINI ONLUS" DI VILLA CARCINA PER PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 59/2010 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVE,NTI ECONOMICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12743"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 58/2010 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI PER INTERVENTI ECONOMICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12744"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PERSONA IDENTIFICATA CON IL N. 57/2010 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12745"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALL'USSCS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT - CACCIA E PESCA - PROMOZ. ATTIV. PRODUTT. (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12746"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO AL COMITATO ANZIANI DI SAREZZO ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12747"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI LAVORATORE IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12748"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE" (CAT. D.1) AREA ECONOMICO FINANZIARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12749"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI UN "CUOCO" P.T. 18 H. (CAT. B.1) PRESSO L'AREA SERVIZI ALLA PERSONA - RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12750"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER LA GESTIONE DELL'INCONTINENZA DEGLI OSPITI DELLA R.S.A. COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12751"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCARICO QUOTA INDEBITA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO D'IMPOSTA 2009 - RUOLO N. 353/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 07/02/2011)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12752"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCARICO QUOTA INDEBITA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO D'IMPOSTA 2010 - RUOLO N. 420/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 07/02/2011)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12753"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA DELFINO &amp; PARTNERS SRL SU "LA FINANZA COMUNALE E PROVINCIALE TRA LA MANOVRA ESTIVA, I DECRETI SUL FEDERALISMO E LA LEGGE DI STABILITA'"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12754"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE SARE'ARTE DI SAREZZO PER LO SPETTACOLO IN OCCASIONE DELLA MOSTRA DI ANGELO MARIA CANOSSI A PALAZZO AVOGADRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12755"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CONTENITORI TERMICI PER TRASPORTO PASTI DAL CENTRO DI COTTURA ALLE SCUOLE D'INFANZIA DI ZANANO E VALLE DI SAREZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12756"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI RISAGOMATURA DEL TRATTO STRADALE ROTATORIA DI VIA NORD VIA BAILO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 06/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12757"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER L'APPALTO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE COMUNALE DI CROCEVIA- IMPIANTI TECNOLOGICI -OPERE ELETTRICHE". CUP.C96F10000040004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 06/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12758"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP E STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LA SIG.RA DEL NOBILE ANNA IN CIOCIOLA CON DECORRENZA 02/11/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 06/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12759"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'APPROVAZIONE DELL'ACCORDO PER LA DEFINITIVA ACQUISIZIONE DI AREE IN LOCALITA' BOSCA - VIA MONTI, IN COMUNE DI SAREZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 06/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12760"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' ABITATIVA ALLOGGIO ERP E STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E IL SIG. LODA GIAN PIETRO CON DECORRENZA DAL 02/11/2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 06/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12761"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIROCINIO DI FORMAZIONE PROPOSTO DAL NIL E DAL SERVIZIO SOCIALE CON SUPPORTO STRAORDINARIO COMUNALE MISURE ANTICRISI - UTENTE N. 55</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12762"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CONDOMINIO "PALAZZINA VALGOBBIA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 06/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12763"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP E STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LA SIG.RA ABENI MARIA CECILIA CON DECORRENZA 02/11/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 06/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12764"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP E STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LA SIG.RA PASOLINI ROSANNA ANGIOLINA CON DECORRENZA 02/11/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 06/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12765"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA PER CORRETTA IDENTIFICAZIONE FOGLIO DEL N.C.T.R. INERENTE L'ALIENAZIONE DI TERRENO NON EDIFICABILE IN VIA LEOPARDI IN COMUNE DI SAREZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 06/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12766"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI TRE STAGE CON CORNUCOPIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI BRENO, PERIODO 25 OTTOBRE 2010 - 29 GENNAIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12767"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SARA CAIM ATLETA DANCE WORLD PER PARTECIPAZIONE A GARE INTERNAZIONALI A LONDRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT - CACCIA E PESCA - PROMOZ. ATTIV. PRODUTT. (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12768"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE CARTELLONISTICA ANTINCENDIO PRESSO LA RSA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12769"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER FREQUENZA ALL'ASILO NIDO "IL GRANELLINO" E AL CENTRO DI PRIMA INFANZIA "ARCOBALENO" CONVENZIONATI CON IL COMUNE DI SAREZZO - MESE DI AGOSTO 2010 E SETTEMBRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12770"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN "ISTRUTTORE" P.T. 18 H. (CAT. C.1) AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12771"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA EX ART. 30 D.LGS. 165/2001 PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO DI "OPERAIO PROFESSIONALE" (CAT. B.1) PRESSO L'AREA TECNICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12772"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO G. LA PIRA PER COFINANZIAMENTO PROGETTO "CLASSI WEB 2.0 - IMPARARE CON LA RETE E LA LIM"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SERVIZIO INFORMATICO (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12773"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 1¿ STATO D'AVANZAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE COMUNALE DI CROCEVIA -SISTEMAZIONE COPERTURA CUP C96J10000090004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 06/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12774"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12775"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO DI "ISTRUTTORE" P.T. 18 H. (CAT. C.1) AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12776"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI LAVORATORE IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12777"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER UN INSERIMENTO NEL SERVIZIO C.S.E. (PART TIME) A FAVORE DI UTENTE DISABILE RESIDENTE A SAREZZO - PERIODO 18/10/2010 - 31/12/2010 UTENTE N. 54</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12778"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 53/2010 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12779"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONTRATTO PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31 DICEMBRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12780"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER UN VIAGGIO CULTURALE AD ASTI-ALBA E NELLE LANGHE DAL 12 AL 13 OTTOBRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12781"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SPECIFICA DI DETERGENTI E PRODOTTI MONOUSO PER LA CUCINA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VALLE PER IL PERIODO OTTOBRE 2010 - DICEMBRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12782"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI DETERGENTI E MONOUSO PER CUCINA RSA COMUNALE - ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12783"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER OPERE DI FALEGNAME PER LA RSA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12784"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ISCRIZIONE DELL'AGENTE STELLARIO CHRISTIAN AL CORSO I.R.E.F. DI BASE PER OPERATORE DI POLIZIA LOCALE - TERZO MODULO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 19/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12785"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DI ALCUNI IMPEGNI DEL BILANCIO 2010 RELATIVI AGLI APPALTI DI LAVORI, FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 06/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12786"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA ORDINARIA DI PALAZZO AVOGADRO IN PIAZZA CADUTI DELLA LIBERTA' IN COMUNE DI SAREZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 06/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12787"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA EX ART. 30 D.LGS. 165/2001 PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO DI CUOCO" P.T. 18 H. (CAT. B.1) PRESSO L'AREA SERVIZI ALLA PERSONA, RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12788"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULL'ASCENSORE PRESSO LA SEDE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI VIA BAILO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 06/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12789"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO STRAORDINARIO DI RIPRISTINO DELL'IMPIANTO DI ALLARME PRESSO LA SEDE COMUNALE DI VIA ZANARDELLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 06/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12790"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER LA PROGETTAZIONE - DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA DELL'INTERVENTO DENOMINATO "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE COMUNALE DI CROCEVIA - RIFACIMENTO IMPIANTI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 06/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12791"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI LEVIGATURA ATRIO DEL PALAZZO AVOGADRO IMPEGNO DI SPESA CUPC96J10000130004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 06/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12792"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA SCUOLA MATERNA ADIACENTE PALAZZO AVOGADRO CUP C96J10000130004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 06/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12793"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PER CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 06/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12794"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN "OPERATORE SOCIO-ASSISTENZIALE" (CAT. B.1), PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO "A" D.G.R. N. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12795"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SPESE PER SERVIZIO DI VIGILANZA ANTICENDIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]COMMERCIO (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12796"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI LAVORATORE IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12797"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO, DISTRIBUZIONE PASTI E LAVAGGIO STOVILGLIE PER LASCUOLA D'INFANZIA DI VALLE DI SAREZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12798"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE MATR. 3288 CTR 50409 INSTALLATO PRESSO LA RSA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12799"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI SOGGIORNI CLIMATICI ALLE PERSONE IDENTIFICATE CON IL N. 50-51-52 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12800"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO STUDI E SERVIZI PER L'IMMIGRAZIONE (C.S.S.I.) A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SVOLTE NELLA SEDE DELLO SPORTELLO UNICO PER IMMIGRATI DI VIA ZANARDELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12801"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 49/2010 DEL REGISTRO DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12802"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 48/2010 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12803"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBURO ECONOMICO ALLA PERSONA IDENTIFICATA CON IL N. 47 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12804"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO DI INTEGRAZIONE LAVORATIVA CON TIROCINIO DI FORMAZIONE PROPOSTO DAL N.I.L. E DAL SERVIZIO SOCIALE - PERIODO 27/09/2010 - 26/11/2010 - UTENTE N. 46</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12805"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DI TERRENO IN LOCALITA' CROCEVIA IN COMUNE DI SAREZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 06/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12806"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL POLO  CATASTALE DI VALLE TROMPIA A CARICO DEL COMUNE DI SAREZZO - 2¿ SEMESTRE ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA (SC. 06/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12807"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DI TERRENO NON EDIFICABILE IN VIA LEOPARDI IN COMUNE DI SAREZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 06/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12808"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA PRIVATA PER L'ALIENAZIONE DI TERRENI NON EDIFICABILI IN COMUNE DI SAREZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 06/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12809"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE ASTA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE IN USO PER 99 ANNI DI N.1 TOMBA DI FAMIGLIA DA CINQUE LOCULI PRESSO IL CIMITERO DI SAREZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 06/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12810"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE TELEFONI PRESSO IL 2¿PIANO DELLA RSA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12811"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI -SAREZZO E LA DITTA SPECIAL ONE FITNESS &amp; TERMARIUM SRL SSD PER L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI GINNASTICA A FAVORE DELLA POPOLAZIONE ANZIANA NELL'AMBITO DELLE ATTIVIT¿ DI PROMOZIONE ALLA SALUTE ATTIVE SUL TERRI,TORIO COMUNALE (PERIODO OTTOBRE 2010 / APRILE-MAGGIO 2011)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSISTENZA SOCIALE (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12812"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO MANUALE HACCP E FORMAZIONE PERSONALE DELLA CUCINA PRESSO LA RSA "MADRE TERESA DI CALCUTTA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12813"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN "OPERATORE SOCIO-ASSISTENZIALE" (CAT. B.1), PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO "A" D.G.R. N. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12814"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ECONOMATO III TRIMESTRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12815"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ATTREZZATURE PER LOCALE LAVAGGIO STOVIGLIE PER IL NUOVO CENTRO COTTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12816"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TERMOMETRO A INFRAROSSI E CARRELLI PER IL CENTRO COTTURA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12817"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI STAMPATI E MODULISTICA SPECIALIZZATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12818"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA DELFINO &amp; PARTNERS SRL SU "LA FINANZA COMUNALE E PROVINCIALE TRA LA MANOVRA ESTIVA, I DECRETI SUL FEDERALISMO E LA LEGGE DI STABILITA'".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12819"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCARICO QUOTA INDEBITA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO D'IMPOSTA 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 07/02/2011)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12820"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A CORSO SU "LA LEGGE 122/2010 E LE PIU' RECENTI NOVITA'"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12821"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ALLA COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE TROMPIA - ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA (SC. 17/09/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12822"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A CORSO IN MATERIA DI "IL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12823"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE ARRIVO GARA AUTO STORICHE "XIII TROFEO AIDO MEMORIAL MONICA GIOVANELLI - GRAN PREMIO ANNALISA GNUTTI" DOMENICA 26 SETTEMBRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAMPA (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12824"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE IMPEGNI SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 26/07/2017)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12825"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI TRASFORMAZIONE CUCINA DELLA R.S.A. MADRE TERESA DI CALCUTTA IN CENTRO DI COTTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 06/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12826"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI "REALIZZAZIONE ISOLAMENTO TERMICO E TINTEGGIATURA ESTERNA DI PARTE DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 06/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12827"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI TINTEGGIATURA LOCALI PIANO TERRA DELLA SCUOLA PRIMARIA "A. SOGGETTI".CUP C95D10000050004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 06/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12828"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ENTRATA ANTICIPATA PER LA SCUOLA PRIMARIA DI ZANANO A.S. 2010/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12829"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI DOPOSCUOLA PER LA SCUOLA PRIMARIA DI ZANANO A.S. 2010/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12830"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCARICO QUOTA INDEBITA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO D'IMPOSTA: 2007 - RUOLO N 500/2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 07/02/2011)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12831"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCARICO QUOTA INDEBITA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO D'IMPOSTA: 2007 - RUOLO N 500/2008; 2008 - RUOLO N 573/2009; 2009 - RUOLO N 353/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 07/02/2011)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12832"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI NR. 1 MISURATORE LASER PRESSO LA SEDE COMUNALE DI VIA ZANARDELLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 06/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12833"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI COPRICALORIFERI DI SICUREZZA E DI UNA PARETE DIVISORIA PER BAGNO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA IN VALLE DI SAREZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 06/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12834"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO DELLE UNIFORMI DEGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 19/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12835"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCARICO QUOTA INDEBITA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO D'IMPOSTA: 2010 - RUOLO N 420/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 07/02/2011)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12836"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GUANTI MONOUSO PER LA RSA COMUNALE - ANNI 2009-2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12837"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO RUT A SOSTEGNO DEI PROGETTI INERENTI I MINORI IN ETA' COMPRESA TRA 0 E 10 ANNI E LE LORO FAMIGLIE, ATTIVATI IN COLLABORAZIONE CON IL SERVIZIO SOCIALE DEL COMUNE - ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12838"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FERRAMENTA PER LA R.S.A. COMUNALE - ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12839"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIROCINIO DI FORMAZIONE PROPOSTO DAL NIL E DAL SERVIZIO SOCIALE CON SUPPORTO STRAORDINARIO COMUNALE MISURE ANTI CRISI - UTENTE N. 44</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12840"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIROCINIO DI FORMAZIONE PROPOSTO DAL NIL E DAL SERVIZIO SOCIALE CON SUPPORTO STRAORDINARIO COMUNALE MISURE ANTICRISI - UTENTE N. 45</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIATO SOCIALE (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12841"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTABILIT¿ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILIT¿ COMUNALE 2010". CUP C97H10000130004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 06/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12842"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PER IMPIANTO ELETTRICO R.S.A, "MADRE TERESA DI CALCUTTA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 06/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12843"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA CONVENZIONE PER CORSO DI FORMAZIONE PER PRATICANTE GEOMETRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12844"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO ORGANIZZATO DA DTC PAL SRL SU "GLI APPLICATIVI S7 E PASSWEB. CORSO PRATICO PER ADDETTI ALL'UFFICIO PENSIONI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' PERSONALE (SC. 12/05/2014)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12845"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER I PROGETTI C.S.E. A FAVORE DI UTENTI DISABILI RESIDENTI A SAREZZO - INTEGRAZIONI RETTE UTENTI N. 40,41,42,43.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSISTENZA SOCIALE (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12846"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE" (CAT. D.1) PRESSO L'AREA ECONOMICO FINANZIARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12847"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER INOLTRO RICHIESTA C.P.I.DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 06/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12848"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA EX ART. 30 D.LGS. 165/2001 PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO DI "ISTRUTTORE" P.T. 18 H. (CAT. C.1) PRESSO L'AREA SERVIZI ALLA PERSONA, SERVIZI CULTURALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12849"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DI N. 8 TIROCINI PER GIOVANI RESIDENTI A SAREZZO: DISPOSITIVO N. 4 DEL "PROGETTO PER L'ATTIVAZIONE DI AZIONI DI CONTRASTO AI PROBLEMI OCCUPAZIONALI DELLA POPOLAZIONE DELLA VALLE TROMPIA" ATTIVATO DALLA COMUNITA' MON,TANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSISTENZA SOCIALE (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12850"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ICI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE ANNO 2008-2009 (ART. 1, C. 164, L. 296/2006)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 07/02/2011)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12851"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI N. 1 PROGETTO DI AIUTO SOCIALE ANTICRISI IN COLLABORAZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE "CAUTO CANTIERE AUTOLIMITAZIONE" DI BRESCIA. UTENTE N. 39 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSISTENZA SOCIALE (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12852"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ATTREZZATURE PER IL CENTRO DI COTTURA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12853"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA EX ART. 30 D.LGS. 165/2001 PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE" (CAT. D.1) PRESSO L'AREA ECONOMICO FINANZIARIA, SERVIZIO TRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12854"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN "AIUTO CUOCO" P.T. 18 H. (CAT. B.1), PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12855"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN "ISTRUTTORE" P.T. 18 H. (CAT. C.1) PRESSO I SERVIZI CULTURALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12856"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN "OPERATORE SOCIO-ASSISTENZIALE" P.T. 28 H. (CAT. B.1), PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO "A" D.G.R. N. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12857"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ALIENAZIONE DI AREA IN LOCALITA' CROCEVIA IN COMUNE DI SAREZZO, APPROVAZIONE BANDO DI GARA E SCHEMA DI SCRITTURA DI VENDITA TERRENO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 06/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12858"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ALIENAZIONE DI AREA IN VIA LEOPARDI IN COMUNE DI SAREZZO, APPROVAZIONE BANDO DI GARA E SCHEMA DI SCRITTURA DI VENDITA TERRENO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 06/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12859"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ALIENAZIONE DI TERRENI NON EDIFICABILI IN COMUNE DI SAREZZO, APPROVAZIONE AVVISO DI TRATTATIVA PRIVATA E SCHEMA DI SCRITTURA PRIVATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 06/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12860"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 17/09/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12861"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AL TRASPORTO SCOLASTICO PER IL PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 17/09/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12862"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA PERSONALE PER L'A.S. 2010/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 17/09/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12863"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DELLO "SPORTELLO AFFITTO ANNO 2010" PER IL SOSTEGNO FINANZIARIO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER I NUCLEI FAMILIARI COSTRETTI A RICORRERE AL MERCATO PRIVATO - D.G.R. 28.07.2010 N. 336.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 06/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12864"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI ARREDI PRESSO LA SCUOLA PER L'INFANZIA DI SAREZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 06/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12865"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN "OPERATORE SOCIO-ASSISTENZIALE" P.T. 18 H. (CAT. B.1), PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12866"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 196/R.G. RELATIVA ALLA STIPULA DELLA CONVENZIONE PER CORSO DI FORMAZIONE PRATICANTE GEOMETRA SIG.RA MURDOCCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12867"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CORSO DI AVVIAMENTO AL NUOTO PER BAMBINI DI TRE ANNI NEL 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT - CACCIA E PESCA - PROMOZ. ATTIV. PRODUTT. (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12868"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLL'USSCS PER 4¿ TROFEO COMUNE DI SAREZZO QUADRANGOLARE DI CALCIO E TORNEO PALLA A MANO 28 - 29 AGOSTO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT - CACCIA E PESCA - PROMOZ. ATTIV. PRODUTT. (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12869"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'UTENTE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 38/2010 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI PER INTERVENTI ECONOMICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSISTENZA SOCIALE (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12870"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI PROMOSSI DALLE COMUNIT¿ SOCIO SANITARIE PER DISABILI DELLA FO.B.A.P. DI BRESCIA - INTEGRAZIONI RETTE FONDO SOCIALE PRIMO SEMESTRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSISTENZA SOCIALE (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12871"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA MODIFICATIVA LAVORI DI AMPLIAMENTO RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA E CREAZIONE NUOVO NUCLEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 06/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12872"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI LAVORATORE IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12873"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE -INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE (SC. 19/01/2015)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12874"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ICI ANNI 2005/2008 (ART. 1, C. 164 L.296/2006)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 07/02/2011)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12875"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 556 R.G. DEL 12/8/2010 PER ORGANIZZAZIONE SOGGIORNO CLIMATICO PRESSO IL LAGO DI GARDA A FAVORE DI PERSONE ANZIANE -PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSISTENZA SOCIALE (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12876"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI "MANUTENZIONE COPERTURA SCUOLA MATERNA ADIACENTE PALAZZO AVOGADRO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA TECNICA (SC. 06/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12877"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI TINTEGGIATURA LOCALI PIANO TERRA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI SAREZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA TECNICA (SC. 06/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12878"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO PRESSO IL COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO DELLA DIPENDENTE DOTT.SSA SABRINA ZANARDELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12879"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI A SAREZZO FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2010/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 17/09/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12880"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO INCARICO PER STIPULA ATTO NOTARILE PER ACQUISIZIONE DI AREE IN LOCALITA' BOSCA IN COMUNE DI SAREZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO (SC. 06/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12881"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE SOGGIORNO CLIMATICO PRESSO IL LAGO DI GARDA A FAVORE DI PERSONE ANZIANE -PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSISTENZA SOCIALE (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12882"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL SOSTEGNO DELLE SPESE PER LA SALUTE, PER LA FACILITAZIONE UTILIZZO MEZZI PUBBLICI, PER LE SPESE DI RISCALDAMENTO E PER LA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI 2010 COME DA ACCORDO SINDACALE 2010 - .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSISTENZA SOCIALE (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12883"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORSO SERALE DI LINGUA INGLESE A FAVORE DI ADULTI "OVER 55".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSISTENZA SOCIALE (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12884"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 2¿ STATO D'AVANZAMENTO LAVORI DI "SISTEMAZIONE CIMITERO DI SAREZZO CON ELIMINAZIONEDI BARRIERE ARCHITETTONICHE" OPERE MURARIE . CUP C96J0900000004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA TECNICA (SC. 06/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12885"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE 2010" CUP C97H10000130004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA TECNICA (SC. 06/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12886"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILARE: PRESA D'ATTO POTENZIAMENTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSISTENZA SOCIALE (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12887"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE "VILLA USIGNOLO" E DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE PER MINORI PER IL PERIODO 01/09/2010 - 31.08.2011. MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 57, COMMA 5, LETT. B) DEL D.LGS. 163,/2006 ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "LA NUVOLA NEL SACCO". IMPEGNO DI SPESA PERIODO 1.9.2010 - 31/12/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSISTENZA SOCIALE (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12888"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 36/2010 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSISTENZA SOCIALE (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12889"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE APPALTO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE COMUNALE DI CROCEVIA- SISTEMAZIONE COPERTURA ". CUP C96J10000090004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 06/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12890"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER FREQUENZA ALL'ASILO NIDO "IL GRANELLINO" E AL CENTRO DI PRIMA INFANZIA "ARCOBALENO" CONVENZIONATI CON IL COMUNE DI SAREZZO - MESE DI LUGLIO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSISTENZA SOCIALE (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12891"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL MESE DI LUGLIO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA' E BILANCIO (SC. 17/09/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12892"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "GIORGIO LA PIRA" PER LA COLLABORAZIONE NEL PROGETTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI A.S. 2009/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAMPA (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12893"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO G. LA PIRA PER L'ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO E MATERIALE DI PULIZIE A.S. 2010/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 17/09/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12894"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 37/2010 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSISTENZA SOCIALE (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12895"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI TRASFORMAZIONE CUCINA DELLA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA" IN CENTRO DI COTTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI (SC. 06/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12896"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ICI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE ANNI 2009-2010 L. 296/2006 ART. 1, C. 164</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 07/02/2011)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12897"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI DUE CARRELLI PER IL CENTRO DI COTTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12898"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ATTREZZATURE PER IL CENTRO DI COTTURA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12899"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PER DEMOLIZIONE E RADIAZIONE FIAT FIORINO TARGATO AA456GN DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SAREZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12900"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONI ELETTRICHE PRESSO LA RSA COMUNALE - ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12901"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CORRIMANO E ACCESSORI BAGNO PER IL NUOVO NUCLEO DELLA RSA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12902"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN "OPERATORE SOCIO-ASSISTENZIALE" P.T. 24 H. (CAT. B.1), PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO "A" D.G.R. N. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12903"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN "OPERATORE SOCIO-ASSISTENZIALE" P.T. 18 H. (CAT. B.1), PRESSO LA RSA DI SAREZZO, AI SENSI ALLEGATO "A" D.G.R. N. 4890 DEL 15.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12904"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PER PERMESSI RETRIBUITI AD ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA (SC. 17/09/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12905"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA DELLO SCHEDARIO ELETTORALE (ART. 6 D.P.R. 20/03/1967, N. 223).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI (SC. 13/09/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12906"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO AD ATLETA SARETINO ZAGLIO CARLO MANFREDI PER PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO DEL MONDO BIKE IN BRASILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT - CACCIA E PESCA - PROMOZ. ATTIV. PRODUTT. (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12907"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'USSCS PER REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE IN PARQUET PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT - CACCIA E PESCA - PROMOZ. ATTIV. PRODUTT. (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12908"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SPORTIVA ALL'USSCS - ANNO 2009/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT - CACCIA E PESCA - PROMOZ. ATTIV. PRODUTT. (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12909"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE FINALIZZATA ALL'ADESIONE DEL "PATTO DEI SINDACI" E ALLA DOMANDA DI CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE CARIPLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 06/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12910"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UN LAVELLO PER APERTURA NUOVO NUCLEO DELLA RSA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12911"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI TRE STAGE CON LA SCUOLA BOTTEGA ARTIGIANI DI SAN POLO, PERIODO AGOSTO 2010 - SETTEMBRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12912"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA PAVIMENTO NUOVO NUCLEO DELLA RSA DI SAREZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12913"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO PRESSO IL COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO DELLA DIPENDENTE DOTT.SSA SABRINA ZANARDELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PARI OPPORTUNITA' (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12914"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ALL'UNCEM - ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA (SC. 17/09/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12915"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE IRIDE - ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PARI OPPORTUNITA' (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12916"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE PROVVISORIA DI UN "OPERATORE SOCIO-ASSISTENZIALE" (CAT. B.1), PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12917"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' ESTERNA DIPENDENTE DOTT.SSA MARZIA BELLERI. DINIEGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12918"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E TINTEGGIATURA ESTERNA DI PARTE DELLA RSA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA TECNICA (SC. 06/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12919"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO INFERMIERISTICO NOTTURNO PRESSO LA RSA COMUNALE - PERIODO 01.08.2010 - 31.12.2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12920"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE CON TRATTATIVA DIRETTA DI AREA IN DOSSO DELLA ROVERE IN COMUNE DI SAREZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA TECNICA (SC. 06/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12921"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE CON TRATTATIVA DIRETTA DI AREA IN DOSSO DELLA ROVERE IN COMUNE DI SAREZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AREA TECNICA (SC. 06/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12922"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI PULIZIA DI ALCUNI SCOLI MONTANI INSERITI NEL RETICOLO IDRICO MINORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 06/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12923"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA SISTEMAZIONE DI VIA CARUSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. E AMBIENTE (SC. 06/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12924"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA CORPI ILLUMINANTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI AMPLIAMENTO E CREAZIONE NUOVO NUCLEO DELLA RSA COMUNALE (CUP C93G09000070004)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12925"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LAVASTOGLIE PER IL NUOVO REPARTO DELLA RSA COMUNALE E IL NUOVO CENTRO DI COTTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12926"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI UN CONDIZIONATORE E UN CLIMATIZZATORE PRESSO LA DISPENSA E CUCINA DELLA RSA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12927"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - A.S. 2010/2011. C.I.G. 05096776C2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 17/09/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12928"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AL TRASPORTO PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIA DI I GRADO DEL COMUNE DI SAREZZO - A.S. 2010/2011. C.I.G. 0,5095963EB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 17/09/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12929"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA PERSONALE AGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP RESIDENTI A SAREZZO - A.S. 2010/2011. C.I.G. 0509662A60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA,SPETTACOLI E P.I. (SC. 17/09/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12930"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ICI SOMME INDEBITAMENTE VERSANTE ANNI 2005-2009 AI SENSI ARTL 1, C. 164 L. 296/2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 07/02/2011)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12931"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCARICO QUOTA INDEBITA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO D'IMPOSTA 2002 - RUOLO N. 404/2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 07/02/2011)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12932"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREVENZIONE E SORVEGLIANZA RISCHIO LEGIONELLA - PRESSO LA RSA COMUNALE PERIODO 2009/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]R.S.A. (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12933"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIROCINIO DI FORMAZIONE PROPOSTO DAL NIL E DAL SERVIZIO SOCIALE CON SUPPORTO STRAORDINARIO COMUNALE MISURE ANTI CRISI - UTENTE N. 35</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSISTENZA SOCIALE (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12934"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO FORMATIVO ERASMUS (ERASMUS PROGRAMME: STUDENT MOBILITY FOR PLACEMENT) CON L'UNIVERSITA' "ADAM MICKIEVICZ" DI POZNAN (POLONIA) - GIUGNO/SETTEMBRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12935"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 459/R.G. PER ACQUISTO PACCHETTI SMS DAL CENTRO INNOVAZIONE TECNOLOGIE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAMPA (SC. 01/12/2010)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12936"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ICI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE ANNO 2009 (ART. 1, C. 164, L. 296/2006, L.F. 2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI (SC. 07/02/2011)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12937"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO PRESSO IL COMUNE DI MILANO DEL DIPENDENTE SIG. GERARDO BLASI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA-AFFARI GENERALI (SC. 11/04/2007)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12938"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO" (CAT. D.1.) AREA TECNICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA-AFFARI GENERALI (SC. 11/04/2007)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12939"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTAZIONE ORGANICA DELL'AREA AMMINISTRATIVA. INDIVIDUAZIONE PERSONALE ASSEGNATO AI SERVIZI E AGLI UFFICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA-AFFARI GENERALI (SC. 11/04/2007)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12940"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO PRESSO LA CASA DI RIPOSO "VILLA DEI PINI" DI VILLA CARCINA DELLA DIPENDENTE DI RUOLO SIG.RA MARISA INVERARDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA-AFFARI GENERALI (SC. 11/04/2007)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12941"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCETTAZIONE DIMISSIONI PRESENTATE DALLA DIPENDENTE DI RUOLO SIG.RA ANNA BERNARDELLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA-AFFARI GENERALI (SC. 11/04/2007)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12942"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO" (CAT. D.1) AREA TECNICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA-AFFARI GENERALI (SC. 11/04/2007)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12943"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCETTAZIONE DIMISSIONI PRESENTATE DALLA DIPENDENTE SIG.RA EMANUELA TAVANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA-AFFARI GENERALI (SC. 11/04/2007)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12944"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO DI "SPECIALISTA IN ATTIVITA' AMMINISTRATIVO CONTABILI" (CAT. D.3) AREA ECONOMICO FINANZIARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA-AFFARI GENERALI (SC. 11/04/2007)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12945"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO PRESSO IL COMUNE DI BRESCIA DELLA DIPENDENTE DI RUOLO DOTT.SSA CESARINA BORGHETTI. PARERE FAVOREVOLE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA-AFFARI GENERALI (SC. 11/04/2007)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12946"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>PASSAGGIO ALLA CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D.1, DEL DIPENDENTE SIG. MARIO LODI A SEGUITO APPLICAZIONE ART. 29 CODE CONTRATTUALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA-AFFARI GENERALI (SC. 11/04/2007)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12947"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL CORSO "LA DISCIPLINA DEL PART TIME".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA-AFFARI GENERALI (SC. 11/04/2007)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12948"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ASSOCIATIVO PER L'ANNO 2000 AL COLLEGIO UNICO ARBITRALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA-AFFARI GENERALI (SC. 11/04/2007)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12949"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA IN PROVA DEL SIG. FABIO MATTEI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA-AFFARI GENERALI (SC. 11/04/2007)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
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